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<row _id="2"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.593.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO BOA MORTE DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8360452</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DESP. REF. 0,5 DIARIA P/ MOTORISTA LEVAR A SERVIDORA MARIANA NOGUEIRA P/ PARTICIPAR DO CASTELO RURAL EM CASTELO EM 06SET13, PROCESSO 63691884/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01009</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00562</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897555</Id></row>
<row _id="3"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>672,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.707.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ORION NOVAES BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8317630</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO  VISANDO  COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARADENTRO DO ESTADO NO MES  DE DEZ/13. ND 1029.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01029</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01029</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64652700</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO POR ESTIMATIVA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897564</Id></row>
<row _id="4"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2535,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.118.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALTER RODRIGUES DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8355911</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR   DESPESAS COM DIARIAS PARADENTRO DO ESTADO NO MES  DE DEZ/13. ND1121.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01034</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01034</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64654001</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 2.925,00 REF VIAGENS DURANTE MES DE DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897565</Id></row>
<row _id="5"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.765.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAUL CARVALHO CORREA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8352925</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DIARIA - DESTINO: VILA VALERIO - DE 28/08/2013 A 30/08/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03394</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02635</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61409308</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 95,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897579</Id></row>
<row _id="6"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>949,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.390.838-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABRICIO VALENTIM ZANZARINI</Favorecido><IdFavorecido>8357988</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DIARIA - DESTINO: PALMAS - TOCANTINS - DE 03/09/2013 A 06/09/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03411</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02641</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61287512</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 760,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897583</Id></row>
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<row _id="9"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.093.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TARCISIO JOSE RORIZ</Favorecido><IdFavorecido>8331121</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA DIA 04/07/13.P/JAGUARE,CONDUZIR SECRETARIO SEAG PARTICIPAR SOLENIDADE ASS.O.S.PROG.ENERGIA MAIS PRODUTIVA E OUTROS.605/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01910</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01409</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62998234</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$56,00 PERÍODO 04/07/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897602</Id></row>
<row _id="10"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.524.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA MARTA BARBOSA NOGUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8363567</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DESP. REF. 0,5 DIARIA P/ SERVIDORA PARTICIPAR DO CASTELO RURAL C/ APRESENTAþÒO S/ CADASTUR EM CASTELO EM 06SET2013, PROC. 63691752/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01005</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00561</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897604</Id></row>
<row _id="11"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>59,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.180.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NELCIMAR RODRIGUES SIMOES</Favorecido><IdFavorecido>8341697</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIAS PCD:97.3,108.16, 107.14, 101.63,65,87,107.2,107.1,108.5 E 7,108.9 E 107.3,107,10 E 101.48 E 50,108.13 E 107.11,108.11 E 107.5,107.7,107.9,101.28,30 E 81/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00392</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00039</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao> VERIFICACAO E FISCALIZACAO    DAS  ATIVIDADES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897610</Id></row>
<row _id="12"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.901.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EXPEDIDO NASCIMENTO PASSOS FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8355540</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA P/ PARTICIPAR DA FORMACAO DOS PROFESSORES DO PROGRA-MA PRE-ENEM, NO DIA 05.06.2013 EM COLATINA/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB08147</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE09028</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62630784</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897611</Id></row>
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<row _id="17"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.363.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ESMERALDO COSTA LEITE</Favorecido><IdFavorecido>8354373</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 01 E 1/2 DIARIA P/ANCHIETA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, JAN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00233</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00011</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60708646</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897618</Id></row>
<row _id="18"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.115.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MICHEL TESCH SIMON</Favorecido><IdFavorecido>8343755</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2,0 DIARIAS DIAS 04,05 E 06/07/13.P/JAGUARE E OUTROS ACOMPANHAR SECRET.SEAG NA SOLENIDADE ASS.ORDENS SERVICO E OUTROS.SOLC.606/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01909</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01408</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62998064</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$224,00 PERÍODO 04-06/07/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897621</Id></row>
<row _id="19"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.354.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO MANOEL MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8335784</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA DIAS 04 A 05/07/13.P/DOM.MARTINS,RIO NOVO SUL E OUTROS,P/ACOMPANHAMENTO E OUTROS.SLC.603/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01907</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01402</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62988859</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$168,00 PERÍODO 04,05/07/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897622</Id></row>
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<row _id="24"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>735,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.223.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VICTOR MURAD FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8341514</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAþÒO DE DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA, PARA ATENDER O DIRETOR PRESIDENTE, DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÒO NO COMITE GESTOR DE CER-TIFICAþÒO DIGITAL, PERIODO DE 24/06 A 26/06/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01173</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00298</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62868799</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REUNIÃO DO COMITE GESTOR DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM BRASÍLIA - DIPRE E ALEXANDRE MATARANGAS</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2280</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897647</Id></row>
<row _id="25"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.596.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PABLO NATALI SARTORI</Favorecido><IdFavorecido>8334618</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA DE IM¾VEIS P/LOCAþÒO E INSTAL.DE CRTN E PAV,EM 04 E 05/07/2013,CONF.IS.N¦1604,PROC.N¦ 60813350, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/A.CLAUDIO,ITAGUAþU E ICONHA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06237</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00085</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897651</Id></row>
<row _id="26"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.359.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS</Favorecido><IdFavorecido>8329310</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA DE IM¾VEIS P/LOCAþÒO E INSTAL.DE CRTN E PAV,EM 04 E 05/07/2013,CONF.IS.N¦1604,PROC.N¦ 60813350, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/A.CLAUDIO,ITAGUAþU E ICONHA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06237</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00061</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897652</Id></row>
<row _id="27"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.029.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO</Favorecido><IdFavorecido>8358240</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE REALIZAR REPAROS NA REDE ELÚTRICA E TROCA DE LÔMPADAS E REATORES QUEIMADOS, EM 09/07/2013, CONF.IS.N¦ 1620, PROC. N¦ 60813350, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/MARATAIZES</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06236</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00458</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60813350</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CEOC NO EXERCICIO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897653</Id></row>
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<row _id="30"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.199.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCENI SOARES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8327325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA COM 1 1/2 DIARIA A GUACUI DIAS 03 E 04/04/13, CONDUZIR OS TECNICOS DA GESTAO, PSE E PSB EM VIAGEM DE CAPACITACAO DA GESTAO SUAS.    PROC. 61788082.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00456</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00282</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61788082</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897668</Id></row>
<row _id="31"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.333.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8338675</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 26/28 E 29/08/2013, CONF. IS 2107/13 E PROC. 61614625, COM SAIDA DE PONTO BELO P/S.MATEUS E S.G.DA PALHA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08105</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00127</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614625</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN MUCURICI REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897690</Id></row>
<row _id="32"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.470.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLOVES ANTONIO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8354598</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 26 E 29/08/2013, CONF. IS 1975/13 E PROC. 61620963, COM SAIDA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE P/IUNA E M.FLORIANO</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08104</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01444</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61620963</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO 2013 CIRETRAN DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897691</Id></row>
<row _id="33"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.867.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO CARLOS DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8331419</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 26/27 E 31/08/2013, CONF. IS 2096/13 E PROC. 60614471, COM SAIDA DE GUACUI P/IUNA, CACHOEIRO E BOM JESUS DO NORTE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08102</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00141</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614471</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN GUAÇUI REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897692</Id></row>
<row _id="34"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.015.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZA CAROLINA FARAD MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8350825</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE VI LA VELHA, IDA 24/06 RETORNO 25/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01484</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00938</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62596160</CodigoProcesso><Processo>ATENDER A VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE VILA VELHA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897695</Id></row>
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<row _id="36"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>225,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.892.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE CORSINI PAGANI</Favorecido><IdFavorecido>8363996</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIAS P/ ATENDER CONVOCACAO DO DPG P/ ATENDIMENTO NOS PRESIDIOS DA GRANDE VITORIA, DIA 14/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01486</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01049</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62799983</CodigoProcesso><Processo>ATENDENDO A CONVOCAÇÃO DO DPG ATENDIMENTO NOS PRESÍDIOS DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1142</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897697</Id></row>
<row _id="37"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.456.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILENE MACIEL MEDEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8361508</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE VENDANOVA DO IMIGRANTE, IDA 18/06 RETORNO 19/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01460</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62690850</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897698</Id></row>
<row _id="38"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1125,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.456.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILENE MACIEL MEDEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8361508</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 2,5 DIARIAS P/ REALIZAR MUTIRAO NO ESTADO PRESENTE NACOMARCA DE CONCEICAO DA BARRA, IDA 13/06 RETORNO 15/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01461</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01047</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62723723</CodigoProcesso><Processo>MUTIRÃO ESTADO PRESENTE COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2142</CodigoAcao><Acao> DEFENSORIA PUBLICA COMUNITARIA                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897699</Id></row>
<row _id="39"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.369.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE HENRIQUE V. G. DA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8333411</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 26/27 E 31/08/2013, CONF. IS 2096/13 E PROC. 60614471, COM SAIDA DE GUACUI P/IUNA, CACHOEIRO E BOM JESUS DO NORTE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08102</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00143</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614471</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN GUAÇUI REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897708</Id></row>
<row _id="40"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.858.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8334220</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 26/27 E 31/08/2013, CONF. IS 2096/13 E PROC. 60614471, COM SAIDA DE GUACUI P/IUNA, CACHOEIRO E BOM JESUS DO NORTE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08102</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00142</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614471</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN GUAÇUI REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897709</Id></row>
<row _id="41"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>252,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.852.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8342485</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 1,5 DIARIAS EM VIAGEM A APIACA E MUQUI EM JUL/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01296</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00007</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60757329</CodigoProcesso><Processo>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>204</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2107</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897719</Id></row>
<row _id="42"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>252,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.049.818-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON ROMERO MENDONCA</Favorecido><IdFavorecido>8327952</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 1,5 DIARIAS EM VIAGEM A APIACA E MUQUI EM JUL/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01295</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60757329</CodigoProcesso><Processo>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>204</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2107</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897720</Id></row>
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<row _id="44"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>333,4800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.109.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ANDRE DA SILVA CIRINO</Favorecido><IdFavorecido>8359511</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA 1¬ CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  JAN/2013 - PROCESSO  60714883.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01002</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00802</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60714883</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO POR STIMATIVA PARA CADA SERVIDOR DA I.S Nº 851</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897742</Id></row>
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<row _id="60"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>397,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.572.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8348894</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUI DE 2 E 1/2 DIARIA SME VIAGEM AO RIO GRANDE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06611</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05274</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63375010</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 02 E 1/2 NO VALOR DE 3.390,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A MONTE NEGRO/RIO GRANDE DO SUL.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897763</Id></row>
<row _id="61"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1000,4400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.545.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIETE SANTIAGO LOUREIRO</Favorecido><IdFavorecido>8315200</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA 1¬ CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  JAN/2013 - PROCESSO  60714883.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01002</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00521</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60714883</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO POR STIMATIVA PARA CADA SERVIDOR DA I.S Nº 851</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897765</Id></row>
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<row _id="65"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>8,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.129.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERALDO ANTONIO DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8324720</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO, EM 20/06/2013, CONF.IS. N¦ 48, PROC.N¦ 60582090, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/LINHARES</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06369</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00198</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60582090</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR DURANTE O EXERCICIO/2013


VOL: 1 A 5</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897775</Id></row>
<row _id="66"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>8,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.442.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE PEDROSA DA SILVEIRA PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8337144</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO, EM 20/06/2013, CONF.IS. N¦ 48, PROC.N¦ 60582090, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/LINHARES</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06369</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897776</Id></row>
<row _id="67"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>427,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.098.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO</Favorecido><IdFavorecido>8341168</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM P/ O INTERIORDO ESTADO, CONFORME REQ. 45, MES JANEIRO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00159</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00011</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60706236</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR R$ 1.425,00 - VIAGEM DURANTE MES DE JANEIRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897777</Id></row>
<row _id="68"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.563.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES</Favorecido><IdFavorecido>8340528</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF. 1 1/2 DIARI-AS CONDUZIR ANNA SAITER EFERNANDA DE CASTRO,  PARAPARTICIPAR DO FORUM MUNI-CIPAL DE CULTURA NO MUNI-CIPIO DE AGUIA BRANCA,NOSDIAS 23 A 24/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00470</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00470</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>52140388</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897785</Id></row>
<row _id="69"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.375.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANNA LUZIA LEMOS SAITER</Favorecido><IdFavorecido>8322302</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF. 1 1/2 DIARI-AS PARTICIPAR DO FORUM_MUNICIPAL DE CULTURA NO MU-NICIPIO DE AGUIA BRANCA, NOS DIAS 23 A 24/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00469</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00469</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62134507</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA NO DIA 23/04/2013 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>6600</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897786</Id></row>
<row _id="70"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.206.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDIR CASTIGLIONE FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8333501</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF.  1/2  DIARIAPARA PARTICPAR DE REUNIAOCOM OS TECNICOS DA PREFEITURA DE CASTELO E REALIZACAO DE RELATORIO DE  CUM-RIMENTO DO OBJETO DO TEA-TRO DE AFONSO CLAUDIO, NODIA 04/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00384</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00384</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61813729</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICIPIO DE CASTELO NO DIA 04/04/2013 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>161</CodigoPrograma><Programa>PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>1608</CodigoAcao><Acao> PRESERVACAO  DE  BENS CULTURAIS   MOVEIS    E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897787</Id></row>
<row _id="71"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.648.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO PAULO MELLO TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8358263</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF. 1 DIARIA PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PREFEITURA E SECRE-TARIO DA SEMDURB SOBRE  ASALVAGUARDA DO ENTORNO DAIGREJA MATRIZ DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS, EM   CA-CHOEIRO DE ITAPEMIRIM,   DIAS 25 A 26/03/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00382</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00382</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61770051</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 25/03/2013 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>161</CodigoPrograma><Programa>PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>1608</CodigoAcao><Acao> PRESERVACAO  DE  BENS CULTURAIS   MOVEIS    E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897789</Id></row>
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<row _id="73"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.659.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIOLA RODRIGUES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8320178</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDA REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA A CIDADE DE ARACRUZ NO DIA 10-06-2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06608</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04787</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63309580</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 168,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 28/06/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897793</Id></row>
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<row _id="77"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>676,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.185.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS ALMEIDA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8324403</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF.  03  DIARIASASSISTIR E MANTER  CONTA-TOS COM ESPETACULOS E GRUPOS DE TEATRO PARA  FUTU-RAS APRESENTACOES NO THEATRO CARLOS GOMES, EM CURITIBA, NOS DIA 01 A 04/04/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00379</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00379</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61775363</CodigoProcesso><Processo>PARA CURITIBA NO DIA 01/04/2013 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897803</Id></row>
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<row _id="79"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.876.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE ANTONIO DA SILVA GUIMARAES</Favorecido><IdFavorecido>8363293</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE ARACRUZ NO DIA 10/06/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06603</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04864</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63297507</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 950,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 10/06/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897806</Id></row>
<row _id="80"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>55,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.482.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAURICIO JOSE DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8329331</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF.  1/2  DIARIAACOMPANHAR O EXMO SR. GO-VERNADOR AO MUNICIPIO DE CASTELO, DIA 25/03/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00376</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00376</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61765589</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICIPIO DE CASTELO NO DIA 25/03/2013 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897821</Id></row>
<row _id="81"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>711,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.804.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLICERIA DE SOUZA MENDES</Favorecido><IdFavorecido>8341006</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 2 DIARIAS E 1/2 DE VIAGEM A BRASILIA P/ PARTICIPA-CAO NA 1¬ REUNIAO DE APOIO TECNICO DO SUAS NOS DIAS 13 A 15/05</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00329</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00181</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62312065</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF P/ PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO DO SUAS E DISCUTIR SOBRE PETI, CREAS POP, NOS DIAS 13 À 15/05/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897832</Id></row>
<row _id="82"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.917.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAVI DINIZ DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8342721</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DIARIA - DESTINO: ANCHIETA - EM 07/11/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04472</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03453</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61169307</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 55,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897833</Id></row>
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<row _id="90"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.889.206-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS AFONSO FIGUEIRA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8334785</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO MEIA DIARIA P/MUNIZ FREIRE E MIMOSO DO SUL DIAS 30/07 E 01/08/2013(SERV.DO SETOR DE ECF)P/MARCOS AFONSO FIGUEIRA,RODRIGO MARINS PINHEIRO,ALUISIO SILVA MENDES E RENATO ROVETTA PASSAMANI SUFIS-S PROC.62912070.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02637</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01730</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62912070</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS JULHO/2013 - SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897841</Id></row>
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<row _id="94"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.892.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALTER FRANCISCO</Favorecido><IdFavorecido>8333595</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA ARACRUZ PARA CONSERTO DE PURIFICADOR DE AGUA, TROCADO ELEMENTO FILTRANTE E MANUTENCAO PREDIAL, DIA 20/06/2013. SEFAZ. PROCESSO  62250710.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02127</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01392</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62250710</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS MÊS DE JUNHO/2013 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897846</Id></row>
<row _id="95"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.291.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO DE FREITAS LAHAS</Favorecido><IdFavorecido>8367845</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS PARTICIPAR SEMINARIO DE EDUCACAO TRIBUTARIA EM GUACUI,DIVINO SAO LOURENCO,DORES DO RIO PRETO DIA 18,19/06/13 GILBERTO BATISTA BRAGA,MARCIO DE FREITAS LAHAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02126</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01391</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62250710</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS MÊS DE JUNHO/2013 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897850</Id></row>
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<row _id="107"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.114.796-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICK JOSE SOUTO</Favorecido><IdFavorecido>8361556</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCADE SAO GABRIEL DA PALHA, IDA 10/06 RETORNO 11/06/13 - PROCESSO 62618300.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01761</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00954</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62618300</CodigoProcesso><Processo>ATUAR POR EXTENSÃO NO OFÍCIO CIVIL EM SÃO GABRIEL DA PALHA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897862</Id></row>
<row _id="108"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>450,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.957.020-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDIR VIEIRA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8353020</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIAS P/ PARTICIPAR NO PLENARIO DO JU RI NA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS, IDA 04/06 RETORNO 05/06/13 - PROCESSO 62618369.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01762</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00952</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62618369</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAR DO PLENÁRIO DE JÚRI NA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897863</Id></row>
<row _id="109"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2700,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.395.056-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8352952</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 6,0 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO EM IBIRACUNOS PERIODOS: 06 A 07/06, 13 A 14/06, 20 A 21/06 E 27 A 28/06/13 - PROCESSO  62606794.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01763</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00953</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62606794</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM IBIRAÇU</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897864</Id></row>
<row _id="110"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.114.796-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICK JOSE SOUTO</Favorecido><IdFavorecido>8361556</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCADE SAO GABRIEL DA PALHA, IDA 17/06 RETORNO 18/06/13 - PROCESSO 62618407.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01764</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00959</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62618407</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM SÃO GABRIEL DA PALHA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897865</Id></row>
<row _id="111"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.447.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JURANDYR BARROS FARIAS</Favorecido><IdFavorecido>8381484</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DIARIAS PARA CONCEIÃ+O BARRA E MONTANHA PELA CORREGEDORIA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01111</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00677</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897880</Id></row>
<row _id="112"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.004.056-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALADIR PEREIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8332109</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS P/BOM JESUS DO NORTE E CACHOEIRO ITAPEMIRIM DIAS 13,14/06/2013(FISCAL.VOLANTE)SUFIS-S P/ALADIR PEREIRA,JOAO GAIGHER,CARLOS ANTONIO  OLIVEIRA PINTO E PAULO RENATO LEITE MATHIAS PROCESSO 62250809.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02124</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01381</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62250809</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JUNHO/2013 - SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897882</Id></row>
<row _id="113"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.175.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADELAIDE DE F S DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8334209</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03023</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03191</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>571</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>3394</CodigoAcao><Acao> GERACAO/ADAPTACAO DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897883</Id></row>
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<row _id="139"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.826.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLA MELLO EINSFELD</Favorecido><IdFavorecido>8368936</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02199</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02289</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2390</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897909</Id></row>
<row _id="140"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>218,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.607.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>R¶MULO LEAL POLASTRELI</Favorecido><IdFavorecido>8330180</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS PARA VITORIA DIAS 04 A 12/06/2013 PARA 1¬ OFICINA COMUN. E 2¦ ENC.PROCED.ADMINISTRATIVOS, TREINAM. EXPED.CARTORARIOS</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01957</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01498</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62568078</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 218,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>8388</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897910</Id></row>
<row _id="141"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>9500,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAX VIEIRA ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8330645</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIARIAS PARAEMPREGO DE POLICIAMENTO NA FESTA POMERANA, NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE-TIBA, NO PERIODO DE 01 A 05/05, CONFORME CI 074/13- CPO NORTE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00986</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00446</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62228021</CodigoProcesso><Processo>ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA FESTA POMERANA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901596</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897926</Id></row>
<row _id="142"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>22610,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.023.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS AURELIO SOARES MONTEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8336056</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIARIAS PARAEMPREGO DE POLICIAMENTO NAS FESTIVIDADES DO MES MAIO/13, CONFORME CI 017/13 -CPO SUL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00987</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00447</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62227300</CodigoProcesso><Processo>ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE MAIO/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901596</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897927</Id></row>
<row _id="143"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-267,4200</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.300.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8339566</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTONO PARCIAL DA NL 985/13, POR TER SIDO LANCADO INDEVIDAMENTE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00988</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00467</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61628085</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897928</Id></row>
<row _id="144"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.021.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAURILIO MENDONCA DE AVELLAR GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8359137</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO DA 2013NL01053 PELA NAO REALIZACAO DA VIAGEM DE VALOR DEVOLVIDO A CONTA C, PROCESSO 64066339.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01067</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00252</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64066339</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897930</Id></row>
<row _id="145"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.597.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE PEDRO MOREIRA DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8319593</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM DIVINO DE SAO LOURENCO DIA   21/03/13SUFIS- S PROC.61234028.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00935</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00678</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61234028</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2013 - SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897931</Id></row>
<row _id="146"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.732.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERCULINA ALENCAR SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8344678</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS PARTICPAR CURSO POS-GRADUACAO EM SEGURANCA DA   INFORMACAONA UCL SERRA DIA 23/03/13 SUFIS-NO PROC.61234168.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00934</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00677</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61234168</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2013 - SUFIS-NO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4161</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897932</Id></row>
<row _id="147"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO</Favorecido><IdFavorecido>8336040</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS SUBSTITUIR MICROCOMPUTADOR EM SAO MATEUS E LINHARES DIA 2303/13 LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO E LEONT VANTIL FIRMINO DE OLIVEIRA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00933</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00675</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61233889</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2013 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897933</Id></row>
<row _id="148"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1146,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.436.428-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO MAKUMBUNDU KITOKO</Favorecido><IdFavorecido>8349844</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA C/ 3,5 DIARIAS P/ BRASILIA-DF DE 19 A 22/11/2013 PARA SEMINARIO SISAN. PROCESSO 64526437.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02104</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64526437</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 03 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF NOS DIAS 19 À 22/11/2013, P/ PARTICIPAR NO SEMINÁRIO DO SISAN E NA SEQUENCIA PARTICIPAR NO 4º ENCONTRO DAS CAISAN'S.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>6863</CodigoAcao><Acao> SEGURANCA   ALIMENTAR   E   DIREITO    HUMANO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897940</Id></row>
<row _id="149"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.846.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8334542</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA C/ 1,5 DIARIA P/ DIVINO SAO LOURENCO E IBITIRAMA, CONDUZIR AS SERVIDORAS, MARILDES E DANIELA TOTOLA, DE 18 A 19/11/2013. PROCESSO  64313450.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02103</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00943</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64313450</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897941</Id></row>
<row _id="150"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>949,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.075.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LAERTE DAVID TARGUETA</Favorecido><IdFavorecido>8320368</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESP. REF. A 03 E 1/2 DIARIA NOS DIAS 17 A 20/11,PARA BELO    HORIZONTE/MG,PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO NACIONAL CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.PROCESSO:64472914.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02102</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00998</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64472914</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 03 E 1/2 P/ DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 A 20/11/2013 P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO NAC. "CONTRATOS ADM. - RECISÃO DO CONTRATO E APLICAÇÃO PENALIDADE".</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897942</Id></row>
<row _id="151"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.425.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONY VANTIL FIRMINO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8355464</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS SUBSTITUIR MICROCOMPUTADOR EM SAO MATEUS E LINHARES DIA 2303/13 LUIZ HENRIQUE DE SOUZA CAMANHO E LEONT VANTIL FIRMINO DE OLIVEIRA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00933</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00676</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61233889</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2013 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897943</Id></row>
<row _id="152"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.635.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8342079</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS PARTICIPAR PALESTRA NA SEFAZ EM VITORIA DIA 21/03/13   HELDER COSTA LEAO E CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA SUFIS-S PROC.61234028.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00931</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00674</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61234028</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2013 - SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897944</Id></row>
<row _id="153"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.846.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELDER COSTA LE+O</Favorecido><IdFavorecido>8347456</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS PARTICIPAR PALESTRA NA SEFAZ EM VITORIA DIA 21/03/13   HELDER COSTA LEAO E CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA SUFIS-S PROC.61234028.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00931</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00673</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61234028</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2013 - SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897945</Id></row>
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<row _id="155"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.854.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MIGUEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO</Favorecido><IdFavorecido>8348628</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS PARTICPAR PALESTRA NA SEFAZ EM VITORIA DIA 21/03/13, ORLANDO ANASTACIO,CELSO ANTONIO,LUIZ HENRIQUE RIBEIRO,MIGUEL ARCANJO,DIOGO LEVI,ROMULO EUGENIO SUFIS-NE PROC.61234087.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00930</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00668</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61234087</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2013 - SUFIS-NE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897947</Id></row>
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<row _id="159"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1429,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.283.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LOURDES NAIR ALVES FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8349765</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃAi P/PAGTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBROS DA JARI/DETRAN/ES POR REUNIiES  REALIZADAS NO MES DE MAI/2013 PROCESSO: 61125105.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05316</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01317</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61125105</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA EMPENHO A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI/DETRAN/ES</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897951</Id></row>
<row _id="160"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>949,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.197.896-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>INGRID THEREZA HOLLENSTEIN GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8363851</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESP. REF. A 03 E 1/2 DIARIA NOS DIAS 17 A 20/11,PARA BELO    HORIZONTE/MG,PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO NACIONAL CONTRAOTS ADMINISTRATIVOS.PROCESSO:64472345</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02101</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00999</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64472345</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 03 E 1/2 P/ DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 A 20/11/2013 P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO NAC. "CONTRATOS ADM. - RECISÃO DO CONTRATO E APLICAÇÃO PENALIDADE".</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897952</Id></row>
<row _id="161"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>949,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.644.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCUS ANTONIO DELAI</Favorecido><IdFavorecido>8362246</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESP. REF. A 03 E 1/2 DIARIA NOS DIAS 17 A 20/11,PARA BELO    HORIZONTE/MG,PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO NACIONAL CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.PROCESSO:64472779.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02099</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01000</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64472779</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 03 E 1/2 P/ DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 A 20/11/2013 P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO NAC. "CONTRATOS ADM. - RECISÃO DO CONTRATO E APLICAÇÃO PENALIDADE".</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897959</Id></row>
<row _id="162"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1429,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.155.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REGINA CELIA LOBO BOSSANEL</Favorecido><IdFavorecido>8337748</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃAi P/PAGTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBROS DA JARI/DETRAN/ES POR REUNIiES  REALIZADAS NO MES DE MAI/2013 PROCESSO: 61125105.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05316</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01325</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61125120</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897972</Id></row>
<row _id="163"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1250,5500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.729.488-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALVARO MANHATYS</Favorecido><IdFavorecido>8363535</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃAi P/PAGTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBROS DA JARI/DETRAN/ES POR REUNIiES  REALIZADAS NO MES DE MAI/2013 PROCESSO: 61125105.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05316</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01303</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61125105</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA EMPENHO A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI/DETRAN/ES</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897973</Id></row>
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<row _id="167"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.810.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDERLEIA NIPPES</Favorecido><IdFavorecido>8320399</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 10 E 11/06/2013, CONF. IS N¦ 1346/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/LINHARES</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05314</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897978</Id></row>
<row _id="168"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.638.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DALVA DA SILVA TORRES</Favorecido><IdFavorecido>8327920</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 10 E 11/06/2013, CONF. IS N¦ 1346/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/LINHARES</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05314</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00020</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897985</Id></row>
<row _id="169"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.662.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE MANOEL NOGUEIRA DE MIRANDA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8329948</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 12/06/2013, CONF. IS N¦ 1351/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA VIT¾RIA P/ARACRUZ</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05399</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00052</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897986</Id></row>
<row _id="170"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.202.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIONE SILVA GONCALVES PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8320372</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 12/06/2013, CONF. IS N¦ 1351/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA VIT¾RIA P/ARACRUZ</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05399</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00025</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897987</Id></row>
<row _id="171"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.698.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WELLINGTON FERREIRA SUISSO</Favorecido><IdFavorecido>8362822</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE RESSARCIMENTO DE 01 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A ARACRUNO DIA 13 A 14/05/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03868</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03331</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62406264</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 142,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 13 A 14/05/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897988</Id></row>
<row _id="172"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.320.956-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUMBERTO CARLOS NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8345304</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE MUTIRAO CARCERARIO  NO CDP DE ARACRUZ E SAO  MATEUS, IDA 26/11 RETORNO27/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00890</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00890</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64630641</CodigoProcesso><Processo>26/11/13 ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO MUTIRÃO EM ARACRUZ NO DIA 27/11/13 ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO MUTIRÃO EM SÃO MATEUS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1115</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897995</Id></row>
<row _id="173"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1125,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.734.736-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO PESSOA TEMER</Favorecido><IdFavorecido>8354760</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 2,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ OITIVA DE INTERNOS PRESOS NO CDP DE SAO MATEUS,IDA 26/11 RETORNO 28/11/ 13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00891</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00891</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64627837</CodigoProcesso><Processo>OITAVA DE INTERNOS NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA DE SÃO MATEUS/ES PARA INSTRUÇÃO DOS PAVDHS Nº60425636,62307207
DIA 26/11 OITAVA DE INTERNOS PRESOS NO CENGTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1115</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897996</Id></row>
<row _id="174"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1125,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.277.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO TEIXEIRA PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8368142</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 2,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ ANALISE DA LEGALIDADE DAS PRISOES PROVISORIAS  DOS INTERNOS DO CDP DE ARACRUZ, IDA 26/11 RETORNO 28/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00892</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00892</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64628361</CodigoProcesso><Processo>ANÁLISE DA LEGALIDADE DAS PRISÕES PROVISÓRIAS DOS INTERNOS DO CDP DE ARACRUZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1115</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897997</Id></row>
<row _id="175"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2250,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.691.104-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL AMORIM SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8365845</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 5,0 DIARIAS EM VIAGEMP/ REALIZAR MUTIRAO DE ATENDIMENTO AOS PRESOS DO  CDP DE COLATINA E SAO MATEUS, NOS DIAS 26 A 28/11 E 04 A 06/12/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00893</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00893</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64628469</CodigoProcesso><Processo>REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE ATENDIMENTO AOS PRESOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE COLATINA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1115</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339897998</Id></row>
<row _id="176"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.124.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES</Favorecido><IdFavorecido>8342711</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIARIA,P/O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETONOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2013,P/PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE ENTREGA DEEQ.AGRICOLAS E CALCAMENTO.PROC.63291711.RQ.748.REF.(AGO/2013).</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02003</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00665</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63291711</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898043</Id></row>
<row _id="177"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.490.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAVI DIAS DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8320676</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIARIA,P/O MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETONOS DIA 16 E 17 DE AGOSTO DE 2013,P/PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE ENT. DE EQ.AGRICOLAS E CALCAMENTO.PROC.63292742.REQ.749.REF.(AGO/13).</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02004</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00663</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63292742</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 2.520,00 REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898044</Id></row>
<row _id="178"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.856.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE VIEIRA DA CONCEICAO</Favorecido><IdFavorecido>8367782</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00076 OB - 2013OB00579                           MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00039</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00420</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>2408</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898058</Id></row>
<row _id="179"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.856.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE VIEIRA DA CONCEICAO</Favorecido><IdFavorecido>8367782</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00087 OB - 2013OB00697                           MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00045</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00496</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>2408</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898059</Id></row>
<row _id="180"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.369.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE HENRIQUE V. G. DA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8333411</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11/12/14 E 15/06/2013, CONF. IS N¦ 1380/13 E PROC. 60614471, COM SAÝDA DE GUAþUI P/IBATIBA, M.FREIRE,CACHOEIRO E B.J.NORTE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05267</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00143</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614471</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN GUAÇUI REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898063</Id></row>
<row _id="181"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.131.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILSIANE HAMMER</Favorecido><IdFavorecido>8364066</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DO SEMINßRIO REG. DE ENSINO RELIGIOSO, NO TEATRO UFES, EM VIT¾RIA DIA 16/08/13 PROC 63425836</HistoricoDocumento><Documento>2013NL16822</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18713</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63415836</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 23/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898064</Id></row>
<row _id="182"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.259.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL HIROSHI SOUZA KENOMOKU</Favorecido><IdFavorecido>8361461</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A SAO GABRIEL E VILA PAVAO DIAS 22 E 23/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02502</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01935</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63159422</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE RAFAEL HIROSHI S. KENMOKU, ELISA S. SERAFIM E ANTÔNIO FERNANDES GUIZÃ, P/ O DIA 22 E 23/07/2013, COM DESTINO À SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA PAVÃO/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898078</Id></row>
<row _id="183"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.297.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISA SALERMO SERAFIM</Favorecido><IdFavorecido>8349610</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A SAO GABRIEL E VILA PAVAO  DIAS22 E 23/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02503</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01936</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63159422</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE RAFAEL HIROSHI S. KENMOKU, ELISA S. SERAFIM E ANTÔNIO FERNANDES GUIZÃ, P/ O DIA 22 E 23/07/2013, COM DESTINO À SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA PAVÃO/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898079</Id></row>
<row _id="184"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.709.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO FERNANDES GUIZA</Favorecido><IdFavorecido>8316423</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A SAO GABRIEL E VILA PAVAO  DIAS22 E 23/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02504</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01937</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63159422</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE RAFAEL HIROSHI S. KENMOKU, ELISA S. SERAFIM E ANTÔNIO FERNANDES GUIZÃ, P/ O DIA 22 E 23/07/2013, COM DESTINO À SÃO GABRIEL DA PALHA E VILA PAVÃO/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898080</Id></row>
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<row _id="189"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.857.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO DA CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8321988</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A PANCAS, ALTO RIO NOVO E  MANTENOPOLIS DE 24 A 26/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02509</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01942</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63125331</CodigoProcesso><Processo>P/ ANTONIO C. DE ASSIS, WALTER M. RIBEIRO, JOZIAS PEREIRA, IZAAC P. BARBOSA E FERNANDO CRUZ, DIAS 24,25 E 26/07/2013, COM DESTINO À SÃO MATEUS, CONC. DA BARRA, PINHEIROS, PANCAS, ALTO RIO NOVO E MANTENÓPOLIS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898085</Id></row>
<row _id="190"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.716.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSMAR BARBOSA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8315082</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A STA MARIA, STA TERESA E COLATINA DE 24 A 27/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02510</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01943</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63124947</CodigoProcesso><Processo>P/ OSMAR B. DA SILVA, VANDER P. DIAS, JOÃO C. DA SILVA, CARLOS JOSÉ DE O. MATOS, PEDRO AMORIM E ANTÔNIO C. BOTTECCHIA, NOS DIAS 24,25,26 E 27/07/2013, COM DESTINO Â STª MARIA DE JETIBÁ, STª TERESA, COLATINA, SÃO GAB. DA PALHA. NOVA VEN. E VILA VALÉRIO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898086</Id></row>
<row _id="191"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.325.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO MERCON DE VARGAS</Favorecido><IdFavorecido>8366169</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIAR. A A BARRA DE S.FRANCISCO, EM 28/06/13 P/INAUGURACAO E VISTORIA DO HDRC.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB12836</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00359</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60891769</CodigoProcesso><Processo>VALOR R 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DA GTI.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898092</Id></row>
<row _id="192"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.366.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE LUIS SERVINO ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8366329</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM 2 DIARIAS E MEIA, EM VIAGEM A ITAUNAS NOS DIAS 23/04 A 25/04 PARA VISITA TECNICA DE TERRENOS SITUADOS EM ITAUNAS E CONCEICAO DA BARRA. PROC 61033391.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01199</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00171</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61033391</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898098</Id></row>
<row _id="193"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-33,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.885.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GRACIANY TONONI SARMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8329402</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIASPROCESSO        : 62988654</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00359</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02185</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62988654</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 448,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898101</Id></row>
<row _id="194"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.108.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ESTEVES FRAGA RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8322360</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIASPROCESSO        : 61246174</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00358</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02195</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61246174</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898102</Id></row>
<row _id="195"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.640.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WEDERSON ROGERIO MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8319959</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DA 2013NL01024, TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DA VIAGEM.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01198</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00175</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60853476</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2523</CodigoAcao><Acao> ELAB EST/PROJ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898107</Id></row>
<row _id="196"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.372.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MURILO GUIOTO SANTOS BAPTISTA</Favorecido><IdFavorecido>8369088</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A ALEGRE, NO DIA 24/04 PARA  VISITA TECNICA AO 3¦ BATALHAO DESTE MUNICIPIO. PROC. 61147788.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01196</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00152</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61147788</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2523</CodigoAcao><Acao> ELAB EST/PROJ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898108</Id></row>
<row _id="197"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.016.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARK GAVA CIBIN</Favorecido><IdFavorecido>8367074</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIASPROCESSO        : 61785164</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00357</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02188</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61785164</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898115</Id></row>
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<row _id="202"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.392.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO DE ALENCAR VIANA</Favorecido><IdFavorecido>8356554</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIASPROCESSO  61517933</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00341</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01826</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61517933</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA DIÁRIA PARA VIAGENS NO VALOR DE (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898120</Id></row>
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<row _id="204"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.815.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TALITA MARIA PIMENTA DE PAOLI</Favorecido><IdFavorecido>8355196</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIASPROCESSO 61410497</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00339</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01989</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61410497</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 142,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898122</Id></row>
<row _id="205"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-113,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.604.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIO SOEIRO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8338768</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIASPROCESSO   61169501</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00338</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01880</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61169501</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898123</Id></row>
<row _id="206"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.911.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO</Favorecido><IdFavorecido>8319313</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA P/ VISITA DE CONFERENCIA DOS PRONTUARIOS DOS CONCLUINTES2012, NOS DIAS 20 A 24.05.2013, EM MONTANHA/ES - 61884260</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04072</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05486</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61884260</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898124</Id></row>
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<row _id="208"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>185,2500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.411.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDREIA DE ANDRADE DALBO</Favorecido><IdFavorecido>8367526</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM ARTE PARA EDUCADORES  DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO, NOS DIAS 03 A 05.05.2013, EM VITORIA/ES  62197142</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04074</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04655</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62197142</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/AE010/N 24/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898126</Id></row>
<row _id="209"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.479.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANA ZANNELA GORIAN</Favorecido><IdFavorecido>8358740</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO I SEMIANARIO REGIONAL DE PREVENCAO ASDROGAS E PROSTITUICAO INFANTIL NA EDUCACAO DA SRE BARRA DE SAO FRANCISCO, NOSDIAS 27 A 28.08.2013 - 63402483</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08810</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12047</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63402483</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 168,00 (REP/AE010/N 73/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898143</Id></row>
<row _id="210"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.944.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOHAN WOLFGANG HONORATO</Favorecido><IdFavorecido>8327220</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DAIRIA PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O CONCERTO FAMES NO TEATRO FERNANDO TORRES EM GUACUI,NO DIA 16.08.2013 - 63453932</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08809</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12046</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63453932</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 56,00 (REP/AE010/N 76/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898144</Id></row>
<row _id="211"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.788.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EVERALDO SIMOES SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8321832</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA PARTICPAR DO FORUM ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS EM LINHARES E LANCAMENTO DO PROGRAMA A COR DA CULTURA EM NOVA VENECIA, NOS DIAS 26 A 27.08.2013 - 63455226</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08808</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12044</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63455226</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 168,00 (REP/AE011/N 39/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898145</Id></row>
<row _id="212"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.375.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ ROBERTO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8320610</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TECNICO PARA OS JOGOS NA REDE CULTURA EM REDE - 2013, NOS DIAS 14 A 16.08.2013 EM NOVA VENECIA/ES -     63453860</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08807</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12042</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63453860</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 208,00 (REP/AE010/N 77/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898146</Id></row>
<row _id="213"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.698.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8342553</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA REALIZAR ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO DO ENSINO FUNDA-MENTAL E ENSIO MEDIO NA EEEFM BERNARDO HORTA, NO DIA 27.08.2013 EM IRUPI/ES  63455633</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08806</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12040</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63455633</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE ANGELICA REGINA DE SOUZA RODRIGUES E GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898147</Id></row>
<row _id="214"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.048.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDETE DE DEUS CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8330374</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 31/10 E 01/11/2013, CONF. IS. 2729/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/BARRA SÒO FRANCISCO</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10717</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00017</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898149</Id></row>
<row _id="215"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1092,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.541.706-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO MACHADO DE MORAES</Favorecido><IdFavorecido>8358662</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PCD N¦ 215.37, 215.39 E 215.41/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00008</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00020</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao> VERIFICACAO E FISCALIZACAO    DAS  ATIVIDADES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898150</Id></row>
<row _id="216"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>728,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.303.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ANTONIO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8327264</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.DE 6,5 DIARIAS A VITORIA-ES NO MES DE AGOSTO DE 2013  P/REALIZAR TRANSPORTE DE SOROLOGIA E HEMOCOMPONENTES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB20394</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00775</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60826002</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO HEMOES-SM.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898162</Id></row>
<row _id="217"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.884.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALMA SUELI DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8342116</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO, EM 08/09 E 10/11/2013, CONF. IS. 2587, PROC. 60582090, DE VITORIA P/SAO MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10697</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00200</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60582090</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR DURANTE O EXERCICIO/2013


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<row _id="218"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.153.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REGINA CELIA MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8338134</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO, EM 08/09 E 10/11/2013, CONF. IS. 2587, PROC. 60582090, DE VITORIA P/SAO MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10697</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00091</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898181</Id></row>
<row _id="219"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.129.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERALDO ANTONIO DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8324720</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO, EM 08/09 E 10/11/2013, CONF. IS. 2587, PROC. 60582090, DE VITORIA P/SAO MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10697</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00198</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60582090</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR DURANTE O EXERCICIO/2013


VOL: 1 A 5</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898182</Id></row>
<row _id="220"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.261.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SHEILA CRISTINA CAMPOS REGIS</Favorecido><IdFavorecido>8319971</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE REALIZAR PALESTRA EDUCATIVA NA EMPRESA JUIZ DE FORA, EM 25 E 26/10/2013,CONF.IS.2642,PROC.60736232,VIT¾RIA P/S.MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10416</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00194</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60736232</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARTA COBRIR DESPESAS COM VIAJENS NA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898184</Id></row>
<row _id="221"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.198.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8325855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE REALIZAR PALESTRA EDUCATIVA NA EMPRESA JUIZ DE FORA, EM 25 E 26/10/2013,CONF.IS.2642,PROC.60736232,VIT¾RIA P/S.MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10416</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00038</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898185</Id></row>
<row _id="222"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>509,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.263.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRA SILVA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8329542</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>FORMAþÒO CONTINUADA NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAþÒO DA IDADE CERTA-PNAIC, EM VIT¾RIA DE 23/10 A 26/10/23 PROC. 64225119</HistoricoDocumento><Documento>2013NE15783</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15783</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64225119</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 68/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898199</Id></row>
<row _id="223"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>364,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.086.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANGELITA DA PENHA MAYER LAMBIER</Favorecido><IdFavorecido>8366055</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>FORMAþÒO CONTINUADA NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAþÒO DA IDADE CERTA-PNAIC, EM VIT¾RIA DE 24/10 A 26/10/23 PROC. 64225119</HistoricoDocumento><Documento>2013NE15782</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15782</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64225119</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 68/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898200</Id></row>
<row _id="224"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.791.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA BERNARDES RECUCCI</Favorecido><IdFavorecido>8365788</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DO SEMINßRIO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAþÒO DE JOVENS E ADULTOS, EM VIT¾RIA NO DIA 03/09/13. PROC. 63635054</HistoricoDocumento><Documento>2013NE15779</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15779</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63635054</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 88/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898202</Id></row>
<row _id="225"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.069.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALAN DINIZ SALAZAR</Favorecido><IdFavorecido>8368871</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE REALIZAR PALESTRA EDUCATIVA NA EMPRESA JUIZ DE FORA, EM 25 E 26/10/2013,CONF.IS.2642,PROC.60736232,VIT¾RIA P/S.MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10416</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01848</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60736232</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARTA COBRIR DESPESAS COM VIAJENS NA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898219</Id></row>
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<row _id="245"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.931.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRO CUSTODIO ANTONIO</Favorecido><IdFavorecido>8332853</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 09/11/12/13 E 14/09/2013, CONF. IS 2040/13 E PROC. 60614510, COM SAÝDA DE IRUPI P/GUACUI, A.CLAUDIO E B.J.DO NORTE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08776</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00139</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN IUNA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898301</Id></row>
<row _id="246"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>728,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.845.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIAS TEODORO BELTRAME</Favorecido><IdFavorecido>8362757</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 6,5 DIARIAS CONCEICAO DO CASTELO X SERRA (CEIB)-PERIODO 26/11 A 02/12.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00586</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00644</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898302</Id></row>
<row _id="247"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>291,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.199.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA WALGER DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8364909</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 2 DIARIAS + 30% - ARACRUZ X VITORIA - PERIODO 27/11 A 29/11 - REF CURSO DE FOTOGRAFIA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00588</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00645</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898304</Id></row>
<row _id="248"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.968.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO LUIZ TAMANINI MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8368475</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 0,5 DIARIAS - ARACRUZ X M FLORIANO - PERIODO 29/AMENTO PLANILHA VT</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00589</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00646</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898305</Id></row>
<row _id="249"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.998.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8322530</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 09/10 E 13/09/2013, CONF. IS 2215/13 E PROC. 60614722, COM SAÝDA DE S.G.DA PALHA P/COLATINA E B.S.FRANCISCO</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08775</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614722</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN SÃO GABRIEL DA PALHA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898306</Id></row>
<row _id="250"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.727.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO ANGELO MOSCHEN</Favorecido><IdFavorecido>8320055</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 09/10 E 13/09/2013, CONF. IS 2215/13 E PROC. 60614722, COM SAÝDA DE S.G.DA PALHA P/COLATINA E B.S.FRANCISCO</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08775</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00116</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614722</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN SÃO GABRIEL DA PALHA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898307</Id></row>
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<row _id="252"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.476.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KATIA REGINA DUARTE COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8318406</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUI PARA PGTO DE 1 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 16 E 17/07/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05328</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03752</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62991485</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 15 NO VALOR 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 16 E 17/07/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898309</Id></row>
<row _id="253"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.203.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JANE POLASTRELI SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8320083</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF BUSCAR DE INFORMACAO EM SETORES DIVERSOS SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTACAO ESCOLAR,PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES NA SRE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE12627</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12627</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63596636</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE JOSE LUIZ DE MELO E JANE POLASTRELI SILVA (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898318</Id></row>
<row _id="254"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>450,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.398.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANO SATOSHI SOUZA SUZUKI</Favorecido><IdFavorecido>8357136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCADE MARATAIZES, NOS DIAS 18/09 E 19/09/13 - PROCESSO 63866242.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03079</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01484</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63866242</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTO EM COMARCA DE EXTENSÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898319</Id></row>
<row _id="255"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.183.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILSON DA SILVA ATHAYDES FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8316495</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DO COMAD,PREVENCAO AS DROGAS E PROSTITUICAO INFANTIL NA EDUCACAO TRABALHA E CONFIA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE12624</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12624</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63544423</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE WILSON DA SILVA ATHAYDES E MARINETE RIGONI SANTANA (REP/GEST/N 17/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898324</Id></row>
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<row _id="260"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>665,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.015.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TIAGO FERNANDES OLIVEIRA DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8364365</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00544</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00472</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898329</Id></row>
<row _id="261"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.709.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA CRISTINA GARCIA TEIXEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8314715</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF PARTICIPAR E ACOMPANAHR O ENCONTRO REGIONAL DE MUSICA EM LINHARES</HistoricoDocumento><Documento>2013NE12623</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12623</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63402491</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 168,00 (REP/AE010/N 70/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898330</Id></row>
<row _id="262"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.709.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA CRISTINA GARCIA TEIXEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8314715</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF PARTICIPAR E ACOMPANHAR MOSTRA DE TEATRO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE12622</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12622</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63402335</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 280,00 (REP/AE010/N 71/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898331</Id></row>
<row _id="263"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>44,5700</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.856.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8336664</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 0,5 DIARIA EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE SAO MATEUS, NODIA 18/05, CI 053/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01713</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00602</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62281631</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898336</Id></row>
<row _id="264"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.249.245-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA MERCÛS TORRES CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8357106</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO  ESTIMATIVO PARA  COBRIR DESPESA COM  PAGAMENTO DE  DIARIAS</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00169</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00169</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61284327</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM/CURSO
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EXERCÍCIO 2013- ALESSANDRA BERGAMASKE BERMUDES</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898340</Id></row>
<row _id="266"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.505.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SUELY DE SOUZA SERAFIM TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8316969</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF AUDIENCIA NO FORUM MUNICIPAL DE PANCAS PARA TRATAR DO TRAANSPORTE ESCOLAR.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE12619</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12619</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63596717</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 168,00 (REP/GAE/N 55/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898341</Id></row>
<row _id="267"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.928.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>APARECIDO CHAGAS BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8329318</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NA SUFIS-S EM    CACHOEIRODIAS 03 E 04/12/13 APARECIDO CHAGAS BARBOSA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04374</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02774</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64479145</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS MES DE DEZEMBRO/2013 SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898342</Id></row>
<row _id="268"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>201,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.854.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MIGUEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO</Favorecido><IdFavorecido>8348628</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS PARTICPAR DOS CURSOS CREDITO ACUMULADO ICMS E PROCESSO  ADMINISTRATIVO FISCAL EM VITORIA DIAS 04,05,09,11,13,16,18/12/13 MIGUEL ARCANJODE SOUZA GAGNO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04375</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02775</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64479412</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MES DE DEZEMBRO/2013 - SUFIZ-NE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4161</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898343</Id></row>
<row _id="269"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>684,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.094.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA BRUNELLI GALVEAS</Favorecido><IdFavorecido>8363850</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO  ESTIMATIVO PARA  COBRIR DESPESA COM  PAGAMENTO DE DIARIAS</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00171</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00171</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61283398</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGEM/CURSO
EXERCÍCIO 2013.RENATA BRUNELLI GALVÊAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898344</Id></row>
<row _id="270"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.854.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MIGUEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO</Favorecido><IdFavorecido>8348628</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS PARTICPAR DOS CURSOS CREDITO ACUMULADO ICMS E PROCESSO  ADMINISTRATIVO FISCAL EM VITORIA DIAS 04,05,09,11,13,16,18/12/13 MIGUEL ARCANJODE SOUZA GAGNO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04375</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02776</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64479412</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MES DE DEZEMBRO/2013 - SUFIZ-NE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4161</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898347</Id></row>
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<row _id="281"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.235.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LORRAINE PTAK VIDAL</Favorecido><IdFavorecido>8365914</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE CAPACITACAO INICIAL PARA SERVIDORES DO ADMINSITRATIVO, EM V. N. IMIGRANTE, DIAS 11 A 15 DE MARCO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00520</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00398</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898360</Id></row>
<row _id="282"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.201.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KATARINA RATZKE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8341643</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE CAPACITACAO INICIAL PARA SERVIDORES DO ADMINSITRATIVO, EM V. N. IMIGRANTE, DIAS 11 A 15 DE MARCO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00520</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00399</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898361</Id></row>
<row _id="283"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.813.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANIA MAURICIO LISBOA</Favorecido><IdFavorecido>8365010</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM  PAGAMENTO DE  DIARIAS</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00881</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00881</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63777789</CodigoProcesso><Processo>ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS P/ PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, TREINAMENTOS, DIÁRIAS E PASSAGENS DE EQUIPE MEDICA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898366</Id></row>
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<row _id="285"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.279.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMANUELLE COSME ASSAD</Favorecido><IdFavorecido>8368860</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR  DESPESA   COM PAGAMENTO DE DIARIAS VISITA TECNICA  LAVANDERIA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00885</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00885</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63425050</CodigoProcesso><Processo>ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. A VIAGENS DURANTE EXERC. 2013 - EQUIPE DE CCIH.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898368</Id></row>
<row _id="286"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.060.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OZANA SOARES DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8367772</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA  COBRIR  DESPESA COM  PAGAMENTO DE DIARIAS VISITA TECNICA LAV</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00886</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00886</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63425050</CodigoProcesso><Processo>ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS C/ DIÁRIAS REF. A VIAGENS DURANTE EXERC. 2013 - EQUIPE DE CCIH.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898369</Id></row>
<row _id="287"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2100,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO PEREIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8355602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 3,5 DIARIA P/ PARTICIPAR DE SESSAO ORDINARIATRIM. DA COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS DO CONDEGE, EM TERESINA/PI, IDA 03/03  RETORNO 06/03/13 - PROCESSO 61450715.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00584</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00267</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61450715</CodigoProcesso><Processo>SESSÃO ORDINÁRIA CONDEGE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898375</Id></row>
<row _id="288"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.051.656-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO RODRIGUES MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8337643</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ REALIZAR ATENDIMENTO POR EXTENSAO EM SAO MATEUS, IDA 03/03 RETORNO 04/03/13 - PROCESSO 61431095.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00585</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00268</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61431095</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898376</Id></row>
<row _id="289"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.543.216-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO DE PAULA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8363980</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA DEFENSORIA FAZENDARIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IDA 04/03 RETORNO 05/03/13 - PROCESSO 61431150.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00586</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00269</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61431150</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898377</Id></row>
<row _id="290"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.655.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELVIO MERLO</Favorecido><IdFavorecido>8329162</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO EM SAO DO MINGOS DO NORTE, IDA 05/03 RETORNO 06/03/13 - PROCESSO 61430900.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00587</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00270</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61430900</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898378</Id></row>
<row _id="291"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2700,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.646.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAPHAEL MAIA RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8353313</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 6,0 DIARIAS P/ ATUAR NO OFICIO PLENO DA COMARCA DE PANCAS, PERIODO: 05 A 06/03, 12 A 13/03, 19 A 20/03 E 26 A 27/03/13 - PROCESSO 61383970.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00588</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00271</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61383970</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898379</Id></row>
<row _id="292"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.124-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8353284</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IDA 14/03 RETORNO 15/03/13 - PROCESSO 61431222.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00589</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00272</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61431222</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898380</Id></row>
<row _id="293"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.377.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEJAIR FERREIRA SOUSA</Favorecido><IdFavorecido>8353593</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO EM JAGUAREIDA 04/03 RETORNO 05/03/13 - PROCESSO 61467588.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00590</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00273</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61467588</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898381</Id></row>
<row _id="294"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.583.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA</Favorecido><IdFavorecido>8349626</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCADE PIUMA, IDA 04/03 RETORNO 05/03/13 - PROCESSO 61353507.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00592</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00274</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61353507</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898382</Id></row>
<row _id="295"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.320.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIOVANA ALMEIDA COTTA</Favorecido><IdFavorecido>8315477</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE CAPACITACAO INICIAL PARA SERVIDORES DO ADMINSITRATIVO, EM V. N. IMIGRANTE, DIAS 11 A 15 DE MARCO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00520</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00401</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898386</Id></row>
<row _id="296"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.990.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ROBERTO ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8326259</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE CAPACITACAO INICIAL PARA SERVIDORES DO ADMINSITRATIVO, EM V. N. IMIGRANTE, DIAS 11 A 15 DE MARCO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00520</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00400</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898387</Id></row>
<row _id="297"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.679.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA MADALENA TORRES MARCOLONGO</Favorecido><IdFavorecido>8331456</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 17 E 18/09/2013, CONF. IS 2191/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/N.VENECIA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL09014</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00077</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898391</Id></row>
<row _id="298"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.949.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ERIKA DUARTE LUCAS</Favorecido><IdFavorecido>8322424</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 18 E 19/09/2013, CONF. IS 2191/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/LINHARES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL09015</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00033</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898392</Id></row>
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<row _id="301"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.855.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TOMAZ ORSINI MIGUEZ</Favorecido><IdFavorecido>8357924</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 18 E 19/09/2013, CONF. IS 2191/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/LINHARES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL09015</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00101</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898395</Id></row>
<row _id="302"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.701.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LIANDRA FALQUETO CALIMAN</Favorecido><IdFavorecido>8366675</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIVERSOS SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00605</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00637</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898397</Id></row>
<row _id="303"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.017.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BISMARQUE MATOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8368166</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIVERSOS SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00605</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00639</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898398</Id></row>
<row _id="304"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.205.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANO AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8363084</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A DIVERSOS SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00605</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00640</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898399</Id></row>
<row _id="305"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>294,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.002.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIZA HELENA DE CASTRO</Favorecido><IdFavorecido>8366978</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIGA NO PER-ODO DE 09 A 11/04/2013 EM VIT¾RIA.MARIZA HELENA DE CASTRO. SETOR DE ALMOXARIFADO DA UIJM.                    ND00170</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00172</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00172</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61939030</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA SERVIDORA MARIZA HELENA DE CASTRO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898407</Id></row>
<row _id="306"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.084.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LOURDES AMORIN DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8321663</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 18 E 19/11/2013, CONF. IS. 2818/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/COLATINA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11247</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00057</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898419</Id></row>
<row _id="307"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.766.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL CELSTINO ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8330241</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 19 E 20/11/2013, CONF. IS. 2821/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/SÒO GABRIEL DA PALHA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11250</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00021</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898420</Id></row>
<row _id="308"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1125,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.655.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELVIO MERLO</Favorecido><IdFavorecido>8329162</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 2,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NAS COMAR CAS DE SAO DOMINGOS DO NORTE, LINHARES E PINHEIROS, IDA 03/06 RETORNO 05/06/ 13 - PROCESSO 62633830.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01752</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00946</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62633830</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM SÃO DOMINGOS DO NORTE EM 03/06/ A 04/06/13- 
TRIBUNAL DE JÚRI EM LINHARES 04/06/13 AS 12:00 HS
TRIBUNAL DE JURI EM PINHEIROS DEM 05/06/13 AS 12:30 HS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898422</Id></row>
<row _id="309"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.132.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON ZANOTELLI</Favorecido><IdFavorecido>8349885</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE 2013NL01740 REFERENTE A ERRO DE DIGITAþÒO</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01757</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00942</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62618350</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898424</Id></row>
<row _id="310"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>225,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.132.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON ZANOTELLI</Favorecido><IdFavorecido>8349885</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO 0,5 DIßRIA PARA O DEFENSOR ANDERSON ZANOTELLI, REFERENTE A EXTENSÒO NA COMARCA DE SANTA TERESA, NO DIA 03/06/2013 COM RETORNO ßS 19:01 HORAS.  PROCESSO - 62618318/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01758</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00958</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62618318</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE SANTA TERESA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898425</Id></row>
<row _id="311"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>396,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.554.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZA OLIVEIRA COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8348203</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO REF. CONCESSAO DE 02 DIARIAS E MEIA PARA CAP PM LUIZAOLIVEIRA C. RAIMUNDO PARTICIPAR DE CONGRESSO EM CANELA/RS - 13 A 15/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00424</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00236</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450105</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>9</CodigoPrograma><Programa>ASSISTÊNCIA À SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2771</CodigoAcao><Acao> MANUT/MODERNIZ ATIVIDADES COMPLEXO HOSPITALAR                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898427</Id></row>
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<row _id="313"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.612.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DILCEA DIAS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8329287</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO,EM 25/26 E 27/10/2013,CONF.IS.2585,PROC.60582090,VIT¾RIA P/CACHOEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10422</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60582090</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR DURANTE O EXERCICIO/2013


VOL: 1 A 5</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898432</Id></row>
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<row _id="315"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.153.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REGINA CELIA MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8338134</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO,EM 25/26 E 27/10/2013,CONF.IS.2585,PROC.60582090,VIT¾RIA P/CACHOEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10422</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00091</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898437</Id></row>
<row _id="316"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.939.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDNA DE ALMEIDA AGUIAR</Favorecido><IdFavorecido>8338907</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA,EM 25/10/2013,CONF.IS.2608,PROC.60743670,VIT¾RIA P/MUNIZ FREIRE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10425</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00201</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60743670</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO DE DIARIAS PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898439</Id></row>
<row _id="317"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.014.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS</Favorecido><IdFavorecido>8322638</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.  DESP. C/ 1 DIARIA P/ COORDENAR A INAUGURACAO DO PROJETO PRACA SAUDAVEL, NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG, NOS DIAS 15 E 16.10.2013. CONF. PROC. 64058158</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02484</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02128</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64058158</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ COODERNAR A INAUGURAÇÃO DO PROJETO " PRAÇA SAUDÁVEL"(GOVERNADOR LINDEMBERG-NOVO BRASIL).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898443</Id></row>
<row _id="318"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.273.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILENE VASSOLER ROSS</Favorecido><IdFavorecido>8355921</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO 6¦ ENCONTRO LOCAL DE INTERACAO DO PROJETO MULTICURSO MATEMATICA, NO DIA 03.07.2013 EM VITORIA/ES - 62878913</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06606</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE09529</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62878913</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 39/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898445</Id></row>
<row _id="319"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.764.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE SINFRONIO ALVES STEIN</Favorecido><IdFavorecido>8360616</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA,EM 25/10/2013,CONF.IS.2608,PROC.60743670,VIT¾RIA P/MUNIZ FREIRE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10425</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01985</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60736232</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARTA COBRIR DESPESAS COM VIAJENS NA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898446</Id></row>
<row _id="320"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.051.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TARCILIO DEORCE DA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8359825</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA,EM 25/10/2013,CONF.IS.2608,PROC.60743670,VIT¾RIA P/MUNIZ FREIRE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10425</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02989</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60743670</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO DE DIARIAS PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898447</Id></row>
<row _id="321"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.442.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE PEDROSA DA SILVEIRA PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8337144</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 30/10/2013, CONF. IS. 2528/13 E PROC. 60580852, COM SAIDA DE VIT¾RIA P/SANTA TERESA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10426</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898448</Id></row>
<row _id="322"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>641,2500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.361.348-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALBERTO MAZONI JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8323876</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM P/ O INTERIOR DOESTADO, DE 22 A 26/01, CONFORME REQ. 47, MES JANEIRO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00160</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00015</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60784393</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 2.137,50 VISANDO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 DIARIAS, COM ACRESCIMO DE 50% DURANTE O MES DE JANEIRO/2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898459</Id></row>
<row _id="323"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.707.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ORION NOVAES BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8317630</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM P/ O INTERIOR DOESTADO, DE 24 A 26/01, CONFORME REQ. 46, MES JANEIRO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00161</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00012</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60705426</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 1.425,00VIAGENS DURANTE MES DE JANEIRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898460</Id></row>
<row _id="324"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>332,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.236.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8359653</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO.DE 03 E 1/2(TRES E MEIA)DIARIAS,P/OS MUNIC.DE A.RIO NOVO E S.MATEUS,DE 23 A 26/JAN/13,P/DIV.E PART.DE EV.E S.DE INAUG.R.44,RF.01</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00164</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00013</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60705841</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR 1.425,00 VIAGENS DURANTE MES DE JANEIRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898462</Id></row>
<row _id="325"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.716.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISOMAR VIDAL HENRIQUE</Favorecido><IdFavorecido>8352753</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGT. DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME REQ. 48, MES DE JAN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00165</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00010</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60706104</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR R$ 1.425,00 VIAGEM DURANTE MES DE JANEIRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898463</Id></row>
<row _id="326"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.640.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WEDERSON ROGERIO MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8319959</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM DUAS DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CONCEICAO DA BARRA PARA VISTORIA DE TERRENOS SITUADOS NESTE MUNICIPIO. PROC. 60853476.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01200</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00175</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60853476</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2523</CodigoAcao><Acao> ELAB EST/PROJ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898467</Id></row>
<row _id="327"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-338,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.590.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOCIMAR LANGAMER DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8346359</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL00668, TENDO EM VISTA A NAO REALIZACAO DA VIAGEM PORMOTIVOS DE SAUDE. PROC. 61363391.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01201</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00160</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61363391</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO DE SERVIDORES DO IOPES À FEICON BATIMAN - 19ª SALÃO INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2523</CodigoAcao><Acao> ELAB EST/PROJ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898468</Id></row>
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<row _id="329"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>509,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.454.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANETE ZANI KLIPPEL</Favorecido><IdFavorecido>8336695</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA FORMACAO CONTINUADA NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO DA -IDADE CERTA-PNAIC, EM VITORIA DIA 24/10 A 26/10/2013. PROC.64225119.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL16823</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18714</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64225119</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 68/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898480</Id></row>
<row _id="330"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.739.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MICHELE SORIANA KRAUSE</Favorecido><IdFavorecido>8341243</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DA FORMAþÒO DE PEDAGOGOS, EM COLATINA DIA 16/07/13 PROC 63091372</HistoricoDocumento><Documento>2013NL16824</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18715</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63091372</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898481</Id></row>
<row _id="331"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.236.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8359653</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦ DE 02 E 1/2(DUAS E MEIA) DIARIA, REF. A VIAGEM P/ PIUMA E ITAPEMIRIM, NO PERIODO DE 17 A 19/01, REQUIS. 034, MES DE JANEIRO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00144</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00013</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60705841</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR 1.425,00 VIAGENS DURANTE MES DE JANEIRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898482</Id></row>
<row _id="332"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>332,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.409.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE NASCIMENTO FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8356735</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO.DE 03 E 1/2(TRES E MEIA)DIARIAS,P/OS MUNIC.DE S.MATEUSE GURIRI,DE 23 A 26/01/13,P/PART.DE REUN.C/PREF.DO PRODINORTE.RQ.35,RF.JAN</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00145</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00114</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60970880</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 1.425,00 VISANDO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 DIARIAS P/ VIAGENS P/ O INTERIOR DO ESTADO NO MES DE JANEIRO/2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898483</Id></row>
<row _id="333"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>338,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.631.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO TENORIO PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8320045</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦ DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIA, REF. A VIAGEM P/ RECIFE-PE, NO PERIODO DE 24 A 25/01, REQUIS. 037, MES DE JANEIRO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00146</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00129</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61040762</CodigoProcesso><Processo>AJUDA DE CUSTO E PASSAGENS AÉREAS DO SERVIDOR DA SEAE A FIM DE PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO GOVERNO DO ESTADO NAS REUNIOES DO PROGRAMA PACTO PELA VIDA NO ESTADO DE PERNAMBUCO NOS DIAS 24/012013 AE 25/01/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>183</CodigoSubFuncao><SubFuncao>INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE</Programa><CodigoAcao>1123</CodigoAcao><Acao> APOIO  A  IMPLEMENTACAO  DAS  ACOES DO ESTADO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898484</Id></row>
<row _id="334"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.272.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8343818</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE ITAPEMIRIM, IDA 13/06 RETORNO 14/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01481</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01058</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62739123</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE ITAPEMIRIM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898485</Id></row>
<row _id="335"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.027.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TATIANA TEIXEIRA DE ABREU E SILVA ULIANA</Favorecido><IdFavorecido>8361077</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE DOMINGOS DE MARTINS, IDA 13/06 RETORNO 14/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01482</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01059</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62740032</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898486</Id></row>
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<row _id="337"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.157.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELA PINTO MODENESI</Favorecido><IdFavorecido>8360466</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DI-RIA P/ ATUAR NA VARA DE FAMÝLIA, ¾RFÒOS E SUCESS§ES DE ARACRUZ, IDA 05/11 RETORNO 06/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02637</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01836</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64401090</CodigoProcesso><Processo>ATUAÇÃO NA VARA DE FAMÍLIA ORFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898488</Id></row>
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<row _id="340"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>225,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.296.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL MIGUEL DELFINO</Favorecido><IdFavorecido>8360121</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIßRIAS P/ ATUAR POR EXTENSÒO NA COMARCA DE ITARANA, NO DIA 12/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02640</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01838</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64400603</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO DE ATIVIDADE TÍPICA DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL NA COMARCA DE ITARANA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898491</Id></row>
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<row _id="355"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>617,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.682.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSEIAS SOUZA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8367641</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA COM 06 E 1/2 DIARIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR PARA APOO NA UNIDADE REGIONAL NORTE. PROCESSO 60889713.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00085</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00074</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60889713</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898539</Id></row>
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<row _id="361"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.244.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO SMARZARO MATOS</Favorecido><IdFavorecido>8362650</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DA DESPESA C/DIARIAS REF A VIAGEM DO SERVIDOR DE CACHOEIRO A VITORIA REF 07/01 A 11/01/2013, PROCESSO 60878410.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00064</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00055</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60878410</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898546</Id></row>
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<row _id="388"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.395.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JO+O BAPTISTA SALEME DO VALLE</Favorecido><IdFavorecido>8365355</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 01/10/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07706</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06738</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64115941</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 01/10/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898613</Id></row>
<row _id="389"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.633.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE SANCHES DESTEFANI</Favorecido><IdFavorecido>8344803</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. REF. 1 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DESAO D. DO NORTE NO DIA 14/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07707</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06678</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64214630</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 14/10/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898614</Id></row>
<row _id="390"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.602.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DENIS FAUSTINO DENICOLO</Favorecido><IdFavorecido>8344462</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. REF. A 1 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SAO D. DO NORTE NO DIA 14/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07708</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06679</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64214630</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 14/10/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898615</Id></row>
<row _id="391"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.459.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ GONZAGA DA SILVA NETO</Favorecido><IdFavorecido>8348342</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. REF. A 1 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VAIGEM A CIDADE DE SAO D. DO NORTE NO DIA 14/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07709</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06681</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64214630</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 14/10/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898616</Id></row>
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<row _id="394"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.000.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WAGNER GUETLER</Favorecido><IdFavorecido>8347113</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 3 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 13 A 18/06/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07712</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06769</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63310180</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 03 E 1/2 NO VALOR DE 784,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 13 A 18/06/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898619</Id></row>
<row _id="395"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.543.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS DANIEL INOCENCIO</Favorecido><IdFavorecido>8361980</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 3 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 13 A 18/06/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07713</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06770</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63310180</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 03 E 1/2 NO VALOR DE 784,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 13 A 18/06/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898620</Id></row>
<row _id="396"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.687.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE LUIZ DA CONCEIþÒO</Favorecido><IdFavorecido>8367705</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 06/09/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07714</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06317</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63784211</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 112,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 06/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898621</Id></row>
<row _id="397"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.724.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICK BASTIDA MONTEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8346726</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DIARIA EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 01 A 02/10/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07715</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06737</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64002683</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 01 E 02/10/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898622</Id></row>
<row _id="398"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.073.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RIZOLETO FERREIRA NETTO</Favorecido><IdFavorecido>8323288</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIßRIAS PARA GUAÃUI PELA SGVP</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00887</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00887</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898624</Id></row>
<row _id="399"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.189.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDNA PIMENTA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8322982</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA COM VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/06/2013 PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE AGENTES FISCALIZADORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL                        DOC.REF.: 62870351</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00421</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00271</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61117757</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR JOEMILSON COSTA CAPUCHO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898625</Id></row>
<row _id="400"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1064,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.073.375-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIO SANTOS PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8356151</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 9,5 DIAR. A VARIOS MUNICIPIOS, DE 31/10 A 01/11, 06 A 08, 11 A 14, 19 A 21/11/13 P/CAMPANHA DE COLETA EXTERNA DE DOADORES DE SANGUE/CADASTRO DE MEDULA OSSEA, PROC.60876298.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL20726</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60876298</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO HEMOES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898630</Id></row>
<row _id="401"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.847.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLESIO ANTONIO BRANDAO</Favorecido><IdFavorecido>8354865</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2,5 DIARIAS P/ITAPEMIRIM E OUTROS,/REPRES.O SECRETARIO NA  ENTREGA DE PA CARREGADEIRA E OUTROS. PERIODO 18 A 20/07/13.SOL.656/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02065</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01523</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63146983</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$280,00 PERIODO 18-20/07/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898638</Id></row>
<row _id="402"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.001.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRO VON RONDOM MARIANELLI</Favorecido><IdFavorecido>8351834</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 05/04/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03781</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02575</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62195000</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 665,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 05/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898641</Id></row>
<row _id="403"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.911.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE TRANCOSO DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8367488</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 05/04/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03781</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02588</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62195000</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 665,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 05/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898642</Id></row>
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<row _id="410"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>336,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.148.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DAS GRACAS CARLOS</Favorecido><IdFavorecido>8330544</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA DO MES DE JULHO, PROC. 61394181.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00915</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00207</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61394181</CodigoProcesso><Processo>ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. A VIAGENS DA ÁREA CURSOS, EXERC. 2013, MARIA DAS GRAÇAS CARLOS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898667</Id></row>
<row _id="411"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.363.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ZILDY VIEIRA RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8324484</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA DO MES DE JULHO, PROC. 60760320.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00916</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60760320</CodigoProcesso><Processo>ABERTURA DE PROC. P/ COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS A QUE FIZER JUS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, -ZILDY VIEIRA RODRIGUES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898668</Id></row>
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<row _id="415"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.049.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA CLARETE RAVANI</Favorecido><IdFavorecido>8359544</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE ASSESSORIAMENTO PEDAGOGICO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM SALA DE RECURSOS NA EEEF FREDERICO PRETTI E EEEFM JOSE PINTO COELHO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE10429</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10429</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63038609</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 56,00 (OF/SRECARA/N 209/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898673</Id></row>
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<row _id="422"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>561,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.405.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRA HELENA BELLON</Favorecido><IdFavorecido>8319870</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 1/5 DIARIAS PARA REPRESENTAR O TITULAR DESTA PASTA NA 1¦ JORNADA   INTERNACIONAL DA GESTAO PUBLICA EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 11 A 12 DE  MARCODE 2013, PROCESSO: 61539996.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00354</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00230</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61539996</CodigoProcesso><Processo>REPRESENTAR NA 1ª JORNADA INTERNCIONAL DA GESTAO PUBLICA EM BRASILIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4250</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO  DE  RH                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898684</Id></row>
<row _id="423"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.737.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8326919</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE REALIZAR RECOLHIMENTO DE INSERSIVEIS, NA ESCOLA EEEFM MISAEL PINTO NETO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE10435</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10435</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63027860</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 108/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898689</Id></row>
<row _id="424"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.622.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLEIDSON FERREIRA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8362067</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE REALIZAR RECOLHIMENTO DE INSERSIVEIS, NA ESCOLA EEEFM MISAEL PINTO NETO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE10436</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10436</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63027860</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 108/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898690</Id></row>
<row _id="425"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.733.448-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8342910</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 24/01/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03745</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02548</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61904252</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 47,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 24/01/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898691</Id></row>
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<row _id="427"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>339,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.632.065-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIMAR NERIS CASTRO</Favorecido><IdFavorecido>8348529</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPE COM DESP DE 1 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO RJ NO DIA 12/09/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05475</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05475</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63778840</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1 1/2 NO VALOR 339,00 PARA DESPESAS EM VIAJEM E DE 67,80 PARA DESPESA COM TRANSLADO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO DIA 19/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898705</Id></row>
<row _id="428"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.231.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JONAS DE OLIVEIRA PESSOA</Favorecido><IdFavorecido>8355943</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 0,5 DIARIA PARA CONDUZIR SUBSECRETARIO DA SUBGED AO MUNICIPIO DE AL  FREDO CHAVES NO DIA 19/03/2013, CONFORME PROCESSO: 61640638.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00398</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00243</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61640638</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4251</CodigoAcao><Acao> EFICIENCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898707</Id></row>
<row _id="429"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>218,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.360.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KENIA OLYMPIA FONTAN VENTORIN</Favorecido><IdFavorecido>8355466</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CAPACITAþÒO EM ARTE,EM VIT¾RIA, DE 29 A 30/06/13.PROC.N¦ 62826450</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07095</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10046</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62826450</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 38/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898708</Id></row>
<row _id="430"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.032.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS EDUARDO BOAMORTE</Favorecido><IdFavorecido>8341010</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 1/2 DIARIA P/DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, ABR/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01026</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00279</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60711205</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 REF PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898709</Id></row>
<row _id="431"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.696.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARMANDO ROCHA MEDEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8343045</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.1/2 DIARIA P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, A FIM DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR SENDO INTEGRANTE DE EQUIPE DE SOLO, ABR/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01027</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00042</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60707615</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 250,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898710</Id></row>
<row _id="432"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.627.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO CEZAR DE ALMEIDA SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8360118</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.1/2 DIARIA P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, A FIM DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR SENDO INTEGRANTE DE EQUIPE DE SOLO, ABR/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01028</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00095</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60707488</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 250,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898711</Id></row>
<row _id="433"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>158,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.509.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO LUIZ ANECHINI</Favorecido><IdFavorecido>8318045</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.COMP.DA CI-182/2013-NOTAER DE 01 DIARIA E 20% AUX.TRANSP./IPEUMA-SP, CONSIDERANDO PERMANENCIA NO LOCAL, ABR/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01029</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00045</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60705590</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 250,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898712</Id></row>
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<row _id="444"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.159.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELVIS ZANOTTI DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8361104</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO, DE 13 A 15/05/2013, OBJ.: VISTORIA/AUDITORIA EM PROCESSOS DE LIC. AMBIENTAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01735</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01318</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61409243</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898736</Id></row>
<row _id="445"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>855,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.818.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAMON MOULIN PERMANHANE</Favorecido><IdFavorecido>8354229</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: C. CASTELO E OUTROS, DE 13 A 24/05/2013, OBJ.: REALIZACAO DE TRABALHOS TOPOGRAFICOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01736</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01319</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61039810</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 855,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898737</Id></row>
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<row _id="449"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.747.844-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BERNAURY LUIS QUITHE DUARTE DE A. VASCONCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8360061</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE GUACUI, IDA 15/08 RETORNO 16/08/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00523</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00523</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63444402</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE GUAÇUÍ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898747</Id></row>
<row _id="450"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1125,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.305.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELIO ANTUNES CARLOS</Favorecido><IdFavorecido>8359672</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 3,0 DIARIAS EM VIAGEMP/ ATUAR POR EXTENSAO NO OFICIO DE INFANCIA E JUVENTUDE DE ARACRUZ, NO PERIODO 15 A 16/08 E 22 A 23/08/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00524</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00524</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63444313</CodigoProcesso><Processo>ATENDER A DESIGNAÇÃO PARA ATUAR, POR EXTENSÃO NO OFICIO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898748</Id></row>
<row _id="451"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1125,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.405.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8356019</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 2,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ PARTICIPAR DA SESSAO  ORDINARIA DO CONSELHO SU PERIOR E REALIZAR ATENDI MENTO AS SOCIOEDUCANDAS  NA UNIDADE UFI EM CARIACICA, IDA 15/08 RETORNO 17/08/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00525</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00525</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63429624</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DIA 16/08/13 E ATENDIMENTO ÁS SOCIOEDUCANDAS NA UNIDADE UFI EM CARIACICA NO DIA 127/08/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898749</Id></row>
<row _id="452"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.340.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA CONSOLAþAO NUNES_RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8357871</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE PARTICIPAR DA ELABORACAO DO GUIA DE INTERVENCAO I EM COLATINA.PROCESSO N¦ 62904612.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07097</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10061</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62904612</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 15/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898752</Id></row>
<row _id="453"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.298.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIANO DE ALMEIDA VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8322832</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE PARTICIPAR DA ELABORACAO DO GUIA DE INTERVENCAO I EM COLATINA.PROCESSO N¦ 62904612.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07097</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10060</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62904612</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 15/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898753</Id></row>
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<row _id="465"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.274.088-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CHRISTIAN MORAES SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8356428</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE PARTICIPAR DA ELABORACAO DO GUIA DE INTERVENCAO I EM COLATINA.PROCESSO N¦ 62904612.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07098</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10073</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62904612</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 15/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898766</Id></row>
<row _id="466"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1474,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.759.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCIONIS ENNES DE OLIVEIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8320397</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA COM 4 1/2 DIARIAS PARA BRASILIA DE 20 A 24/11/13, PARTICIPAR COMO DELEGADA REPRESENTANDO O ES NA CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES.  PROC. 64497151</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02106</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01001</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64497151</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 04 E 1/2 P/ DESPESAS EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF NOS DIAS 20 À 24/11/2013, P/ PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NAC. DAS CIDADES COMO DELEGADA REPRESENTANTE DO ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>353</CodigoPrograma><Programa>PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>6858</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS  HUMANOS    NA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898772</Id></row>
<row _id="467"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.356-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISAC BERALDO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8382643</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.REF.UMA DIARIA P/JAGUARE NO PERIODO DE 18 A 19/04/2013 P/JAGUARE P/VERIFICAR MELHOR LOCAL PARA A CONSTRUCAO DA UIP.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01199</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00422</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60911352</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898792</Id></row>
<row _id="468"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>198,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.625.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSIAS GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8332039</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF.A REF.4 DIARIAS P/LINHARES-19/4/13,MANTENOPOLIS-26/4/13,B.ESPERANCA-2/5/13,S.MATEUS-17 A 18/5/13 E NANUQUE/MG-09 A 10/5/13,A FIM DE CONDU  ZIR SERVIDORES DA GIC/SESP,ASCOM/SESP E GEARE/SESP,PROC.61193909</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01200</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00423</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61193909</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898793</Id></row>
<row _id="469"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2025,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.012.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NILMA MARIA LOPES DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8352210</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 4,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE CONCEICAO DO  CASTELO, NOS DIAS 02 A 03/12, 11 A 12/12 E 18 A 19/12/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00887</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00887</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64615677</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898796</Id></row>
<row _id="470"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>225,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.211.856-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME AUGUSTO PORTELA DE GOUVEA</Favorecido><IdFavorecido>8363071</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 0,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ COMPARECER NA SEDE ADMINISTRATIVA P/ REALIZAR OTOKEN (CERTIFICADO DIGITAL) 26/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00888</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00888</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64628078</CodigoProcesso><Processo>FAZER CERTICICAÇÃO DIGITAL EM VITÓRIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898797</Id></row>
<row _id="471"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1125,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.370.296-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONAN FERREIRA FIGUEIREDO</Favorecido><IdFavorecido>8367213</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 2,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ OITIVO DE INTERNOS PRESOS NO CDP DE SAO MATEUS,IDA 26/11 RETORNO 28/11/ 13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00889</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00889</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64628523</CodigoProcesso><Processo>OITIVA DE INTERNOS PRESOS NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1115</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898798</Id></row>
<row _id="472"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.604.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAPHAELA EFFGEN KOELHER</Favorecido><IdFavorecido>8364315</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES JUL/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03239</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02187</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>114</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</Programa><CodigoAcao>6392</CodigoAcao><Acao> GESTAO DA PESQUISA  E DA ASSISTENCIA  TECNICA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898799</Id></row>
<row _id="473"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.667.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELAINE FEITOSA SPERANDIO</Favorecido><IdFavorecido>8367052</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE RECOLHER AS PLACAS NÒO REFLETIVAS ESTOCADAS NAS AGENCIAS EM 13/11/2013, CONF.IS.2807,PROC 64413276,DE VIT¾RIA P/B.S.FRANCISCO,V.PAVAO,S.G.DA PALHA E S.D.DO NORTE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11023</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03184</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64413276</CodigoProcesso><Processo>PARA VIAGEM DO MUNICIPIO DE VITORIA PARA BARRA DE SAO FRANCISCO E OUTROS NA DATA DE 13/11/2013, DOS SERVIDORES RAPHAEL P. ROCHA E OUTROS</Processo><ProcessoAssunto>DESIGNACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898803</Id></row>
<row _id="474"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.004.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLA MATOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8338599</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE RECOLHER AS PLACAS NÒO REFLETIVAS ESTOCADAS NAS AGENCIAS EM 13/11/2013, CONF.IS.2807,PROC 64413276,DE VIT¾RIA P/B.S.FRANCISCO,V.PAVAO,S.G.DA PALHA E S.D.DO NORTE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11023</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03185</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64413276</CodigoProcesso><Processo>PARA VIAGEM DO MUNICIPIO DE VITORIA PARA BARRA DE SAO FRANCISCO E OUTROS NA DATA DE 13/11/2013, DOS SERVIDORES RAPHAEL P. ROCHA E OUTROS</Processo><ProcessoAssunto>DESIGNACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898804</Id></row>
<row _id="475"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.051.656-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO RODRIGUES MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8337643</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIA EM VIAGEM P/ ATUAR POR EXTENSAO EM SAO MATEUS, IDA 27/02 RE TORNO 28/02/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00249</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00249</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61380040</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898813</Id></row>
<row _id="476"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.286.936-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TARCILEY GONCALVES DE SAO JOSE</Favorecido><IdFavorecido>8342673</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF A 2,5 DIARIAS DE 02 A 04/07.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03675</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00113</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60839201</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898818</Id></row>
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<row _id="478"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ROBERTO LEPPAUS</Favorecido><IdFavorecido>8320500</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 1,5 DIßRIA    REFERENTE A DESIGNAþÒO PARA ATENDER A COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 02 A 03/04 ÓS 13:20H.                        2013ND00465</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00468</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00468</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61788295</CodigoProcesso><Processo>DESIGNAÇÃO PARA ATENDER NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898822</Id></row>
<row _id="479"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>450,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.655.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELVIO MERLO</Favorecido><IdFavorecido>8329162</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 1 DIARIA REFERENTE A ATUAR NO TRIBUNAL DE J·RI NACOMARCA DE CARIACICA NOS DIAS 03 A 04/04 ÓS 10:00H.              2013ND00469.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00469</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00469</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61828564</CodigoProcesso><Processo>ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DO JURI NA COMARCA DE CARIACICA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898823</Id></row>
<row _id="480"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.398.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANO SATOSHI SOUZA SUZUKI</Favorecido><IdFavorecido>8357136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A EXTENSÒO NA  COMARCA DE MARATAÝZES, NOS DIAS 25 A 26/04 ÓS 19:00 H.2013ND00642.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00662</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00662</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898827</Id></row>
<row _id="481"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2700,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.012.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NILMA MARIA LOPES DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8352210</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 7,5 DIARIA EM VIAGEM P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE IBATIBA E IUNAPERIDOS DE 02 A 03/05, 09A 10/05, 16 A 17/05, 21 A22/05 E 28 A 29/05/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00663</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00663</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62083970</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE IBATIBA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898828</Id></row>
<row _id="482"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.839.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITOR KIFIER FIRMINO</Favorecido><IdFavorecido>8332580</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 19/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02470</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01899</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63104377</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE VITOR KIFIER FIRMINO, JOCIMAR RANGEL BASSETO E RENATO JOSÉ GRASSI, PARA O DIA 19/07/2013, COM DESTINO À ARACRUZ/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898836</Id></row>
<row _id="483"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.297.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISA SALERMO SERAFIM</Favorecido><IdFavorecido>8349610</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A AFONSO CLAUDIO DIA 26/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02501</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01930</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63144905</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE GUSTAVO P. L. DA SILVA, LURDILENE L. DE OLIVEIRA, RENATO J. GRASSI, ELISA S. SERAFIM, RAFAEL HIROSCHI S. KENMOKU, P/ OS DIAS 23 E 26/07/2013, COM DESTINO À CACHOEIRO DE ITAP. E AFONSO CLÁUDIO/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898837</Id></row>
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<row _id="485"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>807,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.076.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO VINICIUS RODRIGUES BUEQUE</Favorecido><IdFavorecido>8353105</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PCD N¦ 215.12, 215.14 E 215.16/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00004</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00016</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao> VERIFICACAO E FISCALIZACAO    DAS  ATIVIDADES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898850</Id></row>
<row _id="486"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.776.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAPHAEL PIEKARZ ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8334925</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE RECOLHER AS PLACAS NÒO REFLETIVAS ESTOCADAS NAS AGENCIAS EM 13/11/2013, CONF.IS.2807,PROC 64413276,DE VIT¾RIA P/B.S.FRANCISCO,V.PAVAO,S.G.DA PALHA E S.D.DO NORTE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11023</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00090</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898851</Id></row>
<row _id="487"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.897.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>INACIO LUCIANO MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8330106</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 27/28 E 29/11/2013, CONF. IS. 2903/13 E PROC. 60614420, COM SAÝDA DE COLATINA P/N.VENECIA,S.G.DA PALHA E B.S.FRANCISCO</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11481</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00149</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614420</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN COLATINA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898852</Id></row>
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<row _id="499"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.031.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANGELA MARIA SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8342670</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL11826, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR N+O REALIZOU A   VIAGEM, IS  N¦ 2943/2013  PROCESSO 60580852.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13117</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00011</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898875</Id></row>
<row _id="500"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.597.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8336311</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL11824, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR N+O REALIZOU A   VIAGEM, IS  N¦ 2945/2013  PROCESSO 60580852.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13118</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00071</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898876</Id></row>
<row _id="501"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.626.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NARA ANTUNES DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8333412</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL11824, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR N+O REALIZOU A   VIAGEM, IS  N¦ 2945/2013  PROCESSO 60580852.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13119</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00083</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898877</Id></row>
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<row _id="505"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.198.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8325855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL10948, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR N+O REALIZOU A   VIAGEM, IS  N¦ 2598/2013 PROCESSO 64365883</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13132</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00038</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898881</Id></row>
<row _id="506"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1146,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.996.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CATARINA STEIN SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8314840</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP.PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA BRASILIA-DF DO DIA 02 A  04DEZ13, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01665</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01665</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64460851</CodigoProcesso><Processo>SERVIDORES P/PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO NACIONAL GESTÃO E FISCALIZAÇÃOI DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM GUIA PRÁTICO P/ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL DE 02 A 04/11/13</Processo><ProcessoAssunto>INSCRICAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898882</Id></row>
<row _id="507"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1146,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.901.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA PENHA VALADARES BARCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8348265</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP.PARA COBRIR DESPESAS COM 03 E 1/2 DIARIA E 20% AUXILIO TRANSPORTE PARA BRASILIA-DF DO DIA 02 A  04DEZ13, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01666</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01666</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64460851</CodigoProcesso><Processo>SERVIDORES P/PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO NACIONAL GESTÃO E FISCALIZAÇÃOI DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM GUIA PRÁTICO P/ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL DE 02 A 04/11/13</Processo><ProcessoAssunto>INSCRICAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898883</Id></row>
<row _id="508"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>504,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.909.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OTAVIO RODRIGUES VERNERSBACH</Favorecido><IdFavorecido>8364243</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP.PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO E FORADO ESTADO NO EXERCICIO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01691</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01691</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64666387</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 300,00 REF PAGAMENTO DIARIAS MES AO DE EXERCICIO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898888</Id></row>
<row _id="509"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.972.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NELCI GONZAGA VICTORINO</Favorecido><IdFavorecido>8340138</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP.PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTRO E FORADO ESTADO NO EXERCICIO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01692</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01692</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64666689</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 600,00 - PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE NELCI GONZAGA VITORINO NO VALOR DE R5 56,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO POR ESTIMATIVA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898889</Id></row>
<row _id="510"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.198.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8325855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL10948, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR N+O REALIZOU A   VIAGEM, IS  N¦ 2598/2013 PROCESSO 64365883</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13134</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00038</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898897</Id></row>
<row _id="511"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>667,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.391.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8322146</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF A TRES DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM A JUIZ DE FORA  MG NO PER DE 26 A 29 09 13 PARTICIPAR DO 19 FESTIVAL INTERNAC DE COROS</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00893</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00417</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63950480</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DO 19º FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898898</Id></row>
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<row _id="513"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.998.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8322530</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL12375, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR N+O REALIZOU A   VIAGEM, IS  N¦ 3065/2013  PROCESSO 60614722.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13143</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614722</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN SÃO GABRIEL DA PALHA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898909</Id></row>
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<row _id="515"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.366.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SUELI DANIEL</Favorecido><IdFavorecido>8315928</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>MONITORAR O ALINHAMENTO DO PLANO DE Aþ§ES DA SEEB NA EEEFM WALDOMIRO HEMERLY,EM RIO NOVO DO SUL, DIA 18/09/13.PROC.N¦ 63819295</HistoricoDocumento><Documento>2013NE13830</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE13830</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63819295</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898911</Id></row>
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<row _id="522"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>509,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.432.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRESSA MARIM MITRE</Favorecido><IdFavorecido>8325854</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>FORMAþÒO PARA OS SUPERVISORES ESCOLARES,EM VIT¾RIA,DE 11 A 14/08/13.PROC.N¦ 63418100</HistoricoDocumento><Documento>2013NE13848</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE13848</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63418100</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 17/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898919</Id></row>
<row _id="523"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>313,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.576.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS DA SILVA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8334549</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE DESPESA PARA COBRIR TRES DIARIAS NO MES DE FEV/13 COTA FEV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00194</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00123</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61316660</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIAS - CARLOS DAS SILVA PEREIRA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898934</Id></row>
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<row _id="526"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.333.561-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO HENRIQUE MARCAL</Favorecido><IdFavorecido>8360034</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS EM VIAGEM P/ ATUAR NA 4¬ DEFENSORIA CRIMINAL DE CARIACICA, IDA 23/09 RETORNO 24/09/13 - PROCESSO 63866587.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03126</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01500</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63866587</CodigoProcesso><Processo>ATUAÇÃO NA 4° DEFENSORIA CRIMINAL DE CARIACICA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898945</Id></row>
<row _id="527"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.382.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO SARMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8358033</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCADE RIO BANANAL, IDA 23/09 RETORNO 24/09/13 - PROCESSO 63899698.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03127</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01501</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63899698</CodigoProcesso><Processo>ATENDER A COMARCA DE RIO BANANAL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898946</Id></row>
<row _id="528"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.124-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8353284</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IDA 01/10 RETORNO 02/10/13 - PROCESSO 63885905.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03128</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01502</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63885905</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NAS VARAS DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES E CÍVEIS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898947</Id></row>
<row _id="529"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>509,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.363.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCAS SOSSAI WALDETARIO</Favorecido><IdFavorecido>8343110</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 3,5 DIARIAS + 30%. DE ARACRUZ X VITORIA CEPDEC - DE 19/11 A 22/11</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00584</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00643</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898961</Id></row>
<row _id="530"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>509,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.003.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELDMAM TEODORO BELTRAME</Favorecido><IdFavorecido>8347376</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 3,5 DIARIAS +30%, M FLORIANO X VITORIA - CEPDEC - PERIODO 19/11 A 22/11</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00585</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00640</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898962</Id></row>
<row _id="531"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.616.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GORBOLY DE PRA LAIBER</Favorecido><IdFavorecido>8334465</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.1/2 DIARIA P/BOA ESPERANCA-ES NO DIA 06MAR13, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, CONF.CI-335/36/39 - 2013/NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00336</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00116</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60708689</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898963</Id></row>
<row _id="532"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.269.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO MILANEZI</Favorecido><IdFavorecido>8319826</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 28 E 31/01/2013, CONF. IS N¦ 92/2013 E PROC. 60614692, COM SAÝDA DE SANTA TERESA P/ ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00441</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00698</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614692</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN SANTA TERESA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898964</Id></row>
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<row _id="534"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.858.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8334220</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 29/30 E 31/01 E 02/02/2013, CONF. IS N¦ 221/2013 E PROC. 60614471, COM SAÝDA DE GUAþUÝ P/ CACHOEIRO E MARATAIZES</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00445</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00142</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614471</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN GUAÇUI REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898966</Id></row>
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<row _id="540"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.939.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDNA DE ALMEIDA AGUIAR</Favorecido><IdFavorecido>8338907</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE REALIZAR MEDIþÒO E FISCALIZAþÒO DOS SERVIþOS DE SINALIZAþÒO HORIZONTAL E VERTICAL, EM 29/30 E 31/01/2013, CONF. IS N¦ 243  PROC. 60743670, DE VIT¾RIA P/S.G.DA PALHA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00470</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00201</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60743670</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO DE DIARIAS PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898975</Id></row>
<row _id="541"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>347,2800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.272.500-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO DA ROCHA RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8321174</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA COM JETON, CONSELHO FISCAL, REFERENTE A REUNI+O ORDIN-RIA REALIZADA NO M-S DE MAIO  DE 2013 - PROCESSO N¦ 60721278.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01016</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00140</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721278</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MENBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>600201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>60201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2885</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO RPPS                                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>60201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898976</Id></row>
<row _id="542"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.725.770-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO DANIEL DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8365603</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAPACITACAO INICIAL DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EM V. N. IMIGRANTE, 11 A 15 DE MARCO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00521</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00409</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898977</Id></row>
<row _id="543"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.772.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONDINELE DALMONECK</Favorecido><IdFavorecido>8368970</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAPACITACAO INICIAL DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EM V. N. IMIGRANTE, 11 A 15 DE MARCO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00521</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00403</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898978</Id></row>
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<row _id="547"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>678,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.534.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO JOSE TEIXEIRA GARCIA</Favorecido><IdFavorecido>8323273</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS PARTICIPAR REUNIAO DA COMISSAO DE GESTAO FAZENDARIA EM  BELO HORIZONTE DIAS 03 A 05/12/13 FRANCISCO JOSE TEIXEIRA GARCIA E ROBSON AUGUSTO DAINEZ CONDE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04373</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02772</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64479145</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS MES DE DEZEMBRO/2013 SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898984</Id></row>
<row _id="548"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>678,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.172.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON ALGUSTO DAINEZ CONDE</Favorecido><IdFavorecido>8335399</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS PARTICIPAR REUNIAO DA COMISSAO DE GESTAO FAZENDARIA EM  BELO HORIZONTE DIAS 03 A 05/12/13 FRANCISCO JOSE TEIXEIRA GARCIA E ROBSON AUGUSTO DAINEZ CONDE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04373</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02773</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64479145</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS MES DE DEZEMBRO/2013 SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898985</Id></row>
<row _id="549"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.154.956-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILAS ANDRADE NETO</Favorecido><IdFavorecido>8342781</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 1/2 DIARIA APRESENTACAO JUNTO A OFES NA SERIE ESPIRITO SANTO CONCERTOS ITINERANTES NA CIDADE DE MIMOSO DO SUL, DIA 17/10/13, PROCESSO     64106039.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02973</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01419</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64106039</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 17/10/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339898988</Id></row>
<row _id="550"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1310,1000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.507.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANO HILARIO ROLIM SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8361647</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O AOS MEMBROS DA IX CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  AGO/2013 - PROCESSO  62866281.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08797</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02013</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62866281</CodigoProcesso><Processo>EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRI DESPESAS COM GRATIFICACAO PELA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES INERENTES À COMISSÃO</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899035</Id></row>
<row _id="551"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELEOTERIO JOSE BRAGATO</Favorecido><IdFavorecido>8336383</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11/09/2013, CONF. IS 2214/13 E PROC. 60614420, COM SAÝDA DE COLATINA P/S.G.DA PALHA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08798</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00152</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614420</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN COLATINA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899036</Id></row>
<row _id="552"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.049.818-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON ROMERO MENDONCA</Favorecido><IdFavorecido>8327952</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 0,5 DIARIA EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO ACOMPANHANDO  EQUIPE DO GOVERNO ESTADUAL - AGO/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01483</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60757329</CodigoProcesso><Processo>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>204</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2107</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899037</Id></row>
<row _id="553"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.591.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATALIA BARBOSA ZUCOLOTTO</Favorecido><IdFavorecido>8366771</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA MONTANHA NOS DIAS 26 E 27 SET 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01182</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00504</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899038</Id></row>
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<row _id="555"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.177.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALUARO ANTONIO AGUILAR</Favorecido><IdFavorecido>8317943</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA MONTANHA SET 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01184</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00506</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899040</Id></row>
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<row _id="557"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>196,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.049.818-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON ROMERO MENDONCA</Favorecido><IdFavorecido>8327952</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 1,5 DIARIAS EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, ACOMPANHANDOEQUIPE DO GOVERNO ESTADUAL - AGO/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01485</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60757329</CodigoProcesso><Processo>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>204</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2107</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899054</Id></row>
<row _id="558"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>252,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.994.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCUS VINICIUS ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8360636</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 1,5 DIARIAS EM VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, ACOMPANHANDOEQUIPE DO GOVERNO ESTADUAL - AGO/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01486</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60757329</CodigoProcesso><Processo>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>204</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2107</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899055</Id></row>
<row _id="559"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.047.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE PANCIERI</Favorecido><IdFavorecido>8336367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,5 DIAR. A VARIOS MUNICIPIOS, EM 29,30/10 E 11/11/13 PARA CONDUZIR SERVIDORES, PROC.60857838.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL20237</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00281</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857838</CodigoProcesso><Processo>VALOR DE R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTE.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899060</Id></row>
<row _id="560"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.682.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILBERTO DE SOUZA OGENIO</Favorecido><IdFavorecido>8324232</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 01 E 1/2 DIARIA P/CASTELO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, MAI/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01254</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00014</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60722142</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899064</Id></row>
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<row _id="569"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.678.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS AMARAL FEU</Favorecido><IdFavorecido>8340298</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 07/08 E 09/11/2013, CONF. IS. 2733/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO E ECOPORANGA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10780</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01425</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614358</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN ARACRUZ REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899079</Id></row>
<row _id="570"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.228.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANE KASSIA FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8347718</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 07/08 E 09/11/2013, CONF. IS. 2733/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO E ECOPORANGA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10780</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00059</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899080</Id></row>
<row _id="571"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>171,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.691.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NORMA RODRIGUES SANTINI</Favorecido><IdFavorecido>8315553</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF A DIßRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERV. DESTA UNIDADE CONF. AUTORIZADO - PROC. 61053104, NOS DIA 16 E 17/01/2013, COM BASE NO DECR. N¦   1282-R/12/02/2004, DECR. 2452-R/26/01/2010 + ART. 91 INC. III, CONST. ESTAD.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00075</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00022</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61053104</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIODRA NORMA RODRIGUES SANTINI ESTIMATIVA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899089</Id></row>
<row _id="572"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>509,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.220.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8329564</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA FORMACAO CONTINUADA NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO DA -IDADE CERTA-PNAIC, EM VITORIA DIA 24/10 A 26/10/2013. PROC.64225119.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL16823</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18712</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64225119</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 68/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899090</Id></row>
<row _id="573"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>364,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.066.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIANA COLA COUTINHO</Favorecido><IdFavorecido>8360128</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA FORMACAO CONTINUADA NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO DA -IDADE CERTA-PNAIC, EM VITORIA DIA 24/10 A 26/10/2013. PROC.64225119.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL16823</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18711</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64225119</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 68/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899091</Id></row>
<row _id="574"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.858.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8334220</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 13/11/2013, CONF. IS. 2880/13 E PROC. 60614471, COM SAÝDA DE  GUACUI P/CACHOEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11205</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00142</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614471</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN GUAÇUI REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899106</Id></row>
<row _id="575"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.317.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SOLANGE LOYOLA M. BRAGA</Favorecido><IdFavorecido>8337753</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVOLUCAO DA DIARIA POR TER IDO SOMENTE NO MESMO DIA 10/06/13 CONFORME AS FLS. 13 E EXTRATO BANCARIO NO PROCESSO 62486284.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00503</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05060</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62486284</CodigoProcesso><Processo>PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 09/06 A 10/06/2013 A PEDIDO DO NUEFS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899108</Id></row>
<row _id="576"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.878.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8321454</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVOLUCAO DE DIARIA POR TER SIDO PAGO A MAIOR, CONFORME EXTRATO BAMCARIO DO PROCESSO 61248207.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00512</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01851</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61248207</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, OBJETIVANDO REALIZAR VISITAS TÉCNICAS EM HOSPITAIS DA REDE PRÓPRIA E FILANTRÓPICOS.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899109</Id></row>
<row _id="577"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.852.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIANA FUNDAO BRIDE</Favorecido><IdFavorecido>8343767</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVOLUCAO DA DIARIA POR TER IDO SOMENTE NO MESMO DIA 10/06/13 CONFORME AS FLS. 15 E EXTRATO BANCARIO NO PROCESSO 62486497.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00513</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05048</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62486497</CodigoProcesso><Processo>PARA SÃ MATEUS, PERÍODO 09/06 A 10/06/2013 A PEDIDO DO NUEFS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899110</Id></row>
<row _id="578"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.852.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIANA FUNDAO BRIDE</Favorecido><IdFavorecido>8343767</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVOLUCAO DA DIARIA POR NAO TER VIAJADO NO DIA, CONFORME AS FLS. 13 E EXTRATO BANCARIO NO PROCESSO 62486608.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00514</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04959</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62486608</CodigoProcesso><Processo>PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 06/06/2013 A PEDIDO DO NUEFS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899111</Id></row>
<row _id="579"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>332,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.950.406-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL JOS+ DE ARA+JO BOUDENS</Favorecido><IdFavorecido>8361224</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO.DE 03 E 1/2(TRES E MEIA)DIARIAS,P/OS MUNIC.DE S.MATEUSE GURIRI,DE 23 A 26/01/13,P/PART.DE REUN.C/OS PREF.DA PRODINORTE,RQ36.RF01</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00154</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00115</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60923202</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 1.425,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO POR ESTIMATIVA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899131</Id></row>
<row _id="580"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>44,5700</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.761.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERSON NEVES DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8317660</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA COM 0,5 DIARIA, EM SERVICO - BANDA DE MUSICA - EM SAO  JOSE DO CALCADO PROC62582321, NO DIA 01/06/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01681</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00880</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62582321</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899132</Id></row>
<row _id="581"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.357.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LARISSA NUNES PRUDENCIO</Favorecido><IdFavorecido>8341200</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA COM 0,5 DIARIA, EM SERVICO - BANDA DE MUSICA - EM SAO  JOSE DO CALCADO PROC62582321, NO DIA 01/06/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01681</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00876</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62582321</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899133</Id></row>
<row _id="582"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.226.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ANTONIO FIRMINO</Favorecido><IdFavorecido>8317823</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA COM 0,5 DIARIA, EM SERVICO - BANDA DE MUSICA - EM SAO  JOSE DO CALCADO PROC62582321, NO DIA 01/06/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01681</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00888</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62582321</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899134</Id></row>
<row _id="583"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.623.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONE PEIXOTO PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8336296</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA COM 0,5 DIARIA, EM SERVICO - BANDA DE MUSICA - EM SAO  JOSE DO CALCADO PROC62582321, NO DIA 01/06/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01681</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00889</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62582321</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899135</Id></row>
<row _id="584"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.520.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS EMMANOEL DE SALES</Favorecido><IdFavorecido>8339397</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA COM 0,5 DIARIA, EM SERVICO - BANDA DE MUSICA - EM SAO  JOSE DO CALCADO PROC62582321, NO DIA 01/06/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01681</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00886</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62582321</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899136</Id></row>
<row _id="585"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-509,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.894.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NERLANDIA ALCANTARA DE OLIVEIRA FIOROT</Favorecido><IdFavorecido>8337016</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DA 2013NL08669,TENDO EM VISTA NÒO REALIZAþÒO DA VIAGEM.              PROC. 63418100.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL17336</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11919</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63418100</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 17/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899138</Id></row>
<row _id="586"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.908.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDINER MORENO TRIDADE AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8348016</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL06376, TENDO EM VISTA A NÒO REALIZACAO DA VIAGEM PROC.62795813.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL17338</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE09191</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62795813</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899139</Id></row>
<row _id="587"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>218,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.500.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAIZE MIRANDA OLIVEIRA SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8358203</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÃAO DO SESC - MODULO II - TEATRO, DANÃA, CINEMA, MUSICA, LITERATURA E ARTES VISUAIS, NOS DIAS 13 A 14/09/13 EM VITORIA/ES - PROCESSO N . 63747235.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL17340</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE19011</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63747235</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 103/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899142</Id></row>
<row _id="588"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>509,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.078.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MONICA VALERIA FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8318382</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO V SIMPOSIO NAC. DE CULTURA CORPORAL EPOVOS INDIGENAS, EM VITORIA/ES DE 09/10 A 12/10/13 - PROC. 64028313</HistoricoDocumento><Documento>2013NL17345</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE19013</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64028313</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 122/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899144</Id></row>
<row _id="589"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>406,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.858.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIOVANA CRISTINA ASSIS DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8318458</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 1/5 DIARIAS PARA VISITA A COORDENACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE MINAS GERAIS-UAI, NO PERIODO DE 27 A 28/11/2013, CONF. PROC. 64299813.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02643</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00727</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64299813</CodigoProcesso><Processo>VISITA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO-SEPLGAG, RESPONSAVEL PELA COODERNACAO DAS UAI'S - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>3252</CodigoAcao><Acao> MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899157</Id></row>
<row _id="590"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>225,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.242.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAMILE SOARES MATOS DE MENEZES</Favorecido><IdFavorecido>8367460</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DI-RIA P/ REALIZACAO DE AUDIENCIA EM LARANJA DA  TERRA, DIA 06/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02672</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01856</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64407039</CodigoProcesso><Processo>REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA E EVENTUAIS ATENDIMENTOS NO NÚCLEO DE EXTENSÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899158</Id></row>
<row _id="591"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.608.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALBA ELIAS DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8347578</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR EM EXTENSAO NA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY, IDA 11/11 RETORNO 12/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02673</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01859</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64404781</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NO NÚCLEO DA DEFNSORIA DE PRESIDENTE KENNEEDY</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899159</Id></row>
<row _id="592"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.544.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CESAR COELHO COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8360963</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSÒO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IDA 07/11 RETORNO 08/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02674</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01861</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64404943</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA DEFENSORIA DE FAMÍLIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899160</Id></row>
<row _id="593"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8347361</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DO SERV.EM VIAGEM APIUMA,CACHOEIRO,PRESIDENTE KENNEDY/ES DIA 26,27/06.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02040</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01706</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62793942</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE LUCAS DOS S ROSARIO, TARCISIO VITORAZZI E ALTIVO A T FILHO PARA OS DIAS 26 E 27/06/2013 COM DESTINO PIUMA - C. DE ITAPEMIRIM E P. KENNEDY</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899166</Id></row>
<row _id="594"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>215,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.297.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISA SALERMO SERAFIM</Favorecido><IdFavorecido>8349610</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM DIARIAS DO SERV.EM VIAGEM SANTA MARIAJETIBA 17/06 E IUNA/ES DIA 24,25/06.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02041</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01708</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62795147</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE ELISA S SERAFIM, LUCAS DOS S ROSARIO, RENATO J GRASSI E ALTIVO A T FILHO PARA OS DIAS 17, 24 E 25/06/2013 COM DESTINO SANTA M. DE JETIBÁ E IÚNA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899167</Id></row>
<row _id="595"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>215,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.766.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCAS DOS SANTOS ROSARIO</Favorecido><IdFavorecido>8346633</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM DIARIAS DO SERV.EM VIAGEM SANTA MARIAJETIBA 17/06 E IUNA/ES DIA 24,25/06.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02042</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01709</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62795147</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE ELISA S SERAFIM, LUCAS DOS S ROSARIO, RENATO J GRASSI E ALTIVO A T FILHO PARA OS DIAS 17, 24 E 25/06/2013 COM DESTINO SANTA M. DE JETIBÁ E IÚNA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899168</Id></row>
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<row _id="597"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>450,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.462.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO GOMES CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8363809</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,0 DIARIA P/ ATUAR POR EXTENS+O NO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 07/11 E 08/11/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02675</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01862</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64403572</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899170</Id></row>
<row _id="598"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8347361</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DO SERV.EM VIAGEM AIUNA/ES DIA 24,25/06.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02044</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01711</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62795147</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE ELISA S SERAFIM, LUCAS DOS S ROSARIO, RENATO J GRASSI E ALTIVO A T FILHO PARA OS DIAS 17, 24 E 25/06/2013 COM DESTINO SANTA M. DE JETIBÁ E IÚNA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899183</Id></row>
<row _id="599"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.756.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8362121</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DO SERV.EM VIAGEM ACACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES DIA 19,20/06.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02045</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01707</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62812483</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE ANTONIO FERNANDO DA S. OLIVEIRA PARA OS DIAS 19 E 20/06/2013 COM DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899184</Id></row>
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<row _id="612"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.064.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORDANO BRUNO GASPERAZZO LEITE</Favorecido><IdFavorecido>8319090</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.REF.SETE DIARIAS E MEIA P/CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ,ITAPERUNA/RJ E SAO MATEUS/ES NO PERIODO DE 30/01/13 A 01/02/13, 06 A 08/02/13 E 11 A 13/02/13 P/DILIGENCIAS RELATIVAS A INVESTIGACOES REALIZADAS PELO NUROC.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00563</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00239</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61447358</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899251</Id></row>
<row _id="613"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.608.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSANGELA DA SILVA NOVAIS RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8318927</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DIßRIA PARTICIPAR DO I SEMINßRIO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES PELO PNAIC, EM MIMOSO DO SUL DIA 29/11/13 PROC 64593240</HistoricoDocumento><Documento>2013NE18866</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18866</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64593240</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899253</Id></row>
<row _id="614"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.816.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SUELY BARROS DA PENHA</Favorecido><IdFavorecido>8329742</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR -DO FORUM ESTADUAL PERMANENTE DE EDUCACAO AFRO-BRA-SILEIRA DO ESTADO DO E.S.DIA 29/11/2013. EM ANCHIETA. PROC.N¦64580067.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE18868</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18868</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64580067</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 78/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899254</Id></row>
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<row _id="618"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.103.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUCELI GONÃALVES ROSA SOBREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8366412</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DIßRIA PARTICIPAR DO X ENCONTRO ESTADUAL DO COMITÛ DE ALFABETIZAþÒO E II ENCONTRO DO PNAIC, EM VIT¾RIA DIA 11/12/13 PROC 64733718</HistoricoDocumento><Documento>2013NE18842</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18842</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64733718</CodigoProcesso><Processo>PARA OS PROFISSIONAIS CONFORME RELAÇÃO (SEDU/GEIEF)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899274</Id></row>
<row _id="619"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>185,2500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.672.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MEIRILANI SIQUEIRA DIAS RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8353448</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DIßRIA PARTICIPAR DA CAPACITAþÒO EM ARTE P/ EDUCADORES, EM VIT¾RIA DE 15/06 A 16/06/13 PROC 62628801</HistoricoDocumento><Documento>2013NE18848</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18848</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62628801</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 34/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899276</Id></row>
<row _id="620"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>159,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.184.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE LUIZ CUNHA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8318850</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO  DIARIAS PARA SUL DA BAHIA PELA DFRV</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02380</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01329</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899278</Id></row>
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<row _id="632"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>475,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.886.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VICTOR BESSA SAMPAIO</Favorecido><IdFavorecido>8352133</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. PGTO REF. ESTIMATIVO DE DIARIA DO MES DE ABRIL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03064</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01385</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899296</Id></row>
<row _id="633"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.951.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HIGOR CESAR RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8361367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.01 DI-RIA P/VIAGENS A VITËRIA DIAS 07/10 E 08/10 TRANSP.SERVIDORES P/REUNIiES,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃiES N¦S 369 E 370/2013-STM/SRSC.PROCESSO N¦59598891.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02852</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59598891</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899297</Id></row>
<row _id="634"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.703.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8349880</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 08/10 TRANSP.SERVIDORAS GABRIELA SEIDEL E FERNANDA SARMENTO P/SIMPËSIO DOENÃAS TRANSMITIDAS POR CARRAPATOS,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦373/2013.PROCESSO N¦48122378.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02853</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00531</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48122378</CodigoProcesso><Processo>PARA COBRIR DESPESAS DO SERVIDOR     FERNANDO TADEU TOZZI DOS SANTOS PARA O ANO DE 2010                                                               </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899298</Id></row>
<row _id="635"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>475,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.818.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARINA PEREIRA DA SILVA LEMES</Favorecido><IdFavorecido>8350928</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. PGTO DE ESTIMATIVO DE DIARIA REF. AO MES DE ABRIL/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03065</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01387</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899304</Id></row>
<row _id="636"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.637.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DORIANI FERREIRA LEAL</Favorecido><IdFavorecido>8352560</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VITORIA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03066</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01905</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61881376</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 47,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 22/03/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899305</Id></row>
<row _id="637"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.556.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WELLINGTON VANZELER MORAES</Favorecido><IdFavorecido>8344074</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ATENDER NA VIAGEM AOS MUNICIPIOS  DENOVA VENECIA E JAGUARE-ES, NO DIA 18/05/13. CONFORME CI - 0703/2013/SUBGEREN.TRANSP/GERAD/DAF/IASES. PROCESSO 61029483</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02200</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00172</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61029483</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899308</Id></row>
<row _id="638"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.740.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANO COELHO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8365570</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM A LINHARES EM 15/05 PROCESSO 61970328</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02201</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01023</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61970328</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR FABIANO COELHO SILVA PARA DESPESAS DE VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899309</Id></row>
<row _id="639"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.044.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDNALDO DE OLIVEIRA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8361943</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA C/ 1 E 1/2 DIARIA REF VIAGENS A LINHARES EM 24/04, 03/05 E 09/05 PROCESSO 60877430</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02203</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01024</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60877430</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR´PARA DESPESAS DE VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899311</Id></row>
<row _id="640"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.542.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEYVID SOARES RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8364633</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM A BOA ESPERANCA EM 02/05 PROCESSO 61453170</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02204</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01025</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61453170</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899312</Id></row>
<row _id="641"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.483.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO NOGUEIRA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8346141</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM A LINHARES EM 16/05 PROCESSO 60972262</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02206</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00115</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60972262</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899313</Id></row>
<row _id="642"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>133,7100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.166.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO CESAR DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8330573</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1,5 DIARIAS EM SERVICO  PARA  O MUNICIPIO  DEALEGRE E APIACA, NO PERIODO DE 26 A 27/02, CONFOR-ME CI 027/13- DTI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00323</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00323</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61408131</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E APIACÁ-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899314</Id></row>
<row _id="643"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.049.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABRICIO JOSE MEIRELES</Favorecido><IdFavorecido>8337248</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO PARA OS MUNICIPIOS  DEMUQUI, GUACUI E MIMOSO DOSUL, NO DIA 09/04, CONFORME CI 091/13- BME.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00413</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00413</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61944025</CodigoProcesso><Processo>SOLICITÃÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICÍPIOS DE MUQUI, GUAÇUÍ E MIMOSO DO SUL.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899315</Id></row>
<row _id="644"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.507.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAULO FREDERICO BUZZI DE ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8347252</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM A MANTENOPOLIS EM 30/04 PROCESSO 61986020</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02208</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01026</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61986020</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899317</Id></row>
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<row _id="646"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>475,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.155.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OZANO ALVES LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8343890</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. PGTO REF. ESTIMATIVO DE DIARIA DO MES DE ABRIL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03050</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01383</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899324</Id></row>
<row _id="647"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.437.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON ROCHA DAMASCENA</Favorecido><IdFavorecido>8351801</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO REF. DIARIA COM VIAGEM DIA 06/02/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03051</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01888</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61523410</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 142,50 REF. DESPESASEM VIAGEM A CONCEICAO DA BARRA NO DIA 06/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899325</Id></row>
<row _id="648"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.738.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BARBARA BARBIERI BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8357062</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ PARA PGTO DE 01 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 16 E 17/07/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05911</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04313</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63122090</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 16 E 17/07/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899326</Id></row>
<row _id="649"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>113,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.727.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE VARGAS BRUM</Favorecido><IdFavorecido>8323382</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUI PARA PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 27/06/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05914</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03703</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62900102</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 01 NO VALOR DE 225,60 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 27/06/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899328</Id></row>
<row _id="650"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.905.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO RAMOS BORGES</Favorecido><IdFavorecido>8359069</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO PARA OS MUNICIPIOS  DEMUQUI, GUACUI E MIMOSO DOSUL, NO DIA 09/04, CONFORME CI 091/13- BME.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00414</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00414</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61944025</CodigoProcesso><Processo>SOLICITÃÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICÍPIOS DE MUQUI, GUAÇUÍ E MIMOSO DO SUL.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899333</Id></row>
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<row _id="653"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.052.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SIDNEY SILVA DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8316690</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO PARA OS MUNICIPIOS  DEMUQUI, GUACUI E MIMOSO DOSUL, NO DIA 09/04, CONFORME CI 091/13- BME.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00417</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00417</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61944025</CodigoProcesso><Processo>SOLICITÃÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICÍPIOS DE MUQUI, GUAÇUÍ E MIMOSO DO SUL.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899336</Id></row>
<row _id="654"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.915.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONIDAS FRANCISCO NICOLAU</Favorecido><IdFavorecido>8347849</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO PARA OS MUNICIPIOS  DEMUQUI, GUACUI E MIMOSO DOSUL, NO DIA 09/04, CONFORME CI 091/13- BME.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00418</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00418</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61944025</CodigoProcesso><Processo>SOLICITÃÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICÍPIOS DE MUQUI, GUAÇUÍ E MIMOSO DO SUL.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899337</Id></row>
<row _id="655"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.940.296-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VITOR IBRAIM DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8368238</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO PARA OS MUNICIPIOS  DEMUQUI, GUACUI E MIMOSO DOSUL, NO DIA 09/04, CONFORME CI 091/13- BME.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00419</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00419</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61944025</CodigoProcesso><Processo>SOLICITÃÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICÍPIOS DE MUQUI, GUAÇUÍ E MIMOSO DO SUL.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899338</Id></row>
<row _id="656"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.979.406-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FILIPI FELIX GUIMARAES RABELO</Favorecido><IdFavorecido>8360631</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO PARA OS MUNICIPIOS  DEMUQUI, GUACUI E MIMOSO DOSUL, NO DIA 09/04, CONFORME CI 091/13- BME.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00420</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00420</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61944025</CodigoProcesso><Processo>SOLICITÃÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICÍPIOS DE MUQUI, GUAÇUÍ E MIMOSO DO SUL.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899339</Id></row>
<row _id="657"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.136.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELY DE SOUZA VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8320223</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO PARA OS MUNICIPIOS  DEMUQUI, GUACUI E MIMOSO DOSUL, NO DIA 09/04, CONFORME CI 091/13- BME.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00421</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00421</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61944025</CodigoProcesso><Processo>SOLICITÃÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICÍPIOS DE MUQUI, GUAÇUÍ E MIMOSO DO SUL.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899340</Id></row>
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<row _id="659"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.633.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUDSON FRANCISCO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8351403</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIßRIA PARA CACHOERIO NO DIA 06/05/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05383</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05383</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62840797</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 902,50 REF. VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 06/05/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899342</Id></row>
<row _id="660"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>339,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.305.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MONICA TAMANINI</Favorecido><IdFavorecido>8343885</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPE COM DESP DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05473</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05473</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63778840</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1 1/2 NO VALOR 339,00 PARA DESPESAS EM VIAJEM E DE 67,80 PARA DESPESA COM TRANSLADO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO DIA 19/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899343</Id></row>
<row _id="661"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>855,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.020.515-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLEBSON OLIVEIRA VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8364021</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: PINHEIROS E OUTROS, DE 13 A 24/05/2013, OBJ.: CAPTURA MORCEGOS HEMATOFAGOS, REVIS+O ABRIGOS,CADAST. FURNAS</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01738</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01321</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60756683</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 427,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899366</Id></row>
<row _id="662"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>380,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.553.976-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TARCISIO SAVIO GRILLO</Favorecido><IdFavorecido>8355497</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PCD N¦_71.8 E 71.10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00692</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00337</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao> VERIFICACAO E FISCALIZACAO    DAS  ATIVIDADES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899375</Id></row>
<row _id="663"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>99,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.924.696-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILIAN LUIZ DE ABREU</Favorecido><IdFavorecido>8368085</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PCD N¦_69.1/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00693</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00266</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2318</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899376</Id></row>
<row _id="664"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.442.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE DEMOCRITO DA SILVA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8352583</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: DOMINGOS MARTINS - EM 14/05/2013 - OBJETIVO: REUNI+O.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01811</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01381</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62352989</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 142,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>114</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</Programa><CodigoAcao>1388</CodigoAcao><Acao> DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899380</Id></row>
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<row _id="667"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.573.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRASILIANO FRANCISCO KLABUNDE</Favorecido><IdFavorecido>8339026</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.REF. DIARIA PARA PRL,PRSM DIAS 14 A 16/08/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05919</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04273</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63163470</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 05 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A PRL,PRSM E OUTROS NOS DIAS 14 A 16/08/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899389</Id></row>
<row _id="668"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.239.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALD BROZEGUINI CUNHA</Favorecido><IdFavorecido>8342173</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.REF. DIARIA PARA PRL,PRSM DIAS 14 A 16/08/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05919</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04278</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63163470</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 05 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A PRL,PRSM E OUTROS NOS DIAS 14 A 16/08/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899390</Id></row>
<row _id="669"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.412.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO FERNANDO VIEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8363214</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL01963 DEVIDO A DEVOLUCAO DE DIARIA NAO UTILIZADA NO DIA 01/11/13, PROC. 63968851.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02105</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00853</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63968851</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899396</Id></row>
<row _id="670"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.733.448-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8342910</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 2,5 DIARIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DE 21 A 23/10/13, PROC 64068021</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08209</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06454</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64068021</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 05 NO VALOR DE 560,00 PARA DESPESAS EM VIGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 21 A 23/10/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899397</Id></row>
<row _id="671"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1706,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.227.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL BONICEN DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8351190</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF.A 06 DIARIAS E 20 POR CENTO DE AJUDA DE CUSTO P/BRASILIA/DF,PERIODO DE 05 A 11 DE MAIO/13,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SISTEMAS INTEGRADOSEM_COMUNICACAO NA UNB(UNIVERSIDADE DE BRASILIA)PROC.62304666.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01191</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00420</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62304666</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899406</Id></row>
<row _id="672"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.152.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO SILVA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8324125</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF.A 1/2 DIARIA P/LINHARES,DIA 22/4/13,A FIM DE CONDUZIR O SECRE TARIO DE SEGURANCA PUBLICA/SESP,PROCESSO 62122479.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01198</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00421</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62122479</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899410</Id></row>
<row _id="673"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.009.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO CARLOS FULADOR</Favorecido><IdFavorecido>8358252</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DESP. REF. 0,5 DIARIA P/ MOTORISTA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA VISITA E ALMOþO EM ANCHIETA E NO II FESTIVAL GASTRONOMICO EM V.N. IMIGRANTE EM 07JUN2013, PROCESSO 62628640/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00583</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00348</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899454</Id></row>
<row _id="674"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.009.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO CARLOS FULADOR</Favorecido><IdFavorecido>8358252</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DESP. REF. 0,5 DIARIA P/ MOTORISTA ACOMPANHAR O SECRETARIO EM VISITA TECNICA A TRIBO INDIGENAS DE ARACRUZ NO DIA 06JUN2013, PROCESSO 62628550/ 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00584</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00349</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899455</Id></row>
<row _id="675"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.450.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE VIEIRA SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8368373</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIßRIAS PARA ITAGUAÃU PELA SGVP</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00888</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00888</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899457</Id></row>
<row _id="676"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.073.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RIZOLETO FERREIRA NETTO</Favorecido><IdFavorecido>8323288</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIßRIAS PARA ITAGUAÃU PELA SGVP</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00889</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00889</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899458</Id></row>
<row _id="677"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.450.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE VIEIRA SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8368373</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIßRIAS PARA ALFREDO CHAVES PELA SGVP</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00890</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00890</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899459</Id></row>
<row _id="678"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>380,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.548.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO DE SOUZA ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8327241</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 04 DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DO CURSO DE TATI-CAS E ACOES DE MOTOPATRU-LHAMENTO, NO MUNICIPIO DECACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ,NO PERIODO DE 14 A 18/05,CONFORME CI 091/13- ROTAM</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00566</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00566</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62312154</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899460</Id></row>
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<row _id="680"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>356,5600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.514.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NEUCIMAR RODRIGUES DE AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8350838</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 04 DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DO CURSO DE TATI-CAS E ACOES DE MOTOPATRU-LHAMENTO, NO MUNICIPIO DECACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ,NO PERIODO DE 14 A 18/05,CONFORME CI 091/13- ROTAM</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00568</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00568</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62312154</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899462</Id></row>
<row _id="681"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.316.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE</Favorecido><IdFavorecido>8344244</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 05/04/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03781</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02577</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62195000</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 665,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 05/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899463</Id></row>
<row _id="682"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.097.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALVINO CORREA NETO</Favorecido><IdFavorecido>8352174</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 05/04/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03781</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02574</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62195000</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 665,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 05/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899464</Id></row>
<row _id="683"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>336,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.059.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ZULMIRA COELHO SALDANHA</Favorecido><IdFavorecido>8360743</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE DIARIAS DO MES DE SETEMBRO DO PROJETO CIRCUITO FAMES05-06 (ITAGUACU), 26-28 (MUQUI/GUACUI).</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01794</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00673</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63691140</CodigoProcesso><Processo>PROJETO CIRCUITO FAMES - AFONSO CLAUDIO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ITAGUAÇU - MUQUI E GUAÇUI.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2685</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>42201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899465</Id></row>
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<row _id="694"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>397,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.000.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WAGNER GUETLER</Favorecido><IdFavorecido>8347113</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUI DE 2 E 1/2 DIARIAS VIAGEM A RIO GRANDE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06612</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05275</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63375010</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 02 E 1/2 NO VALOR DE 3.390,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A MONTE NEGRO/RIO GRANDE DO SUL.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899478</Id></row>
<row _id="695"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>380,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.392.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANA MENDES SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8344225</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 04 DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DO CURSO DE TATI-CAS E ACOES DE MOTOPATRU-LHAMENTO, NO MUNICIPIO DECACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ,NO PERIODO DE 14 A 18/05,CONFORME CI 091/13- ROTAM</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00569</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00569</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62312154</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899485</Id></row>
<row _id="696"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.566.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIO ANTONIO FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8328060</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DESP. REF. 0,5 DIARIA P/ MOTORISTA ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA P/  REALIZAR VISITA TECNICA AS ALDEIAS INDIGENAS EM ARACRUZ NO DIA 06JUN2013, PROCESSO 62629034/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00586</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00350</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899489</Id></row>
<row _id="697"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.699.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE FERREIRA QUINDELER</Favorecido><IdFavorecido>8350864</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 01 DIARIA EM SERVICODO  MUNICIPIO DE  VITORIAPARA NOVA VENECIA, NO PE-RIODO DE 01 A 02/08, CON-FORME CI 093/13- BANDA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01119</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01119</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63302780</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899492</Id></row>
<row _id="698"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.945.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORGE LUIZ PEIXOTO</Favorecido><IdFavorecido>8338610</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE CARIACICA A CACH. ITAPEMIRIM NO DIA 10/04</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01031</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00751</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62044877</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JORGE LUIZ PEIXOTO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899493</Id></row>
<row _id="699"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1520,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.100.718-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JACKSON OLIVEIRA SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8332345</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DESP C/ VIAGEM DO SERV. A LINHARES E CACHOEIRO P/VISITA TÚC. CI¦S 79/39/40/46/52/84/59/74/98/99/116/122/127/128.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01032</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00755</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60877782</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899500</Id></row>
<row _id="700"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.589.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIS DE ARAUJO GOUVEA</Favorecido><IdFavorecido>8363252</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DESPESA C/DIARIA REF VIAGENS A SERVICO EM SAO MATEUS EM 27/3 E LINHARES EM 04/4, CI'S 891 E 806</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01033</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00208</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61129453</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899501</Id></row>
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<row _id="702"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.673.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO MACHADO MONTEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8364837</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 13/03.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01035</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00731</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62066048</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899503</Id></row>
<row _id="703"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.820.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AILTON ANACLETO</Favorecido><IdFavorecido>8363831</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DESPESA C/DIARIAS REF VIAGENS A SERVICO EM LINHARES 27/3 SAO MATEUS 02/4 LINHARES 16/4 CI'S 482 397 E 378</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01036</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00113</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60878444</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899504</Id></row>
<row _id="704"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.813.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEIZEL HASTENREITER LEITE</Favorecido><IdFavorecido>8333665</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA DA VIAGEM DO SERVIDOR A COLATINA 27/03/13. CI 0377/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01037</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00175</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61060500</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899505</Id></row>
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<row _id="709"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>509,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.026.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRESSA BONATTO BAPTISTINI</Favorecido><IdFavorecido>8319691</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA REF MODULO IV DA FORMACAO PARA OS SUPERVISORES ESCOLARES-PROCESSO N¦ 63418100</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08665</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11880</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63418100</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 17/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899538</Id></row>
<row _id="710"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>509,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.088.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILANDES SHARRA GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8327270</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA REF MODULO IV DA FORMACAO PARA OS SUPERVISORES ESCOLARES-PROCESSO N¦ 63418100</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08665</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11886</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63418100</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 17/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899539</Id></row>
<row _id="711"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>364,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.699.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELENA LOPES DE VARGAS VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8320863</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA REF MODULO IV DA FORMACAO PARA OS SUPERVISORES ESCOLARES-PROCESSO N¦ 63418100</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08665</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11874</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63518100</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899540</Id></row>
<row _id="712"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.881.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8319977</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 01 E 1/2 DIARIA P/ANCHIETA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, JAN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00234</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00010</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60710659</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 REF PAGAMENTO DIÁRIAS NO EXERCICÍO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899545</Id></row>
<row _id="713"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>285,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.436.428-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO MAKUMBUNDU KITOKO</Favorecido><IdFavorecido>8349844</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA COM 3 DIARIAS PARA LINHARES, DE 09 A 12/04/2013, ONDE IRA COORDENAR A CAPACITACAO DOS ATORES SOCIAIS SOBRE DIREITO HUMANO A  ALIMENTACAO ADEQUADA E SAUDAVEL E VIOLACOES (SISAN). PROCESSO 61904589.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00512</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00314</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61904589</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 03 PARA DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 09 Á 12/04/2013 P/ COORDENAR A CAPACITAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS SOBRE DIREITO HUMANO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NO SISAN .</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899546</Id></row>
<row _id="714"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>187,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.091.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE TADEU MARINO</Favorecido><IdFavorecido>8330904</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DA 0,5 DIARIA A BRASILIA-DF DE 27 A 27/02/13 P/PARTICIPAR DA 1A. ASSEMBLEIA DO CONASS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03315</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02188</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61387681</CodigoProcesso><Processo>PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLÉIA DO CONASS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899552</Id></row>
<row _id="715"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>995,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.980.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILENE RODRIGUES CRISTO</Favorecido><IdFavorecido>8328168</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA COM 3 DIARIAS E 1/2 DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 21 A24/04 P/ PARTICIPAR DA COMISSAO DE PRESIDENTES DE CONSEAS ESTADUAIS E IX PLENARIA DO CONSEA NACIONAL DA GESTAO 2012/2013. PROCESSO 61906174.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00513</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00315</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61906174</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 03 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 21 A 24/04/2013 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO .</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>6863</CodigoAcao><Acao> SEGURANCA   ALIMENTAR   E   DIREITO    HUMANO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899553</Id></row>
<row _id="716"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.219.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCEMI ALMEIDA DE BARROS</Favorecido><IdFavorecido>8352664</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA COM 2 DIARIAS DE VIAGEM A VITORIA-ES, P/ PARTICIPAR DA76¬ PLENARIA DO CONSEA-ES. PROCESSO 61906042.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00514</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00316</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61906042</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 02 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 17 A 19/04/2013, PARA PARTICIPAR DA 76º SESSÃO PLENÁRIA .</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>6863</CodigoAcao><Acao> SEGURANCA   ALIMENTAR   E   DIREITO    HUMANO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899554</Id></row>
<row _id="717"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.046.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARILDO SEBASTIAO SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8362568</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA C/ DUAS DIARIAS  PARA CITORIA DE CONSELHEIRO QUE IRA  PARTICIPAR DA 76¬ SESSAO PLENARIA ORD. DO CONSELHOR DE SEGURANCA ALIMENTAR,  DE 17 A 19/04/2013. PROCESSO 61905950.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00515</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00317</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61905950</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 02 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 17 A 19/04/2013, PARA PARTICIPAR DA 76º SESSÃO PLENÁRIA .</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899555</Id></row>
<row _id="718"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>902,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.436.428-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO MAKUMBUNDU KITOKO</Favorecido><IdFavorecido>8349844</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA COM 4 DIARIAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ P/ PARTI-CIPAR DO II COINE NOS DIAS 26 E 27/04 E XI ENCONTRO NACIONAL DE ASSOCIACOES  DE CELIACOS NO DIA 28/04._PROCESSO 61905534.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00516</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00318</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61905534</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 04 PARA DESPESAS EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 25 Á 29/04/2013 PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA (II COINE).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>6863</CodigoAcao><Acao> SEGURANCA   ALIMENTAR   E   DIREITO    HUMANO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899556</Id></row>
<row _id="719"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.047.376-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIA MARIA DE MORI CEZARIO</Favorecido><IdFavorecido>8363155</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA C/ 1,5 DIARIA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA VITORIA DE CONSELHEIRO ONDE PARTICIPARA DA 76¬SESSAO PLENARIA DO CONSEA, DIAS 17 A 18 DEABRIL/2013. PROCESSO 61905909.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00517</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00319</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61905909</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 17 A 18/04/2013, PARA PARTICIPAR DA 76º SESSÃO PLENÁRIA .</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>6863</CodigoAcao><Acao> SEGURANCA   ALIMENTAR   E   DIREITO    HUMANO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899557</Id></row>
<row _id="720"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.436.428-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO MAKUMBUNDU KITOKO</Favorecido><IdFavorecido>8349844</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA COM 3 DIARIAS E 1/2 DE VIAGEM A NOVA VENECIA E AGUIA BRANCA NOS DIAS 15 A 18/04 P/ COORDENAR A CAPACOTACAO DE ATORES SOCIAIS S/ DI-REITOS HUMANOS E SISTEMA DE SEGURANCA ALIMENTAR. PROCESSO 61905445.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00518</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00320</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61905445</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 03 E 1/2 P/ DESPESAS EM VIAGEM A NOVA VENECIA, AGUIA BRNACA NOS DIAS 15 Á 18/04/2013 P/ COORD. A CAPAC. DOS ATORES SOC. SOBRE DIREITO HUM. A ALIMEN. ADEQUADA NO SISAN .</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>306</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>6863</CodigoAcao><Acao> SEGURANCA   ALIMENTAR   E   DIREITO    HUMANO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899558</Id></row>
<row _id="721"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.045.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ILZA MARILZA DE BARROS</Favorecido><IdFavorecido>8352352</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM DIARIAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00911</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00102</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61094730</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM DIARIA REFERENTE VIAGEM/CURSO EXERCICIO 2013.ILZA MARILZA DE BARROS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899566</Id></row>
<row _id="722"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.964.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BARBOSA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8333887</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS C/ AQUISICAO DE DIARIAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00912</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60761989</CodigoProcesso><Processo>ABERTURA DE PROC. P/ COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS A QUE FIZER JUZ DE JANEIRO A DEZEMBRO 2012, JOSÉ B. FERREIRA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899567</Id></row>
<row _id="723"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>638,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.236.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO CESAR SIQUEIRA TARDY</Favorecido><IdFavorecido>8368478</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM DIARIAS</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00913</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61060186</CodigoProcesso><Processo>COBERTURA DE DESPESA COM COM DIÁRIAS/CURSO/EXERCICIO 2013.JULIO CÉSAR SIQUEIRA TARDY.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899568</Id></row>
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<row _id="739"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.297.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSIAS JOS+ CAMPO DALL'ORTO</Favorecido><IdFavorecido>8340314</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE MEIA DIARIA COM VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE   DIA 15/04/2013 PARA PARTICIPAR DO 1¦ SEMINARIO REGIONAL DE GESTAO P MUNIC.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00306</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00183</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899618</Id></row>
<row _id="740"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>568,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.042.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KETTINI UPP CALVI</Favorecido><IdFavorecido>8348536</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 2,0 DIARIAS + 20% DE AJUDA DE CUSTO P/ VIAGEM A BRASI-LIA/DF NOS DIAS 16 A 18/04/2013 (IV CONGRESSO CONSAD GESTAO PUBLICA)</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00309</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00187</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61903884</CodigoProcesso><Processo>ACOMPANHAR A SUBSECRETÁRIA JOSEANE ZOGHBI, NO IV CONGRESSO CONSAD GESTÃO PÚBLICA, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899620</Id></row>
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<row _id="744"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.450.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADALBERTO RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8338955</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 0,5 DIARIAS REF. VIAGEM DO SERV. A CACHOEIRO DE ITAPE-MIRIM-ES DIA 18/04/13 (AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORþAMENTO/2014)</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00344</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00217</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62063812</CodigoProcesso><Processo>PARA CONDUZIR A SUBSECRETÁRIA AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 2014</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899624</Id></row>
<row _id="745"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>667,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.937.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WANDER SOARES MARREIRO</Favorecido><IdFavorecido>8326509</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 3,5 DIARIAS MAIS 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A  JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 26 A 29/09/2013 (19 FESTIVAL INTERNAC. DE COROS)</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00892</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00416</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63950340</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DO 19º FESTIVAL DE COROS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899635</Id></row>
<row _id="746"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>819,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.209.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>STEFANIE DOS SAANTOS ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8367992</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 2/5 DIARIAS PARA BRASILIA-DF, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01737</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00779</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64704700</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPACAO NO WORKHOP DE PREPARACAO PARA APOSENTADORIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4250</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO  DE  RH                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899646</Id></row>
<row _id="747"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.613.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOCIMAR RANGEL BASSETTO</Favorecido><IdFavorecido>8356468</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIA 19/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02471</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01900</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63104377</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE VITOR KIFIER FIRMINO, JOCIMAR RANGEL BASSETO E RENATO JOSÉ GRASSI, PARA O DIA 19/07/2013, COM DESTINO À ARACRUZ/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899662</Id></row>
<row _id="748"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.207.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS FRANKLIN SOSSAI</Favorecido><IdFavorecido>8328248</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF. MEIA DIARIA DIA 13.08 EM VIAGEM A SAO GABRIEL DA PALHA E BOA ESPERANCA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE ARTICULACAO SOBRE O PROJETO FLORES- TAS PARA A VIDA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00395</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00032</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60827971</CodigoProcesso><Processo>ENC. PLANO DE VIAGEM PARA O ANO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899667</Id></row>
<row _id="749"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.753.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANAZELIA MAGDA TEDESCO</Favorecido><IdFavorecido>8368239</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF. MEIA DIARIA DIA 13.08 EM VIAGEM A SAO GABRIEL DA PALHA E BOA ESPERANCA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ARTICULACAO SOBRE O PROJETO FLORESTASPARA A VIDA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00396</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00125</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62870777</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899668</Id></row>
<row _id="750"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>65,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.227.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIANE MARA FERREIRA VARANDA RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8365111</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF. MEIA DIARIA DIA 13.08 EM VIAGEM A SANTA TERESA PARA PARTICI- PAR DE ABERTURA  E PALESTRAR NO SEMINARIO PLANO DE ACAO DE CONSERVACAO DO MURIQUI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00397</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00094</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62545248</CodigoProcesso><Processo>ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899669</Id></row>
<row _id="751"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.502.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ RENATO DUTRA</Favorecido><IdFavorecido>8332909</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF. MEIA DIARIA DIA 13.08 EM VIAGEM A SANTA TERESA PARA CONDUZIR A SECRETARIA EM EVENTO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00398</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00028</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61096431</CodigoProcesso><Processo>ENC PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899670</Id></row>
<row _id="752"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.216.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA IVONE SALOMON MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8325083</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF. MEIA DIARIA DIA 13.08 EM VIAGEM A SANTA TERESA PARA PARTICI- PAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO PLANO DE ACAO ESTADUAL PARA CONSERVACAO DOS   MURIQUIS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00399</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63161702</CodigoProcesso><Processo>ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899671</Id></row>
<row _id="753"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>65,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.206.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO AHNERT</Favorecido><IdFavorecido>8314947</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF. MEIA DIARIA DIA 14.08 EM VIAGEM A ANCHIETA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DO CONREMA IV.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00400</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00076</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61606758</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PAR 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899672</Id></row>
<row _id="754"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.381.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA SALUME ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8364911</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF. MEIA DIARIA DIA 13.08 EM VIAGEM A SANTA TERESA PARA COBRIR A CERIMONIA DE ABERTURA DO SEMINARIO PLANO DE ACAO DE CONSERVACAO DO MURIQUI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00401</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00120</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63085607</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899673</Id></row>
<row _id="755"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>347,2800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.132.923-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA IVONETE BEZERRA DE SA THIEBAUT</Favorecido><IdFavorecido>8341305</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA COM JETON, CONSELHO FISCAL, REFERENTE A REUNI+O ORDIN-RIA REALIZADA NO M-S DE MAIO  DE 2013 - PROCESSO N¦ 60721278.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01013</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00139</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721278</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MENBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>600201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>60201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2885</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO RPPS                                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>60201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899677</Id></row>
<row _id="756"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>347,2800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.465.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIOVANI LOSS PUGNAL</Favorecido><IdFavorecido>8345167</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA COM JETON, CONSELHO FISCAL, REFERENTE A REUNI+O ORDIN-RIA REALIZADA NO M-S DE MAIO  DE 2013 - PROCESSO N¦ 60721278.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01014</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00052</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721278</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MENBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>600201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>60201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2885</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO RPPS                                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>60201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899678</Id></row>
<row _id="757"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>347,2800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.813.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARLY MARTHA DEPRA BITTENCOURT</Favorecido><IdFavorecido>8329764</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA COM JETON, CONSELHO FISCAL, REFERENTE A REUNI+O ORDIN-RIA REALIZADA NO M-S DE MAIO DE 2013 - PROCESSO N¦ 60721278.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01015</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00056</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721278</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MENBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>600201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>60201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2885</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO RPPS                                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>60201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899679</Id></row>
<row _id="758"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.665.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA MADALENA DE PAULA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8347646</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CAPACITAþÒO PARA SECRETßRIOS ESCOLARES,AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL E AUXILIARES DE SECRETARIA ESCOLAR, EM GUAþUI,DE 04 A 05/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB09108</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10303</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62926373</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/ SRE GUACUI/N 884/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899690</Id></row>
<row _id="759"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>420,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.852.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8342485</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 2,5 DIARIA EM VIAGEM A JAGUARE,N.VENECIA E S.MATEUS ACOMPANHANDO EQUIPE DO GOVERNO ESTADUAL - AGO/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01482</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00007</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60757329</CodigoProcesso><Processo>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>204</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2107</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899699</Id></row>
<row _id="760"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.892.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLO ROBERTO BERTO</Favorecido><IdFavorecido>8337774</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 1/2 DIARIAS APRESENTACAO JUNTO A OFES NA SERIE ESPIRITO SANTOCONCERTOS ITINERANTES NA CIDADE MIMOSO DO SUL, DIA 17/10/13, PROC. 64106039.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02969</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01398</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64106039</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 17/10/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899718</Id></row>
<row _id="761"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.978.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALDA MARIA COUTINHO LEANDRO</Favorecido><IdFavorecido>8329255</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 1/2 DIARIAS APRESENTACAO JUNTO A OFES NA SERIE ESPIRITO SANTOCONCERTOS ITINERANTES NA CIDADE MIMOSO DO SUL, DIA 17/10/13, PROC. 64106039.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02969</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01394</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64106039</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 17/10/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899719</Id></row>
<row _id="762"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.404.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALICE CLAUDIA MENDES BLUNCK SILVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8328272</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 1/2 DIARIAS APRESENTACAO JUNTO A OFES NA SERIE ESPIRITO SANTOCONCERTOS ITINERANTES NA CIDADE MIMOSO DO SUL, DIA 17/10/13, PROC. 64106039.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02969</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01396</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64106039</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 17/10/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899720</Id></row>
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<row _id="764"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.142.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISLEY KIEPPER SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8316800</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 1/2 DIARIAS APRESENTACAO JUNTO A OFES, SERIE ESPIRITO SANTO  CONCERTOS ITINERANTES NA CIDADE DE MIMOSO DO SUL, DIA 17/10/13, PROCESSO     64106039.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02972</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01410</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64106039</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 17/10/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899722</Id></row>
<row _id="765"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.546.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MOSINEIDE SHULZ RIBEIRO P. DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8316991</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 1/2 DIARIA APRESENTACAO JUNTO A OFES NA SERIE ESPIRITO SANTO CONCERTOS ITINERANTES NA CIDADE DE MIMOSO DO SUL, DIA 17/10/13, PROCESSO     64106039.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02973</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01415</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64106039</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 17/10/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899723</Id></row>
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<row _id="767"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.389.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AROLDO SOUZA TUPAN</Favorecido><IdFavorecido>8356587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 01 E 1/2 DIARIA P/DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, OUT/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03121</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60722100</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899730</Id></row>
<row _id="768"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.918.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR</Favorecido><IdFavorecido>8363709</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 1/2 DIARIA P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DA EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR, OUT/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03122</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00188</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721766</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899731</Id></row>
<row _id="769"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVIO MARTINS AGOSTINHO</Favorecido><IdFavorecido>8315025</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 1/2 DIARIA P/DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DA EXMO.SR.GOVERNADOR, OUT/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03123</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00038</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60722983</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899732</Id></row>
<row _id="770"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.142.259-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO FERREIRA LEPRE</Favorecido><IdFavorecido>8321735</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 1/2 DIARIA APRESENTACAO JUNTO A OFES NA SERIE ESPIRITO SANTO CONCERTOS ITINERANTES NA CIDADE DE MIMOSO DO SUL, DIA 17/10/13, PROCESSO     64106039.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02973</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01417</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64106039</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 17/10/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899742</Id></row>
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<row _id="772"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.296.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA MENEGUELLI TANNURE</Favorecido><IdFavorecido>8361093</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE DIARIA P/VISITA TECNICA DA ALIMENTACAO ESCOLAR NA UNIDADE PRISIONAL DO MUNICIPIO DE CACHO.ITAPEMIRIM. DIA 07/11/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15433</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16015</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64292061</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GAE/N 71/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899754</Id></row>
<row _id="773"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.907.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DE LOURDES ALVES SCHWARTZ</Favorecido><IdFavorecido>8338807</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DA FORMAþÒO DO MEPES DE 10/10 A 11/10/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15443</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16031</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64071693</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 119/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899755</Id></row>
<row _id="774"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.712.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRO JOSE CARVALHO ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8368729</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VISITA TÚCNICA PARA AVALIAR A SITUAþÒO DAS ESCOLAS ALBEL DE ALMEIDA E PIO XII, EM SÒO MATEUS, NO DIA 30/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15434</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16018</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64171965</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SESE/N 64/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899756</Id></row>
<row _id="775"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.164.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8333062</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DA FORMAþÒO DO MEPES DE 09/10 A 11/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15444</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16033</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64071693</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 119/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899757</Id></row>
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<row _id="777"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.950.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIA BENEVIDES DE SOUZA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8363613</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE JOAO NEIVA, IDA 26/06 RETONRO 27/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01527</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01002</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62673467</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899759</Id></row>
<row _id="778"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>224,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.044.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDNALDO DE OLIVEIRA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8361943</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA C/DIARIAS REF VIAGENS A LINHARES 03/09 28/08 CACHOEIRO 13/09 E 18/09 ND 2610</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02196</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02196</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60877430</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR´PARA DESPESAS DE VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899763</Id></row>
<row _id="779"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.949.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISANGELA TELES DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8358060</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE GUAÃUI DIA 05/08. ND02289.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02197</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61129038</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899764</Id></row>
<row _id="780"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.038.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO HENRIQUE GUINZANI CHIEPPE</Favorecido><IdFavorecido>8353841</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA C/DIßRIAS REF VIAGENS A PINHERIOS E MONTANHA 26 E 27/09/13 ND 2696</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02198</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02198</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60928735</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899765</Id></row>
<row _id="781"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.248.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANICIO ERLACHER</Favorecido><IdFavorecido>8364843</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA C/ 1/2 DIßRIA REF VIAGEM A MARILANDIA EM 23/09/13 ND 2691</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02199</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02199</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63471930</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899766</Id></row>
<row _id="782"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.323.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LAYLA LUCIA FREIRE ALVES NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8367547</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA C/ 1/2 DIßRIA REF VIAGEM A LINHARES 18/09/13 ND 2688</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02200</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02200</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63995786</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESSAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899767</Id></row>
<row _id="783"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.716.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO RAPHASCKI GADIOLA</Favorecido><IdFavorecido>8326053</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO DIA 01/10. ND 02704.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02224</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02224</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61365262</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899768</Id></row>
<row _id="784"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.056.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8336188</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 0,5 DIAR. DESTINO A NOVA VENECIA, EM 29/07/13 PARA PAR-TICIPAR DA OFICINA DE PACTUACAO MUNICIPAL, PROCESSO 62915975.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13051</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06344</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62915975</CodigoProcesso><Processo>PARA SÃO MATEUS, BARRA DE SÃO FRANCISCO E OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899770</Id></row>
<row _id="785"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>784,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.042.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANALUCIA BORGES</Favorecido><IdFavorecido>8334964</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 7,0 DIARIAS COM DESTINO A S.TERESA,S.M.JETIBA,D.MARTINS,M.FLORIANO E A.CLAUDIO NO PERIODO DE 06 A 09 E 19 A 22/08/13 P/REALIZACAO DE INSPECOES SANITARIAS, CONFORME PROCESSO 61180963.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13052</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01740</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61180963</CodigoProcesso><Processo>VALOR DE R$3.000,00, REF 5 DIÁRIAS POR MÊS P/ COBRIR DESPESAS INERENTES ÀS INSPEÇÕES/CAPACITAÇÕES DEMANDADAS A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O DECRETO 1545-R DE 22/09/05.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4701</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899771</Id></row>
<row _id="786"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>76,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.208.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIETE SFALSIN DA VICTORIA</Favorecido><IdFavorecido>8343555</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COMPLEMENTACAO DA NL10199 REF. O DECRETO ESTADUAL N¦ 3328-R DE 17/06/13 DIARIAS REALIZADAS DE 01 A 05/07/13 PROCESSO 61483036.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13053</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02613</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61483036</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899772</Id></row>
<row _id="787"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.227.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIA HELENA MELLO DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8364152</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 0,5 DIARIA COM DESTINO A COLATINA NO PERIODO DE 26 A 26/07/13 P/PARTICIPAR DA OFICINA DE ATENCAO INTEGRAL A MULHER EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL, CONFORME PROCESSO 61368644.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13054</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02264</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61368644</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 1.200,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DA DST/AIDS.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899773</Id></row>
<row _id="788"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.791.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERT URSINI DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE AGUA DOCE DO NORTE, IDA 26/06 RETORNO 27/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01528</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01011</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62635735</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTO E AUDIÊNCIAS EM ÁGUA DOCE DO NORTE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899775</Id></row>
<row _id="789"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>225,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.205.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEX PRETTI</Favorecido><IdFavorecido>8369277</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIAS P/ ATUAR EM MUTIRÒO DE JUSTIÃA LEI MARIA DA PENHA NA COMARCA DE PINHEIROS, DIA 08/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02669</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01851</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64407691</CodigoProcesso><Processo>MUTIRAO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-LEI Mª DA PENHA E APÓS MUTIRAO REUNIAO COM PREFEITO E COM O DRº SAULO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899780</Id></row>
<row _id="790"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1474,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.745.306-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RIVANA MARILIA FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8357245</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 4,5 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 05 A 09/08/13 P/PARTIC.DA OFICINA S/A ATUACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR EM ACIDENTES C/PROD.QUIMICOS E PERIGOSOS-PRC.62930621.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13056</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06211</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62930621</CodigoProcesso><Processo>PARA BRASÍLIA, PERÍODO 05 A 09/08/2013 A PEDIDO DO CEREST-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4693</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899782</Id></row>
<row _id="791"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.653.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVANA DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8337106</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA ATENDER O CIRCUITO FAMES NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PROC. 64448886 E 64402576</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02883</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00868</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64402576</CodigoProcesso><Processo>PARA A PARTICIPAÇÃO DOS TÉCNICOS, COORDENADORES E O DIRETOR NO PROJETO CIRCUITO FAMES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2685</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>42201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899784</Id></row>
<row _id="792"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.968.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DENIS SOARES CORDEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8360745</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA ATENDER O CIRCUIO FAMES NO MES DE NOVEMBRO/2013 PROCESSOS: 64448886 E 64402576</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02884</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00869</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64402576</CodigoProcesso><Processo>PARA A PARTICIPAÇÃO DOS TÉCNICOS, COORDENADORES E O DIRETOR NO PROJETO CIRCUITO FAMES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2685</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>42201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899785</Id></row>
<row _id="793"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.734.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLEIVERSON MARCIO RIBEIRO SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8360310</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS PARA CIRCUITOR FAMES NOV/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02885</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00871</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64402576</CodigoProcesso><Processo>PARA A PARTICIPAÇÃO DOS TÉCNICOS, COORDENADORES E O DIRETOR NO PROJETO CIRCUITO FAMES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2685</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>42201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899786</Id></row>
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<row _id="800"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.637.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERALDO MENDES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8322418</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES NOV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB05553</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03822</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899795</Id></row>
<row _id="801"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.579.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SARAH OLA MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8347104</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES NOV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB05554</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03823</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>571</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>3394</CodigoAcao><Acao> GERACAO/ADAPTACAO DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899796</Id></row>
<row _id="802"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.305.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTO PEREIRA PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8335549</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES NOV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB05555</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03825</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2390</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899797</Id></row>
<row _id="803"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>375,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.130.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSENIR PETERLE DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8329558</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ PARTICIPAþÒO DE DEFENSORIA ITINERANTE NO MUTIRÒO JUNTO COM INCRA NO MUNICÝPIO DE GUACUI, DIAS 08/11 E 09/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02670</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01852</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64403831</CodigoProcesso><Processo>MUTIRÃO JUNTO COM INCRA NO MUNICIPIO DE GUAÇUI-ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2142</CodigoAcao><Acao> DEFENSORIA PUBLICA COMUNITARIA                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899802</Id></row>
<row _id="804"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.655.205-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO LUNA LUNA</Favorecido><IdFavorecido>8362734</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DI-RIAS P/ REALIZAR ATENDIMENTO A ASSISTIDOS EM ARACRUZ, IDA 07/11 RETORNO 08/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02671</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01855</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64407543</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTO A ASSISTIDOS E DILIGENCIA PROCESSUAL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899803</Id></row>
<row _id="805"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.090.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA</Favorecido><IdFavorecido>8321355</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE DIARIA REUNIAO DE EDUCACAO DO CAMPO EM RIO NOVO DO SUL. DIA 22/11/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB16783</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE17352</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64579522</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE SIMONE CHAGAS SIQUEIRA PACHITO E PATRÍCIA VIEIRA LOPES GALINA (REP/GEJUD/N 147/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899804</Id></row>
<row _id="806"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.200.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RHAYAN ESTEVES FUNDAO DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8358547</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 2 DIARIAS NOS DIAS 07 A 10/10/13 EM CONTINUACAO    DASAGENDAS NOS MUNICIPIOS DE SAO MATEUS E SANTA TEREZA/ES P/ CUMPRIR AGENDA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00576</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00250</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64066002</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899811</Id></row>
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<row _id="816"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.810.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA AUXILIADORA SANTOLINI CORREIA</Favorecido><IdFavorecido>8352955</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>OFICINA DE APROPRIAþÒO DOS RESULTADOS DO PAEBES 2012, EM CACHOEIRO NO DIA 05/06/13. PROC. 62599810</HistoricoDocumento><Documento>2013NL12001</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14073</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63599810</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899882</Id></row>
<row _id="817"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.290.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VERONICA PRUCOLI RODY</Favorecido><IdFavorecido>8347364</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>OFICINA DE APROPRIAþÒO DOS RESULTADOS DO PAEBES 2012, EM CACHOEIRO NO DIA 05/06/13. PROC. 62599810</HistoricoDocumento><Documento>2013NL12001</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14066</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62599810</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEPLA/N 17/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899883</Id></row>
<row _id="818"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.729.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KELVIA FRANCOISE SOUZA PAVAO</Favorecido><IdFavorecido>8366471</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>OFICINA DE APROPRIAþÒO DOS RESULTADOS DO PAEBES 2012, EM CACHOEIRO NO DIA 05/06/13. PROC. 62599810</HistoricoDocumento><Documento>2013NL12001</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14067</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62599810</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEPLA/N 17/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899884</Id></row>
<row _id="819"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.609.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CELIO MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8363458</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 1/2 DIARIA P/SAO MATEUS-ES NO DIA 16MAI13, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR, CONF.CI-746/47/48-2013/NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00791</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00006</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60708891</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899887</Id></row>
<row _id="820"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.310.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATAN CORREA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8314696</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 1/2 DIARIA P/SAO MATEUS-ES NO DIA 16MAI13, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR, CONF.CI-746/47/48-2013/NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00791</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00033</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721499</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899888</Id></row>
<row _id="821"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.879.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MANOEL DA SILVA PARADELA</Favorecido><IdFavorecido>8340040</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 1/2 DIARIA P/SAO MATEUS-ES NO DIA 16MAI13, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR, CONF.CI-746/47/48-2013/NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00791</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00324</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60710373</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899889</Id></row>
<row _id="822"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.878.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ROBERTO GUERRA FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8321454</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIAR. DESTINO CACHOEIRO/COLATINA, DE 27 A 28/MAI/2013 P/ REUNIAO COM O GRUPO CONDUTOR DA REDE URGENCIA/EMERGENCIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB10523</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01851</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61248207</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, OBJETIVANDO REALIZAR VISITAS TÉCNICAS EM HOSPITAIS DA REDE PRÓPRIA E FILANTRÓPICOS.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899898</Id></row>
<row _id="823"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.709.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA CRISTINA GARCIA TEIXEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8314715</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VISITAS TECNICA NAS ESCO.PROF.LUIZA BASTOS, FLORESTA DO SUL EM PEDRO CANARIO E ESCOLA AUGUSTO DE OLIVEIRA EM CONCEICAO DA BARRA. NO DIA 02/10/2013.       PROC.63872242.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL12096</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15158</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63872242</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 56,00 (REP/AE010/N 111/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899899</Id></row>
<row _id="824"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.950.406-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL JOS+ DE ARA+JO BOUDENS</Favorecido><IdFavorecido>8361224</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGT. DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME REQ. 806, MES DE AGO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01957</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00635</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63290146</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899909</Id></row>
<row _id="825"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.712.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DYEGO TAVARES CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8347877</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) DIARIAS TRANSPORTAR SERVIDORA DILIGENCIA FISCAL EM MARATAIZES DIA 18/04/13 SUFIS-S.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00953</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00953</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61749320</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2013 - SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899935</Id></row>
<row _id="826"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.756.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8355927</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/ PGTO DE 1/2 DIßRIA, DIA 04/10/2013, VIAGEM Ó VILA VELHA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08110</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06425</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64107388</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM PARA VILA VELHA NO DIA 04/10/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899936</Id></row>
<row _id="827"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.834.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIANE IZABEL LARGURA CIPRIANO VIANA</Favorecido><IdFavorecido>8316837</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/ PGTO DE 1/2 DIßRIA, DIA 19/09/2013, VIAGEM Ó VIANA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08111</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06422</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64107132</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 280,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM PARA VIANA NO DIA 19/09/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899937</Id></row>
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<row _id="830"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.826.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAMON SEGATTO SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8343484</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/ PGTO DE 1/2 DIßRIA, DIA 18/09/2013, VIAGEM Ó LINHARES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08114</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06419</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64096815</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 18/09/20103.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899940</Id></row>
<row _id="831"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.105.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO ZIZO DA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8345833</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/ PGTO DE 1/2 DIßRIA, DIA 18/09/2013, VIAGEM Ó LINHARES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08115</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06420</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64096815</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 18/09/20103.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899941</Id></row>
<row _id="832"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>855,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.776.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO CESAR PERINA</Favorecido><IdFavorecido>8314719</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: C.CASTELO E OUTROS, DE 13 A 24/05/2013, OBJ.: REALIZAÃ+O DE TRABALHOS TOPOGRAFICOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01737</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01320</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61041530</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 855,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899949</Id></row>
<row _id="833"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.979.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO DA SILVA CONTTI</Favorecido><IdFavorecido>8318598</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENET A TRANSMISSAO DO JOGO DESPORTIVA X ARACRUZ, EM MAIO DE 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00645</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00289</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899959</Id></row>
<row _id="834"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.436.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PLENTICE DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8318494</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE A TRASNMISSAO DO JOGO DESPORTIVA X ARACRUZ, EM MAIO DE 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00646</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00290</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899960</Id></row>
<row _id="835"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.566.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NELSON ALMEIDA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8332915</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REFERENTE A COBERTURA DA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA ROD 448-ES EM SAO ROQUE DO CANAA, MAIO DE 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00649</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00287</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899962</Id></row>
<row _id="836"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.635.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EUZEBIO JOSE S. DA PENHA</Favorecido><IdFavorecido>8325563</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA STA TEREZA MAI 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00651</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00291</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899964</Id></row>
<row _id="837"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.231.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA GAUDIO CAMPOS</Favorecido><IdFavorecido>8353267</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA STA TEREZA MAI 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00652</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00294</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899965</Id></row>
<row _id="838"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.213.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSVALDO MORAES BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8361080</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DA DESP. C/ 0,5 DIARIAS P/ ACOMPANHAR O SERVIDOR QUE IRA FAZER ENTREGA DE FOLDER'S PARA DIVULGACAO DA CARAVANA ESPORTIVA, EM SAO GABRIEL DA PALHA/ES, DIA 16.05.2013. CONF. PROCESSO: 62409875</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01112</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00972</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62409875</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR O SERVIDOR LUIZ PAULO,QUE IRÁ FAZER A DIVULGAÇÃO DO EVENTO CARAVANA ESPORTIVA E ENTREGA DOS FOLDERS DO EVENTO.(SÃO GABRIEL).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899966</Id></row>
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<row _id="845"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.941.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO</Favorecido><IdFavorecido>8332191</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS, FINALIDADE DE FISCALIZAR CREDENCIADOS, EM 14/03/2013, CONF. IS. N¦ 645, DE VIT¾RIA P/S.MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02958</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01432</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61591980</CodigoProcesso><Processo>PARA VIAGEM DE VITORIA COM DESTINO A SAO MATEUS-ES, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CREDENCIADOS 
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<row _id="846"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.202.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIONE SILVA GONCALVES PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8320372</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS, FINALIDADE DE FISCALIZAR CREDENCIADOS, EM 14/03/2013, CONF. IS. N¦ 645, DE VIT¾RIA P/S.MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02959</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00025</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61591980</CodigoProcesso><Processo>PARA VIAGEM DE VITORIA COM DESTINO A SAO MATEUS-ES, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CREDENCIADOS 
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<row _id="847"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.594.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SYLVIO ROGERIO LEAL DE NOVAES</Favorecido><IdFavorecido>8353803</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS, FINALIDADE DE FISCALIZAR CREDENCIADOS, EM 14/03/2013, CONF. IS. N¦ 645, DE VIT¾RIA P/S.MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02960</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00559</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61591980</CodigoProcesso><Processo>PARA VIAGEM DE VITORIA COM DESTINO A SAO MATEUS-ES, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CREDENCIADOS 
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<row _id="849"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.673.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALTER LUIZ PEDRONI</Favorecido><IdFavorecido>8339292</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA STA TEREZA MAI 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00654</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00293</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899979</Id></row>
<row _id="850"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.732.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE MARCO BERGER</Favorecido><IdFavorecido>8316552</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2,0 DIARIAS P/MARATAIZES_E JERONIMO MONTEIRO,P/VISTORIAS DEPLEITO NAS ASSOCIACOES.PERIODO 18 A 20/12/13. SOLIC.1146/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03708</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03035</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64868125</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$224,00 PERÍODO 18-20/12/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899983</Id></row>
<row _id="851"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8361873</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 07/10/2013 TRANSP.SERVIDORAS CYBELE PANDINI E GISLANE P/REUNI+O,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦366/2013-STM/SRSC.PROCESSO N¦59708824.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02850</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59708824</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899991</Id></row>
<row _id="852"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.874.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARZINHO AMBROZIO</Favorecido><IdFavorecido>8333266</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.01 DI-RIA P/VIAGENS A VITËRIA 07/10 E 08/10 TRANSPORTAR SERVIDORES P/REUNIiES,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃiES N¦S 363 E 364/2013-STM/SRSC.PROCESSO N¦47911697.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02851</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47911697</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20                                                                                </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339899992</Id></row>
<row _id="853"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>100,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.456.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILENE MACIEL MEDEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8361508</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÃ+O DA 2013NE00763,P/ COBRIR SOLICITAÃ+O DE DI-RIA DA DEFENSORA MARI-LENE MACIEL DE MEDEIROS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00765</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00765</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64149650</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAR DO MUTIRAÕ DA DEFNSORIA PÚBLICA NA COAMRCA DE JAGUARÉ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2117</CodigoAcao><Acao> DEFENSORIA PUBLICA COMUNITARIA                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900000</Id></row>
<row _id="854"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.101.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WAGNER RODRIGUES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8365017</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.     REMESSA N. 50027 OB - 2013OB02179                           MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00040</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00579</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61025283</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2013, A PEDIDO DO NEACD.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900006</Id></row>
<row _id="855"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1029,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.672.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO ANTONIO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8321017</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VISTORIA TECNICA DE MUDAS CITRICAS E SEMANA DE CITRICULTURA, EM  CORDEIROPOLIS/SP, DIAS 02 A 08/06.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02379</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01622</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>571</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>3394</CodigoAcao><Acao> GERACAO/ADAPTACAO DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900009</Id></row>
<row _id="856"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.303.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TARCISIO FELETI DE CASTRO</Favorecido><IdFavorecido>8363580</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REUNIAO AGROECOLOGIA E PAIS, EM D. MARTINS, DIA 06/06.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02380</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01594</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900010</Id></row>
<row _id="857"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.240.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO DANORATO CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8344548</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIA EM VIAGEM P/ PARTICIPAR DA SESSAO  ORDINARIA PERANTE O EGRE GIO CONS. SUPERIOR DA DP,IDA 28/02 RETORNO 01/03/ 13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00251</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00251</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61411485</CodigoProcesso><Processo>SESSÃO ORDINÁRIADO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900016</Id></row>
<row _id="858"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.747.844-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BERNAURY LUIS QUITHE DUARTE DE A. VASCONCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8360061</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIA EM VIAGEM P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE GUACUI, IDA 28/02 RETORNO 01/03/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00252</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00252</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61407747</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900017</Id></row>
<row _id="859"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1800,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PILAR LUCAS DA SILVA NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8362930</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A EXTENSÒO EM RIO NOVO DO SUL, NOS DIAS 01 E 02/03,08 E 09/03,15 E 16/03,22 E 23/03 AMBOS AS09 HRS.        2013ND00261.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00253</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00253</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900018</Id></row>
<row _id="860"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2700,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.114.796-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICK JOSE SOUTO</Favorecido><IdFavorecido>8361556</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 6 DIßRIAS REF.A A ATENDIMENTO NA -REA CÝVEL DA COMARCA DE SÒO GABRIEL DA PALHA CONFORME DESIGNAþÒO DO DPG , NOS DIAS 04 E 05/03,11 E 12/03,18 E 19/03,25 E 26/03 AMBOS AS 14:00HRS.          2013ND00260</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00254</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00254</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900019</Id></row>
<row _id="861"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1350,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.660.185-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PRISCILA LIBORIO BABOSA</Favorecido><IdFavorecido>8361831</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 3 DIßRIAS REF. A ATENDIMENTO EM EXTENSÒO NA COMARCA DE FUNDÒO/ES,NOS DIAS 04 A 05/03 AS 13H E 11 A 12/03 AS 13H.  2013ND00259.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00255</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00255</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900020</Id></row>
<row _id="862"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.444.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALTAIR LUBE</Favorecido><IdFavorecido>8320431</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVOLUCAO DE DIARIA NAO REALIZADO NO DIA 25/10/13, CONFORME ESTRATO BANCARIO, PROCESSO 60857161.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00895</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00307</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857161</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900034</Id></row>
<row _id="863"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.169.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IZAIAS LUCAS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8338832</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVOLUCAO DE DIARIAS REF.OS DIAS 25 E 26/09/13, CONFORME EXTRATO BANCARIO  NO PROCESSO 60876174.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00896</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00438</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60876174</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO HEMOES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900035</Id></row>
<row _id="864"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-1,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.169.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IZAIAS LUCAS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8338832</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVOLUCAO DE DIARIAS REF.OS DIAS 25 E 26/09/13, CONFORME EXTRATO BANCARIO  NO PROCESSO 60876174.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00897</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00438</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60876174</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO HEMOES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900036</Id></row>
<row _id="865"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-1146,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.852.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANA ROSA SIRTOLI</Favorecido><IdFavorecido>8368748</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO EM DIARIA DE 15 A18/10/13, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 12/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00913</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08132</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63416468</CodigoProcesso><Processo>PARA BRASÍLIA, PERÍODO 22/09 A 25/09/2013 A PEDIDO DO NEVS, ANEXO SOLICITAÇÃO Nº 173/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4701</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900039</Id></row>
<row _id="866"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.813.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIRO FERREIRA STEIN</Favorecido><IdFavorecido>8338104</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVOLUCAO DE DIARIAS NAO REALIZADA DE 11 A 14/OUT/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 12/11/13 DOPROCESSO 60857617.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00941</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00278</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857617</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900041</Id></row>
<row _id="867"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-646,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.091.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE TADEU MARINO</Favorecido><IdFavorecido>8330904</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVOLUCAO DA DIARIA POR NAO TER IDO A VIAGEM NO DIA 24 A 25/09/13 CONFORME EXTRATO BANCARIO, CON FORME PROCESSO 62963244.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00942</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08173</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62963244</CodigoProcesso><Processo>BRASÍLIA, PERÍODO 01/07 A 02/07/2013 A PEDIDO DO GABINETE.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900042</Id></row>
<row _id="868"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.382.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO SARMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8358033</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A EXTENSÒO NA COMARCA DE RIO BANANAL, NOS DIAS 24 A 25/06/2013 COM RETORNO ßS 13:20H.        2013ND01104.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01123</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01123</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62847759</CodigoProcesso><Processo>ATUAÇÃO DA DEFENSORIA FAZENDÁRIA DE CARIACICA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900046</Id></row>
<row _id="869"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.620.336-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERCULANO FELIPE RIBEIRO DE AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8360394</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A -GUIA BRANCA DIA 10/10 P/SUPERVIS+O PMCH E REUNI+O AN-LISE EPIDEMIOLËGICA E OPERACIONAL DA HANSENIASE,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦007/2013.PROCESSO N¦59073837.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02905</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00156</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59073837</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900047</Id></row>
<row _id="870"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.241.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLEBAS LOUREIRO</Favorecido><IdFavorecido>8328822</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM A LINHARES 09/05 PROCESSO 60910500</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02196</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00110</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60910500</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900048</Id></row>
<row _id="871"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.211.505-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANATÚCIA SILVA SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8361595</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A ATENDIMENTO E MANIFESTAþÒO EM PROCESSOS, NOS DIAS 24 A 25/06/2013 COM RETORNO ßS 13:30 HORA2013ND01093.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01124</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62834754</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTO E MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900050</Id></row>
<row _id="872"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>225,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.051.656-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO RODRIGUES MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8337643</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 0,5 DIARIA EM VIAGEM P/ ATUAR EM JURI POPULAR NA COMARCA DE SAO MATEUS DIA 24/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01125</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01125</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62849980</CodigoProcesso><Processo>JÚRI NA COMARCA DE SÃO MATEUS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900051</Id></row>
<row _id="873"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.170.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RUTILEA DADALTO CABRAL</Favorecido><IdFavorecido>8359574</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIA EM VIAGEM P/ ATUAR POR EXTENSAO NO OFICIO CRIMINAL DE CARIA CICA, IDA 25/06 RETORNO  26/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01126</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01126</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62867687</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NO 1º OFÍCIO CRIMINAL DE CARIACICA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900052</Id></row>
<row _id="874"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>375,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.960.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO</Favorecido><IdFavorecido>8351924</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIA EM VIAGEM P/ PARTICIPAR DE MUTIRAO DE EXAME DE DNA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IDA 27/06 RETORNO 28/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01127</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01127</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62865528</CodigoProcesso><Processo>MUTIRÃO DE EXAME DE DNA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2143</CodigoAcao><Acao> REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900053</Id></row>
<row _id="875"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.240.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO DANORATO CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8344548</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A ATUAR POR EXTENSÒO NA COMARCA DE ATÝLIO VIVACQUA, NOS DIAS 24 A 25/06 ÓS 18:00H.           2013ND01112.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01128</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01128</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62852809</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900054</Id></row>
<row _id="876"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>225,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.578.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ENOCK ROSA PAULINO</Favorecido><IdFavorecido>8317787</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 0,5 DIARIA REFERENTE A  ATUAþÒO PERANTE O TRIBUNAL DO J·RI NA COMARCA DE MARILÔNDIA, NO DIA 26/06 ÓS 20:00H.      2013ND01114.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01129</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01129</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62847821</CodigoProcesso><Processo>JURI NA COMARCA DE MARILÂNDIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900055</Id></row>
<row _id="877"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.318.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WELTON DA SILVA FELISBERTO</Favorecido><IdFavorecido>8359886</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM A PINHEIROS EM 15/05 PROCESSO 61879045</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02198</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01021</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61879045</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WELTON DA SILVA FELISBERTO PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900057</Id></row>
<row _id="878"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.200.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAINAINA MANHAES COIMBRA PERES</Favorecido><IdFavorecido>8346502</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIARIA NO MES DE OUT/13 COTA OUT/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01350</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00870</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64332870</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO Nº 151/2013 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR JANAINA MANHAES COIMBRA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900080</Id></row>
<row _id="879"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.791.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERT URSINI DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A J·RI NA COMARCA DE SÒO MATEUS, NOS DIAS 30/06 A 01/07 ÓS 22:00H.  2013ND01113.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01130</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01130</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62853155</CodigoProcesso><Processo>JÚRI NA COMARCA DE SÃO MATEUS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900081</Id></row>
<row _id="880"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>739,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.721.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8323107</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR SEIS DIARIAS NO MES DE         OUT/13 COTA OUT/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01351</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00876</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64333779</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO Nº 154/2013 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ZILMA M. S. PEREIRA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900090</Id></row>
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<row _id="884"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.249.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8347064</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO DOS  SANTOS VIEIRA, EM VIAGEM OFICIAL A SAO MATEUS/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01888</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01126</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64656721</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES JADIR JOSÉ PÉLA E LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DESENVOLVIMENTO EM DESTAQUE EM SÃO MATEUS-ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900100</Id></row>
<row _id="885"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.557.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILMARA BARBOSA RIBEIRO ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8335373</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA PARA PARTICIPAR  DO CURSO DE FORMAÃAO DE MEDIDORES DO PROJ MULT MATEMATICA DIA 11/03/13. SAO MATEUS/VITORIA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01343</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01317</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61402052</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 9/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900101</Id></row>
<row _id="886"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>560,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.973.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DILMA BARCELOS BRAGANþA</Favorecido><IdFavorecido>8327889</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR CINCO DIARIAS NO MES DE     OUT/13 COTA OUT/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01354</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00873</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64332519</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO Nº 150/2013 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR DILMA BARCELOS BRAGANÇA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900105</Id></row>
<row _id="887"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.595.756-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LOURDES RUELA TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8336097</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR MEIA DIARIA NO MES DE OUT/13COTA OUT/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01355</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00872</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64332977</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO Nº 155/2013 - PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR LOURDES RUELA TEIXEIRA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900106</Id></row>
<row _id="888"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.953.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AMARILDO FERNANDES DA VITORIA</Favorecido><IdFavorecido>8335531</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DIARIAS EM VIAGEM A LINHARES DIA 27/02/13 PROCURADOR ROBSON F.BORTOLINI E MOTORISTA AMARILDO F.DA VITORIA, CFE CI/PGE/PTR 025/2013, PROCESSO  61799955.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00371</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00006</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60803070</CodigoProcesso><Processo>CI/GEAD/PGE/Nº015/2013 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO, OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT/AMARILDO FERNANDES DA VOTÓRIA EXERCÍCIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900110</Id></row>
<row _id="889"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.623.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONE PEIXOTO PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8336296</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 01 DIARIA EM SERVICODO  MUNICIPIO  DE VITORIAPARA NOVA VENECIA, NO PE-RIODO DE 01 A 02/08, CON-FORME CI 093/13- BANDA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01116</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01116</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63302780</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900131</Id></row>
<row _id="890"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.965.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8337714</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL SILVA,EM VIAGEM OFICIAL A ALEGRE/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01889</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01127</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64793400</CodigoProcesso><Processo>RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR DANIEL SILVA -PARA O M UNICIPIO DE ALEGRE PARA BUSCAR MAQUETE QUE SERÁ EXPOSTA NA FEIRA DO VERDE.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900140</Id></row>
<row _id="891"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>450,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.398.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANO SATOSHI SOUZA SUZUKI</Favorecido><IdFavorecido>8357136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,0 DI-RIA P/ ATUAR POR EXTENS+O NA COMARCA DEDE MARATA¦ZES, NOS DIAS 10 E 11/10.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01638</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01638</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64101460</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE MARATAÍZES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900143</Id></row>
<row _id="892"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.588.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRESSA CHRISTIANE PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8365565</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 0,5 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A ALFREDO CHAVES, NO DIA 21/11/13 P/ REUNIAO REL. AO CONVENIO CPID.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00957</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00536</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64530566</CodigoProcesso><Processo>NO DIA 21/11/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>571</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</SubFuncao><CodigoPrograma>168</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4421</CodigoAcao><Acao> FOMENTO   A   EXPANSAO   DA    INFRAESTRUTURA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900151</Id></row>
<row _id="893"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.104.225-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDMILSON COSTA TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8366706</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 0,5 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A ALFREDO CHAVES, NO DIA 21/11/13 P/ REUNIAO REL. AO CONVENIO CPID.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00958</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00537</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64530299</CodigoProcesso><Processo>NO DIA 21/11/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>571</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</SubFuncao><CodigoPrograma>168</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4421</CodigoAcao><Acao> FOMENTO   A   EXPANSAO   DA    INFRAESTRUTURA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900152</Id></row>
<row _id="894"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.443.018-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVANA BARBOSA SILVERIO</Favorecido><IdFavorecido>8353373</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR, SILVANA BARBOSA SILV+RIO, DO DIA 05 DE DEZEMBRO/13, INCLUSA NA FL 028,  PROCESSO 60853905/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02383</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00026</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2716</CodigoAcao><Acao> MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900158</Id></row>
<row _id="895"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>106,1400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.501.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIS CARLOS DE SOUZA NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8314712</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 01 DIARIA EM SERVICODO  MUNICIPIO DE  VITORIAPARA NOVA VENECIA, NO PE-RIODO DE 01 A 02/08, CON-FORME CI 093/13- BANDA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01117</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01117</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63302780</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900165</Id></row>
<row _id="896"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>106,1400</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.856.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8336664</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 01 DIARIA EM SERVICODO MUNICIPIO  DE  VITORIAPARA NOVA VENECIA, NO PE-RIODO DE 01 A 02/08, CON-FORME CI 093/13- BANDA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01118</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63302780</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900169</Id></row>
<row _id="897"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>504,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.994.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO DE FREITAS FELICIANO</Favorecido><IdFavorecido>8367735</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>FORMAþÒO A COR DA CULTURA,EM COLATINA,DE 05 A 09/08/13.PROC.N¦ 63222370</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08642</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11859</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63222370</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900170</Id></row>
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<row _id="899"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>509,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.638.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALBACI GOMES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8356661</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIA REF MODULO IV DA FORMACAO PARA OS SUPERVISORES ESCOLARES-PROCESSO N¦ 63418100</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08665</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11878</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63418100</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 17/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900172</Id></row>
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<row _id="905"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.541.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO FARIAS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8338703</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::02857) DESTINO: SANTA TERESA - DE 31/08/2013 A 01/09/2013 - OBJETIVO: PARTICIPAÃ+O NO II CONCURDO REGIONAL DE QUEIJOS</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02639</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02639</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61294861</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 95,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900191</Id></row>
<row _id="906"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>285,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.907.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO ROVETTA PASSAMANI</Favorecido><IdFavorecido>8343426</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) INDENIZACAO DIARIAS SERVICOS DO SETOR DE ECF EM C.DO CASTELO,MARATAIZES,DIVINO S.LOURENCO,SAO J.DOS CALCADOS,DORES RIO PRETO DIAS 10,11,16,17,</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00460</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00460</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60694033</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JANEIRO/13 SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900200</Id></row>
<row _id="907"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>285,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.347.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO MARINS PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8351252</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) INDENIZACOES DIARIAS DO SETOR DE ECF EM C.DO CASTELO,MARATAIZES,DIVINO SAO LOURENCO,SAO J.DOS CALCADOS,DORES RIO PRETO DIAS 10,11,16,17,23,24/</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00461</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00461</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60694033</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JANEIRO/13 SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900201</Id></row>
<row _id="908"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.337.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDISON MARCELINO MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8318571</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE ¢  DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 09/01/2013, CONF. IS N¦ 102/13, DE VIT¾RIA P/SANTA TERESA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00153</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00027</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900202</Id></row>
<row _id="909"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.440.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIMILSON BERNADINO</Favorecido><IdFavorecido>8330140</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE ¢  DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 09/01/2013, CONF. IS N¦ 102/13, DE VIT¾RIA P/SANTA TERESA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00154</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00028</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900203</Id></row>
<row _id="910"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>949,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.707.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADEMAR ESPINDULA_JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8332471</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::02858) DESTINO: PALMAS - TOCANTINS - DE 03/09/2013 A 06/09/2013 - OBJETIVO: REUNI+O TECNICA COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMAM</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02640</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02640</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61913812</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 676,80 PARA FAZER AS DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900204</Id></row>
<row _id="911"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>949,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.390.838-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABRICIO VALENTIM ZANZARINI</Favorecido><IdFavorecido>8357988</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::02859) DESTINO: PALMAS - TOCANTINS - DE 03/09/2013 A 06/09/2013 - OBJETIVO: REUNI+O TECNICA COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMAM</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02641</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02641</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61287512</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 760,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900205</Id></row>
<row _id="912"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1008,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE MARIA MAGEVSKI</Favorecido><IdFavorecido>8334610</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::02860) DESTINO: ALFREDO CHAVES E DOMINGOS MARTINS - DE 02/09/2013 A 13/09/2013 - OBJETIVO: REALIZARMONITORAMENTO DE MORCEGOS: ABRIGOS, FONTE DE ALIMENTAÃ+O E NOVOS ABRIGOS</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02642</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02642</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61245950</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 855,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900206</Id></row>
<row _id="913"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>560,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.344.368-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO MARTINS STEFFEN</Favorecido><IdFavorecido>8316051</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::02879) DESTINO: LINHARES, ECOPORANGA E PEDRO CAN-RIO - DE 03/09/2013 A 20/09/2013 - OBJETIVO: REUNIOES E VISTORIAS</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02660</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02660</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61313106</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 380,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900207</Id></row>
<row _id="914"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>504,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.310.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON PEDROSA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8366150</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: MANTENOPOLIS - DE 05/08/2013 A 09/08/2013 - OBJETIVO: MEDICOES TOPOGRAFICAS.  PROC: 63050358</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04002</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02314</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63050358</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 347,20 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900208</Id></row>
<row _id="915"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.390.838-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABRICIO VALENTIM ZANZARINI</Favorecido><IdFavorecido>8357988</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: RIO NOVO DO SUL - EM 31/07/2013 - OBJETIVO: LANCAMENTO DA IN DE EXPLORACAO DO FRUTO DA PALMEIRA JUCARA.  PROC: 61287512</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04003</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02315</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61287512</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 760,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900209</Id></row>
<row _id="916"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>8,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.022.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO PARREIRAS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8332622</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: SANTA MARIA DE JETIBA - EM 30/07/2013 - OBJETIVO: REEMBOLSO DE DIARIAS CONFORME INCISO II DO ARTIGO 17 DO DECRETO N¦3328-R DE 17/06/2013.  PROC: 62803220</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04004</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02316</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62803220</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>603</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao> INSPECAO  E  FISCALIZACAO   DOS  PRODUTOS  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900210</Id></row>
<row _id="917"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.733.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROGERIO DA VITORIA PESSANHA</Favorecido><IdFavorecido>8365740</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM A SOORETAMA 22/05 CI 465</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01556</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01065</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62605585</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900211</Id></row>
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<row _id="919"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.881.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LORENA CRUZ RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8359280</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DA DESPESA COM 1 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE SAO G.DA PALHA DIA 16/05 E JAGUARE DIA 15/05.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01558</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01067</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62355880</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900213</Id></row>
<row _id="920"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1995,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.091.788-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE ANTONIO FAVA VARGAS</Favorecido><IdFavorecido>8344428</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP PGTO REF. ESTIMATIVO DE DIßRIA,DESPESA REF. MÛS DE MARþO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01343</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01343</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900226</Id></row>
<row _id="921"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1995,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.637.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRO PEREIRA LEMOS</Favorecido><IdFavorecido>8349129</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP PGTO REF. ESTIMATIVO DE DIßRIA,DESPESA REF. MÛS DE MARþO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01344</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01344</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900227</Id></row>
<row _id="922"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.777.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO</Favorecido><IdFavorecido>8328273</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE ¢  DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 09/01/2013, CONF. IS N¦ 102/13, DE VIT¾RIA P/SANTA TERESA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00155</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00031</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900228</Id></row>
<row _id="923"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.152.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO SILVA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8324125</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF.A 1/2 DIARIA P/LINHARES,DIA 22/4/13,A FIM DE CONDU  ZIR O SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA/SESP.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00872</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00421</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62122479</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900236</Id></row>
<row _id="924"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.024.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIDER MARQUES LEANDRO</Favorecido><IdFavorecido>8337803</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE ¢  DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 09/01/2013, CONF. IS N¦ 102/13, DE VIT¾RIA P/SANTA TERESA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00156</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00047</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900237</Id></row>
<row _id="925"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.121.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE FILHO MOITIM DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8329003</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE ¢  DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 09/01/2013, CONF. IS N¦ 102/13, DE VIT¾RIA P/SANTA TERESA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00157</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00051</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900238</Id></row>
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<row _id="927"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.111.828-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA RODRIGUES GOMES CONRADO</Favorecido><IdFavorecido>8331043</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA REUNIAO REGIONAL MUTLICURSO MATEMATICA PARA ORIENTACOES FINAIS ANO 2013 E ENTREGA DOS CERTIFICADOS. DIA 06/11/2013. PROC.64370984.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13703</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16441</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64370984</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900254</Id></row>
<row _id="928"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.747.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DECIO COGO DE AGUIAR</Favorecido><IdFavorecido>8351226</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA REUNIAO REGIONAL MUTLICURSO MATEMATICA PARA ORIENTACOES FINAIS ANO 2013 E ENTREGA DOS CERTIFICADOS. DIA 06/11/2013. PROC.64370984.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13703</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16446</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64370984</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900255</Id></row>
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<row _id="935"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.953.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IRINETE RODRIGUES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8339804</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 25/03/2013, CONF. IS. N¦ 717, DE S.G.DA PALHA P/COLATINA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03237</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00117</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614722</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN SÃO GABRIEL DA PALHA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900282</Id></row>
<row _id="936"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.998.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8322530</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 25 E 26/03/2013, CONF. IS. N¦ 717, DE S.G.DA PALHA P/COLATINA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03238</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614722</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN SÃO GABRIEL DA PALHA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900283</Id></row>
<row _id="937"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.784.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO POMPERMAYER</Favorecido><IdFavorecido>8350335</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIA GEM A CACH. ITAPEMITIM</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02087</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02087</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60922273</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 1.662,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/01/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900292</Id></row>
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<row _id="941"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.048.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CELIO LOUBACK ROHR</Favorecido><IdFavorecido>8327375</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COMPLEMENTACAO DE 1,0 DIARIA DEVIDO NECESSIDADE DE PERMANENCIA DO SERVIDOR NO LOCAL DA VIAGEM.SLC.991/13.2013NE02434</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03276</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02529</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64372936</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$392,00 PERÍODO 04-07/11/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900296</Id></row>
<row _id="942"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.184.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIO SILVIO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8348580</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIAS P/MONTANHA, CONDUZIR EQUIPE DO NSR P/CAPACITACAO NO IV ENCONTRAO DA JUVENTUDE RURAL.PERIODO 16 A 17/11/13.SOLIC.01038/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03278</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02541</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64504999</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$168,00 PERÍODO 16,17/11/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900297</Id></row>
<row _id="943"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.947.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO RODRIGUES SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8347855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO   DIARIAS PARA CONCEIÃ+O DA BARRA PELA CORREGEDOR</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03023</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01324</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900298</Id></row>
<row _id="944"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.173.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS LINDEMBERG MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8325241</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM  25 E 26/03/2013, CONF. IS. N¦ 708, DE S.JOSÚ DO CALþADO P/CACHOEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03239</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00144</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614471</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN GUAÇUI REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900302</Id></row>
<row _id="945"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.333.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8338675</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 2 E 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO,EM 25/26/27 E 28/03/2013,CONF.IS.N¦710,DE P.BELO P/JAGUARÚ,S.G.DA PALHA E S.MATE</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03240</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00127</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614625</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN MUCURICI REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900303</Id></row>
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<row _id="948"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.009.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO CARLOS FULADOR</Favorecido><IdFavorecido>8358252</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA REF. 0,5 DIARIA  P/ O SERVIDOR ACOMPANHAR O A SRA. SUBSECRETARIA NOIV FORUM DE TURISMO DE   SANTA TERESA EM 21FEV13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00088</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00088</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900314</Id></row>
<row _id="949"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.734.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCO ANTÈNIO GRILLO</Favorecido><IdFavorecido>8365147</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA REF. 0,5 DIARIA  P/ SERVIDOR PARTICIPAR DEREUNIiES C/ PREFEITOS NOSMUNIC. DE LARANJA DA TER RA, AFONSO CLAUDIO, CONC.CASTELO E BREJETUBA DE 21A 22FEV2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00089</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00089</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900315</Id></row>
<row _id="950"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.504.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO SANTANA PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8317611</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPE COM DESP DE 1/2 DIARIA REF A RESSARC EM VIAGEM A VILA VELHA E CARIACICA NO DIA 27/05/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE04666</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04666</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62784641</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 90,00 RF. VIAGEM A VILA VELHA E CARIACICA NO DIA 27/05/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900318</Id></row>
<row _id="951"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.843.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MOISES ROCHA ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8355636</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP DE RESSARC EM 1/2 EM VIAGEM A S MATEUS]</HistoricoDocumento><Documento>2013NE04667</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04667</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63103966</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR 280,00 PARA DESPESA EM VIAJEM SAO MATEUS NO DIA 29/05/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900319</Id></row>
<row _id="952"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.106.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LORENA BARRETO SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8357024</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A S.GB.PALHA P/REINSP.SANIT. HOSP.FERNANDO SERRA P/ADEQUACOES, CF. AUTO REQUIS. 094/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01480</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00060</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>52062414</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS </Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900321</Id></row>
<row _id="953"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>218,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.151.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA APARECIDA BISSI</Favorecido><IdFavorecido>8332104</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGT.2 DIARIAS REF.VIAGENS A VITORIA 19/20 E 28/06/13 P/TREINAMENTO 8 SIGA E SIGA CATAL. MATERIAIS, CF. AUTO REQUIS. 020 E 023/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01481</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>52865410</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900322</Id></row>
<row _id="954"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-218,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.668.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIANO ALMEIDA TIBURCIO</Favorecido><IdFavorecido>8368683</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.     REMESSA N. 02507 OB - 2013OB02325                           MOTIVO InsuficiÛncia de saldo</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00115</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02323</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63917130</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA CLAUDIANO ALMEIDA TIBURCIO</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4716</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900328</Id></row>
<row _id="955"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-218,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.936.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLEICE LEONTINA MORANDI XAVIER</Favorecido><IdFavorecido>8357270</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.     REMESSA N. 02507 OB - 2013OB02326                           MOTIVO InsuficiÛncia de saldo</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00116</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02325</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63917068</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA GLEICE MORANDI XAVIER</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4716</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900329</Id></row>
<row _id="956"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-218,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.223.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARY LEAL FARIA</Favorecido><IdFavorecido>8366528</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.     REMESSA N. 02507 OB - 2013OB02349                           MOTIVO InsuficiÛncia de saldo</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00118</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02324</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63916924</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA ARY LEAL FARIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4716</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900331</Id></row>
<row _id="957"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.058.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LAERTE MOZELLI VARGAS</Favorecido><IdFavorecido>8341068</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 24 E 27/04/2013,CONF. IS.N¦ 923, DE MUQUI P/ALEGRE E MARATAIZES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04519</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00133</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614595</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN MIMOSO DO SUL REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900333</Id></row>
<row _id="958"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.152.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE LUIZ DE CASTRO FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8340253</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 24/04/2013,CONF. IS.N¦ 919, DE IUNA P/ALEGRE</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04520</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00135</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN IUNA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900334</Id></row>
<row _id="959"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.625.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WELINGTON SANTOS SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8347397</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPE COM DESP DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VV E CARIACICA NO DIA 27/05/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE04668</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04668</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62784641</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 90,00 RF. VIAGEM A VILA VELHA E CARIACICA NO DIA 27/05/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900335</Id></row>
<row _id="960"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.869.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS</Favorecido><IdFavorecido>8314782</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 24/04/2013,CONF. IS.N¦ 919, DE IUNA P/ALEGRE</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04521</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN IUNA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900338</Id></row>
<row _id="961"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.644.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALAN SOARES SIQUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8356031</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 25/04/2013,CONF. IS.N¦ 940, DE COLATINA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04522</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01442</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614420</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN COLATINA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900339</Id></row>
<row _id="962"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.988.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALTINO DE SOUSA E SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8323134</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL 2013NL06165,PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS PROCESSO 61334359.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06636</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03590</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61334359</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 665,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900342</Id></row>
<row _id="963"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.974.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO DE ANDRADE CARNEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8343959</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VITORIA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE04669</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04669</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62424467</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 190,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO 22/05/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900345</Id></row>
<row _id="964"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.884.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO DE PAULA MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8346864</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP DE 1/2 DIARIA VIAGEM A VITORIA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE04670</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04670</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62424467</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 190,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO 22/05/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900346</Id></row>
<row _id="965"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.221.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADENILTON DE VARGAS CORREIA</Favorecido><IdFavorecido>8345559</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPE COM DESP DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/06/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE04671</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04671</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62863479</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR 112,00 REFERENTE A VIAJEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/06/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900347</Id></row>
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<row _id="967"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.894.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HOROLDO M. PICALO JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8341487</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.REF.MEIA DIARIA P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 04/09/2013 P/REPARO E MANUTENCAO DE RADIO E TELEFONIA NO CIODES SUL.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01728</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00812</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63719770</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900359</Id></row>
<row _id="968"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.618.856-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA CLARA VIVACQUA DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8330481</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 0,5 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ITARANA PARA VISTORIAR  OBRAS COM RECURSOS DO FRD NO DIA 19/04/13 - PROC. 62074121</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00447</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00182</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62074121</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE MARIA CLARA VIVACQUA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICIPÍO DE ITARANA-ES, DIA 19/04/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2230</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>27201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900370</Id></row>
<row _id="969"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.403.466-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ANDRE FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8315600</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 0,5 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ITARANA PARA CONDUZIR   TECNICA NO DIA 19/04/13 - PROC. 62074121</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00448</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00183</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62074121</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE MARIA CLARA VIVACQUA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICIPÍO DE ITARANA-ES, DIA 19/04/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2230</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>27201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900371</Id></row>
<row _id="970"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELEOTERIO JOSE BRAGATO</Favorecido><IdFavorecido>8336383</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 25/04/2013,CONF. IS.N¦ 940, DE COLATINA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04523</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00152</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614420</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN COLATINA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900380</Id></row>
<row _id="971"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.035.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VERA LUCIA LIEVORE CURSUOL</Favorecido><IdFavorecido>8325084</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. DIARIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01480</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01480</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63086484</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440916</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2725</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900382</Id></row>
<row _id="972"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.257.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IRILDA MORO FERREIRA LEITAO</Favorecido><IdFavorecido>8334361</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA ASSESSORAR A SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL E AVA-LIAR IN LOCO AS SOLICITACOES REF A CONTTRATACAO DE CUIDADOR NO MUNICIPIO DE  MIMOSO DO SUL, NO DIA 22/04/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03215</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03239</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62076043</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE IRILDA MORO FERREIRA LEITAO E MARIA JULIA DE MEDEIROS MANGARAVITE (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900399</Id></row>
<row _id="973"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2604,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.745.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8340596</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ALBERTINA MARIA SALOMAO ROCHA PARA O EXERCICIO DE 2013, CONFORME NDR 00368.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00505</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00505</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60861762</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 3013, A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900410</Id></row>
<row _id="974"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1333,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.724.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO GONCALVES DIAS NETO</Favorecido><IdFavorecido>8326290</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE ANTONIO GONCALVES DIAS NETO PARA O EXERCICIO DE 2013, CONFORME NDR 00369.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00507</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00507</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60928190</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 2.160,00, PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AOS DEPARTAMENTOS MÉDICOS LEGAIS DO ESTADO, CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900411</Id></row>
<row _id="975"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>509,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.695.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8314888</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 3,5 DIARIAS + 30%-LINHARES X VITORIA - PERIODO 1 ATUALIZACAO GESTAO DE RISCO DE DESASTRES-REPDEC</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00590</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00647</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900412</Id></row>
<row _id="976"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>509,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.733.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOCASSIO F. ROVETTA RAYMUNDO</Favorecido><IdFavorecido>8353674</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 3,5 DIARIAS + 30%-LINHARES X VITORIA - PERIODO 19/11 A 22/11-CURSO ATUALIZACAO GESTAO DE RISCO DE DESASTRES-REPDEC</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00591</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00648</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900413</Id></row>
<row _id="977"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>509,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.061.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERBET DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8334961</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 3,5 DIARIAS + 30%-LINHARES X VITORIA - PERIODO 19/11 A 22/11-CURSO  ATUALIZACAO GESTAO DE RISCO DE DESASTRES-REPDEC</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00592</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00649</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900414</Id></row>
<row _id="978"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.490.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TIAGO SILVA TORRES</Favorecido><IdFavorecido>8358268</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA C/ 1 E 1/2 DIARIA REF VIAGEM A SERVICO EM CACHOEIRO 04 E 05/04 ND 769</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00726</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00726</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61986356</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900428</Id></row>
<row _id="979"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.409.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSIMERY ROSA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8365532</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA C/DIßRIAS REF VIAGEM A BAIXO GUANDU, COLATINA E MARILANDIA 18 E 19/09 ND 2639</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02194</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02194</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62347535</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: ROSIMERY ROSA SILVA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900432</Id></row>
<row _id="980"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.913.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE FRANCISCO RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8362552</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA C/DIARIAS REF VIAGEM A PINHEIROS E MONTANHA 26 E 27/09/13 ND 2638</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02195</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02195</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61592099</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900433</Id></row>
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<row _id="982"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.386.776-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JANDERSON CHAVES SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8365857</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA C/ 1/2 DIßRIA REF VIAGEM A CACHOEIRO EM 13/11/13 ND 03252</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02879</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02879</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64555127</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JANDERSON CHAVES SANTOS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900436</Id></row>
<row _id="983"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.352.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO JOSE BOLZANI</Favorecido><IdFavorecido>8337087</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 25/04/2013,CONF. IS.N¦ 940, DE COLATINA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04524</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00150</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614420</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN COLATINA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900440</Id></row>
<row _id="984"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.017.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANTOS BARRAQUE FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8339364</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 25/04/2013,CONF. IS.N¦ 940, DE COLATINA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04525</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00153</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614420</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN COLATINA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900441</Id></row>
<row _id="985"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.048.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDETE DE DEUS CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8330374</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 22 E 23/04/2013,CONF. IS.N¦ 861, DE VIT¾RIA P/CACHOEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04546</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00017</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900442</Id></row>
<row _id="986"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.163.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLAUDIR ALMEIDA ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8332807</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 22 E 23/04/2013,CONF. IS.N¦ 861, DE VIT¾RIA P/CACHOEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04547</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00913</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900443</Id></row>
<row _id="987"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.820.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8353073</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO 1 E 1/2 DIARIAS NOS DIAS 06 E 07/07/13 EM VAIGENS AOS   MUNICIPIOSDE MONTANHA, MUCURICI, JAGUARE E SAO MATEUS/ES ASSES. O EXMO SR. VICE-GOVERNADOR GIVALDO VIEIRA NOS MUNICIPIOS. PROCESSO NUMERO: 629440007.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00571</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00207</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62940007</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 1.680,00 - JULHO A SETEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900453</Id></row>
<row _id="988"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.803.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO CANDIDO MELLO</Favorecido><IdFavorecido>8355300</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE 1/2 DIARIAS NO DIA 07/07/13 EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE VILA VALERIO/ES DA REQUISICAO N¦ 157 DAS FLS. 05. PROCESSO NUMERO: 62939130.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00572</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00202</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62939130</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 1.680,00 - JULHO A SETEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900454</Id></row>
<row _id="989"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.646.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RIVALDARES DE CAMPOS RICARDO</Favorecido><IdFavorecido>8364902</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA C/ 1/2DIARIA REF VIAGEM A SAO MATEUS EM 25/11/13 E MARILANDIA 26/11 ND 3457</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02889</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02889</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64761517</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900467</Id></row>
<row _id="990"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.646.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RIVALDARES DE CAMPOS RICARDO</Favorecido><IdFavorecido>8364902</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA C/DIARIA RE VIAGENS A SAO MATEUS 25/11 E MARILANDIA 26/11 ND 3457</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02890</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02890</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64761517</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900468</Id></row>
<row _id="991"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-45,7000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.486.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LILIAN BRITO PEREIRA BELTRANE</Favorecido><IdFavorecido>8367145</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO TOTAL DA 2013NEL95370, TENDO EM VSITA TER SIDO FEITO COM O VALOR INCORRETO. IS N¦ 1410. PROC. N] 62702696</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05371</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01928</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62702696</CodigoProcesso><Processo>PARA SE DESLOCAR DE SÃO MATEUS PARA VITORIA COM A FINALIDADE DE LEVAR CPU PARA CONSERTO NO SETOR DE INFORMATICA</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900469</Id></row>
<row _id="992"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.853.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDINALDO TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8332464</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 26/12,BUSCAR HIPLOCORITO,CONF.REQ.N¦276  EVA/SRSC.PROCESSO N¦48262536.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03931</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48262536</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO PERIODO DE 2010.                                                                                    </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900471</Id></row>
<row _id="993"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.433.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SONIA MARIA NIPPES</Favorecido><IdFavorecido>8347843</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 21 E 22/06/2013,CONF.IS.1467,DE VIT¾RIA P/LINHARES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07320</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00098</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900475</Id></row>
<row _id="994"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.153.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THAIS PITTOL VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8329711</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 21 E 22/06/2013,CONF.IS.1467,DE VIT¾RIA P/LINHARES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07321</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00100</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900476</Id></row>
<row _id="995"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.810.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDERLEIA NIPPES</Favorecido><IdFavorecido>8320399</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 21 E 22/06/2013,CONF.IS.1467,DE VIT¾RIA P/LINHARES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07322</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900477</Id></row>
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<row _id="997"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.097.528-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDILEUSA MIRANDA DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8321016</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 DIARIAS FINAL.PROMOV.OPERAþÒO EDUCATIVA S.JOÒO, EM 23 E 24/06/2013,CONF.IS N¦1520,DE VITORIA P/ARACRUZ</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07388</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00179</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60736232</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARTA COBRIR DESPESAS COM VIAJENS NA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900482</Id></row>
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<row _id="1000"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.170.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CONCEICAO GOMES DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8316559</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 2 DIARIAS FINAL.PARTIC.DA OPERAþÒO EDUCATIVA INAUGURAR EDUCAR,EM 20/21 E 22/06/2013,CONF.IS.1522,DE VIT¾RIP/ECOPOR.E A.D.NORTE</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07391</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00177</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60736232</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARTA COBRIR DESPESAS COM VIAJENS NA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900485</Id></row>
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<row _id="1004"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.031.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANGELA MARIA SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8342670</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11 E 12/06/2013, CONF. IS N¦ 1347/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA VIT¾RIA P/N.VENÚCIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05402</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00011</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900492</Id></row>
<row _id="1005"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.766.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL CELSTINO ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8330241</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11 E 12/06/2013, CONF. IS N¦ 1347/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA VIT¾RIA P/N.VENÚCIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05402</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00021</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900493</Id></row>
<row _id="1006"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.807.396-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CREMILDA CECILIA SATHLER</Favorecido><IdFavorecido>8316960</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11 E 12/06/2013, CONF. IS N¦ 1347/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA VIT¾RIA P/N.VENÚCIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05402</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00018</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900494</Id></row>
<row _id="1007"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.134.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZINHA APARECIDA BONGIOVANI SATHLER</Favorecido><IdFavorecido>8332596</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11 E 12/06/2013, CONF. IS N¦ 1347/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA VIT¾RIA P/N.VENÚCIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05402</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00099</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900495</Id></row>
<row _id="1008"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.715.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO SANTANA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8367648</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA C/DIßRIA REF VIAGENS A COLATINA 22/11 E 28/11/13 ND 3458</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02891</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02891</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64761347</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900496</Id></row>
<row _id="1009"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>224,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.488.333-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO VIEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8354244</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA DESPESA DE 2DIARIAS REFERNTE A VIAGEMDO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE LINHARES DIA 30/11 A 02/12. ND03464.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02892</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02892</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60875348</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900497</Id></row>
<row _id="1010"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>119,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.657.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IZAIAS ALBINO DA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8335213</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COMPLEMENTACAO DA NL10250  REF. O DECRETO ESTADUAL N¦ 3328-R DE 17/06/13, DIARIAS REALIZADAS DE 17 A 20 E 24 A 27/06/13, PROCESSO 60861959.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL14462</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00414</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60861959</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900500</Id></row>
<row _id="1011"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.301.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE CARLOS DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8366583</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF ENTREGA DE BENS PERMANENTES-PROCESSO N¦ 63657228</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10433</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE13440</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63657228</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE ERONDINO DA COSTA PEREIRA E JOSE CARLOS DO NASCIMENTO (CI/SALMOX/N 52/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900506</Id></row>
<row _id="1012"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.563.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WIVIANE FABRIS FAVARO DANDONI</Favorecido><IdFavorecido>8354697</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF PARTICIPAR DA OFICINA DE REALINHAMENTO DOS PLANOS DE ENSINO QUE SERA REALIZADO NA SRE NOVA VENECIA- PROCESSO N¦ 63091291</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10434</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE13441</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63091291</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900507</Id></row>
<row _id="1013"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.934.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EVALDO JOSE GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8340452</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF REALIZAR EMPLACAMENTO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS ATRAVES DA VERBA FEDERAL E ESTADUAL NA SSEGUINTES ESCOLAS-PROCESSO N¦ 63776944</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10435</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE13443</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63776944</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE CIRO DE AVILA BERTOQUE E EVALDO JOSE GOMES (CI/SPATR/N 141/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900508</Id></row>
<row _id="1014"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1491,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.297.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO CAMPANA ARAGON</Favorecido><IdFavorecido>8337858</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DE DESPESAS C/ 5,5 DI ARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO VMWARE VSPHERE 5: OPTIMIZE AND SCALE, EM SAO PAULO/SP, PERIODO 03 A 08/11/2013.             PROC. 64148980.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02247</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00481</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64148980</CodigoProcesso><Processo>CURSO VMWARE VSPHERE 5 OPTIMIZE AND SCALE (VOS)</Processo><ProcessoAssunto>TREINAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>2286</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900519</Id></row>
<row _id="1015"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1491,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.351.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO RENAULT MONTEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8366261</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DE DESPESAS C/ 5,5 DI ARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO VMWARE VSPHERE 5: OPTIMIZE AND SCALE, EM SAO PAULO/SP, PERIODO 03 A 08/11/2013.             PROC. 64148980.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02248</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00482</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64148980</CodigoProcesso><Processo>CURSO VMWARE VSPHERE 5 OPTIMIZE AND SCALE (VOS)</Processo><ProcessoAssunto>TREINAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>2286</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900520</Id></row>
<row _id="1016"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-119,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.223.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VICTOR MURAD FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8341514</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO DA 2013NL02215 TENDO EM VISTA CUMPRIMENTO AO ARTIGO 60 DA LEI 4320/64, CONF. AUTORIZACAO AS FLS. 11.                                         PROC. 64279529.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02261</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00479</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64279529</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SERASA SOBRE PROJETO DO CARTÃO CIDADÃO E PPP SESP/PRODEST NO DIA 25/10/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2280</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900528</Id></row>
<row _id="1017"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>789,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.968.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANE DE ARAUJO BARROSO</Favorecido><IdFavorecido>8355557</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM TRES E MEIA DIARIAS MAIS 20% DE AJUDA DE  CUSTO PARA VIAGEM MACEIO/AL NOS DIAS 31 DE JANEIROA 03 DE FEVEREIRO DE 2013(PROJETO ACOLHE ALAGOAS) CONFORME O PROCESSO 6108-5693</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00045</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00045</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61085693</CodigoProcesso><Processo>PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANE ARAUJO BARROSO PARTICIPAR DO PROJETO "ACOLHE ALAGOAS", NO ESTADO DE ALAGOAS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900547</Id></row>
<row _id="1018"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.566.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIO ANTONIO FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8328060</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DESP. REF. 0,5 DIARIA P/ MOTORISTA ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA EM VISITA TECNICA AS ALDEIAS INDIGENAS EM ARACRUZ NO DIA 24JUN13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00627</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00393</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900555</Id></row>
<row _id="1019"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.251.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER</Favorecido><IdFavorecido>8326937</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DESP. REF. 0,5 DIARIA P/ SUBSECRETARIA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AS ALDEIAS INDIGENAS EM ARACRUZ NO DIA 24JUN2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00628</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00394</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900556</Id></row>
<row _id="1020"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.024.566-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA RODRIGUES PIRES</Favorecido><IdFavorecido>8357541</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DESP. REF. 0,5 DIARIA P/ SERVIDORA PARTICIPAR DE SEMINARIO EM STA TERESA EM 21NOV2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01310</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00763</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900566</Id></row>
<row _id="1021"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.593.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO BOA MORTE DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8360452</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DESP. REF. 0,5 DIARIA P/ MOTORISTA ACOMPANHAR A TECNICA DA GENTUR EM SEMINARIO EM STA TERESA EM 21NOV2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01311</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00764</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900567</Id></row>
<row _id="1022"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.734.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCO ANTÈNIO GRILLO</Favorecido><IdFavorecido>8365147</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIA P/ SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO DA INST.GOVERNANþA EM PEDRO CANßRIO NO DIA 22/11/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01319</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00765</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900573</Id></row>
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<row _id="1025"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>55,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.014.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO JOSE DA SILVA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8357944</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DA DESP. C/ 0,5 DIARIAS P/ REPRESENTAREM O SECRETARIO DE ESTADO NA 5¬ CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, EM ANCHIETA/ES, DIA 15.05.2013. CONF.PROCESSO: 62390198</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01104</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00962</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62390198</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ REPRESENTAR O SECRETÁRIO NA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900597</Id></row>
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<row _id="1027"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.784.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARGARETH VOLPINI BOANOVA</Favorecido><IdFavorecido>8315815</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DA DESP. C/ 2,0 DIARIAS P/ PART. DA SOLEN. DE ASSIN. DO TERMO DE COOP. TEC. E ENTREGA DE MAT. E UNIF. DOS CAMP. DO FUT. E INAUG. PRACA SAUDAVEL NOS DIAS 22, 23 E 24.05.2013 EM MANTENOPOLIS E PIUMA/ES. CONF. PROCESSO: 62390198</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01106</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00964</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62469860</CodigoProcesso><Processo>PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR REGISTRAR E ORGANIZAR O PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO.(MANTENÓPOLIS).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900599</Id></row>
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<row _id="1034"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.784.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARGARETH VOLPINI BOANOVA</Favorecido><IdFavorecido>8315815</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DESP. C/0,5 DIARIA P/ JAGUARE/ES, NO DIA 14.03.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00920</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00632</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61593990</CodigoProcesso><Processo>PARA O SERVIDORES QUE IRÃO MINISTRAR A APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SESPORT.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900623</Id></row>
<row _id="1035"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.919.525-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DESP. C/0,5 DIARIA P/ SOORETAMA E JAGUARE/ES, NO DIA 14.03.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00921</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00633</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61593990</CodigoProcesso><Processo>PARA O SERVIDORES QUE IRÃO MINISTRAR A APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SESPORT.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900624</Id></row>
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<row _id="1037"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.717.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MILLA SOUZA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8368701</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE /0,5 DIARIA P/AGUA DOCE DO NORTE,ECOPORANGA E MUCURICI/ES, NO DIA 02.04.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00925</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00634</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61859770</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE AGUA DOCE DO NORTE, ECOPORAMGA E MUCURICI.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900626</Id></row>
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<row _id="1039"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.087.981-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROGERIO ALENCAR DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8368294</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO MEIA DIARIA P/JAIR SAMUEL P/VENDA NOVA DIA 19/08/13-RECOLH.DE BENSSETOR DE PATR. E P/ROGERIO ALENCAR-TRANSP.MOVEIS E DIA 23/08/13 P/VENDA NOVA,CACHOEIRO E ALEGRE(TRANSP.SERV.GETEC)SETOR DE VEICULOS PROC.63075180.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02926</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02002</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63075180</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS AGOSTO/13 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900634</Id></row>
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<row _id="1046"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>570,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.318.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSIMEIRE FRANCISCO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8342103</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PCD'S N¦ 65.1, 66.5, 66.7 E 67.54/56/58/60/9/11/13/15/31/32-38/98/100/102/104/62-63/65/67/69/75/77/79/81/40/42/44/30/26/111-113/1/3/5/7 DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00227</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00111</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao> VERIFICACAO E FISCALIZACAO    DAS  ATIVIDADES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900645</Id></row>
<row _id="1047"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1425,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.996.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE AMARO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8341996</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PCD'S N¦ 65.1, 66.5, 66.7 E 67.54/56/58/60/9/11/13/15/31/32-38/98/100/102/104/62-63/65/67/69/75/77/79/81/40/42/44/30/26/111-113/1/3/5/7 DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00227</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00280</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao> VERIFICACAO E FISCALIZACAO    DAS  ATIVIDADES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900646</Id></row>
<row _id="1048"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>712,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.617.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NILSON SEVERINO DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8323778</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PCD'S N¦ 65.1, 66.5, 66.7 E 67.54/56/58/60/9/11/13/15/31/32-38/98/100/102/104/62-63/65/67/69/75/77/79/81/40/42/44/30/26/111-113/1/3/5/7 DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00227</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00040</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao> VERIFICACAO E FISCALIZACAO    DAS  ATIVIDADES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900647</Id></row>
<row _id="1049"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.790.489-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO CARLOS BENASSI</Favorecido><IdFavorecido>8337460</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00522</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00431</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>571</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>3394</CodigoAcao><Acao> GERACAO/ADAPTACAO DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900648</Id></row>
<row _id="1050"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.050.166-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NORBERTO DAS NEVES FRUTUOSO</Favorecido><IdFavorecido>8315947</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00522</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00427</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>601</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>3393</CodigoAcao><Acao> RENOVACAO  E    REVIGORAMENTO   DE   LAVOURAS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900649</Id></row>
<row _id="1051"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.234.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIEDSON BRANDAO LEAL</Favorecido><IdFavorecido>8366257</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES,PERIODO DE 11 A 15/03-V.NOVA-CAPAC.NOVOS SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00523</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00426</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900650</Id></row>
<row _id="1052"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.014.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS</Favorecido><IdFavorecido>8322638</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DESP. C/ 1,5 DIARI A P/ PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO PROJETO PRACA SAUDAVEL - ADEQUACAO A PRACA EXISTENTES NO PERIODO DE 22 A 23.05.2013 EM MANT ENOPOLIS ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01184</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01041</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62457810</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DE CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS DOS PROJETOS PRAÇA SAUDÁVEL-ADAPTAÇÃO DE PRAÇAS EXISTENTES/CAMPEÕES DE FUTURO -(MANTENÓPOLIS).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900655</Id></row>
<row _id="1053"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.455.873-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LILIAN SIQUEIRA DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8345658</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DESP. C/ 1,5 DIARIA P/ACOMPANHAR,REGISTRAR E  E FISCALIZAR  A 2¦ CORRIDA CIDADE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 02.06.2013 EM GUARAPARI ES, PROCESSO 62587617.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01185</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01042</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62587617</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR, REGISTRAR E FISCALIZAR A 2ª CORRIDA CIDADE SAÚDE EM GUARAPARI.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900656</Id></row>
<row _id="1054"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.311.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO ENDLICH SCHMIDT FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8338086</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DESP. C/ 1,5 DIARIA P/ ACOMPANHAR,REGISTRAR E FISCALIZAR A 2¦ CORRIDA CIDADE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 02.06.2013 EM GUARAPARI ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01186</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01043</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62587617</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR, REGISTRAR E FISCALIZAR A 2ª CORRIDA CIDADE SAÚDE EM GUARAPARI.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900657</Id></row>
<row _id="1055"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.885.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MILAN REZENDE DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8354569</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.  DESP. C/ 1,5 DIARI A P/ACOMPANHAR,REGISTRAR E FISCALIZARA 2¦ CORRIDA DACIDADE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 02.06.2013 EM GUARAPARI ES.PROCESSO 62587617.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01187</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01044</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62587617</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR, REGISTRAR E FISCALIZAR A 2ª CORRIDA CIDADE SAÚDE EM GUARAPARI.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900658</Id></row>
<row _id="1056"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>475,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.014.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS</Favorecido><IdFavorecido>8322638</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DA DESP. C/ COBRIR DESP. C/ 5 DIARIAS P/ COORDENAR A INAUGURACAO DA PRACA SAUDAVEL EM PEDRO CANARIO, PINHEIROS, SAO JOSE DO CALCADO, ALEGRE E JERONIMO MONTEIRO NO PERIODO DE 29.05 A 03.06.2013. CONF. PROCESSO: 62601326</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01193</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01051</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62601326</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ COORDENAR A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAUDÁVEL NOS MUNICÍPIOS DE PEDRO CANÁRIO,SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ALEGRE E JERONIMO MONTEIRO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900659</Id></row>
<row _id="1057"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>165,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.014.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO JOSE DA SILVA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8357944</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESP. C/ 1,5 DIARIAS P/ACOMPANHAR O SECRETARIO EM EVENTO APOIADO PELA SESPORT NO PERIODO DE 25 A 26.05.2013 EM LINHARES/ES. CONF. PROCESSO: 62486144</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01194</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01047</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62486144</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR OS EVENTOS APOIADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER (LINHARES).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900660</Id></row>
<row _id="1058"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.679.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO ROGERIO DE OLIVEIRA MELLO</Favorecido><IdFavorecido>8330084</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO MEIA DIRIA P/VENDA NOVA DO IMIGRANTE-FISCALIZACAOVOLANTE SUFIS-S, DIA 04/04/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01111</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00792</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61749320</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2013 - SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900666</Id></row>
<row _id="1059"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.151.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIANE MOREIRA DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8339083</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF.DIARIAS P/ COORDENACOA DE CURSO NO MUNICIPIO DE GUARAPARI NOS DIAS 07 E 08/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01220</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01220</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64385442</CodigoProcesso><Processo>PARA COORDENADORA ELIANE MOREIRA DA COSTA SUPERVISIONAR TURMAS DO PROJETO FORMAÇÃO INICIAL AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE/ACS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4703</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO  E   DESENVOLVIMENTO  DE  PROFIS-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900667</Id></row>
<row _id="1060"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.108.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANA DEMUNER DAS NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8347346</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. DIARIAS P/ COORDENACAO DE CURSO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DE 17 A 19/11/13</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01221</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01221</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64380181</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL ADRIANA DEMUNER DAS NEVES COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900668</Id></row>
<row _id="1061"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>582,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.103.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO NASCIMENTO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8343447</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF 4,0 DIAR + 30% DE 15 A 19/07 A VITORIA P/ REALIZAR CURSO NA   ESESP. SERVIDOR LOTADO EM DOMINGOS MARTINS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03387</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00115</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60834110</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900669</Id></row>
<row _id="1062"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.108.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANA DEMUNER DAS NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8347346</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF.DIARIAS P/ COORDENACOA DE CURSO NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENEDY DE 12 A 14/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01222</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01222</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64378993</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL ADRIANA DEMUNER DAS NEVES COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - PRESIDENTE KENNEDY/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900670</Id></row>
<row _id="1063"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>392,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.108.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANA DEMUNER DAS NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8347346</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. DIARIAS P/ COORDENCAO DE CURSO NO MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DE06 A 09/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01223</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01223</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64359190</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL ADRIANA DEMUNER DAS NEVES PARA COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - BOA ESPERANÇA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900671</Id></row>
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<row _id="1067"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.413.286-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MERCIA REGINA P. DE FIGUEIREDO</Favorecido><IdFavorecido>8359773</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A FAZENDA EXPERIMENTAL DA VENEZA (FAEVE), EM NOVA VENECIA, DIA 30/04.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01138</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01194</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>571</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>3394</CodigoAcao><Acao> GERACAO/ADAPTACAO DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900713</Id></row>
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<row _id="1070"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>336,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.015.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO VASCONCELOS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8390348</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DIARIAS PARA LINHARES PELA ASSESSORIA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02124</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01212</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900717</Id></row>
<row _id="1071"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.041.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIA PITANGA BARCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8359697</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM  30/01/2013, CONF. IS N¦ 194/2013 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/SANTA TERESA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00587</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00037</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900745</Id></row>
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<row _id="1074"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.031.396-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL BARBOSA MARIANO</Favorecido><IdFavorecido>8364128</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM  30/01/2013, CONF. IS N¦ 194/2013 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/SANTA TERESA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00587</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00089</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900748</Id></row>
<row _id="1075"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.024.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR</Favorecido><IdFavorecido>8323352</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL07505, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR N+O REALIZOU A   VIAGEM, IS  N¦ 1887/2013  PROCESSO 60614595.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08109</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00130</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614595</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN MIMOSO DO SUL REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900750</Id></row>
<row _id="1076"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.823.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADNIBAL FERNANDO MATTOS MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8327926</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 26 E 27/08/2013, CONF. IS 2115/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08145</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900751</Id></row>
<row _id="1077"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.024.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIDER MARQUES LEANDRO</Favorecido><IdFavorecido>8337803</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM  30/01/2013, CONF. IS N¦ 194/2013 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/SANTA TERESA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00587</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00047</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900757</Id></row>
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<row _id="1088"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.369.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE HENRIQUE V. G. DA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8333411</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE 1/2  DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 18 E 22/02/2013,CONF. IS N¦ 359/13, DE GUAþUI P/IUNA E M.FREIRE</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01617</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00143</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614471</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN GUAÇUI REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900778</Id></row>
<row _id="1089"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.672.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8325626</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE 1/2  DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 15/02/2013,CONF. IS N¦ 282/13, DE PIUMA P/GUARAPARI</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01618</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00125</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614650</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN PAV PIUMA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900779</Id></row>
<row _id="1090"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.598.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO FARDIN DE AGUIAR</Favorecido><IdFavorecido>8339627</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS, FINAL.DE PARTICIPAR REUNIÒO DA COMISSÒO LEILÒO, EM 15/02/2013, CONF. IS N¦ 384,DE ITARANA P/VIT¾RIA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01629</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00122</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60800615</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA COMISSAO DE LEILAO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900785</Id></row>
<row _id="1091"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.443.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO HADDAD</Favorecido><IdFavorecido>8324873</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS, FINAL.DE PARTICIPAR REUNIÒO DA COMISSÒO LEILÒO, EM 15/02/2013, CONF. IS N¦ 384,DE LARANJA DA TERRA P/VIT¾RIA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01630</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00567</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60800615</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA COMISSAO DE LEILAO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900786</Id></row>
<row _id="1092"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.356-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISAC BERALDO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8382643</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.REF.MEIA DIARIA P/ITAPEMIRIM/ES NO DIA 28/05/2013 P/VERIFICAR MELHOR LOCAL PARA A CONSTRUCAO DA UIP.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01112</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00497</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60911352</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900790</Id></row>
<row _id="1093"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.645.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DOUGLAS SIMPLICIO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8324336</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS, FINAL.DE PARTICIPAR REUNIÒO DA COMISSÒO LEILÒO, EM 15/02/2013, CONF. IS N¦ 386,DE LINHARES P/VIT¾RIA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01631</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00571</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60800615</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA COMISSAO DE LEILAO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900800</Id></row>
<row _id="1094"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.138.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO BITECOURT DOS  SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8336062</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS, FINAL.DE PARTICIPAR REUNIÒO DA COMISSÒO LEILÒO, EM 15/02/2013, CONF. IS N¦ 385,DE ALEGRE P/VIT¾RIA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01632</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00566</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60800615</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA COMISSAO DE LEILAO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900801</Id></row>
<row _id="1095"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>448,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.488.333-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO VIEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8354244</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DESPESA C/DIßRIAS REF VIAGENS SÒO MATEUS 19/6 BAIXO GUANDU 21/6 SÒO MATEUS/CONCEICAO DA BARRA/PINHEIROS/BOA ESPERANþA 25 E 26/6 SOORETAMA/JAGUARE/SÒO MATEUS 01 E 02/07 PROCESSO 60875348</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03045</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01404</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60875348</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900802</Id></row>
<row _id="1096"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.100.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS QUEIROZ DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8319060</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA C/DIßRIA REF VIAGENS A PIUMA 02/07 E ITAGUACU 05/07 PROCESSO 60972408</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03046</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01405</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60972408</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900803</Id></row>
<row _id="1097"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.575.256-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAX WALLACE XAVIER SIQUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8336836</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA O PROC.DAX W.XAVIER SIQUEIRA EM AUDI-ENCIA A SAO MATEUS NO DIA 29/08/2013,CONFORME CI/PTR N.082/2013,DATADO 29/07/2013,COM O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01202</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00490</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63321300</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PTR Nº082/2013 - DESIGNAR SERV. E TRANSP. P/ CONDUZIR EM AUD. DR. DAX WALLACE X. SIQUEIRA PERANTE A V DO TRAB. DE SÃO MATEUS DIA 29/08/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900819</Id></row>
<row _id="1098"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>8,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.106.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LORENA BARRETO SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8357024</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO COMPLEMENTO 2013NL01563 REF.VIAGEM SOLICITADA P/REQUISICAO 094/13, DEVIDO REAJUSTE NO VALOR DIARIA PUBLICADO DIO-ES 18/06/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01491</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00060</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>52062414</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS </Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900820</Id></row>
<row _id="1099"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>17,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.750.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SUELEN CARMINATI</Favorecido><IdFavorecido>8363711</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.COMPL.2013 NL01553 REF.DIARIAS DIAS 21 E 25/06 SOLICITADAS P/REQUIS.92 E96/13, DEVIDO REAJUSTE VALOR DIARIA PUBL. DIO-ES 18/06/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01492</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00059</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58525335</CodigoProcesso><Processo>DE DIARIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900821</Id></row>
<row _id="1100"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.875.136-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ERICO JOSE VIEIRA DE SOUSA LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8337063</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA P/CRITERIO AVALIACAO AUDITORIA SERV.ONCOLOGIA/CIRURGIA CARD.HOSP.MAT.S.JOSE, CF.REQUIS. 18/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01493</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00061</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48041459</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR DR;ERICO  JOSE VIEIRA DE S.LOPES.              CPF;026.875.136-60                                                          </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900822</Id></row>
<row _id="1101"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.785.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISMAEL GOMES SANTOS JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8347693</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE VERIFICAR IN LOCO A EXECUþÒO DOS SERVIþOS DE SINALIZAþÒO HORIZONTAL E VERTICAL, EM 02/03 E 04/12/2013, CONF.IS.3032, PROC. 60743670, DE VIT¾RIA P/BOA ESPERANþA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11911</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02625</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60743670</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO DE DIARIAS PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900837</Id></row>
<row _id="1102"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1310,1000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.716.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MEROIZA FERREIRA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8338103</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA CJDP-MULTAS/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  NOV/2013 - PROCESSO 60538201.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11929</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01784</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62301241</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA REF 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900838</Id></row>
<row _id="1103"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1310,1000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.874.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BARBARA ATTADEMO GONÃALVES</Favorecido><IdFavorecido>8365275</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBROS DA NONA CJDPHABILITAÃ+O  DETRAN/ES REF. REUNIOES OCORRIDAS  M-S NOV/2013 - PROCESSO 64372030</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11930</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03140</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64372030</CodigoProcesso><Processo>EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA O EXERCICIO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900839</Id></row>
<row _id="1104"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.889.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO OLIVEIRA NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8316583</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 1/2 DIARIA P/SANTA TERESA-ES NO DIA 08OUT13, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR, CONF.CI-1574/75/76-2013/NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01668</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00029</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60711280</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 REF PAGAMENTO DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900842</Id></row>
<row _id="1105"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>163,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.579.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIO PENEDO MADUREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8335075</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA DIA 22/08/13 REF REUNIAO COM PRO-CURADOR GERAL DA UNIAO (PGU), DR. LUIZ ADAMS, CFE CI/PGE/GAB 068/2013, PROCESSO 63554828.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01193</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00488</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63554828</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/GAB Nº068/2013 - PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS P/DR.CLÁDIO PENEDO MADUREIRA, TRECHO VOTÓRIA X BRASÍLIA X VITÓRIA COM IDA DIA 22/08/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900846</Id></row>
<row _id="1106"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.163.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLAUDIR ALMEIDA ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8332807</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE REALIZAR MEDIþÒO E FISCALIZAþÒO DOS SERVIþOS DE SINALIZAþÒO HORIZONTAL E VERTICAL, EM 29/30 E 31/01/2013, CONF. IS N¦ 243  PROC. 60743670, DE VIT¾RIA P/S.G.DA PALHA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00470</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00040</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900848</Id></row>
<row _id="1107"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.062.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME CALEFFE SIMOES</Favorecido><IdFavorecido>8342142</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 01 E 1/2 DIARIA P/BARRA DE SAO FRANCISCO-ES, NO DIA 09OUT COM RETORNONO DIA 10OUT13, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CONF.CI-1577/78/79-2013-NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01670</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00017</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60719907</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900855</Id></row>
<row _id="1108"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.077.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>UBIRAJARA EGG DE RESENDE</Favorecido><IdFavorecido>8338603</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 01 E 1/2 DIARIA P/BARRA DE SAO FRANCISCO-ES, NO DIA 09OUT COM RETORNONO DIA 10OUT13, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CONF.CI-1577/78/79-2013-NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01670</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00039</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60708700</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900856</Id></row>
<row _id="1109"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVIO MARTINS AGOSTINHO</Favorecido><IdFavorecido>8315025</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 01 E 1/2 DIARIA P/BARRA DE SAO FRANCISCO-ES, NO DIA 09OUT COM RETORNONO DIA 10OUT13, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CONF.CI-1577/78/79-2013-NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01670</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00038</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60722983</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900857</Id></row>
<row _id="1110"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.590.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IRANI CALOS DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362147</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. EMPENHO DE 0,5 DIARIA DE SAO MATEUS X VILA VELHA, TREINAMENTO, DIA 26/04 DE 2013 C.I 162 ABR/13</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00686</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00465</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2760</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900858</Id></row>
<row _id="1111"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>171,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.119.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SÚRGIO RAMLOW</Favorecido><IdFavorecido>8327361</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 1,8 DIARIA DE SAO MATEUS X ECOPORANGA, BUSCA AQUATICA, DIA 11/02 A 12/02 DE 2013 C.I 059 ABR/13</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00687</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00466</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2760</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900859</Id></row>
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<row _id="1115"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.059.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANANIAS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8319727</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A S.G. DA PALHA, DIA 20/05/13,SAIDA AS 8HS E RETORNO AS 17:30HS, CONDUZINDO O SERVIDOR MURILO GUITO SANTOS,EM VISITA TECNICA A EEEFM SAO GABRIEL DA PALHA. PROC. 60841931.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01534</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60841931</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2520</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900873</Id></row>
<row _id="1116"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.372.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MURILO GUIOTO SANTOS BAPTISTA</Favorecido><IdFavorecido>8369088</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A SAO GABRIEL DA PALHADIA 20/05, PARA VISITA TECNICA A ESCOLA SAO GABRIEL DA PALHA, P/ VISANDO A E-LABORACAO DE PROJETOS DE CONTENCAO E DEFINICAO DE PARAMETROS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01535</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00152</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61147788</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2523</CodigoAcao><Acao> ELAB EST/PROJ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900874</Id></row>
<row _id="1117"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.366.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE LUIS SERVINO ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8366329</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA DE 1DIARIA E MEIA EM VIAGEM A MONTANHA, DIA 06 A 07/06,PARA VISITA TECNICA DE RECONHECIMENTO DE TERRENO DO NOVO FORUM DE MONTANHA,P/EXECUCAO DE SERVIþOS TOPOGRAFICOS . PROC. 61033391.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01586</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00171</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61033391</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900875</Id></row>
<row _id="1118"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.402.475-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELMO PEREIRA RAMOS</Favorecido><IdFavorecido>8367899</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00544</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00492</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900879</Id></row>
<row _id="1119"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.465.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE ARIANI BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8367102</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00545</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00483</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900880</Id></row>
<row _id="1120"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.715.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AISLAN MASSARUTI FAZOLO</Favorecido><IdFavorecido>8364818</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS,PERIODO DE 11 A 15/03-V.NOVA(CAPAC.NOVOSSERVIDORES).</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00563</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00505</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900881</Id></row>
<row _id="1121"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.743.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSMAR PERUZINI</Favorecido><IdFavorecido>8319688</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL03702, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR N+O REALIZOU A   VIAGEM, IS  N¦ 1011/2013  PROCESSO 60614595.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04279</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00132</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614595</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN MIMOSO DO SUL REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900884</Id></row>
<row _id="1122"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.800.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAMYR GOMES LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8322917</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL03702, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR N+O REALIZOU A   VIAGEM, IS  N¦ 1011/2013  PROCESSO 60614595.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04281</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614595</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN MIMOSO DO SUL REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900885</Id></row>
<row _id="1123"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.872.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FREDERICO FAGUNDES GUERRA</Favorecido><IdFavorecido>8334811</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL03726, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR N+O REALIZOU A   VIAGEM, IS  N¦ 1020/2013  PROCESSO 60614420.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04282</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00151</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614420</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN COLATINA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900886</Id></row>
<row _id="1124"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.860.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8324334</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE REALIZAR VISTORIAS EM VEÝCULOS APREENDIDOS DESTINADOS A LEILÒO, EM 13/14/15/16/ E 17/05/2013, CONF. IS. N¦ 1132, PROC. N¦ 60800615, DE VIT¾RIA P/ITAPEMIRIM.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04292</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00174</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60736232</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARTA COBRIR DESPESAS COM VIAJENS NA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900905</Id></row>
<row _id="1125"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.456.596-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO BIJOS DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8357015</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE REALIZAR VISTORIAS EM VEÝCULOS APREENDIDOS DESTINADOS A LEILÒO, EM 13/14/15/16/ E 17/05/2013, CONF. IS. N¦ 1132, PROC. N¦ 60800615, DE VIT¾RIA P/ITAPEMIRIM.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04292</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00188</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60736232</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARTA COBRIR DESPESAS COM VIAJENS NA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900906</Id></row>
<row _id="1126"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.931.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AUGUSTO CESAR TEIXEIRA LEMOS</Favorecido><IdFavorecido>8317904</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE REALIZAR VISTORIAS EM VEÝCULOS APREENDIDOS DESTINADOS A LEILÒO, EM 13/14/15/16/ E 17/05/2013, CONF. IS. N¦ 1132, PROC. N¦ 60800615, DE VIT¾RIA P/ITAPEMIRIM.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04292</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00014</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900907</Id></row>
<row _id="1127"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.519.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA LUCIA MARABOTI FRIQUES</Favorecido><IdFavorecido>8322538</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 0,5 DIARIA COM DESTINO A C.ITAPEMIRIM NO PERIODO DE 06/02/13 P/REALIZAR AVALIACAO E MONITORAMENTO DOS CONVENIOS RELATIVOS AOS HOSPITAIS HECI, SCMCI, HIFA E SCMI, CONFORME PROCESSO 60873396.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01094</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01397</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60873396</CodigoProcesso><Processo>PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DA GCMASS.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900933</Id></row>
<row _id="1128"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>308,7500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.361.348-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALBERTO MAZONI JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8323876</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 2 E 1/2 DIARIAS EM VIAGENS AOS MUNICIPIOS DE MARECHAL FLORIANO E ARACRUZ, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR SUBSECRETARIO EM SOLENIDADE, CONF.REQ141/146/155, MES DE MAR/13. PROC. 60784339.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00544</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00015</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60784393</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 2.137,50 VISANDO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 DIARIAS, COM ACRESCIMO DE 50% DURANTE O MES DE JANEIRO/2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900953</Id></row>
<row _id="1129"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.471.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GISLENE SILVA CABRAL</Favorecido><IdFavorecido>8360718</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERAþÒO EDUCATIVA JUNTOS PELA VIDA MOTOFRETISTA-PIT STOP EDUCATIVO, EM 22 E 23/05/2013, CONF. IS. N¦ 1250, PROC. N¦ 60736232, DE VIT¾RIA P/COLATINA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04543</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00181</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60736232</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARTA COBRIR DESPESAS COM VIAJENS NA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339900962</Id></row>
<row _id="1130"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.303.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDECI NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8358585</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF.DESPESA COM TRES DIARIAS E MEIA DO SERV.EM VIAGEM A FUNDAO,ARACRUZ,SANTA TERESA,SANTA LEOPOLDINA/ES DIA 31/01 A 03/02/13,PROCESSO N.61059056.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00200</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00195</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61059056</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DOS SERVIDORES: OSMAR BARBOSA DA SILVA E VALDECI NUNES, PARA OS DIAS 31/01 E 03/02/2013, COM DESTINO Á: FUNDÃO, ARACRUZ, SANTA TERESA E SANTA LEOPOLDINA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901003</Id></row>
<row _id="1131"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.550.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DENISE SOUZA GOTARDO</Favorecido><IdFavorecido>8319318</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF.DESPESA COM MEIA DIARIA DO SERV.EM VIAGEM A SANTA TERESA/ES   DIA 01/02/13,PROCESSO N.61079839.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00201</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61079839</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DA SERVIDORA: DENISE SOUSA GORTADO SCHNEIDER, PARA O DIA: 01/02/2013, COM DESTINO Á: SANTA TERESA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901004</Id></row>
<row _id="1132"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.261.616-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFERSON GARCIA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8347560</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF.DESPESA COM DUAS DIARIA E MEIA DO SERV.EM VIAGEM COLATINA,SAO DOMINGOS DO NORTE,AGUA DOCE DO NORTE,ECOPORANGA,AGUIA BRANCA,PINHEIROS/ES DIA30/01 A 01/02/13,PROCESSO N.61078670.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00202</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00196</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61078670</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DO SERVIDOR: JEFERSON GARCIA LIMA, PARA OS DIAS: 31/01 E 01/02/2013, COM DESTINO Á: COLATINA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, ECOPORANGA, AGUIA BRANCA E PINHEROS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901005</Id></row>
<row _id="1133"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.907.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO CARLOS DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8344666</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF.DESPESA COM TRES DIARIAS E MEIA DO SERV.EM VIAGEM NOS DIAS 31/01 A 03/02/13,PROCESSO N.61059277.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00206</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00198</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61059277</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DOS SERVIDORES: ANTONIO C. DE ASSIS, WALTER M. RIBEIRO, RAULINO P. NETO, EDISON C. A. LUCAS, JOÃO C. DA SILVA, IZAAC P. BARBOSA, JOZIAS PEREIRA E PAULO A. DE OLIVEIRA, PARA OS DIAS: 31/01 E 03/02/2013, COM DESTINO Á: SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA, GUARAPARI, ANCHIETA, PIÚMA, MARATAÍZES E PRESIDENTE KENNEDY.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901006</Id></row>
<row _id="1134"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.084.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDISON CARLOS AMORIM LUCAS</Favorecido><IdFavorecido>8342204</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF.DESPESA COM TRES DIARIAS E MEIA DO SERV.EM VIAGEM NOS DIAS 31/01 A 03/02/13,PROCESSO N.61059277.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00206</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00201</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61059277</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DOS SERVIDORES: ANTONIO C. DE ASSIS, WALTER M. RIBEIRO, RAULINO P. NETO, EDISON C. A. LUCAS, JOÃO C. DA SILVA, IZAAC P. BARBOSA, JOZIAS PEREIRA E PAULO A. DE OLIVEIRA, PARA OS DIAS: 31/01 E 03/02/2013, COM DESTINO Á: SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA, GUARAPARI, ANCHIETA, PIÚMA, MARATAÍZES E PRESIDENTE KENNEDY.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901007</Id></row>
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<row _id="1136"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.633.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ALVES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8358986</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF.DESPESA COM TRES DIARIAS E MEIA DO SERV.EM VIAGEM NOS DIAS 31/01 A 03/02/13,PROCESSO N.61059277.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00206</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00205</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61059277</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DOS SERVIDORES: ANTONIO C. DE ASSIS, WALTER M. RIBEIRO, RAULINO P. NETO, EDISON C. A. LUCAS, JOÃO C. DA SILVA, IZAAC P. BARBOSA, JOZIAS PEREIRA E PAULO A. DE OLIVEIRA, PARA OS DIAS: 31/01 E 03/02/2013, COM DESTINO Á: SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA, GUARAPARI, ANCHIETA, PIÚMA, MARATAÍZES E PRESIDENTE KENNEDY.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901009</Id></row>
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<row _id="1149"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.034.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIOGO MAURO PIRES ZORRANELLI</Favorecido><IdFavorecido>8339057</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 18/09/2013, CONF. IS 2300/13 E PROC. 60614722, COM SAÝDA DE SÒO DOMINGOS DO NORTE P/NOVA VENECIA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL09017</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00119</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614722</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN SÃO GABRIEL DA PALHA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901033</Id></row>
<row _id="1150"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.574.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELLEN DA ROS SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8346992</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 0,5 DIAR. A AFONSO CLAUDIO, EM 07/11/13 P/COMPOR A BANCA EXAMINADORA DA SEGUNDA AMOSTRA DA DENGUE, PROC.63852926.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL20365</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08408</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63852926</CodigoProcesso><Processo>VALOR R|$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901039</Id></row>
<row _id="1151"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.218.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL SABINO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8365392</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,0 DIAR. A COLATINA/LINHARES, EM 06 E 07/11/13 P/CONDUZIR SUBSECRETARIA DE REGULACAO PARA REUNIAO, PROC.61905577.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL20367</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03628</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61905577</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DA SSAFAS.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901040</Id></row>
<row _id="1152"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.649.476-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSANNE MARIA SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8318616</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 0,5 DIAR. A LINHARES, EM 07/11/13 P/PARTICIAPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO DE SAUDE MUNICIPAL, PROC.64346935.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL20369</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE09476</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64346935</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901041</Id></row>
<row _id="1153"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>784,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.686.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAX MAURO DOS SANTOS COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8358984</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 7,0 DIAR. A VARIOS MUNICIPIOS, 04 A 07 E 11 A 14/11/13,PARA REALIZAR PESQUISA ENTOMOLOGICA P/ANOFELINOS, PROCESSO 61249165.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL20371</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02034</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61249165</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901042</Id></row>
<row _id="1154"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1474,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.991.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVANA CATROLI GUERRA</Favorecido><IdFavorecido>8348054</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 4,5 DIAR. A BRASILIA, DE 06 A 10/11/13 P/PARTICIPAR  NOCONGRESSO BRASILEIRO DE HEMATOLOGIA, PROC.64074668.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL20372</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE09605</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64074668</CodigoProcesso><Processo>PARA BRASÍLIA, PERÍODO 06/11 A 10/11/2013, A PEDIDO DO NEVS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4701</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901043</Id></row>
<row _id="1155"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>504,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.961.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ORLEI AMARAL CARDOSO</Favorecido><IdFavorecido>8325819</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 4,5 DIAR. A SAO MATEUS, DE 04 A 08/11/13 P/MINISTRAR CAPACITACAO AOS MUNICIPIOS, PROCESSO 63852667.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL20374</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08411</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63852667</CodigoProcesso><Processo>VALOR R4 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013 A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901044</Id></row>
<row _id="1156"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.299.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARNALDO MARTINAZZI FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8317416</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 3,5 DIARIAS COM DESTINO A PINHEIROS NO PERIODO DE 09 A 12/12/13 P/REALIZAR AVALIACAO AMBIENTAL PARA LAUDOS DE INSALUBRIDADE NAS UNIDADES DA SESA/ES, CONFORME PROCESSO 64677044.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL22812</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10663</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64677044</CodigoProcesso><Processo>DESTINO LINHARES, SÃO MATEUS E PINHEIROS, PERÍODO 09 A 12/12/2013, A PEDIDO DO NSMTSS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901054</Id></row>
<row _id="1157"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.638.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DALVA DA SILVA TORRES</Favorecido><IdFavorecido>8327920</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 18/19 E 20/09/2013, CONF. IS 2195/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA VIT¾RIA P/MONTANHA E PINHEIROS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL09018</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00020</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901055</Id></row>
<row _id="1158"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.634.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8327378</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 18/19 E 20/09/2013, CONF. IS 2195/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA VIT¾RIA P/MONTANHA E PINHEIROS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL09018</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00032</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901056</Id></row>
<row _id="1159"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.054.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO JOSE DO CARMO</Favorecido><IdFavorecido>8327618</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 18/19 E 20/09/2013, CONF. IS 2195/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA VIT¾RIA P/MONTANHA E PINHEIROS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL09018</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00013</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901057</Id></row>
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<row _id="1162"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.149.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>POLIANA ROVETA SUAVE COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8357729</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 25/07/2013, CONF. IS 1761/13 E PROC. 60614315, COM SAÝDA DE ALFREDO CHAVES P/MARATAIZES</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06906</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00162</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614315</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 PAV ALFREDO CHAVES REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901062</Id></row>
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<row _id="1169"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.612.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DILCEA DIAS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8329287</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO, EM 26/27 E 28/07/2013, CONF. IS. N¦ 1735, PROC.N¦ 60582090, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/LINHARES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06911</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60582090</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR DURANTE O EXERCICIO/2013


VOL: 1 A 5</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901069</Id></row>
<row _id="1170"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.632.766-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ULISSES AVELINO</Favorecido><IdFavorecido>8363852</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUI PARA PGTO DE 1 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 16 E 17/07/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05330</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03755</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62991485</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 15 NO VALOR 1.680,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 16 E 17/07/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901070</Id></row>
<row _id="1171"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-142,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.377.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VICTOR LEITE WANICK MATTOS</Favorecido><IdFavorecido>8368872</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO TOTAL DA 2013NL21948 POR NAO TER VIAJADO  NO DIA, CONFORME AS FLS. 21 DO PROCESSO 64568911.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL22814</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10316</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64568911</CodigoProcesso><Processo>PARA SÃO PAULO, DIA 04/12/2013 A PEDIDO DA SSAFAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901075</Id></row>
<row _id="1172"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.286.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8362474</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,5 DIAR. A VARIOS MUNICIPIOS, EM 06,26 E 27/12/13 PARAENTREGA DE MEDICAMENTOS A FARMACIA CIDADA, PROC.61025437.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL22816</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00585</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61025437</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEACD.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901076</Id></row>
<row _id="1173"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.898.356-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVAN DE MATOS CORREA</Favorecido><IdFavorecido>8357670</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: ALFREDO CHAVES E SANTA MARIA DE JETIBA - DE 11/07/2013 A 22/07/2013 - OBJETIVO: VISTORIA CAMINHO DO CAMPO E VISTORIA A PROPRIEDADE RURAL.  PROC: 61515205</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03655</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02125</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61515205</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA DIÁRIA PARA VIAGENS NO VALOR DE CENTO E NOVENTA REAIS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901084</Id></row>
<row _id="1174"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>481,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.971.736-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ PAULO FREIRE DE BASTOS</Favorecido><IdFavorecido>8355231</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: MUCURICI E OUTRAS LOCALIDADES - DE 11/07/2013 A 31/07/2013 - OBJETIVO: ATENDIMENTO AO OFICIO DA PROMOTORIA, VISTORIAS E REUNIOES  PROC: 60752645</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03656</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02126</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60752645</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$313,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>603</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao> INSPECAO  E  FISCALIZACAO   DOS  PRODUTOS  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901085</Id></row>
<row _id="1175"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>25,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.971.736-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ PAULO FREIRE DE BASTOS</Favorecido><IdFavorecido>8355231</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: PINHEIROS E OUTRAS LOCALIDADES - EM 10/07/2013 - OBJETIVO: REEMBOLSO DE DIARIAS CONFORME INCISO II DO ARTIGO 3328-R DE 17/06/2013.  PROC: 60752645</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03657</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02127</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60752645</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$313,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>603</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao> INSPECAO  E  FISCALIZACAO   DOS  PRODUTOS  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901089</Id></row>
<row _id="1176"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>560,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.055.966-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON BATISTA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8318479</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: ALEGRE E OUTRAS LOCALIDADES - DE 10/07/2013 A 18/07/2013 - OBJETIVO: VISTORIA A ASSOCIACAO ESPERANCA  PROC: 61245739</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03658</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02128</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61245739</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 285,00 FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>1389</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO CREDITO FUNDIARIO                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901090</Id></row>
<row _id="1177"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>448,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.883.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELA ALINE GUIMARAES CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8356999</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: ALEGRE E OUTRAS LOCALIDADES - DE 10/07/2013 A 26/07/2013 - OBJETIVO: SEMINARIO SOBRE O CREDITO FUNDIARIO  PROC: 61138606</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03660</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02129</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61138606</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$47,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>1389</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO CREDITO FUNDIARIO                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901091</Id></row>
<row _id="1178"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.014.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROMULO TONINI BARCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8347343</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::02847) DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - EM 27/08/2013 - OBJETIVO: CARGA DE PROCESSO</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02633</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02633</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63163373</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE VALOR DE R$ 56,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901101</Id></row>
<row _id="1179"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.394.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE DA COSTA NETO</Favorecido><IdFavorecido>8326174</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO COM DIARIAS PARA  PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, EM CASTELO, DIA 25/07.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02388</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02388</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901102</Id></row>
<row _id="1180"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.329.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANO LOPES HENRIQUES</Favorecido><IdFavorecido>8320036</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO COM DIARIAS PARA PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, EM CASTELO, DIA 25/07.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02389</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02389</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901103</Id></row>
<row _id="1181"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.777.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISA AMELIA DE ALMEIDA PACHECO</Favorecido><IdFavorecido>8328273</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 30/10/2013, CONF. IS. 2528/13 E PROC. 60580852, COM SAIDA DE VIT¾RIA P/SANTA TERESA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10426</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00031</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901114</Id></row>
<row _id="1182"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.103.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDREIA TOMAZ LIMA GUERRA</Favorecido><IdFavorecido>8361211</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 30/10/2013, CONF. IS. 2528/13 E PROC. 60580852, COM SAIDA DE VIT¾RIA P/SANTA TERESA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10426</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00010</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901115</Id></row>
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<row _id="1186"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.902.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CASSIA ROBERTA DE OLIVEIRA MORAES</Favorecido><IdFavorecido>8358943</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO COM DIARIA PARA PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, EM CASTELO, DIA 25/07.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02390</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02390</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901134</Id></row>
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<row _id="1193"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.436.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA VARELA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8364163</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM VIAGEM A D. MARTINS,NOS DIAS 16,17/07.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02291</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02291</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901141</Id></row>
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<row _id="1198"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.590.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8357250</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA REUNIAO REGIONAL MUTLICURSO MATEMATICA PARA ORIENTACOES FINAIS ANO 2013 E ENTREGA DOS CERTIFICADOS. DIA 06/11/2013. PROC.64370984.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13703</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16451</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64370984</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901147</Id></row>
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<row _id="1208"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.180.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARTHUR FALCAO COUTINHO</Favorecido><IdFavorecido>8352136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS PARA VIAGENS A SERVIþO DO DETRAN/ES NO EXERCÝCIO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01627</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01627</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62108115</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM DE VITORIA PARA SAO ROQUE DO CANAA DO FUNCIONARIO THOMAZ ORSINI MIGUEZ E OUTRO
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<row _id="1209"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.667.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELAINE FEITOSA SPERANDIO</Favorecido><IdFavorecido>8367052</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO  PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS COM A FINALIDADE  DE VISITA TÚCNICA P/ELABORAR ESTUDOS PARA IMPLANTAþÒO DE UM NOVO MODELO DE SISTEMA DE REMOþÒO, GUARDA E LIBERAþÒO DE VEÝCULOS.  IS N¦ 988, PROC. N¦ 62124510</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01634</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01634</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62124510</CodigoProcesso><Processo>DE VITORIA PARA SAO MATEUS A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA
AUTORIZADA PELA IS P N° 988/2013, DOS SERVIDORES JADIR TOSTA JUNIOR E OUTROS</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901165</Id></row>
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AUTORIZADA PELA IS P N° 988/2013, DOS SERVIDORES JADIR TOSTA JUNIOR E OUTROS</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901166</Id></row>
<row _id="1211"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.959.526-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILLIAN TAVARES DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8353839</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DI-RIAS COM A FINALIDADE DE LEVAR CPU DANIFICADA E RETIRADA DE OUTRA NA GTI E RETIRAR JALECOS P/VISTORIADORES NO RH. IS N¦ 954, PROC. N] 62130889</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01638</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01638</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62130889</CodigoProcesso><Processo>PARA SE DESLOCAR DE IUNA PARA VITORIA REF CPU DANIFICADA DA PAV DE IUNA</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901169</Id></row>
<row _id="1212"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.009.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO CARLOS FULADOR</Favorecido><IdFavorecido>8358252</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA REF. 0,5 DIARIA  PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR O SR. SECRETARIO P/ REUNIÒO C/ PREFEITOS DA REGIÒO PEDRA, PAO E MEL EM NOVA VENECIA NO DIA 20FEV2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00080</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00080</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901172</Id></row>
<row _id="1213"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.024.566-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA RODRIGUES PIRES</Favorecido><IdFavorecido>8357541</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA REF. 0,5 DIARIA  P/ SERVIDORA PARTICIPAR  DE REUNIÒO EM NOVA VENECIA NO DIA 20/02/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00081</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00081</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901173</Id></row>
<row _id="1214"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>55,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.251.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER</Favorecido><IdFavorecido>8326937</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA REF. 0,5 DIARIA  P/ SRA. SUBSECRETARIA PARTICIPAR DE REUNIÒO EM NO VA VENECIA NO DIA 20FEV13</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00082</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00082</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901174</Id></row>
<row _id="1215"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>468,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.172.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO ALEXANDRE DOS PASSOS SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8348558</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA REF. 1,5 DIARIA EAJUDA DE CUSTO P/ SR. SE CRETARIO PARTICIPAR 19¦  WORKSHOP &amp; TRADE SHOW DA OPERADORA CVC EM SP DE 21A 22FEV2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00083</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00083</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901175</Id></row>
<row _id="1216"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.054.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO JOSE DO CARMO</Favorecido><IdFavorecido>8327618</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 07/08 E 09/11/2013, CONF. IS. 2733/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO E ECOPORANGA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10780</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00013</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901176</Id></row>
<row _id="1217"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.084.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LOURDES AMORIN DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8321663</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 07/08 E 09/11/2013, CONF. IS. 2733/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VITORIA P/B.S.FRANCISCO E ECOPORANGA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10780</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00057</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901177</Id></row>
<row _id="1218"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.666.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WESLEY FIRMES MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8357125</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE UPGRADE DE CIRCUITO DE DADOS, EM 06 E 07/11/2013, CONF. IS. 2753, PROC. 60344342, DE VIT¾RIA P/GUACUI</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10785</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00171</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60344342</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EXERCICIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901180</Id></row>
<row _id="1219"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1310,1000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.643.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO CARLOS SANTOS LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8367343</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O AOS MEMBROS DA VII CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2013 - PROCESSO  62766074.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10786</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01966</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62766074</CodigoProcesso><Processo>PARA DESPESAS COM GRATIFICACAO PELA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NA CJDPPH VII</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901181</Id></row>
<row _id="1220"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1310,1000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.667.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELAINE FEITOSA SPERANDIO</Favorecido><IdFavorecido>8367052</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O AOS MEMBROS DA VII CJDP-HAB/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S  OUT/2013 - PROCESSO  62766074.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10786</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01967</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62766074</CodigoProcesso><Processo>PARA DESPESAS COM GRATIFICACAO PELA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NA CJDPPH VII</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901182</Id></row>
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<row _id="1234"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.791.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL MENDES MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8368691</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÚCNICA A CRTS E PAVS EM 06/11/2013,CONF.IS.2832,PROC 64424480,DE VIT¾RIA P/D.MARTINS,M.FLORINAO E PEDRA AZUL</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10998</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01787</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60736232</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARTA COBRIR DESPESAS COM VIAJENS NA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901198</Id></row>
<row _id="1235"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.858.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE GILMAR LACERDA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8334220</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11 E 12/11/2013, CONF. IS. 2765/13 E PROC. 60614471, COM SAÝDA DE GUACUI P/IUNA E MUNIZ FREIRE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10999</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00142</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614471</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN GUAÇUI REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901199</Id></row>
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<row _id="1240"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.254.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANO SALVADOR BOM</Favorecido><IdFavorecido>8351744</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA VISITA TECNICA, VERIFICAR PROBLEMA   DE INTERNET NA SECRETARIASALA DOS PROFESSORES E   LIED, NO DIA 25/04/2013, EM, MONTANHA/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013NE03001</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03001</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62001990</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE JULIANO SALVADOR BOM (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901204</Id></row>
<row _id="1241"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.254.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANO SALVADOR BOM</Favorecido><IdFavorecido>8351744</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA VISITA TECNICA NO LIED P/ AVERIGUAR  DIVERSOS CONFLITOS NA EEEFM ELPIDIO CAMPOS DE OLI-VEIRA, NO DIA 26/04/2013 EM, MONTANHA/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013NE03002</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03002</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62001990</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE JULIANO SALVADOR BOM (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901205</Id></row>
<row _id="1242"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.867.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO CARLOS DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8331419</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11 E 12/11/2013, CONF. IS. 2765/13 E PROC. 60614471, COM SAÝDA DE GUACUI P/IUNA E MUNIZ FREIRE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10999</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00141</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614471</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN GUAÇUI REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901206</Id></row>
<row _id="1243"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.003.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS CASOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8359133</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 18/04, PARA VISITA A INAUGURACAO DA ESCOLA EEEFM QUINTILIANO DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO. PROC 62097563.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01202</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00216</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62097563</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR AO DESTINO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901207</Id></row>
<row _id="1244"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.059.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANANIAS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8319727</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A ALEGRE, DIA 24/04, SAIDA AS 8HS E RETORNO AS 17:30HS, CONDUZINDO O SERVIDOR MURILO GUITO SANTOS, EM VISI-TA TECNICA AO 3O BATALHAO DA PMES P/ ELABORACAO DE PROJETO DO MURO. 60841931.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01206</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60841931</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2520</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901208</Id></row>
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<row _id="1247"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.247.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIANE PEZZIN</Favorecido><IdFavorecido>8345701</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VISITA CEEJA ITINERANTE EM LINHARES EM 17/04/2013.PROC.N¦61985007</HistoricoDocumento><Documento>2013NE03008</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61985007</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE CLAUDIANE PEZZIN E PATRICIA ROSICLEIA DA SILVA SODRE (REP/GEJUD/N 16/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901215</Id></row>
<row _id="1248"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.194.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA MIRANDA BARCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8359794</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ENTREVISTAR PROFISSIONAISDO MAGISTERIO PARA ATUAR NAS SRE E SEDU CENTRAL DE23 A 24/04/2013.PROC.N¦62086324</HistoricoDocumento><Documento>2013NE03010</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03010</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62086324</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 142,50 (CI/SUPET/N 19/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901216</Id></row>
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<row _id="1250"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.331.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANACLETO JOSE VIEIRA GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8334556</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DE DEVOLUCAO DE DIARIAS, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR NÒO REALIZOU A VIAGEM, CONF.IS /3188/13  PROC. 64863336.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR01131</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03928</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64863336</CodigoProcesso><Processo>PARA SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA TERESA ISP3188/2013</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901221</Id></row>
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<row _id="1254"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.199.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ TOLENTINO</Favorecido><IdFavorecido>8323059</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DE DEVOLUCAO DE DIARIAS, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR NÒO REALIZOU A VIAGEM, CONF.IS /3157/13  PROC. 60743670.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR01139</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00207</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60743670</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO DE DIARIAS PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901225</Id></row>
<row _id="1255"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.562.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ZILMA DE LOURDES NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8368188</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE APROPRIAþAODOS RESULTADOS PARA GESTORES PAEBES 2012 DIA 25/03/13- AFCLAUDIIO/SERRA/AFCLAUDIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE03012</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03012</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61757039</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIA/N 2/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901227</Id></row>
<row _id="1256"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>218,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.220.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8329564</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DA FORMAþÒO CONTINUADA NO PNAIC, DE 04/12 A 05/12/13 PROC 64623351</HistoricoDocumento><Documento>2013NL16825</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18716</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64623351</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 79/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901237</Id></row>
<row _id="1257"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.943.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUZANGELA ESTEVES LEMOS</Favorecido><IdFavorecido>8332828</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DA 10¬ SEMANA DE CIÛNCIA E TECNOLOGIA, EM VIT¾RIA DIA  22/10/13 PROC 64225984</HistoricoDocumento><Documento>2013NL16829</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18717</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64225984</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 69/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901240</Id></row>
<row _id="1258"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.791.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA BERNARDES RECUCCI</Favorecido><IdFavorecido>8365788</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA P/ VISITA DE ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS DO PBA NA ESCOLA VERINO SOSSAI,ASSENTAMENTO CORREGO DA LAJE - 09/04 E VISITA DE ASSESSORAMENTODA EJA NA ESCOLA ATILIO VIVACQUA - VILA VALERIO/ES, 15/04/13 - 61845035</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03214</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03243</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61845035</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901245</Id></row>
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<row _id="1261"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>436,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.062.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>INACELIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8325348</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PARTICIPAR DO SEMINßRIO SEEB/SEPLA,EM VITORIA DE 03/12 A 05/ 12/2013. PROC.N¦64692019.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL16779</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18680</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64692019</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEPLA/N 1/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901258</Id></row>
<row _id="1262"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>364,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.861.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIA CRISTINA MATOS PETERLINE</Favorecido><IdFavorecido>8345161</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PARTICIPAR DO SEMINßRIO SEEB/SEPLA,EM VITORIA DE 03/12 A 05/ 12/2013. PROC.N¦64692019.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL16779</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18678</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64692019</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEPLA/N 1/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901259</Id></row>
<row _id="1263"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>218,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.062.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>INACELIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8325348</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE O DIA DOS SUPERINTENDENTE EM VITORIA DIA 28/11/2013.PROC.N¦64617130.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL16785</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18688</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64617130</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 36/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901261</Id></row>
<row _id="1264"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.602.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IRANI FRANCISCHETTO FRIGERIO</Favorecido><IdFavorecido>8342563</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VISITAS ÓS ESCOLAS P/ INVENTßRIO E LEVANTAMENTOS DE UTENSÝLIOS DAS COZINHAS TERCEIRIZADAS, EM MONTANHA DIA 16/10/13 PROC 64255760</HistoricoDocumento><Documento>2013NL16787</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18689</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64255760</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901263</Id></row>
<row _id="1265"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>225,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.242.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAMILE SOARES MATOS DE MENEZES</Favorecido><IdFavorecido>8367460</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 0,5 DIARIA P/ REALIZACAO DE AUDIENCIA E ATENDIMENTOS EM LARANJA DA TERRA, NO DIA 30/10/13 - PROCESSO 64334465.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03708</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01782</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64334465</CodigoProcesso><Processo>REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA E ATENDIMENTOS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901268</Id></row>
<row _id="1266"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.655.205-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO LUNA LUNA</Favorecido><IdFavorecido>8362734</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR EM ARACRUZ, IDA 31/10  RETORNO 01/11/13 - PROCESSO 64334171.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03709</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01783</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64334171</CodigoProcesso><Processo>DILIGENCIA PROCESSUAL E ATENDIMENTO A ASSISTIDOS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901269</Id></row>
<row _id="1267"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.144.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THAIZ RODRIGUES ONOFRE</Favorecido><IdFavorecido>8368288</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIA P/ PARTICIPAR DO MUTIRAO EM LINHARES, IDA 31/10 RETORNO 01/11/2013 - PROCESSO 64339386.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03710</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01784</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64339386</CodigoProcesso><Processo>MUTIRÃO DE ATENDIMENTO NA UNINORTE, EM LINHARES, CONFORME PORTARIA DPES Nº 479, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901270</Id></row>
<row _id="1268"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.456.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILENE MACIEL MEDEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8361508</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DI-RIAS P/ ATUAR EM EXTENSÒO NA COMARCA DE RIO NOVO SUL, IDA 05/11 RETORNO 06/11/13 - PROCESSO 64379043.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03764</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01824</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64379043</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901271</Id></row>
<row _id="1269"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.470.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8347344</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DI-RIAS P/ ATUAR EM EXTENSÒO NA COMARCA DE APIACß, IDA 05/11 RETORNO 06/11/2013 - PROCESSO 64378829.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03765</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01825</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64378829</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE APIÁCÁ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901272</Id></row>
<row _id="1270"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.747.844-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BERNAURY LUIS QUITHE DUARTE DE A. VASCONCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8360061</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DI-RIAS P/ ATUAR EM EXTENSÒO NA COMARCA DE GUAÃU-, IDA 04/11 RETORNO 05/11/2013 - PROCESSO 64381463.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03766</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01826</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64381463</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE GUAÇUI</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901273</Id></row>
<row _id="1271"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2700,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.035.398-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OLGA DE ALMEIDA MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8353816</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 6,0 DI-RIAS P/ ATUAR EM EXTENSÒO NA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO, ENTRE OS DIAS 07 A 08/11, 11 A 12/11, 21 A 22/11 E 28 A29/11/2013 - PROCESSO 64381617.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03767</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01827</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64381617</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901274</Id></row>
<row _id="1272"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.924.135-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEANA CRUZ DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8358499</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DI-RIAS P/ ATUAR EM EXTENS+O NA COMARCA DE FUND+O, IDA 05/11 RETORNO 06/11/13 - PROCESSO 64378845.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03768</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01828</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64378845</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE FUNDÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901275</Id></row>
<row _id="1273"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2700,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.114.796-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICK JOSE SOUTO</Favorecido><IdFavorecido>8361556</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 6,0 DIßRIAS P/ ATUAR POR EXTENSÒO NA COMARCADE SÒO GABRIEL DA PALHA, NOS DIAS 04 A 05/11, 11 A 12/11, 18 A 19/11 E 25 A  26/11/2013 - PROCESSO 64381668.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03770</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01829</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64381668</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM SÃO GABRIEL DA PALHA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901276</Id></row>
<row _id="1274"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2700,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.032.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO SALUME</Favorecido><IdFavorecido>8360520</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 6,0 DIßRIAS ATUAR POR EXTENSÒO NA COMARCA DEDOMINGOS MARTINS, ENTRE OS DIAS 05 A 06/11, 12 A 13/11, 19 A 20/11 E 26 A 27/11/2013 - PROCESSO 64381692.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03771</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01830</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64381692</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901277</Id></row>
<row _id="1275"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.505.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA APARECIDA CERRI</Favorecido><IdFavorecido>8326095</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃAO DE DIARIA PARA ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO AS TURMAS DE PBA, EM     MONTANHA - DIA 06/11/2013 - PROC. 64370151.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL17348</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE19014</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64370151</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE MARCIA BERNARDES RECUCCI E MARIA APARECIDA CERRI (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901280</Id></row>
<row _id="1276"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.475.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEVERINO RAMOS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8351002</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DI-RIAS P/ ATUAR EM EXTENSÒO NA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO, IDA 25/11 RETORNO 26/11/2013 - PROCESSO 64392414.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03772</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01831</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64392414</CodigoProcesso><Processo>REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS TAREFAS ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901284</Id></row>
<row _id="1277"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1429,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.231.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO RANGEL NATALI</Favorecido><IdFavorecido>8346597</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃAi P/PAGTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBROS DA JARI/DETRAN/ES POR REUNIiES  REALIZADAS NO MES DE MAI/2013 PROCESSO: 61125105.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05316</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01320</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61125105</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA EMPENHO A FAVOR DOS MEMBROS DA JARI/DETRAN/ES</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901285</Id></row>
<row _id="1278"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.732.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERCULINA ALENCAR SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8344678</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO TOTAL DA 2013NL00934 PARA ACERTO DO VALOR REFERENTE DIARIAS</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00937</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00677</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61234168</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2013 - SUFIS-NO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4161</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901294</Id></row>
<row _id="1279"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.732.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERCULINA ALENCAR SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8344678</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS PARTICIPAR CURSO DE POS GRADUACAO EM SEGURANCA DA  INFORMACAO NA UCL SERRA DIA 23,24/03/13 SUFIS-NO PROC. 61234168.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00938</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00677</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61234168</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2013 - SUFIS-NO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4161</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901295</Id></row>
<row _id="1280"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.333.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSVALDINO MARTINS DE OLIVEIRA NETO</Favorecido><IdFavorecido>8329719</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02199</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02272</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901296</Id></row>
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<row _id="1284"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.810.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODOLPHO SOUZA DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8360500</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02200</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02295</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901300</Id></row>
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<row _id="1297"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.881.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AUGUSTO CARLOS BARRAQUE</Favorecido><IdFavorecido>8332758</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02991</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03155</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2390</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901318</Id></row>
<row _id="1298"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>711,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.377.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TULLIO CESAR DE AGUIAR BROTTO</Favorecido><IdFavorecido>8363300</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 2 DIARIAS E 1/2 DE VIAGEM A BRASILIA P/ PARTICIPARDE REUNIAO DE APOIO TECNICO DO SUAS NOS DIAS 13 A 15/05.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00330</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00183</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62312936</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO DO SUAS QUE SE TRATARÁ DOS REORD. NO ÂMBITO DA CIT NOS DIAS 13 À 15/05/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901320</Id></row>
<row _id="1299"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.815.138-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO RAMOS GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8360049</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO MEIA DIARIA P/BRUNO BERNARDO P/CACHOEIRO DIA 19/08/13(TRANSP.TEC.)E P/MARCELO RAMOS GOMES P/ SERRA,ARACRUZ,COLATINA E NOVA VENECIA DIA 19/08/13E P/CACHOEIRO DIA 22/08/13(BUSCAR TEC.GETEC)SETOR DE VEICULOS PROC.63075180.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02925</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63075180</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS AGOSTO/13 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901321</Id></row>
<row _id="1300"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.815.138-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO RAMOS GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8360049</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO MEIA DIARIA P/BRUNO BERNARDO P/CACHOEIRO DIA 19/08/13(TRANSP.TEC.)E P/MARCELO RAMOS GOMES P/ SERRA,ARACRUZ,COLATINA E NOVA VENECIA DIA 19/08/13E P/CACHOEIRO DIA 22/08/13(BUSCAR TEC.GETEC)SETOR DE VEICULOS PROC.63075180.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02925</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02006</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63075180</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS AGOSTO/13 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901322</Id></row>
<row _id="1301"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.057.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIR SAMUEL</Favorecido><IdFavorecido>8320668</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO MEIA DIARIA P/JAIR SAMUEL P/VENDA NOVA DIA 19/08/13-RECOLH.DE BENSSETOR DE PATR. E P/ROGERIO ALENCAR-TRANSP.MOVEIS E DIA 23/08/13 P/VENDA NOVA,CACHOEIRO E ALEGRE(TRANSP.SERV.GETEC)SETOR DE VEICULOS PROC.63075180.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02926</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02001</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63075180</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS AGOSTO/13 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901323</Id></row>
<row _id="1302"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>25,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.129.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERALDO ANTONIO DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8324720</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE SUPERVISIONAR CURSOS EM ANDAMENTO, EM 18 E 19/06/2013, CONF.IS. N¦ 47, PROC.N¦ 60582090, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ANCHIETA E CACHOEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06371</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00198</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60582090</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR DURANTE O EXERCICIO/2013


VOL: 1 A 5</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901324</Id></row>
<row _id="1303"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>59,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.819.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICK LIBERATO ROMAIS</Favorecido><IdFavorecido>8362175</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE REALIZAR VISTORIA EM VEÝCULOS APREENDIDOS DESTINADOS A LEILÒO, EM 187/18/19/20 E 21/06/2013,CONF.IS.N¦1420,PROC.N¦60800615, COM SAÝDA DE COLATINA P/CARIACICA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06372</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01441</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614420</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN COLATINA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901325</Id></row>
<row _id="1304"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>59,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.876.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILSON CARLOS MOSCHEN</Favorecido><IdFavorecido>8359998</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE REALIZAR VISTORIA EM VEÝCULOS APREENDIDOS DESTINADOS A LEILÒO, EM 187/18/19/20 E 21/06/2013,CONF.IS.N¦1420,PROC.N¦60800615, COM SAÝDA DE COLATINA P/CARIACICA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06372</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01463</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60800615</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA COMISSAO DE LEILAO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901326</Id></row>
<row _id="1305"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.573.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANO GROBERIO ROLIM</Favorecido><IdFavorecido>8366005</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAPACITACAO INICIAL DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EM V. N. IMIGRANTE, 11 A 15 DE MARCO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00521</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00407</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901327</Id></row>
<row _id="1306"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.933.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO LORENCINE PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8367373</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAPACITACAO INICIAL DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EM V. N. IMIGRANTE, 11 A 15 DE MARCO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00521</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00404</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901328</Id></row>
<row _id="1307"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.047.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TIAGO MIRE MOFATI</Favorecido><IdFavorecido>8366460</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAPACITACAO INICIAL DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EM V. N. IMIGRANTE, 11 A 15 DE MARCO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00521</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00408</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901329</Id></row>
<row _id="1308"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.078.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WELINGTON SILVA DE JESUS</Favorecido><IdFavorecido>8367660</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAPACITACAO INICIAL DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EM V. N. IMIGRANTE, 11 A 15 DE MARCO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00521</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00410</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901330</Id></row>
<row _id="1309"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.594.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MIGUEL ANGELO AGUIAR</Favorecido><IdFavorecido>8337563</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01102</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01171</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901331</Id></row>
<row _id="1310"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.691.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTO DOS SANTOS TRINDADE</Favorecido><IdFavorecido>8363761</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01102</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01168</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>571</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>3394</CodigoAcao><Acao> GERACAO/ADAPTACAO DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901332</Id></row>
<row _id="1311"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>475,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.637.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRO PEREIRA LEMOS</Favorecido><IdFavorecido>8349129</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. REF. 10 DIARIAS EM VIAGENS PELA DSP MES MAIO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04760</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01344</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901335</Id></row>
<row _id="1312"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1310,1000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.243.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MANAYRA SEABRA DE MINGO</Favorecido><IdFavorecido>8324856</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBROS DA 2¬ CJDP HABILITAÃ+O/DETRAN/ES REF. REUNIiES OCORRIDAS NO M-S JAN/2013 - PROCESSO 60516879.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01005</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00642</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60516879</CodigoProcesso><Processo>ALTERAÇAO DO VALOR RELATIVO AO EMPRNHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR CONSTANTE NA IS852 DURANTE O EXERCICIO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901336</Id></row>
<row _id="1313"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.172.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERFISON DUARTE REIS</Favorecido><IdFavorecido>8337877</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE ATIVAþÒO DO NOVO CIRCUITO DE DADOS, CONFIG.DO RAMAL VIRTUAL E VISITA TÚCNICA EM PAV,DE 07 E 08/02/2013,CONF.IS N¦374 PROC.60344342,DE VIX P/MARAT.CACHOEIRO E C.DE CASTEL</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01006</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00168</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60344342</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EXERCICIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901337</Id></row>
<row _id="1314"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>522,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.509.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS NINCHIO</Favorecido><IdFavorecido>8327109</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE PROMOVEREM Aþ§ES EDUCATIVAS NO PROJETO VERÒO - CARNAVAL 2013 DE 08/09/10/11/12 E 13/02/2013,CONF. IS N¦ 250  PROC. 60736232, DE  VIT¾RIA P/PIUMA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01007</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00062</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901338</Id></row>
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<row _id="1327"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.567.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8347192</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL12540, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR N+O REALIZOU A   VIAGEM, IS  N¦ 3137/2013  PROCESSO 60580852.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13114</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00068</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901393</Id></row>
<row _id="1328"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.837.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELENA DA VITORIA MORAES RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8341071</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL11593, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR N+O REALIZOU A   VIAGEM, IS  N¦ 2930/2013  PROCESSO 60580852.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13157</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00043</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901395</Id></row>
<row _id="1329"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.267.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALTAIR BREDA</Favorecido><IdFavorecido>8348546</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A NOVA VENECIA, DIA 20/05/13,SAIDA AS 8HS E RETORNO AS 17:30HS, CONDUZINDO O SERVIDOR GIOVANI RIBEIRO CAL-DELLAS, P/ AVALIAR A SITUACAO DO EDIFICIO ONDE ESTAO O IDAF E O INCAPER.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01528</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00040</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60841842</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2520</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901400</Id></row>
<row _id="1330"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.301.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIOVANI RIBEIRO CALDELLAS</Favorecido><IdFavorecido>8320098</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A NOVA VENECIA, DIA 20/05, P/AVALIACAO DA SITUACAO DA EDIFICACAO ONDE ESTAO LOCADOS O IDAF E O INCAPER.   PROC. 60851813.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01529</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00072</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60851813</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901401</Id></row>
<row _id="1331"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.040.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO MARTINS MATHIAS</Favorecido><IdFavorecido>8351081</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A PIUMA, DIA 22/05, PARA INS-PECAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UIP TIPO 3 DE PIUMA. PROC. 60782757.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01530</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00017</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60782757</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901402</Id></row>
<row _id="1332"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.444.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALTAIR LUBE</Favorecido><IdFavorecido>8320431</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 3,5 DIARIAS COM DESTINO A S.M.JETIBA E S.LEOPOLDINA NO PERIODO DE 25 A 28/02/13 P/CONDUZIR OS SERVIDORES DO NEVS PARA REALIZAR INSPECAO SANITARIAS, CONFORME PROCESSO 60857161.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01634</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00307</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857161</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901461</Id></row>
<row _id="1333"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>509,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.848.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCILENE ALVES VICENTINI VIVIANI</Favorecido><IdFavorecido>8367307</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>FORMAþÒO CONTINUADA NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAþÒO DA IDADE CERTA-PNAIC, EM VIT¾RIA DE 23/10 A 26/10/23 PROC. 64225119</HistoricoDocumento><Documento>2013NE15784</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15784</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64225119</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 68/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901462</Id></row>
<row _id="1334"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.609.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALMIR LOPES DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8339583</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA TRANSPORTAR TECNICA QUE PARTICIPARA  DA ESCOLHA DE VAGAS DE   08 A 10/07/2013. NA ESC. DUARTE RABELO EM VITORIA.PROC.63030705.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE15785</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15785</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63030705</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901466</Id></row>
<row _id="1335"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>509,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.272.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BELJEANE GUIMARAES FONTES</Favorecido><IdFavorecido>8357361</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>FORMAþÒO CONTINUADA NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAþÒO DA IDADE CERTA-PNAIC, EM VIT¾RIA DE 23/10 A 26/10/23 PROC. 64225119</HistoricoDocumento><Documento>2013NE15786</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15786</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64225119</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 68/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901467</Id></row>
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<row _id="1340"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>364,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.892.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARY HELEN ZOTTE MEDICE</Favorecido><IdFavorecido>8348409</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>FORMAþÒO CONTINUADA NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAþÒO DA IDADE CERTA-PNAIC, EM VIT¾RIA DE 24/10 A 26/10/23 PROC. 64225119</HistoricoDocumento><Documento>2013NE15802</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15802</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64225119</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 68/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901473</Id></row>
<row _id="1341"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>364,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.489.213-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLAUCILENE DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8357003</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>FORMAþÒO CONTINUADA NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAþÒO DA IDADE CERTA-PNAIC, EM VIT¾RIA DE 24/10 A 26/10/23 PROC. 64225119</HistoricoDocumento><Documento>2013NE15803</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15803</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64225119</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 68/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901474</Id></row>
<row _id="1342"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.258.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILENE CALLEGARI PIOVEZAN</Favorecido><IdFavorecido>8366438</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ PALAESTRA MO- TIVACIONAL PARA OS ALUNOSDA 3¬ SERIE SOBRE ENEM E PROGRAMAS DE BOLSAS NO - DIA 14/10/2013. PROCESSO 64070263. EM PINHEIROS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE15804</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15804</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64070263</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901475</Id></row>
<row _id="1343"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.488.333-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO VIEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8354244</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DA DESPESA COM DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE CACH. ITAPEMIRIM DIA 05/06 E S+O GABRIEL DA PALHA DIA 13/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02660</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01201</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60875348</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901492</Id></row>
<row _id="1344"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>198,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.141.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KATIA ROSA_BALTAR</Favorecido><IdFavorecido>8323274</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DA DESPESA COM DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR DE CACH. ITAPEMIRIM A VITORIA NOS DIAS 14/01, 05/04, 08/05 E 19/06.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02662</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01203</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61417912</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901494</Id></row>
<row _id="1345"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.813.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIRO FERREIRA STEIN</Favorecido><IdFavorecido>8338104</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 0,5 DIARIAS COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PARACONDUZIR SERVIDORES DO NUEDRH PARA REUNIAO NA CAMARA TECNICA DE HUMANIZACAO -PERIODO 20 A 20/02/13 DAS 06:30 AS 17:00, PROCESSO 60857617.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01632</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00278</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857617</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901500</Id></row>
<row _id="1346"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.223.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8328740</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,0 DIAR. A_ANCHIETA/LINHARES, PERIODO DE 16 E 17/05/13PARA CONDUZIR SERVIDORES DO NEVS, PROC.60857226.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08247</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00280</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857226</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901553</Id></row>
<row _id="1347"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.606.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERSON  SOUZA ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8324373</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 10 E 11/06/2013, CONF. IS N¦ 1384/13 E PROC. 60614579, COM SAÝDA DE MARATAIZES P/CACHOEIRO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05263</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00134</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614579</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN MARATAIZES REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901587</Id></row>
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<row _id="1349"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.359.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS</Favorecido><IdFavorecido>8329310</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 12/06/2013, CONF. IS N¦ 1351/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA VIT¾RIA P/ARACRUZ</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05399</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00061</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901589</Id></row>
<row _id="1350"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.840.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLEIDSON SANDES NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8328379</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 12 E 13/06/2013, CONF. IS N¦ 1350/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA VIT¾RIA P/S.MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05400</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00041</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901590</Id></row>
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<row _id="1354"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.752.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE CAJUZA MORAES</Favorecido><IdFavorecido>8342053</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 12/06/2013, CONF. IS N¦ 1349/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA VIT¾RIA P/SANTA TERESA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05401</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00050</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901594</Id></row>
<row _id="1355"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>218,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.988.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SONIA REGINA CALIMAN</Favorecido><IdFavorecido>8323579</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CURSO DE DISSEMINADORES DA EDUCAþÒO TRIBUTßRIA 2013, EM VIT¾RIA DE 01/10 A 02/10/13 PROC 64069958</HistoricoDocumento><Documento>2013NE16935</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16935</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64069958</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 57/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901605</Id></row>
<row _id="1356"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.000.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MONICA DONARIA DE SOUZA GUIMARES</Favorecido><IdFavorecido>8349916</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REUNIÒO PARA ORIENTAþÒO SOBRE PROEMI E PROJETO METODOLOGIA ENTRE JOVENS, EM GUAþUÝ DIA 19/09/13 PROC 63907119</HistoricoDocumento><Documento>2013NE16936</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16936</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>43907119</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901606</Id></row>
<row _id="1357"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.127.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>M-RCIA PORTUGAL SIQUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8340823</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,5 DIAR. A DIVINO DE SAO LOURENCO, DE 12 A 13/11/13 PARA ENCONTRO COM PREFEITO, PROCESSO 64438988.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL20774</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE09857</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64438988</CodigoProcesso><Processo>PARA DIVINO SÃO LOURENÇO, PERÍODO 12/11 A 13/11/2013 A PEDIDO DO PPI.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901609</Id></row>
<row _id="1358"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>158,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.042.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANALUCIA BORGES</Favorecido><IdFavorecido>8334964</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 3,5 DIAR. REFERENTE A 20% DE 19 A 22/11/13 P/PARTICIPACAO NO CURSO DE INSPECAO RADIOTERAPI, A SAO PAULO, PROC.64421406.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL20778</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE09858</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64421406</CodigoProcesso><Processo>VALOR REFERENTE A 20% DAS DIÁRIAS, PARA O CURSO DE INSPEÇÃO EM RADIOTERAPIA -TÓPICOS AVANÇADOS EM SÃO PAULO, PERÍODO 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>PEDIDO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4701</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901611</Id></row>
<row _id="1359"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.145.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSELY AZEVEDO COUTO</Favorecido><IdFavorecido>8331300</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA REUNIAO TEC-NICA SOBRE O PROGRAMA DO LIVRO DIDATICO.EM VITORIADIA 18/11/2013. PROC.N¦  64508242.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE16937</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16937</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64508242</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 40/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901616</Id></row>
<row _id="1360"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.492.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUZINETE DONATO DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8338775</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR -DE REUNIAO TECNICA SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DO - LIVRO DIDATICO,EM VITORIADIA 18/11/2013. PROCE.N¦ 64508242.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE16938</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16938</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64508242</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 40/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901617</Id></row>
<row _id="1361"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.785.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIANE DE MELO MAIA</Favorecido><IdFavorecido>8361234</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR -DE REUNIAO TECNICA SOBRE O PROGRAMA DO LIVRO DIDA TICO. EM VITORIA DIA 18/ 11/2013. PROC.N¦64508242.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE16939</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16939</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64508242</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 40/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901618</Id></row>
<row _id="1362"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.326.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA</Favorecido><IdFavorecido>8361814</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA VISITAS TECNICAS AS ESCOLAS ARISTIDESFREIRE, NEIA MONTEIRO COSTA E LIONS CLUB DE COLATINA E COMPARECIMENTO A -  AUDICENCIA MINISTERIO P+BLICO. DIA 22/11/2013.    PROC.N¦64515800.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE16915</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16915</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64515800</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 56,00 (REP/GERFE/N 301/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901619</Id></row>
<row _id="1363"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.866.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA CORREA VALANI</Favorecido><IdFavorecido>8319048</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VISITA DE MONITORAMENTO DE PROGRAMA E PROJETOS NAS ESCOLAS DE ASSENTAMENTO: PAULO FEIRE, ROSANGELA LEITE, BELA VISTA E DOMINGOS RAMOS, EM MONTANHA DIA 16/09/13 PROC 63768577</HistoricoDocumento><Documento>2013NE16917</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16917</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63768577</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 112,00 (SAO MATEUS)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901621</Id></row>
<row _id="1364"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.251.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OBED  ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8323743</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,0 DIAR. A STA LEOPOLDINA/LINHARES, EM 05 E 06/11/2013,PARA CONDUZIR SERVIDORES, PROC.60857315.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL20782</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00285</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857315</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901622</Id></row>
<row _id="1365"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.310.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIO LACY MONTEIRO SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8354104</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DA DESPESA DE 1/2 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE S+O MATEUS DIA 14/10. PROCESSO 60909960.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05096</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02399</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60909960</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901628</Id></row>
<row _id="1366"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.159.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILES GROLLA ALONSO</Favorecido><IdFavorecido>8366697</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 04/06 P/REUNI+O PPI,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦00670-NRA/SRSC. PROCESSO N¦62155539.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01422</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00670</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62155539</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901630</Id></row>
<row _id="1367"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.248.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO BINOW DA HORA</Favorecido><IdFavorecido>8351571</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 07/03/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03804</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02606</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61991759</CodigoProcesso><Processo>DE 1/2 DIÁRIA NO VALOR DE R$ 95,00 REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES NO DIA 07/03/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901631</Id></row>
<row _id="1368"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.607.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AURIANE MORELLATO FERRARI</Favorecido><IdFavorecido>8367617</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 04/06 P/REUNI+O PPI,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦007/2013-NRA/SRSC.PROCESSO N¦62642120.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01421</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00932</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62642120</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901633</Id></row>
<row _id="1369"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.195.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO CEZAR COSTA CASOTTE</Favorecido><IdFavorecido>8362677</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 04/06 P/CAPACITAÃ+O EM ATENDIMENTO ACIDENTES C/ANIMAIS PEÃONHETOS,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦027/2013-NVS/SRSC.PROCESSO N¦59594454.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01420</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00123</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59594454</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901634</Id></row>
<row _id="1370"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.874.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARZINHO AMBROZIO</Favorecido><IdFavorecido>8333266</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 04/06 TRANSP.SERVIDORES(AURIANE FERRARIE GILES ALONSO)P/REUNI+O PPI/SESA,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦188/2013-STM/SRSC.PROCESSO N¦47911697.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01417</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47911697</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20                                                                                </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901644</Id></row>
<row _id="1371"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8361873</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.01 DI-RIA P/VIAGENS A VITËRIA DIAS:04/06 TRANSP.SERV.(CYBELI/HERCULANO/DANIELA)P/REUNI+O COAP,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃiES N¦S 189 E 190-STM/SRSC.PROCESSO N¦59708824.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01416</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59708824</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901645</Id></row>
<row _id="1372"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.951.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HIGOR CESAR RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8361367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A MANTEBËPOLIS DIA 04/06 TRANSP.SERV.(ANDRESSA/SUELEN/LORENA S./ELISA DALLA) P/INSPEÃ+O SANIT-RIA HOSPITAL N.SR¬ DAS DORES,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦187/2013-STM/SRSC.PROCESSO N¦59598891.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01415</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59598891</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901646</Id></row>
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<row _id="1375"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>495,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.251.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER</Favorecido><IdFavorecido>8326937</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 4,5 DIARIAS P/ SUBSECRETARIA PARTIC. JORNADA DE MOBI-LIZAþÒO DAS REG. TURISTICAS P/ EXPOTUR 2013 DE 01 A 05ABR2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00291</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00186</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901655</Id></row>
<row _id="1376"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.600.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDER ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8322484</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DA DESPESA DE 1/2 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÃA, NOVA VENECIA, ARACRUZ E FUND+O 13/10. PROCESSO 61201774.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05098</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02401</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61201774</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901657</Id></row>
<row _id="1377"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.793.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDMILSON VIEIRA DE MENDONÃA</Favorecido><IdFavorecido>8335056</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DESPESA C/DIARIAS REF VIAGEM A MONTANHA DIAS 12 A 14/10/13 PROCESSO 61111538</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05097</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02400</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61111538</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901658</Id></row>
<row _id="1378"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>132,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.528.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TWANY BERNADES MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8343395</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. PGTO REF. DESPESA DE DIARIA,VIAGEM A MANTENA/MG, 18 E 19/04/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03796</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02600</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62057219</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 01 NOM VALOR DE 528,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A MANTENA NO DIA 18/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901667</Id></row>
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<row _id="1384"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>198,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.659.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIOLA RODRIGUES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8320178</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. PGTO REF. DESPESA DE DIARIA,VIAGEM A EUNAPOLIS/BA,29 E 30/04/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03795</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02597</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62238337</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 594,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A EUNÁPOLIS BAHIA NO DIA 29/04/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901673</Id></row>
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<row _id="1411"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>2003,3100</ValorRap><CpfCnpjNis>###.813.988-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JO+O ALV+CIO SOSSAI</Favorecido><IdFavorecido>8315010</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DE RAP PROCESSADO JETOM P/ CONSELHEIRO, MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME OFICIO N.0086/2012-CEE - CEE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00025</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01178</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56602790</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NAO VINCULADOS DO CEE BEM COMO GRATIFICACAO DO PRESIDENTE PARA O EXERCICIO DE 2012 (VITORIA)</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>721</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO</Programa><CodigoAcao>6680</CodigoAcao><Acao> APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO                        </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901806</Id></row>
<row _id="1412"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>347,2800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.609.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEYZIMAR GONCALVES GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8362660</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA COM JETON, CONSELHO FISCAL, REFERENTE A REUNI+O ORDIN- RIA REALIZADA NO M-S DE MAIO  DE 2013 - PROCESSO N¦ 60721278.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01017</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00054</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721278</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MENBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>600201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>60201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2885</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO RPPS                                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>60201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901810</Id></row>
<row _id="1413"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>347,2800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.542.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO CARDOSO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8346913</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA COM JETON, CONSELHO FISCAL, REFERENTE A REUNI+O ORDIN- RIA REALIZADA NO M-S DE MAIO  DE 2013 - PROCESSO N¦ 60721278.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01018</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00142</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721278</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MENBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>600201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>60201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2885</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO RPPS                                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>60201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901811</Id></row>
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<row _id="1416"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>347,2800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.032.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROMULO LOPES BERNABE</Favorecido><IdFavorecido>8340867</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA COM JETON, CONSELHO ADMINISTRATIVO, REF. REUNI+O ORDIN-RIA REALIZADA NO M-S DE MAIO  DE 2013 - PROCESSO N¦ 60721278.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01021</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00134</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721278</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MENBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>600201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>60201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2885</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO RPPS                                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>60201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901814</Id></row>
<row _id="1417"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.613.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO FRANCO BORGES</Favorecido><IdFavorecido>8324422</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 1/2 DIARIA P/NOVA VENECIA E VILA PAVAO-ES, A FIM DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR SENDO PILOTO, JUL/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02123</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00241</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60705205</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 250,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901815</Id></row>
<row _id="1418"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>2003,3100</ValorRap><CpfCnpjNis>###.754.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JONAS BRAZ MURARI</Favorecido><IdFavorecido>8326636</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DE RAP PROCESSADO JETOM P/ CONSELHEIRO, MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME OFICIO N.0086/2012-CEE - CEE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00026</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01179</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56602790</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NAO VINCULADOS DO CEE BEM COMO GRATIFICACAO DO PRESIDENTE PARA O EXERCICIO DE 2012 (VITORIA)</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>721</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO</Programa><CodigoAcao>6680</CodigoAcao><Acao> APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO                        </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901816</Id></row>
<row _id="1419"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>2003,3100</ValorRap><CpfCnpjNis>###.416.206-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8350401</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DE RAP PROCESSADO JETOM P/ CONSELHEIRO, MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME OFICIO N.0086/2012-CEE - CEE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00028</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01180</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56602790</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NAO VINCULADOS DO CEE BEM COMO GRATIFICACAO DO PRESIDENTE PARA O EXERCICIO DE 2012 (VITORIA)</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>721</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO</Programa><CodigoAcao>6680</CodigoAcao><Acao> APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO                        </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901818</Id></row>
<row _id="1420"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.627.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO CEZAR DE ALMEIDA SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8360118</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 1/2 DIARIA P/NOVA VENECIA E VILA PAVAO-ES, A FIM DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR SENDO PILOTO, JUL/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02124</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00095</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60707488</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 250,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901819</Id></row>
<row _id="1421"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.356-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISAC BERALDO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8382643</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF.A 2 E 1/2 DIARIAS P/M.FREIRE,IRUPI,MARATAIZES E ANCHIETA,PERIODO DE 08 A 10/5/13,COM INTUITO DE PROTOCOLAR PROJETO ARQUITETONICO E APROVA  CAO PERANTE AS PREFEITURAS,PROCESSO 60911352.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01277</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00444</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60911352</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901824</Id></row>
<row _id="1422"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>2003,3100</ValorRap><CpfCnpjNis>###.925.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA RITA SOARES MIGUEL</Favorecido><IdFavorecido>8330361</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DE RAP PROCESSADO JETOM P/ CONSELHEIRO, MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME OFICIO N.0086/2012-CEE - CEE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00029</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01181</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56602790</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NAO VINCULADOS DO CEE BEM COMO GRATIFICACAO DO PRESIDENTE PARA O EXERCICIO DE 2012 (VITORIA)</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>721</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO</Programa><CodigoAcao>6680</CodigoAcao><Acao> APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO                        </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901825</Id></row>
<row _id="1423"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>2003,3100</ValorRap><CpfCnpjNis>###.921.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA ALMEIDA MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8363883</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DE RAP PROCESSADO JETOM P/ CONSELHEIRO, MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME OFICIO N.0086/2012-CEE - CEE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00030</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01184</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56602790</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NAO VINCULADOS DO CEE BEM COMO GRATIFICACAO DO PRESIDENTE PARA O EXERCICIO DE 2012 (VITORIA)</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>721</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO</Programa><CodigoAcao>6680</CodigoAcao><Acao> APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO                        </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901826</Id></row>
<row _id="1424"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.807.396-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CREMILDA CECILIA SATHLER</Favorecido><IdFavorecido>8316960</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 19 E 20/11/2013, CONF. IS. 2821/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/SÒO GABRIEL DA PALHA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11250</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00018</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901829</Id></row>
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<row _id="1432"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.511.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADILSON MEIRELES GUERZET</Favorecido><IdFavorecido>8318532</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 20/11/2013, CONF. IS. 2822/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/SANTA TERESA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11251</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00003</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901837</Id></row>
<row _id="1433"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.729.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE JOMAR SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8336660</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.REF.MEIA DIARIA P/SAO MATEUS NO DIA 18/05/2013 P/PARTICIPAR COMO EXPOSITOR DOS VIDEOS ORIUNDOS DE CRIMES NA 29 ACAO INTEGRADA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01273</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00442</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62437569</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901847</Id></row>
<row _id="1434"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.823.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANE SALVADOR</Favorecido><IdFavorecido>8342926</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.REF.UMA DIARIA E MEIA P/SAO MATEUS NO PERIODO DE 17 A 18/05/2013 P/REALIZAR A 29 ACAO INTEGRADA PELA CIDADANIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01265</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00441</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62422405</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901854</Id></row>
<row _id="1435"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>660,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.002.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAURILIO PIMENTA CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8354959</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.REF.SETE DIARIAS E MEIA P/CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ,ITAPERUNA/RJ E SAO MATEUS/ES NO PERIODO DE 30/01/13 A 01/02/13, 06 A 08/02/13 E 11 A 13/02/13 P/DILIGENCIAS RELATIVAS A INVESTIGACOES REALIZADAS PELO NUROC.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00564</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00240</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61447633</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901869</Id></row>
<row _id="1436"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.002.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAURILIO PIMENTA CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8354959</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.REF.SETE DIARIAS E MEIA P/CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ,ITAPERUNA/RJ E SAO MATEUS/ES NO PERIODO DE 30/01/13 A 01/02/13, 06 A 08/02/13 E 11 A 13/02/13 P/DILIGENCIAS RELATIVAS A INVESTIGACOES REALIZADAS PELO NUROC.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00564</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00240</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61447633</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901879</Id></row>
<row _id="1437"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>475,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.615.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL JANUTH XAVIER</Favorecido><IdFavorecido>8357077</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.REF.CINCO DIARIAS P/LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO PERIODO DE 16 A 18/01/13 E 04 A 06/02/13 P/DILIGENCIAS RELATIVAS A INVESTIGACOES REALIZADAS PELO NUROC.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00565</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00241</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61447455</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901880</Id></row>
<row _id="1438"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>475,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.834.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLOVES RIBEIRO DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8380852</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.REF.CINCO DIARIAS P/LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NO PERIODO DE 16 A 18/01/13 E 04 A 06/02/13 REF. DILIGENCIAS RELATIVAS A INVESTIGACOES REALIZADAS PELO NUROC.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00566</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00242</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61447579</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901881</Id></row>
<row _id="1439"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.134.234-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAVI AMORIM SALGUEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8359043</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG MEIA DIARIA DIA 21.06 P/ ITARANA - JUN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00296</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00111</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62865811</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901888</Id></row>
<row _id="1440"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.055.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSELI MACHADO PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8366743</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. DIARIA DO PROC. 063665751</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01203</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01019</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63665751</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGENS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440916</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2725</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901897</Id></row>
<row _id="1441"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.600.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8328227</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF. 1/2 DIARIA  EM VIAGEM A PRCI DIA 15/ 08/13</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05573</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05573</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63357887</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A PRCI NO DIA15/08/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901943</Id></row>
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<row _id="1459"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>475,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.785.991-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON RODRIGUES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8344353</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPE COM DESP DE DIARIA REF A RESSARC DO MES DE MAIO</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05508</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05508</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901965</Id></row>
<row _id="1460"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>560,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.413.608-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEORGE ZAN DE SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8347951</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DI-RIAS PARA O M-S DE AGOSTO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05507</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05507</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901966</Id></row>
<row _id="1461"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>560,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.379.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THATIANA DA LUZ SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8353297</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMNETO DE DI-RIAS DE AGOSTO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05506</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05506</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901967</Id></row>
<row _id="1462"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>560,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.085.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CAROLINE DE PRA</Favorecido><IdFavorecido>8363422</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DI-RIAS PARA O M-S DE AGOSTO 13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05505</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05505</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901968</Id></row>
<row _id="1463"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>560,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.205.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAIKE JONATHAN FERREIRA SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8351010</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO RERENTE A RESSARCIMENTO DE DI-RIAS PARA O M-S DE AGOSTO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05504</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05504</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901969</Id></row>
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<row _id="1466"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.447.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JURANDYR BARROS FARIAS</Favorecido><IdFavorecido>8381484</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O  DIARIAS PARA CONCEIÃ+O DA BARRA PELA CORREGEDORIA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02348</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01314</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901980</Id></row>
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<row _id="1469"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.395.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELDER THOMAZ DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8330896</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00352</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00352</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339901991</Id></row>
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<row _id="1481"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.028.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO JORGE SIQUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8356816</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00350</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00350</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902005</Id></row>
<row _id="1482"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.157.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAPHAEL FADINI DA LUZ</Favorecido><IdFavorecido>8315352</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00349</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00349</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902006</Id></row>
<row _id="1483"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.699.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE FERREIRA QUINDELER</Favorecido><IdFavorecido>8350864</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00348</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00348</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902007</Id></row>
<row _id="1484"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.570.078-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLORISVAL M. DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8333524</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00347</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00347</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902008</Id></row>
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<row _id="1486"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>44,5700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.044.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WESLEY ROBSON SILVA REIS</Favorecido><IdFavorecido>8332163</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00335</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00335</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902010</Id></row>
<row _id="1487"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.778.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8314738</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00334</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00334</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902011</Id></row>
<row _id="1488"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>311,9900</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.166.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO CESAR DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8330573</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 3,5 DIARIAS EM SERVICO PARA OS MUNICIPIOS  DEALEGRE, JERONIMO MONTEIROGUACUI, DIVINO DE SAO LO-RENCO, APIACA, BOM  JESUSDO NORTE E SAO  JOSE  DOSCALCADOS, NO PERIODO   DE19 A 22/02, CONFORME   CI021/13- DTI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00331</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00331</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61283401</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE DIARIAS EM FAVOR DE ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE E OUTROS-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902012</Id></row>
<row _id="1489"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>237,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.079.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VINICIUS DE OLIVEIRA VALORY</Favorecido><IdFavorecido>8337145</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 2,5 DIARIAS EM SERVICO  PARA O MUNICIPIO   DECOLATINA,  NOVA VENECIA ,BARRA DE SAO FRANCISCO  ESAO MATEUS, NO PERIODO DE25  A 27/03,  CONFORME CI113/13- DTI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00330</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00330</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61776319</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICÍPIOS DE COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902013</Id></row>
<row _id="1490"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>237,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.040.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON MARCOS CRISTO</Favorecido><IdFavorecido>8361316</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 2,5 DIARIAS EM SERVICO PARA OS MUNICIPIOS  DECOLATINA, NOVA VENECIA  ,BARRA DE SAO FRANCISCO  ESAO MATEUS, NO PERIODO DE25 A 27/03, CONFORME   CI113/13- DTI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00329</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00329</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61776319</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICÍPIOS DE COLATINA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902014</Id></row>
<row _id="1491"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.079.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VINICIUS DE OLIVEIRA VALORY</Favorecido><IdFavorecido>8337145</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1,5 DAIRIAS EM SERVICO  PARA O MUNICIPIO   DEBREJETUBA,  NO PERIODO DE01  A 02/04, CONFORME  CI124/13- DTI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00328</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00328</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61859630</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE BREJETUBA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902015</Id></row>
<row _id="1492"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.040.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON MARCOS CRISTO</Favorecido><IdFavorecido>8361316</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1,5 DIARIAS EM SERVICO  PARA O MUNICIPIO   DEBREJETUBA, NO PERIODO  DE01 A 02/04, CONFORME   CI124/13- DTI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00327</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00327</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61859630</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE BREJETUBA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902016</Id></row>
<row _id="1493"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>330,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.292.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERALDO PEDRO LEANDRO JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8360195</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 2,5 DIARIAS EM SERVICO  PARA O MUNICIPIO   DEMANTENA/MG, NO PERIODO DE18  A 20/03,  CONFORME CI120/13- CORREGEDORIA/ C-2</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00326</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00326</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61596477</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICIPIOS DE NOVA VENÉCIA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO E MANTENA-MG.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902017</Id></row>
<row _id="1494"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>330,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.361.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDERLEI DA COSTA GOULART</Favorecido><IdFavorecido>8337010</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 2,5 DIARIAS EM SERVICO PARA  O  MUNICIPIO  DEMANTENA/MG, NO PERIODO DE18 A 20/03, CONFORME   CI120/13- CORREGEDORIA/ C-2</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00325</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00325</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61596477</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICIPIOS DE NOVA VENÉCIA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO E MANTENA-MG.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902018</Id></row>
<row _id="1495"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>133,7100</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.166.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO CESAR DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8330573</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1,5 DIARIAS EM SERVICO  PARA  O MUNICIPIO  DECONCEICAO DA BARRA, NO PERIODO DE 07 A 08/03, CON-FORME CI 080/13- DTI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00324</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00324</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61509973</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAFOR DE ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902019</Id></row>
<row _id="1496"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>267,4200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.300.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8339566</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 03 DIARIAS EM SERVI-CO  PARA O  MUNICIPIO  DECACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ,NO PERIODO DE 08 A 11/04,CONFORME CI 032/13- DDHPI</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00455</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00455</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61941247</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902020</Id></row>
<row _id="1497"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>267,4200</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.841.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALE ANGELO RUFINO</Favorecido><IdFavorecido>8362590</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 03 DIARIAS EM SERVI-CO  PARA O  MUNICIPIO  DECACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ,NO PERIODO DE 08 A 11/04,CONFORME CI 032/13- DDHPI</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00454</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00454</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61941247</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902021</Id></row>
<row _id="1498"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.903.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WEVERTON CARLOS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8367520</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 01 DIARIA EM SERVICOPARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO PERIODO DE 14 A 15/03, CON-FORME CI 058/12- BME.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00453</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00453</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61649040</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902022</Id></row>
<row _id="1499"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.699.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELENA LOPES DE VARGAS VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8320863</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REUNIÒO COM SUPERVISORES ESCOLARES E TÚCNICOS,EM VIT¾RIA,DIA 11/07/13.PROC.N¦ 62996207</HistoricoDocumento><Documento>2013NE10460</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10460</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62996207</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 15/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902023</Id></row>
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<row _id="1517"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.108.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONE VIDAL DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8355286</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE REALIZAR RECOLHIMENTO DE INSERSIVEIS, NA ESCOLA EEEFM MISAEL PINTO NETO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE10437</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10437</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63027860</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 108/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902045</Id></row>
<row _id="1518"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>560,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.089.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSIANE LUCIANO</Favorecido><IdFavorecido>8351248</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DO DSP NO MÛS DE OUTUBRO DE 2013, RESSARCIMENTO, PROC. 61684856.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL09183</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE07369</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902069</Id></row>
<row _id="1519"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>560,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.877.631-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO RICARDO DOS REIS</Favorecido><IdFavorecido>8326409</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DO DSP NO MÛS DE OUTUBRO DE 2013, RESSARCIMENTO, PROC. 61684856.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL09183</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE07371</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902070</Id></row>
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<row _id="1536"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.610.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EVANDRO ALCEU BRAGA</Favorecido><IdFavorecido>8354232</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM A GUARAPARI E PIUMA-ES, NO DIA 09.10.2013, CONFORME CONSTA NA REQUISICAO DE DIARIAS AUTORIZADA P/ORDENADOR DE DESPESAS, FLS. 94 DO PROCESSO DE N¦ 60868511.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01762</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00046</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>30201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>2309</CodigoAcao><Acao> GESTAO DE POLOS EMPRESARIAIS                                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902090</Id></row>
<row _id="1537"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.518.806-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON LUIZ NUNES DE RESENDE</Favorecido><IdFavorecido>8361479</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM A PIUMA-ES, NO   DIA09.10.2013, CONFORME CONSTA NA REQUISICAO DE DIARIAS DEVIDAMENTE   AUTORIZADAPELO ORDENADOR DE DESPESAS, PROCESSO DE N¦ 60806184.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01763</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00014</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>30201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>2309</CodigoAcao><Acao> GESTAO DE POLOS EMPRESARIAIS                                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902091</Id></row>
<row _id="1538"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.179.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON BOTELHO</Favorecido><IdFavorecido>8355538</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM A PIUMA-ES, NO   DIA09.10.2013, CONFORME NO PROCESSO N¦ 60867990.                                                                                                .</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01764</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00071</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>30201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>2309</CodigoAcao><Acao> GESTAO DE POLOS EMPRESARIAIS                                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902092</Id></row>
<row _id="1539"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.846.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8334542</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA C/ 1,5     DIARIA CORRESPONDENTE A REQ. DE PAGTO N¦281/13  DE VIAGENS PROGRAMADAS. PROCESSO: 61787701, PARA ECOPORANGA, CONDUZIR SERVIDORES TULIO CEZAR, CARLIZA PEREIRA E IZAIAS BREGONCI(SEAG), 11 A 12/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00529</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00281</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61787701</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMACAO DE VIAGENS REFERENTE AO MES DE ABRIL2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902122</Id></row>
<row _id="1540"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.846.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8334542</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA C/ 1,5     DIARIA CORRESPONDENTE A REQ. DE PAGTO N¦041/13  DE VIAGENS PROGRAMADAS P/ N.VENECIA, CONDUZIR SERVIDORES, DIAS 17 A 18/04/2013. PROCESSO: 61787701,</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00530</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00281</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61787701</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMACAO DE VIAGENS REFERENTE AO MES DE ABRIL2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902123</Id></row>
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<row _id="1542"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.199.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCENI SOARES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8327325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA COM 1 E 1/2 DIARIA A AGUIA BRANCA PARA CONDUZIR A SERVIDORA GLICERIA EM VISITA TECNICA DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DIAS 15 E 16/04/13. PROC. 61788082.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00532</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00282</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61788082</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902125</Id></row>
<row _id="1543"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.199.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCENI SOARES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8327325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA COM 1/2 DIARIA A SAO MATEUS DIA 11/04/13 PARA CONDUZIR A ELIZETH DOS ANJOS PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS PUBLICAS P/ ORCAMENTO 2014PROC. 61788082.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00533</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00282</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61788082</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902126</Id></row>
<row _id="1544"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>995,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.936.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISANGELA FANTIN CARNEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8359659</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM 3 DIARIAS E 1/2 DE VIAGEM A BRASILIA P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA ADM. PUBLICA- A FIS-CALIZACAO DOS CONTRATOS NOS DIAS 24 A 16/04. PROCESSO 61994596.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00534</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00325</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61994596</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 03 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM À BRASÍLIA - DF PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL "OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NOS DIA 23 À 26/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902127</Id></row>
<row _id="1545"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.289.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JANILSON PEREIRA GUARIZ</Favorecido><IdFavorecido>8351887</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.REF. DIARIA 22.07.2013, VITORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05909</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04407</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63121506</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 22/07/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902128</Id></row>
<row _id="1546"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.796.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMIDIO JOSE VENTURIM</Favorecido><IdFavorecido>8337321</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.REF. 22.07.2013, VITORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05910</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04261</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63157039</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 22/07/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902129</Id></row>
<row _id="1547"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.527.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROMUALDO ESPIRIDIAO TONINI</Favorecido><IdFavorecido>8354380</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 0,5 DIARIA DE LINHARES X VILA VELHA NO DIA 31/01/2013. C.I. 018 REGULARIZAþÒO DE VIATURA. MARCO 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00267</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00226</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2760</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902131</Id></row>
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<row _id="1549"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.234.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANO MALACARNE</Favorecido><IdFavorecido>8318768</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 1,5 DIARIA DE LINHARES X CONCEICAO DA BARRA, NO DIA 01/01/2013. C.I. 002/2013 BUSCA DE AFOGADO. MARCO 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00269</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00227</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2760</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902133</Id></row>
<row _id="1550"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.119.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SÚRGIO RAMLOW</Favorecido><IdFavorecido>8327361</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 0,5 DIARIA DE LINHARES X PONTO BELO NO DIA 02/01/2013 C.I. 006. REF. OCORRÛNCIA DE BUSCA DE AFOGADO. MARCO 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00270</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00232</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2760</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902134</Id></row>
<row _id="1551"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.829.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL MACHADO FORTES</Favorecido><IdFavorecido>8318195</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 3,5 DIARIAS DE LINHARES X CONCEICAO DA BARRA, NO DIA 01/01/2013. C.I. 002/2013 BUSCA DE AFOGADO. MARCO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00271</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00228</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2760</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902135</Id></row>
<row _id="1552"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.213.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAGNO GONþALVES</Favorecido><IdFavorecido>8344922</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ DE 3,5 DIARIAS DE LINHARES X CONCEICAO DA BARRA, NO DIA 01/01/2013. C.I. 002/2013 BUSCA DE AFOGADO. MARCO2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00272</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00229</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2760</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902136</Id></row>
<row _id="1553"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.243.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARG MARGARETH DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8353222</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL00982 DEVIDO A NECESSIDADE DA GERENTE MARG MARGARETHPARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (CIM) EXPANDIDA SUL NO DIA 02/07/13, PROCESSO N¦62882740.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01155</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00397</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62882740</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA VIAGEM A LINHARES E NOVA VENÉCIA DIA 02/07/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>691</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO COMERCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>3331</CodigoAcao><Acao> FOMENTO AS MICRO  E  PEQUENAS  EMPRESAS (MPE)                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902160</Id></row>
<row _id="1554"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>504,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.518.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVANY RAIMUNDA GUIMARAES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8337481</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA IVANY RAIMUNDA EM VIAGEM A MARECHAL FLORIANO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, MUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERIODO DE 12/08 A 16/08 PARA RENOV. E CAD. DE ARTESÒOS. PROCESSO N¦ 63089971</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01151</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00482</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63089971</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA VIAGEM A MARECHAL FLORIANO-VENDA NOVA DO IMIGRANTE-MUQUI E CACHOEIRO- DIAS 12/08 A 16/08- RENOVAÇÃO DE CADASTRO DE ARTESÃO COM TESTE DE HABILIDADE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>11</CodigoFuncao><Funcao>TRABALHO</Funcao><CodigoSubFuncao>334</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FOMENTO AO TRABALHO</SubFuncao><CodigoPrograma>414</CodigoPrograma><Programa>SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA</Programa><CodigoAcao>2861</CodigoAcao><Acao> DESENVOLV E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902161</Id></row>
<row _id="1555"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>504,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.240.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADEMAR FERREIRA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8355051</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA ADEMAR EM VIAGEM A MARECHAL FLORIANO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, MUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO PERIODO DE 12/08 A 16/08 PARA CONDUZIR A SERVIDORA IVANY. PROCESSO N ¦ 63089432</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01150</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00481</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63089432</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA VIAGEM A MARECHAL FLORIANO-VENDA NOVA DO IMIGRANTE-MUQUI E CACHOEIRO - DIAS 12 A 16.08 -CONDUZIR A SERVIDORA IVANY</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>11</CodigoFuncao><Funcao>TRABALHO</Funcao><CodigoSubFuncao>334</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FOMENTO AO TRABALHO</SubFuncao><CodigoPrograma>414</CodigoPrograma><Programa>SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA</Programa><CodigoAcao>2861</CodigoAcao><Acao> DESENVOLV E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902162</Id></row>
<row _id="1556"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.988.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALTINO DE SOUSA E SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8323134</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIASPROCESSO 61334359</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00364</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01926</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61334359</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 665,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902171</Id></row>
<row _id="1557"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.882.264-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NAILA PESSOA VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8325388</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIASPROCESSO        : 61042218</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00365</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02024</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61042218</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 570,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902172</Id></row>
<row _id="1558"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>459,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.339.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8347554</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.1,5(UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA-DF DIAS 15 E16/05/2013 PARTICIPAR DO SEMINARIO LEI DE ACESSO A INFORMACAO -LAI</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00300</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00145</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62385941</CodigoProcesso><Processo>LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI</Processo><ProcessoAssunto>SEMINARIO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4094</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902178</Id></row>
<row _id="1559"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>338,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.130.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WELLINGTON LUIZ KUNSCH</Favorecido><IdFavorecido>8324475</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 01 E 1/2 DIARIA E 20% AUX.TRANSP.P/SAO PAULO-SP, FIM DE RECEBER AERONAVE. FEV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00545</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00046</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60706147</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 250,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902182</Id></row>
<row _id="1560"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.717.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ DAVID DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8340550</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA C/ 1 DIARIA E 1/2 DE VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 17 E 18/04 P/ CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO MINISTRAR PALESTRA NO SEMINARIO INTERSETORIAL MUNICIPAL PBF. PROCESSO 61810568.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00537</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00288</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61810568</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902183</Id></row>
<row _id="1561"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>711,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.668.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIELA ROSA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8345760</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA C/ 2 DIARIAS E 1/2 DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 25/04 P/ O III ENCONTRO DOS CENTROS DE REF. EM DIREITOS HUMANOS. PROCESSO 62005065.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00540</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00326</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62005065</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM À BRASILIA - DF NOS DIAS 23 À 25/04/2013, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>353</CodigoPrograma><Programa>PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>6858</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS  HUMANOS    NA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902186</Id></row>
<row _id="1562"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>711,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.700.705-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUTZ FRANTHESCO DA SILVA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8360667</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA C/ 2 DIARIAS E 1/2 DE VIAGEM A BRASILIA P/ PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DOS CENTROS DE REF. EM DIREITOS HUMANOS NOS DIAS 23 A 25/04. PROCESSO 62005243.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00542</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00327</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62005243</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM À BRASILIA - DF NOS DIAS 23 À 25/04/2013, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>353</CodigoPrograma><Programa>PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>6858</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS  HUMANOS    NA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902188</Id></row>
<row _id="1563"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>564,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.714.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA PATRICIA DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8344268</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA DE DIARIA DE MARCIA PATRICIA DE ARAUJO, DE 18 A 20/04/ 2013 PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EM REABILITACAO, ACESSIBILIDADE E INCLUSAO EM SAO PAULO. PROCESSO 62006916</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00543</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00328</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62006916</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM À SÃO PAULO-SP NOS DIAS 18 À 20/04/2013, P/ PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EM REABILITAÇÃO CONF. A 66ª PLENARIA CONDEF.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>353</CodigoPrograma><Programa>PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>6858</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS  HUMANOS    NA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902189</Id></row>
<row _id="1564"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.484.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE MAGNO AMARAL FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8350061</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIßRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE VIT¾RIA NO DIA 24/06/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06683</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05115</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62840401</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/06/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902197</Id></row>
<row _id="1565"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.038.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDISON GUEZ RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8327151</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUI PARA PGTO DE 1/2 DIARIA REF A RESSARC EM VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 07/06/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06685</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04820</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63309130</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 142,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 07/06/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902199</Id></row>
<row _id="1566"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.071.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO MANOEL LIMA ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8349200</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO REFERENTE A PAGAMNETO DE RESSARCIMENTO DE DIßRIA PARA A CIDADE DE ANCHIETA NO DIA 10/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06687</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05305</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63308797</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 168,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A NCHIETA NO DIA 10/07/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902201</Id></row>
<row _id="1567"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>560,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.180.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WAGNER MONTEIRO DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8352036</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUI PARA PGTO DE DIARIA REF A RESSARC DO MES DE JULHO</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06637</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902202</Id></row>
<row _id="1568"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>560,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.405.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAYARA AGDA LOURENCO PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8345324</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS DO DSP NO MÛS DE OUTUBRO DE 2013, RESSARCIMENTO, PROC. 61684856.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL09179</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE07346</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902204</Id></row>
<row _id="1569"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>498,7500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.996.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CATARINA STEIN SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8314840</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.03 E 1/2 DIARIA E 50% P/LINHARES/LAR.DA TERRA/AF.CLAUDIO-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGU.DO EXMO.SR.GOVERNADOR. FEV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00543</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00079</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60809191</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 400,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO POR ESTIMATIVA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902208</Id></row>
<row _id="1570"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.032.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS EDUARDO BOAMORTE</Favorecido><IdFavorecido>8341010</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 1/2 DIARIA P/DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR, FEV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00485</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00279</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60711205</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 REF PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902209</Id></row>
<row _id="1571"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>213,7500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.151.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NILSON TEODORO DOS PASSOS</Favorecido><IdFavorecido>8327346</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. FEV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00484</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00065</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60719605</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902210</Id></row>
<row _id="1572"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.183.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DOUGLAS DAMASIO SONEGHETI</Favorecido><IdFavorecido>8319154</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 1/2 DIARIA P/DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR, FEV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00482</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00009</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60719268</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902212</Id></row>
<row _id="1573"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.389.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AROLDO SOUZA TUPAN</Favorecido><IdFavorecido>8356587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 1/2 DIARIA P/DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR, FEV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00481</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60722100</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902213</Id></row>
<row _id="1574"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.881.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8319977</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 1/2 DIARIA P/DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR, FEV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00480</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00010</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60710659</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 REF PAGAMENTO DIÁRIAS NO EXERCICÍO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902214</Id></row>
<row _id="1575"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.344.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8328760</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 01 E 1/2 DIARIA P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, FEV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00478</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00120</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60708948</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902216</Id></row>
<row _id="1576"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.680.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILDO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8320272</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 01 E 1/2 DIARIA P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, FEV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00477</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00015</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60720000</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902217</Id></row>
<row _id="1577"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.518.806-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON LUIZ NUNES DE RESENDE</Favorecido><IdFavorecido>8361479</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM A PIUMA-ES, NO   DIA02.10.2013, CONFORME CONSTA NA REQUISICAO DE DIARIAS EM FLS. 247, DEVIDAMENTEAUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO DE N¦ 60806184.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01735</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00014</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>30201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>2309</CodigoAcao><Acao> GESTAO DE POLOS EMPRESARIAIS                                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902224</Id></row>
<row _id="1578"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.179.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON BOTELHO</Favorecido><IdFavorecido>8355538</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM A PIUMA-ES, NO   DIA02.10.2013, CONFORME CONSTA NA REQUISICAO DE DIARIAS EM FLS. 66,   AUTORIZADOPELO ORDENADOR DE DESPESAS EM FLS. 66 DO PROCESSO DE N¦ 60867990.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01734</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00071</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>30201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>2309</CodigoAcao><Acao> GESTAO DE POLOS EMPRESARIAIS                                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902240</Id></row>
<row _id="1579"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.051.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ENZO FAE FONTES</Favorecido><IdFavorecido>8365822</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM A PIUMA-ES, NO   DIA02.10.2013, CONFORME REQUSICAO DE DIARIAS EM FLS. 08 DEVIDAMENTE    AUTORIZA-DA PELO ORDENADOR DE DESPESAS, FLS. 08 DO PROCESSO DE N¦ 62967720.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01733</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>30201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>2309</CodigoAcao><Acao> GESTAO DE POLOS EMPRESARIAIS                                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902241</Id></row>
<row _id="1580"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>163,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.325.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE FELZ FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8324549</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO  VISANDO  COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA  BRASILIA. ND 01140.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01051</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01051</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64664295</CodigoProcesso><Processo>E DIARIAS VIAGEM A BRASILIA NO DIA 12/12/13 ( SEPAM )</Processo><ProcessoAssunto>PASSAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2125</CodigoAcao><Acao> ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902243</Id></row>
<row _id="1581"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.634.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCAS PESSIGATT RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8359671</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE MEIA DI-RIA PARA PARTICIPAR DA MESA REDONDA NO EVENTO SESMA,   EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PARA MOTORISTA CONDUZIR SUBSECRET-RIO, COM      SA-DA EM 09/10/2013. PROCESSO 64106560.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01899</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00935</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64106560</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09/10/13.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902258</Id></row>
<row _id="1582"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>65,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.986.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DALTON LUIS DA CUNHA RAMALDES</Favorecido><IdFavorecido>8359880</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE MEIA DI-RIA PARA PARTICIPAR DA MESA REDONDA NO EVENTO SESMA,   EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PARA MOTORISTA CONDUZIR SUBSECRET-RIO, COM      SA-DA EM 09/10/2013. PROCESSO 64106560.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01899</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00934</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64106560</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 09/10/13.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902259</Id></row>
<row _id="1583"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.003.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUSCELINO BRZESKY DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8360768</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE MEIA DI-RIA PARA O CONSELHEIRO JUSCELINO COMPARECER + REUNI+O  EXTRAORDIN-RIA DO CONCIDADES A REALIZAR-SE DIA 10/10/2013. PROCESSO 60903511.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01910</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00361</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62234455</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS NAS CONFERÊNCIAS MUNICÍPAIS (CONCIDADES) NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>593</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</Programa><CodigoAcao>2533</CodigoAcao><Acao> ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS                           </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903646</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS A CONSELHEIROS                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902262</Id></row>
<row _id="1584"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.639.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADEMIR ANTONIO FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8362314</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE MEIA DI-RIA PARA O CONSELHEIRO ADEMIR ANTONIO COMPARECER +     REUNI+O EXTRAORDIN-RIA DO CONCIDADES A REALIZAR-SE DIA 10/10/2013. PROCESSO  60903511.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01916</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00265</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60903511</CodigoProcesso><Processo>E PASSAGENS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>593</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</Programa><CodigoAcao>2533</CodigoAcao><Acao> ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS                           </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903646</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS A CONSELHEIROS                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902265</Id></row>
<row _id="1585"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-135,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.623.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE GUIMARAES MENDES</Favorecido><IdFavorecido>8342973</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO 2013NL00482, TENDO EM VISTA QUE A REUNIAO COM ANP NO RIO DE JANEIRO FOI CANCELADA. PROCESSO 63451484.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00537</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00123</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63452484</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300204</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>30204</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>25</CodigoFuncao><Funcao>ENERGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>389</CodigoPrograma><Programa>REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO</Programa><CodigoAcao>2329</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30204</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902269</Id></row>
<row _id="1586"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-142,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.819.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ FERNANDO SCHETTINO</Favorecido><IdFavorecido>8326910</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO 2013NL00483, TENDO EM VISTA QUE A REUNIAO COM ANP NO RIO DE JANEIRO FOI CANCELADA, PROCESSO 63451484.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00538</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63452484</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300204</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>30204</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>25</CodigoFuncao><Funcao>ENERGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>389</CodigoPrograma><Programa>REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO</Programa><CodigoAcao>2329</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30204</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902270</Id></row>
<row _id="1587"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-714,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.819.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ FERNANDO SCHETTINO</Favorecido><IdFavorecido>8326910</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO 2013NL00476, TENDO EM VISTA QUE POR MOTIVOS DE SAUDE NA FAMILIA O DG NAO PARTICIPOU DO EVENTO, PROCESSO 62791354.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00539</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00120</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62791354</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO DE 19 A 23 DE AGOSTO/2013 EM FORTALEZA, PARA OS DIRETORES E SERVIDORES CONFORME OF/ASPE/Nº374/2013.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300204</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>30204</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>25</CodigoFuncao><Funcao>ENERGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>389</CodigoPrograma><Programa>REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO</Programa><CodigoAcao>2328</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30204</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902271</Id></row>
<row _id="1588"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.591.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATALIA BARBOSA ZUCOLOTTO</Favorecido><IdFavorecido>8366771</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIA PARA ARACRUZ SET 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01161</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00495</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902279</Id></row>
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<row _id="1614"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.020.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONY SILVA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8369202</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE  ITAPEMIRIM, NO DIA 26/02/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00114</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00042</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61100862</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 475,00 REF A CINCO DIARIAS</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>618</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>1071</CodigoAcao><Acao> IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902319</Id></row>
<row _id="1615"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.225.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONOR FRANCO DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8362648</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PIUMA NO      DIA 16/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00407</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00092</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60871601</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 550,00 ( DIARIAS )</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>618</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>1071</CodigoAcao><Acao> IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902321</Id></row>
<row _id="1616"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.020.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONY SILVA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8369202</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PIUMA NO DIA  16/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00408</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00042</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61100862</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 475,00 REF A CINCO DIARIAS</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>618</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>1071</CodigoAcao><Acao> IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902322</Id></row>
<row _id="1617"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.702.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SELMA DOS SANTOS DEALDINA</Favorecido><IdFavorecido>8366449</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 1 E 1/2 DIARIAS DE VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,  COTA JULHO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00411</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00201</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63018993</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 1.200,00 REFERENTE A DEZ DIÁRIAS QUE SERÃO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>618</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>1071</CodigoAcao><Acao> IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902323</Id></row>
<row _id="1618"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.389.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AROLDO SOUZA TUPAN</Favorecido><IdFavorecido>8356587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 01 E 1/2 DIARIA P/CASTELO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, MAI/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01255</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60722100</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902324</Id></row>
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<row _id="1620"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.579.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILDSON NASCIMENTO DE FARIA</Favorecido><IdFavorecido>8341933</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 01 E 1/2 DIARIA P/CASTELO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, MAI/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01257</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00226</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60710950</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 REF PAGAMENTO DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902326</Id></row>
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<row _id="1624"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.882.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8330344</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1/2 DIARIA P/ARACRUZ-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, MAI/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01281</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00383</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60722002</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902330</Id></row>
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<row _id="1627"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>308,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.852.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8342485</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 0,5 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA + 1,5 DIARIAS EM VIAGEM A VARGEM ALTA, ACOMPANHANDO EQUIPE DO GOVERNO ESTADUAL - JUL/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01340</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00007</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60757329</CodigoProcesso><Processo>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>204</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2107</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902344</Id></row>
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<row _id="1629"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.163.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE ARAUJO SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8357808</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 1/2 DIARIA P/DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, MAI/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01355</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00063</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60722070</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902350</Id></row>
<row _id="1630"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.918.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CELSO ROBSON VELTEN DALFIOR</Favorecido><IdFavorecido>8363709</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 1/2 DIARIA P/DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DA EXMO.SR.GOVERNADOR, OUT/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03124</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00188</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721766</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902351</Id></row>
<row _id="1631"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVIO MARTINS AGOSTINHO</Favorecido><IdFavorecido>8315025</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 01 E 1/2 DIARIA P/COLATINA-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, OUT/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03125</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00038</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60722983</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902352</Id></row>
<row _id="1632"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1049,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.755.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO MARRA DA HORA</Favorecido><IdFavorecido>8334138</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 05 E 1/2 DIARIA E 20% AUX.TRANSP.P/ITAJUBA-MG, A FIM DE REALIZAR CURSO DE DOCUMENTACAO TECNICA. OUT/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03127</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00047</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60707259</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 250,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902354</Id></row>
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<row _id="1678"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.926.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO ROVER DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8334310</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE  IBATIBA, NO DIA 24/06, CONFORME CI 072/13- BANDA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01692</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00965</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62760645</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE IBATIBA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902447</Id></row>
<row _id="1679"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>53,0700</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.044.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WESLEY ROBSON SILVA REIS</Favorecido><IdFavorecido>8332163</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE  IBATIBA, NO DIA 24/06, CONFORME CI 072/13- BANDA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01692</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00960</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62760645</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE IBATIBA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902448</Id></row>
<row _id="1680"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.623.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONE PEIXOTO PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8336296</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE  IBATIBA, NO DIA 24/06, CONFORME CI 072/13- BANDA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01692</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00966</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62760645</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE IBATIBA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902449</Id></row>
<row _id="1681"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.226.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ANTONIO FIRMINO</Favorecido><IdFavorecido>8317823</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE  IBATIBA, NO DIA 24/06, CONFORME CI 072/13- BANDA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01692</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00967</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62760645</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE IBATIBA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902450</Id></row>
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<row _id="1685"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ROBERTO LEPPAUS</Favorecido><IdFavorecido>8320500</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA, IDA 25/06 RETORNO 26/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01532</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01088</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62820613</CodigoProcesso><Processo>DESIGNAÇÃO PARA ATENDER A COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA TODAS AS SEMANAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902461</Id></row>
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<row _id="1687"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1350,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.124-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8353284</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 3,0 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IDA 25/06 RETORNO 28/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01534</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01092</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62818066</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902463</Id></row>
<row _id="1688"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.296.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL MIGUEL DELFINO</Favorecido><IdFavorecido>8360121</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE ITAGUACU, IDA 01/07 RETORNO 02/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01642</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01172</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62964887</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE ITAGUAÇU</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902464</Id></row>
<row _id="1689"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.240.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO DANORATO CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8344548</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE ATILIO VIVACQUA, IDA 01/07 RETORNO 02/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01643</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01174</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62928767</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO N A COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902465</Id></row>
<row _id="1690"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-33,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.187.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8337708</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIASPROCESSO        : 60752068</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00363</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02274</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60752068</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$332,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>603</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8386</CodigoAcao><Acao> CONTROLE E ERRADICACAO DAS  PRAGAS  QUARENTE-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902470</Id></row>
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<row _id="1692"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.377.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEJAIR FERREIRA SOUSA</Favorecido><IdFavorecido>8353593</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE JAGUARE, IDA 01/07 RETORNO 02/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01645</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01176</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62929232</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE JAGUARÉ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902476</Id></row>
<row _id="1693"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.655.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELVIO MERLO</Favorecido><IdFavorecido>8329162</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE SAO  DOMINGOS DO NORTE, IDA 01/07 RETORNO 02/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01646</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01178</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62935119</CodigoProcesso><Processo>ATUAÇÃO NA DEFENSORIA PLENA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902477</Id></row>
<row _id="1694"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1279,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.636.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRA MARA MAGEVSKI</Favorecido><IdFavorecido>8339780</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 4,5 DIARIAS + 20% DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A BRA-SILA/DF NOS DIAS 15 A 19/04/2013 (TREINAMENTO PROMOVIDO PELA ENAP)</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00334</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00203</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61875767</CodigoProcesso><Processo>PARA OS SERVIDORES SANDRA MARA MAGEVSKI E FELIPE CUNHA SALLES PARTICIPAREM DO TREINAMENTO DA ENAP, EM BRASILIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902489</Id></row>
<row _id="1695"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1564,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.125.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE CUNHA SALLES</Favorecido><IdFavorecido>8339342</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 5,5 DIARIAS + 20% AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A BRASI- LIA/DF NOS DIAS 14 A 19/04/2013 (TREINAMENTO PROMOVIDO PELA ENAP)</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00333</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00202</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61875767</CodigoProcesso><Processo>PARA OS SERVIDORES SANDRA MARA MAGEVSKI E FELIPE CUNHA SALLES PARTICIPAREM DO TREINAMENTO DA ENAP, EM BRASILIA.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902490</Id></row>
<row _id="1696"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>332,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.032.975-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO CAIRES FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8337311</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF. A 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E CACHOEIRO NOPERIODO DE 16 A 19/04 PART. DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORÃAMENTO/2014.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00332</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00201</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62009672</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO DE 2014, NOS MUNICÍPIOS DE ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902491</Id></row>
<row _id="1697"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.015.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZA CAROLINA FARAD MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8350825</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR NA 1¬ VARA DE ORFAOS E SUCESSOESDA COMARCA DE VILA VELHA, IDA 01/07 RETORNO 02/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01647</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01173</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62964844</CodigoProcesso><Processo>ATUAR NA 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE VILA VELHA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902499</Id></row>
<row _id="1698"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>450,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO PEREIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8355602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,0 DIARIAS P/ REALIZAR ATENDIMENTO NA UNID. DE INTERNACAO REGIONAL SUL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IDA 28/06 RETORNO 29/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01648</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01180</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62918249</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTO ORDINÁRIO DO GRUPO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO REGIONAL SUL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CONFORME CI/GEIJ N°004/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902500</Id></row>
<row _id="1699"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ROBERTO LEPPAUS</Favorecido><IdFavorecido>8320500</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA, IDA 02/07 RETORNO 03/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01649</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01182</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62971948</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM SANTA MARIA DE JETIBÁ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902501</Id></row>
<row _id="1700"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.470.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8347344</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE APIACA, IDA 02/07 RETORNO 03/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01650</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01184</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62966995</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE APIACÁ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902502</Id></row>
<row _id="1701"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.027.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TATIANA TEIXEIRA DE ABREU E SILVA ULIANA</Favorecido><IdFavorecido>8361077</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS, IDA 02/07 RETORNO 03/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01651</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01186</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62970917</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902503</Id></row>
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<row _id="1706"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.544.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CESAR COELHO COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8360963</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIA P/ ATUAR POR EXTENSAO NO OFICIO DE FAMILIADA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IDA 11/07 RETORNO 12/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01766</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01255</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63048949</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902523</Id></row>
<row _id="1707"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>225,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.398.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANO SATOSHI SOUZA SUZUKI</Favorecido><IdFavorecido>8357136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIA P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE MARATAIZES DIA 12/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01767</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01270</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63048965</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM MARATAÍZES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902524</Id></row>
<row _id="1708"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.405.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8356019</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIA P/ REALIZAR ATENDIMENTO NA UNIDADE DE INTERNACAO DE LINHARES, IDA 12/07 RETORNO 13/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01768</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01271</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63065606</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTO POR DESIGNAÇÃO DO GEIJ NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO EM LINHARES/ES (BEBEDOURO ) ZONA RURAL.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902525</Id></row>
<row _id="1709"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.192.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HARIADNE PATRICIO DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8328277</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA PARA COBRIR MEIA DIARIA NO MES DE JANEIRO 2013 PROCESSO61163376.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00107</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00081</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61163376</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIA- HARIADNE PATRICIO DE LIMA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902532</Id></row>
<row _id="1710"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>541,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.841.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VILMA BARCELOS BRAGANCA</Favorecido><IdFavorecido>8356454</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA PARA COBRIR QUATRO DIARIAS E MEIA NO MES DE FEVEREIRO  2013 PROCESSO 61153320.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00113</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00083</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902537</Id></row>
<row _id="1711"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>418,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.118.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>POLLYANA DE FREITAS MAIA</Favorecido><IdFavorecido>8356186</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA PARA COBRIR TRES DIARIAS E MEIA NO MES DE FEVEREIRO 2013 PROCESSO 61163589</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00114</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00082</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902538</Id></row>
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<row _id="1713"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.543.934-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAVID DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE</Favorecido><IdFavorecido>8365503</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ REALIZAR MUTIRAO DE VIOLENCIA DOMESTICA NA COMARCA DE PINHEIROS, IDA 07/11 RETORNO 08/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02682</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01873</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64405036</CodigoProcesso><Processo>MUTIRÃO NA COMARCA DE PINHEIROS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902543</Id></row>
<row _id="1714"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.655.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELLO PAIVA DE MELLO</Favorecido><IdFavorecido>8352120</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUB. REUNIAO EVISITAR A UNID. PRISIONAL DE CACH. DE ITAPEMIRIM, IDA 07/11 RET. 08/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02683</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01874</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64422852</CodigoProcesso><Processo>DIA 07 AUDIENCIA PUB. SOBRE A IMPANTAÇÃO DA APAC FEMININA
DIA 08 REUNIÃO E VISITA A UNIDADE PRISIONAL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902544</Id></row>
<row _id="1715"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>252,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.803.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO CANDIDO MELLO</Favorecido><IdFavorecido>8355300</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 1 E 1/2 DIARIAS NOS DIAS 18 E 19/10/13 EM VIAGENS  AOSMUNICIPIOS DE DOMINGOS MARTINS E ITAPEMIRIM/ES + 50% ADIC. P/CUMP. AGENDAS</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00600</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00251</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64066673</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902548</Id></row>
<row _id="1716"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.200.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RHAYAN ESTEVES FUNDAO DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8358547</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 1 E 1/2 DIARIAS NOS DIAS 18 E 19/10/13 EM VIAGENS  AOSMUNICIPIOS DE DOMINGOS MARTINS E ITAPEMIRIM/ES PARA CUMPRIR AGENDAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00601</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00250</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64066002</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902549</Id></row>
<row _id="1717"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.820.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8353073</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 1 E 1/2 DIARIAS NOS DIAS 18 E 19/10/13 EM VAIGENS  AOSMUNICIPIOS DE DOMINGOS MARTINS E ITAPEMIRIM/ES PARA CUMPRIR AGENDA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00603</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00254</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64065960</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902551</Id></row>
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<row _id="1723"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>420,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.803.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO CANDIDO MELLO</Favorecido><IdFavorecido>8355300</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 2 E 1/2 DIARIAS NOS DIAS 05 A 07/10/13 EM VAIGENS  AOSMUNICIPIOS DE SAO DOMINGOS DO NORTE E PONTO BELO/ES P/ CUMPRIR AGENDA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00566</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00251</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64066673</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902589</Id></row>
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<row _id="1729"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>426,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.346.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO COSTA DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8339025</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 01 DIARIA E MEIA + 20% AJUDA CUSTO P/ PARTIC. REUNALIN. ACOMPANHAM TRILHAS CAPACIT. COGEF/GDFAZ BRASILIA-DF 26 A 27/03/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00921</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00698</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61233889</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2013 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902596</Id></row>
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<row _id="1731"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.791.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERT URSINI DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE AGUA DOCE DO NORTE, IDA 25/04 RETORNO 26/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00859</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00511</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61839558</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTO E AUDIENCIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902598</Id></row>
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<row _id="1736"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.395.056-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIERES FAGUNDES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8352952</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ REALIZAR ATENDIMENTO EM LINHARES, IDA 25/04 RETORNO 26/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00856</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00445</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61788287</CodigoProcesso><Processo>ATENDER NA COMARCA DE IBIRAÇU</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902613</Id></row>
<row _id="1737"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.470.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSIMEIA FERNANDES VIEIRA DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8347344</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE APIA CA, IDA 25/04 RETORNO 26/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00855</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00441</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61725323</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE APIACÁ.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902614</Id></row>
<row _id="1738"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.012.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NILMA MARIA LOPES DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8352210</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE IBATIBA, IDA 25/04 RETORNO 26/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00854</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00440</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61728543</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE IBATIBA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902615</Id></row>
<row _id="1739"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>123,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.030.386-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LET-CIA MEIRELES ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8358843</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIA, DESTINO: VITORIA, DE 08 A 10/05/2013, OBJ.: TREINAMENTO SOBRE PREENCHIMENTO DE AUTO DE INFRACAO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01687</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01267</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62269763</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 247,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902622</Id></row>
<row _id="1740"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>123,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.473.516-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DE F-TIMA SILVA DE RESENDE</Favorecido><IdFavorecido>8358599</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIA, DESTINO: VITORIA, DIAS 07 E 08/05/2013, OBJ.: TREINAMENTO PARA CONFECÃ+O DE AUTO DE INFRAÃ+O.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01688</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01271</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62270214</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 171,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902623</Id></row>
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<row _id="1752"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>171,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.741.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HENRIQUE DA SILVA BAPTISTA SIQUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8353471</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIA, DESTINO: VITORIA, DIAS 08 E 09/05/2013, OBJ.: TREINAMENTO SOBRE PREENCHIMENTO DE AUTO DE INFRAÃ+O.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01692</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01286</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61409790</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 142,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902641</Id></row>
<row _id="1753"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>570,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.729.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE PORTELA RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8335981</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIA, DESTINO B. JESUS DO NORTE E OUTROS, DE 03 A 31/05/2013, OBJ.: FISCALIZAÃAO VOLANTE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01693</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01285</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61151840</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 665,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902642</Id></row>
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<row _id="1756"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>570,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.908.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO JACCOUD MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8355986</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIA, DESTINO: BOM JESUS E OUTRS, DE 03 A 31/05/2013, OBJ.: FISCALIZAÃAO VOLANTE</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01696</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01282</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60755121</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 760,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902645</Id></row>
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<row _id="1758"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.278.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADONIAS ROCHA ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8349512</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1/2 DIARIA P/ARACRUZ-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO SENDO INTEGRANTE DE EQUIPE DE SOLO, SET/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02696</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00227</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60708417</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 250,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902651</Id></row>
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<row _id="1763"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.520.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS LYRA</Favorecido><IdFavorecido>8332582</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 01 E 1/2 DIARIA P/MARATAIZES/P.KENNEDY/IRUPI-ES, A FIM DE REALIZAR EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR, SET/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02670</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00121</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721286</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902657</Id></row>
<row _id="1764"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.880.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HENRIQUE GONCALVES PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8356358</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1/5 DIARIAS NO MUNIC. DE CASTELO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01777</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00772</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64676153</CodigoProcesso><Processo>REALIZARA DILIGENCIAS E VISTORIAS REFERENTES AOS PRECESSOS 43691730/62035215</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4251</CodigoAcao><Acao> EFICIENCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902675</Id></row>
<row _id="1765"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.521.519-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIA GODOY DA ROCHA MICCHI</Favorecido><IdFavorecido>8360927</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1/5 DIARIAS PARA O MUNIC. DE MARILANDIA, REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01778</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00787</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64685977</CodigoProcesso><Processo>O SERVIDOR REALIZARA DILIGENCIAS E VISTORIAS REFERENTE AO PROCESSO 63632144-EM MARILANDIA/ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4251</CodigoAcao><Acao> EFICIENCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902676</Id></row>
<row _id="1766"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.378.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TATIANA FREITAS SPADETO</Favorecido><IdFavorecido>8364888</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1/5 DIARIAS PARA O MUNIC. DE MARILANDIA, REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01779</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00788</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64685977</CodigoProcesso><Processo>O SERVIDOR REALIZARA DILIGENCIAS E VISTORIAS REFERENTE AO PROCESSO 63632144-EM MARILANDIA/ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4251</CodigoAcao><Acao> EFICIENCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902705</Id></row>
<row _id="1767"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.258.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8336476</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA O MUNIC. DE COLATINA, REFEREN TE AO MES DE DEZEMBRO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01781</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00790</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64740668</CodigoProcesso><Processo>REUNIAO COM A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA A CERCA DA IMPLANTACAO DO FACA FACIL NO MUNICIPIO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>371</CodigoPrograma><Programa /><CodigoAcao>1258</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DA REDE FACA FACIL                                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902706</Id></row>
<row _id="1768"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.221.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADENILTON DE VARGAS CORREIA</Favorecido><IdFavorecido>8345559</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAOD ED ESPESA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA COM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 03/09, PARA PARTICIPAR DE FORMATURA NO APAC - RPOCESSO 63730090</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07557</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05889</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63730090</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 05/09/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902707</Id></row>
<row _id="1769"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1084,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.643.696-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MATHEUS LELIS PASCOAL</Favorecido><IdFavorecido>8368757</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA COM 4 DIARIAS PARA O PREGOEIRO PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITACOES, COMPRAS GOVERNAMENTAIS E CONTRATOS EM SALVADOR-BA, PROCESSO 63158167.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00447</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00114</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63158167</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MATHEUS LELIS PASCOAL NO "IX CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS GORVENAMENTAIS, NA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 07 À 09 DE AGOSTO.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300204</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>30204</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>25</CodigoFuncao><Funcao>ENERGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>389</CodigoPrograma><Programa>REGULAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO</Programa><CodigoAcao>2328</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30204</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902711</Id></row>
<row _id="1770"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.701.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE OLIVEIRA FRAGA</Favorecido><IdFavorecido>8365805</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO REF. 1,5 DIARIA P/ SERVIDOR PARTICIPAR DO STA TERESA JAZZ &amp; BOSSA FESTIVAL 2013 DE 24 A 25MAI2013, PROCESSO 62545981/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00541</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00327</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902736</Id></row>
<row _id="1771"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.593.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO BOA MORTE DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8360452</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DESP. REF. 1,5 DIARIAS P/ MOTORISTA ACOMPANHAR REPRESENTANTES DO  MTUR NO STA TERESA JAZZ &amp; BOSSA FESTIVAL 2013 DE 24 A 25MAI2013, PROCESSO 62550837/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00540</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00326</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902737</Id></row>
<row _id="1772"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.009.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO CARLOS FULADOR</Favorecido><IdFavorecido>8358252</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DESP. REF. 1,5 DIARIA P/ MOTORISTA ACOMPANHAR O SECRETARIO NO STA TERESA JAZZ &amp; BOSSA FESTIVAL 2013 DE 25 A 26MAI2013, PROCESSO 62479164/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00538</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00323</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902738</Id></row>
<row _id="1773"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.009.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO CARLOS FULADOR</Favorecido><IdFavorecido>8358252</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DESP. REF. 1,5 DIARIA P/ MOTORISTA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA ABERTURA OFICIAL DO STA TERESA JAZZ &amp; BOSSA FESTIVAL 2013 DE 24 A 25MAI2013, PRO CESSO 62472186/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00537</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00322</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902739</Id></row>
<row _id="1774"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.846.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8334542</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESP. REF. A 1 DIARIA E 1/2 PARA CASTELO,NO DIA 02/12/13, PARACONDUZIR OS SERVIDORES VIVIAN DE SOUZA MEIRA E CARLA MOGNATO S. SHALDERS.    PROCESSO:64313450.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02216</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00943</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64313450</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902747</Id></row>
<row _id="1775"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.199.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCENI SOARES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8327325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESP. REF. A 1/2 DIARIA NO DIA 04/12,P/ MARATAIZES,P/ CONDUZIROS SERVIDORERS ELISANGELA FANTIN, LAERTE TARGUETA E SIMONE ARAUJO.           PROCESSO:64327159.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02215</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00941</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64327159</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902748</Id></row>
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<row _id="1777"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.708.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIEL TELLES BARRETO</Favorecido><IdFavorecido>8366934</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE MEIA DIARIA PARA CACHOEIRO NO DIA 27/08 PARA PARTICIPAR DE PRO CEDIMENTOS DE INVESTIGACAO DA CORREGEDORIA - PROCESSO 63526646</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07558</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05890</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63526646</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A PRCI NO DIA 27/08/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902756</Id></row>
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<row _id="1786"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.938.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANA DE OLIVEIRA FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8344371</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE VIANA NO DIA 08/08/2013 EM FAVOR DE FABIANA DE O. FERNANDES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07618</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05939</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63639386</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 08/08/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902765</Id></row>
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<row _id="1796"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>678,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.170.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DENIZE IZAITA PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8342898</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESAS COM DIARIAS EM FUNÃ+O DA PARTICIPAÃ+O DA SERVIDORA NO 29¦ ENCONTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SAO PAULO, NOS DIAS 23 A 35 DE OUTUBRO DE 2013. PROCESSO 64104559</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00796</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00312</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64104559</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS À DIRETORA JURÍDICA DO PROCON/ES, EM ATENDIMENTO AO CONVITE PARA O 29º ENCONTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.</Processo><ProcessoAssunto>CONCESSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2827</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902803</Id></row>
<row _id="1797"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.715.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELLEM PIMENTEL SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8320791</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE DIARIA PARA APRESENTACAO DO CORO JOVEM DA FAMES EM  ITAGUACU NO DIA 30/08.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01797</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00677</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2685</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>42201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902811</Id></row>
<row _id="1798"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1015,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.800.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GINA DENISE BARRETO SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8334836</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE DIARIA PARA PARTICIPAR EM ENCONTRO INTERNACIONAL,   CONCERTO E CURSO NOS PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00717</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00342</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62346075</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERNACIONAL EM EDUCAÇÃO MUSICAL DA UFRJ E DO CURSO PROCESSOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO CBM NO RIO DE JANEIRO/RJ.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2685</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>42201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902816</Id></row>
<row _id="1799"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.157.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELA PINTO MODENESI</Favorecido><IdFavorecido>8360466</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ ATUAR NAS CAMARAS CIVEIS DO TRIBUNAL DE JUSTICAIDA 15/08 RETORNO 16/08/ 13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00527</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00527</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63452600</CodigoProcesso><Processo>ATUAÇÃO NAS CÂMARAS CÍVEIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM VITÓRIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902833</Id></row>
<row _id="1800"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.655.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELVIO MERLO</Favorecido><IdFavorecido>8329162</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ ATUAR NO TRIBUNAL POPULAR DO JURI EM CAIRACICA,IDA 15/08 RETORNO 16/08/ 13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00526</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00526</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63461293</CodigoProcesso><Processo>ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902834</Id></row>
<row _id="1801"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.177.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LAIS FONTOURA MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8364427</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VIAGEM A VIT¾RIA NO DIA 08/11/2013, PARTICIPAR REUNI+O NO HPM SOBRE PROGRAMA ESTADUAL DE SEGURANþA DO PACIENTE.                                           DOC.REF.: 63130033</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00842</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00545</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63130033</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA LAIS MOREIRA FONTOURA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902836</Id></row>
<row _id="1802"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.434.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARIANE GONZAGA ANTUNES</Favorecido><IdFavorecido>8326178</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VIAGEM A VIT¾RIA NO DIA 06/11/2013, IR A SESA PARA  PARTICIPAR DE REUNI+O NA CENTRAL ADMINISTRATIVA SOBRE PREENCHIMENTO DE LAUDOS PERICIAIS.              DOC.REF.: 61336688</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00841</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00544</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61336688</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA A SERVIDORA ARIANE GONZAGAS ANTUNES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902837</Id></row>
<row _id="1803"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.788.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCO ANTONIO NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8335163</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 07 E 08/11/2013, TRANSPORTE DE SERVIDORES A PGE E A SEGER                                                                       DOC.REF.: 61337005</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00840</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00542</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61337005</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902838</Id></row>
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<row _id="1805"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.435.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO ERNESTO MOULIN</Favorecido><IdFavorecido>8361245</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 11 E 12/11/2013 - PARTICIPAR DO CURSO DO SIGEFES   DOC.REF.: 62345753</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00838</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00540</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62345753</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOAO ERNESTO MOULIN.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902840</Id></row>
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<row _id="1807"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.370.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOEMILSON COSTA CAPUCHO</Favorecido><IdFavorecido>8341675</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VIAGEM A VITORIA NOS DIA 08/11 - REUNI+O DECRETO 3416-R NA SEGER E 11 E 12/11/2013 CURSO SIGEFES.                                                         DOC.REF.: 61117757</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00836</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00538</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61117757</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR JOEMILSON COSTA CAPUCHO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902842</Id></row>
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<row _id="1809"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.588.806-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO AMARAL CHEQUER</Favorecido><IdFavorecido>8330000</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO COM PGTO 1/2 DIA-RIA PARA O PROC. EM AUDI-ENCIA DO ESTADO_A COMAR- CA__DE SAO MATEUS DIA 09/10/2013,CI/PTR/PGE 102/13</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00555</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00555</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63835681</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PTR Nº0102/2013 - DESIGNAR SERV. E TRANSP. A FIM DE CONDUZIR DR. MARCELO AMARAL CHEQUER À COMARCA DE SÃO MATEUS DIA 09/10/13 REF.PROC.008580055201351701991 RT</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902846</Id></row>
<row _id="1810"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.128.876-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CESAR EDUARDO BARROS DE SIQUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8367546</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE AO PGTO1/2 DIARIA PARA O PROC.EMVIAGEM A APIACA,PARA  AU-DIENCIA DO ESTADO,DIA 09/10/2013,CI/PGE/PPI N.018/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00554</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00554</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64054268</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PPI/Nº018/2013 - DESIGNAR SERV. E TRANSP. A FIM DE CONDUZIR DR.CESAR EDUARDO BARROS DE SIQUEIRA EM AUD. AO MUN DE APIACÁ DIA 09/10/13 REF.PROC.00007374320108080005</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902847</Id></row>
<row _id="1811"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1932,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.909.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON BRESCIANI RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8354291</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR   COM DIßRIAS PARA DENTRO  DO ESTADO NO MES DE DEZ  13. ND 1119.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01039</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01039</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64653897</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REF VIAGENS DURANTE MES DE DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902876</Id></row>
<row _id="1812"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.409.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE NASCIMENTO FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8356735</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR   DESPESA COM DIARIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO  MES DE DEZEMBRO/13,CONFORME ND-1138.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01040</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01040</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64653820</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REF VIAGENS DURANTE MES DE DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902877</Id></row>
<row _id="1813"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.626.288-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIR CORTEZ MONTOVANI FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8343389</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A 1/2  DIARIA PARA O PROC.  EM  VIAGEM A COMARCA DE NO-  VA VENECIA NO DIA 01/10/ 2013,AUDIENCIA PROC.250091.2013.5170181 RT,CI/PTR/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00547</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00547</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63835223</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PTR/Nº0101/2013 - DESIGNAR SERV. E TRANSP. A FIM CONDUZIR DR.JAIR CORTEZ M. FILHO; À COMARCA DE NOVA VENÊCIA DIA 01/10/13 REF. PROC.25009120135170181 RT</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902878</Id></row>
<row _id="1814"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1820,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.236.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8359653</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO   VISANDO  COBRIRDESPESAS COM DIARIAS,PARADENTRO DO ESTADO,P/ ATEN-DER  AS  NECESSIDADES  DASEG, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2013,CONF.ND.N¦1132.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01041</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01041</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64653757</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REF VIAGENS DURANTE MES DE DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902881</Id></row>
<row _id="1815"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>336,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.409.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE NASCIMENTO FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8356735</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR   DESPESA COM DIARIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO  MES DE DEZ/13,ND-1138.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01042</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01042</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64653820</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REF VIAGENS DURANTE MES DE DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902882</Id></row>
<row _id="1816"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>952,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.716.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISOMAR VIDAL HENRIQUE</Favorecido><IdFavorecido>8352753</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO  VISANDO  COBRIR DESPESAS C/DIARIAS PARA  DENTRO DO ESTADO NO MES  DE DEZ/2013. ND 01134.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01043</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01043</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64652602</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 - REFERENTE A 15 DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO POR ESTIMATIVA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902883</Id></row>
<row _id="1817"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1176,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.098.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO</Favorecido><IdFavorecido>8341168</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR   DESPESA COM DIARIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO  MES DE DEZEMBRO,ND-1133.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01045</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01045</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64652670</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REFENTE A 15 DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO POR ESTIMATIVA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902884</Id></row>
<row _id="1818"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1092,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.664.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REINALDO ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8329019</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR   DESPESAS COM DIARIAS PARADENTRO  DO ESTADO NO MES DE DEZ/13. ND 01131.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01046</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01046</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64653471</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 2.520,00 REF VIAGENS DURANTE MES DE DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902885</Id></row>
<row _id="1819"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>616,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.950.406-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL JOS+ DE ARA+JO BOUDENS</Favorecido><IdFavorecido>8361224</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMEPENHO VISANDO COBRIR  DESPESA COM DIARIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO PARAO MES DE DEZEMBRO/13,CONFND-1139.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01049</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01049</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64653919</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00 REF VIAGENS DURANTE MES DE DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902886</Id></row>
<row _id="1820"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>215,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.426.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE EDUARDO FARIA DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8325717</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO  VISANDO  COBRIR DEPESA  COM  DIARIA PARA BRASILIA. ND 01141.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01050</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01050</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64702898</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A BRASILIA DIA 09/12/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2125</CodigoAcao><Acao> ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902887</Id></row>
<row _id="1821"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.541.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL</Favorecido><IdFavorecido>8357658</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIA EM VIAGEM P/ ATUAR POR EXTENSAO EM SAO MATEUS, IDA 17/04 RE TORNO 18/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00600</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00600</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62051113</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902908</Id></row>
<row _id="1822"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.467.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LETICIA COVRE AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8352531</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>3,5 DIARIAS P/ANCHIETA,P/PARTICIPACAO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DIRECION.A JUVENT.RURAL NA VII SEM.AGRIC.ANCHIETA.19-22/07/13.647.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02037</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01506</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63124424</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$392,00 PERÍODO 19-22/07/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902910</Id></row>
<row _id="1823"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>252,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.673.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GOERING VITAL LAGE BOTELHO</Favorecido><IdFavorecido>8333648</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA DIAS 17 E 18/07/13.P/RIO BANANAL E SAO DOMINGOS NORTE ACOMPANHAR MONTAGEM ESTRUTURA P/ENTREGA DE VEICULO E OUTRO.648/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02036</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01505</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63128195</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$252,00 PERÍODO 17,18/07/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902911</Id></row>
<row _id="1824"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.069.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS</Favorecido><IdFavorecido>8343563</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A SAO GABRIEL, NOVA VENECIA E VILA VELERIO DE 24 A 26/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02513</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01946</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63124947</CodigoProcesso><Processo>P/ OSMAR B. DA SILVA, VANDER P. DIAS, JOÃO C. DA SILVA, CARLOS JOSÉ DE O. MATOS, PEDRO AMORIM E ANTÔNIO C. BOTTECCHIA, NOS DIAS 24,25,26 E 27/07/2013, COM DESTINO Â STª MARIA DE JETIBÁ, STª TERESA, COLATINA, SÃO GAB. DA PALHA. NOVA VEN. E VILA VALÉRIO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902912</Id></row>
<row _id="1825"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.356.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8353787</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A SAO GABRIEL, NOVA VENECIA E VILA VALERIO DE 24 A 26/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02514</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01947</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63124947</CodigoProcesso><Processo>P/ OSMAR B. DA SILVA, VANDER P. DIAS, JOÃO C. DA SILVA, CARLOS JOSÉ DE O. MATOS, PEDRO AMORIM E ANTÔNIO C. BOTTECCHIA, NOS DIAS 24,25,26 E 27/07/2013, COM DESTINO Â STª MARIA DE JETIBÁ, STª TERESA, COLATINA, SÃO GAB. DA PALHA. NOVA VEN. E VILA VALÉRIO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902913</Id></row>
<row _id="1826"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.428.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO CESAR BOTTECCHIA</Favorecido><IdFavorecido>8319770</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A SAO GABRIEL, NOVA VENECIA E VILA VALERIO DE 24 A 26/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02515</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01948</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63124947</CodigoProcesso><Processo>P/ OSMAR B. DA SILVA, VANDER P. DIAS, JOÃO C. DA SILVA, CARLOS JOSÉ DE O. MATOS, PEDRO AMORIM E ANTÔNIO C. BOTTECCHIA, NOS DIAS 24,25,26 E 27/07/2013, COM DESTINO Â STª MARIA DE JETIBÁ, STª TERESA, COLATINA, SÃO GAB. DA PALHA. NOVA VEN. E VILA VALÉRIO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902914</Id></row>
<row _id="1827"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.861.928-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDILSON PEREIRA PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8343087</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA AO MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,CONDUZIR SR¦DALMO P/REUNIAO C/FRUTICULTORES.PERIODO 16/07/2013.SOLIC.0641/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02035</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01502</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63114836</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS VALOR R$56,00 PERÍODO 16/07/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902917</Id></row>
<row _id="1828"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.861.928-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDILSON PEREIRA PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8343087</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA AO MUNICIPIO  DE COLATINA,CONDUZIR SR¦DALMO P/REUNIAO C/FRUTICULTORES. PERIODO 17/07/2013. SOLIC.0642/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02034</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01500</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63114895</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$56,00 PERÍODO 17/07/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902918</Id></row>
<row _id="1829"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.051.656-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO RODRIGUES MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8337643</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIA EM VIAGEM P/ ATUAR POR EXTENSAO EM SAO MATEUS, IDA 17/04 RE TORNO 18/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00601</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00601</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62065238</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902921</Id></row>
<row _id="1830"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.211.505-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANATÚCIA SILVA SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8361595</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIA EM VIAGEM P/ REALIZAR ATENDIMENTO  EM MARILANDIA, IDA 22/04 RETORNO 23/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00602</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00602</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62068750</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTO E MANIFESTAÇÃO EM PROCESSO MARILÂNDIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902922</Id></row>
<row _id="1831"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1800,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.124-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8353284</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 4,5 DIARIA EM VIAGEM P/ ATUAR POR EXTENSAO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO PERIODO DE 02 A 03/05,09 A 10/05 E 13 A 14/05/ 13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00603</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00603</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62069284</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902923</Id></row>
<row _id="1832"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1350,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.924.135-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEANA CRUZ DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8358499</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 4,5 DIARIA EM VIAGEM P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE FUNDAO, NOS PERIODOS: 07 A 08/05, 14 A 15/05 E 21 A 22/05/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00604</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00604</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61895253</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO COMARCA DE FUNDÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902924</Id></row>
<row _id="1833"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>504,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.400.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AUGUSTO MARCHON ZAGO</Favorecido><IdFavorecido>8324940</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 4 E 1/2 DIARIAS C/PERNOITE PARA VIAGEM BAIXO GUANDU DIAS 11 A 15/11 P/COLOCAþÒO DE ARMADILHA P/CAPTURA DE FLEBOTOMOS,CONF.REQ.N¦230/13-SRSC/EVA. PROCESSO N¦47978023.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03309</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00100</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47978023</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR AUGUSTO   MARCHON ZAGO.                        CPF;1579371                                                                 </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902929</Id></row>
<row _id="1834"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>564,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.968.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANE DE ARAUJO BARROSO</Favorecido><IdFavorecido>8355557</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR   DESPESAS COM 2 E 1/2 DIA-RIAS EM VIAGEM PARA BH,  TENDO COMO OBJETIVO ACOM-PANHAR O COORDENADOR EM  REUNIAO, CONF. ND32.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00004</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62625128</CodigoProcesso><Processo>E PASSAGEM AÉREA NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO PARA BELO HORIZONTE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>4851</CodigoAcao><Acao> PROM/PARTIC/REALIZ EVENTOS SOBRE DROGAS                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902949</Id></row>
<row _id="1835"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>336,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.271.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO MURELLI DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8358367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: A. CLAUDIO, S. TERESA E S. MARIA JETIBA - DE 16/10/2013 A 23/10/2013 - OBJETIVO: VISTORIAS FLORESTAIS E REUNI+O DO ERCA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E TECNICOS  PROC: 60842288</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05541</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03244</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60842288</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 380,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902952</Id></row>
<row _id="1836"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.129.715-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFONSO LUCIO GOMES ESTRELA DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8354682</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: ALFREDO CHAVES E SANTA TERESA - DE 17/10/2013 A 23/10/2013 - OBJETIVO: VISTORIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, REUNI+O BIMESTRAL DO ER E INSPEÃ+O DE AGROTOXICOS  PROC: 60755261</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05539</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03243</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60755261</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 285,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>603</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao> INSPECAO  E  FISCALIZACAO   DOS  PRODUTOS  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902954</Id></row>
<row _id="1837"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.601.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON DE ALMEIDA BRITTO</Favorecido><IdFavorecido>8334370</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::01954) DESTINO: AGUA DOCE DO NORTE - DE 19/06/2013 A 22/06/2013 - OBJETIVO: PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DOS TITULOS DE LEGIT DE TERRAS-META 2.31 CONVENIO MDA/IDAF 067/2007 - CONVENIO: 067/2007</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01784</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01784</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61604151</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 237,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902955</Id></row>
<row _id="1838"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.129.715-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFONSO LUCIO GOMES ESTRELA DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8354682</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::01953) DESTINO: SANTA MARIA DE JETIBA - EM 19/06/2013 - OBJETIVO: REUNIAO DO REGIONAL COM ENGENHEIROS AGRONOMOS</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01783</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01783</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60755261</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 285,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>603</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao> INSPECAO  E  FISCALIZACAO   DOS  PRODUTOS  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902956</Id></row>
<row _id="1839"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.133.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SCHIRLEY APARECIDA COSTALONGA</Favorecido><IdFavorecido>8355505</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANþAMENTO REF A 0,5 DIARIA DIA 10 EM VIAGEM A LINHARES PARA VISTORIA PARA ATENDIMENTO A PROCESSOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04767</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00920</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62333860</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902966</Id></row>
<row _id="1840"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>336,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.352.330-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ROBERTO NONNENMACHER</Favorecido><IdFavorecido>8318678</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANþAMENTO REF A 0,5 DIARIA DIA 08 +2,5 DE 09 A 11 EM VIAGEM A VARGEM ALTA LINHARES E NOVA VENECIA PARA VISTORIAR AREAS DE MINERAþÒO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04768</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00141</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60904674</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902967</Id></row>
<row _id="1841"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.689.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GISLEINE ROSSONI LIBARDI</Favorecido><IdFavorecido>8335623</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIAS DE 08 A 09/10 EM VIAGEM A LARANJA DA TERRA E SANTA MARIA DE JETIBA PARA REALIZAR VISTORIA EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES EM PROCESSOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04769</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00073</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60802421</CodigoProcesso><Processo>ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902968</Id></row>
<row _id="1842"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1621,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.830.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RILDO BORGES BARCELLOS</Favorecido><IdFavorecido>8318709</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESAC/ DIARIAS DO MOTORISTA RILDO BARCELLOS EM VIAGEM A BONITO - MS NO PERIODO DE 28/07 A 07/08/13 P/ DIRIGIR O CAMINHAO BAU QUE TRANSPORTARA O ARTESANATOCAPIXABA P/ O FESTIVAL DEINVERNO DE BONITO - MS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00474</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00474</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63089165</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA VIAGEM A BONITO-MS, TRANSPORTAR ARTESANATO- DIAS 28.07 A 07.08.2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>11</CodigoFuncao><Funcao>TRABALHO</Funcao><CodigoSubFuncao>334</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FOMENTO AO TRABALHO</SubFuncao><CodigoPrograma>414</CodigoPrograma><Programa>SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA</Programa><CodigoAcao>2861</CodigoAcao><Acao> DESENVOLV E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902978</Id></row>
<row _id="1843"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>504,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.518.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVANY RAIMUNDA GUIMARAES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8337481</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESAC/ DIARIAS DA SERVIDORA  IVANY GUIMARAES_EM VIAGEMA FUNDAO, IBIRACU E ARACRUZ DIAS 29/07 A 02/08/13 P/ RENOVACAO E CADASTRO  DE ARTESAO C/ TESTE DE HABILIDADE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00475</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00475</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63090473</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA VIAGEM A FUNDAO -IBIRACU E ARACRUZ- DIAS 29.07 A 02.08.2013-RENOVACAO DE CADASTRO DE ARTESAO COM TESTE DE HABILIDADE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>11</CodigoFuncao><Funcao>TRABALHO</Funcao><CodigoSubFuncao>334</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FOMENTO AO TRABALHO</SubFuncao><CodigoPrograma>414</CodigoPrograma><Programa>SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA</Programa><CodigoAcao>2861</CodigoAcao><Acao> DESENVOLV E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902979</Id></row>
<row _id="1844"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1240,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.436.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZA GIUBERTI CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8317809</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESAC/ DIARIAS DA SERVIDORA  TEREZA GIUBERTI EM VIAGEMA BONITO - MS NO PERIODO DE 30/07 A 05/08/13 P/   REPRESENTAR O ESTADO DO  ESPIRITO SANTO NO FESTIVAL DE INVERNO DE BONITO - MS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00476</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00476</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63090724</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA VIAGEM A BONITO-MS-REPRESENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO NO FESTIVAL DE INVERNO-DIAS 30.07 A 05.08.2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>11</CodigoFuncao><Funcao>TRABALHO</Funcao><CodigoSubFuncao>334</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FOMENTO AO TRABALHO</SubFuncao><CodigoPrograma>414</CodigoPrograma><Programa>SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA</Programa><CodigoAcao>2861</CodigoAcao><Acao> DESENVOLV E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902980</Id></row>
<row _id="1845"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.807.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA JACOB</Favorecido><IdFavorecido>8354200</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVOLUÃ+O PARCIAL DE RECUROS DA PRESTAÃAO DE CONTAS DE DIARIAS MES JUNHO,     PROCESSO  61069710</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03297</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01689</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61069710</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 855,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902982</Id></row>
<row _id="1846"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.167.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL POMBO DE ABREU</Favorecido><IdFavorecido>8355997</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL02867,PRESTACAO DE CONTAS DIARIAS,PROCESSO 60993367</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03292</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01645</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60993367</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$47,50 PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>1389</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO CREDITO FUNDIARIO                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902983</Id></row>
<row _id="1847"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.050.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO CAMPBELL DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8356675</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: ALEGRE - DE 03/07/2013 A 03/07/2013 - OBJETIVO: PARTICIPAR DA 2¦ ETAPA DA OFICINA DE COMUNICAÃAO EM EDUCAÃAO SANITARIA  PROC: 62024442</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03290</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01888</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62024442</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>603</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao> INSPECAO  E  FISCALIZACAO   DOS  PRODUTOS  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902984</Id></row>
<row _id="1848"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.845.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALBERTO LUIZ LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8353055</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: ALEGRE - DE 03/07/2013 A 03/07/2013 - OBJETIVO: PARTICIPAR DA 2¦ ETAPA DA OFICINA DE COMUNICAÃAO EM EDUCAÃAO SANITARIA  PROC: 61215660</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03289</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01887</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61215660</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 95,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>603</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao> INSPECAO  E  FISCALIZACAO   DOS  PRODUTOS  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902985</Id></row>
<row _id="1849"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>784,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.560.416-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL FERREIRA DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8356833</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: MANTENOPOLIS E OUTRAS LOCALIDADES - DE 01/07/2013 A 31/07/2013 - OBJETIVO: FISCALIZAÃAO VOLANTE E BLITZ  PROC: 60799889</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03288</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01886</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60799889</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$807,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>603</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao> INSPECAO  E  FISCALIZACAO   DOS  PRODUTOS  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902986</Id></row>
<row _id="1850"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.759.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUDISMAR CASOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8354101</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA DESPESAS COMMEIA DIARIA PARA CASTELO NO DIAS 09 NOV 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00588</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00588</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339902990</Id></row>
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<row _id="1860"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.093.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TARCISIO JOSE RORIZ</Favorecido><IdFavorecido>8331121</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,0 DIARIAS P/ GOVERNADORLINDEMBERG, MIMOSO DO SULCONDUZIR SECRETARIO SEAG-INAUG.UNIDADE DE CONILON ESPECIAL, PARCERIA  SEAG,MDA, PREF.E ASSOC.GOV.LINDEMBERG E ENTREGA 01 MOTONIVELADORA E 02 VEICULOS PICK P/MIM.DO SUL-PER.22-</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01104</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01104</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62483714</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$95,00 PERÍODO 22,23/05/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903021</Id></row>
<row _id="1861"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.184.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MYKON ROSA FIGUEIREDO</Favorecido><IdFavorecido>8359870</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA AO MUNIC.GOVERNADOR LINDENBERG/ES, DIA 22/05/13 P/PRODUZIR MATE-RIAL JORNALISTICO E FOTO-GRAFICO NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DE UNIDADE DECONILON ESPECIAL E NA AS-SOC.AGRICULT.FAMILIARES  DO CORREGO GUARANI/GOV.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01105</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01105</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62483870</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$47,50 PERÍODO 22/05/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903022</Id></row>
<row _id="1862"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.115.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MICHEL TESCH SIMON</Favorecido><IdFavorecido>8343755</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA P/ACOMPANHAR OSR.SECRETARIO P/AS SEGUINTES AGENDAS: DIA 22/05-INGURACAO DA UNIDADE DE CO-NILON ESPECIAL NO MUNIC. DE GOVERNADOR LINDENBERG E DIA 23/05/13 ENTREGA 01MOTONIVELADORA E 02 VEICULOS PICK P/PREF.MUNIC.DE</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01106</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01106</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62483595</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$95,00 PERÍODO 22,23/05/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903023</Id></row>
<row _id="1863"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.643.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALUISIO SILVA MENDES</Favorecido><IdFavorecido>8342947</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) MEIA DIARIA REALIZAR SERVICOS NO SETOR DE ECF EM IUNA DIA 07/02/13 SUFIS-S.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00332</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00332</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61050776</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/13 - SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903029</Id></row>
<row _id="1864"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.666.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WESLEY FIRMES MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8357125</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS, FINAL. MANUTENþÒO EM MICRO, EM  17 E 18/01/2013,CONF.IS N¦ 120, DE VIT¾RIA P/IBITIRAMA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00289</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00171</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60344342</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EXERCICIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903030</Id></row>
<row _id="1865"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.666.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WESLEY FIRMES MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8357125</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS, FINAL. MANUTENþÒO EM MICRO, EM  14 E 15/01/2013,CONF.IS N¦ 119, DE VIT¾RIA P/C.CASTELO E A.CLAUDIO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00290</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00171</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60344342</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EXERCICIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903031</Id></row>
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<row _id="1869"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.612.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DILCEA DIAS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8329287</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE 2 E 1/2  DIARIA,  DE 11/01 A 13/01/2013  DE VIX  P/ NOVA VENECIA  P/FISC. DE CURSOS  IS. 006</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00305</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60582090</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR DURANTE O EXERCICIO/2013


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<row _id="1870"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.939.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDNA DE ALMEIDA AGUIAR</Favorecido><IdFavorecido>8338907</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS,FINAL.FISC.E REALIZAR MEDIþÒO EM S  ERVIþO DE SINAL.VIßRIA EM 15 E 16/01/2013,CONF.ISN¦124,DE VIX P/A.CLAUDIO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00309</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00201</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60743670</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO DE DIARIAS PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903036</Id></row>
<row _id="1871"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.759.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUDISMAR CASOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8354101</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA PARA ALTO RIO NOVO NOS DIAS 15N E 16 NOV 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00585</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00585</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903037</Id></row>
<row _id="1872"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.591.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATALIA BARBOSA ZUCOLOTTO</Favorecido><IdFavorecido>8366771</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA DESPESAS COMUMA DIARIA PARA ALTO RIO NOVO E SAO GABRIEL NOS DIAS 15 E 16 NOV 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00584</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00584</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903038</Id></row>
<row _id="1873"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.740.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO CORREA GONCALVES</Favorecido><IdFavorecido>8323350</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::00703) DESTINO: VITORIA E OUTRAS LOCALIDADES - DE 08/03/2013 A 31/03/2013 - OBJETIVO: SUPERVISOA NOS EL, PA E BARREIRAS SANITARIAS, REUNIAO COM DIPRE/DITEC/ASJUR</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00655</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00655</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61151947</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 285,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903043</Id></row>
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<row _id="1876"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.679.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI</Favorecido><IdFavorecido>8329259</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 0,5 DIAR DIAS 24 E 25.01 - JAN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00280</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00099</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60822090</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903046</Id></row>
<row _id="1877"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>712,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.817.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONI SOARES CONTAIFER</Favorecido><IdFavorecido>8330134</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 7,5 DIAR DE 10 A 17.01 - JAN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00285</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00114</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60834331</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903047</Id></row>
<row _id="1878"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>332,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.303.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDECI NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8358585</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IMPORTANCIA PRA COBRIR   DESPESA COM TRES DIARIAS E MEIA DO SERV.EM VIAGEM FUNDAO,ARACRUZ,SANTA TE- RESA,SANTA LEOPOLDINA/ES DIA 17 A 20/01/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00068</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00068</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60868260</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE OSMAR BARBOSA DA SILVA E VALDECIR NUNES, PARA OS DIAS: 17/01/2013, COM DESTINO Á: FUNDÃO, ARACRUZ, SANTA TERESA E SANTA LEOPOLDINA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903050</Id></row>
<row _id="1879"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.261.616-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFERSON GARCIA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8347560</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IMPORTANCIA PRA COBRIR   DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DO SERV.EM VIAGEM A COLATINA,SAO DOMINGOS,ECOPORANGA,PINHEIROS/ES DIA 17 E 18/01/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00069</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00069</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60540362</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DOS SERVIDORES: JEFERSON GARCIA LIMA E ANTONIO FERNANDES GUIZÃ, PARA OS DIAS: 17 E 18/12/2012, COM DESTINO Á: COLATINA, SÃO DOMINGOS, ECOPORANGA E PINHEIROS/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903051</Id></row>
<row _id="1880"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.709.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO FERNANDES GUIZA</Favorecido><IdFavorecido>8316423</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IMPORTANCIA PRA COBRIR   DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DO SERV.EM VIAGEM A COLATINA,SAO DOMINGOS,ECOPORANGA,PINHEIROS/ES DIA 17 A 18/01/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00070</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00070</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60540362</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DOS SERVIDORES: JEFERSON GARCIA LIMA E ANTONIO FERNANDES GUIZÃ, PARA OS DIAS: 17 E 18/12/2012, COM DESTINO Á: COLATINA, SÃO DOMINGOS, ECOPORANGA E PINHEIROS/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903052</Id></row>
<row _id="1881"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.380.216-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIO MARCELO BERNARDES DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8362356</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::00701) DESTINO: BREJETUBA E OUTRAS LOCALIDADES - DE 07/03/2013 A 31/03/2013 - OBJETIVO: CONSTRUÃAO DE TAC, FISCALIZAÃAO,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS,</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00651</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00651</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61151637</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$285,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903053</Id></row>
<row _id="1882"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.737.896-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALAERT ZINI JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8346608</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::00700) DESTINO: SANTA TEREZA - DE 07/03/2013 A 08/03/2013 - OBJETIVO: ENCONTRO SOBRE PRODUÃAO DE MUDAS E A OCORRENCIA DE NEMATOIDES EM CAFEEIROS</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00650</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00650</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61304964</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903054</Id></row>
<row _id="1883"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>475,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.504.380-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ASTOR FERNANDO WULFING</Favorecido><IdFavorecido>8333531</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::00697) DESTINO: SANTA LEOPOLDINA E OUTRAS LOCALIDADES - DE 07/03/2013 A 28/03/2013 - OBJETIVO: VISTORIAS FUNDIARIAS DE LEGITIMAÃAO E USUCAPIAO, ATENDER O MINISTERIO PUBLICO</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00649</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00649</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60870524</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$522,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903055</Id></row>
<row _id="1884"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.019.846-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILSON PINEL DE MENDONCA</Favorecido><IdFavorecido>8320376</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::00694) DESTINO: SANTA TEREZA - DE 07/03/2013 A 08/03/2013 - OBJETIVO: PARTICIPAÃAO DO ENCONTRO SOBRE NEMATOIDES EM CAFEEIRO NO ES</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00648</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00648</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61516783</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA DIÁRIA PARA VIAGENS NO VALOR DE (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>603</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8386</CodigoAcao><Acao> CONTROLE E ERRADICACAO DAS  PRAGAS  QUARENTE-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903056</Id></row>
<row _id="1885"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.149.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MANOEL LEITE DE LIMA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8359597</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1 1/2 DIARIAS CONDUZIR RENAN VISITA TEC. DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DOS PONTOS DE CULTURA,  VILA PAVAO E OUTROS,13 A 14/5/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00930</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00615</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62357964</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE VILA PAVAO NO DIA 13/05/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903058</Id></row>
<row _id="1886"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.563.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES</Favorecido><IdFavorecido>8340528</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1 1/2 DIARIA CONDUZIR VANDA GASPARINI VISITA AGENDADA  COM O SECRETARIA DE CULTURA DE PEDRO CANARIO, DIAS 12 A 13/05/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00929</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00614</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62346083</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO NO DIA 13/05/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903059</Id></row>
<row _id="1887"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>3088,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.693.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERIALDO MARCOS ROSARIO PLOTEGHER</Favorecido><IdFavorecido>8353852</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 6 1/2 U$$ DIARIAS PARTICIPAR DO 1¬CONGRSSO LATINOAMERI-CANO CULT.VIVA COMUNTARIA NA CIDADE DE LA PAZ, NA BOLIVIA, 16 A 22/05/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00928</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00609</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62256556</CodigoProcesso><Processo>PARA LA PAZ BOLIVIA NO DIA 16/05/2013 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>6600</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901416</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO EXTERIOR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903060</Id></row>
<row _id="1888"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.967.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDA LUCIA GASPARINI</Favorecido><IdFavorecido>8323468</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1 DIARIA VIABILIZACAO DE LOGISTICA PARA O CONCERTO DA OOFES NO MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO, DIAS 12 A 13/05/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00927</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00613</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62345990</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO NO DIA 12/05/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903061</Id></row>
<row _id="1889"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.380.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENAN CUNHA ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8345416</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1 1/2 DIARIA ACOMPANHAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO AOS PONTOS DE CULTURA, EM VILA PAVAO E OUTROS, DIAS 13 E 14/05/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00926</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00612</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62346083</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO NO DIA 13/05/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4608</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903062</Id></row>
<row _id="1890"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>672,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.971.736-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ PAULO FREIRE DE BASTOS</Favorecido><IdFavorecido>8355231</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: MONTANHA, JAGUARE E OUTRAS LOCALIDADES - DE 10/09/2013 A 28/09/2013 - OBJETIVO: SUPERVIS+O, VISTORIA, INSPEÃ+O EM ESTABELECIMENTO DE PROD. ORIGEM ANIMAL, SEMANA DO MED. VETERINARIO PROC: 60752645</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04789</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02759</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60752645</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$313,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903063</Id></row>
<row _id="1891"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1008,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.310.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KASSIA KAROLLINY RIBEIRO CAMILO</Favorecido><IdFavorecido>8360104</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: SANTA M. DE JETIBA E ALFREDO CHAVES - DE 06/09/2013 A 30/09/2013 - OBJETIVO: MEDIÃ+O TOPOGR-FICA REF. A DIVERSOS PROCESSOS  PROC: 62040944</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04788</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02758</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62040944</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 370,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903064</Id></row>
<row _id="1892"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1008,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.642.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOCIMAR BOSI GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8345402</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: ALFREDO CHAVES E SANTA M. DE JETIBA - DE 09/09/2013 A 27/09/2013 - OBJETIVO: MEDIÃ+O TOPOGR-FICA REF. A DIVERSOS PROCESSOS  PROC: 61130770</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04787</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02757</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61130770</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$475,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903065</Id></row>
<row _id="1893"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1008,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.538.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8340121</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: ALFREDO CHAVES E SANTA M. DE JETIBA - DE 09/09/2013 A 27/09/2013 - OBJETIVO: MEDIÃ+O TOPOGR-FICA REF. A DIVERSOS PROCESSOS  PROC: 61138754</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04786</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02756</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61138754</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 1.187,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903066</Id></row>
<row _id="1894"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.248.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO ZANOTTI MADALON</Favorecido><IdFavorecido>8357620</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL04431,PRESTACAO DE CONTAS DIARIAS,PROCESSO 60755768.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04785</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02572</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60755768</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 712,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903067</Id></row>
<row _id="1895"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.437.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLEBIA GASPARINI BOLSONI</Favorecido><IdFavorecido>8360050</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL04161,PRESTACAO DE CONTAS DIARIAS,PROCESSO 60753951.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04784</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02418</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60753951</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$285,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903068</Id></row>
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<row _id="1897"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1512,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.807.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA JACOB</Favorecido><IdFavorecido>8354200</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: ECOPORANGA - DE 09/09/2013 A 04/10/2013 - OBJETIVO: FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMOVEIS RURAIS, META 2 - REFERENTE AO CONVENIO MDA/IDAF - CONVENIO: 758670/2011 PROC: 61069710</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04742</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02723</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61069710</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 855,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903073</Id></row>
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<row _id="1899"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>316,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.664.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRO FRIZZERA BAUMGARTEN</Favorecido><IdFavorecido>8369292</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESA COM DUAS DIARIAS E AJUDA DE TRANSPORTE PARA VISITA TECNICA A FUNDACAO CPQD EM CAMPINAS/SP NO MES MARCO/2013 - RESERVA 2013NE00169</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00162</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00162</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61651605</CodigoProcesso><Processo>ALESSANDRO FRIZZERA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2280</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903084</Id></row>
<row _id="1900"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>190,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.672.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8325626</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG. DE 21/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 20/21/22 E 23/02/2013,CONF. IS N¦ 283/13, DE PIUMA P/DIV MUNIC.INTERIOR</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01640</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00125</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614650</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN PAV PIUMA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903085</Id></row>
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<row _id="1914"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.261.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS SANTOS FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8316179</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANþAMENTO REF A 1,0 DIARIA DE 09 A 10 EM VIAGEM A ALEGRE PARA VISTORIA NAS AREAS DE LT SANTA FÚ/ SÒO SIMÒO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04750</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00123</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60863021</CodigoProcesso><Processo>ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903129</Id></row>
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<row _id="1917"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.717.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MILLA SOUZA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8368701</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIA P/ MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 26.07.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01984</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01459</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63179202</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES, QUE IRÁO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA, NAS ÁREAS DO ALAMBRADO PARA CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO MAIS ESPORTE, EM ARACRUZ .</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903138</Id></row>
<row _id="1918"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.106.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MßRCIA ANT¶NIA DE ARAUJI LACERDA</Favorecido><IdFavorecido>8367189</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.01 DI-RIA P/VIAGENS A VITËRIA DIAS 15/08 E 16/08 PARTICIPAR DO CURSO DE  AMBIENTAÃ+O P/NOVOS SERVIDORES NA ESESP,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦040/2013.PROCESSO N¦63066998.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02307</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01214</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63066998</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903139</Id></row>
<row _id="1919"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.507.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OZEIAS PEREIRA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362118</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIA P/ MUNICIPIO DE ARACRUZ NO DIA 26.07.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01983</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01458</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63179148</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA VISITA TÉCNICA DO CAMPO BOM DE BOLA II (ARACRUZ).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903148</Id></row>
<row _id="1920"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.507.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OZEIAS PEREIRA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362118</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIA P/ ALFREDO CHAVES, NO DIA 28.07.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01982</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01457</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63179172</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NO CAMPEONATO DE MOTOCROSS NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903149</Id></row>
<row _id="1921"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.507.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OZEIAS PEREIRA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362118</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS  NOS MUNICIPIOS DE AGUA DOCE DO NORTE E ECOPORANGA NO DIA 24.07.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01959</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01452</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63100479</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ, ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA VISITA TÉCNICA DO CAMPO BOM DE BOLA II, EM ÁGUA DOCE DO NORTE E ECOPORANGA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903157</Id></row>
<row _id="1922"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>352,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.414.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON FALCAO AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8356694</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,0 + 20% DIARIAS NO DIA 12.07.2013, EM BRASIALIA/DF.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01958</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01451</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63089254</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES, QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO MINISTÉRIO DO ESPORTE EM BRASÍLIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO PROJETO ``ESPORTE PELA PAZ´´.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903158</Id></row>
<row _id="1923"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>327,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.885.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MILAN REZENDE DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8354569</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,0 + 20% DIARIAS NO DIA 12.07.2013, EM BRASIALIA/DF.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01957</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01450</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63089254</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES, QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO MINISTÉRIO DO ESPORTE EM BRASÍLIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS, DO PROJETO ``ESPORTE PELA PAZ´´.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903159</Id></row>
<row _id="1924"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMERSON JOSE MAYER</Favorecido><IdFavorecido>8365639</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,5 DIARIAS NOS DIAS 13 E 14.07.2013, EM IRUPI E AFONSO CLAUDIO/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01956</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01449</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63032856</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR, REGISTRAR E FISCALIZAR O "PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO" / 12ª COPA DA JUVENTUDE / 4° ENCONTRO ANTIGO DE CARROS - (IRUPI/AFONSO CLÁUDIO).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903160</Id></row>
<row _id="1925"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.870.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OZIEL DOS SANTOS ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8357430</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,5 DIARIAS NOS DIAS 20 E 21.07.2013, EM 5 MUNICIPIO DO ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01955</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01448</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62847783</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ FAZER VISITA TÉCNICA NAS ÁREAS DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL-ADEQUAÇÕES DE PRAÇAS E CAMPO BOM DE BOLA II-(SANTA LEOPOLDINA/ALTO RIO NOVO/B. DE SÃO FRANCISCO).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903161</Id></row>
<row _id="1926"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.919.525-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,0 DIARIAS NOS DIAS 18 E 21.07.2013, NO MUNICIPIO DE  LINHARES/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01954</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01447</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63157756</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR, QUE IRÁ TRANSPORTAR A EQUIPE DO ``PROJETO GAROTO BOM DE BOLA´´ ATÉ O MUNICÍPIO DE LINHARES, PARA A DISPUTA DA COPA GAZETINHA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903162</Id></row>
<row _id="1927"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>475,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.819.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORGE LUIZ BORSONELI</Favorecido><IdFavorecido>8322705</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: PEDRO CANARIO E MIMOSO DO SUL - DE 04/02/2013 A 15/02/2013 - OBJETIVO: RECOLHIMENTO DE BENS INSERVIVEIS PARA OS GALPOES DE PEDRO CANARIO E MIMOSO DO SUL.  PROC: 61131091</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00398</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00240</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61131091</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$475,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903165</Id></row>
<row _id="1928"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>475,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.642.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOCIMAR BOSI GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8345402</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: PEDRO CANARIO E MIMOSO DO SUL - DE 04/02/2013 A 15/02/2013 - OBJETIVO: RECOLHIMENTO DE BENS INSERVIVEIS PARA OS GALPOES DE PEDRO CANARIO E MIMOSO DO SUL.  PROC: 61130770</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00397</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00239</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61130770</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$475,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903166</Id></row>
<row _id="1929"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1187,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.538.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8340121</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: SANTA MARIA,SANTA TEREZA,ALFREDO CHAVES - DE 04/02/2013 A 28/02/2013 - OBJETIVO: MEDIÃAO TOPOGRAFICA  PROC: 61138754</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00396</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00238</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61138754</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 1.187,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903167</Id></row>
<row _id="1930"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>484,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.971.736-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ PAULO FREIRE DE BASTOS</Favorecido><IdFavorecido>8355231</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: JAGUARE E OUTRAS LOCALIDADES - DE 04/02/2013 A 28/02/2013 - OBJETIVO: VISTORIA NOS ESTABELECIMENTOS ANIMAIS, REUNIA DE METAS COM ASPLA REUNIOES NO ESCRITORIO CENTRAL.  PROC: 60752645</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00395</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00237</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60752645</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$313,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903168</Id></row>
<row _id="1931"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1187,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.661.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORGE ALBERTO GONCALVES DA ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8325209</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: SANTA MARIA,SANTA TEREZA,ALFREDO CHAVES - DE 04/02/2013 A 28/02/2013 - OBJETIVO: MEDIÃAO TOPOGRAFICA  PROC: 61131199</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00394</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00236</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61131199</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 1.187,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903169</Id></row>
<row _id="1932"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.604.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIO SOEIRO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8338768</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: MARECHAL FLORIANO - DE 04/02/2013 A 04/02/2013 - OBJETIVO: ATENDIMENTO A DIRETORIA PRESIDENTE  PROC: 61169501</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00443</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00269</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61169501</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903170</Id></row>
<row _id="1933"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.103.206-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL DANILO PRADO ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8326916</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: VITORIA E OUTRAS LOCALIDADES - DE 04/02/2013 A 28/02/2013 - OBJETIVO: REUNIOES, VISTORIAS, FISCALIZAÃOES, OFICINAS, SEMINARIOS, CURSOS E TREINAMENTOS.  PROC: 60752351</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00442</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00268</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60752351</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$427,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903171</Id></row>
<row _id="1934"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.093.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAONI CEZANA CIPRIANO</Favorecido><IdFavorecido>8334703</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: OUTRAS LOCALIDADES - DE 04/02/2013 A 28/02/2013 - OBJETIVO: INSPENÃAO E FISCALIZAÃAO, BLITZ VISANDO O COMBATE AO ABATE CLANDESTINO DE ANIMAL.  PROC: 61138690</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00440</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00267</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61138690</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$95,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903172</Id></row>
<row _id="1935"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.819.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TALITA BESSA MIRANDA SALEME</Favorecido><IdFavorecido>8362368</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: DOMINGO MARTINS - DE 05/02/2013 A 05/02/2013 - OBJETIVO: VISTORIA SOCIAL NA ASSOCIAÃAO, COM BENEFICIARIO DO PNCF, VISANDO ATENDER O CONVENIO - CONVENIO: 763517/2011 PROC: 61110213</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00439</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00266</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61110213</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>1389</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO CREDITO FUNDIARIO                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903602</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903173</Id></row>
<row _id="1936"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.851.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEBORA TESCH</Favorecido><IdFavorecido>8363821</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: DOMINGO MARTINS - DE 05/02/2013 A 05/02/2013 - OBJETIVO: VISTORIA SOCIAL NA ASSOCIAÃAO, COM BENEFICIARIO DO PNCF, VISANDO ATENDER O CONVENIO - CONVENIO: 763517/2011 PROC: 60978554</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00438</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00265</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60978554</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$142,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>1389</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO CREDITO FUNDIARIO                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903602</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903174</Id></row>
<row _id="1937"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.986.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCELINO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8335779</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA P/ ENTREGA DE BENS PERMANENTES E RECOLHIMENO DE INSERVIVEIS NA EEEFM LEOPOLDINO ROCHA - ITAPEMIRIM, NO DIA 08/05/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03717</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03498</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62105353</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SALMOX 12/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903184</Id></row>
<row _id="1938"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.667.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA PENHA TAPIAS MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8347000</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 22 E 23/04/2013,CONF. IS.N¦ 861, DE VIT¾RIA P/CACHOEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04552</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00074</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903186</Id></row>
<row _id="1939"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.638.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DALVA DA SILVA TORRES</Favorecido><IdFavorecido>8327920</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 22 E 23/04/2013,CONF. IS.N¦ 862, DE VIT¾RIA P/COLATINA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04553</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00020</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903187</Id></row>
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<row _id="1948"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.772.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE MARCIO CORREIA DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8340422</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DA DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA DA VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE LINHARES NO DIA 15/05/13. PROCESSO 61028606.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02177</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00169</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61028606</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903196</Id></row>
<row _id="1949"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.327.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISABELA GOMES DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8358737</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DA DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DA SERVIDORA AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 22/05.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02179</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01017</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61026514</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903197</Id></row>
<row _id="1950"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.149.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REINALDO MARQUES VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8368627</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO P/ COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A SAO MATEUS P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM AUDIENCIA. DOTACAO 01139.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02180</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01018</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61970786</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO MARQUES VIEIRA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903198</Id></row>
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<row _id="1953"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.577.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ENIO LUIS PINHEIRO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362177</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DIARIA PARA VISITA A ESCOLA EEEFM LEOPOLDINO ROCHA   PARA ADEQUACAO DE LAYOUT, NOS DIAS 02 A 03/05/2013, EM ITAPEMIRIM/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03720</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03789</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62037234</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GAE/N 17/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903202</Id></row>
<row _id="1954"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.690.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA HELIZABETH FERREIRA DE CASTRO</Favorecido><IdFavorecido>8360598</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM A CACHOEIRO EM 22/05 PROCESSO 62044613</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02185</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01019</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62044613</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇ~SAO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA HELIZABETH FERREIRA DE CASTRO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903206</Id></row>
<row _id="1955"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.337.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE MENDONCA COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8362606</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL01886 TENDO EM VISTA DEVOLUÃ+O NA CONTA C DE PARTE DA DIARIA RECEBIDA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02191</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00869</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62254146</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903207</Id></row>
<row _id="1956"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>949,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.736.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABRICIA DE SOUZA BARROS</Favorecido><IdFavorecido>8322278</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 3,5 DIARIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO DE SECRETARIADO DA ADM PUBLICA EM CURITIBA - 24 A 27 DE SETEMBRO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01227</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00251</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63628724</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAÇÃO NO 9º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>28202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>2279</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903208</Id></row>
<row _id="1957"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>560,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.265.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO GOMES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8348156</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIßRIAS PARA O MÛS DE AGOSTO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07619</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05953</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903209</Id></row>
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<row _id="1959"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>125,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.875.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELA BUNGENSTAB MASSINI</Favorecido><IdFavorecido>8330905</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIA P/ ATENDER CHAMADO E VISTORIAR OS NUCLEOS DE GUARAPARI, ICONHA E ALEGRE DIA 09/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00713</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00332</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63048833</CodigoProcesso><Processo>ATENDER O CAHAMADO ID 567 EM ANEXO, BEM COMO VISTORIAR OS NÚCLEOS DE GUARAPARI, ICONHA E ALEGRE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903212</Id></row>
<row _id="1960"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1050,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.319.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VINICIUS CHAVES DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8353325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00714</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00333</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62995707</CodigoProcesso><Processo>VISITAR JUNTAMENTE COM O GERENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO O IMÓVEL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE POSTERIORMENTE DIRIGIR-SE PARA A COMARCA DE ICONHA PARA INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903213</Id></row>
<row _id="1961"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>125,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.065.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON DARE</Favorecido><IdFavorecido>8362796</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIA P/ ATENDER CHAMADO E VISTORIAR OS NUCLEOS DE GUARAPARI, ICONHA E ALEGRE DIA 09/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00715</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00334</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63048850</CodigoProcesso><Processo>ATENDER O CHAMADO ID 567 EM ANEXO, BEM COMO VISTORIAR OS NÚCLEOS DE GUARAPARI , ICONHA E ALEGRE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903214</Id></row>
<row _id="1962"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO PEREIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8355602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ INSTRUCAO (PAVDH) E REUNIAO EM SAO DOMINGOS DO NORTE, IDA 09/07 RETORNO 10/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00716</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00331</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63048884</CodigoProcesso><Processo>INSTRUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS , REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903215</Id></row>
<row _id="1963"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>125,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.605.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE ARCANJO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8319175</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIA P/ CONDUZIR SERVIDOR AO NUCLEO DE CASTELO DIA 10/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00718</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00335</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63068559</CodigoProcesso><Processo>PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA NÚCLEO DE CASTELO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903216</Id></row>
<row _id="1964"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>125,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.474.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DURVAL LIQUER FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8369132</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIA P/ PROVIDENCIAR ASSINATURA DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DO NUCLEO DE CASTELO DIA 10/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00719</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00336</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63068370</CodigoProcesso><Processo>PROVIDENCIAR ASSINATURA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO NÚCLEO DE CASTELO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903217</Id></row>
<row _id="1965"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.940.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8330458</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 22/11,F¾RUM S/VIOLENCIA E SAUDE INTEGRAL Ó CRIANþA,CONF.REQ. N¦136/13-APS/SRSC.PROCESSO N¦47918985.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03482</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00130</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47918985</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA  DA SERVIDORA ELIETE  TEREZA MELOTTI DA ROCHA              CPF;74494023787                                                             </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903226</Id></row>
<row _id="1966"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.989.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GABRIELA MARIA COLI SEIDEL</Favorecido><IdFavorecido>8351636</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM CARIACICA DIA 25/11,REUNIÒO SOBRE DENGUE REPORT,CONF.REQ. N¦247/13-EVA/SRSC.PROCESSO N¦50097954.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03486</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00129</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>50097954</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO SE 2010.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903229</Id></row>
<row _id="1967"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.565.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA GOMES LANKHEET</Favorecido><IdFavorecido>8353957</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1/2 DIARIA P/VIAGEM CARIACICA DIA 25/11,REUNIÒO SOBRE DENGUE REPORT,CONF.REQ. N¦249/13-EVA/SRSC.PROCESSO N¦53110242.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03487</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53110242</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903230</Id></row>
<row _id="1968"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.582.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS DOS SANTOS SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8363338</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DIARIA PARA VISITA A ESCOLA EEEFM LEOPOLDINO ROCHA   PARA ADEQUACAO DE LAYOUT, NOS DIAS 02 A 03/05/2013, EM ITAPEMIRIM/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03721</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03790</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62037234</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GAE/N 17/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903244</Id></row>
<row _id="1969"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.927.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSÚ MANOEL DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8338119</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESAC/ DIARIA DO SERVIDOR JOSE MANOEL DE CARVALHO EM VIAGEM A ALEGRE NO DIA 03/12/13 P/ CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DA ADERES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00823</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00823</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64633730</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA VIAGEM A ALEGRE DIA 03/12/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>691</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO COMERCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>3331</CodigoAcao><Acao> FOMENTO AS MICRO  E  PEQUENAS  EMPRESAS (MPE)                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903246</Id></row>
<row _id="1970"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.860.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDEMAR FONSECA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8368743</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESAC/ DIARIA DO SERVIDOR VALDEMAR FONSECA DOS SANTOS EM VIAGEM A ALEGRE NO DIA03/12/13 P/ PARTICIPAR DOSEMINARIO DA LEI GERLA ESTADUAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00824</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00824</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64633560</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA VIAGEM A ALEGRE DIA 03/12/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>691</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO COMERCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>3331</CodigoAcao><Acao> FOMENTO AS MICRO  E  PEQUENAS  EMPRESAS (MPE)                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903247</Id></row>
<row _id="1971"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>65,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.033.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO GILSON RIGO</Favorecido><IdFavorecido>8357619</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESAC/ DIARIA DO DIRETOR PRESIDENTE PEDRO RIGO EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 05/12/13 P/ PARTICIPAR DE REUNIAO C/ O PREFEITO E O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00825</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00825</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64636364</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA DIA 05/12/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>6860</CodigoAcao><Acao> DESENVOLVIMENTO  SOCIAL,  LOCAL   E  REGIONAL                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903248</Id></row>
<row _id="1972"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.927.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSÚ MANOEL DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8338119</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESAC/ DIARIA DO SERVIDOR JOSE MANOEL DE CARVALHO EM VIAGEM A COLATINA NO DIA  05/12/13 P/ CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE PEDRO RIGO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00826</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00826</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64636321</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA DIA 05/12/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>860</CodigoPrograma><Programa>REDUÇÃO DA POBREZA</Programa><CodigoAcao>6860</CodigoAcao><Acao> DESENVOLVIMENTO  SOCIAL,  LOCAL   E  REGIONAL                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903249</Id></row>
<row _id="1973"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.860.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDEMAR FONSECA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8368743</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESAC/ DIARIA DO SERVIDOR VALDEMAR F. DOS SANTOS EM VIAGEM A ITAPEMIRIM NO DIA 06/12/13 P/ PARTICIPAR DOSEMINARIO DA LEI GERAL ESTADUAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00828</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00828</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64634620</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM DIA 06/12/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>691</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO COMERCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>3331</CodigoAcao><Acao> FOMENTO AS MICRO  E  PEQUENAS  EMPRESAS (MPE)                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903250</Id></row>
<row _id="1974"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.627.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>V-VIAN LOUZADA SONCIN</Favorecido><IdFavorecido>8343215</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MARATAIZES/ES NODIA 09 DE MAIO DE 2013(AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO 2014)CONFORME O PROCESSO 62236032</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00276</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00276</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62236032</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2014 NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903252</Id></row>
<row _id="1975"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.326.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA APARECIDA RONCONI BISPO</Favorecido><IdFavorecido>8368361</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ACAO PEDAGOGICA EM MUSICA  NO DIA 16.05.2013 EM LINHARES/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04881</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06984</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62374621</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 28/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903253</Id></row>
<row _id="1976"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.928.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VERA REGINA ALMEIDA DE JESUS</Favorecido><IdFavorecido>8329704</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA P/ PARTICIPAR DO DIA DO SUPERINTENDENTE NA SEDU, DIA27/05/13 - BARRA DE SAO FRANCISCO/VIT/BARRA DE SAO FRANCISCO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04892</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06991</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62553437</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 08/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903254</Id></row>
<row _id="1977"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.649.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DAVINA P. MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8329130</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA P/ PARTICIPAR DO DIA DO SUPERINTENDENTE NA SEDU, DIA27/05/13 - LINHARES/VIT/LINHARES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04893</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06992</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62553437</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 08/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903255</Id></row>
<row _id="1978"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.769.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIRLENE ORNELA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8315813</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA P/ PARTICIPAR DO DIA DO SUPERINTENDENTE NA SEDU, DIA27/05/13 - AF. CLAUDIO/VIT/AF. CLAUDIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04894</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06993</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62553437</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 08/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903256</Id></row>
<row _id="1979"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>55,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.547.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA MARIA JAHEL ANTUNES</Favorecido><IdFavorecido>8326609</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM MEIA DIARIA PARA VIAGEM A ARACRUZ/ES NO   DIA 07 DE MAIO DE 2013(AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO 2014)CONFORME O PROCESSO 62231529</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00275</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00275</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62231529</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2014 NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903257</Id></row>
<row _id="1980"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.247.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIANE PEZZIN</Favorecido><IdFavorecido>8345701</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REUNIÒO PARA DISCUTIR PLANOS E METAS,RESULTADOS 2013, EM LINHARES ,DIA 12/ 04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB05737</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08251</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61836958</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 4/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903258</Id></row>
<row _id="1981"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.015.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANUZA BARROS GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8367015</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PROCESSO 60389192 VIAGEM ITARANA E ITAGUACU 20/08 A 22/08/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00946</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01584</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60389192</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO ESTIMATIVO. EVENTOS/PASSAGENS/DIARIAS/OUTROS PARA O ANO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4716</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903259</Id></row>
<row _id="1982"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>55,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.547.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA MARIA JAHEL ANTUNES</Favorecido><IdFavorecido>8326609</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINADO A COBRIR DESPE-SAS COM MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MARATAIZES/ES NODIA 09 DE MAIO DE 2013(AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO 2014)CONFORME O PROCESSO 62236032</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00274</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00274</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62231448</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2014 NO MUNICIPIO DE MARATAÍZES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903280</Id></row>
<row _id="1983"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>332,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.937.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WANDER SOARES MARREIRO</Favorecido><IdFavorecido>8326509</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESAS COM 3,5  DIARIAS PARA VIAGEM AOS  MUNICIPIOS DE ARACRUZ E  MARATAIZES NOS DIAS 07 A 10/05/2013 PARA  PARTICI-PAR DAS AUDIENCIAS PUBLI-CAS DO ORCAMENTO/2014.   PROCESSO 62235931.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00273</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00273</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62235931</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2014 NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E MARATAÍZES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903281</Id></row>
<row _id="1984"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.636.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRA MARA MAGEVSKI</Favorecido><IdFavorecido>8339780</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBROR DESPESAS COM 3,5  DIARIAS PARA VIAGEM AO   MUNICIPIO DE ARACRUZ E   MARATAIZES NOS DIAS 07 A 10/05/2013.              PROCESSO 62235273.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00272</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00272</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62235273</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2014 NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E MARATAÍZES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903282</Id></row>
<row _id="1985"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>332,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.159.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KATIA GOMES RAMALHETE</Favorecido><IdFavorecido>8355749</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESAS COM 3,5  DIARIAS PARA VIAGEM AOS  MUNICIPIOS DE ARACRUZ E  MARATAIZES NOS DIAS 07 A 10/05/2013 PARA PARTICI- PAR DAS AUDIENCIAS PUBLI-CAS DO ORCAMENTO/2014.   PROCESSO 62241532.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00271</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00271</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62241532</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2014 NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ E MARATAÍZES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903283</Id></row>
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<row _id="1987"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.759.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO ANTONIO BISSOLI</Favorecido><IdFavorecido>8344289</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESAS COM 3,5  DIARIAS PARA VIAGEM AOS  MUNICIPIOS DE ARACRUZ E  MARATAIZES NOS DIAS 07 A 10/05/2013 PARA PARTICI- PARA DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DO ORCAMENTO/2014.   PROCESSO 62232479</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00269</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00269</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62232479</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2014, NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E MARATAÍZES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903285</Id></row>
<row _id="1988"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>332,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.391.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIO ANGELO ALVES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8322146</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESAS COM 3,5  DIARIAS PARA VIAGEM AOS  MUNICIPIOS DE ARACRUZ E  MARATAIZES NOS DIAS 07 A 10/05/2013 PARA PARTICI- PAR DAS AUDIENCIAS PUBLI-CAS DO ORCAMENTO/2014.   PROCESSO 62232460</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00268</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00268</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62232460</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2014, NOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ E MARATAÍZES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903286</Id></row>
<row _id="1989"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.228.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA GLORIA SARMENTO RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8366594</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MUQUI NO DIA 06/02, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA TECNICA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00100</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00088</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>50716646</CodigoProcesso><Processo>UMA PONTE NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NAQUELE MUNICIPIO - SOLICITA LIBERAÇÃO DE RECURSOS NO VLOR R$ 450.000,00</Processo><ProcessoAssunto>CONSTRUCAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903293</Id></row>
<row _id="1990"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>55,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.986.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DALTON LUIS DA CUNHA RAMALDES</Favorecido><IdFavorecido>8359880</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. 1/2 DIARIA PARA BOA ESPERANCA, NO DIA 05/02/13 A FIM _______________PARTICIPAR REUNIAO CONORTE/ES SEM LIXAO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00097</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00080</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61166235</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A BOA ESPERANCA NO DIA 05/02/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903295</Id></row>
<row _id="1991"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.060.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADILSON RICAS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8342958</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. 1/2  DIARIA DIA 06/02/13 PARA MUQUI A FIM DE CONDUZIR ______________TECNICO EM VISITA TECNICA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00096</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00087</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61176630</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM PARA MUQUI NO DIA 06/02/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903296</Id></row>
<row _id="1992"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.266.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO LOPES CIRINO</Favorecido><IdFavorecido>8356617</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. 1/2 DIARIA PARA MUQUI, DIA 06/02/13, A FIM DE CONDU                 ZIR TECNICO EM VISITA TECNICA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00095</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00086</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61176630</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM PARA MUQUI NO DIA 06/02/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903297</Id></row>
<row _id="1993"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.713.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO DA MATTA BAPTISTA</Favorecido><IdFavorecido>8360075</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. 1/2 DIARIA P/BOA ESPERANCA DIA 05/02/13, A FIM DE                   PARTICIPAR REUNIAO CONORTE/ES SEM LIXAO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00093</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00082</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61166235</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A BOA ESPERANCA NO DIA 05/02/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903299</Id></row>
<row _id="1994"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.081.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ORLI RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8338837</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. 1/2 DIAIRIA PARA BOA ESPERANCA, DIA 05/02/13, A FIM                 CONDUZIR TECNICOS P/PARTICIPAR REUNIAO CONORTE/ES SEM LIXAO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00092</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00081</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61166235</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A BOA ESPERANCA NO DIA 05/02/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903300</Id></row>
<row _id="1995"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.853.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DO SOCORRO VARGAS SANTOS SIMOES</Favorecido><IdFavorecido>8318246</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) DIARIAS PARTICIPAR REUNIAO NA GEACO EM VITORIA DIA 19/12/13 SUFIS-S.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02968</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02968</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64575136</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS MES DE DEZEMBRO/2013 - SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903301</Id></row>
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<row _id="2008"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-142,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.377.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VICTOR LEITE WANICK MATTOS</Favorecido><IdFavorecido>8368872</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVOLUCAO DA DIARIA POR NAO TER IDO A VIAGEM NO DIA 04/12/13 CONFORME AS FLS.21 E EXTRATO BANCARIO DEPOSITADO EM 11/12/13 NO PROCESSO 64568911.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR01001</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10316</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64568911</CodigoProcesso><Processo>PARA SÃO PAULO, DIA 04/12/2013 A PEDIDO DA SSAFAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903345</Id></row>
<row _id="2009"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.097.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIO NIENKE MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8344446</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. A 01 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE VIANA NOS DIAS 29/07 A 01/08/2013 EM FAVOR DE CLAUDIO N. MACHADO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07620</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05937</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63200864</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 01 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 29/07 A 01/08/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903347</Id></row>
<row _id="2010"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>230,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.756.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIEGO PEREIRA GAUDIO</Favorecido><IdFavorecido>8358674</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIßRIAS PARA O MÛS DE AGOSTO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07621</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05954</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903348</Id></row>
<row _id="2011"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.718.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WAGNER DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8317529</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE VILA VELHA NO DIA 05/09/2013 EM FAVOR DE WAGNER DOS SANTOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07622</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05936</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63811677</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 05/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903349</Id></row>
<row _id="2012"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.159.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUDSON PASSO LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8339980</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE COLATINA NO DIA 02/09/2013 EM FAVOR DE HUDSON PASSOS LIMA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07623</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05935</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63747936</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 56,00 REF. VIAGEM A COLATINA NO DIA 02/09/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903350</Id></row>
<row _id="2013"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.574.409-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDECI SLUZALA</Favorecido><IdFavorecido>8329339</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. A 1/2 DIARIA PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA NO DIA 26/08/2013 EM FAVOR DE VALDECI SLUZALA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07624</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05934</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63613565</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 26/08/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903351</Id></row>
<row _id="2014"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>560,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.746.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDEMIR DOS  REIS</Favorecido><IdFavorecido>8348682</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO REFERENTE A RESARCIEMRNTO DE DIßRIAS PARA O MÛS DE SETEMBRO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07626</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05960</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903353</Id></row>
<row _id="2015"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>560,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.741.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAILSON NEVES DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8348819</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIßRIAS PARA O MÛS DE SETEMBRO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07627</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05959</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903354</Id></row>
<row _id="2016"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1350,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.475.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEVERINO RAMOS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8351002</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 3,0 DIARIAS REFERENTE A ATUAR POR   EXTENSÒO NA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO, NOS DIAS 01 A 02/07 ÓS 18:00H.      2013ND01115.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01131</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62867733</CodigoProcesso><Processo>REALIZAR ATENDIMENTO E DEMAIS ATIVIDADES ATIVIDADES ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL EM MARECHAL FLORIANO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903356</Id></row>
<row _id="2017"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.479.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON GABURRO</Favorecido><IdFavorecido>8339617</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.DE 1.5 DIARIAS A C.ITAPEMIRIM, COLATINA E S.MATEUS DE 26,27 E 28/02/13 P/REALIZAR TRANSPORTE DE IMUNOBIOLOGICOS P/OS MUNICIPIOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03317</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00362</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857684</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903361</Id></row>
<row _id="2018"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.251.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OBED  ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8323743</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 2,5 DIAR.A ITAPEMIRIM/CACH.ITAPEMIRIM, 25 A 27/02/13,CONDUZIR SERV.DO NEVS P/REALIZAR INSPECAO SANITARIA EM SERV.DE HEMOTERAPIA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03319</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00285</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903363</Id></row>
<row _id="2019"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>833,7000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.507.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANO HILARIO ROLIM SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8361647</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA IX CJDPPHABILITAÃ+O/DETRAN/ES REF. JUN/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB08077</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02013</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62866281</CodigoProcesso><Processo>EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRI DESPESAS COM GRATIFICACAO PELA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES INERENTES À COMISSÃO</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903367</Id></row>
<row _id="2020"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>427,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.223.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ROGERIO FURTADO POUBEL</Favorecido><IdFavorecido>8325637</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.4,5 DIAR.A COLATINA DE 04 A 08/03/13 P/COND.OS SERVIDORES DO SISNEVE P/REAL.CAPACITACAO DA REGIAO CENTRAL P/IMPLANTACAO DO SISP.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03320</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00308</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857250</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013 A PEDIDO DO S.TRANSPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903368</Id></row>
<row _id="2021"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>332,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.047.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE PANCIERI</Favorecido><IdFavorecido>8336367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 3,5 DIAR. DEST.SOORETAMA, LINHARES, IBIRACU E FUN-DAO, 25 A 28/02/13, CONDUZIR SERV.DO CES, VISITA TECNICA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03321</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00281</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857838</CodigoProcesso><Processo>VALOR DE R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTE.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903369</Id></row>
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<row _id="2023"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>218,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.439.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JACQUELINE GRAZIELA MORI MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8342304</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF PARTICIPAR DA 2 REUNIAO DE TRABALHO COM NUCLEOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL NTE- DIAS 25 A 26/07/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB11490</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12479</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63170230</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 44/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903373</Id></row>
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<row _id="2038"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>218,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.507.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSA ESTER COSER</Favorecido><IdFavorecido>8346892</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DO 61¦ F¾RUM DE EDUCAþÒO DE EJA- PESQ. E FORMAþÒO DA EJA/PROEJA EM VIT¾RIA DE 24/10 A 25/10/13. PROC. 64303985</HistoricoDocumento><Documento>2013NL12935</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15958</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64303985</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DO SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 129/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903394</Id></row>
<row _id="2039"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>218,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.121.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSELI BATISTA SCHNEIDER</Favorecido><IdFavorecido>8367073</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DO 61¦ F¾RUM DE EDUCAþÒO DE EJA- PESQ. E FORMAþÒO DA EJA/PROEJA EM VIT¾RIA DE 24/10 A 25/10/13. PROC. 64303985</HistoricoDocumento><Documento>2013NL12935</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15972</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64303985</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DO SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 129/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903395</Id></row>
<row _id="2040"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.533.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL DA SILVA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8367821</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA VISITA VISANDO REPARO DE IMPRESSORA BRAILE EM AFONSO CLAUDIO DIA 25/10/2013. PROC.N¦64283550.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL12955</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15975</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64283550</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE FLAVIA MARIA DE LUCAS E DANIEL DA SILVA OLIVEIRA (REP/GEJUD/N 125/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903398</Id></row>
<row _id="2041"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.274.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO DOS SANTOS MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8352796</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE ¢ DIARIAS, FINAL.REUNIAO COM DIRETOR GERAL,CONF.IS.3058, EM 06/12/2013, DE LINHARES P/VITORIA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15649</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03567</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64683400</CodigoProcesso><Processo>DESIGNAR OS SERVIDORES A SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM AO MUNICIPIO DE VITORIA REF IS P Nº 3058</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903411</Id></row>
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<row _id="2044"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.442.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE PEDROSA DA SILVEIRA PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8337144</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E ¢ DIARIAS, FINAL.REALIZAR VISTORIA EM CENTRO ENS.PROF.EDUCAR,CONF.IS.3057,EM 17 E 18/12/2013,DE VITORIA P/S.G.DA PALHA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15645</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60582090</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR DURANTE O EXERCICIO/2013


VOL: 1 A 5</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903415</Id></row>
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<row _id="2047"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.157.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8328644</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: PIUMA - DE 06/12/2013 A 11/12/2013 - OBJETIVO: VISITA A ENTREPOSTOS DE PESCADOS PARA CONHECIMENTO E ORGANIZAÃ+O PARA TREINAMENTO  PROC: 61498270</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06407</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03711</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61498270</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$237,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903432</Id></row>
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<row _id="2060"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>396,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.952.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SOLANGE MARIA LOSS CORRADI</Favorecido><IdFavorecido>8315391</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.2,5 DIAR. A SAO BERNARDO DO CAMPO, 06 A 08/03/13, PAR-TICIPACAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04052</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02590</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61465046</CodigoProcesso><Processo>PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP, PERÍODO 06/03 A 08/03/2013 A PEDIDO DO NUEDPOS/GEPDI, ANEXO SOLICITAÇÃO Nº 04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>121</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>1727</CodigoAcao><Acao> ELABORACAO DE ESTUDOS,  PLANOS,   PROJETOS  E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903467</Id></row>
<row _id="2061"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1310,1000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.791.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL MENDES MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8368691</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE GRATIFICAþA§ A MEMBRO DA 3¬CJDP-HAB/DETRAN/ES NO  MES DE AGO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB10895</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01950</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62298097</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPEZAS REF ATIVIDADES REALIZADAS PELA COMISSÃO</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903486</Id></row>
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<row _id="2066"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>638,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.440.206-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS AUGUSTO ALVES DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8355855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) VALOR P/COBRIR DESPESA C/DIARIAS P/VITORIA(CURSO PRINC.E APLIC.DIR.ADM.)DIAS 22 A 26/07/2013, SUFIS-NO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01571</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01571</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62911899</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS JULHO/2013 - SUFIS-NO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903508</Id></row>
<row _id="2067"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>347,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.381.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE LUIZ SILVA MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8335980</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) VALOR P/COBRIR DESPESA C/DI-RIAS P/VITORIA(CURSO SUBST.TRIB.)DIAS 15 A 17/07/2013, SUFIS-NO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01570</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01570</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62911899</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS JULHO/2013 - SUFIS-NO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903509</Id></row>
<row _id="2068"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.732.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERCULINA ALENCAR SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8344678</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) VALOR P/COBRIR DESPESA C/MEIA DIARIA P/NOVA VENECIA DIA 12/07/2013, SUFIS-NO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01569</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01569</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62911899</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS JULHO/2013 - SUFIS-NO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903510</Id></row>
<row _id="2069"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.566.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIO ANTONIO FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8328060</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIA P/ MOTORISTA ACOMP. SUBSECRETARIA EM VISI TA TECNICA NA ALDEIA TUPINIQUIN EM ARACRUZ EM 22OUT2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01159</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00684</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903512</Id></row>
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<row _id="2071"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.956.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO ANTONIO GONÃALVES DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8363706</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) VALOR P/COBRIR DESPESA C/MEIA DIARIA P/ARACRUZ E LINHARES DIA 10/07/2013(TRANSP.DE SERVIDORES)SETOR DE VEICULOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01568</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01568</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62813951</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JULHO/2013 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903523</Id></row>
<row _id="2072"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.361.348-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALBERTO MAZONI JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8323876</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 1 E 1/2 DIARIA REFERENTE VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE SAO GABRIEL DA PALHA,AGUIA BRANCA,JAGUARE E V.VALERIO, CONFORME REQUISICAO 1148, PROCESSO 63928906.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02864</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00895</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63928906</CodigoProcesso><Processo>MENSAL VALOR R$ 2.520,00 - DIARIAS REF VIAGENS DURANTE MES DE OUTUBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903524</Id></row>
<row _id="2073"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>292,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.118.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALTER RODRIGUES DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8355911</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 1 E 1/2 DIARIA REFERENTE VIAGEM PARA SAO GABRIEL,AGUIA BRANCA, JAGUARE E VILA VALERIO, CONFORME REQUISICAO 1147, PROCESSO 63929724.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02865</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00815</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63929724</CodigoProcesso><Processo>MENSAL VALOR R$ 2.925,00 - DIARIAS REF VIAGENS DURANTE MES DE OUTUBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903525</Id></row>
<row _id="2074"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.816.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICIA PITANGA BERTOCCHI</Favorecido><IdFavorecido>8367334</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIAR. A CACH.DE ITAPEMIRIM, 24/10/13 P/PALESTRA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB22503</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE09338</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64212769</CodigoProcesso><Processo>PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 24/10/2013 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, A PEDIDO DO NEAP, ANEXO SOLICITAÇÃO Nº 05 E 06/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903529</Id></row>
<row _id="2075"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.251.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER</Favorecido><IdFavorecido>8326937</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA DESP COM 0,5 (MEIA) DIARIA PARA SRA SUBSECRETARIAPART.DA REUNIAO DA REG.DAS PEDRAS PAO E MEL,DIA 28NOV2013 EM VILA VALERIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01325</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00776</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903541</Id></row>
<row _id="2076"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.734.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCO ANTÈNIO GRILLO</Favorecido><IdFavorecido>8365147</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. DA DESP. COM 0,5 DIARIA PARA SERVIDOR PART. DA REUNIAO NA REGIAO DAS PEDRAS PAO E MEL DIA 28 DE NOV2013 ME VILA VALERIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01326</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00777</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903542</Id></row>
<row _id="2077"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.671.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIENE ALVARENGA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8364172</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) VALOR P/COBRIR DESPESA C/MEIA DIARIA P/COLATINA DIA 10/07/2013(VISITA TEC.)SULOG/GELOG.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01565</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01565</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62813951</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JULHO/2013 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903550</Id></row>
<row _id="2078"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.122.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLORENTINO DALFIOR JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8345706</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) VALOR P/COBRIR DESPESA C/MEIA DIARIA P/VENDA NOVA DIA 12/07/2013(BLITZEN)SUFIS-S.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01564</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01564</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62912070</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS JULHO/2013 - SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903551</Id></row>
<row _id="2079"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.819.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICK LIBERATO ROMAIS</Favorecido><IdFavorecido>8362175</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 16 E 17/08/2013,CONF.IS.1964, DE COLATINA P/BARRA DE SAO FRANCISCO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB09954</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01441</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614420</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN COLATINA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903552</Id></row>
<row _id="2080"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.644.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALAN SOARES SIQUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8356031</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 15 E 17/08/2013,CONF.IS.1964, DE COLATINA P/ARACRUZ E B.S.FRANCISCO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB09953</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01442</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614420</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN COLATINA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903553</Id></row>
<row _id="2081"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.352.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO JOSE BOLZANI</Favorecido><IdFavorecido>8337087</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 15/08/2013,CONF.IS.1964, DE COLATINA P/ARACRUZ</HistoricoDocumento><Documento>2013OB09952</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00150</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614420</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN COLATINA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903554</Id></row>
<row _id="2082"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.742.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WANESSA SANTOS LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8364677</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.DE 0,5 DIAR.A VITORIA DE 30/10/13 P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO HEMOES COORDENADOR - CAPACITACAO EM BIOSSEGURANCA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB22469</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE09142</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64135012</CodigoProcesso><Processo>PARA VITÓRIA, DIA 30/10/2013 A PEDIDO DO HEMOESC.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4704</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903557</Id></row>
<row _id="2083"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>819,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.471.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALERIA FIRME DE MENEZES</Favorecido><IdFavorecido>8332600</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. REF. A REQUISIþÒO DE 02 DIßRIAS E 1/2 EM VIAGEM OFICIAL Ó BRASÝLIA/DF, NO PERÝODO DE 18 Ó 20/11/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00948</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00535</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64486877</CodigoProcesso><Processo>NOS DIAS 18 A 20/11/2013 PARA BRASÍLIA-DF.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2420</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903561</Id></row>
<row _id="2084"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.854.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANETE MIGUEL TIMOTEO</Favorecido><IdFavorecido>8356561</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR, VANETE MIGUEL TIMOTEO, DO DIA 02 DE DEZEMBRO/13, PROCESSO 60853620,  INCLUSA NA FL 156/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02455</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00531</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903564</Id></row>
<row _id="2085"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.292.965-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO RICARDO BITTENCOURT GOULART</Favorecido><IdFavorecido>8347676</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A CONVO-CAþÒO CONSTANTE NA PORTARIA 143 DE 08/05, PUBLICADO NO DIOES, NOS DIAS 14 A 15 COM RETORNO ÓS 20:01.          2013ND00249.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00229</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00229</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62349414</CodigoProcesso><Processo>ATENDENDO A CONVOCAÇÃO CONSTANTE NA PORTARIA 143 DE 08/05/2013. EM VITÓRIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903572</Id></row>
<row _id="2086"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1125,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.563.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8368412</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 2,5 DIARIA REFERENTE A ATENDIMENTO ß CONVACAþÒO DO COORDENADOR DE DIREITOS HUMANOS DA DEFENSORIA P·BLICA EM VILAVELHA, NOS DIAS 09/05 A 11/05/2013 COM RETORNO ßS 19:01 HORAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00228</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00228</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903573</Id></row>
<row _id="2087"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>313,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.009.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENALDO VIEIRA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8352337</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF.:DI-RIAS P/ COBRIR DESP/ C/ VIAGENS A SERV/ DESTA UNIDADE, CONF/  DECR. N¦ 1282-R -12/02/04 E DECR.2452-R -26/01/10 E ART.91 INC.III DA CONST. ESTADUAL.DOS DIAS 10,16,19,21 E 22/01/2013. PROCESSO 60888555.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00128</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00059</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60888555</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS DO SERVIDOR RENALDO VIEIRA DE SOUZA - ESTIMATIVA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903587</Id></row>
<row _id="2088"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>491,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.189.288-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICIA ROSILEIA DA SILVA SODRE</Favorecido><IdFavorecido>8362546</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA SOBRE O PBA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE12517</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12517</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63533103</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE PATRICIA ROSICLEIA DA SILVA SODRE E ESTER MARQUES (REP/GEJUD/N 83/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903595</Id></row>
<row _id="2089"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.239.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DENIS MARCHIORI RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8346302</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIA AO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA PARA COORDENAÃ+O DE PALESTRA DO CORPO DE BOMBEIROS NO DIA 15.10.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01108</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01108</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64146251</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL DENIS MARCHIOLRI RODRIGUES COORDENAR PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - NOVA VENÉCIA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903606</Id></row>
<row _id="2090"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.523.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8355275</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: ALEGRE - EM 10/05/2013 - OBJETIVO: PARTICIPAÃ+O EM AUDI-NCIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01810</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01380</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62351389</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903613</Id></row>
<row _id="2091"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>380,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.680.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO VARGAS MOTTA</Favorecido><IdFavorecido>8337709</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: D. MARTINS E LINHARES, DE 14 A 25/05/2013, OBJ.: RECEPÃ+O ANIMAIS NA GRANEXPONORTE E RECADAST.PROP.AVICOLA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01809</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01378</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60827181</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$285,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903614</Id></row>
<row _id="2092"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>285,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.691.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUZIA MIYUKI AMANO</Favorecido><IdFavorecido>8328240</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS,DESTINO: A.VIVCQUA E B. S+O FRANCISCO, DE 14 A 28/05/2013, OBJ.: VISTORIA ABAV E ACOMPANHAMENTO AUDITORES MAPA/SISBI</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01808</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01377</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61162094</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 95,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903615</Id></row>
<row _id="2093"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.322.335-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABRICIO FARDIN</Favorecido><IdFavorecido>8317165</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: DOMINGOS MARTINS - EM 14/05/2013 - OBJ.: REUNIAO DOS LOCAIS COM ADMINISTRADORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01807</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01376</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61516341</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA DIÁRIA PARA VIAGENS NO VALOR DE DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>114</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</Programa><CodigoAcao>1388</CodigoAcao><Acao> DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903616</Id></row>
<row _id="2094"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>190,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.094.106-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANO FIUZA RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8325493</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: M. FLORIANO E OUTROS, DE 14 A 18/05/2013, OBJ.: AUDITORIA EM FRIGOR-FICOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01806</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01375</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61428175</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 190,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903617</Id></row>
<row _id="2095"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.496.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE BORGES BLOIS</Favorecido><IdFavorecido>8333161</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: MARECHAL DE FLORIANO - EM 14/05/2013, OBJ.: ACOMPANHAR AUDITORES DO MAPA/SISBI NOS ESTABELECIMENTOS DOMART</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01805</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01374</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61315770</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 190,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903618</Id></row>
<row _id="2096"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>285,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.157.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALAN PAULO MOREIRA TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8328644</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: AT. VIVACQUA E OUTROS, DE 14 A 28/05/2013, OBJ.: VISTORIA ABAV E ACOMPANHAMENTO AUDITORES DO MAPA/SISBI.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01804</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01373</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61498270</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$237,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903619</Id></row>
<row _id="2097"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>855,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.788.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO TIENNE DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8341980</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: CONCEIÃ+O DA BARRA - DE 13/05/2013 A 24/05/2013 - OBJ.: VISTORIA PARA RENOVAÃ+O DE LICENÃA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01803</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01372</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61059714</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 760,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903620</Id></row>
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<row _id="2100"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>427,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.437.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLEBIA GASPARINI BOLSONI</Favorecido><IdFavorecido>8360050</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIAIRAS, DESTINO: IBITIRAMA E OUTROS, DE 13 A 27/05/2013, OBJ.: VISTORIA DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO E ATENDIMENTO AO MP</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01831</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01404</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60753951</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$285,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903623</Id></row>
<row _id="2101"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>475,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.377.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMANUEL MARETTO EFFGEN</Favorecido><IdFavorecido>8319040</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: IBITIRAMA E OUTROS, DE 14 A 27/05/2013, OBJ.: VISTORIA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ATENDIMENTO AO MP.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01830</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01405</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60754222</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$190,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903624</Id></row>
<row _id="2102"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.258.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JANINE SANTANA SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8348002</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR, JANINE SANTANA SANTOS, DOS DIAS 29 DE NOVEMBRO/13,  PROCESSO 60855177,INCLUSA NAS FLS , 334/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02248</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00109</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903642</Id></row>
<row _id="2103"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.341.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDGAR CAPUCHO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8345385</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS  DE DIARIAS DO DIA 20 DE NOVEMBRO/13, DO FUNCIONARIO  EDGAR CAPUCHO DE SOUZA , PROCESSO 64558029,  FLS 04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02247</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01315</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64558029</CodigoProcesso><Processo>DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2716</CodigoAcao><Acao> MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903643</Id></row>
<row _id="2104"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.242.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO</Favorecido><IdFavorecido>8365004</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS  DE DIARIAS DOS DIAS 25 Ó 26 E 28 DE NOVEMBRO/13, DA FUNCIONARIA  ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO , PROCESSO 62422464,  FLS 107,109/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02246</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00489</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903644</Id></row>
<row _id="2105"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>712,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.188.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDA LEAL REIS</Favorecido><IdFavorecido>8334868</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM TRES DIARIAS DO SERV.EM VIAGEM A SAO PAULO/SP DIAS:19 A 22/03/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00584</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00290</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61113506</CodigoProcesso><Processo>DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2013, EM NOMES DAS SERVIDORAS TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI E FERNANDA LEAL REIS, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO BRASIL ROAD SUMMIT 2013, EM SÃO PAULO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903648</Id></row>
<row _id="2106"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>712,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.568.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZA MARIA SEPULCRI NETO_CASOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8327445</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM TRES DIARIAS DO SERV.EM VIAGEM A SAO PAULO/SP DIAS:19 A 22/03/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00583</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00289</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61113506</CodigoProcesso><Processo>DE 19 A 22 DE MARÇO DE 2013, EM NOMES DAS SERVIDORAS TEREZA MARIA SEPULCRI NETTO CASOTTI E FERNANDA LEAL REIS, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO BRASIL ROAD SUMMIT 2013, EM SÃO PAULO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903649</Id></row>
<row _id="2107"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>427,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.267.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATHALIA BASILIO ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8338538</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM DIARIAS DO SERV.EM VIAGEM NO MES DE  MARCO/13,DIAS:06,07,08,14,15,20.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00582</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00548</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61404780</CodigoProcesso><Processo>PARA OS DIAS 06,07,08,14,15 E 20 DE MARÇO DE 2013 EM NOME DOS SERVIDORES NATHALIA BASILIO ARAUJO COM DESTINO A LARANJA DA TERRA, COLATINA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903650</Id></row>
<row _id="2108"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.919.525-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,5 DIARIAS P/ BOM JESUS DO NORTE E SAO JOSE DO CALCADO/ES, NO DIA 06.03.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00570</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00411</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61497592</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A ENTREGA DOS MATERIAIS DO PROJETO DO CAMPEÕES DE FUTURO.-(BOM JESUS DO NORTE ).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903660</Id></row>
<row _id="2109"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.784.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARGARETH VOLPINI BOANOVA</Favorecido><IdFavorecido>8315815</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 1,5 DIARIAS P/ BOM JESUS DO NORTE E SAO JOSE DO CALCADO/ES, NO DIA 06.03.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00571</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00412</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61497592</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A ENTREGA DOS MATERIAIS DO PROJETO DO CAMPEÕES DE FUTURO.-(BOM JESUS DO NORTE ).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903661</Id></row>
<row _id="2110"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>55,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.414.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON FALCAO AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8356694</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 1,5 DIARIAS P/ BOM JESUS DO NORTE E SAO JOSE DO CALCADO/ES, NO DIA 06.03.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00572</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00413</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61497592</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A ENTREGA DOS MATERIAIS DO PROJETO DO CAMPEÕES DE FUTURO.-(BOM JESUS DO NORTE ).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903662</Id></row>
<row _id="2111"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.541.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA PENHA MEIRELES</Favorecido><IdFavorecido>8319537</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 1,5 DIARIAS P/ PONTO BELO E MUCURICI/ES, NOS DIAS 09 E 10.03.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00573</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00414</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61526819</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE REALIZARÃO ENTREGA DE MATERIAIS E UNIFORMES DO "PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO" NOS MUNICÍPIOS DE PONTO BELO E MUCURICI.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903663</Id></row>
<row _id="2112"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.668.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE EDUARDO DE JESUS</Favorecido><IdFavorecido>8344050</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO ATENDER COM 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SERV CONDUZIR O SR EXMO SEC EM AUDIENCIA PUBLICA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00607</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00274</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62100009</CodigoProcesso><Processo>PARA O SECRETÁRIO E O MOROTISTA DESTA SETOP, QUE PARTICIPARÁ DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2014, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPERIMIM, NO DIA 18/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO DE DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2440</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903664</Id></row>
<row _id="2113"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>55,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.103.678-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO NEY DAMASCENO</Favorecido><IdFavorecido>8335956</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO ATENDER COM DESPESAS DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O EXMO SR SEC PARTICIPAR DE AUD PUBLICA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00606</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00273</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62100009</CodigoProcesso><Processo>PARA O SECRETÁRIO E O MOROTISTA DESTA SETOP, QUE PARTICIPARÁ DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2014, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPERIMIM, NO DIA 18/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO DE DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2440</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903665</Id></row>
<row _id="2114"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.919.525-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 1,5 DIARIAS P/ PONTO BELO E MUCURICI/ES, NOS DIAS 09 E 10.03.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00574</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00415</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61526819</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE REALIZARÃO ENTREGA DE MATERIAIS E UNIFORMES DO "PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO" NOS MUNICÍPIOS DE PONTO BELO E MUCURICI.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903667</Id></row>
<row _id="2115"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>156,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.866.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDERSON ALONSO LEITE</Favorecido><IdFavorecido>8355579</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 + 20% DE DIARIA PARA RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 21.02.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00575</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00417</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61346110</CodigoProcesso><Processo>E PASSAGEM AÉREA PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO COB.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903668</Id></row>
<row _id="2116"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.783.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARTHUR SILVA GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8356627</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,5 + DE DIARIAS PARA IBATIBA/ES, NOS DIAS 05 E 06.03.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00576</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00418</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61500321</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS PROJETOS DA SESPORT EM IUNA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903669</Id></row>
<row _id="2117"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.883.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELA ALINE GUIMARAES CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8356999</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: COLATINA - DE 08/05/2013 A 09/05/2013 - OBJ.: PALESTRA NO IFES: PROGRAMA NACIONAL DE CRED. FUNDI-RIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01815</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01353</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61138606</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$47,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>1389</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO CREDITO FUNDIARIO                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903674</Id></row>
<row _id="2118"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>171,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.703.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8349880</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.01 E 1/2 DI-RIA C/PERNOITE P/VIAGEM A VITËRIA DIAS 28/03 A 29/03,TRANSP. SR¬ MARTA BRAGA DE SOUZA,EM CAR-TER DE URG-NCIA,AO HOSP.EVANG+LICO P/PROCEDIMENTO OFTALMOLËGICO,CF.AUTORIZ.REQUISIÃ+O N¦102/2013-STM/SRSC.PROC.48122378.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00720</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00531</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48122378</CodigoProcesso><Processo>PARA COBRIR DESPESAS DO SERVIDOR     FERNANDO TADEU TOZZI DOS SANTOS PARA O ANO DE 2010                                                               </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903684</Id></row>
<row _id="2119"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>425,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.048.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEX SOUZA WANDEKOKEM</Favorecido><IdFavorecido>8360903</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR, ALEX SOUZA WANDERKOKEM,  DOS DIAS 06,0912,13,/09 E DE 18 Ó 19 DE SETEMBRO/13, INCLUSO NAS FLS, 432,434,436,438,441/13, PROCESSO 60792620/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01702</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00027</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2716</CodigoAcao><Acao> MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903685</Id></row>
<row _id="2120"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>558,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.745.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ DO ROSARIO</Favorecido><IdFavorecido>8343278</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS DO SERVIDOR, LUIZ DO ROSARIO, DOS DIAS 03/09 E DE 09 Ó 19 DE SETEMBRO/13, PROCESSO N¦ 60854146, FL 196,198/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01701</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00123</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903686</Id></row>
<row _id="2121"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.874.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARZINHO AMBROZIO</Favorecido><IdFavorecido>8333266</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.01 DI-RIA P/VIAGENS:RIO BANANAL 01/04 TRANSP.SERV.(H+LIO/SUELEN)P/INSPEÃ+O RENOV.SANIT-RIA,SOORETAMA 02/04 TRANSP.SERV.(K+SIA/MARIANA/GABRIELA SEIDEL)P/REUNI+O C/PREFEITO/SMS,CF.AUTORIZ.REQUIS.N¦096 E 097/13-STM/SRSC.P47911697.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00721</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47911697</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20                                                                                </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903691</Id></row>
<row _id="2122"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.106.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LORENA BARRETO SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8357024</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.02 DI-RIAS P/VIAGENS:S.GABRIEL PALHA 04/04,RIO BANANAL 08/04,VILA VAL+RIO12/04 E MANTENËPOLIS 18/04 P/INSPEÃiES SANIT-RIAS,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃiES N¦S 038,041,044 E 047/2013-EVS/SRSC. PROCESSO N¦52062414.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00722</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00060</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>52062414</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS </Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903692</Id></row>
<row _id="2123"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>678,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.551.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARLEIDE SILVA DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8367088</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DESPESA C/2,5 DIARIAS + AUX. TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A SAO PAULO/SP, DIAS 29 E 30/07 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00580</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00411</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63151804</CodigoProcesso><Processo>NO DIA 27/07/2013 A 30/07/2013 EM SÃO PAULO-SP.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>2428</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903710</Id></row>
<row _id="2124"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>470,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.588.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRESSA CHRISTIANE PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8365565</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE DIARIAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00578</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00418</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63098869</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>571</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</SubFuncao><CodigoPrograma>168</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4421</CodigoAcao><Acao> FOMENTO   A   EXPANSAO   DA    INFRAESTRUTURA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903711</Id></row>
<row _id="2125"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.962.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8362388</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF.:DI-RIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÃO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013. DO DIA: 21/07/2013. PROCESSO 61051373.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00756</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00038</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61051373</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LUCIANO ALVES ESTIMATIVA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903717</Id></row>
<row _id="2126"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>285,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.640.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILMAR SOARES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8341203</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG. DE 3 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 12/13/14 E 15/03/2013,CONF. IS N¦ 578/13, DE A.CLAUDIO P/S.TERESA E IBATIBA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02767</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00109</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60626828</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN AFONSO CLAUDIO REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903721</Id></row>
<row _id="2127"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.513.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAUL SIQUEIRA DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8345818</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR SAUL SIQUEIRADIAS, EM VIAGEM OFICIALA COLATINA E NOVA VENECIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00436</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00303</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62124552</CodigoProcesso><Processo>DIARIA FO SERVIDOR SAUL S. DIAS -EM VISITA AOS SINES DE COLATINA E NOVA VENÉCIA.-ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903723</Id></row>
<row _id="2128"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8361873</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.01 DI-RIA P/VIAGENS:VITËRIA 03/04 LEVAR COLETA SANGUE DO CTA COLATINA P/OLACEN,S.GABRIEL PALHA 04/04 TRANSP.SERV.(SUELEN/ANDRESSA/LORENA SOARES)P/INSPEÃiES SANIT-RIAS,CF.AUTORIZ.REQUIS.N¦100 E 101/2013-STM/SRSC.PROC.59708824.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00723</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59708824</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903726</Id></row>
<row _id="2129"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.307.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO BATISTA PEREIRA ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8342177</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOAO BATISTA PEREIRA ALVES, EM VIAGEM OFICIAL A GUACUI/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00435</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00300</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62122398</CodigoProcesso><Processo>DIAIRIA DO SERVIDOR JOÃO BATISTA PERREIRA ALVES -EM VIAGEM OFICIAL Á GUAÇUÍ-ES -AULA INAUGURAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA .</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903733</Id></row>
<row _id="2130"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.633.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEORGEA DE JESUS PASSOS</Favorecido><IdFavorecido>8365952</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIAIRA AFONSO CLAUDIO 07/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02671</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02474</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63990270</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA GEORGEA DE JESUS PASSOS</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4716</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903735</Id></row>
<row _id="2131"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.813.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIRO FERREIRA STEIN</Favorecido><IdFavorecido>8338104</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,0 DIAR. A DOMINGOS MARTINS, EM 13 E 14/11/13 P/CONDUZIR SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB24021</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00278</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857617</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903740</Id></row>
<row _id="2132"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.213.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSVALDO MORAES BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8361080</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIA P/AGUA DOCE DO NORTE, ECOPORANGA  E MUCURICI/ES, NO DIA 02.04.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00926</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00635</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61859770</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS DE AGUA DOCE DO NORTE, ECOPORAMGA E MUCURICI.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903743</Id></row>
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<row _id="2145"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.577.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8368437</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA DIA 22/05/13. AO MUNIC.DE MIMOSO DO SUL/ES P/ENTREGA DE VEICULO SOB CONTRATO DE CONCESSAODE USO NO MUNICIPIO.     SOLIC.0453/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01102</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01102</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62484087</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$47,50 PERÍODO 22/05/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903775</Id></row>
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<row _id="2166"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>110,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.227.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIANE MARA FERREIRA VARANDA RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8365111</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF. MEIA DIARIA DIA 13.05 EM VIAGEM A CASTELO PARA PARTICIPAR DE ABERTURA DO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTORES + MEIA DIARIA DIA 14.05 EM VIA- GEM A ARACRUZ PARA PARTICIPAR DE INAUGURACAO DE ATERRO INDUSTRIAL DA FIBRIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00204</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00089</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62268538</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903852</Id></row>
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<row _id="2202"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.776.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAQUELINE DIAS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8350924</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA P PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÃAO DE MEDIDORES DO PROJETO MULTICURSO DE MATEMATICA DIA 13/03/13.COLATINA/VITORIA/COLATINA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01406</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01508</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61401927</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 8/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903937</Id></row>
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<row _id="2206"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.795.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORGE LUIZ XAVIER FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8326336</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.REF.MEIA DIARIA P/LINHARES NO DIA 19/04/2013 P/PROCEDER LEVANTAMENTO SIGILOSO NO INTERESSE DA SEI/SESP.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01468</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00488</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62685589</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903945</Id></row>
<row _id="2207"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.261.616-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFERSON GARCIA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8347560</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IMPORTANCIA PRA COBRIR   DESPESA COM MEIA DIARIA  DO SERV.EM VIAGEM A ITAPEMIRIM/ES DIA 19/09.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02473</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02473</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63842289</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE JEFERSON GARCIA LIMA E ALTIVO ANTÔNIO TEIXEIRA FILHO, P/ O DIA 19/09/2013, COM DESTINO À ITAPEMIRIM-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903946</Id></row>
<row _id="2208"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8347361</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IMPORTANCIA PRA COBRIR   DESPESA COM MEIA DIARIA  DO SERV.EM VIAGEM A ITAPEMIRIM/ES DIA 19/09.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02474</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02474</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63842289</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE JEFERSON GARCIA LIMA E ALTIVO ANTÔNIO TEIXEIRA FILHO, P/ O DIA 19/09/2013, COM DESTINO À ITAPEMIRIM-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903947</Id></row>
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<row _id="2216"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>332,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.664.809-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TIAGO AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8317545</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>3,5 DIARIAS DIAS 16 A 19/04/13.P/LINHARES,P/TREINAMENTO DE ECOL.FLORESTAL E REST.ECOSSISTEMA NA RESERVA ECOLOGICA VALE.SOLIC.255/113.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00926</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00748</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61917940</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$332,50 PERÍODO 16-19/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903962</Id></row>
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<row _id="2219"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.207.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS FRANKLIN SOSSAI</Favorecido><IdFavorecido>8328248</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF. MEIA DIARIA + TRANSPORTE URBANO EM VIAGEM A SAO PAULO, DIA   23.05 PARA PARTICIPAR DA 5¬ REUNIAO DO CONSELHO DE COORDENACAO DO PACTO PELA RESTAURACAO DA MATA ATLANTICA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00208</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00091</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62357522</CodigoProcesso><Processo>PARA SAO PAULO DIA 23/05/2013, PART. DE 5 REUNIAO DO CONSELHO DE COORD, DO PACTO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903968</Id></row>
<row _id="2220"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.261.616-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFERSON GARCIA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8347560</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IMPORTANCIA PRA COBRIR   DESPESA COM MEIA DIARIA  DO SERV.EM VIAGEM A ARA- CRUZ/ES DIA 20/09.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02475</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02475</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63842165</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE JEFERSON GARCIA LIMA, P/ O PERÍODO DE 20/09/2013, COM DESTINO À ARACRUZ-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903972</Id></row>
<row _id="2221"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.293.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRO SANTOS CALMON</Favorecido><IdFavorecido>8334535</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 0,5 DIARIA EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ, NO   DIA 19/05, CI 146/13- BME</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01731</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00640</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62432354</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903974</Id></row>
<row _id="2222"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.976.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO RAMOS PIMENTEL</Favorecido><IdFavorecido>8349403</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IMPORTANCIA PRA COBRIR   DESPESA COM MEIA DIARIA  DO SERV.EM VIAGEM ARACRUZ/ES DIA 20/09.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02478</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02478</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63862344</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE FERNANDO RAMOS PIMENTEL, P/ O DIA 20/09/2013, COM DESTINO À ARACRUZ-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903976</Id></row>
<row _id="2223"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.054.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE EMARALDO RIBEIRO LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8336351</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.1/2 DIARIA P/LINHARES-ES NO DIA 31JAN13, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, CONF.CI-212/14/15/16/17/18-2013 - NOE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00183</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00119</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60720190</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903977</Id></row>
<row _id="2224"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.881.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8319977</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.1/2 DIARIA P/LINHARES-ES NO DIA 31JAN13, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, CONF.CI-212/14/15/16/17/18-2013 - NOE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00183</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00010</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60710659</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 REF PAGAMENTO DIÁRIAS NO EXERCICÍO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903978</Id></row>
<row _id="2225"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.163.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE ARAUJO SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8357808</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.1/2 DIARIA P/LINHARES-ES NO DIA 31JAN13, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, CONF.CI-212/14/15/16/17/18-2013 - NOE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00183</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00063</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60722070</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339903979</Id></row>
<row _id="2226"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.320.956-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUMBERTO CARLOS NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8345304</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ACOMPANHAR E MONITORAR MUTIRAO EM GUACUI, IBITIRAMA E DORES DO RIO PRETO, IDA 17/01 RETORNO 18/01/13 - PROCESSO 60994134.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00103</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00052</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60994134</CodigoProcesso><Processo>ACOMPANHAR E MONITORAR PROJETO MUTIRÃO EM IBITIRAMA E DORES DO RIO PRETO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904005</Id></row>
<row _id="2227"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.957.020-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDIR VIEIRA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8353020</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR NA DEFENSORIA CRIMINAL DE ARACRUZ, IDA 17/01 RETORNO 18/01/13 - PROCESSO 60993901.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00104</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00053</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60993901</CodigoProcesso><Processo>ATENDER A DESIGNAÇÃO PARA ATUAR NA DEFENSORIA CRIMINAL - MUTIRÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1142</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904006</Id></row>
<row _id="2228"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>900,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.541.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL</Favorecido><IdFavorecido>8357658</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 2,0 DIARIAS P/ ATUAR NA GUIAS DE EXECUCAO DA5¬ E 6¬ VARAS CRIMINAIS DE VITORIA, IDA 17/01 RETORNO 19/01/13 - PROCESSO 61006254.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00105</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00054</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61006254</CodigoProcesso><Processo>ATUAR NAS GUIAS DE EXECUÇÃO DA 5 E 6 VARAS CRIMINAIS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904007</Id></row>
<row _id="2229"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1125,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.272.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8343818</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 2,5 DIARIAS P/ CUMPRIR DESIGNACAO P/ AUXILIAR A COORDENACAO PENAL VISANDO MANIFESTACAO EM GUIAS DE EXECUCAO CRIMINAL, IDA16/01 RETORNO 18/01/13 - PROCESSO 60925221.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00117</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00058</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60925221</CodigoProcesso><Processo>DESIGNAÇÃO PARA AUXILIO À COORDENAÇÃO PENAL VISANDO MANIFESTAÇÃO EM GUIAS DE EXECUÇÃO CRIMINAL/ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904009</Id></row>
<row _id="2230"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.296.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REGINA MARIA ADEOTATO SANTOS BARTOLOTI</Favorecido><IdFavorecido>8337252</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA P/VISITA DE ASSESSOR. PEDAG.SOBRE ESPORTE E CULTURA NA ESC.EEEFM MUCURICI E EEEM ITAMIRA -DIA 27/05/13 - N.VEN/MUCURICI/N.VENE</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04873</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06969</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62483617</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 47,50 (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904010</Id></row>
<row _id="2231"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.869.996-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL</Favorecido><IdFavorecido>8339574</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DIARIA PARA REALIZAR ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NA    EEEFM HORACIO PLINIO EM BOM JESUS DO NORTE NO DIA 14.05.2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04875</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06977</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62242458</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904021</Id></row>
<row _id="2232"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3600,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.715.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EURICO EUGENIO TRAVAGLIA</Favorecido><IdFavorecido>8316551</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 8,0 DIARIAS P/ ATUAR NO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SERRA, PERIODO: 05 06/03, 11 A 12/03, 17 A 20/03, 25 A 26/03/13 - PROCESSO 61353981.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00612</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00287</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61353981</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904022</Id></row>
<row _id="2233"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1500,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.820.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRENO PERALTA VAZ</Favorecido><IdFavorecido>8360152</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 2,5DIARIAS P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONDEGE EM BRASILIA, IDA 05/03 RETORNO 07/03/13 - PROCESSO 61455652.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00613</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00288</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61455652</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DOS DEFENSORES PUBLICOS DO CONSUMIDOR.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904023</Id></row>
<row _id="2234"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.655.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELLO PAIVA DE MELLO</Favorecido><IdFavorecido>8352120</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCADE MARECHAL FLORIANO, IDA 05/03 RETORNO 06/03/13 - PROCESSO 61487104.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00620</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00289</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61487104</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904025</Id></row>
<row _id="2235"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.597.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8336311</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE ¢  DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 09/01/2013, CONF. IS N¦ 102/13, DE VIT¾RIA P/SANTA TERESA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00159</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00071</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904030</Id></row>
<row _id="2236"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.054.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO JOSE DO CARMO</Favorecido><IdFavorecido>8327618</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG. DE 1 E 1/2  DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 08 E 09/01/2013, CONF. IS N¦ 101/13, DE VIT¾RIA P/NOVA VENÚCIA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00161</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00013</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904031</Id></row>
<row _id="2237"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.807.396-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CREMILDA CECILIA SATHLER</Favorecido><IdFavorecido>8316960</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG. DE 1 E 1/2  DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 08 E 09/01/2013, CONF. IS N¦ 101/13, DE VIT¾RIA P/NOVA VENÚCIA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00162</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00018</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904032</Id></row>
<row _id="2238"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.634.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIZALDE FABEM DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8327378</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG. DE 1 E 1/2  DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 08 E 09/01/2013, CONF. IS N¦ 101/13, DE VIT¾RIA P/NOVA VENÚCIA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00163</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00032</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904033</Id></row>
<row _id="2239"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>285,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.346.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLAUBER HOSKEN RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8328868</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG. DE 3 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 18/19/22 E 23/02/2013,CONF. IS N¦ 358/13, DE D.S.LOURENþO P/CACHOEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01633</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00145</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614471</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN GUAÇUI REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904034</Id></row>
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<row _id="2248"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.800.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAMYR GOMES LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8322917</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 2 E 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO,EM 25/26/27 E 28/03/2013,CONF.IS.N¦710,DE M.DO SUL P/CACHOEIRO,GUAþUI E MARATAIZ</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03243</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614595</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN MIMOSO DO SUL REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904043</Id></row>
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<row _id="2250"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.124-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8353284</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IDA 06/03 RETORNO 07/03/13 - PROCESSO 61362662.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00622</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00291</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61362662</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904048</Id></row>
<row _id="2251"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.869.996-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL</Favorecido><IdFavorecido>8339574</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DIARIA PARA REALIZAR ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NA    EEEFM HENRIQUE COUTINHO EM IUNA, NO DIA 15.05.2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04876</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06978</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62242458</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904050</Id></row>
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<row _id="2255"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>769,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.742.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GELCIMAR MOREIRA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8326450</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR SETE DIARIAS E MEIA NO MES  DE JAN/12 COTA JAN/12</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00126</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00076</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61124265</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIAS - GELCIMAR MOREIRA DA ROCHA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904061</Id></row>
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<row _id="2257"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.236.996-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DALMO NOGUEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8320256</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA DIA 12/04/13. P/VENDA NOVA IMIGRANTE,P/PARTICIPAR REUNIAO DO CO-MITE GESTOR POLO DE TANGERINA.SOLIC.278/13.       PROC.62006495</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00787</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00787</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62006495</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$47,50 PERÍODO 12/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904065</Id></row>
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<row _id="2263"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>541,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.877.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIZABETH DE ARAUJO MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8327134</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA REF.COBRIR ADIANTAMENTO DE QUATRO DIARIAS E   MEIA NO MES DE FEV/13 COTA FEV/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00157</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00089</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61209406</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIA/ELIZABETHE DE ARAUJO MIRANDA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904087</Id></row>
<row _id="2264"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>406,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.542.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8316863</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM BRASILIA X VITORIA X BRASILIA REF REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DESTA PGE NO DIA 10/07/13 CFE CI/PGE/GAB 052/2013, PROCESSO 63038307.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00921</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00010</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60805463</CodigoProcesso><Processo>CI/GEAD/PGE/Nº022/2013 - SOLICITA EMPENHO ESTIMATIVO, OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS C/DÁRIAS DESTA PGE EM FAVOR DE ERFEN JOSÉ RIBEIRO SANTOS EXERCÍCIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904099</Id></row>
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<row _id="2267"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.578.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ENOCK ROSA PAULINO</Favorecido><IdFavorecido>8317787</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCADE BAIXO GUANDU, IDA 03/06 RETORNO 04/06/13 - PROCESSO 62596373.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01742</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00944</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62596373</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE BAIXO GUANDU</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904110</Id></row>
<row _id="2268"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.267.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO SIPOLATTI</Favorecido><IdFavorecido>8351953</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO REFERENTE AO PGTO DE 1/2 DIARIA PARA O PROC.GUSTAVO SIPOLATTI E  MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLVEIRA,COM VIAGEM A COMARCA DE C.ITAPEMIRIM DIA 03 07/2013,PARA AUDIENCIA ESTADO. CI/PTR N.075/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00929</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00402</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63057743</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PTR Nº075/2013 - LIBERAR DIARIA AO MOT/LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA; CONDUZIU DR:GUSTAVO SIPOLATTI DIA EM AUD. À CACH. DO ITAPEMIRIM. MAIS DE 6HS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904122</Id></row>
<row _id="2269"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.933.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8316983</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO REFERENTE AO PGTO DE 1/2 DIARIA PARA O PROC.GUSTAVO SIPOLATTI E  MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLVEIRA,COM VIAGEM A COMARCA DE C.ITAPEMIRIM DIA 03 07/2013,PARA AUDIENCIA ESTADO. CI/PTR N.075/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00929</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60804041</CodigoProcesso><Processo>CI/GEAD/PGE/Nº019/2013 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO, OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS DO MOT/LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA. EXERCÍCIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904123</Id></row>
<row _id="2270"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.434.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARIANE GONZAGA ANTUNES</Favorecido><IdFavorecido>8326178</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIßRIA COM VIAGEM A VIT¾RIA NO DIA 27/05/2012 -GRH RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PERIODO AQUISITIVO DE FÚRIAS</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00324</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00237</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61336688</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA A SERVIDORA ARIANE GONZAGAS ANTUNES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904128</Id></row>
<row _id="2271"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>427,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.829.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ERONILDO DA COSTA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8354694</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ENTREGA BENS PERMANENTES - DIA 15-19/04/13 - 36 ESCOLAS GUAþ/ALEGIBIT/IUNA/MARAT/M.DO SUL/AL.RI. NOVO/S.J.CALþ/ITAPICON/CACH. ITAP/V.ALTA/D.MART/AF.CLAUDIO/BREJETUBA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02290</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02290</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61785407</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SAMOX 08/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904135</Id></row>
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<row _id="2292"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>201,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.985.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JANAILSON SIMiES PINOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8354112</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF. A DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGEM P/ PARTIC.EM CURSO, CONF. DESCRITO E AUTORIZADO NOS AUTOS, DIAS: 13 E 14/09/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00965</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00739</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64022544</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JANAILSON SIMÕES PINOTTI.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904184</Id></row>
<row _id="2293"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>201,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.149.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA PAIVA MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8367690</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF. A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EM PARTICIP. EM CURSO, CONF. DESCRITO E AUTORIZADO NOS AUTOS. DIAS:13 E 14/09/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00966</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00738</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64022412</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RENATA PAIVA MACHADO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904185</Id></row>
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<row _id="2296"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.025.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISAURA APARECIDA DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8330855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 22 E 23/04/2013,CONF. IS.N¦ 861, DE VIT¾RIA P/CACHOEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04550</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00045</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904201</Id></row>
<row _id="2297"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.509.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS NINCHIO</Favorecido><IdFavorecido>8327109</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 22 E 23/04/2013,CONF. IS.N¦ 861, DE VIT¾RIA P/CACHOEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04551</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00062</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904202</Id></row>
<row _id="2298"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>125,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.708.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOCIMAR JOSE ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8348791</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 0,5 DIßRIA  RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A LOCAþÒO DE IM¾VEL EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DIA 04/07 DE 09H AS 17H.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00710</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00321</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904203</Id></row>
<row _id="2299"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.626.288-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIR CORTEZ MONTOVANI FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8343389</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÃ+O 1/2 DIARIA DE VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 19/06/2013 CI/PGE/PTR 066/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00849</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00386</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62886380</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PTR Nº066/2013 - LIBERAR DIÁRIA MOT/DERONI DE AZEVEDO; CONDUZUI EM AUD. DR.JAIR CORTEZ MONTOVANI FILHO DIA 19/06/13 NA V DO TRAB DE VENDA N. DO IMIGRANTE MAIS DE 6HS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904213</Id></row>
<row _id="2300"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.136.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DERONI DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8324236</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAÃ+O 1/2 DIARIA DE VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRNATE NO DIA 19/06/2013 CI/PGE/PTR 066/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00850</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00007</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60804556</CodigoProcesso><Processo>CI/GEAD/PGE/Nº020/2013 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO, OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS DO MOT/DERONI DE AZEVEDO EXERCÍCIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904214</Id></row>
<row _id="2301"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.849.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CHARLES DE ANDRADE WU</Favorecido><IdFavorecido>8360721</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMEPNHO ESTIMATIVO PARA  COBRIR DESPESA COM DIARIASERVIDOR REFERENTE EXERCICIO 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00652</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00652</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60792949</CodigoProcesso><Processo>DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2716</CodigoAcao><Acao> MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904217</Id></row>
<row _id="2302"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>420,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.858.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEVERIO VITORINO DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8364472</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO ESTIMATIVO PARA  COBRIR DESPESA COM DIARIASERVIDOR REFERENTE EXCER-CICIO 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00653</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00653</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63061570</CodigoProcesso><Processo>DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904218</Id></row>
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<row _id="2304"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.254.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVANI DA SILVA VIRGINIO</Favorecido><IdFavorecido>8357401</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG COMPARECER A SRENV P/REALIZAR CORRECAO DAS ATAS 2012 NO SETOR DE AUTEMTICAO DE DOCUMENTOS COM DUAS SUPERV.ESCOLARES.19/20/9/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB12859</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE13566</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63776880</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904230</Id></row>
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<row _id="2319"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.508.522-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA KARINA PINTO LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8362621</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DIARIA REFERENTE A COMPLEMENTACAO NOS DIAS 18 A 19/07EM VISITA TECNICA EM VILA VALERIO/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB13596</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14307</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63066262</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 56,00 (REP/GERFE/N 156/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904271</Id></row>
<row _id="2320"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.026.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TAISE PORTO DOS SANTOS PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8368719</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DIARIA REF PARTICIPAR DO 3¦ ENCONTRO DE ATUALIZACAO PARAEQUIPE DE SECRETARIA ESCOLAR, UM PEDAGOGO E O DIRETOR - 26.09.2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB13597</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE13819</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63776901</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904272</Id></row>
<row _id="2321"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.503.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO RAMOS BADARO</Favorecido><IdFavorecido>8357704</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR      DESPESAS COM 1/2 DIARIA  EM VIAGEM A BRASILIA/DF  NO DIA 16/04/13 PARA     PARTICIPAR DA REUNIAO    PARA DEBATER O FORTALECI-MENTO INSTITUCIONAL E A  CONSTRUCAO DE ESTRATEGIASCOM FOCO NA PARTICIPACAO</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00132</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00132</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62037757</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A BRASILIA NO DIA 16/4/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>618</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>1071</CodigoAcao><Acao> IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904273</Id></row>
<row _id="2322"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.707.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIANI MARIA DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8321441</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG: DAS DIARIAS DOS DIAS 13MAR,01,04,05,09ABR2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00734</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00431</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61078980</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DE CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS DA SESA/ SEGER E OUTROS.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4713</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA  SUPERINTENDENCIA  REGIONAL  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904276</Id></row>
<row _id="2323"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>789,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.945.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA MARISA SILVA DA LUZ</Favorecido><IdFavorecido>8358997</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR      DESPESAS COM 3 E 1/2     DIARIAS EM VIAGEM A      SAO PAULO NO PERIODO DE  17 A 20/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00133</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00133</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62037803</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A SAO PAULO DE 17 A 20/4/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>618</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>1071</CodigoAcao><Acao> IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904277</Id></row>
<row _id="2324"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>450,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.225.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONOR FRANCO DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8362648</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR      DESPESAS COM 1 E 1/2     DIARIA EM VIAGEM A       BRASILIA NO PERIODO DE   25 A 26/04/13, PARA      PARTICIPAR DA II REUNIAO DE SECRETARIOS DE ESTADO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00134</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00134</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62075292</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A BRASILIA NO DIA 26/04/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>618</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>1071</CodigoAcao><Acao> IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904278</Id></row>
<row _id="2325"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.132.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DORA RIBEIRO GRIJO</Favorecido><IdFavorecido>8316814</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIßRIA PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 15/08/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB06536</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05244</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63468409</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 15/08/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904279</Id></row>
<row _id="2326"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.370.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ZILDA SONEGHETI DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8347031</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIßRIA PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 15/08/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB06537</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05245</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63468409</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 15/08/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904280</Id></row>
<row _id="2327"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.858.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEVI DE OLIVEIRA GRAþA</Favorecido><IdFavorecido>8348572</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIßRIA PARA A CIDADE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 15/08/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB06538</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05246</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63468409</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 15/08/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904281</Id></row>
<row _id="2328"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>286,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.248.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO BINOW DA HORA</Favorecido><IdFavorecido>8351571</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIßRIA PARA A CIDADE DE JI-PARANß NO DIA 25/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB06539</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05794</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63668068</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 813,60 REF. VIAGEM A JI-PARANÁ-RO NO DIA 25/07/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904282</Id></row>
<row _id="2329"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.404.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOS+ DE OLIVEIRA MENDES</Favorecido><IdFavorecido>8339941</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF.  1/2  DIARIACONDUZIR  OS  SERVIDORES HERIALDO PLOTEGHER E PAU-LO GOES PARA PARTICIPAREMDE INAUGURACAO DE   PONTODE CULTURA, EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 03/05/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00547</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00547</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62264567</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/05/2013 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904283</Id></row>
<row _id="2330"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>426,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.388.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CHRISTIANE WIGNERON GIMENES</Favorecido><IdFavorecido>8349723</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF. 1 1/2 DIARI-AS PARTICIPAR DE  REUNIAOCOM A REDE DE GESTORES DOPROGRAMA CULTURA VIVA  C/PROCURADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS, MINISTERIO DACULTURA E A ADVOCACIA GE-RAL DA UNIAO (AGU), BRASILIA, DIAS 06 A 07/05/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00548</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00548</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62197304</CodigoProcesso><Processo>PARA BRASILIA NO DIA 06/05/2013 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904284</Id></row>
<row _id="2331"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.314.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO DOS SANTOS GUIMARAES</Favorecido><IdFavorecido>8338778</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. A APROPRIACAO DE DESPESA COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CACHOEIRO  DE ITAPEMIRIM, ACOMPANHANDO EQUIPE DO GOVERNO ESTADUAL, PROC. 60757329.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00889</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00011</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60757329</CodigoProcesso><Processo>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>204</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2107</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904289</Id></row>
<row _id="2332"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1220,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.725.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTO DIAS RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8348150</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM 4 DIARIAS E MEIA + TRANS PORTE URBANO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DE 14 A 18.10 PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL  DE CBH'S - ENCOB.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00053</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00053</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63832739</CodigoProcesso><Processo>DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE TRANSPORTE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA REPRESENTANTES PARTICIPAREM XV ENCOB NO RIO GRANDE DO SUL - DE 14 Á 18/10/2013-FUNDAGUA/SEAMA/11/13</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410902</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>41902</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>413</CodigoPrograma><Programa>SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>1165</CodigoAcao><Acao> DESENVOLV SISTEMA ESTADUAL DE REC HIDRICOS                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41902</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904309</Id></row>
<row _id="2333"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1220,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.307.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE DALTON RESENDE MAGALHAES CARDOSO</Favorecido><IdFavorecido>8369185</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM 4 DIARIAS E MEIA + TRANS PORTE URBANO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, DE 14 A 18.10 PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL  DE CBH'S - ENCOB.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00054</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00054</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63832739</CodigoProcesso><Processo>DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE TRANSPORTE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA REPRESENTANTES PARTICIPAREM XV ENCOB NO RIO GRANDE DO SUL - DE 14 Á 18/10/2013-FUNDAGUA/SEAMA/11/13</Processo><ProcessoAssunto>CONTRATACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410902</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>41902</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>544</CodigoSubFuncao><SubFuncao>RECURSOS HÍDRICOS</SubFuncao><CodigoPrograma>413</CodigoPrograma><Programa>SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS</Programa><CodigoAcao>1165</CodigoAcao><Acao> DESENVOLV SISTEMA ESTADUAL DE REC HIDRICOS                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41902</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904310</Id></row>
<row _id="2334"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-406,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.838.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8365931</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL02314,TENDO EM VISTA RECURSO DE 1 E 1/2 DIARIA NAO  UTILIZADO, CONF.REQUISICAO 850, PROCESSO 63776910.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02859</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00769</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63776910</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIA 26 Á 29/10/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904317</Id></row>
<row _id="2335"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.129.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LILIANE GRACA SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8326975</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.0,5 DIAR.A S.MATEUS P/REAL.CAPACITACAO/SENSIBILIZACAO S/IMPLANTACAO DE ACOES EM SAUDE DO TRABALHADOR P/EQUIPE DE VIGILANCIA SAUD</HistoricoDocumento><Documento>2013OB13929</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03688</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61845850</CodigoProcesso><Processo>VALOR 500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO CEREST-ES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4693</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904323</Id></row>
<row _id="2336"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.967.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8346515</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO  DESPESA C/DIARIA REF VIAGENS A ITARANA 16/05 E COLATINA 21/05 CI'S 0696 E 0721</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01564</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01073</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60927330</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇ]ÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904329</Id></row>
<row _id="2337"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>190,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.229.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DOUGLAS COSME PUZIOL</Favorecido><IdFavorecido>8355458</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG: DAS DIARIAS DOS DIAS 11,12,15,18ABR2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00735</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00147</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60800356</CodigoProcesso><Processo>PARA TRANSPORTAR SERVIDORES E ATENDER AS DEMAIS NECESSIDADES DO NRECI EM VITORIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4713</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA  SUPERINTENDENCIA  REGIONAL  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904331</Id></row>
<row _id="2338"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.362.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIETE SARTORIO FROSSARD STAFANATO</Favorecido><IdFavorecido>8342259</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG: DAS DIARIAS DOS DIAS 15,18ABR2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00736</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00159</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61036404</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SESA, CURSOS E TREINAMENTOS COM DESLOCAMENTO DIVERSOS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4713</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA  SUPERINTENDENCIA  REGIONAL  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904332</Id></row>
<row _id="2339"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.799.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA ALICE COSTA NETTO</Favorecido><IdFavorecido>8351327</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 2 DIARIAS FINAL.PARTIC.DA OPERAþÒO EDUCATIVA INAUGURAR EDUCAR,EM 20/21 E 22/06/2013,CONF.IS.1522,DE VIT¾RIA P/ECOPOR.E A.D.NOR</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07392</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00186</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60736232</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARTA COBRIR DESPESAS COM VIAJENS NA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904340</Id></row>
<row _id="2340"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.440.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIMILSON BERNADINO</Favorecido><IdFavorecido>8330140</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 24 E 25/06/2013,CONF.IS.1470,DE VIT¾RIA P/COLATINA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07399</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01555</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904342</Id></row>
<row _id="2341"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4068,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.662.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO SILVA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8351553</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 15 DIARIAS + 2%, VITORIA X GOIANIA (GO)REF. CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS DE 18/07 A 30/11, AGO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00159</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00159</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60838884</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM CURSOS A SER PAGA AO BOMBEIRO MILITAR QUE FOR SELECIONADO PARA PARTICIPAR DE CURSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS 
QUE CONTRIBUIREM PARA CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO .</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904343</Id></row>
<row _id="2342"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4068,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.649.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAURO ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8333038</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 15 DIARIAS + 20% VITORIA X GOIANIA (GO) REF. CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS 18/07 A 30/11, AGO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00160</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00160</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60838884</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM CURSOS A SER PAGA AO BOMBEIRO MILITAR QUE FOR SELECIONADO PARA PARTICIPAR DE CURSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS 
QUE CONTRIBUIREM PARA CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO .</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904344</Id></row>
<row _id="2343"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4068,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.523.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO DALVI BOINA</Favorecido><IdFavorecido>8329996</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 15 DIARIAS + 2% VITORIA X GOIANIA (GO) REF. CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS DE 18/07 A 30/11, AGO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00161</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00161</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60838884</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM CURSOS A SER PAGA AO BOMBEIRO MILITAR QUE FOR SELECIONADO PARA PARTICIPAR DE CURSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS 
QUE CONTRIBUIREM PARA CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO .</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904345</Id></row>
<row _id="2344"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1240,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.363.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCAS SOSSAI WALDETARIO</Favorecido><IdFavorecido>8343110</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COMPLEMENTACAO DE DIARIAS+ 20%, VITORIA X AMERICANA (SP), REF. CURSO INTERN.HAZMAT OPERACOES DE 14 A 27/07/13, AGO/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00162</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00162</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60838884</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM CURSOS A SER PAGA AO BOMBEIRO MILITAR QUE FOR SELECIONADO PARA PARTICIPAR DE CURSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS 
QUE CONTRIBUIREM PARA CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO .</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904346</Id></row>
<row _id="2345"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.673.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO MACHADO MONTEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8364837</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM A VITORIA EM 21/05/13 CI 0118</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01597</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01088</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62066048</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904347</Id></row>
<row _id="2346"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.017.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GRACIANE L. ROCHA NIZIO</Favorecido><IdFavorecido>8322582</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE EM 21/05/13 CI 277</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01598</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01089</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61029165</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904348</Id></row>
<row _id="2347"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.397.926-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CIRAS JOSE PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8351860</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DA DESPESA C/DIßRIAS REF VIAGENS A LINHARES 24 A 26/08/13 CI 1398</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02679</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01928</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60910674</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904359</Id></row>
<row _id="2348"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.257.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS VENANCIO SARMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8318934</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.DE 2,5 DIARIAS A D.MARTINS DE 22 A 24/11/13 P/COND. SERVIDORES DO HANSENIASE P/REALIZAR PROGRAMA DERMATOLOGICO(CANCER DE PELE).</HistoricoDocumento><Documento>2013OB24592</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00309</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857463</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904362</Id></row>
<row _id="2349"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.807.396-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CREMILDA CECILIA SATHLER</Favorecido><IdFavorecido>8316960</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 24 E 25/06/2013,CONF.IS.1470,DE VIT¾RIA P/COLATINA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07400</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00018</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904379</Id></row>
<row _id="2350"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>257,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.242.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINNE OLIVEIRA DELMASQUIO</Favorecido><IdFavorecido>8365004</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIARIAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00953</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00489</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904389</Id></row>
<row _id="2351"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>237,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.194.466-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO ARAUJO PASSOS</Favorecido><IdFavorecido>8317170</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2,5 DIARIAS AOS MUNICIPI-OS DE DOMINGOS MARTINS,MUNIZ FREIRE,GUACUI,APIACA,VISITA AS OBRAS CAMINHOS DO CAMPO.                PERIODO 26 A 28/03/13.   SOLIC.0223/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00635</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00635</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61799050</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$337,50 PERÍODO 26-28/03/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904392</Id></row>
<row _id="2352"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>427,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.290.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ROBERTO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8333399</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>4,5 DIARIAS P/BARRA DE SAO FRANCISCO,NOVA VENECIA,BOA ESPERANCA,PINHEIROS, MONTANHA E MUCURICI,INSPECAO CONVENIOS:30/08,41/08152/11,03/09,54/08,50/01,93/07,03/09 E INSPECAO LOCAL CONSTRUCAO DE PONTE. PERIODO 01 A 05/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00645</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00645</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61826634</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$427,50 PERÍODO 01-05/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904398</Id></row>
<row _id="2353"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.664.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAMES GOMES DE ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8329451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 24 E 25/06/2013,CONF.IS.1470,DE VIT¾RIA P/COLATINA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07401</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00048</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904414</Id></row>
<row _id="2354"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>427,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.182.816-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOANA MARA ARAUJO SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8361086</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.DE 4,5 DIARIAS A LINHARES,S.G.PALHA E B.S.FRANCISCO DE 06 A 10/05/13 PARA REALIZACAO DE VISITA TECNICA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB09637</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03754</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61530824</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS NO EXERCICIO DO ANO DE 2013, A PEDIDO DO NEEA.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904415</Id></row>
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<row _id="2360"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.550.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTA DE ASSIS VERMEULEN</Favorecido><IdFavorecido>8366401</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.01 DIARIA P/VIAGENS A VIT¾RIA EM 26/06 P/VISITA REDE FRIOS E 28/06 P/REUNIÒO ATUAL.IMUNIZAþÒO,CF.AUT.REQUIS.037E038/13-NVS/EVE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01604</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01067</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62868551</CodigoProcesso><Processo>DE DIARIA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904427</Id></row>
<row _id="2361"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.951.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HIGOR CESAR RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8361367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.01 DIßRIA P/VIAGENS A VIT¾RIA EM 27/06 E 28/06 P/TRANSPORTAR SERVIDORES, CF.AUT.REQUISIþ§ES 224 E 225/2013-STM/SRSC.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01605</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59598891</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904428</Id></row>
<row _id="2362"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.874.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARZINHO AMBROZIO</Favorecido><IdFavorecido>8333266</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.01 E 1/2 DIßRIA P/VIAGENS A VIT¾RIA EM 26 E 28/06 E SOORETAMA EM 27/06 P/TRANSP.SERVIDORES,CF.AUT.REQUIS.221,222 E 223/13-STM.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01611</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47911697</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20                                                                                </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904440</Id></row>
<row _id="2363"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8361873</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.01 DIßRIA P/VIAGENS A VIT¾RIA EM 26/06 E 28/06 P/TRANSPORTAR SERVIDORES,CF.AUTORIZAþÒO REQUISIþ§ES 226 E 227/2013-STN/SRSC.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01612</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59708824</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904441</Id></row>
<row _id="2364"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.759.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA CRISTINA MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8323297</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIA REF JAN/12</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00197</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00098</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61064700</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM AVIAGEM A SERVICO DO HMSA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440916</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2725</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904442</Id></row>
<row _id="2365"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.841.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ABNER FANEL OASK DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8320016</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF VERIFICAR COMPUTADORES COM PROBLEMA NO LIED E NA AREA ADMINISTRATIVA- PROCESSO N¦ 63792117</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10440</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE13449</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63792117</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 56,00 (REP/GTI/N 56/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904445</Id></row>
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<row _id="2388"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>784,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.462.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8371158</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE SETE DIARIAS P/NORTE DO ESPIRITO SANTO NO PERIODO DE 16 A 23/09/13 REF PARTICIPACAO DE OPERACAO POLICIAL</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01911</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00943</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63761670</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA MILITARES EXERCICÍO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904497</Id></row>
<row _id="2389"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>784,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.472.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO W. ALVARENGA NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8346929</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE SETE DIARIAS P/NORTE DO ESPIRITO SANTO NO PERIODO DE 16 A 23/09/13 REF PARTICIPACAO DE OPERACAO POLICIAL</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01912</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00944</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63761670</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA MILITARES EXERCICÍO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904498</Id></row>
<row _id="2390"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.956.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO ANTONIO GONÃALVES DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8363706</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) VALOR P/COBRIR DESPESA C/DI-RIAS P/IUNA E CONCEIÃ+O DO CASTELO DIAS 25 A 26/06/2013 SETOR DE VEICULOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01447</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01447</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62250710</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS MÊS DE JUNHO/2013 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904502</Id></row>
<row _id="2391"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>205,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.039.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LAURO RIBAS VIANNA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8352186</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) VALOR P/COBRIR DESPESA C/DI-RIAS P/S+O PAULO DIAS 24 A 28/06/2013(PARTIC.EVENTO DO SEFISC) SUPOF.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01448</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01448</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62250710</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS MÊS DE JUNHO/2013 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904503</Id></row>
<row _id="2392"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>218,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.722.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SONIA MARIA GRASSE DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8367701</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CURSO DE DISSEMINADORES DA EDUCAþÒO TRIBUTßRIA 2013, EM VIT¾RIA DE 01 A 02/10/13. PROC. 64069958</HistoricoDocumento><Documento>2013NL12112</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15172</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64069958</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 57/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904504</Id></row>
<row _id="2393"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>218,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.234.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IRINEU GONþALVES PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8322248</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DA REUNIÒO DO GT P/ OFERTA DE EJA CAMPO, EM VIT¾RIA DE 21 A 22/10/13. PROC. 64140660</HistoricoDocumento><Documento>2013NL12113</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15173</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64140660</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE IRENEU GONCALVES PEREIRA E JOAO LUIS CERRI (REP/GEJUD/N 121/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904505</Id></row>
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<row _id="2395"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.195.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO CEZAR COSTA CASOTTE</Favorecido><IdFavorecido>8362677</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA P/DISCUSSAO DE METAS DOS INDICADORES DO COAP, CF. AUTO REQUIS.N¦14/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00517</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00123</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59594454</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904513</Id></row>
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<row _id="2398"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.536.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIA NASCIMENTO RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8343922</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IV CONFERÛNCIA REG. INFANTO-JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, EM SÒO MATEUS DE 07 A 08/10/13. PROC. 64071782</HistoricoDocumento><Documento>2013NL12114</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15176</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64071782</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE FLAVIA NASCIMENTO RIBEIRO E ROSEMARY DURVAL CAMPOS (REP/AE011/N 62/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904516</Id></row>
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<row _id="2401"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.249.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIONATA NEITZEL OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8359674</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA PARA PAGTO DE 1 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICIPIOS DE BARRA DE SAO FRANCISCO NO DIA 21/02 E PINHEIROS NO DIA 07/02.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00733</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00733</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61130044</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904519</Id></row>
<row _id="2402"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.819.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NILTON GRIJO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8359410</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA C/DIARIA REF VIAGENS A LINHARES09/4 E SAO MATEUS 11/04  ND 835</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00734</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00734</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60972505</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904520</Id></row>
<row _id="2403"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.471.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONIEL BRAZ DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8359307</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR PAGTO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE IUNA NO DIA 21/03.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00735</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00735</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61986135</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGENS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904521</Id></row>
<row _id="2404"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>190,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.054.156-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCIDES FELICIO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8327630</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DO SERVIDORA LINHARES PARA VISITA TECNICA NOS DIAS 02,03, 04 E 05/04. ND 00829.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00736</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00736</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61044601</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904522</Id></row>
<row _id="2405"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.353.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEORGE MACHADO SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8365710</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM A NOVA VENECIA 05/06 ND 1343</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01164</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01164</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61453080</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904523</Id></row>
<row _id="2406"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.871.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIELA DE SOUZA CASOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8350179</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO DO COAP, CF. AUTO REQUIS. N¦10/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00531</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00198</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59305894</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904525</Id></row>
<row _id="2407"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.536.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIA NASCIMENTO RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8343922</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IV CONFERÛNCIA REG. INFANTO-JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, EM CACHOEIRO NO DIA 09/10/13. PROC. 64071782</HistoricoDocumento><Documento>2013NL12115</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15177</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64071782</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE FLAVIA NASCIMENTO RIBEIRO E ROSEMARY DURVAL CAMPOS (REP/AE011/N 62/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904530</Id></row>
<row _id="2408"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>296400,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.555.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS SIMIAO CORASSA</Favorecido><IdFavorecido>8387552</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE DIARIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA OPERACAO VERAO 4¦ PERIODO DE 04 A 17/02 CPO METROPOLITANO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00337</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00141</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60450320</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERÃO - 4 PERIODO- 04/02 A 17/02/2013- CPO-M.</Processo><ProcessoAssunto>SUPRIMENTO DE FUNDOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901596</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904541</Id></row>
<row _id="2409"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.106.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MßRCIA ANT¶NIA DE ARAUJI LACERDA</Favorecido><IdFavorecido>8367189</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA RF.VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO DO COLEGIADO DE DIRIGENTES HOSPITALARES, CF. AUTO REQUIS. N¦57/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02851</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01214</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63066998</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904542</Id></row>
<row _id="2410"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.439.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA ANGELA MARTINELLI</Favorecido><IdFavorecido>8326058</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO  S/NORMA ENCERRAMENTO EXERCICIO 2013, CF. AUTO REQUIS. N¦16/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02852</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00048</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48223298</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA MARIA    ANGELA MARTINELLI.                   CPF;418.439.597-04                                                          </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904543</Id></row>
<row _id="2411"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.829.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO</Favorecido><IdFavorecido>8335831</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO DO COLEG.DIRETORES HOSPITALARES, CF. AUTO REQUIS.N¦27/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02853</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00306</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>51248409</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2715</CodigoAcao><Acao> MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904544</Id></row>
<row _id="2412"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.928.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDECIR BRAVIM</Favorecido><IdFavorecido>8365633</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 01 DIARIA EM SERVICO DO MUNICIPIO DE VITORIA PARA ARA-  CRUZ, SANTA TERESA E LINHARES, PERIODO DE 03 A 04/10, CI 554/13- DINT</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03445</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01492</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64044920</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICIPIOS DE ARACRUZ, SANTA TERESA E LINHARES/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904549</Id></row>
<row _id="2413"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.871.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRIK DAUD CAMPAGNARO PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8368792</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 01 DIARIA EM SERVICO DO MUNICIPIO DE VITORIA PARA ARA-  CRUZ, SANTA TERESA E LIMHARES, PERIODO DE 03 A 04/10, CI 554/13- DINT</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03446</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01493</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64044920</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICIPIOS DE ARACRUZ, SANTA TERESA E LINHARES/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904550</Id></row>
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<row _id="2416"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.817.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRO ROBERTO CAMPOS</Favorecido><IdFavorecido>8345749</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 02 DIARIAS EM SERVICO DO MUNICIPIO DE VITORIA PARA SAO  MATEUS, NO PERIODO DE 29/09 A 04/10, CI 225/13- DDHPI</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03449</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01496</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64000060</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICIPIOS DE SÃO MATEUS/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904553</Id></row>
<row _id="2417"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>361,1700</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.465.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIOVANI LOSS PUGNAL</Favorecido><IdFavorecido>8345167</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.JETON CONS.FISCAL REUNIAO ORDINARIA AGO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01185</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00052</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721278</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MENBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>600201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>60201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2885</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO RPPS                                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>60201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904560</Id></row>
<row _id="2418"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>361,1700</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.609.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEYZIMAR GONCALVES GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8362660</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.JETON CONS.FISCAL REUNIAO ORDINARIO AGO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01186</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00054</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721278</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MENBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>600201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>60201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2885</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO RPPS                                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>60201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904561</Id></row>
<row _id="2419"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.680.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CYBELI PANDINI G.ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8337790</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO COLEGIADO DIRET.HOSPITALARES, CF. AUTO REQUS.N¦56/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02854</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00056</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48256447</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO DE 2010.                                                                                   </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904562</Id></row>
<row _id="2420"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.106.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AUGUSTA ISABEL SCARDUA</Favorecido><IdFavorecido>8321795</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIARIA E 1/2 DE VIAGE  A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES NOS DIAS 24 E 25/04 P/ IMPLANTACAO DO  FORUM PERMANENTE DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA PESSOAIDOSA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00332</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00332</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62040073</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 À 26/04/2013, P/ IMPLANTAÇÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>353</CodigoPrograma><Programa>PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>6858</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS  HUMANOS    NA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904582</Id></row>
<row _id="2421"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.814.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARTA NUNES DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8339848</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1 DIARIA E 1/2 DE VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 24 E 25/04 P/ IMPLANTACAO DO FORUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDO-SA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00333</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00333</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62040065</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 À 26/04/2013, P/ IMPLANTAÇÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>353</CodigoPrograma><Programa>PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>6858</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS  HUMANOS    NA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904583</Id></row>
<row _id="2422"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>338,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.759.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCIONIS ENNES DE OLIVEIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8320397</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESACOM DIARIAS  PROGRAMADAS P/  SAO PAULO/SP, DIAS 20E 21/04/2013, 66¬PLENARIA ORDINARIA DO CONDEF.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00336</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00336</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62057626</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM À SAO PAULO/SP NOS DIAS 20 À 21/04/2013, P/ PARTICIPAR DA FEIRA INTERNAC. DE TECNOLOGIAS EM REABILIT. CONF. A 66ª PLENARIA DO CONDEF.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>353</CodigoPrograma><Programa>PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>6858</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS  HUMANOS    NA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904584</Id></row>
<row _id="2423"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-4066,1800</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.023.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS AURELIO SOARES MONTEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8336056</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEV. PARCIAL DA OB 655/13, POR NAO TER SIDO UTILI-ZADO TODO SALDO DE DIARIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA 103¬ FESTA DAS CANOAS- CPO SUL.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00021</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00238</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61518913</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM EMPREGO DE POLICIAMENTO DA 103ª FESTA DAS CANOAS/CPO/SUL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07 A 10/03/2013.</Processo><ProcessoAssunto>SUPRIMENTO DE FUNDOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901596</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904586</Id></row>
<row _id="2424"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.511.525-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HENRIQUE GONCALVES RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8358362</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RESERVA DOTACAO ORCAMENTARIA REF. COMPLEMENTACAO  DE DIARIAS SOLICITADA NO PROCEESO 64439461,TENDO  EM VISTA NECESSIDADE DE PERNOITE EM LINH. DEVIDO AAGENDA DE REUNIOES DO DIA21/11/13, REUNIAO DAS NO-VAS DIRETRIZES E INTERFAC</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00528</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00528</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64528570</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904595</Id></row>
<row _id="2425"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>238,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.741.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JARBAS CAETANO</Favorecido><IdFavorecido>8355381</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RESERVA DE DOTACAO ORCA -MENTARIA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E  MEIADIAS, 16/12 A 17/12/13  ,COM OBJETIVO DE LEVAR   OPROCURADOR PARA AUDIENCIADE ACAO ORDINARIA EM VICOSA-MG.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00529</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00529</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64504018</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904596</Id></row>
<row _id="2426"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>238,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.423.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IURI ALEKSEY BANHOS MAMARI</Favorecido><IdFavorecido>8365216</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RESERVA DE DOTACAO  ORCA-MENTARIA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA,DIA 16/12/13 A 17/12/13 ,COM OBJETIVO DE PARTICPARDE AUDIENCIA DE ACAO ORDINARIA NA QUAL A JUCEES FIGURA COMO RE, EM VICOSA -MG.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00532</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00532</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64504018</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904597</Id></row>
<row _id="2427"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.741.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JARBAS CAETANO</Favorecido><IdFavorecido>8355381</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RESERVA DE DOTACAO ORCA-/MENTARIA P/ATENDER DESP./C/PAGTO. MEIA DIARIA PARASERVIDOR LEVAR 02 SERVI-/DORES P/REUNIAO COM OS  /CONTABILISTAS - SOBRE   /REGIN, CONF. PROCESSOS NR64504646.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00534</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00534</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64504646</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904598</Id></row>
<row _id="2428"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.194.466-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO ARAUJO PASSOS</Favorecido><IdFavorecido>8317170</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA AO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES,P/VISITA AS OBRAS CAMINHOS DO CAMPOPERIODO 20/09/13.SOLIC.0861/13.PROC.63929511.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04233</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02087</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63929511</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$56,00 PERÍODO 20/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904608</Id></row>
<row _id="2429"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.673.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GOERING VITAL LAGE BOTELHO</Favorecido><IdFavorecido>8333648</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA AO MUNICIPIO DE MUQUI,P/ACOMPANHAR O SECRETARIO E O GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.PERIODO 20 A 21/09/13.      SOLIC. 0858/13. PROC.63915871.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04234</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02088</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63915871</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$252,00 PERÍODO 20,21/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904609</Id></row>
<row _id="2430"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.861.928-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDILSON PEREIRA PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8343087</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA AO MUNICIPIO DE LINHARES,P/CONDUZIR O SR¦DALMO NOGUEIRA P/REUNIAO C/FRUTICULTORES.PERIODO 24/09/13. SOLIC.0862/13. PROC.63929708.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04235</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02090</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63929708</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$56,00 PERÍODO 24/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904610</Id></row>
<row _id="2431"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.552.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRAULIO ANTONIO TESCH</Favorecido><IdFavorecido>8368155</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA AO MUNICIPIO DE IUNA,AS OBRAS CAMINHOS DO CAMPO.PERIODO 25/09/13. SOLIC.0874/13.PROC.63961849.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04269</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02117</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63961849</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$56,00 PERÍODO 25/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904612</Id></row>
<row _id="2432"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.251.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER</Favorecido><IdFavorecido>8326937</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIA P/ REAL. VISITA TECNICA NA ALDEIA TUPINI  QUIN EM ARACRIZ EM 22OUT2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01158</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00683</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904622</Id></row>
<row _id="2433"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.149.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WERISON RISPERI</Favorecido><IdFavorecido>8326750</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEV. PARCIAL DA OB 648/13, POR NAO TER SIDO UTILI-ZADO TODO SAL DE DIARIAS PARA EMPREGO POLICIAMENTONA REINTEGRACAO DE POSSE DE SAO MATEUS. CPO NORTE.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00032</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00233</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61453552</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901596</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904632</Id></row>
<row _id="2434"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-985,1600</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAX VIEIRA ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8330645</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEV. PARCIAL DA OB 1322/13, POR NAO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DE DIARIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA FESTA POMERANA, DE 01 A 05/05- CPO NORTE.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00033</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00446</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62228021</CodigoProcesso><Processo>ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA FESTA POMERANA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901596</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904633</Id></row>
<row _id="2435"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-1330,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.149.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WERISON RISPERI</Favorecido><IdFavorecido>8326750</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEV. PARCIAL DA OB 205/13, POR NAO TER SIDO UTILI-ZADO TODO DE DIARIAS  NO 3¦ PERIODO OPERACAO VERAODEVIDO O SD RONER APRESENTAR ATESTADO MEDICO.CPON</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00034</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00138</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60572582</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE DIARIAS OPERAÇÃO VERÃO- 3 PERIODO- 21/01 A 04/02/2013- CPO/NORTE.</Processo><ProcessoAssunto>SUPRIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901596</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904634</Id></row>
<row _id="2436"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.100.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO MARCOS CEZAR RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8347640</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 0,5 DIARIA EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ, NO   DIA 19/05, CI 146/13- BME</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01726</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00635</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62432354</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904641</Id></row>
<row _id="2437"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.933.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDIR BRAVIM</Favorecido><IdFavorecido>8318591</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 0,5 DIARIA EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ, NO   DIA 19/05, CI 146/13- BME</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01727</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00636</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62432354</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904642</Id></row>
<row _id="2438"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.737.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON PENHA SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8338700</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 0,5 DIARIA EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ, NO   DIA 19/05, CI 146/13- BME</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01728</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00637</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62432354</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904643</Id></row>
<row _id="2439"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>44,5700</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.617.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSEVALDO GOMES CONCEICAO</Favorecido><IdFavorecido>8326272</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 0,5 DIARIA EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ, NO   DIA 19/05, CI 146/13- BME</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01729</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00638</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62432354</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904644</Id></row>
<row _id="2440"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.727.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARMANDO PATROCINIO FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8327518</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 0,5 DIARIA EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ, NO   DIA 19/05, CI 146/13- BME</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01730</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00639</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62432354</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904648</Id></row>
<row _id="2441"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>392,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.108.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANA DEMUNER DAS NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8347346</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF.DIARIAS P/ COORDENACAO DE CURSOS FISCALIZACAO DE CONTRATOS DE 09A 12/09/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00898</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00898</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63623013</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL ADRIANA DEMUNER NEVES COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - BOA ESPERANÇA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904656</Id></row>
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<row _id="2444"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.588.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIULIANA CALMON FARIA</Favorecido><IdFavorecido>8328739</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANþAMENTO REF A 2,5 DIARIAS DE 19 A 21 EM VIAGEM A COLATINA PARA ORGANIZAþÒO E PARTICIPAþÒO EM CONFERENCIA DE MEIO AMBIENTE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03259</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00670</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62079972</CodigoProcesso><Processo>ENC. PLANO DE VIAGEM PARA O ANO 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904659</Id></row>
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<row _id="2450"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.925.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAULO ALVIM COUTO</Favorecido><IdFavorecido>8358522</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ACOMPANHAR DEFENSOR AO MUNICIPIO DE SAO MATEUS, IDA 05/03 RETORNO 06/03/13 - PROCESSO 61469114.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00609</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00283</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61469114</CodigoProcesso><Processo>DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS PARA ACOMPANHAR O DPG</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904679</Id></row>
<row _id="2451"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2025,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.585.046-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8367956</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO EM COLATI NA, PERIODO: 05 06/03, 12 A 13/03, 19 A 20/03/13 - PROCESSO 61448761.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00610</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00284</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61448761</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904680</Id></row>
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<row _id="2458"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.757.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIA SIQUEIRA LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8326261</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANþAMENTO REF A 2,0 DIARIAS DE 12 A 14 EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA PARTICIPAþÒO NA CONFERENCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03220</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00769</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62333739</CodigoProcesso><Processo>ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA ANO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904687</Id></row>
<row _id="2459"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.317.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILSON OLIVETI GONCALVES</Favorecido><IdFavorecido>8315016</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANþAMENTO REF A 1,5 DIARIA DE 11 A 12 EM VIAGEM A SÒO GABRIEL DA PALHA PARA CONDUZIR TECNICO EM VISTORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03221</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00967</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62919849</CodigoProcesso><Processo>ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM MENSAL JULHO/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904688</Id></row>
<row _id="2460"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.650.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIENE TRUGILHO FERRARI</Favorecido><IdFavorecido>8340666</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAT¦DIARIA P/B.SAO FRANCISCO DIA 05/03/13 SUFIS-NO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00599</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00527</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61234168</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2013 - SUFIS-NO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904689</Id></row>
<row _id="2461"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.942.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES</Favorecido><IdFavorecido>8340766</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA PARA COORDENAþAO DO CUSO ELABORAþAO DO TERMO DE REFERENCIA DE 15 A 17.10.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01095</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01095</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64057720</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL, DE 15 A 17/10 - SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904696</Id></row>
<row _id="2462"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.155.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DENILSON RODRIGUES MORAES</Favorecido><IdFavorecido>8355430</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE 0,5 DIARIAS DE NOVA VENECIA X VITORIA, REVISAO , DIA 30/08 DE 2013 C.I 298 AGOSTO/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02154</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01123</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2760</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904700</Id></row>
<row _id="2463"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>392,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.952.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE</Favorecido><IdFavorecido>8321301</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIAS AO MUNICIPIO DE SÒO DOMINGOS DO NORTE PARA COORDENAþAO DO CURSO GERECIAMENTO DE CONTRATOS PUBLICOS DO DIA 14 A 17.10.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01096</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01096</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64067823</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL BERNADETE ALVES DE ALBUQUERQUE COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904703</Id></row>
<row _id="2464"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>224,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.998.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS AMERICO VILLAS BOAS</Favorecido><IdFavorecido>8365169</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIA AO MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM PARA COORDENAÃ+O DO CURSO QUALIDADE PARA EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO CIDAD+O NOS DIAS 13, 14 E 18.10.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01102</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01102</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64109038</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL MARCOS AMERICO VILLAS BOAS COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - ITAPEMIRIM/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904705</Id></row>
<row _id="2465"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.311.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO ENDLICH SCHMIDT FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8338086</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DESP.C/ 2,5 DIARIAS P/ MARECHAL FLORIANO E ALFREDO CHAVES/ES, NO PERIODO DE 08 A 10.03.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00569</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00410</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61504785</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DA ETAPA MACRORREGIONAL DAS MODALIDADES DE VOLEI.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESPORTO COMUNITÁRIO</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2596</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZER                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904720</Id></row>
<row _id="2466"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>55,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.014.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO JOSE DA SILVA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8357944</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS P/ ANCHIETA/ES, DIA 15.05.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01302</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00962</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62390198</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ REPRESENTAR O SECRETÁRIO NA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904722</Id></row>
<row _id="2467"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.919.525-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS P/ ANCHIETA/ES, DIA 15.05.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01303</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00963</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62390198</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ REPRESENTAR O SECRETÁRIO NA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904723</Id></row>
<row _id="2468"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>190,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.784.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARGARETH VOLPINI BOANOVA</Favorecido><IdFavorecido>8315815</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 2,0 DIARIAS NOS DIAS 22, 23 E 24.05.2013 EM MANTENOPOLIS E PIUMA/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01304</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00964</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62469860</CodigoProcesso><Processo>PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR REGISTRAR E ORGANIZAR O PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO.(MANTENÓPOLIS).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904724</Id></row>
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<row _id="2488"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.814.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE DE CASTRO ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8328175</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA PARA 13/07 EM VIAGEM A SANTA TERESA PARA PARTICIAR DE ENTREVISTAS COM MORADORES DA APA E MINISTRAR AULA DE CAMPO SOBRE CONSERVACAO AMBIENTAL DE ALUNOS DA ESFA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03354</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00522</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61322563</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904783</Id></row>
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<row _id="2493"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.875.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO MULLER DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8321128</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/PONTO BELO-ES NO DIA 10OUT COM RETORNO NO DIA 11OUT13, A FIM DE ORGANIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR CONF.CI-1580 E 1581-2013- NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01671</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00031</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60719044</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904796</Id></row>
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<row _id="2497"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>190,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.445.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IZEMAR ELVIS RIBEIRO DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8352729</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2 DIARIAS DIAS 01 A 03/04/13.P/ALEGRE, CONDUZIR  EQUIPE DO NSR P/PARTICIP.CURSO QUALIF.MONITORES COMUNIDADE SUMIDOURO.SOLIC.226/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00852</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00642</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61822833</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$190,00 PERÍODO 01-03/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904807</Id></row>
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<row _id="2499"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.847.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLESIO ANTONIO BRANDAO</Favorecido><IdFavorecido>8354865</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA AO MUNICIPIO DE COLATINA/ES,P/POSSE DO CMDRS.PE-RIODO 01/04/2013.SOLIC.229/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00863</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00648</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61838608</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$47,50 PERÍODO 01/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904809</Id></row>
<row _id="2500"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.029.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO MOREIRA DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8316252</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA  REF VIAGEM__MARECHAL FLORIANO 11/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02381</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02353</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63990270</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA GEORGEA DE JESUS PASSOS</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4716</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904829</Id></row>
<row _id="2501"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.567.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELIO SILVA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8363582</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA REF. REQUISICAO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A RIO BBANANAL/ES,NO DIA 14/09/13, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE A UMA SOLENIDADE, CONF. PROC. 63842114.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01449</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00489</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63842114</CodigoProcesso><Processo>PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DA FAPES A RIO BANANAL - ES NO DIA 14/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2420</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904842</Id></row>
<row _id="2502"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.910.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO MARCOS SILVA DAMASCENO</Favorecido><IdFavorecido>8336579</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CACH.DE    ITAPEMIRIM, NO DIA 21/02/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01941</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01763</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61599140</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 142,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 21/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904860</Id></row>
<row _id="2503"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.683.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO PEREIRA RODRIGUES FREITAS FROES</Favorecido><IdFavorecido>8351474</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA   NO DIA 18/02/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01942</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01764</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61524476</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE95,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 18/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904861</Id></row>
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<row _id="2507"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.767.666-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVIA MOREIRA FRANCO GARCIA</Favorecido><IdFavorecido>8357480</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA, NO DIA 29/05/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03870</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03333</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62603957</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 29/05/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904878</Id></row>
<row _id="2508"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>285,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.361.348-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALBERTO MAZONI JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8323876</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM PARA  SAO ROQUE DO CANAA, DE 16 A 18/03,CONDUZIR SUBSECRETARIO EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONF. REQ. 162, MES MARCO,  PROC. 60784339.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00554</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00015</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60784393</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 2.137,50 VISANDO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 DIARIAS, COM ACRESCIMO DE 50% DURANTE O MES DE JANEIRO/2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904900</Id></row>
<row _id="2509"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>213,7500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.361.348-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALBERTO MAZONI JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8323876</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIA, REF. A VIAGEM P/ S+O DOMINGOS DO  NORTE, NO PERIODO DE 19 A 20/03, REQUIS. 171, OBJ. CONDUZIR O SUBSECRETARIO  VALTER RODRIGUES EM SOLENIDADE, ACRESC. 50%-DECRETO 1930-R, PROC. 60784339.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00555</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00015</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60784393</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 2.137,50 VISANDO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 DIARIAS, COM ACRESCIMO DE 50% DURANTE O MES DE JANEIRO/2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904901</Id></row>
<row _id="2510"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.626.288-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIR CORTEZ MONTOVANI FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8343389</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAþÒO 1/2 DIARIA DE VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 26/06/2013 PROCURADOR      JAIR C. MONTOVANI JR. E O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CI/PG/PTR N¦     069/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00901</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00395</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62981676</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PTR Nº069/2013 - LIBERAR DIÁRIA AO MOT/LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, CONDUZIU DR:JAIR CORTEZ MONTOVANI FILHO EM AUD. À V DO TRAB DE ARACRUZ DIA 26/06/13. MAIS DE 6HS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904908</Id></row>
<row _id="2511"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>163,8100</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.779.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GISELA VARGAS BRUNOW</Favorecido><IdFavorecido>8335508</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIßRIA PARA A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 13/08/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB06534</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05236</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63384078</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 327,62 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 13/08/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904911</Id></row>
<row _id="2512"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.933.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8316983</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAþÒO 1/2 DIARIA DE VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 26/06/2013 PROCURADOR      JAIR C. MONTOVANI JR. E O MOTORISTA LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CI/PG/PTR N¦     069/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00901</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60804041</CodigoProcesso><Processo>CI/GEAD/PGE/Nº019/2013 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO, OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS DO MOT/LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA. EXERCÍCIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904912</Id></row>
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<row _id="2521"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.929.325-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARLUS ROBSON FERNANDES CAVALCANTE</Favorecido><IdFavorecido>8364545</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIARIAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00942</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00506</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904933</Id></row>
<row _id="2522"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>171,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.706.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO ALBERTO CHISTE</Favorecido><IdFavorecido>8314837</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1 E 1/2 DIARIA C/PERN. REF. VIAGEM A VITORIA P/TREINAMETNO 8 SIGA, CF. AUTO REQUISICAO 019/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01482</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01007</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48352853</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO PERIODO DE 2010.                                                                                    </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904938</Id></row>
<row _id="2523"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.161.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO REIS FOLETTO</Favorecido><IdFavorecido>8361221</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A ARACRUZ P/AVALIAR SERVICOS INTERNACOES PACIENTES UTI/UADC HOSP.S.CAMILO, MAIO/13,CF.AUTO REQUIS.23/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01483</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00291</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59069287</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904939</Id></row>
<row _id="2524"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.853.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDINALDO TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8332464</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA P/TRANSPORTAR SERVIDORA DA REG.COLATINA, CF. AUTO REQUISIþAO N¦127/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01575</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48262536</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO PERIODO DE 2010.                                                                                    </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904942</Id></row>
<row _id="2525"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.625.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REGINA CELIA VIEIRA RAGASSI</Favorecido><IdFavorecido>8358974</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA REGINA CELIA RAGASSI EM VIAGEM OFICIAL A SAO MATEUS/ES                                            PROCESSO N¦63744171</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01692</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00784</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63744171</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA DOS SERVIDORES REGINA C. RAGASSI E DANIEL SILVA AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS -ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904952</Id></row>
<row _id="2526"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.965.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8337714</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL SILVA EM VIAGEMOFICIAL A SAO MATEUS/ES                                                      PROCESSO N¦63744171</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01693</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00785</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63744171</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA DOS SERVIDORES REGINA C. RAGASSI E DANIEL SILVA AO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS -ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904953</Id></row>
<row _id="2527"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>213,7500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.490.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAVI DIAS DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8320676</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA)DIARIA,P/O MUNICIPIO DE S.ROQUE DO CANAA,DE17 A 18 DE MAIO DE 2013,CONDUZINDO P/ A EQ.DO CERIMONIAL,CONF.PROC.61854107 EREQ.396.MES DE REF.(MAIO/13).</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01130</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00304</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61854107</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 2.137,50 REFERENTE A REALIZAÇÕES DE VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904955</Id></row>
<row _id="2528"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>213,7500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.124.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SUELY MARIA DE ASSIS GUIMARAES</Favorecido><IdFavorecido>8342711</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM DIAS 15 E 16, ACOMPANHAN-DO O GOVERNADOR EM SOLENIDADES NO MUNICIPIO DE LINHARES, CONFORME REQUISICAO 392, PROC. 61861260.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01131</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00298</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61861260</CodigoProcesso><Processo>MENSAL R$ 2.137,50 REF A VIAGENS DURANTE MES DE ABRIL/2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904956</Id></row>
<row _id="2529"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>302,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.118.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALTER RODRIGUES DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8355911</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE 02(DUAS) DIARIAS, REF. A VIAGEM P/ S+O MATEUS(14/05) E COLATINA(15 A 16/05), REQUISIÃ+O N¦S 382 E 390, OBJ. PREPARAR E ACOMPANHAR O EXMO. GOVERNADOR EM SOLENIDADES, ACRESC. 50%-DECRETO 1930-R, PROCESSO 61860646.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01132</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00308</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61860646</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR R$ 2.475,00 REF A VIAGENS DURANTE MES DE ABRIL/2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904957</Id></row>
<row _id="2530"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>247,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.118.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALTER RODRIGUES DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8355911</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIA, REF. A VIAGEM P/ S+O ROQUE DO CA- NA+, NO PERIODO DE 17 A 18/05, REQUIS. 395, OBJ. ACOMPANHAR O EXMO. GOVERNA- DOR EM SOLENIDADES DO GOVERNO, ACRESC. 50%-DECRETO 1930-R, PROC. 61860646.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01133</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00308</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61860646</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR R$ 2.475,00 REF A VIAGENS DURANTE MES DE ABRIL/2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904958</Id></row>
<row _id="2531"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.840.806-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO ANTONIO DA COSTA FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8329250</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIßRIA PARA A CIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 15/08/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB06535</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05243</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63468409</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 15/08/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904959</Id></row>
<row _id="2532"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.920.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARNALDO PEDROZA MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8376163</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF.1 E 1/2 DIARIA P/S.MATEUS,DIAS 11-12/09/2013,RELATI VO A INVESTIGACOES REALIZADAS PELO NUROC/SESP.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01842</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00883</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63702614</CodigoProcesso><Processo>REFRENTE AO EXERCICÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904970</Id></row>
<row _id="2533"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.935.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIO BASTOS SAADE</Favorecido><IdFavorecido>8380314</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF.A 01 E 1/2 DIARIA P/SAO MATEUS,DIAS 11-12/09/2013   RELATIVO A INVESTIGACOES REALIZADA PELO NUROC/SESP.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01843</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00894</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61320056</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904971</Id></row>
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<row _id="2535"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.249.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIONATA NEITZEL OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8359674</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DA DESPESA COM 1 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE PINHEIRO NO DIA 07/02 E B.SAO FRANCISCO 21/02.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01039</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00733</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61130044</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904981</Id></row>
<row _id="2536"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.471.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONIEL BRAZ DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8359307</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE IUNA NO DIA 21/03.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01040</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00735</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61986135</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGENS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339904982</Id></row>
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<row _id="2549"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.986.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCELINO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8335779</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA REALIZAR REMANEJAMENTO DE BENS MOVEIS NA ESCOLA EMILIO NEMER EM CASTELO/ES, DIA 11/11/2013, PROC.64257185.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13354</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16238</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64257185</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 162/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905007</Id></row>
<row _id="2550"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.338.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO PEREIRA LARA</Favorecido><IdFavorecido>8339849</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - EM 07/08/2013 - OBJETIVO: CAPACITACAO DOS MEDICOS VETERINARIOS DA DEFESA SANITARIA ANIMAL SOBRE O MORMO  PROC: 61315052</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04028</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02336</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61315052</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 142,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905008</Id></row>
<row _id="2551"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>556,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.138.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANO CAMPOS GRAZZIOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8357542</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: VICOSA - MG - DE 06/08/2013 A 09/08/2013 - OBJETIVO: PARTICIPACAO DO II SIMPOSIO NACIONAL SOBRE RESTAURACAO FLORESTAL (REFOREST)  PROC: 61060470</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04029</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02337</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61060470</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 760,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905009</Id></row>
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<row _id="2558"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1762,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.569.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AHLAN PIMENTEL GUARNIER</Favorecido><IdFavorecido>8363898</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 6,5 DIARIAS + 20% - VITORIA X SAO PAULO - PERIODO DE 08/12 A 14/12 - CONFORME CI 174/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00602</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00654</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905054</Id></row>
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<row _id="2562"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1425,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.973.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO PAULO RODRIGUES SILVINO</Favorecido><IdFavorecido>8354282</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DA DESPESA COM 15 DIARIAS REF. A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE LINHARES NOS DIAS 20/05 A 05/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01561</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01070</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62604317</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905061</Id></row>
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<row _id="2564"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>201,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.546.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GRAZIELA SIMONE MARQUES EFFGEN</Favorecido><IdFavorecido>8359679</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: VITORIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DE 28/08/2013 A 29/08/2013 - OBJETIVO: PARTICIPAR DA 1¬ REUNI+O ITINERANTE DOS ADMINISTRADORES DO IDAF  PROC: 62024760</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04555</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02630</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62024760</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905069</Id></row>
<row _id="2565"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.976.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8318196</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ENTREGA DE BENS PERMANENTES E KIT'S PEDAG¾GICOS EM 20 ESCOLAS, MARILÔNDIA, S. G. DA PALHA, V. VALÚRIO, MONTANHA, N. VENÚCIA  DE 18/11 A 21/11/13 PROC 64429865</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13714</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16491</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64429865</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 392,00 (CI/SALMOX/N 68/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905075</Id></row>
<row _id="2566"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.976.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8318196</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ENTREGA DE BENS PERMANENTES E KIT'S PEDAG¾GICOS, EM M. FLORIANO, C. DO CASTELO, IRUPI, D. DO RIO PRETO, ALEGRE, J. MONTEIRO DE 26 A 28/11/13 PROC 64429784</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13718</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16492</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64429784</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA E SERGIO RENATO FAUSTINO RAMOS (CI/SALMOX/N 67/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905076</Id></row>
<row _id="2567"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.334.806-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDERLEI MAURICIO DUARTE</Favorecido><IdFavorecido>8359523</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF VIAGEM A NOVA VENECIA 22/05 CI 1310</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01563</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01072</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62605712</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905077</Id></row>
<row _id="2568"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>426,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.290.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JANAINA APARECIDA SCHINEIDER</Favorecido><IdFavorecido>8359331</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO EM CON-TROLE DE QUALIDADE E DIAGNOSTICO LABORATORIAL, DESTINO A BRASILIA, ND03211.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE04552</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04552</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62254618</CodigoProcesso><Processo>PARA BRASÍLIA, PERÍODO 25/06 A 27/06/2013 A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905078</Id></row>
<row _id="2569"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1427,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.749.366-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUAREZ ALVES VERSIANI DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8361160</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM DIARIAS ESTITIVA DURANTE O EXERCICIO/2013, ND03184.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE04559</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04559</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62298437</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEEA.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905083</Id></row>
<row _id="2570"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>207,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.769.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA CAMILO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8362887</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM DIARIAS ESTIMATIVA DURANTE EXERCICIO/2013, ND03186.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE04560</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04560</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62318985</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 1.000,00 PRA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013 A PEDIDO DO HEMOESC.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905084</Id></row>
<row _id="2571"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.659.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAMON SOUZA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8361720</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SERRA 06.05.13</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01409</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01409</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61718572</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 47,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A SERRA NO DIA 06/05/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905087</Id></row>
<row _id="2572"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>568,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.216.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA IVONE SALOMON MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8325083</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. COMPL. DE 1 DIARIA E COMPL. EM VIAGEM A BRASILIA P/ REUNIOES NO MI - CONF. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, COM IPEA E 7¬ REUNIAO DA COMISSAO ORG.NAC. DA CNDR, NO PERIODO DE 05 A 08/02/13 - PROC. 61078549</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00095</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00090</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61078549</CodigoProcesso><Processo>PARA OS SERVIDORES CONFORME ANEXO EM PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA NACIONAL EM BRASILIA NO DIA 31/01 E 01/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2230</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>27201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905088</Id></row>
<row _id="2573"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-306,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.798.401-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE EDIL BENEDITO</Favorecido><IdFavorecido>8359726</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DA 2013NL00094 POR TER SIDO FEITA COM INCORRECAO NA QUANTIDADE DE DIARIAS - PROC. 61078549</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00096</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00088</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61078549</CodigoProcesso><Processo>PARA OS SERVIDORES CONFORME ANEXO EM PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA NACIONAL EM BRASILIA NO DIA 31/01 E 01/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2230</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>27201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905089</Id></row>
<row _id="2574"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>306,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.798.401-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE EDIL BENEDITO</Favorecido><IdFavorecido>8359726</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. COMPLEMENTACAO DE 1 DIARIA E COMPL. EM VIAGEM A BRASILIA P/  PARTICIPAR DE REUNIOES COMO MIN.INTEG. NAC., COM O IPEA E 7¬ REUNIAO DA COMISSAO ORAGANIZADORA NACIONAL DA CNDR-05 A 08/02/13 - PROC. 61078549</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00097</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00088</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61078549</CodigoProcesso><Processo>PARA OS SERVIDORES CONFORME ANEXO EM PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA NACIONAL EM BRASILIA NO DIA 31/01 E 01/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2230</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>27201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905090</Id></row>
<row _id="2575"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-568,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.216.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA IVONE SALOMON MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8325083</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DA 2013NL00095 POR TER SIDO FEITA COM QUANTIDADE DE DIARIAS INCORRETA - PROC. 61078549</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00098</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00090</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61078549</CodigoProcesso><Processo>PARA OS SERVIDORES CONFORME ANEXO EM PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA NACIONAL EM BRASILIA NO DIA 31/01 E 01/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2230</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>27201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905091</Id></row>
<row _id="2576"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>568,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.216.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA IVONE SALOMON MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8325083</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IQUIDACAO REF. COMPLEMENTACAO DE 2 DIARIAS E COMPL. EM VIAGEM A BRASILIA P/  PARTICIPAR DE REUNIOES NO MIN. INTEGRACAO NAC., IPEA E 7¬ REUN.DA COM. ORGA- NIZADORA NAC. DA I CNDR - 05 A 08/02/13 - PROC. 61078549</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00099</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00090</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61078549</CodigoProcesso><Processo>PARA OS SERVIDORES CONFORME ANEXO EM PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA NACIONAL EM BRASILIA NO DIA 31/01 E 01/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2230</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>27201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905092</Id></row>
<row _id="2577"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.390.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CELEIDA CHAM+O DE MEDEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8328173</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF PARTICIPAR DO DIA DO SUPERINTENDENTE NA SEDU-PROCESSO N¦ 63596270</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10961</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14110</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63596270</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 21/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905104</Id></row>
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<row _id="2587"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.856.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS AURELIO GOMES SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8363128</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIA GEM A CACH. ITAPEMIRIM</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02093</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02093</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60922273</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 1.662,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/01/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905116</Id></row>
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<row _id="2591"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.208.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON BARBOSA MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8361430</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIA GEM A CACH. DE ITAPEMIRIM</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02095</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02095</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60922273</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 1.662,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/01/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905124</Id></row>
<row _id="2592"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.097.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOVANE QUIRINO</Favorecido><IdFavorecido>8356817</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIA GEM A CACH. ITAPEMIRIM</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02096</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02096</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60922273</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 1.662,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/01/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905125</Id></row>
<row _id="2593"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.944.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOHAN WOLFGANG HONORATO</Favorecido><IdFavorecido>8327220</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O CONCERTOS INTERNACIONAIS EM SANTA LEOPOLDINA, NO DIA 13.09.2013 - 63523949</HistoricoDocumento><Documento>2013NL09229</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12581</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63523949</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 56,00 (REP/AE010/N 82/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905135</Id></row>
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<row _id="2600"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.984.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WANDERLEY JOSE GALAZZI</Favorecido><IdFavorecido>8353929</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERAþÒO EDUCATIVA JUNTOS PELA VIDA MOTOFRETISTA-PIT STOP EDUCATIVO, EM 22 E 23/05/2013, CONF. IS. N¦ 1250, PROC. N¦ 60736232, DE VIT¾RIA P/COLATINA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04543</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00196</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60736232</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARTA COBRIR DESPESAS COM VIAJENS NA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905145</Id></row>
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<row _id="2606"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>190,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.078.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MONICA VALERIA FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8318382</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PART DA AVALDO PROJ MULTIC MATEMATICAEM LINHARES DIAS 22-23 E 30/04/13-BSFRANCISCO/VITO/BSF.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE03039</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03039</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62091336</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 190,00 (REP/GEFOR/N 23/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905156</Id></row>
<row _id="2607"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.294.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IRIS BATISTA DA LUZ ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8364862</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR  DO II ENCONTRO REGIONAL  DE PROFESSORES DE ARTES  E EDUCACAO FISICA, EM CO-LATINA, NO DIA 18/04/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE03040</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03040</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62039784</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 47,50 (REP/AE011/N 06/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905157</Id></row>
<row _id="2608"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>285,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.704.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA PENHA CIRICO MACIEL NARDOTTO</Favorecido><IdFavorecido>8326691</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR  DA TOMADA DE DADOS IN LOCO EM UNIDADES ESCOLARES MULTICURSO MATEMATICA DIAS22-24/04/13 E 29-30/04/13GUAþUI/CACH ITAP/GUAþUI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE03041</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03041</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62091123</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 22/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905158</Id></row>
<row _id="2609"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>380,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.054.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DE FATIMA IDALINA QUALIANO TRIGO</Favorecido><IdFavorecido>8363112</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PART DE TOMADA DE DADOS IN LOCO EM UNIDADES ESCOLARES MULT MATEMATICA DIAS 22-24/04 E 29 E 30/04/13-GUAþUI/CACH ITAP/GUAþUI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE03043</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03043</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62091123</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 22/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905160</Id></row>
<row _id="2610"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.530.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8325792</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA VISTA A ESCOLA EEEFM LEOPOLDINO ROCHAPARA ADEQUACAO DE LAYOUT EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIDO DIA 02 A 03/05/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE03044</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03044</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62037234</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GAE/N 17/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905161</Id></row>
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<row _id="2626"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.746.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL</Favorecido><IdFavorecido>8347932</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 1,5 DIßRIA EM VIAGEM REFERENTE ATUAþÒO JUNTO A 1¦ VARA CRIMINALDE LINHARES-ES, NOS DIAS 30 A 31/07/2013 - PROC.63156423/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02508</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01347</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905215</Id></row>
<row _id="2627"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.124-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8353284</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 1,5 DIßRIA EM VIAGEM REFERENTE A EXTENSÒO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NA VARA DE ORFÒOS, NOS DIAS 12 A 13/08/2013 - PROC.63182335/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02509</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01348</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905216</Id></row>
<row _id="2628"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>375,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.960.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO</Favorecido><IdFavorecido>8351924</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 1,5 DIßRIA EM VIAGEM REFERENTE A MUTIRÒO DE EXAMES DE DNA ATRAVÚS DE PROCESSOS JUDICIAIS NAS COMARCAS DE MUNIZ FREIRE E I·NA NOS DIAS 01 A 02/08 - PROC.63205726/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02510</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01349</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2143</CodigoAcao><Acao> REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905217</Id></row>
<row _id="2629"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2700,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.646.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAPHAEL MAIA RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8353313</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A ATUAþÒO SEMANAL NA COMARCA DE PANCAS NOS DIAS 01 A 02, 06 A 07, 13 A 14 E 20 A 21/08 COM RETORNO ÓS 13:00 HORAS,     PROCESSO - 63205882/13</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02511</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01350</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63205882</CodigoProcesso><Processo>ATUAÇÃO SEMANAL NA COMARCA DE PANCAS - OFICIO PLENO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905218</Id></row>
<row _id="2630"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.127.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>M-RCIA PORTUGAL SIQUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8340823</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM DIARIAS PARAVIAGEM A DIVINO SAO LOURENCO, ND07749.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE09857</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE09857</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64438988</CodigoProcesso><Processo>PARA DIVINO SÃO LOURENÇO, PERÍODO 12/11 A 13/11/2013 A PEDIDO DO PPI.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905220</Id></row>
<row _id="2631"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>158,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.042.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANALUCIA BORGES</Favorecido><IdFavorecido>8334964</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM DIARIAS REF.A 20% DE 19 A 22/11/2013,PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE INSPECAO RADIOTERAPIA, A SAO PAULO, ND07748.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE09858</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE09858</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64421406</CodigoProcesso><Processo>VALOR REFERENTE A 20% DAS DIÁRIAS, PARA O CURSO DE INSPEÇÃO EM RADIOTERAPIA -TÓPICOS AVANÇADOS EM SÃO PAULO, PERÍODO 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>PEDIDO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4701</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905221</Id></row>
<row _id="2632"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.220.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8329564</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA DAR ASSESSORAMTNO PEDAGOGICO A ESCOLA EEEFM PRESI- DENTE KENNEDY, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, NO DIA 11/04/2013         61877387</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02453</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02489</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61877387</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905226</Id></row>
<row _id="2633"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.439.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JACQUELINE GRAZIELA MORI MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8342304</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA DAR ASSESSORAMTNO PEDAGOGICO A ESCOLA EEEFM PRESI- DENTE KENNEDY, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, NO DIA 11/04/2013         61877387</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02453</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02490</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61877387</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905227</Id></row>
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<row _id="2637"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.537.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILZA KARLA RAMOS BARRETO BONIFACIO</Favorecido><IdFavorecido>8351985</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/REALIZAR VISITAASSESSORAMENTO E ORIENTAþNO MONITORAMENTO P/ REALINHAMENTO DO PLANO DE ENS.COM A MATRIZ CURRICULAR DO ENEM - DIA 06/06/13 -  N.VENECIA/MONT/N.VENECIA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE07912</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE07912</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62483587</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE ADRIANA CLEMENTINA MARCHI BONATTO E WILZA KARLA RAMOS BARRETO BONIFACIO (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905258</Id></row>
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<row _id="2649"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.785.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZINHA SALVADOR ENRIQUE</Favorecido><IdFavorecido>8351844</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PEDAGOGOS PARA ORIENTAþOES DIA 05/04/13-GUAþUI/APIACA/BJNORTE/IBATIBA/IRUPI/IUNA/MFREIRE/GUAþUI. PROCESS 61843938.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02721</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02852</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61843938</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF SRE/GUACUI/N 388/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905291</Id></row>
<row _id="2650"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.172.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GISLAN TAMBAROTTO CARREIRO</Favorecido><IdFavorecido>8349316</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.REF.DESP.COM DIARIA DIA 06.02.13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03426</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02246</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61497762</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 142,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 06/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905292</Id></row>
<row _id="2651"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.529.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REGINALDO QUEIROZ PINTO'</Favorecido><IdFavorecido>8354503</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA IV CNIJMA,EM NOVA VENÚCIA, DIA 28/05/13.PROC.N¦ 62557700</HistoricoDocumento><Documento>2013NE08022</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08022</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62557700</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905293</Id></row>
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<row _id="2685"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.032.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUANDRA DA SILVA SIQUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8364367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES PARA MONITORAMENTO NA REGIONAL NO DIA 18/04. ND 00812.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00732</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00732</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62054015</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA EM FAV OR DA SERVIDORA HUANDRA DA SILVA SIQUEIRA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905351</Id></row>
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<row _id="2703"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>260,7000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.613.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DENISE DE SOUZA PIMENTEL</Favorecido><IdFavorecido>8357381</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 5,5 DIARIAS REF. A COMPLEMENTACAO DE DIRIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 21 A 27/07/13 P/REALIZAR CAPACITACAO EM VIGILANCIA DE ACIDENTES POR ANIMAIS PECONHENTOS, CONFORME PROCESSO 62288210.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11991</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04984</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62288210</CodigoProcesso><Processo>PRA BRASÍLIA, PERÍODO 22 A 26/07/2013 A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905386</Id></row>
<row _id="2704"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>39,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.613.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DENISE DE SOUZA PIMENTEL</Favorecido><IdFavorecido>8357381</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 5,5 DIARIAS REF. A COMPLEMENTACAO DE DIRIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 21 A 27/07/13 P/REALIZAR CAPACITACAO EM VIGILANCIA DE ACIDENTES POR ANIMAIS PECONHENTOS, CONFORME PROCESSO 62288210.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11991</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05448</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62288210</CodigoProcesso><Processo>PRA BRASÍLIA, PERÍODO 22 A 26/07/2013 A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905387</Id></row>
<row _id="2705"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.241.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DE FATIMA BERTOLLO DETTONI</Favorecido><IdFavorecido>8322665</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,5 DIAR. DESTINO  A SANTA MARIA DE JETIBA, DE 15 A 16/JUL/13, P/VISITA DE AVALICAO SITUACIONAL DO MUNICIPIO, PROC.62097229.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11998</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04070</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62097229</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEVA.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2705</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA AMBIENTAL                                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905394</Id></row>
<row _id="2706"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>357,3000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.155.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REGINA CELIA LOBO BOSSANEL</Favorecido><IdFavorecido>8337748</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/PAGTO DE GRATIFICAþÒO A MEMBRO DA JARI/DETRAN/ES POR REUNI§ES   REALIZADAS NO MES DE JUN/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06966</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01325</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61125120</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905396</Id></row>
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<row _id="2710"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>185,2500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.623.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JACQUELINE GOMES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8369266</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM ARTE PARA EDUCADORES  DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO, NOS DIAS 03 A 05.05.2013, EM VITORIA/ES  62197142</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04076</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04962</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62197142</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/AE010/N 24/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905401</Id></row>
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<row _id="2717"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.314.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CYRO FERNANDES PINTO NETO</Favorecido><IdFavorecido>8368562</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA DESPESA DE 1/2 DIARIA REFERNTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA DIA 06/11. ND03186.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02703</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02703</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62144162</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905410</Id></row>
<row _id="2718"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1520,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.362.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ POLETO NETO</Favorecido><IdFavorecido>8338953</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PCD'S N¦ 65.1, 66.5, 66.7 E 67.54/56/58/60/9/11/13/15/31/32-38/98/100/102/104/62-63/65/67/69/75/77/79/81/40/42/44/30/26/111-113/1/3/5/7 DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00227</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00284</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao> VERIFICACAO E FISCALIZACAO    DAS  ATIVIDADES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905422</Id></row>
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<row _id="2720"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.076.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO VINICIUS RODRIGUES BUEQUE</Favorecido><IdFavorecido>8353105</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PCD'S N¦ 68.2, 68.10, 68.12-14, 68.16-18, 68.21-23, 68.26, 68.28, 68.30, 68.32, 68.34 E 68.36-37 DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00230</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00016</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao> VERIFICACAO E FISCALIZACAO    DAS  ATIVIDADES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905426</Id></row>
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<row _id="2729"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.791.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERT URSINI DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSÒO NA COMARCADE MUNIZ FREIRE, IDA 24/10 RETORNO 25/10/13 - PROCESSO 64278654.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03632</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01749</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64278654</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO CONFORME DESIGNAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905444</Id></row>
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<row _id="2734"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.769.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIELE DOS SANTOS MARDONES</Favorecido><IdFavorecido>8366726</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE REALIZAR VISTORIA/FISCALIZAþÒO EM CFC, EM 24 E 25/07/2013,CONF.IS.N¦ 1822,PROC.N¦ 60807415,COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/MUNIC.DO INTERIOR</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07011</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00459</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60807415</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO PARA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905467</Id></row>
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<row _id="2738"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.797.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCILEIA MACHADO VAGO</Favorecido><IdFavorecido>8315004</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO TOTAL DA 2013NL01677 TENDO EM VISTA A DEVOLUCAO TOTAL DE DIARIA (MEIA) EM FUNCAO DA GREVE DA PRODEST.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01766</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00387</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63508648</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VALIDAÇÃO PRESENCIAL DO CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA LUCILÉIA MACHADO VAGO, DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE COLATINA, NO DIA 23/08/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905486</Id></row>
<row _id="2739"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.126.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AUGUSTO SULDINE</Favorecido><IdFavorecido>8369033</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VR LIQUIDACAO REF. 01 DIARIA E MEIA P/SERVIDOR EM VIAGEM AO ESCRITORIO DE C./DE ITAPEMIRIM,NOS DIAS 28 E 29/08/2013, P/APOIO OPERACIONAL E AUTENTICAO   DELIVROS, CONFORME PROCESSO NR. 63552922.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01739</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00393</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63552922</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905501</Id></row>
<row _id="2740"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.741.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JARBAS CAETANO</Favorecido><IdFavorecido>8355381</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VR LIQUIDACAO DE MEIA DIARIA /SERVIDOR EM VIAGEM AOS ESCRITORIO DE COLATINA E LINHARES, EM 28/08/13 , P/ENVIO DE MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO PREVEN-/TIVA EM EQUIP. DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO NR. 63553694.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01742</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00395</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63553694</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905502</Id></row>
<row _id="2741"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.717.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO GONCALVES LANGA</Favorecido><IdFavorecido>8317929</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VR LIQUIDACAO DE MEIA DIARIA P/SERVIDOR EM VIAGEM AOS ESCRITORIOS DE COLATINAE LINHARES EM 28/08/13, PARA MATENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA , CONF. /PROCESSO NR. 63553694.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01743</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00397</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63553694</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905503</Id></row>
<row _id="2742"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.741.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JARBAS CAETANO</Favorecido><IdFavorecido>8355381</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VR LIQUIDACAO DE MEIA DIARIA P/SERVIDOR EM VIAGEM AO ESCRITORIO DE C. DE ITA-/PEMIRM EM 29/08/13, CONFORME PROCESSO  NR. 63553589 P/ LEVAR MATERIAL DE   /CONSUMO E MANUTENÃ+O EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01747</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00398</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63553589</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905506</Id></row>
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<row _id="2744"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.717.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO GONCALVES LANGA</Favorecido><IdFavorecido>8317929</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VR LIQUIDACAO DE MEIA DIARIA /SERVIDOR EM VIAGEM AO ESCRITORIO DE C. DE ITA-/PEMIRIM EM 29/08/13, CONFORME PROCESSO NR. 63553589, P/LEVAR MATERIAL DE CON-SUMO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01748</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00399</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63553589</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905514</Id></row>
<row _id="2745"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.910.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVO LUIZ FERREIRA MACINA</Favorecido><IdFavorecido>8316859</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A ITAPEMIRIM DIAS 09, 16, 23 E  30/08/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02757</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02060</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63302241</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE IVO LUIS FERREIRA MACINA, P/ OS DIAS 09, 16, 23 E 30 DE AGOSTO/2013, COM DESTINO À ITAPEMIRIM/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905533</Id></row>
<row _id="2746"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.638.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DALVA DA SILVA TORRES</Favorecido><IdFavorecido>8327920</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 29/30 E 31/10/2013, CONF. IS. 2530/13 E PROC. 60580852, COM SAIDA DE VIT¾RIA P/SAO MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10428</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00020</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905534</Id></row>
<row _id="2747"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.153.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THAIS PITTOL VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8329711</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 29/30 E 31/10/2013, CONF. IS. 2530/13 E PROC. 60580852, COM SAIDA DE VIT¾RIA P/SAO MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10428</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00100</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905535</Id></row>
<row _id="2748"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.810.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDERLEIA NIPPES</Favorecido><IdFavorecido>8320399</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 29/30 E 31/10/2013, CONF. IS. 2530/13 E PROC. 60580852, COM SAIDA DE VIT¾RIA P/SAO MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10428</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905536</Id></row>
<row _id="2749"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.633.516-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIANA ESTER MEIRELES</Favorecido><IdFavorecido>8345665</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 31/10/2013, CONF. IS. 2531/13 E PROC. 60580852, COM SAIDA DE VIT¾RIA P/ARACRUZ</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10429</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00030</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905537</Id></row>
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<row _id="2766"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>238,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.741.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JARBAS CAETANO</Favorecido><IdFavorecido>8355381</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DIAS 16/12/13 A 17/12/13, P/ O SERVIDOR JARBAS CAETANO, COM OBJETIVO DE LEVAR O PROCURADOR PARA AUDIENCIA DE ACAOORDINARIA, PROCESSO NR. 64504018.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02406</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00529</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64504018</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905556</Id></row>
<row _id="2767"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>238,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.423.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IURI ALEKSEY BANHOS MAMARI</Favorecido><IdFavorecido>8365216</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. A UMA DIARIA E MEIA, DIAS 16/12/13 A 17/12/13, P/ O SERVIDOR IURI A. BANHOS MAMARI, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE ACAO ORDINARIA NA QUAL A JUCEES FIGURA COMO RE, PROCESSO NR. 64504108.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02409</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00532</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64504018</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905558</Id></row>
<row _id="2768"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.584.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IDALINA MARA NEVES CASSARO</Favorecido><IdFavorecido>8334678</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO TOTAL DA 2013NL02315 VISTO QUE A SERVIDORA NAO COMPARECEU A REUNIAO NA SEDE DA JUCEES, DIA 12/11/13, PROCESSO NR. 64406130</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02410</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00503</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64406130</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905559</Id></row>
<row _id="2769"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.741.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JARBAS CAETANO</Favorecido><IdFavorecido>8355381</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR LIQUIDACAO REF. DESPESAS C/MEIA DIARIA P/SERVIDOR LEVAR 02 SERVIDORES /P/PARTICIPAR REUNI+O   C/CONTABILISTAS SOBRE REGIN - EM VENDA NOVA DO   IMI-/GRANTE EM 11/12/2013, CONFORME PROCESSO NR. 64504646.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02419</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00534</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64504646</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905564</Id></row>
<row _id="2770"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.255.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DULCINO BENTO ZUCATELLI</Favorecido><IdFavorecido>8354165</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02077</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02166</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905565</Id></row>
<row _id="2771"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.826.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLA MELLO EINSFELD</Favorecido><IdFavorecido>8368936</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02077</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02165</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2390</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905566</Id></row>
<row _id="2772"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.624.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOMAR LUIZ ROVESI</Favorecido><IdFavorecido>8316047</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02077</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02176</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>571</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>3394</CodigoAcao><Acao> GERACAO/ADAPTACAO DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905567</Id></row>
<row _id="2773"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.034.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ROBERTO DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8369224</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02077</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02167</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2390</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905568</Id></row>
<row _id="2774"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>3384,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.153.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WESLEI NUNES REIS</Favorecido><IdFavorecido>8352096</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 15 DIARIAS VITORIA X FORTALEZA (CE) PARA CURSO DE APERFEIþOAMENTO DE OFICIAS DE 15/03 A 21/09 , JUN/13</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00233</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00038</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60838884</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM CURSOS A SER PAGA AO BOMBEIRO MILITAR QUE FOR SELECIONADO PARA PARTICIPAR DE CURSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS 
QUE CONTRIBUIREM PARA CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO .</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905569</Id></row>
<row _id="2775"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.654.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDERSON JACOBSEN</Favorecido><IdFavorecido>8316957</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. EMPENHO DE 0,5 DIARIA DE COLATINA X PANCAS, VISTORIA, DIA 29/04 DE 2013 SEGUNDO C.I 131 MAIO/13</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00693</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00470</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2760</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905571</Id></row>
<row _id="2776"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.673.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GOERING VITAL LAGE BOTELHO</Favorecido><IdFavorecido>8333648</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2,0 DIARIAS AO  MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA,ACOMPANHAR MONTAGEM DE ESTRUTU-RA P/SOLENIDADE DE ENTREGA DE MAQUINAS.PERIODO 28/02 A 01/03/13.             SOLIC.0120/13. PROC.61412023.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00692</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00440</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61412023</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$190,00 PERÍODO 28/02-02/03/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905575</Id></row>
<row _id="2777"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.686.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DECIMAR SCHULTZ</Favorecido><IdFavorecido>8332575</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA AO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA,REUNIAO C/REPRESENTANTES DA ESTA-CAO AGRIECO/FUNDACAO FE_E ALEGRIA,PARTICIPACAO EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA VIDA NO CAMPO.PERIODO 01/03/13.SOLIC.0124/13.PROC.61412600.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00693</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00441</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61412600</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$47,50 PERÍODO 01/03/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905576</Id></row>
<row _id="2778"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.227.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CELIA KIEFER</Favorecido><IdFavorecido>8358449</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA AO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA,P/SOLENIDADE DE ENTREGA DE UM MI-CRO TRATOR P/ENTIDADE__FE E ALEGRIA.PERIODO 01/03/13.SOLIC.0123/13.          PROC.61423980.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00696</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00442</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61423980</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$47,50, PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UM MICRO TRATOR PARA A ENTIDADE FÉ E ALEGRIA NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905580</Id></row>
<row _id="2779"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.739.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUDSON CONSTANTINO PONTES</Favorecido><IdFavorecido>8367879</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIAS 06 E 08/08/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02759</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02063</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63336251</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE HUDSON CONSTANTINO PONTES, P/ OS DIAS 06 E 08/08/2013, COM DESTINO À ARACRUZ-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905595</Id></row>
<row _id="2780"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.050.646-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRA MARIA DA SILVA MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8323177</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02352</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02521</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905604</Id></row>
<row _id="2781"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.651.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON MARTINS PILON</Favorecido><IdFavorecido>8363388</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARTE DA 2013NL02021/02087/02231/02239/02292/02471/02488/02501 EM VIRTUDE DA DEVOLUÃAO DE DIARIAS NAO UTILZADAS, E BAIXA DE PRESTAÃOES  DE  CONTASDIARIAS REF.A 2013OB03236/03491/03631/03878/03961, TODAS ANALISADAS APROVADAS</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02827</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02740</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905605</Id></row>
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<row _id="2788"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.344.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HENRIQUE DELBONI FARDIN</Favorecido><IdFavorecido>8357925</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A VILA PAVAO, MONTANHA,PINHEIROSS. MATEUS E ARACRUZ DE 07 A 09/08/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02760</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02064</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63340976</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE HENRIQUE DELBONI FARDIN, P/ OS DIAS 07, 08 E 09/08/2013, COM DESTINO À VILA PAVÃO, MONTANHA, PINHEIROS, SÃO MATEUS E ARACRUZ-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905612</Id></row>
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<row _id="2790"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.369.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE HENRIQUE V. G. DA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8333411</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11 E 12/11/2013, CONF. IS. 2765/13 E PROC. 60614471, COM SAÝDA DE GUACUI P/IUNA E MUNIZ FREIRE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10999</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00143</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614471</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN GUAÇUI REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905614</Id></row>
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<row _id="2797"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-145,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.438.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCI0 LIVIO FROES DE CASTRO</Favorecido><IdFavorecido>8333367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARTE DA 2013NL02021/02087/02231/02239/02292/02471/02488/02501 EM VIRTUDE DA DEVOLUÃAO DE DIARIAS NAO UTILZADAS, E BAIXA DE PRESTAÃOES  DE  CONTASDIARIAS REF.A 2013OB03236/03491/03631/03878/03961, TODAS ANALISADAS APROVADAS</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02827</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02468</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>114</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</Programa><CodigoAcao>6392</CodigoAcao><Acao> GESTAO DA PESQUISA  E DA ASSISTENCIA  TECNICA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905630</Id></row>
<row _id="2798"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.847.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS EDUARDO PACIFICO LUIZ</Favorecido><IdFavorecido>8357196</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE VISITA TÚCNICA NOS PAVS E CIRETRANS, EM 13/11/2013, CONF.IS.2850,PROC 63190630,DE VIT¾RIA P/ALEGRE, CASTELO E VARGEM ALTA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11137</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00175</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60736232</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARTA COBRIR DESPESAS COM VIAJENS NA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905644</Id></row>
<row _id="2799"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.127.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVAN LAUER</Favorecido><IdFavorecido>8366002</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO, EM 13/11/2013, CONF.IS.2851, PROC 64459101,DE NOVA VENECIA P/VITORIA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11138</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03322</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64459101</CodigoProcesso><Processo>DESIGNAR QUE O FUNCIONARIO IVAN LAUER SE DESLOCAR DE NOVA VENÉCIA COM DESTINO A VITÓRIA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905645</Id></row>
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<row _id="2802"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.856.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TANIA MARIA BARCELOS COMERIO</Favorecido><IdFavorecido>8328135</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DO DIA DO SUPERINTENDENTE NA SEDU NO DIA 28/02/2013.PROC. N¦ 61390232</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01175</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01300</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61390232</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/AE07 03/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905649</Id></row>
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<row _id="2809"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.785.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIANE DE MELO MAIA</Favorecido><IdFavorecido>8361234</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUDAÃAO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2013/JPP REDE PUBLICA ESTADUAL E DA REDE MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE- APRESENTAÃAO DA DIRETORA NA ESCOLA CANDIDA POVOADIA 01/02/13. GUAÃUI/MUNIZ FREIRE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01176</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01302</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61115762</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905658</Id></row>
<row _id="2810"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.597.646-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLAUCIA ANGELICA PRAXEDES DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8332724</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARTE DA 2013NL01670/01748/01754/01767/01905/02002/02021/02033 EM VIRTUDE DA DEVOLUþAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, E BAIXA DE PRESTAþOES DE  CONTASDIARIAS REFERENTE A 2013OB03134/03135 DE ABRAAO VERDIN/ROSANA BOREL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02270</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02019</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905661</Id></row>
<row _id="2811"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.423.446-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO MIRANDA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8317203</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARTE DA 2013NL01670/01748/01754/01767/01905/02002/02021/02033 EM VIRTUDE DA DEVOLUþAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, E BAIXA DE PRESTAþOES DE  CONTASDIARIAS REFERENTE A 2013OB03134/03135 DE ABRAAO VERDIN/ROSANA BOREL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02270</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02139</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905662</Id></row>
<row _id="2812"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.584.328-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO MELLA DE GODOI</Favorecido><IdFavorecido>8359909</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO PROGRAMA RENOVA SUL CONILON, EM C ITAPEMIRIM, DIAS 23 E 24/07.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02272</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02428</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905663</Id></row>
<row _id="2813"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.925.838-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL DE FIGUEIREDO TOLEDO</Favorecido><IdFavorecido>8348050</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS REALIZAR SERV.DO SETOR DE ECF EM M.FREIRE,B.DE SAO FRANCISCO DIA 12,13/06/13 RODRIGO, RENATO,DANIEL,ALUISIO,MARCOS SUFIS-S REFEITA  TENDO EM VISTA PROBLEMAD NO SIAFEM.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02116</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01376</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62250809</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JUNHO/2013 - SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905670</Id></row>
<row _id="2814"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.889.206-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS AFONSO FIGUEIRA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8334785</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS REALIZAR SERV.DO SETOR DE ECF EM M.FREIRE,B.DE SAO FRANCISCO DIA 12,13/06/13 RODRIGO, RENATO,DANIEL,ALUISIO,MARCOS SUFIS-S REFEITA  TENDO EM VISTA PROBLEMAD NO SIAFEM.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02116</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01378</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>622500809</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905671</Id></row>
<row _id="2815"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.062.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>INACELIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8325348</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUDAÃAO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2013/JPP REDE PUBLICA ESTADUAL E DA REDE MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE- APRESENTAÃAO DA DIRETORA NA ESCOLA CANDIDA POVOADIA 01/02/13. GUAÃUI/MUNIZ FREIRE</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01176</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01304</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61115762</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905672</Id></row>
<row _id="2816"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.907.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO ROVETTA PASSAMANI</Favorecido><IdFavorecido>8343426</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS REALIZAR SERV.DO SETOR DE ECF EM M.FREIRE,B.DE SAO FRANCISCO DIA 12,13/06/13 RODRIGO, RENATO,DANIEL,ALUISIO,MARCOS SUFIS-S REFEITA  TENDO EM VISTA PROBLEMAD NO SIAFEM.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02116</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01375</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62250809</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JUNHO/2013 - SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905687</Id></row>
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<row _id="2818"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.621.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MIRIAM EVANGELISTA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8333104</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE FORMACAO DE DISSEMINADORES EM EDUCACAO TRIBUTARIA, EM PANCAS, DIAS 17 A 19/06/2013. SEFAZ. PROCESSO     62250710.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02120</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01379</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62250710</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS MÊS DE JUNHO/2013 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905690</Id></row>
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<row _id="2829"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1762,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.569.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AHLAN PIMENTEL GUARNIER</Favorecido><IdFavorecido>8363898</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 6,5 DIARIAS + 20% - VITORIA X SAO PAULO - PERIODO DE 08/12 A 14/12 - CONFORME CI 174/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00965</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00654</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905715</Id></row>
<row _id="2830"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.752.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIELE MARCHESI OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8362477</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A ANCHIETA, DIA 26/04/13, PARA FISCALIZA-CAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE CORPO DE BOMBEIROS EM ANCHIETA. PROC. 60791020.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01234</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00013</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60791020</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905722</Id></row>
<row _id="2831"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.267.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALTAIR BREDA</Favorecido><IdFavorecido>8348546</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A ANCHIETA, DIA 26/04, SAIDA AS 8HS E RETORNO AS 17:30HS, CONDUZINDO A SERVIDORA DANIELE MARCHESI P/ FISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE PADRAO DO CORPO DE BOMBEIROS. 60841842.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01235</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00040</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60841842</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2520</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905723</Id></row>
<row _id="2832"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>392,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.479.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIO SALGADO CINTRA GIL</Favorecido><IdFavorecido>8337011</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESP. C/ 3,5 DIARIAS P/ FISCALIZAR E REALIZAR OS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 A 10/08/2013 NO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES. CONF. AUT. DO SR. SECRETARIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01525</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01525</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63248867</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO, REALIZAR A FASE FINAL ESTADUAL INFANTIL, DAS MODALIDADES DE, FUTSAL E BASQUETEBOL DOS REFERIDOS JOGOS NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESPORTO COMUNITÁRIO</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2596</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZER                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905730</Id></row>
<row _id="2833"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>392,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.037.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO PEREIRA PESSANHA</Favorecido><IdFavorecido>8353766</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESP. C/ 3,5 DIARIAS P/ FISCALIZAR E REALIZAR OS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 A 10/08/2013 NO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES. CONF. AUT. DO SR. SECRETARIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01526</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01526</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63248867</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO, REALIZAR A FASE FINAL ESTADUAL INFANTIL, DAS MODALIDADES DE, FUTSAL E BASQUETEBOL DOS REFERIDOS JOGOS NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESPORTO COMUNITÁRIO</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2596</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZER                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905731</Id></row>
<row _id="2834"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.752.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE VICENTE DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8364136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A B.S. FRANCISCO, DIA 24/04, CONDUZINDO O DIRETOR DE OBRAS, LUIZ CARLOS CASSOTTI, P/ FISCALIZAR A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM JOAO XXIII. PROC. 60842032.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01243</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00138</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60842032</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2520</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905739</Id></row>
<row _id="2835"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.059.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANANIAS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8319727</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM, DIA 30/04, SAIDAAS 8HS E RETORNO AS 17:30HS, CONDUZINDO O SERVIDOR ALEXANDRE BERMUDES, P/ FISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. PROC. 60841931.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01244</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60841931</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2520</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905740</Id></row>
<row _id="2836"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.533.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTINA L·CIA DE SOUZA CURTY</Favorecido><IdFavorecido>8339120</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA SOBRE O ATLAS HISTORICO GEOGRA-FICO DO ES. INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, EM VITORIA. DIA 29/10/2013. EM VITORIA. PROC.N¦64250890.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL16761</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18668</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64250890</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 64/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905750</Id></row>
<row _id="2837"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.337.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAQUELINE OLIOSI</Favorecido><IdFavorecido>8324448</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA SOBRE O ATLAS HISTORICO GEOGRA-FICO DO ES. INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, EM VITORIA. DIA 29/10/2013. EM VITORIA. PROC.N¦64250890.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL16761</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18662</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64250890</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 64/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905751</Id></row>
<row _id="2838"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.256.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VERUSKA PAZITO VENTURA</Favorecido><IdFavorecido>8364807</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA SOBRE O ATLAS HISTORICO GEOGRA-FICO DO ES. INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES, EM VITORIA. DIA 29/10/2013. EM VITORIA. PROC.N¦64250890.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL16761</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18665</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64250890</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 64/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905752</Id></row>
<row _id="2839"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.859.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSANGELA STACUL</Favorecido><IdFavorecido>8315635</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ACOMPANHAR PROF. E ALUNOS NA APRESENTAþÒO DOS PROJETOS DA AþÒO DAS ESCOLAS NA IV CONFERÛNCIA EST. INFANTO-JUVENIL, EM VIT¾RIA DIA 31/10/13 PROC 64386961</HistoricoDocumento><Documento>2013NL16762</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18666</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64386961</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE ROBERTA TADDEI MOREIRA MATHIELO E MARIA DAVINA PANDOLFI MARQUES (REP/AE011/N 74/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905753</Id></row>
<row _id="2840"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>509,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.859.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSANGELA STACUL</Favorecido><IdFavorecido>8315635</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DO V SIMP¾SIO NAC. DE CULTURA CORPORAL E POVOS INDÝGENAS, EM VIT¾RIA DE 09/10 A 12/10/13 PROC 64028313</HistoricoDocumento><Documento>2013NL16767</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18673</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>985944781</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905758</Id></row>
<row _id="2841"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.602.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IRANI FRANCISCHETTO FRIGERIO</Favorecido><IdFavorecido>8342563</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VISITAS ÓS ESCOLAS P/ INVENTßRIO E LEVANTAMENTOS DE UTENSÝLIOS DAS COZINHAS TERCEIRIZADAS, EM PINHEIROS DIA 18/10/13</HistoricoDocumento><Documento>2013NL16792</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE18693</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64255760</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905769</Id></row>
<row _id="2842"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.388.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CHRISTIANE WIGNERON GIMENES</Favorecido><IdFavorecido>8349723</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF.  1/2  DIARIAPARA REALIZAR VISITAS TECNICA E CONTATOS  ADMINIS-TRATIVOS NOS   MUNICIPAISDE ITAGUACU E ITARANA, NODIA 2/12/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01623</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01623</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64647897</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICIPIO DE ITAGUAÇU NO DIA 02/12/2013 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905783</Id></row>
<row _id="2843"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>338,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.207.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS FRANKLIN SOSSAI</Favorecido><IdFavorecido>8328248</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIARIA E MEIA + TRANS PORTE URBANO EM VIAGEM A SAO PAULO, DE 11 A 12.03 PARA PARTICIPAR, COMO O- RADOR, DA 4¬ CONFERENCIA ANUAL PAGAMENTO POR SER VICOS AMBIENTAIS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00045</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00045</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61217883</CodigoProcesso><Processo>PARA SAO PAULO/SP, DIA 11/03 A 12/03/13, PART. DE ORADO NO PAINEL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905790</Id></row>
<row _id="2844"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>156,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.989.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICIA GOMES SALOMAO</Favorecido><IdFavorecido>8361315</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM MEIA DIARIA + TRANSPORTE URBANO, DIA 12.03, EM VI AGEM A SAO PAULO P/ PAR- TICIPAR DA 4¬  CONFEREN- CIA ANUAL PAGAMENTO POR SERVICOS AMBIENTAIS-PSA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00046</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00046</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61353477</CodigoProcesso><Processo>PARA SAO PAULO/SP ,DIA 12/03/2013, PART. DA 4 CONFERENCIA ANUAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMB. PSA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905791</Id></row>
<row _id="2845"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>237,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.382.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCELIO PIETRALONGA LOVATTI</Favorecido><IdFavorecido>8352646</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIARIAS E MEIA EM VIA GEM A LINHARES, DE 25  A 27.02 PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA REFLORESTAR.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00047</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00047</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61336548</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905792</Id></row>
<row _id="2846"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>237,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.702.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO ELIAS CAMPOS JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8324182</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIARIAS E MEIA EM VIA GEM A SOORETAMA, DE 25 A 27.02 PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA REFLORESTAR.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00048</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00048</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61354635</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905793</Id></row>
<row _id="2847"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2732,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.715.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDETE VARGAS MOTTA</Favorecido><IdFavorecido>8318965</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00052</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00052</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61133817</CodigoProcesso><Processo>ENC PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905796</Id></row>
<row _id="2848"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.925.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO LIMA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8357540</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE FAZER FISCALIZAþÒO/VISTORIA EM CFC, EM 10 E 11/07/2013,CONF. IS. N¦ 1547/2013, PROC.N¦60807415, DE VIT¾RIA P/A.CHAVES,ICONHA,CACHOEIRO,APIACA B.J.NORTE,PIUMA E S.J.CALþA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05945</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00092</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905798</Id></row>
<row _id="2849"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.504.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIA DAS GRACAS CALLEGARI DEZAN</Favorecido><IdFavorecido>8323011</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE FAZER FISCALIZAþÒO/VISTORIA EM CFC, EM 10 E 11/07/2013,CONF. IS. N¦ 1547/2013, PROC.N¦60807415, DE VIT¾RIA P/A.CHAVES,ICONHA,CACHOEIRO,APIACA B.J.NORTE,PIUMA E S.J.CALþA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05945</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00058</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905799</Id></row>
<row _id="2850"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.793.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEUSA MARIA FIORIO DE JESUS MACEDO</Favorecido><IdFavorecido>8366946</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL14761, TENDO EM VISTA A NÒO REALIZACAO DA VIAGEM PROC.64579468.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL17398</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE17274</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64579468</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE MARIANA CAMPANHA DA SILVA E DEUSA FIORIO DE JESUS MACEDO (REP/GEJUD/N 146/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905810</Id></row>
<row _id="2851"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.255.370-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEX NUNES CASTILHOS</Favorecido><IdFavorecido>8324911</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RE.  1/2 DIARIAS APRESENTACAO JUNTO A OFES NA REALIZACAO NA SERIE ESPIRITO SANTO CONCERTOS ITINERANTES, NA CIDADE DE PEDRO CANARIO, DIA 16/05/ 2013, PROCESSO 62385607.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01132</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00643</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62385607</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO NO DIA 16/05/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905817</Id></row>
<row _id="2852"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.280.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VERA LUCIAA SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8363319</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL14782, TENDO EM VISTA A NÒO REALIZACAO DA VIAGEM PROC.64591336.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL17363</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE17309</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64591336</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE ESTER MARQUES E VERA LUCIA SOARES (REP/GEJUD/N 148/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905833</Id></row>
<row _id="2853"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.529.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REGINALDO QUEIROZ PINTO'</Favorecido><IdFavorecido>8354503</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI+O NA SRE NOVA VENECIA - DIA DO DIRETOR EM NOVA VENECIA/ES DIA 08/11/2013 - PROCESSO N¦ 64370453.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL17378</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE19026</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64370453</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905835</Id></row>
<row _id="2854"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.397.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA NAZARE RIBON SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8354811</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI+O NA SRE NOVA VENECIA - DIA DO DIRETOR EM NOVA VENECIA/ES DIA 08/11/2013 - PROCESSO N¦ 64370453.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL17378</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE19025</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64370453</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905836</Id></row>
<row _id="2855"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>509,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.003.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SONIA MILANEZ GRECHI</Favorecido><IdFavorecido>8362046</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÃAO CONTINUADA NO PACTO NACIONALPELA ALFABETIZAÃAO NA IDADE CERTA - PNAIC, NOS DIAS 18 A 21/09/2013 EM VITO- RIA/ES - 63778726.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL17383</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE19029</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63778726</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 58/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905840</Id></row>
<row _id="2856"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.909.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON BRESCIANI RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8354291</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 03 E 1/2 (TRES E MEIA)DIARIAS,P/OS MUNIC.DE M.FLORIANO.CACH. DEITAP.E S.R.DO CANAA,DE 14 A 18 DE MARCO DE 2013,C/OBJ.DE PART.DE ASS.DE O.SERVICOS E ENT.DE EQ.AGRICOLAS.PC.61648922.RQ.144/151/164.REF.(MAR/2013).</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00545</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00273</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61648922</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 950,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO POR ESTIMATIVA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905858</Id></row>
<row _id="2857"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.443.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELIO KLINGER DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8357278</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE 01(UMA) DIARIA, REF. A VIAGEM PARA MARECHAL FLORIANO(14/03) E  CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM(15/03), REQUIS. 173 E 174, OBJ. FAZER A LOCAÃ+O DAS  SOLENIDADES DO GOVERNO, ACRESC. 50%-DECRETO 1930-R, PROCESSO 61165158.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00548</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00151</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61165158</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 2.137,50</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO POR ESTIMATIVA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905859</Id></row>
<row _id="2858"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.098.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO</Favorecido><IdFavorecido>8341168</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE 02(DUAS) DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM P/ S+O ROQUE DO CANA+, NO PERIODO DE 16 A 18/03, REQUISIÃ+O N¦ 163, OBJETIVANDO DIVULGAR E AUXILIAR NA PREPARAÃ+O DE SOLENIDADES DO GOVERNO, CONFORME PROCESSO 60706236.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00549</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00011</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60706236</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR R$ 1.425,00 - VIAGEM DURANTE MES DE JANEIRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905860</Id></row>
<row _id="2859"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>247,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.118.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALTER RODRIGUES DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8355911</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIA, REF. A VIAGEM P/ S+O ROQUE DO CANA+, NO PERIODO DE 17 A 18/03, REQUIS. 165, OBJ. PREPARAR E PARTICIPAR DE SOLE-NIDADE DO GOVERNO, ACRESC. 50%-DECRETO 1930-R, CONFORME PROCESSO 61152986.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00552</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00274</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61152986</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 2.475,00 PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 DIARIAS P/ VIAGENS AO INTERIOR NO MES DE FEVEREIRO /2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905862</Id></row>
<row _id="2860"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>247,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.118.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALTER RODRIGUES DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8355911</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIA, REF. A VIAGEM P/ S+O DOMINGOS DO  NORTE, NO PERIODO DE 19 A 20/03, REQUIS. 169, OBJ. PREPARAR E PARTICIPAR DE  SOLENIDADE DO GOVERNO, ACRESC. 50%-DECRETO 1930-R, PROCESSO 61152986.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00553</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00274</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61152986</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 2.475,00 PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 DIARIAS P/ VIAGENS AO INTERIOR NO MES DE FEVEREIRO /2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905863</Id></row>
<row _id="2861"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>213,7500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.490.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAVI DIAS DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8320676</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIARIA,P/O MUNICIPIO DE S.MATEUS, NOS DIAS15 E 16 DE MAIO DE 2013,CONDUZINDO P/ A EQ.DO CERIMONIAL,CONF.PROC.61854107 EREQ.384.MES DE REF.(MAIO/2013).</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01126</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00304</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61854107</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 2.137,50 REFERENTE A REALIZAÇÕES DE VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905866</Id></row>
<row _id="2862"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>213,7500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.361.348-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALBERTO MAZONI JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8323876</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA REQUISICAO N¦ 399 DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA EM VIAGEM AO  INTERIRO DO ESTADO DIAS 17 E 17, CONDZINDO O SUBSECRETARIA DE ARTIC. E MOBILZACAO COM OS MUNIC., EM SOLENIDADE DO GOVERNO, CONFORME PROC. 61854786</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01127</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00312</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61854786</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 2.137,50 DIÁRIAS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/13.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905867</Id></row>
<row _id="2863"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>213,7500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.443.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELIO KLINGER DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8357278</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM P/ S+O MATEUS, NO PERIODO DE 15 A 16/05, REQUIS. 388, OBJ. FAZER A LOCUÃ+O DAS SOLENIDADES  DO GOVERNO, ACRESC. 50%-DECRETO 1930-R, CONFORME PROCESSO 61862185.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01128</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00315</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61862185</CodigoProcesso><Processo>MENSAL REF 2.137,50 REF A VIAGENS DURANTE MES DE ABRIL/2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905868</Id></row>
<row _id="2864"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>213,7500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.664.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REINALDO ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8329019</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIARIA, REFERENTE A VIAGEM P/ COLATINA, NOPERIODO DE 15 A 16/05, REQUIS. 391, OBJ. CONDUZIR A GERENTE DO CERIMONIAL EM SOLENIDADES DO GOVERNO,  ACRESC. 50%-DECRETO 1930-R, PROCESSO 61861545.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01129</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00299</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61861545</CodigoProcesso><Processo>MENSAL R$ 2.137,50 REF A VIAGENS DURANTE MES DE ABRIL/2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905869</Id></row>
<row _id="2865"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.744.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA CAMPANHA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8369036</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL14761, TENDO EM VISTA A NÒO REALIZACAO DA VIAGEM PROC.64579468.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL17391</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE17273</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64579468</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE MARIANA CAMPANHA DA SILVA E DEUSA FIORIO DE JESUS MACEDO (REP/GEJUD/N 146/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905879</Id></row>
<row _id="2866"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.268.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIONE MARIA BENDINELLI DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8352091</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DI-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNI+O DAS AÃOES DA EDUCAÃ+O INTEGRAL NA SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DIA 11/11/2013 - PROCESSO N¦ 64426424.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL17410</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE19037</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64426424</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 41/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905881</Id></row>
<row _id="2867"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOANA DE FATIMA BORGES PEDROSA</Favorecido><IdFavorecido>8329767</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DI-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNI+O DAS AÃOES DA EDUCAÃ+O INTEGRAL NA SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DIA 11/11/2013 - PROCESSO N¦ 64426424.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL17410</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE19034</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64426424</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 41/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905882</Id></row>
<row _id="2868"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.826-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LIGIA LOBO AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8334334</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DI-RIA PARA PARTICIPAR DA REUNI+O DAS AÃOES DA EDUCAÃ+O INTEGRAL NA SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DIA 11/11/2013 - PROCESSO N¦ 64426424.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL17410</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE19033</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64426424</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 41/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905883</Id></row>
<row _id="2869"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1008,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.818.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAMON MOULIN PERMANHANE</Favorecido><IdFavorecido>8354229</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: LINHARES E OUTRAS LOCALIDADES - DE 15/07/2013 A 26/07/2013 - OBJETIVO: REALIZAÃ+O DE TRABALHOS TOPOGRAFICOS  PROC: 61039810</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03661</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02130</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61039810</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 855,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905907</Id></row>
<row _id="2870"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.214.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KASSIO CARNEIRO NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8368653</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: ALEGRE - EM 16/07/2013 - OBJETIVO: REUNIAO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.  PROC: 63066238</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03662</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63066238</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 56,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905908</Id></row>
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<row _id="2872"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.215.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALBERTO LORETTI</Favorecido><IdFavorecido>8336360</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 0,5 DIARIAS DE SAO MATEUS X PEDRO CANARIO, VISTORIA, DIA 28/06 DE 2013 C.I 218 JUNHO/13</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01269</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00851</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2760</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905910</Id></row>
<row _id="2873"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.713.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANO ALVES GAMA</Favorecido><IdFavorecido>8354735</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 1,0 DIARIAS DE CACHOEIRO X VITORIA, BUSCA DE MATE., DIA 18/06 DE 2013 C.I 027/028 JUNHO/13</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01270</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00852</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2760</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905911</Id></row>
<row _id="2874"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.855.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOÒO CAMILO COSTALONGA FASSARELLA</Favorecido><IdFavorecido>8357439</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 0,5 DIARIAS DE CACHOEIRO X VITORIA, BUSCA DE MATE., DIA 27/06 DE 2013 C.I    /028 JUNHO/13</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01271</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00853</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2760</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905912</Id></row>
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<row _id="2876"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.713.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANO ALVES GAMA</Favorecido><IdFavorecido>8354735</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR ERRADO</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01273</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00852</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2760</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905914</Id></row>
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<row _id="2878"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.462.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO DALCOLMO TONONI</Favorecido><IdFavorecido>8333133</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIAS P/ARACRUZ,VILA VALERIO,MARILANDIA E JOAO NEIVA,PRODUZIR MATERI-AL JORNALISTICO E FOTOG. ENTREGA DE EQUIP.P/A COO-PERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DA REGIAO DE A-RACRUZ E OUTROS.         PERIODO 03 A 04/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02207</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02207</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64053881</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$168,00 PERÍODO 03,04/10/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905917</Id></row>
<row _id="2879"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>76,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.661.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORGE ALBERTO GONCALVES DA ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8325209</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: PANCAS E ALTO RIO NOVO - EM 30/07/2013 - OBJETIVO: REEMBOLSO DE DIARIAS CONFORME INCISO II DO ARTIGO 17 DO DECRETO N¦3328-R DE 17/06/2013.  PROC: 61131199</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04005</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02317</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61131199</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 1.187,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905918</Id></row>
<row _id="2880"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>655,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.552.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDNA MODESTO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8367642</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DO PROJETO A COR DA CULTURA,EM VIT¾RIA,DE 29/07 A 02/08/13.PROC.N¦ 63835240</HistoricoDocumento><Documento>2013NE14130</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14130</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63835240</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SRESM/N 142/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905936</Id></row>
<row _id="2881"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.617.396-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DE FßTIMA FERREIRA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8317612</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR  DA OFICINA DE APROPRIACAODE REUSLTADOS DO PAEBES  2012 PARA PROFESSORES NO DIA 05.06.2013 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013NE14131</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62599810</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEPLA/N 17/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905937</Id></row>
<row _id="2882"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.932.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA VARGAS DE FIGUEIREDO RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8335078</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR  DE OFICINA DE APROPRIACAODE RESULTADOS DO PAEBES  2012 PARA PROFESSORES NO DIA 05.06.2013 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013NE14132</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14132</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62599810</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEPLA/N 17/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905938</Id></row>
<row _id="2883"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>448,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.671.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LORENA SPERANDIO BRONZON</Favorecido><IdFavorecido>8336752</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: ANCHIETA E OUTRAS LOCALIDADES - DE 06/08/2013 A 16/08/2013 - OBJETIVO: REALIZAÃAO DE VISITAS TECNICAS E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E CONVENIO.  PROC: 61645702</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04006</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02318</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61645702</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 285,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905946</Id></row>
<row _id="2884"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.535.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CAROLINA DADALTO BORGO</Favorecido><IdFavorecido>8353552</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: COLATINA - EM 08/08/2013 - OBJETIVO: PARTICIPAR EM CAPACITACAO SOBRE O MORMO.  PROC: 61109738</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04007</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02319</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61109738</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 541,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905947</Id></row>
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<row _id="2886"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.886.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIO JOSE DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8314764</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM VIAGEM A MANTENOPOLIS,NO DIA 16/07.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02297</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02297</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905955</Id></row>
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<row _id="2888"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.820.408-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICIA ESTEVAM JACOMO</Favorecido><IdFavorecido>8360144</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM VIAGEM A CO-LATINA,DIA 17/07-REUNIÒO POLO DE MANGA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02299</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02299</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905957</Id></row>
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<row _id="2894"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.903.082-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ITAMAR ALVINO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8320757</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO COM DIARIAS PARA CAPACITACAO REFLORESTAR, EM D MARTINS, DIA 17/07.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02305</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02305</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339905984</Id></row>
<row _id="2895"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.456.596-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO BIJOS DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8357015</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. 3 E 1/2 DIARIA, FISCALIZAR CFC,DE 19/11/2013 A 22/11/2013, CONF. IS. 2870/13, VIX PARA DIVERSOS MUNICIPIOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB14192</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00188</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60807415</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO PARA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906013</Id></row>
<row _id="2896"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.303.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDECI NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8358585</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IMPORTANCIA PRA COBRIR   DESPESA COM DUAS DIARIAS E MEIA DO SERV.EM VIAGEM BARRA DE SAO FRANCISCO,  AGUA DOCE DO NORTE,ECOPO-RANGA/ES DIA 26 A 28/06.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01745</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01745</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62845144</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE ANTONIO C DE ASSIS, WALTER M RIBEIRO, OSMAR B DA SILVA E VALDECI NUNES PARA O PERIODO 26 À 28/06/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906039</Id></row>
<row _id="2897"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.069.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS</Favorecido><IdFavorecido>8343563</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IMPORTANCIA PRA COBRIR   DESPESA COM DUAS DIARIAS E MEIA DO SERV.EM VIAGEM PANCAS,ALTO RIO NOVO,MAN-TENOPOLIS/ES DIA 26 A 28/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01746</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01746</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62844466</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE CARLOS J DE O MATOS, FERNANDO CRUZ, JOAO C DA SILVA E RAIMUNDO F DA SILVA PARA O PERIODO DE 26 À 28/06/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906040</Id></row>
<row _id="2898"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.857.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO DA CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8321988</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IMPORTANCIA PRA COBRIR   DESPESA COM DUAS DIARIAS E MEIA DO SERV.EM VIAGEM A PANCAS,ALTO RIO NOVO,  MANTENOPOLIS/ES DIA 26 A 28/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01747</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01747</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62844466</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE CARLOS J DE O MATOS, FERNANDO CRUZ, JOAO C DA SILVA E RAIMUNDO F DA SILVA PARA O PERIODO DE 26 À 28/06/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906041</Id></row>
<row _id="2899"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.494.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO CARLOS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8339676</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IMPORTANCIA PRA COBRIR   DESPESA COM DUAS DIARIAS E MEIA DO SERV.EM VIAGEM PANCAS,ALTO RIO NOVO,MAN-TENOPOLIS/ES DIA 26 A 28/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01748</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01748</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62844466</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE CARLOS J DE O MATOS, FERNANDO CRUZ, JOAO C DA SILVA E RAIMUNDO F DA SILVA PARA O PERIODO DE 26 À 28/06/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906062</Id></row>
<row _id="2900"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>500,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.112.293-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MILENA CRONEMBERGER DIAS TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8364930</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS PARA VIAGENS A SERVIþO DO DETRAN/ES NO EXERCÝCIO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01645</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01645</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906065</Id></row>
<row _id="2901"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRO MORETO BERTOSO</Favorecido><IdFavorecido>8339926</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA O CIRCUITO FAMES NA CIDADE DE AFONSO CLAUDIO E GUACUI, PROCESSOS 64207803 E 64133524.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01783</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00802</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64207803</CodigoProcesso><Processo>PARA O FUNCIONÁRIO ALESSANDRO MORETO BERTASO NO DIA 18 DE OUTUBRO EM GUAÇUI NO PROJETO CIRCUITO FAMES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2685</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>42201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906078</Id></row>
<row _id="2902"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.366.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL GOMES DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8344351</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA O CIRCUITO FAMES NA CIDADE DE AFONSO CLAUDIO E GUACUI, PROCESSOS 64207803 E 64133524.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01783</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00804</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64133524</CodigoProcesso><Processo>DOS PROFESSORES ERICK JOSE P. CARVALHO E DANIEL GOMES DIAS DO PROJETO CIRCUITO FAMES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2685</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>42201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906079</Id></row>
<row _id="2903"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.590.801-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ERIC JOSE PINTO CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8358207</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA O CIRCUITO FAMES NA CIDADE DE AFONSO CLAUDIO E GUACUI, PROCESSOS 64207803 E 64133524.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01783</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00803</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64133524</CodigoProcesso><Processo>DOS PROFESSORES ERICK JOSE P. CARVALHO E DANIEL GOMES DIAS DO PROJETO CIRCUITO FAMES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2685</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>42201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906080</Id></row>
<row _id="2904"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.409.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSIMERY ROSA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8365532</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL02065 TEM EM VISTA DEVOLUÃ+O DE PARTE DA DIARIA NA CONTA C.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02352</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00968</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62347535</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: ROSIMERY ROSA SILVA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906081</Id></row>
<row _id="2905"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.621.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERLY DE SOUZA VIANA</Favorecido><IdFavorecido>8327870</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11 E 12/06/2013, CONF. IS N¦ 1382/13 E PROC. 60614218, COM SAÝDA DE ALEGRE P/IBATIBA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05268</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00113</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614218</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN ALEGRE REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906086</Id></row>
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<row _id="2907"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.570.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO MACEDO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8338487</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11 E 12/06/2013, CONF. IS N¦ 1382/13 E PROC. 60614218, COM SAÝDA DE ALEGRE P/IBATIBA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05268</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00146</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60760443</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A BANCA EXAMINADORAS DE TRANSITO CRT. ALEGRE</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906088</Id></row>
<row _id="2908"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.432.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO MACHADO SOBREIRO</Favorecido><IdFavorecido>8361672</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11 E 12/06/2013, CONF. IS N¦ 1382/13 E PROC. 60614218, COM SAÝDA DE ALEGRE P/IBATIBA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05268</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00147</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60760443</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A BANCA EXAMINADORAS DE TRANSITO CRT. ALEGRE</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906089</Id></row>
<row _id="2909"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.424.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ONOFRE BREDA MOULIN</Favorecido><IdFavorecido>8342657</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11 E 12/06/2013, CONF. IS N¦ 1382/13 E PROC. 60614218, COM SAÝDA DE ALEGRE P/IBATIBA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05268</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00114</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614218</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN ALEGRE REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906090</Id></row>
<row _id="2910"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.672.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8325626</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11/12 E 14/06/2013, CONF. IS N¦ 1308/13 E PROC. 60614650, COM SAÝDA DE PIUMA P/CACHOEIRO E GUARAPARI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05270</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00125</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614650</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN PAV PIUMA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906091</Id></row>
<row _id="2911"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.060.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALBERTO OENES BENEVIDES TAYLOR</Favorecido><IdFavorecido>8342196</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11/12 E 14/06/2013, CONF. IS N¦ 1308/13 E PROC. 60614650, COM SAÝDA DE PIUMA P/CACHOEIRO E GUARAPARI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05270</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00126</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614650</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN PAV PIUMA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906092</Id></row>
<row _id="2912"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.029.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO</Favorecido><IdFavorecido>8358240</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINAL.DE REALIZAR TROCA LAMPADAS C/REATORES DE REDE ELÚTRICA E TELEF¶NICA,MANUT.VALVULAS DESCARGA BANHEIROS,EM 11/06/2013,CONF.IS.N¦1397/2013,PROC.N¦60813350,DE VIT¾RIA P/ALEGRE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05271</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00458</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60813350</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CEOC NO EXERCICIO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906093</Id></row>
<row _id="2913"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.879.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MESSIAS JOSE BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8357792</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINAL.DE REALIZAR TROCA LAMPADAS C/REATORES DE REDE ELÚTRICA E TELEF¶NICA,MANUT.VALVULAS DESCARGA BANHEIROS,EM 11/06/2013,CONF.IS.N¦1397/2013,PROC.N¦60813350,DE VIT¾RIA P/ALEGRE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05271</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00457</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60813350</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CEOC NO EXERCICIO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906094</Id></row>
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<row _id="2924"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.051.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TARCILIO DEORCE DA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8359825</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE UMA AUDIÛNCIA PUBLICA. IS N¦ 1035, PROC. N¦ 62171739</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01649</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01649</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62171739</CodigoProcesso><Processo>DO SERVIDOR TARCILIO DEORCE DA ROCAH E OUTRO PARA VIAGEM DE VITORIA PARA SANTAMARIA DE JETIBÁ, AUTORIZADA PELA IS P Nº 1035/13</Processo><ProcessoAssunto>DESIGNACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906114</Id></row>
<row _id="2925"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.764.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE SINFRONIO ALVES STEIN</Favorecido><IdFavorecido>8360616</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM AUDIÛNCIA PUBLICA. IS N¦ 1035, PROC. N¦ 62171739</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01650</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01650</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62171739</CodigoProcesso><Processo>DO SERVIDOR TARCILIO DEORCE DA ROCAH E OUTRO PARA VIAGEM DE VITORIA PARA SANTAMARIA DE JETIBÁ, AUTORIZADA PELA IS P Nº 1035/13</Processo><ProcessoAssunto>DESIGNACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906115</Id></row>
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<row _id="2929"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>789,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.479.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CAMILA RAMALHO ANTUNES</Favorecido><IdFavorecido>8325536</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA REF. 3,5 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO P/ SERVIDORA PARTICIPAR DO 19¦ SALÒO PARANAENSE DE TURISMOEM CURITIBA DE 28FEV A 03MAR2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00093</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00093</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906122</Id></row>
<row _id="2930"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.065.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAKCHASLEY SPAVIER FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8325766</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00273</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00170</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2390</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906125</Id></row>
<row _id="2931"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.153.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REGINA CELIA MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8338134</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11 E 12/06/2013, CONF. IS N¦ 1347/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA VIT¾RIA P/N.VENÚCIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05402</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00091</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906128</Id></row>
<row _id="2932"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.762.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE</Favorecido><IdFavorecido>8336701</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11 E 12/06/2013, CONF. IS N¦ 1347/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA VIT¾RIA P/N.VENÚCIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05402</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00012</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906129</Id></row>
<row _id="2933"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.664.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAMES GOMES DE ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8329451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11 E 12/06/2013, CONF. IS N¦ 1347/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA VIT¾RIA P/N.VENÚCIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05402</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00048</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906130</Id></row>
<row _id="2934"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-428,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.077.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS AUGUSTO LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8364429</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL07361, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR N+O REALIZOU A   VIAGEM, IS  N¦ 1886/2013  PROCESSO 63246937.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08131</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02319</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63246937</CodigoProcesso><Processo>DESIGNA O SERVIDOR CARLOS AUGUSTO LOPES E OUTROS RELACIONADOS PARA SE DESLOCAR DE VITORIA COM DESTINO A SÃO PAULO E FORTALEZA PARA FINS DE CONHECER O PROGRAMA LEGO DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO</Processo><ProcessoAssunto>ENCAMINHA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906136</Id></row>
<row _id="2935"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.097.528-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDILEUSA MIRANDA DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8321016</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS QUE TEM COMO FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA OPERACAO EDUCATIVA INAUGURAR E EDUCAR, EM 22/08/2013, CONF.IS. 2139/13, PROC.N. 60736232, DE VIT¾RIA P/JOAO NEIVA, IBIRACU E FUNDAO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08210</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00179</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60736232</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARTA COBRIR DESPESAS COM VIAJENS NA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906137</Id></row>
<row _id="2936"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.866.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO WANTIL BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8368692</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO P/ COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A CARIACICA P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO EM CONSULTA MEDICA. PROCESSO 63356023.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03507</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01689</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63356023</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906138</Id></row>
<row _id="2937"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.457.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENY MARIA CAMPOS DELL'ORTO</Favorecido><IdFavorecido>8356282</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO P/ COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. VIAGEM DA SERVIDORA A LINHARES P/ REALIZAR OITIVAS. PROCESSO 62186701.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03508</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01690</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62186701</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906139</Id></row>
<row _id="2938"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>500,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.714.703-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSA EURIDICE RODRIGUES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8325561</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00765</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00765</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61389862</CodigoProcesso><Processo>ENC. PLANO DE VIAGEM PARA O ANO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906156</Id></row>
<row _id="2939"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.911.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAVANA DE FREITAS NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8341740</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00766</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00766</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62334018</CodigoProcesso><Processo>ENC, PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906157</Id></row>
<row _id="2940"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>237,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.029.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CAROLINE DE ANDRADE VESCOVI NAGIB MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8347769</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00767</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00767</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62333771</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906158</Id></row>
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<row _id="2943"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.326.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA</Favorecido><IdFavorecido>8361814</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA VISITA A EEEF FERNANDO DE ABREU EM ATVIVACQUA DIA 17/04/13-   PERNOITE EM CACH DE ITAPEVISITA A EEEFM QUINTILIANO AZEVEDO EM CACH DE ITAPDIA 18/04/13- ATVIVACQ/CACH ITAP.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE03035</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03035</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62089676</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 142,50 (REP/GERFE/N 80/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906161</Id></row>
<row _id="2944"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1015,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.236.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SELMA APARECIDA RODRIGUES DA SELMA</Favorecido><IdFavorecido>8362860</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR  DA XXVII REUNIAO PLENARIADO COLEGIADO NACIONAL DE DIRETORES E SECRETARIOS  DOS CONSELHOS DE EDUCACAONOS DIAS 01 A 03/05/2013,EM CURITIBA/PARANA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE03036</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03036</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61870854</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE ROBERTA TAVARES GUAITOLINI EMERICK E SELMA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (VITORIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906162</Id></row>
<row _id="2945"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.082.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO TADEU DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362329</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃAO PARA REALIZAR RECOLHIMENTO DE INSEVIVEIS NA ESCOLA 'BARTOUVINO COSTA' EM LINHARES DIA 15/03/13. PROC 61509647. VITORIA/LINHARES/VITORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01526</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01548</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61509647</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 33/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906165</Id></row>
<row _id="2946"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.292.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDVAM BARECELLOS</Favorecido><IdFavorecido>8357661</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃAO PARA REALIZAR RECOLHIMENTO DE INSEVIVEIS NA ESCOLA 'BARTOUVINO COSTA' EM LINHARES DIA 15/03/13. PROC 61509647. VITORIA/LINHARES/VITORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01526</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01543</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61509647</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 33/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906178</Id></row>
<row _id="2947"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.612.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROMULO HENRIQUE FIALHO ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8368599</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃAO PARA REALIZAR RECOLHIMENTO DE INSEVIVEIS NA ESCOLA 'BARTOUVINO COSTA' EM LINHARES DIA 15/03/13. PROC 61509647. VITORIA/LINHARES/VITORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01526</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01549</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61509647</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 33/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906179</Id></row>
<row _id="2948"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.803.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALBERTO SANCIO</Favorecido><IdFavorecido>8322099</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 26 E 28/11/2013, CONF. IS. 2684/13 E PROC. 60614692, COM SAÝDA DE S.TERESA P/COLATINA E ARACRUZ</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11509</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00120</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614692</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN SANTA TERESA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906185</Id></row>
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<row _id="2950"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.155.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO JORGE DIAS MATTOS</Favorecido><IdFavorecido>8333905</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃAO PARA REALIZAR RECOLHIMENTO DE INSEVIVEIS NA ESCOLA 'BARTOUVINO COSTA' EM LINHARES DIA 15/03/13. PROC 61509647. VITORIA/LINHARES/VITORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01526</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01545</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61509647</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 33/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906188</Id></row>
<row _id="2951"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.229.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAILANDER GRACIA ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8366209</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃAO PARA REALIZAR RECOLHIMENTO DE INSEVIVEIS NA ESCOLA 'BARTOUVINO COSTA' EM LINHARES DIA 15/03/13. PROC 61509647. VITORIA/LINHARES/VITORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01526</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01550</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61509647</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 33/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906189</Id></row>
<row _id="2952"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.217.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO FAUSTINO RAMOS</Favorecido><IdFavorecido>8342573</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃAO PARA REALIZAR RECOLHIMENTO DE INSEVIVEIS NA ESCOLA 'BARTOUVINO COSTA' EM LINHARES DIA 15/03/13. PROC 61509647. VITORIA/LINHARES/VITORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01526</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01546</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61509647</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SPATR 33/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906190</Id></row>
<row _id="2953"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.549.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO SEBASTIAN RUEDA</Favorecido><IdFavorecido>8325852</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1/2 DIARIA APRESENTACAO JUNTO A OFES,CONCERTOS ITINERANTES,REINAUGURACAO DO CENTRO CULT.JOSE R.TRISTAO DE AFONSO CLAUDIO,01/03/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00281</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61365149</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 01/03/2013 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906196</Id></row>
<row _id="2954"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.642.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO VACCARI DOS REIS</Favorecido><IdFavorecido>8338422</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. DIARIA DO PROC. 061391751</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01244</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01053</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61391751</CodigoProcesso><Processo>PGT. DE DIARIA AO SERV. MARCELO VACCARI DOS REIS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO HMSA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440916</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2725</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906211</Id></row>
<row _id="2955"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.678.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS AMARAL FEU</Favorecido><IdFavorecido>8340298</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E  1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 01 E 02/04/2013, CONF. IS. N¦ 739, DE VIT¾RIA P/COLATINA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03496</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01425</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906223</Id></row>
<row _id="2956"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.433.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SONIA MARIA NIPPES</Favorecido><IdFavorecido>8347843</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E  1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 01 E 02/04/2013, CONF. IS. N¦ 739, DE VIT¾RIA P/COLATINA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03497</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00098</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906224</Id></row>
<row _id="2957"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.743.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSMAR PERUZINI</Favorecido><IdFavorecido>8319688</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL11810, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR N+O REALIZOU A   VIAGEM, IS  N¦ 2977/2013  PROCESSO 60614595.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13168</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00132</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614595</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN MIMOSO DO SUL REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906225</Id></row>
<row _id="2958"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.024.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BRUNO DA CUNHA NASSUR</Favorecido><IdFavorecido>8323352</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL11505, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR N+O REALIZOU A   VIAGEM, IS  N¦ 2949/2013  PROCESSO 60614595.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13169</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00130</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614595</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN MIMOSO DO SUL REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906226</Id></row>
<row _id="2959"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.800.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAMYR GOMES LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8322917</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL12066, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR N+O REALIZOU A   VIAGEM, IS  N¦ 3062/2013  PROCESSO 60614595.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13170</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614595</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN MIMOSO DO SUL REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906227</Id></row>
<row _id="2960"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.031.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANGELA MARIA SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8342670</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E  1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 02 E 03/04/2013, CONF. IS. N¦ 741, DE VIT¾RIA P/N.VENECIA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03498</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00011</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906228</Id></row>
<row _id="2961"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.213.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MIRELLA TRINDADE MORGAN</Favorecido><IdFavorecido>8363346</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A SAO MATEUS, NO DIA 29/05 PARA VISITA DE FISCALIZACAO DA EEEFM SAO MATEUS. PROCESSO 60782552.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01591</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00235</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60782552</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906246</Id></row>
<row _id="2962"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.968.126-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO VAZ DE MELO TRINDADE</Favorecido><IdFavorecido>8361107</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A ANCHIETA, DIA 29/05/2013, PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS NESTE MUNICIPIO. PROC. 60786914.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01592</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00012</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60786914</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906247</Id></row>
<row _id="2963"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.840.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8331564</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A PIUMA, DIA 29/05 PARA VISITA TECNICA A OBRA DE CONSTRUCAO DA UIP TIPO 3 DE PIUMA. PROC. 60782323.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01593</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00009</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60782676</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906248</Id></row>
<row _id="2964"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.752.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIELE MARCHESI OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8362477</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A ANCHIETA, DIA 29/05, PARA FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE CORPO DE BOMBEIROS DE ANCHIETA. PROC. 60791020.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01594</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00013</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60791020</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906249</Id></row>
<row _id="2965"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.840.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8331564</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A PIUMA, DIA 06/06/2013 PARA VISITA TECNICA A OBRA DE CONSTRUCAO DA UIP TIPO 3 DE PIUMA. PROC. 60782323.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01595</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00009</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60782676</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906250</Id></row>
<row _id="2966"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.366.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE LUIS SERVINO ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8366329</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A MANTENOPOLIS X BAIXO GUANDU, DIA 18/03 A 19/03, PARA VISITA TECNICA DE RECONHECIMENTOS DE TERRENOS SITUADOS NESTAS CIDADES, PARA EXECUCAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS, PROC. 61033391.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00733</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00171</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61033391</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906251</Id></row>
<row _id="2967"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>55,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.339.106-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CESAR MARETTA COURA</Favorecido><IdFavorecido>8354325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM AVOR DO  DIRETOR GERAL DO IOPES, LUIS CESAR  MARETTA COURA, DIA 14/03, PARA VISITA TECNICA DA OBRA EMIR MACEDO GOMES. PROCESSO 61638030</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00734</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00173</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61638030</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR AO DESTINO DE LINHARES - ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2520</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906252</Id></row>
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<row _id="2971"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2143,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.529.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILDO LYONE ANTUNES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8359219</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM JETONS PARA CONSELHEIROS DO CEE-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, NAO VINCULADOS AO ESTADO, REF. AO MES DE MARCO/2013, CONFORME OFICIO N¦024/2013-CEE. PROC:60862076.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02379</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00079</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60862076</CodigoProcesso><Processo>DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NAO VINCULADOS DO CEE REFERENTE EXERCICIO/2013 (VITORIA)</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>721</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO</Programa><CodigoAcao>6680</CodigoAcao><Acao> APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO                        </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906279</Id></row>
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<row _id="2974"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2143,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.169.996-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERALDO DIORIO FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8337873</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM JETONS PARA CONSELHEIROS DO CEE-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, NAO VINCULADOS AO ESTADO, REF. AO MES DE MARCO/2013, CONFORME OFICIO N¦024/2013-CEE. PROC:60862076.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02379</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00078</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60862076</CodigoProcesso><Processo>DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NAO VINCULADOS DO CEE REFERENTE EXERCICIO/2013 (VITORIA)</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>721</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO</Programa><CodigoAcao>6680</CodigoAcao><Acao> APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO                        </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906282</Id></row>
<row _id="2975"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.508.522-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA KARINA PINTO LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8362621</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VISITA TECNICA A ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM 04/04/2013.PROC.N¦ 61876933</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02380</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02421</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61876933</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 47,50 (REP/GERFE 66/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906283</Id></row>
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<row _id="2977"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.306.051-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8338571</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1/2 DIARIA APRESENTACAO JUNTO A OFES,CONCERTOS ITINERANTES,REINAUGURACAO DO CENTRO CULT.JOSE R.TRISTAO DE AFONSO CLAUDIO,01/03/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00280</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00196</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61365149</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 01/03/2013 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906288</Id></row>
<row _id="2978"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.375.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOCIMARA PEZZIM</Favorecido><IdFavorecido>8332385</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TEMPO INTEGRAL, EM NOVA VENE-CIA/ES, NO DIA 25/04/2013                                                    61943444</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02717</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02843</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61943444</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 15/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906294</Id></row>
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<row _id="2987"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>185,2500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.202.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIZABETH TELLES ZAVARIZE</Favorecido><IdFavorecido>8319670</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM ARTE PARA EDUCADORES  DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO, NOS DIAS 03 A 05.05.2013, EM VITORIA/ES  62197142</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04074</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04662</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62197142</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/AE010/N 24/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906359</Id></row>
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<row _id="3012"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.613.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA KELLY MARCIANO SIMOES</Favorecido><IdFavorecido>8364174</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CAPACITAþÒO PARA SECRETßRIOS ESCOLARES,AGENTES DE SUPORTE EDUCACIONAL E AUXILIARES DE SECRETARIA ESCOLAR, EM GUAþUI,DE 04 A 05/07/13.PROC.N¦ 62926373</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07221</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10319</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62926373</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/ SRE GUACUI/N 884/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906389</Id></row>
<row _id="3013"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.608.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALBA ELIAS DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8347578</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTES+O NA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY, IDA 04/11 RETORNO 05/11/13 - PROCESSO 64392333.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03774</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01832</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64392333</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM PRESIDENTE KENNEDY</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906391</Id></row>
<row _id="3014"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.734.736-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO PESSOA TEMER</Favorecido><IdFavorecido>8354760</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DI-RIA P/ ATUAR NA INSTRUÃ+O DOS PAVDHS,IDA 23/10 RETORNO 24/10/13 - PROCESSO 64288455.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03626</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01743</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64288455</CodigoProcesso><Processo>INSTRUÇÃO DOS PAVDHS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906392</Id></row>
<row _id="3015"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO PEREIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8355602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ INSTRUÃ+O DOS PAVDHS EM LINHARES, IDA 23/10 RETORNO 24/10/13 - PROCESSO 64288358.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03627</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01744</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64288358</CodigoProcesso><Processo>INSTRUÇÃO DOS PAVDHS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906393</Id></row>
<row _id="3016"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.370.296-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONAN FERREIRA FIGUEIREDO</Favorecido><IdFavorecido>8367213</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA P/ ATUAR NA INSTRUÃ+O DOS PAVDH'S EM LINHARES,  IDA 23/10 RETORNO 24/10/13 - PROCESSO 64288390.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03628</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01745</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64288390</CodigoProcesso><Processo>INSTRUÇÃO DOS PAVDHS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906394</Id></row>
<row _id="3017"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1350,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.124-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8353284</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO 3,0 DIARIAS EM VIAGEM P/ ATUAR POR EXTENS+O EM ANCHIETA, NOS PERIODOS 31/10 A 01/11 E 04/11 A 05/11/13 - PROCESSO 64288242.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03629</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01746</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64288242</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NAS ÁREAS CÍVEIS DE ANCHIETA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906395</Id></row>
<row _id="3018"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>225,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.392.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO PAULO LEITAO DE SOUZA COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8368141</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 0,5 DIARIAS P/ A REALIZAþÒO DE J+RI NA COMARCA DE GUARAPARI, NO DIA 24/10/13 - PROCESSO 64278972.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03630</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01747</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64278972</CodigoProcesso><Processo>REALIZAÇÃO DE JÚRI EM GUARAPARI, COM INÍCIO AS 12:00HS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906396</Id></row>
<row _id="3019"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.578.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ENOCK ROSA PAULINO</Favorecido><IdFavorecido>8317787</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSÒO NA COMARCADE BAIXO GUANDU, IDA 29/10 RETORNO 30/10/13 - PROCESSO 64278808.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03631</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01748</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64278808</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM BAIXO GUANDÚ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906397</Id></row>
<row _id="3020"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>380,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.510.085-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISIS DE CASTRO SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8358551</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DI-RIAS, DESTINO: S. MARIA JETIB-, A.CLAUDO E OUTTROS, DE 04 A 29/03/2013. OBJ.: VISTORIA E REUNIiES NOS EL'S.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00740</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00549</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60842075</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 380,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906399</Id></row>
<row _id="3021"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.884.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO LOPES DE FARIA</Favorecido><IdFavorecido>8347226</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM 1/2 DIßRIA P/MARCELO L. DE FARIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05669</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05669</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63500132</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITÓRIA 26/08/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906408</Id></row>
<row _id="3022"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.044.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOÒO CARLOS RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8361851</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM 1/2 DIßRIA P/JO+O C. RODRIGUES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05668</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05668</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63707012</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 28/08/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906409</Id></row>
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<row _id="3027"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>560,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.956.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO CARDOSO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8347511</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPE COM DESP DE DIARIA REF A RESSARC DO MES DE AGOSTO</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05622</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05622</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906414</Id></row>
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<row _id="3030"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.911.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE TRANCOSO DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8367488</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIßRIA PARA A CIDADE DE MARATAÝZES NO DIA 05/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05619</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05619</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62840991</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 807,50 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO 05/06/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906417</Id></row>
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<row _id="3033"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.290.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL HEBER CRYSTELLO MADEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8365466</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO 1 E 1/2 DIARIAS 10 E 11/07/13 EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE      AGUIABRANCA/ES PARA CONDUZIR O ASSES. ESPECIAL NAS AGENDAS. PROCESSO N¦ 62939394.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00574</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00204</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62939394</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 1.680,00 - DE JULHO A SETEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906420</Id></row>
<row _id="3034"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.803.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO CANDIDO MELLO</Favorecido><IdFavorecido>8355300</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO 1 E 1/2 DIARIAS + ADICIONAL 50% NOS DIAS 10 E 11/07/13 EM   VIAGEMAO MUNICIPIO AGUIA BRANCA/ES PARA ASSES. O EXMO SR. VICE-GOVERNADOR   GIVALDOVIEIRA NOS EVENTOS. PROCESSO NUMERO: 62939130.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00576</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00202</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62939130</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 1.680,00 - JULHO A SETEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906421</Id></row>
<row _id="3035"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>448,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.200.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RHAYAN ESTEVES FUNDAO DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8358547</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO 04 DIARIAS NOS DIAS 10 A 14/07/13 EM VIAGENS AOS MUNICIPIOS     DEAGUIA BRANCA, LINHARES, MONTANHA E ECOPORANGA/ES PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS.PROCESSO NUMERO: 62939947.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00578</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00201</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62939947</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 1.680,00 - JULHO A SETEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906423</Id></row>
<row _id="3036"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.290.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL HEBER CRYSTELLO MADEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8365466</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO 2 E 1/2 DIARIAS NOS DIAS 11 A 14/07/13 EM VIAGENS AOS   MUNICIPIOSDE LINHARES, MONTANHA E ECOPORANGA/ES PARA CUMPRIR AGENDAS.          PROCESSONUMERO: 62939394.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00579</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00204</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62939394</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 1.680,00 - DE JULHO A SETEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906424</Id></row>
<row _id="3037"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>420,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.803.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO CANDIDO MELLO</Favorecido><IdFavorecido>8355300</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO 2 E 1/2 DIARIAS NOS DIAS 11 S 14/07/13 EM VIAGENS AOS   MUNICIPIOSDE LINHARES, MONTANHA E ECOPORANGA/ES + 50% ADICIONAL PARA CUMPRIR   AGENDAS.PROCESSO NUMERO: 62939130.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00580</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00202</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62939130</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 1.680,00 - JULHO A SETEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906425</Id></row>
<row _id="3038"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.200.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RHAYAN ESTEVES FUNDAO DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8358547</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL00369 PELA DEVOLUCAO A CONTA C DO SALDO NAO UTILIZADPELO RETORNO DA VIAGEM TER SIDO ANTECIPADA, PROCESSO 61865010.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00583</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00117</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61865010</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 950,00 REF DIARIAS PERIODO DE ABRIL A JUNHO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906426</Id></row>
<row _id="3039"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.820.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8353073</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL00541 DE VALOR DEPOSITADO A CONTA C NAO UTILIZADO PELO RETORNO ANTECIPADO DA VIAGEM PROCESSO 61865036.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00584</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00116</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61865036</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 950,00 REF DIARIAS PERIODO DE ABRIL A JUNHO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906427</Id></row>
<row _id="3040"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.200.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARGARIDA DO ROSARIO ZANON</Favorecido><IdFavorecido>8329327</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 11 E 12/06/2013, CONF. IS N¦ 1347/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA VIT¾RIA P/N.VENÚCIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05402</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00073</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906429</Id></row>
<row _id="3041"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.941.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILSIMAR MOREIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8359018</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA CAPACITACAO DO PROGRAMA REFLORESTAR, EM COLATINA, DIA 09/07.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02034</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02150</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906430</Id></row>
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<row _id="3047"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.004.056-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALADIR PEREIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8332109</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS P/ALADIR PEREIRA,HELDER C.LEAO,JOAO GAIGHER,JULIO CESAR P.LEAL,PEDRO ROGERIO,LUIZ CARLOS F.PINTO,MAURO CESAR DIAS  02,03,04,07,08,09,10E 11/01/2013 FISCALIZACAO VOLANTE SUFIS-S PROC.60694033.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00002</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00002</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60694033</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JANEIRO/13 SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906448</Id></row>
<row _id="3048"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>380,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.679.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO ROGERIO DE OLIVEIRA MELLO</Favorecido><IdFavorecido>8330084</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS P/ALADIR PEREIRA,HELDER C.LEAO,JOAO GAIGHER,JULIO CESAR P.LEAL,PEDRO ROGERIO,LUIZ CARLOS F.PINTO,MAURO CESAR DIAS  02,03,04,07,08,09,10E 11/01/2013 FISCALIZACAO VOLANTE SUFIS-S PROC.60694033.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00002</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00006</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60694033</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JANEIRO/13 SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906449</Id></row>
<row _id="3049"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>380,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.865.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO CESAR PEDRAZZI LEAL</Favorecido><IdFavorecido>8360747</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS P/ALADIR PEREIRA,HELDER C.LEAO,JOAO GAIGHER,JULIO CESAR P.LEAL,PEDRO ROGERIO,LUIZ CARLOS F.PINTO,MAURO CESAR DIAS  02,03,04,07,08,09,10E 11/01/2013 FISCALIZACAO VOLANTE SUFIS-S PROC.60694033.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00002</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60694033</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JANEIRO/13 SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906450</Id></row>
<row _id="3050"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-416,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.515.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAONI LUDOVINO DE SA</Favorecido><IdFavorecido>8362285</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARTE DA 2013NL01556/02216 EM VIRTUDE DA DEVOLUþAO DE DIARIAS MES  DEJUN/JUL/2013, PROC.60823186/60915102/2013 DE RAONI/MOYSES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02305</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01687</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906460</Id></row>
<row _id="3051"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.015.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TIAGO FERNANDES OLIVEIRA DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8364365</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES,DIA 06/08-N.VENECIA- PROGRAMA INCLUIR CAMPO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02328</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02515</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906461</Id></row>
<row _id="3052"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.174.934-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELINO SILVA DE MELO</Favorecido><IdFavorecido>8340395</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARTE DA 2013NL01670/01748/01754/01767/01905/02002/02021/02033 EM VIRTUDE DA DEVOLUþAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, E BAIXA DE PRESTAþOES DE  CONTASDIARIAS REFERENTE A 2013OB03134/03135 DE ABRAAO VERDIN/ROSANA BOREL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02270</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02029</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>601</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>3393</CodigoAcao><Acao> RENOVACAO  E    REVIGORAMENTO   DE   LAVOURAS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906465</Id></row>
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<row _id="3054"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.455.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8326918</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS PARTICIPAR REUNIAO NA SUFIS-M EM VILA VELHA DIA   26/04/13JOSE GALVONE SCARPATI JUNIOR E DANIEL PINHEIRO MORALES SUFIS-NO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01506</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61749443</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2013 - SUFIS-NO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906467</Id></row>
<row _id="3055"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.928.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>APARECIDO CHAGAS BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8329318</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS PRESTACAO SERVICOS TELEFONICOS E TRANSPORTE SERVIDOR  PARACACHOEIRO E LINHARES DIA 26,29 E 30/13 APARECIDO CHAGAS BARBOSA E MARCIO ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01507</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01010</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61749257</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2013 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906468</Id></row>
<row _id="3056"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1146,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.273.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RITA DE CASSIA SARMENTO COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8330282</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF. 3 1/2 DIARI-AS REPRESENTAR A SECULT EINTEGRAR A DELEGACAO   DOESTADO QUE PARTICIPARA DAIII CONFERENCIA NACIONAL DE CULTURA, EM BRASILIA, NOS DIAS 27/11 A 01/12/13</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01617</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01617</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64564738</CodigoProcesso><Processo>PARA BRASILIA NO DIA 27/11/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906471</Id></row>
<row _id="3057"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1474,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.167.148-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFFERSON GONCALVES CORREIA</Favorecido><IdFavorecido>8362283</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF. 4 1/2 DIARI-AS PARA COORDENAR A DELE-GACAO DO ESTADO QUE PARTICIPARA DA III CONFERENCIANACIONAL DE CULTURA,   EMBRASILIA, DIAS 27/11    A01/12/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01620</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01620</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64564754</CodigoProcesso><Processo>PARA BRASILIA NO DIA 27/11/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906474</Id></row>
<row _id="3058"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.416.616-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILBERTO BATISTA CAMPOS</Favorecido><IdFavorecido>8317942</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARTE 2013NL02217 TENDO EM VISTA RESTITUICAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAPROCESSO 62250710.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03003</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01430</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62250710</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS MÊS DE JUNHO/2013 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906479</Id></row>
<row _id="3059"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-163,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.669.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELINEIDE MARQUES MALINI</Favorecido><IdFavorecido>8336628</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO 2013NL02266 TENDO EM VISTA RESTITUICAO D DIARIAS NAO UTILIZADA PROCESSO 62813951.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03005</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01477</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62813951</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JULHO/2013 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906480</Id></row>
<row _id="3060"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.990.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GETULIO BANDEIRA PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8349109</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS ORGANIZAR EVENTO DO TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO NAC   EMCACHOEIRO DIA 21 E 22/08/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03006</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02043</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63075180</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS AGOSTO/13 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906481</Id></row>
<row _id="3061"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.693.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERIALDO MARCOS ROSARIO PLOTEGHER</Favorecido><IdFavorecido>8353852</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF.  1/2  DIARIAPARTICIPAR DA INAUGURACAODO PONTO DE CULTURA, ASSOCIACAO RIONOVENSE DE IMI-GRANTES SUICOS - ARIS, EMRIO NOVO DO SUL, DIA 27/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00473</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00473</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62149040</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL NO DIA 27/04/2013 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4608</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA EM ATIVIDA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906487</Id></row>
<row _id="3062"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>190,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.967.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDA LUCIA GASPARINI</Favorecido><IdFavorecido>8323468</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF.  1/2  DIARIAVISITA AO MUNICIPIO AGEN-DADA COM O SECRETARIO  DECULTURA, REFERENTE A PRO-GRAMA DA SERIE ESPIRITO  SANTO ITINERANTE, MUNICI-PIOS DE GUACUI E DORES DORIO PRETO, DIAS 28 A 30/ 04/13</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00474</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00474</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62149229</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICIPIO DE GUAÇUI NO DIA 28/04/2013 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906488</Id></row>
<row _id="3063"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.276.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CATARINA MARIA LINHARES BAPTISTA</Favorecido><IdFavorecido>8315127</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF.  1/2  DIARIAPARTICIPAR NA AUDIENCIA  PUBLICA ORCAMENTARIA 2014NA REGIAO CENTRAL SERRANAEM SANTA MARIA DE JETIBA,DIA 26/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00475</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00475</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62148818</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA NO DIA 26/04/2013 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906489</Id></row>
<row _id="3064"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.966.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MERIELEM FRASSON DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8366977</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES MAR/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00786</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00484</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2390</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906493</Id></row>
<row _id="3065"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.001.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRO VON RONDOM MARIANELLI</Favorecido><IdFavorecido>8351834</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE MARATAÝZES NO DIA 05/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05616</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05616</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62840991</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 807,50 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO 05/06/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906502</Id></row>
<row _id="3066"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.316.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE</Favorecido><IdFavorecido>8344244</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTA A RESSARCIMENTO DE DIßRIA PARA A CIDADE DE MARATAÝZES NO DIA 05/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05615</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05615</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62840991</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 807,50 REF. VIAGEM A MARATAIZES NO 05/06/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906503</Id></row>
<row _id="3067"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>560,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.633.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUDSON FRANCISCO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8351403</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPE COM DESP DE DIARIA REF A RESSARC DO MES DE AGOSTO</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05614</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05614</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906504</Id></row>
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<row _id="3069"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.174.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA PAULA SCALZER</Favorecido><IdFavorecido>8365812</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES,PERIODO DE 11 A 15/03-V.NOVA-CAPAC.NOVOS SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00523</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00451</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906509</Id></row>
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<row _id="3078"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1008,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.268.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE LUCAS PINTO SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8325163</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA   CURSO DA EPEN.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05598</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05598</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63375427</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 153 NO VALOR DE 17.136,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 02 A 13/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906518</Id></row>
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<row _id="3090"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.708.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIEL TELLES BARRETO</Favorecido><IdFavorecido>8366934</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIA GEM A COLATINAA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05576</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05576</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63328011</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 06/08/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906530</Id></row>
<row _id="3091"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.708.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIEL TELLES BARRETO</Favorecido><IdFavorecido>8366934</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF. 1/2 DIARIA  EM VIAGEM A LINHARES</HistoricoDocumento><Documento>2013NE05574</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05574</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63327899</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906531</Id></row>
<row _id="3092"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.907.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIO TENORIO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8333203</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO PARA O  MUNICIPIO   DECOLATINA, NO DIA 25/03  ,CONFORME CI 021/13- DT.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00404</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00404</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61785474</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA A CIDADE DE COLATINA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906532</Id></row>
<row _id="3093"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.292.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERALDO PEDRO LEANDRO JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8360195</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1,5 DIARIAS EM SERVICO PARA OS MUNICIPIOS  DEIBATIBA  E BARRA  DE  SAOFRANCISCO,  NO PERIODO DE03 A 04/04,  CONFORME  CI155/13- CORREGEDORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00403</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00403</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61777463</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICÍPIOS DE IBATIBA E BARRA DE SÃO FRANCISCO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906533</Id></row>
<row _id="3094"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>44,5700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.166.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO CESAR DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8330573</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA O  MUNICIPIO  DESANTA MARIA DE JETIBA, NODIA  15/01,  CONFORME  CI005/13- DTI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00375</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00375</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60929987</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES,SÃO ROCK DO CANAÃ E ITARANA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906534</Id></row>
<row _id="3095"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.941.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILSIMAR MOREIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8359018</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES,PERIODO DE 18 A 22/03-N.VENECIA,PIUMA.M.FLORIANO(MODULO 6 CAPAC.CONTINUADA).</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00527</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00440</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906535</Id></row>
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<row _id="3097"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.570.396-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO SIDNEY MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8360570</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES,PERIODO DE 18 A 22/03-N.VENECIA,PIUMA.M.FLORIANO(MODULO 6 CAPAC.CONTINUADA).</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00527</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00435</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906537</Id></row>
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<row _id="3099"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.618.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA SELMA DA COSTA BAZONI</Favorecido><IdFavorecido>8364184</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAPACITACAO INICIAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, EM V. N. IMIGRANTE, DIAS 11 A 15 MARCO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00533</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00454</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906539</Id></row>
<row _id="3100"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.602.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLARISSA VASSEM CAMPOS</Favorecido><IdFavorecido>8365754</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAPACITACAO INICIAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, EM V. N. IMIGRANTE, DIAS 11 A 15 MARCO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00533</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00457</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906540</Id></row>
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<row _id="3105"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.362.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ HENRIQUE LIMA CAIADO</Favorecido><IdFavorecido>8330365</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01168</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01210</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906546</Id></row>
<row _id="3106"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.751.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DELMER TREGGIO DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8363324</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS DIARIAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01169</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01230</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906547</Id></row>
<row _id="3107"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.428.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDERLI MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8326411</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS DIARIAS, REFERENTES AO DIA 30/04.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01104</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01180</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906548</Id></row>
<row _id="3108"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>495,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.024.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS HENRIQUE R.NALESSO</Favorecido><IdFavorecido>8326156</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 4,5 DIARIAS A ARACRUZ,B.S.FRANCISCO.S.G.PALHA,J.MONTEIRO E S.M.JETIBA NO PERIODO DE 11,18 A 21 E 24/06/13 PARA REALIZAR VISITA TECNICA, CONFORME PROCESSO 61194794.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10424</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01742</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61194794</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEEA.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906558</Id></row>
<row _id="3109"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.808.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANO MERLO NOGUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8339727</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 10 E 11/07/2013, CONF. IS 1624/13 E PROC. 60614420, COM SAÝDA DE COLATINA P/N.VENECIA E ARACRUZ</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06441</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00148</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614420</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN COLATINA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906569</Id></row>
<row _id="3110"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.149.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>POLIANA ROVETA SUAVE COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8357729</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 29/08/2013, CONF. IS 2100/13 E PROC. 60614315, COM SAÝDA DE ALFREDO CHAVES P/MARATAIZES</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08122</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00162</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614315</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 PAV ALFREDO CHAVES REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906574</Id></row>
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<row _id="3112"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.047.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE NATAL NAVES</Favorecido><IdFavorecido>8325671</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL06141, CONSIDERANDO QUE O SERVIDOR N+O REALIZOU A   VIAGEM, IS  N¦ 1550/2013  PROCESSO 60614390.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08124</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00157</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614390</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906576</Id></row>
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<row _id="3120"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.031.396-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL BARBOSA MARIANO</Favorecido><IdFavorecido>8364128</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 14/11/2013, CONF. IS. 2812/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ARACRUZ</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11087</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00089</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906585</Id></row>
<row _id="3121"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.626.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NARA ANTUNES DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8333412</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 14/11/2013, CONF. IS. 2812/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ARACRUZ</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11087</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00083</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906586</Id></row>
<row _id="3122"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.846.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO GOMES LARANJA</Favorecido><IdFavorecido>8323664</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 14/11/2013, CONF. IS. 2812/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ARACRUZ</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11087</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00096</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906587</Id></row>
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<row _id="3126"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.664.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAMES GOMES DE ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8329451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 13 E 14/11/2013, CONF. IS. 2813/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/MIMOSO DO SUL</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11085</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00048</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906593</Id></row>
<row _id="3127"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1167,1800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.219.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEBORA PEZENTE MASO</Favorecido><IdFavorecido>8365020</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBROS DA NONA CJDPHABILITAÃ+O  DETRAN/ES REF. REUNIOES OCORRIDAS  M-S NOV/2013 - PROCESSO 64372030</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11930</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03142</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64372030</CodigoProcesso><Processo>EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA O EXERCICIO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906597</Id></row>
<row _id="3128"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1310,1000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.078.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LINDAMAR DE SOUSA FELIPPE</Favorecido><IdFavorecido>8368114</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBROS DA NONA CJDPHABILITAÃ+O  DETRAN/ES REF. REUNIOES OCORRIDAS  M-S NOV/2013 - PROCESSO 64372030</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11930</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03144</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64372030</CodigoProcesso><Processo>EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA O EXERCICIO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906598</Id></row>
<row _id="3129"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1310,1000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.977.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KARLA DANIELLE MENDES SECATTO</Favorecido><IdFavorecido>8367192</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBROS DA NONA CJDPHABILITAÃ+O  DETRAN/ES REF. REUNIOES OCORRIDAS  M-S NOV/2013 - PROCESSO 64372030</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11930</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03141</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64372030</CodigoProcesso><Processo>EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA O EXERCICIO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906599</Id></row>
<row _id="3130"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1310,1000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.297.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCEL DO NASCIMENTO ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8336537</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBROS DA NONA CJDPHABILITAÃ+O  DETRAN/ES REF. REUNIOES OCORRIDAS  M-S NOV/2013 - PROCESSO 64372030</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11930</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03143</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64372030</CodigoProcesso><Processo>EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA O EXERCICIO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906600</Id></row>
<row _id="3131"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1310,1000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.104.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TAMARA MATOS DE MOURA</Favorecido><IdFavorecido>8365306</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBROS DA NONA CJDPHABILITAÃ+O  DETRAN/ES REF. REUNIOES OCORRIDAS  M-S NOV/2013 - PROCESSO 64372030</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11930</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03146</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64372030</CodigoProcesso><Processo>EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA, PARA O EXERCICIO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906601</Id></row>
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<row _id="3147"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.251.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANO SILVA DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8350168</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A GUACUI, DIA 07/06, PARA FIS-CALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUACUI. PROC. 60781610.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01589</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00018</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60781610</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906617</Id></row>
<row _id="3148"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.251.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANO SILVA DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8350168</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A PIUMA, DIA 06/06, PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UIP TIPO III EM PIUMA. PROC. 60781610.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01590</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00018</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60781610</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906618</Id></row>
<row _id="3149"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2143,8000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.507.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE</Favorecido><IdFavorecido>8318470</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM JETONS PARA CONSELHEIROS DO CEE-CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, NAO VINCULADOS AO ESTADO, REF. AO MES DE MARCO/2013, CONFORME OFICIO N¦024/2013-CEE. PROC:60862076.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02379</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00075</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60862076</CodigoProcesso><Processo>DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NAO VINCULADOS DO CEE REFERENTE EXERCICIO/2013 (VITORIA)</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>721</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO</Programa><CodigoAcao>6680</CodigoAcao><Acao> APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO                        </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906619</Id></row>
<row _id="3150"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>44,5700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.285.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JONAS SOUZA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8321284</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA O  MUNICIPIO  DESANTA TEREZA,NO DIA 22/03CONFORME CI 033/13- AJUD.GERAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00374</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00374</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61757250</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906636</Id></row>
<row _id="3151"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.306.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PABLO AUGUSTO GONþALVES</Favorecido><IdFavorecido>8326582</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA O  MUNICIPIO  DEBAIXO GUANDU,NO DIA 14/01CONFORME CI 011/13- CORREGEDORIA/ C-2.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00373</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00373</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60859539</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906637</Id></row>
<row _id="3152"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.584.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVALNEY NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8330425</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA O  MUNICIPIO  DEBAIXO GUANDU,NO DIA 14/01CONFORME CI 011/13- CORREGEDORIA/ C-2.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00372</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00372</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60859539</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906638</Id></row>
<row _id="3153"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>44,5700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.167.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ C. BAPTISTA</Favorecido><IdFavorecido>8315241</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA O  MUNICIPIO  DEBAIXO GUANDU,NO DIA 14/01CONFORME CI 011/13- CORREGEDORIA/ C-2.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00371</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00371</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60859539</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906639</Id></row>
<row _id="3154"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.292.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERALDO PEDRO LEANDRO JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8360195</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1,5 DIARIAS EM SERVICO  PARA OS MUNICIPIOS DELINHARES  E  BARRA DE SAOFRANCISCO,  NO PERIODO DE28/02 A 01/03,CONFORME CI092/13- CORREGEDORIA/ C-2</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00370</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00370</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61412805</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICÍPIOS DE LINHARES E BARRA DE SÃO FRANCISCO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906640</Id></row>
<row _id="3155"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.361.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDERLEI DA COSTA GOULART</Favorecido><IdFavorecido>8337010</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA OS MUNICIPIOS DELINHARES,  BARRA  DE  SAOFRANCISCO, NO  PERIODO DE28/02 A 01/03,CONFORME CI092/13- CORREGEDORIA/ C-2</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00369</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00369</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61412805</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICÍPIOS DE LINHARES E BARRA DE SÃO FRANCISCO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906641</Id></row>
<row _id="3156"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>285,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.853.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>INGRID SILVA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8320379</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 03 DIARIAS EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DEVITORIA, NO PERIODO DE 05A  08/03,  CONFORME    CI010/13- DDHPI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00368</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00368</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61487902</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇAO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CIDADE DE VITÓRIA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906642</Id></row>
<row _id="3157"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.554.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO ROBERTO SOUZA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8345513</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00366</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00366</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906644</Id></row>
<row _id="3158"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>44,5700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.856.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8336664</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00345</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00345</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906655</Id></row>
<row _id="3159"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>44,5700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.324.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO HENRIQUE D DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8335711</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00344</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00344</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906656</Id></row>
<row _id="3160"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>44,5700</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.712.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON FERREIRA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8325715</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00343</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00343</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906676</Id></row>
<row _id="3161"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.623.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONE PEIXOTO PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8336296</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00342</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00342</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906677</Id></row>
<row _id="3162"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.520.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS EMMANOEL DE SALES</Favorecido><IdFavorecido>8339397</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00341</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00341</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906678</Id></row>
<row _id="3163"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.825.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADAMO ROGERIO DA VITORIA</Favorecido><IdFavorecido>8330844</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00340</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00340</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906692</Id></row>
<row _id="3164"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.623.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONER PEIXOTO PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8323523</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00339</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00339</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906693</Id></row>
<row _id="3165"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.485.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO COSTA FELIX</Favorecido><IdFavorecido>8341870</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00338</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00338</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906694</Id></row>
<row _id="3166"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.972.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIEL MOREIRA MOURA</Favorecido><IdFavorecido>8318810</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00337</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00337</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906707</Id></row>
<row _id="3167"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.754.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS MAGNO DRESCH</Favorecido><IdFavorecido>8337132</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 0,5 DIARIA EM SERVI-CO  PARA  O MUNICIPIO  DENOVA VENECIA,NO DIA 15/03CONFORME CI 021/13- BANDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00336</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00336</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61413135</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906708</Id></row>
<row _id="3168"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.928.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDECIR BRAVIM</Favorecido><IdFavorecido>8365633</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1,5 DIARIAS EM SERVICO PARA OS MUNICIPIOS  DECACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ,MARATAIZES E ITAPEMIRIM ,NO PERIODO  DE  28/02   A01/03, CONFORME CI 084/13DINT.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00301</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00301</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61283495</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICIPIOS DE CACHOEIRO, MARATAIZES E ITAPEMIRIM-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906709</Id></row>
<row _id="3169"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1356,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.827.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL DE TASSIS VELLO</Favorecido><IdFavorecido>8348254</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 18 A 21/SET/13 PARTICIPAR NO CURSO DO 2¦ ENCONTRO NACIONAL DE CPA, PROCESSO N¦63849178.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01616</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00724</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63849178</CodigoProcesso><Processo>PARA O SERVIDOR RAFAEL DE TASSIS VELLO PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO NACIONAL DE CPAS DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4689</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>42201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906722</Id></row>
<row _id="3170"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>650,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.063.808-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ERLON JOSE PASCHOAL</Favorecido><IdFavorecido>8329013</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESA COM DIARIAS DO MES DE OUTUBRO DO PROJETO CIRCUITO FAMES/2013 10-12 (VENDA NOVA/AFONSO CLAUDIO), 18-19  (GUACUI), 24-26 (MUQUI/ITAGUACU),  PROCESSO N. 64000788.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01627</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00743</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64000788</CodigoProcesso><Processo>PROJETO CIRCUITO FAMES - AFONSO CLÁUDIO - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ITAGUAÇU - MUQUI E GUAÇUÍ.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2685</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>42201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906724</Id></row>
<row _id="3171"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>509,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.970.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIMAR ROSA DE MOURA ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8334421</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE INGRESSO A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA EEEM PROF¦ DUARTE RABELO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE10523</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10523</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63072297</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 509,00 (SAO MATEUS)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906734</Id></row>
<row _id="3172"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.744.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA CAMPANHA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8369036</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE ORIENTACAO SOBRE CADASTRAMENTO DE TURMAS DO PBA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE10522</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10522</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62771051</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE ESTER MARQUES E MARIANA CAMPANHA DA SILVA (REP/GEJUD/N 50/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906735</Id></row>
<row _id="3173"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.758.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ESTER MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8364348</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE ORIENTACAO SOBRE CADASTRAMENTO DE TURMAS DO PBA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE10521</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10521</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62771051</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE ESTER MARQUES E MARIANA CAMPANHA DA SILVA (REP/GEJUD/N 50/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906736</Id></row>
<row _id="3174"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>224,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.439.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JACQUELINE GRAZIELA MORI MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8342304</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA PNAIC.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE10520</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10520</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63050854</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE FERNANDA FERREIRA VILELA VIEIRA E JACQUELINE GRAZIELA MORI MARTINS (REP/GEFOR/N 43/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906737</Id></row>
<row _id="3175"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>336,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.220.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDA FERREIRA VILLELA VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8329564</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA PNAIC.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE10519</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10519</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63050854</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE FERNANDA FERREIRA VILELA VIEIRA E JACQUELINE GRAZIELA MORI MARTINS (REP/GEFOR/N 43/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906738</Id></row>
<row _id="3176"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.584.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SONIA APARECIDA ALVARENGA VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8314987</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE REUNIAO COM GESTAO DE EDUCACAO ESPECIAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE10518</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10518</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63062976</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 112,00 (REP/GEJUD/N 64/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906739</Id></row>
<row _id="3177"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.357.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JENNIFER MARTINS NOVENTA</Favorecido><IdFavorecido>8360022</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE VISITA TECNICA PARA VERIFICACAO DAS OBRAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE10517</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10517</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63086182</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 56,00 (REP/GERFE/N 159/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906746</Id></row>
<row _id="3178"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>448,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.119.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTO LUIZ GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8342353</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE MONITORAR E ACOMPANAHR EM CARATER EMERGENCIAL, A EXECUCAO DE ROTEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE10516</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10516</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63077124</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 504,00 (REP/GAE/N 46/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906747</Id></row>
<row _id="3179"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.889.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WESLEY RODRIGUES DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8367564</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE VISITA DO TECNICO DO LIED PARA INSTALAR O MODEM NO LIED POIS O ANTIGO ENCONTRA-SE QUEIMADO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE10515</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10515</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63055775</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE JULIANO SALVADOR BOM E WESLEY RODRIGUES DE PAULA (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906748</Id></row>
<row _id="3180"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.687.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SONIA LEANDRO BLACKMAN</Favorecido><IdFavorecido>8360491</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 0,5 DIARIA COM DESTINO A C.ITAPEMIRIM NO PERIODO DE 06/02/13 P/REALIZAR AVALIACAO E MONITORAMENTO DOS CONVENIOS RELATIVOS AOS HOSPITAIS HECI, SCMCI, HIFA E SCMI, CONFORME PROCESSO 60873396.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01096</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01399</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60873396</CodigoProcesso><Processo>PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DA GCMASS.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906749</Id></row>
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<row _id="3206"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.414.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRA VIEIRA DE FREITAS REIS</Favorecido><IdFavorecido>8363094</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REUNIÒO COM SUPERVISORES ESCOLARES E TÚCNICOS,EM VIT¾RIA,DIA 11/07/13.PROC.N¦ 62996207</HistoricoDocumento><Documento>2013NE10462</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10462</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62996207</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 15/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906795</Id></row>
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<row _id="3214"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.427.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIA SIMOES MARIANO</Favorecido><IdFavorecido>8367543</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO COMPLEMENTAR PARA A EQUIPE TECNICA E PEDAGOGICA MA REDE MUNICIPAL,PARA ADESAO E APLICACAO DO CURRICULO BASICO COMUM-CBC.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE10461</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10461</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62993534</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE FLAVIA NASCIMENTO RIBEIRO E CLAUDIA SIMOES MARIANO (REP/AE011/N 30/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906817</Id></row>
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<row _id="3217"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.287.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALBERTH DUTRA DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8357570</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA REALIZAR  - CORRECAO DAS ATAS 2012 - NO SETOR DE AUTENTICAO   DE DOCUMENTO COM DUAS    SUPERVISORAS ESCOLARES.  DIAS 09 E 10/10/2013.    PROC.64111040.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE15816</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15816</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64111040</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 168,00 (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906835</Id></row>
<row _id="3218"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>364,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.785.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIANE DE MELO MAIA</Favorecido><IdFavorecido>8361234</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DO I SEMINßRIO DE EDUCAþÒO INTEGRAL, EM VIT¾RIA DE 29/08 A 31/08/13. PROC. 63597829</HistoricoDocumento><Documento>2013NE15817</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15817</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63597829</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 25/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906845</Id></row>
<row _id="3219"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>364,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.107.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUZIA DE ALMEIDA FURTADO</Favorecido><IdFavorecido>8328959</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DO I SEMINßRIO DE EDUCAþÒO INTEGRAL, EM VIT¾RIA DE 29/08 A 31/08/13. PROC. 63597829</HistoricoDocumento><Documento>2013NE15818</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15818</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63597829</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 25/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906846</Id></row>
<row _id="3220"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>364,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.366.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SUELI DANIEL</Favorecido><IdFavorecido>8315928</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DO I SEMINßRIO DE EDUCAþÒO INTEGRAL, EM VIT¾RIA DE 29/08 A 31/08/13. PROC. 63597829</HistoricoDocumento><Documento>2013NE15819</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15819</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63597829</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 25/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906847</Id></row>
<row _id="3221"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.611.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA MARINO SOARES EIRAS</Favorecido><IdFavorecido>8321582</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,5 DIARIAS, DESTINO A SAO DOMINGOS DO NORTE, PERIODO  19 A 20/03/13 PARA ACOMPANHAR E ORGANIZAR O EVENTO, PROC.61124052.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03511</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01089</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61124052</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 1.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO CEVE.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906855</Id></row>
<row _id="3222"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.711.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAURO CESAR LOUZADA</Favorecido><IdFavorecido>8318164</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 3,5 DIARIAS, DESTINO A JAGUARE/S.GABRIEL DA PALHA/ VILAVALERIO, PERIODO DE 22 A 25/04/13, P/REALIZAR PESQUISA ENTOMOLOGICA PARA ANOFELINOS, PROC.61077445.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05547</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01507</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61077445</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 3.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES ÀS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DO NÚCLEO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906880</Id></row>
<row _id="3223"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.766.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROGÚRIO DINELLI</Favorecido><IdFavorecido>8359559</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 9,5 DIARIAS, DESTINO A MARECHAL FLORIANO, PERIODO DE 12DE ABRIL/2013, P/ VISITA TECNICA, PROC.61006769.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05548</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00807</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61006769</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEEA.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906881</Id></row>
<row _id="3224"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-995,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.579.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO BENEVENUTO JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8361854</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO TOTAL DA NL02765 CONFORME JUSTIFICATIVA FLS 27,DEVIDO ANVISA TER FINANCIADO, PROC.61398616.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05549</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02610</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61398616</CodigoProcesso><Processo>PARA BRASÍLIA, PERÍODO 25/03 A 26/03/2013 A PEDIDO DA GEVS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906882</Id></row>
<row _id="3225"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-475,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.812.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIZETE DE OLIVEIRA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8326191</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO PARCIAL DA 2013NL06115 POR TER PAGA A MAIOR, CONFORME A JUSTIFICATIVA A FLS. 52 E PROCESSO 61180882.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07632</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01755</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61180882</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEVS.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4701</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906891</Id></row>
<row _id="3226"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>338,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.682.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEORGIA LOPES DE MIRANDA LOURA</Favorecido><IdFavorecido>8352818</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,5 DIARIAS COM DESTINO A SAO PAULO-SP NO PERIODO DE 06 A 07/05/13 P/PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ECONOMIA DA SAUDE-II ENCONTRO, CONFORME PROCESSO 62160702.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07635</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04375</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62160702</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ECONOMIA DA SAÚDE - II ENCONTRO, EM SÃO PAULO, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2013, A PEDIDO DO NEN.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906894</Id></row>
<row _id="3227"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.625.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALMIR ESTEVAO</Favorecido><IdFavorecido>8316448</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,5 DIAR. A STA MARIA DE JETIBA, DE 07 A 08/11/13, PARACONDUZIR SERVIDOR DO NEVA, PROC. 60857196.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL20824</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00284</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857196</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906949</Id></row>
<row _id="3228"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.772.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO LUIZ FINAMORE</Favorecido><IdFavorecido>8364224</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 3,5 DIAR. A SANTA LEOPOLDINA, DE 18 A 21/11/13 P/CONDUZIR SERVIDORES, PROC.63490137.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL20821</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE07243</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63490137</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARACOBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906950</Id></row>
<row _id="3229"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.813.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIRO FERREIRA STEIN</Favorecido><IdFavorecido>8338104</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,0 DIAR. A DOMINGOS MARTINS, EM 13 E 14/11/13 P/CONDUZIR SERVIDORES, PROC.60857617.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL20815</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00278</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857617</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906953</Id></row>
<row _id="3230"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.047.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE PANCIERI</Favorecido><IdFavorecido>8336367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,0 DIAR. A CACHOEIRO E SAO MATEUS, EM 13 E 20/11/13 P/CONDUZIR SERVIDORES, PROC.60857838.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL20812</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00281</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857838</CodigoProcesso><Processo>VALOR DE R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTE.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906956</Id></row>
<row _id="3231"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.397.926-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CIRAS JOSE PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8351860</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA C/DIßRIAS REF VIAGEM A LINHARES 19 A 21/10/13 - TRANSPORTAR FAMILIARES P/VISITA DOMINICAL - PROCESSO 60910674</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05194</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02442</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60910674</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906958</Id></row>
<row _id="3232"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>728,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.303.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ANTONIO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8327264</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 6,5 DIARIAS COM DESTINO A VITORIA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013 P/REALIZAR TRANSPORTE DE SOROLOGIA E HEMOCOMPONENTES, CONFORME PROCESSO 60826002.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL17674</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00775</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60826002</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO HEMOES-SM.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906969</Id></row>
<row _id="3233"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.251.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OBED  ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8323743</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 0,5 DIAR. A STA MARIA DE JETIBA, EM 08/11/13 P/CONDUZIRSERVIDOR DO NEVA, PROC.60857315.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL20443</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00285</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857315</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906979</Id></row>
<row _id="3234"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.963.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ESTEVAO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8315537</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA C/ 1/2 DIßRIA REF VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES EM 24/10 (VISITA DOMICILIAR) - PROCESSO 62263315</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05191</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02440</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62263315</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339906980</Id></row>
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<row _id="3237"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.853.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDINALDO TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8332464</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 05/06 BUSCAR INSETICIDA DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦120/2013-EVA/NVS/SRSC.PROCESSON¦48262536.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01442</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48262536</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO PERIODO DE 2010.                                                                                    </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907012</Id></row>
<row _id="3238"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.286.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8362474</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO TOTAL DA NL21436, DEVIDO ESTAR EM DUPLICIDADE, PROCESSO 61025437.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL22823</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00585</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61025437</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEACD.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907022</Id></row>
<row _id="3239"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.680.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CYBELI PANDINI G.ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8337790</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITORIA  DIA 21/06 P/REUNI+O S/ORÃAMENTO,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦034/2013-GS/SRSC.PROCESSO N¦48256447.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01663</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00056</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48256447</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO DE 2010.                                                                                   </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907065</Id></row>
<row _id="3240"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>426,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.534.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALANA GAUDENSI DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8358954</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,5 DIARIAS, DESTINO A BRASILIA, PERIODO DE 27 A 28/05/2013 P/BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DE COSMETICOS E SANEANTES, PROC.62254685.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08510</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04649</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62254685</CodigoProcesso><Processo>PARA BRASÍLIA, PERÍODO 27/05 A 28/05/2013 A PEDIDO DO NEVS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907115</Id></row>
<row _id="3241"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>426,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.478.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VERA LUCIA PERUCH</Favorecido><IdFavorecido>8352682</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,5 DIARIA, DESTINO A BRASILIA PERIODO DE 27 A 28/05/13PARA 2¦ ENCONTRO TRIMESTRAL DE OUVIDORIAS DO SUS, PROCESSO 62298399.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08512</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04650</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62298399</CodigoProcesso><Processo>PARA BRASÍLIA, PERÍODO 27/05 A 28/05/2013 A PEDIDO DA OUVIDORIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4704</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907117</Id></row>
<row _id="3242"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.097.574-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE CARLOS BORBA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8355746</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,0 DIAR. A MARILANDIA/V.ALTA, EM 16 E 21/05/13 P/REALIZACAO DE VISITA TECNICA AOS MUNICIPIOS, PROC.61004359.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08468</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00796</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61004359</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEEA.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907140</Id></row>
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<row _id="3255"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.203.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JANE POLASTRELI SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8320083</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REUNIÒO TÚCNICA DESCENTRALIZAþÒO DOS REGISTROS DE L.M.S, EM VIT¾RIA DIA 12/11/13 PROC 64420833</HistoricoDocumento><Documento>2013NE16927</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16927</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64420833</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 37/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907202</Id></row>
<row _id="3256"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.511.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ZILDA LUZIA DIAS BARLEZ</Favorecido><IdFavorecido>8337234</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REUNIÒO TÚCNICA DESCENTRALIZAþÒO DOS REGISTROS DE L.M.S, EM VIT¾RIA DIA 12/11/13 PROC 64420833</HistoricoDocumento><Documento>2013NE16928</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16928</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64420833</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SUDEPRO/N 37/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907203</Id></row>
<row _id="3257"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.387.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANGELA MARCIA FERREIRA MAIA VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8342639</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DA APRESENTAþÒO DOS RESULTADOS DA AVALIAþÒO EXTERNA DO PROJETO MULTICURSO MATEMßTICA, EM VIT¾RIA DIA 28/11/13 PROC 64549488</HistoricoDocumento><Documento>2013NE16951</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16951</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64549488</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE ADAMAR DE OLIVEIRA SILVA E ANGELA MARCIA FERREIRA MAIA VIEIRA (REP/GEFOR/N 76/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907204</Id></row>
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<row _id="3261"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.667.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MALBA LUCIA GOMES DELBONI</Favorecido><IdFavorecido>8315897</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR OFICINA ADOLESCENTE COMO SUJEITO DE DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS, EM LINHARES DIA 02/10/13 PROC 64005372</HistoricoDocumento><Documento>2013NE16959</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16959</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64005372</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 56/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907210</Id></row>
<row _id="3262"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.653.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARINETE RIGONI SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8342536</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR -DO I SEMINARIO REGIONAL -DO COMAD. EM SAO MATEUS. DIA 22 A 23/10/2013.     PROC.64239608.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE16960</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16960</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64239608</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 168,00 (REP/GEST/N 22/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907211</Id></row>
<row _id="3263"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.037.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8342841</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VISITA TÚCNICA MONITORADA NA EEEFM PR. ANT¶NIO NUNES DE CARVALHO, EM ALTO DO RIO NOVO DIA 23/07/13. PROC 63122138</HistoricoDocumento><Documento>2013NE16961</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16961</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63122138</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE ELIANA MARIA DA SILVA MADEIRA E ROSANGELA PEREIRA GOEIS (COLATINA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907212</Id></row>
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<row _id="3267"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.911.416-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO DE SOUSA</Favorecido><IdFavorecido>8346354</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DA ELABORAþÒO DO GUIA DE INTERVENþÒO PEDAG¾GICA, EM COLATINA DIA 02/07/13 PROC 62904612</HistoricoDocumento><Documento>2013NE16948</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16948</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62904612</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 15/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907233</Id></row>
<row _id="3268"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>238,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.779.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUDASON CALEFFI SIMOES</Favorecido><IdFavorecido>8328249</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 01 E 1/2 DIARIA P/MANTENA-MG, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO, SET/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02564</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00018</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60720379</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907234</Id></row>
<row _id="3269"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.879.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MANOEL DA SILVA PARADELA</Favorecido><IdFavorecido>8340040</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 1/2 DIARIA P/ITAGUACU-ES, A FIM DE REALIZAR DESLOCAMENTO DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR, JUN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02565</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00324</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60710373</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907235</Id></row>
<row _id="3270"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.810.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON MARTINS DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8345338</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 1/2 DIARIA P/ITAGUACU-ES, A FIM DE REALIZAR DESLOCAMENTO DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR, JUN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02566</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00036</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60708840</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907236</Id></row>
<row _id="3271"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.941.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AUGUSTO CARLOS DIAS PIRES</Favorecido><IdFavorecido>8353030</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 1/2 DIARIA P/ITAGUACU-ES, A FIM DE REALIZAR DESLOCAMENTO DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR, SET/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02567</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721006</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907237</Id></row>
<row _id="3272"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.350.711-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIS FELIPPE COUTINHO DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8366772</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DIARIAS EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE  ITAPEMIRIM, NO DIA 17/01, CONFORME CI 23/13- DINT- SI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00625</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00279</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60907177</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907256</Id></row>
<row _id="3273"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.212.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WEVERSON FERRARI</Favorecido><IdFavorecido>8330122</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DIARIAS EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE  ITAPEMIRIM, NO DIA 17/01, CONFORME CI 23/13- DINT- SI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00625</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00278</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60907177</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907257</Id></row>
<row _id="3274"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.934.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PABLO LEE RAMOS DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8368696</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE  CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 17/01, CONFORME CI 042/13- DINT- SI</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00626</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00280</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61013170</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ME QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907258</Id></row>
<row _id="3275"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.067.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO THADEU BOTELHO JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8341569</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 1/2 DIARIA P/ARACRUZ-ES, A FIM DE REALIZAR DESLOCAMENTO DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR, SET/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02568</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00024</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60708808</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907262</Id></row>
<row _id="3276"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.239.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALD BROZEGUINI CUNHA</Favorecido><IdFavorecido>8342173</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.  PGTO REF. DESPESA DE DIARIA. 15 A 17/05/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03873</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02681</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62166441</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 05 NO VALOR DE 475,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CDPSM E PRL NOS DIAS 15 A 17/05/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907269</Id></row>
<row _id="3277"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.900.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EZEQUIEL DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8323398</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> LIQ.  PGTO REF. DESPESA DE DIARIA. 14 A 16/05/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03874</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02683</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62167227</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 05 NO VALOR DE 475,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A PRCI E CDPM NOS DIAS 14 A 16/05/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907270</Id></row>
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<row _id="3298"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.579.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE MARIA DA SILVA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8351386</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESP. REF. A 01 E 1/2 DIARIA NOS DIAS 03 A 04/12,P/ LINHARES, P/ CONDUZIR OS SERVIDORES CLERISMAR LYRIO E TULLIO C. BROTTO DESTA SEADH E   SERVIDORES DO IASE.PROCESSO:64433625</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02213</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00975</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64433625</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907298</Id></row>
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<row _id="3311"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.358.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VINICIUS CASTELO RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8344302</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA VIAGEM A CACHOEIRO E OUTROS NOS DIAS 19,20,24,25, 26 E 27/06/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06620</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05283</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63297388</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 392,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NOS DIAS 19, 20,24/06/013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907322</Id></row>
<row _id="3312"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.817.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8359367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA A CIDADE DE LINHARES NO DIA 21/06/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06622</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05113</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62884980</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 224,00 REF. VIAGEM A LINHARES NO DIA 21/06/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907324</Id></row>
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<row _id="3314"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.998.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GETULIO CLAUCIO BOECHARTE DE AZEREDO</Favorecido><IdFavorecido>8348956</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE VILA VELHA NO DIA 03/06/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06624</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05102</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63296934</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 47,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 03/06/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907326</Id></row>
<row _id="3315"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.846.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8334542</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESP. REF. A MEIA DIARIA PARA MARATAIZES, NO DIA 06/12 PARA   CONDUZIR OS SERVI. FLAVIA SUELY P. A. SANTOS, ALESSANDRO GOMES E GABRIELA ABOUDIB. PROCESSO: 64313450.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02218</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00943</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64313450</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907352</Id></row>
<row _id="3316"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.846.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ANTONIO BAPTISTA MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8334542</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESP. REF. A 1 DIARIA E 1/2 PARA PANCAS,NO DIA 04/12/13, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES SIMONE ASSIS, ISABEL ABELSON E ROBERTA FASSARELA.     PROCESSO:64313450.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02217</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00943</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64313450</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907353</Id></row>
<row _id="3317"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.846.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO ALCANTRA VELORY</Favorecido><IdFavorecido>8337479</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE MEIA DIARIA P/ SERVIDOR RICARDO, OBJ. VIAGEM AO MUNIC. DE LINHARES COMO PALESTRANTE DO SOS RIO PEQUENO PROMOVIDO PELA PREF. DE LINHARES NO DIA 22.03.13, PROCESSO N. 61724807.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00401</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00227</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61724807</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A LINHARES NO DIA 22/03/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907354</Id></row>
<row _id="3318"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.906.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIO CESAR DO NASCIMENTO MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8361757</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE MEIA DIARIA P/ OS CONSELHEIROS ADEMIR E MARIO CESAR OBJ. DESLOCAMENTO DOS MESMOS PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONCIDADES NO DIA 27.03.13, CONFORME PROCESSO N. 60903511.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00399</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00225</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60903511</CodigoProcesso><Processo>E PASSAGENS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>593</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</Programa><CodigoAcao>2533</CodigoAcao><Acao> ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS                           </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903646</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS A CONSELHEIROS                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907355</Id></row>
<row _id="3319"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.639.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADEMIR ANTONIO FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8362314</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE MEIA DIARIA P/ OS CONSELHEIROS ADEMIR E MARIO CESAR OBJ. DESLOCAMENTO DOS MESMOS PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONCIDADES NO DIA 27.03.13, CONFORME PROCESSO N. 60903511.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00399</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00226</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60903511</CodigoProcesso><Processo>E PASSAGENS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>593</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</Programa><CodigoAcao>2533</CodigoAcao><Acao> ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS                           </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903646</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS A CONSELHEIROS                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907356</Id></row>
<row _id="3320"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.338.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO AZEVEDO TERRAO</Favorecido><IdFavorecido>8357764</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE MEIA DIARIA P/ SERV. LEANDRO E JOSE CARLOS, OBJ. REALIZACAO DE VISITA TECNICA NO MUNIC. DE NOVA VENECIA NO DIA 21.03.13, CONFORME PROCESSO  N. 61717290.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00395</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00223</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61717290</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 21/03/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907358</Id></row>
<row _id="3321"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.918.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOS+ CARLOS MARTINS COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8329249</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE MEIA DIARIA P/ SERV. LEANDRO E JOSE CARLOS, OBJ. REALIZACAO DE VISITA TECNICA NO MUNIC. DE NOVA VENECIA NO DIA 21.03.13, CONFORME PROCESSO  N. 61717290.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00395</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00222</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61717290</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA NO DIA 21/03/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907359</Id></row>
<row _id="3322"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.491.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PRISCILA C. CONTARINI DO CARMO</Favorecido><IdFavorecido>8363967</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO 1/2 DIARIA P/SAO DOMINGOS DO NORTE, A FIM DE ASSESSORAR SECRETARIO EM EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00394</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00221</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61672785</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A SAO DOMINGOS DO NORTE NO DIA 20/03/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907360</Id></row>
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<row _id="3324"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.266.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO LOPES CIRINO</Favorecido><IdFavorecido>8356617</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE MEIA DIARIA P/ O SERV. SEBASTIAO CONDUZIR ASSESSORA ALINE EM VISITA TECNICA NO MUNIC. DE APIACA NO DIA 20.03.13 CONFORME PROCESSO N. 61694410.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00384</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00217</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61694410</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A APIACA NO DIA 20/03/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907370</Id></row>
<row _id="3325"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.181.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATHIELLE FERNANDES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8345516</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIAS EM VIAGENS PELO DSP DURANTE O M-S DE DEZEMBRO, PROC. 61684856.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10076</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08199</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907372</Id></row>
<row _id="3326"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.316.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AGUILAR FRANCISCO PORTO MARQUETTE</Favorecido><IdFavorecido>8344244</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIAS EM VIAGENS PELO DSP DURANTE O M-S DE DEZEMBRO, PROC. 61684856.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10041</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08095</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907373</Id></row>
<row _id="3327"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.228.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALECIO LUCIANO CAMPORESE</Favorecido><IdFavorecido>8348583</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIAS EM VIAGENS PELO DSP DURANTE O M-S DE DEZEMBRO, PROC. 61684856.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10041</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08097</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907374</Id></row>
<row _id="3328"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.575.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE SILVA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8348585</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIAS EM VIAGENS PELO DSP DURANTE O M-S DE DEZEMBRO, PROC. 61684856.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10041</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08099</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61684856</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 28.215,00 PARA COBRIR DESPESAS DESPESAS COM SERVICO DE ESCOLTA CONF. PROJETO NO MES DE MARCO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907375</Id></row>
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<row _id="3339"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.911.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LICIO FERREIRA OLIVEIRA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8353833</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO 2 1/2 DIARIAS E MEIA REF.A RESSARCIMENTO EM VIAGEM ß LINHARES NOS DIAS 28 ß 30/10/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL09560</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE07703</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64606171</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 336,00 REF. VIAGEM A LINHARES NO DIA 28 A 30/10/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907390</Id></row>
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<row _id="3367"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.198.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO GONþALVES RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8327435</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA REFERENTE A RESSARCIMENTO EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/11/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL09385</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE07583</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64468607</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 112,00 REF. VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/11/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907459</Id></row>
<row _id="3368"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>817,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.733.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ</Favorecido><IdFavorecido>8324008</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESP.C/ DIARIAS, LEVAR PACIENTE A VITORIA- PROC. 63338475</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01797</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00816</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63338734</CodigoProcesso><Processo>ABERTURA DE PROC. P/ COBRIR DESPESAS REF. VIAGENS DA ÁREA OU CURSOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, EQUIPE DE ENFERMAGEM - ENFERMEIRO (A)</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907460</Id></row>
<row _id="3369"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>187,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.590.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANGELA MARIA SOARES SILVARES</Favorecido><IdFavorecido>8315942</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA-DF DIA 04/06/2013REUNIAO TECNICA NA CGU.PALESTRAS VII REUNIAO CONS.NACIONAL DE CONT.INTERN</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00313</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00150</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62378074</CodigoProcesso><Processo>TÉCNICA NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO-CGU.</Processo><ProcessoAssunto>REUNIAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2096</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907470</Id></row>
<row _id="3370"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.160.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAVID CEZAR DE CARVALHO PIMENTEL</Favorecido><IdFavorecido>8360795</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DA 2013NL00149 POR MOTIVO DE VINCULACAO DE NE INDEVIDA, PROCESSO 60908319</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00150</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00109</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60910232</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907492</Id></row>
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<row _id="3380"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.397.926-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CIRAS JOSE PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8351860</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DESPESA C/2 DIARIAS REF VIAGEM DO SERVIDOR A SERVICO EM MONTANHA/PINHEIROS DE 05 A 07/01, PROCESSO 60910674</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00161</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00105</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60910674</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907502</Id></row>
<row _id="3381"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.639.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON LUIS BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8361812</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DESPESA C/DIARIAS REF VIAGENS DO SERVIDOR A SERVICO EM BARRA SAO FRANCISCO/SAO GABRIEL DA PALHA/COLATINA NOS DIAS 05 A 07/01, PROCESSO 60910585</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00162</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00106</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60910585</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907503</Id></row>
<row _id="3382"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>125,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.065.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON DARE</Favorecido><IdFavorecido>8362796</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIAS P/ AVERIGUACAO DE IMOBILIARIO DO NUCLEO DE S. GABRIEL DA PALHA E AVALIACAO DO IMOVEL EM NOVA VENECIA, DIA 18/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00873</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00616</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62092650</CodigoProcesso><Processo>AVERIGUAÇÃO DE ESTAÇÃO DE IMOBILIÁRIO DO NÚCLEO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E NOVA VENÉCIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907506</Id></row>
<row _id="3383"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.171.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SIMONE COSTA DE REZENDE</Favorecido><IdFavorecido>8349161</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE ANCHIETA, IDA 29/04 RETORNO 30/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00894</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00619</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62077244</CodigoProcesso><Processo>ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA COLETA DE MATERIAL BIOMÉTRICO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907507</Id></row>
<row _id="3384"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>900,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.541.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL</Favorecido><IdFavorecido>8357658</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 2,0 DIARIAS P/ ATUAR EM SAO MATEUS, IDA 23/04 RETORNO24/04/13 E ATENDER CONVOCACAO P/ COLETA DE MATERIAL BIOMETRICO DIA 25/04.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00900</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00627</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62121154</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907511</Id></row>
<row _id="3385"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.211.856-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME AUGUSTO PORTELA DE GOUVEA</Favorecido><IdFavorecido>8363071</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ REALIZAR INSPENCAO E ATENDIMENTO NOS  PRESIDIOS DA GRANDE VITORIA, IDA 25/04 RETORNO 26/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00901</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00628</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62124986</CodigoProcesso><Processo>INSPEÇÕES E ATENDIMENTOS NOS PRESÍDIOS DA GRANDE VITÓRIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1142</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907512</Id></row>
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<row _id="3387"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.777.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLEISON DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8359899</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM DO SERVIDOR A SERVICO EM LINHARES NO DIA 07/01, PROCESSO 60910569</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00165</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00120</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60910169</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907515</Id></row>
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<row _id="3389"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.839.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRO ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8350304</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA C/DIARIAS REF VIAGEM DO SERVIDOR A SERVICO EM LINHARES NO PERIODO DE 14 A 18/01/13, PROCESSO 60877138</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00188</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00139</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60877138</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907520</Id></row>
<row _id="3390"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.710.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE DE AMORIM THEODORIO</Favorecido><IdFavorecido>8369264</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA P/ PARTICIPAR DE UM COLOQUIO DE IDEIAS - REESTRUTURACAO DO PROGRAMA PROGESTAO, NO DIA 23/04/2013, EM SAO PAULO/SP</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03320</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03153</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62118536</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE JOSE DE AMORIM THEODORIO E GEANNE DARC DE VETE ALVES DAL COL (REP/AE07/N 07/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907522</Id></row>
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<row _id="3394"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.088.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO CESAR PANDINI</Favorecido><IdFavorecido>8346542</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DIARIAS P/BRASILIA(REUNIAO DO GT57)SRENT/SUSUT DIA 06/05/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01478</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01074</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62108905</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS MÊS DE MAIO/2013 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907545</Id></row>
<row _id="3395"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.894.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO BONFIM DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8359193</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþAO DA DESPESA C/ 1/2 DIßRIA REF VIAGEM A MARILANDIA EM 12/11 PROCESSO 63096226</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05752</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02726</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63096226</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907575</Id></row>
<row _id="3396"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>55,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.087.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELDER IGNACIO SALOMAO</Favorecido><IdFavorecido>8367062</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA C/ MEIA    DIARIA CORRESPONDENTE A REQ. DE PAGTO N¦004 DE VIAGENS PROGRAMADAS. PROCESSO: 61440256.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00465</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00193</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61440256</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS DO MÊS DE MARÇO 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907594</Id></row>
<row _id="3397"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.578.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAGALI ROCHA PEREIRA ABKER</Favorecido><IdFavorecido>8344985</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA 3 1/2 DIARIAS A MIMOSO DO SUL DIAS 01 A 04/04/13, PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES DO CADUNICO, PROC. 61750140.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00466</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00297</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61750140</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>618</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>6864</CodigoAcao><Acao> GESTAO DO NUCLEO DE AVALIACAO E INFORMACAO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907595</Id></row>
<row _id="3398"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.031.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EUFRASIO MONDONI</Favorecido><IdFavorecido>8368864</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA DE VIAGEM A GUACUI/ES P/ CONDUZIR O SE-CRETARIO P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO REGIONAL DO PROJETO PAIS. PROCESSO 61594431.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00467</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00230</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61594431</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907596</Id></row>
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<row _id="3400"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.412.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO FERNANDO VIEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8363214</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA C/ MEIA    DIARIA CORRESPONDENTE A REQ. DE PAGTO N¦037  DE VIAGENS PROGRAMADAS. PROCESSO: 61788015. (JOAO NEIVA)</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00472</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00284</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61788015</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907598</Id></row>
<row _id="3401"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.412.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO FERNANDO VIEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8363214</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA C/ 3, 5    DIARIA CORRESPONDENTE A REQ. DE PAGTO N¦038 DE VIAGENS PROGRAMADAS. PROCESSO: 61788015. (LINHARES).</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00473</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00284</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61788015</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907609</Id></row>
<row _id="3402"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.871.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GELSON SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8353106</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA C/ 2  DIARIAS CORRESPONDENTE A REQ. DE PAGTO N¦036     DE VIAGENS PROGRAMADAS. PROCESSO: 61806404.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00479</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00289</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61806404</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS DO MÊS DE ABRIL 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2855</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907610</Id></row>
<row _id="3403"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>364,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.659.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PERPETUA SERRATE CORREIA BORGES</Favorecido><IdFavorecido>8364343</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CAPACITAþÒO EM ARTE,EM VIT¾RIA, DE 29 A 30/06/13.PROC.N¦ 62826450</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07104</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10121</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62826450</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 38/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907656</Id></row>
<row _id="3404"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.118.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORGE VICENTE DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8325242</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIA GEM A LINHARES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02698</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02698</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62284258</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 08/05/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907659</Id></row>
<row _id="3405"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.856.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS AURELIO GOMES SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8363128</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP. PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 18/03/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02653</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02653</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62106716</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 95,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A CDPSDN NO DIA 18/03/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907660</Id></row>
<row _id="3406"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>819,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.225.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLERISMAR LYRIO</Favorecido><IdFavorecido>8357294</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESP. C/ 2,5 DIARIAS-26 A 28/06, EM VIAGEM A BRASILIA, P/ PART. NA 1¦REUNIAO DE APOIO TEC.DO SUAS P/ DISCUTIR S/ O REORDENAMENTO DA REDE DE ACOLHIM. P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES. PROCESSO 62874691.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00667</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00336</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62874691</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26 A 28/06/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907661</Id></row>
<row _id="3407"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.763.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIELLE KELLY DO PATROCINIO</Favorecido><IdFavorecido>8360256</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA C/ 1/2 DIARIA DE VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, NO DIA 27/06 P/ TIRAR DUVIDAS S/ ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL. PROCESSO 62697900.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00668</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00337</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62697900</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907662</Id></row>
<row _id="3408"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>65,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.575.266-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRA SHIRLEY DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8356790</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA C 1/2 DIARIA CORRESP. A REQ. N¦09/2013 DE VIAGEM P/ O MUNICIPIO ALFREDO CHAVES, P/ CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEASNO DIA 28/06 - PROCESSO 62607316.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00670</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00255</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62607316</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGEM PARA O MÊS DE JUNHO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907664</Id></row>
<row _id="3409"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>491,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.113.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILIA DE FATIMA LIMA DE VOLINOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8318586</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA COM 1 DIARIA E 1/2 DE VIAGEM A BRASILIA/DF P/ PARTICI-PAR DA REUNIAO DA CIT NOS DIAS 03 E 04/07. PROCESSO 62909495.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00671</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00338</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62909495</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 01 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 03 A 04/07/2013 PARTICIPAR DE REUNIÃO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907665</Id></row>
<row _id="3410"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.377.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TULLIO CESAR DE AGUIAR BROTTO</Favorecido><IdFavorecido>8363300</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL00637 DEVIDO A ADIAMENTO DA VIAGEM PARA O DIA 19/06/13, PROC. 62688995.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00688</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00310</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62688995</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907670</Id></row>
<row _id="3411"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.763.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIELLE KELLY DO PATROCINIO</Favorecido><IdFavorecido>8360256</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL00636 DEVIDO A ADIAMENTO DA VIAGEM PARA 19/06/13.   PROC. 62697900.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00689</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00308</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62697900</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907671</Id></row>
<row _id="3412"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>819,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.377.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TULLIO CESAR DE AGUIAR BROTTO</Favorecido><IdFavorecido>8363300</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA C/ 2 DIARIAS E 1/2 DE VIAGEM A BRASILIA/DF P/ PARTICI-PAR DA 2¬ REUNIAO DE APOIO TECNICOA GESTAO DESCENTRALIZADA DI SUAS. PROCESSO 62986430.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00690</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00350</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62986430</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA / DF NOS DIAS 09 A 11/07/2013 PARA A 2ª REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907672</Id></row>
<row _id="3413"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>819,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.602.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULA DE OLIVEIRA MARTINS LERBACH</Favorecido><IdFavorecido>8352625</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA C/ 2 DIARIAS E 1/2 DE VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 09A 11/07 P/ PARTICIPAR DA 2¬ REUNIAO DE APOIO TECNICO A GESTAO DESCENTRALIZADADO SUAS. PROCESSO 62986490.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00691</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00351</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62986490</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA / DF NOS DIAS 09 A 11/07/2013 PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907673</Id></row>
<row _id="3414"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.649.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLIZA PEREIRA PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8360191</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL00630, DEVOLUCAO DO RECURSO. PROCESSO 62570005.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00692</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00304</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62570005</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907674</Id></row>
<row _id="3415"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>136,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.225.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLERISMAR LYRIO</Favorecido><IdFavorecido>8357294</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA C/ 2,5 DIARIAS, P/ BRASILIA NOS DIAS 09 A 11/07, PARA PART. NA 2¬ REUNIAO DE APOIO TECNICO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS.       PROCESSO 63000440.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00693</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00356</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63000440</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 09 A 11/07/2013 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SUAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907675</Id></row>
<row _id="3416"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.348.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO GONCALVES NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8349534</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP. PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 28/02/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02652</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02652</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62110497</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 120,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRONO DIA 28/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907676</Id></row>
<row _id="3417"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.015.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIEGO FLORENCIO</Favorecido><IdFavorecido>8351176</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP. PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 28/02/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02651</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02651</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62110497</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 120,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRONO DIA 28/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907677</Id></row>
<row _id="3418"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.267.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8338813</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP. PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 28/02/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02650</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02650</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62110497</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 120,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRONO DIA 28/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907678</Id></row>
<row _id="3419"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.032.975-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO CAIRES FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8337311</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA E SAO GABRIEL DA PALHA/ES NOS DIAS 24 E 25/10/2013 (AUDIENCIAS PUBLICAS LOA 2014 - PL307/13)</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00973</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00451</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64214842</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA APRESENTAÇÃO DA LOA 2014-PL307/13, NOS MUNIC. DE ANCHIETA E SÃO GABRIEL DA PALHA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907695</Id></row>
<row _id="3420"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.313.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SUZANA DE LIMA SALES</Favorecido><IdFavorecido>8346978</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP. PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 28/02/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02649</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02649</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62110497</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 120,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRONO DIA 28/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907696</Id></row>
<row _id="3421"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>136,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.313.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATIELE TELAU CORREA</Favorecido><IdFavorecido>8353110</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA C/ AJUDA DE CUSTO (20%) PARA BRASILIA-DF, DE 09 A 11/7PARA PARTICIPACAO NA 2¬ REUNIAO DE APOIO TECNICO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS. PROCESSO 63004925.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00694</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00357</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63004925</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 09 A 11/07/2013 PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907697</Id></row>
<row _id="3422"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>65,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.575.266-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRA SHIRLEY DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8356790</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA C/ 1/2 DIARIA DE VIAGEM A ARACRUZ/ES NO DIA 19/07 P/  PARTICIPAR DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. PROCESSO 62968530.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00721</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00348</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62968530</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS DO MÊS DE JULHO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907699</Id></row>
<row _id="3423"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.814.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARTA NUNES DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8339848</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA C/ 1 DIARIA E 1/2 DE VIAGEM A BREJETUBA E ATILIO VIVACQUA NOS DIAS 23 E 24/07, P/ VERIFICACAO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO. RPD N¦ 23. PROCESSO 62937502.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00722</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00346</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62937502</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907700</Id></row>
<row _id="3424"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-136,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.313.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATIELE TELAU CORREA</Favorecido><IdFavorecido>8353110</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A DEVOLUCAO DO VR. DE COMPLEMENTACAO DE 20% DES-TINADOS A COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO. PROCESSO 63004915.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00723</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00357</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63004925</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 09 A 11/07/2013 PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907701</Id></row>
<row _id="3425"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-136,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.225.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLERISMAR LYRIO</Favorecido><IdFavorecido>8357294</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A DEVOULCAO DE 20% S/ VALOR DA DIARIA P/ COBRIR DESPESA C/ TRANSPORTE URBANO. PROCESSO 63000440.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00724</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00356</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63000440</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 02 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 09 A 11/07/2013 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SUAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907702</Id></row>
<row _id="3426"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.225.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLERISMAR LYRIO</Favorecido><IdFavorecido>8357294</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE LANCAMENTO DEVIDO A SUA NAO UTILIZACAO DA DIARIA. PROCESSO 62697099.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00725</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00309</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62697099</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907703</Id></row>
<row _id="3427"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>949,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.113.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILIA DE FATIMA LIMA DE VOLINOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8318586</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA C/ 3 DIARIAS E 1/2 DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 22/07 A 15/07 P/ PARTICIPAR DA REUNIAO TRIMESTRAL DO CNAS. PROCESSO 63129256.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00726</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00376</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63129256</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 03 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS NOS DIAS 22 À 25/07/2013, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TRIMESTRAL DO CNAS E REPRESENTANDO O CEAS/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907704</Id></row>
<row _id="3428"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.108.971-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS AJUR CARDOSO COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8365863</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA C/ 3 DIARIAS E 1/2 DE VIAGEM A ALTO RIO NOVO,PINHEIROSMONTANHA E GOVERNADOR LINDENBERG. PROCESSO 63136422</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00727</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00377</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63136422</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 03 E 1/2 PARA DESPESAS EM VIAGENS A ALTO RIO NOVO, MONTANHA E OUTROS NOS DIAS 22 À 26/07/2013, PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTA DO CEAS/ES P/ PALESTRAR NAS CONFERÊNCIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907705</Id></row>
<row _id="3429"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.659.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIOLA RODRIGUES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8320178</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP. PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 02/04/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02648</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02648</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62109910</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 142,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 02/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907706</Id></row>
<row _id="3430"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.205.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAIKE JONATHAN FERREIRA SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8351010</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP. PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 02/04/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02647</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02647</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62109910</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 142,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 02/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907707</Id></row>
<row _id="3431"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>201,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.405.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GESSILDA BROSTEL ANDRADE TELLIS</Favorecido><IdFavorecido>8367602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA PARA COBRIR UMA DIARIA E MEIA NO MES DE SETEMBRO 2013 PROCESSO 63806118</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01380</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00702</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907708</Id></row>
<row _id="3432"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>201,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.242.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELBA DE ATHAYDE CHEQUETTO</Favorecido><IdFavorecido>8336943</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA PARA COBRIR UMA DIARIA E MEIA NO MES DE SETEMBRO 2013 PROCESSO 63806282.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01381</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00701</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907709</Id></row>
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<row _id="3451"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.517.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIELE LIMA VORAKOSKI</Favorecido><IdFavorecido>8351965</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP. PGTO REF. DESPESA DE DIARIA. 02,07 E 10/05/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02520</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02520</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62230026</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 01 E 1/2NO VALOR DE 142,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO E OUTROS NOS DIAS 02/07 E 10/05/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907782</Id></row>
<row _id="3452"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.077.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>UBIRAJARA EGG DE RESENDE</Favorecido><IdFavorecido>8338603</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 01 E 1/2 DIARIA P/LARANJA DA TERRA E CONCEICAO DO CASTELO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, AGO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02415</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00039</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60708700</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907807</Id></row>
<row _id="3453"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.882.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO LUIZ BERNARDES JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8330344</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 01 E 1/2 DIARIA P/LARANJA DA TERRA E CONCEICAO DO CASTELO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, AGO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02416</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00383</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60722002</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907808</Id></row>
<row _id="3454"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.062.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME CALEFFE SIMOES</Favorecido><IdFavorecido>8342142</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 01 E 1/2 DIARIA P/LARANJA DA TERRA E CONCEICAO DO CASTELO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, AGO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02417</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00017</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60719907</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907809</Id></row>
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<row _id="3456"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.639.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADEMIR ANTONIO FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8362314</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO TOTAL DA 2013NL01916 PARA INCLUS+O DE CREDOR. PROCESSO 60903511.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01917</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00265</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60903511</CodigoProcesso><Processo>E PASSAGENS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>593</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</Programa><CodigoAcao>2533</CodigoAcao><Acao> ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS                           </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903646</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS A CONSELHEIROS                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907851</Id></row>
<row _id="3457"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.639.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADEMIR ANTONIO FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8362314</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE MEIA DI-RIA PARA O CONSELHEIRO ADEMIR ANTONIO COMPARECER +     REUNI+O EXTRAORDIN-RIA DO CONCIDADES A REALIZAR-SE DIA 10/10/2013. PROCESSO  60903511.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01918</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00265</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60903511</CodigoProcesso><Processo>E PASSAGENS PARA OS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>593</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</Programa><CodigoAcao>2533</CodigoAcao><Acao> ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTOS                           </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903646</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS A CONSELHEIROS                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907852</Id></row>
<row _id="3458"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.185.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MICHAEL HOCHREITER</Favorecido><IdFavorecido>8332090</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 1/2 DIARIA APRESENTACAO JUNTO A OFES NA SERIE ESPIRITO SANTO CONCERTOS ITINERANTES NA CIDADE DE MIMOSO DO SUL, DIA 17/10/13, PROCESSO     64106039.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02973</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01416</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64106039</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 17/10/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907854</Id></row>
<row _id="3459"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.970.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TATIANA FERNADES ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8335684</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 1/2 DIARIA APRESENTACAO JUNTO A OFES NA SERIE ESPIRITO SANTO CONCERTOS ITINERANTES NA CIDADE DE MIMOSO DO SUL, DIA 17/10/13, PROCESSO     64106039.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02973</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01420</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64106039</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 17/10/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907855</Id></row>
<row _id="3460"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.967.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDA LUCIA GASPARINI</Favorecido><IdFavorecido>8323468</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 1/2 DIARIA APRESENTACAO JUNTO A OFES NA SERIE ESPIRITO SANTO CONCERTOS ITINERANTES NA CIDADE DE MIMOSO DO SUL, DIA 17/10/13, PROCESSO     64106039.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02973</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01421</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64106039</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL NO DIA 17/10/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907856</Id></row>
<row _id="3461"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.996.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA APARECIDA FERREIRA DAS NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8339207</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP. PGTO REF. DESPESA DE DIARIA. 29/04/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02519</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02519</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62209507</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 29/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907857</Id></row>
<row _id="3462"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.301.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO LOUZADA POLONINI</Favorecido><IdFavorecido>8351995</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP. PGTO REF. DESPESA DE DIARIA. 02/05/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02518</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02518</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62229524</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 02/05/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907858</Id></row>
<row _id="3463"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.024.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ROBERTO GOMES AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8333580</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP. PGTO REF. DESPESA DE DIARIA. 02,07 E 10/05/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02517</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02517</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62230620</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 142,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO E OUTROS NOS DIAS 02,07 E 10/05/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907859</Id></row>
<row _id="3464"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.983.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARISE MAGNAGO DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8341331</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP. PGTO REF. DESPESA DE DIARIA. 02,07 E 10/05/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02516</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02516</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62229680</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 142,50 REF. DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO E COLATINA E SAO MATEUS NOS DIAS 02 A 10/05/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907860</Id></row>
<row _id="3465"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.964.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BARBOSA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8333887</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DE DESPESAS COM DIARIAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00970</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60761989</CodigoProcesso><Processo>ABERTURA DE PROC. P/ COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS A QUE FIZER JUZ DE JANEIRO A DEZEMBRO 2012, JOSÉ B. FERREIRA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907862</Id></row>
<row _id="3466"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.122.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIMILSON GRACIANO</Favorecido><IdFavorecido>8341912</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE DESPESAS COM DIARIAS,</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00969</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00006</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60761423</CodigoProcesso><Processo>ABERTURA DE PROC. P/ COBERTURA DE DESPESAS C/ DIÁRIAS A QUE FIZER JUZ DE JANEIRO A DEZEMBRO 2013, - EDIMILSON GRACIANO</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907863</Id></row>
<row _id="3467"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>448,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.733.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZA D'AVILA HATUM CAMPOREZ</Favorecido><IdFavorecido>8324008</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IQ. DE DESPESAS COM DIARIAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00968</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00324</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61008524</CodigoProcesso><Processo>ABERTURA DE PROC. PARA COBRIR DESPESAS REF.A VIAGENS DA ÁREA OU CURSOS, DURANTE O EXERC. 2013, TEREZA D`AVILA HATUM.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440917</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2729</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907864</Id></row>
<row _id="3468"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.593.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO BOA MORTE DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8360452</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DESPESA REF. 0,5 DIARIA P/ MOTORISTA ACOMPANHAR A OS CORONEIS ROCHA E HELDER TREFZGER EM VISITA TECNICA AS OFICINAS DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 17JUN2013, PROCESSO 62805215/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00657</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00377</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907873</Id></row>
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<row _id="3471"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.701.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE OLIVEIRA FRAGA</Favorecido><IdFavorecido>8365805</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DESP. REF. 0,5 DIARIA P/ SERVIDOR ACOMPANHAR O SECRETARIO EM SOLENIDADE EM DOMINGOS MARTINS NO DIA 12 DE JUN2013, PROC 62745123/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00654</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00384</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907876</Id></row>
<row _id="3472"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.038.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IGOR GONCALVES CALHAU</Favorecido><IdFavorecido>8349195</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DESP. REF. 2,5 DIARIAS P/ SERVIDOR REALIZAR VISITA TEC AS REGIOES TURISTICAS EM PINHEIROS, MONTANHA, PEDRO CANARIO DE 24 A 26 DE JUN2013.PROC 62817710/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00653</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00383</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907877</Id></row>
<row _id="3473"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.093.406-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL GRANVILLA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8355447</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DESP. REF. A 3,5 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TEC AS REGIOES TURISTICAS EM S. GABRIEL D PALHA, VILA VALERIO, VILA PAVAO, ENTRE OUTROS DE 18A 21 DE JUN2013 E PROC 62817507/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00652</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00382</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907878</Id></row>
<row _id="3474"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>672,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.988.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOYCE COELHO SIM§ES</Favorecido><IdFavorecido>8358402</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DESP. REF.6,0 DIARIAS P/ SERV. JOYCE SIMOES REALIZAR VISITA TEC AS REGIOES TURISTICAS EM S. GABRIEL D PALHA, VILA VALERIO, VILA PAVAO, ENTRE OUTROS DE 18A 21 DE JUN2013 E 24 A 26 DE JUN2013.PROC 62739565/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00651</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00381</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907879</Id></row>
<row _id="3475"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>672,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.593.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO BOA MORTE DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8360452</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DESP. REF.6,0 DIARIAS PARA O MOTORISTA ACOMPANHAR OS SERVIDORES EMVISITA TEC AS REGIOES TURISTICAS EM S. GABRIEL D PALHA, VILA VALERIO, VILA PAVAO, ENTRE OUTROS DE 18A 21 DE JUN2013 E 24 A 26 DE JUN2013.PROC62739611/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00650</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00380</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907880</Id></row>
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<row _id="3477"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.310.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATAN CORREA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8314696</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 01 E 1/2 DIARIA P/PONTO BELO E SAO MATEUS-ES, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR, OUT/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02870</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00033</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721499</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907912</Id></row>
<row _id="3478"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>406,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.178.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VINICIUS MAGESKI DE LACERDA</Favorecido><IdFavorecido>8333735</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 01 E 1/2 DIARIA E 20% AUX.TRANSP.P/SAO PAULO-SP, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. OUT/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02871</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00228</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60708042</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 250,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907913</Id></row>
<row _id="3479"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>406,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.613.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO FRANCO BORGES</Favorecido><IdFavorecido>8324422</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 01 E 1/2 DIARIA E 20% AUX.TRANSP.P/SAO PAULO-SP, A FIM DE REVALIDAR CERTIFICADO MEDICO AERONAUTICO. OUT/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02872</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00241</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60705205</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 250,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907914</Id></row>
<row _id="3480"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>153,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.225.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONOR FRANCO DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8362648</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA NO DIA 21/03/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00149</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00121</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61685534</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 21/03/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>618</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>1071</CodigoAcao><Acao> IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907921</Id></row>
<row _id="3481"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>451,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.945.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA MARISA SILVA DA LUZ</Favorecido><IdFavorecido>8358997</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE24 A 26/03/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00152</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00123</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61745502</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 24 A 26/03/12</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>618</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>1071</CodigoAcao><Acao> IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907924</Id></row>
<row _id="3482"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.560.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8363915</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.1/2 DIARIA P/LINHARES-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR, FEV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00546</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00376</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60722304</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907925</Id></row>
<row _id="3483"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>225,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.589.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8314980</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.COMP.DA CI-97/2013-NOTAER DE 01 DIARIA E 20% AUX.TRANSP./SAO PAULO-SP, CONSIDERANDO PERMANENCIA NO LOCAL, MAR/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00549</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00044</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60706732</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 250,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907928</Id></row>
<row _id="3484"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>225,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.696.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARMANDO ROCHA MEDEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8343045</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.COMP.DA CI-96/2013-NOTAER DE 01 DIARIA E 20% AUX.TRANSP./SAO PAULO-SP, CONSIDERANDO PERMANENCIA NO LOCAL, MAR/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00550</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00042</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60707615</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 250,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907929</Id></row>
<row _id="3485"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.363.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ESMERALDO COSTA LEITE</Favorecido><IdFavorecido>8354373</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.1/2 DIARIA P/ARANJA DA TERRA E AFONSO CLAUDIO-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, MAR/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00551</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00011</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60708646</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907930</Id></row>
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<row _id="3494"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.389.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AROLDO SOUZA TUPAN</Favorecido><IdFavorecido>8356587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 1/2 DIARIA P/ACOMPANHAR O EXMO SR. GOVERNADOR EM ARACRUZDIA 26/02, CI N. 311/NOE-CM, FEV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00512</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60722100</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907940</Id></row>
<row _id="3495"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.032.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS EDUARDO BOAMORTE</Favorecido><IdFavorecido>8341010</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 1/2 DIARIA P/ MARECHAL FLORIANO-ES A FIM DE REALI-ZAR A SEGURANCA DO SR. GOVERNADOR. FEV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00513</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00279</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60711205</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 REF PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907941</Id></row>
<row _id="3496"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.274.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SCHEILA ALVES VON RON RUFINO</Favorecido><IdFavorecido>8367679</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE PEDAGOGOS NO   DIA 16.07.2013, NO POLO DE COLATINA/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB10172</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11121</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63113430</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 18/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907944</Id></row>
<row _id="3497"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.266.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO LOPES CIRINO</Favorecido><IdFavorecido>8356617</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE MEIA DI-RIA PARA GERENTE REALIZAR VISITA T+CNICA EM BARRA DE   S+O FRANCISCO, REF.PROC.63648040, E PARA MOTORISTA CONDUZI-LO, COM SA-DA EM  26/09/2013. PROCESSO 63953650.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01794</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00873</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63953650</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 26/09/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907955</Id></row>
<row _id="3498"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.032.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS EDUARDO BOAMORTE</Favorecido><IdFavorecido>8341010</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 1/2 DIARIA P/ACOMPANHAR O EXMO SR. GOVERNADOR EM ARACRUZDIA 26/02, CI N. 312/NOE-CM, FEV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00514</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00279</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60711205</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 REF PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907956</Id></row>
<row _id="3499"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.488.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALYNE REIS DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8344602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A MARATAIZES EM 19/09/13, PROC 63825503</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08160</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06431</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63825503</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 19/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907957</Id></row>
<row _id="3500"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.606.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTH DIAS BASTOS</Favorecido><IdFavorecido>8354768</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA EM 24/09/13, PROC 63826372</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08158</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06429</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63826372</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 24/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907958</Id></row>
<row _id="3501"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.119.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MOISES DIAS COUTINHO</Favorecido><IdFavorecido>8320539</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 1,2 DIARIA EM VIAGEM A SAO MATEUS EM 20/09/13, PROC 63824639</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08157</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06430</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63824639</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 02 E 1/2 NO VALOR DE 112,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 20/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907959</Id></row>
<row _id="3502"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.017.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROMOLAO ANTONIO NICCHIO</Favorecido><IdFavorecido>8353740</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/ PGTO DE 1 E 1/2 DIßRIAS, DIAS 08 A 09/10/13, VIAGEM Ó VIANA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08156</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06373</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64107329</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 06 (SEIS) NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907960</Id></row>
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<row _id="3506"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.686.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KATIA RIBEIRO DA SILVA REINOSO</Favorecido><IdFavorecido>8318584</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/ PGTO DE 1 E 1/2 DIßRIAS, DIAS 08 A 09/10/13, VIAGEM Ó BARRA DE SÒO FRANCISCO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08152</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06371</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64107329</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 06 (SEIS) NO VALOR DE 672,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339907964</Id></row>
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<row _id="3534"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.882.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSMAR BARROS BOMFIM</Favorecido><IdFavorecido>8355866</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 1/2 DIARIA P/VARGEM ALTA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, SET/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02746</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00034</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60720085</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908034</Id></row>
<row _id="3535"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.389.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AROLDO SOUZA TUPAN</Favorecido><IdFavorecido>8356587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 1/2 DIARIA P/VARGEM ALTA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, SET/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02747</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60722100</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908035</Id></row>
<row _id="3536"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.603.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAILSON NASCIMENTO ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8352597</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 1/2 DIARIA P/VARGEM ALTA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, SET/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02748</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00323</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60708980</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908036</Id></row>
<row _id="3537"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>819,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.702.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SELMA DOS SANTOS DEALDINA</Favorecido><IdFavorecido>8366449</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 2 E 1/2 DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DE VIAGEM A BRASILIA, COTA JULHO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00412</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00199</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62970798</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A BRASILIA DIAS 02 A 04/07/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>618</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>1071</CodigoAcao><Acao> IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908062</Id></row>
<row _id="3538"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.582.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE SIQUEIRA DA VITORIA</Favorecido><IdFavorecido>8329765</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE VARGEM ALTA E ICONHA NO DIA 20/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00414</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00209</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63160986</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 560,00 REF. A 5 DIARIAS QUE SERAO UTILIZADOS PELO SUPERVISOR I DA CASA CIVIL, JOSE SIQUEIRA DA VITORIA, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2073</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR                                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908063</Id></row>
<row _id="3539"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.054.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS CICILLIOTI DA CUNHA</Favorecido><IdFavorecido>8356252</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE VARGEM ALTA E ICONHA NO DIA 20/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00415</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00210</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63160889</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 650,00 REF. 5 DIARIAS, QUE SERA UTILIZADOS PELO SECRETARIO-CHEFE DA CASA CIVIL LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2073</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR                                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908064</Id></row>
<row _id="3540"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.702.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SELMA DOS SANTOS DEALDINA</Favorecido><IdFavorecido>8366449</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO MATEUSNO PERIODO DE 26 A 27/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00417</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00201</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63018993</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 1.200,00 REFERENTE A DEZ DIÁRIAS QUE SERÃO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>618</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>1071</CodigoAcao><Acao> IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908066</Id></row>
<row _id="3541"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.020.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONY SILVA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8369202</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 1 E 1/2 DIARIAS DE VIAGENS A LINHARES E A SAO MATEUS  DE 26 A 26/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00418</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00042</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61100862</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 475,00 REF A CINCO DIARIAS</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>618</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>1071</CodigoAcao><Acao> IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908067</Id></row>
<row _id="3542"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.945.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA MARISA SILVA DA LUZ</Favorecido><IdFavorecido>8358997</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO MATEUSNO PERIODO DE 26 A 27/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00419</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00063</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60871784</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 475,00 ( DIARIAS )</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>618</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>1071</CodigoAcao><Acao> IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908068</Id></row>
<row _id="3543"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.696.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARMANDO ROCHA MEDEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8343045</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.1/2 DIARIA P/A.CHAVES E DORES DO RIO PRETO-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR SENDO INTEGRANTE DE REABASTECIMENTO, SET/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02750</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00042</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60707615</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 250,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908071</Id></row>
<row _id="3544"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>285,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.625.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSIAS GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8332039</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.REF.TRES DIARIAS P/S.MATEUS,COLATINA,C.DE ITAPEMIRIM,B. GUANDU,S. DOMINGOS, V. ALTA, GUACUI E SAO JOSE DO CALCADOS NOS DIAS 27/02/13,01,14,18,20 E 21 P/CONDUZIR SERVIDORES DA SESP.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00835</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00312</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61193909</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908075</Id></row>
<row _id="3545"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2632,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.164.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO PEREIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8388390</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.REF.QUATORZE DIARIAS P/CURITIBA NO PERIODO DE 18/03/2013 A 31/03/2013 P/PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM ENFERMAGEM VETERINARIA,NO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA DA PM-PR.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00819</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00309</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61487945</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS E AÉREAS EM FAVOR DO SD QPMP-C LEANDRO PEREIRA DA SILVA QUE SEGUIRÁ EM OBJETO DE SERVIÇO PARA CURITIBA-PR.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908078</Id></row>
<row _id="3546"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.004.365-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>L-VIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8349461</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO EM ICONHA, IDA 25/ 04 RETORNO 26/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00860</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00560</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61984531</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE ICONHA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908091</Id></row>
<row _id="3547"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.211.505-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANATÚCIA SILVA SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8361595</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ REALIZAR ATENDIMENTO EM MARILANDIA, IDA 22/04 RETORNO 23/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00861</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00602</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62068750</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTO E MANIFESTAÇÃO EM PROCESSO MARILÂNDIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908092</Id></row>
<row _id="3548"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>375,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.067.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO CESAR FIOROTTI</Favorecido><IdFavorecido>8324171</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ CONDUZIR EQUIPE DE DNA AO MUTIRAO DE  DNA EM CONCEICAO DE CASTELO E CASTELO, IDA 18/04 RETORNO 19/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00862</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00605</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62098675</CodigoProcesso><Processo>CONDUZIR EQUIPE DO DNA DO CONCEIÇÃO DE CASTELO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2143</CodigoAcao><Acao> REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908093</Id></row>
<row _id="3549"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>225,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.920.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN</Favorecido><IdFavorecido>8360328</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO EM ALFREDO CHAVES  DIA 18/04/13, SEGUE DECISAO DO SUBDEFENSOR GERAL AS FLS. 04 DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00863</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00606</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62087070</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO ALFREDO CHAVES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908094</Id></row>
<row _id="3550"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.747.844-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BERNAURY LUIS QUITHE DUARTE DE A. VASCONCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8360061</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE GUACUI, IDA 18/04 RETORNO 19/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00865</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00608</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62064797</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE GUAÇUI</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908095</Id></row>
<row _id="3551"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.272.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MICHEL DAIBES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8343818</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE ITAPEMIRIM, IDA 18/04 RETORNO 19/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00866</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00609</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62056654</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NO OFÍCIO CRIMINAL NA COMARCA DE ITAPEMIRIM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908096</Id></row>
<row _id="3552"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.544.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CESAR COELHO COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8360963</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IDA 18/04 RETORNO 19/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00867</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00610</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62064860</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908097</Id></row>
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<row _id="3555"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.293.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8349445</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE SAO  GABRIEL DA PALHA, IDA 25/04 RETORNO 26/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00870</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00612</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62064452</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908100</Id></row>
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<row _id="3569"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>47,5000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.612.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAVIO AUGUSTO ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8357959</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 0,5 DIARIA EM SERVICO PARA OS MUNICIPIOS DE ARACRUZ E   COLATINA, NO DIA 13/11, CI 341/12- DAL</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00467</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01953</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60267658</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE ME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ E COLATINAES/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908120</Id></row>
<row _id="3570"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>142,5000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.979.406-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FILIPI FELIX GUIMARAES RABELO</Favorecido><IdFavorecido>8360631</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 1,5 DIARIAS EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 31/10 A 01/11, CI 398/12- BME</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01907</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01902</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60139706</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DE ME QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO -ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908121</Id></row>
<row _id="3571"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>95,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.200.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO RODRIGUES DA MOTTA</Favorecido><IdFavorecido>8327590</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 01 DIARIA EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO, NO PERIODO DE 08 A 09/10, CI 380/12- BME</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01908</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01798</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59901470</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRAM EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908134</Id></row>
<row _id="3572"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>47,5000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.868.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TADEU RODRIGUES PIMENTEL</Favorecido><IdFavorecido>8322599</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 0,5 DIARIA EM SERVICO NA REITEGRACAO DE POSSE, CONFORME CI 033/12- BME, NO DIA 05/03, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01909</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00411</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56784244</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOPMINGOS DO NORTE/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908135</Id></row>
<row _id="3573"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>-2030,4000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.881.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFONSO AMORIM PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8363145</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00031 OB - 2013OB00225                           MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00047</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01971</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2760</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908138</Id></row>
<row _id="3574"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.488.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RITA DE CASSIA VICTOR BINDES</Favorecido><IdFavorecido>8324518</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAþÒO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR PARA PRTICIPAR DE CURSO DA CIHDOTT EM VITOPRIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00704</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00494</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440922</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4690</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL SAO JOSE DO CALCADO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908139</Id></row>
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<row _id="3585"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.338.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8364064</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 1/2 DIARIA P/DOMINGOS MARTINS-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, MAI/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01356</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00020</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60722193</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908161</Id></row>
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<row _id="3590"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>213,7500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.911.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS MOURO BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8318092</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/COLATINA-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. MAI/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01361</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00032</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60711612</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 REF PAGAMENTO DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908166</Id></row>
<row _id="3591"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>213,7500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.344.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8328760</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/COLATINA-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. MAI/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01362</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00120</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60708948</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908167</Id></row>
<row _id="3592"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>213,7500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.345.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTO MOREIRA MATOS</Favorecido><IdFavorecido>8315484</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/LINHARES-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. MAI/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01363</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00066</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60719486</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908168</Id></row>
<row _id="3593"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>213,7500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.483.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLARISTON FONSECA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8324381</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/LINHARES-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. MAI/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01364</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00378</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60708921</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908178</Id></row>
<row _id="3594"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>213,7500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.326.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OVIDIO MOREIRA MATOS</Favorecido><IdFavorecido>8339535</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/MARECHAL FLORIANO-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. MAI/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01385</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00035</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60710586</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 REF PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908179</Id></row>
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<row _id="3597"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>213,7500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.778.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8315539</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/SAO ROQUE DO CANAA-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. MAI/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01388</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00178</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60719389</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908182</Id></row>
<row _id="3598"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.363.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ESMERALDO COSTA LEITE</Favorecido><IdFavorecido>8354373</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 1/2 DIARIA P/SAO ROQUE DO CANAA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, MAI/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01389</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00011</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60708646</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908183</Id></row>
<row _id="3599"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.166.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE PRATTI ORLANDI</Favorecido><IdFavorecido>8333632</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 1/2 DIARIA P/SAO ROQUE DO CANAA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, MAI/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01390</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00859</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62392735</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ DE R$ 300,00 PARA PAGAMENTO DIARIAS REF EXERICICO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908184</Id></row>
<row _id="3600"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.779.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUDASON CALEFFI SIMOES</Favorecido><IdFavorecido>8328249</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 1/2 DIARIA P/SAO ROQUE DO CANAA-ES, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, MAI/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01391</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00018</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60720379</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908185</Id></row>
<row _id="3601"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.741.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO SANTOS COUTINHO</Favorecido><IdFavorecido>8368276</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 2,5 DIAR. DESTINO SAO MATEUS, DE 26 A 28/06/13 P/REALI-ZACAO DE TOMBAMENTO DE BENS PERMANENTE, PROC.62819038.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL10738</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05414</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62819038</CodigoProcesso><Processo>PARA SÃO MATEUS, PERÍODO 24/06 A 28/06/2013 A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908187</Id></row>
<row _id="3602"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.073.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LORENA ESTEVAN MARTINS E FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8355281</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE 01 (UMA) DIARIA,  REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01868</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00832</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64459233</CodigoProcesso><Processo>DESTINO SAO MATEUS E OUTROS DATA-18/11/2013 A 20/11/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4250</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO  DE  RH                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908200</Id></row>
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<row _id="3604"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.371.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL MADEIRA QUINTELLA</Favorecido><IdFavorecido>8336023</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.01 E 1/2 DIARIA E 20% AUX.TRANSP. P/ITAJUBA-MG, A FIM DE TRANSLADAR AERONAVE. MAI/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01406</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00097</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60705884</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 250,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908218</Id></row>
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<row _id="3606"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>213,7500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.345.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTO MOREIRA MATOS</Favorecido><IdFavorecido>8315484</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1 E 1/2 DIARIAS MAIS 50% PARA ORGANIZACAO DE EVENTOCOM A PARTICIPACAO DO SR GOVERNADOR EM STA TEREZA-ES, MAI/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01433</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00066</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60719486</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908225</Id></row>
<row _id="3607"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>213,7500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.476.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GREICY STREY DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8338777</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1 E 1/2 DIARIAS MAIS 50% PARA ORGANIZACAO DE EVENTOCAOM A PARTICIPACAO DO SR GOVERNADOR EM STA TEREZA-ES, MAI/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01434</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00693</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62045512</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908226</Id></row>
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<row _id="3626"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.278.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADONIAS ROCHA ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8349512</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.1/2 DIARIA P/COLATINA-ES, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO SENDO INTEGRANTE DE REABASTECIMENTO, OUT/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03130</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00227</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60708417</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 250,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908293</Id></row>
<row _id="3627"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>252,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.778.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISANGELA SANDRELI DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8315539</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. OUT/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03131</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00178</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60719389</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908294</Id></row>
<row _id="3628"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>252,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.326.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OVIDIO MOREIRA MATOS</Favorecido><IdFavorecido>8339535</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 01 E 1/2 DIARIA E 50% P/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, A FIM DE ORGANIZAR EVENTO E SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE GOVERNADOR. OUT/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03132</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00035</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60710586</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 REF PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908295</Id></row>
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<row _id="3642"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.641.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULA NORBIM GASTIN</Favorecido><IdFavorecido>8341358</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO NATAL  LUZ, EM AFONSO CLAUDIO, DIAS 08 A 09/12/13, PROCESSO 64714020.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03623</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01647</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64714020</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO NO DIA 08/12/2013 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908337</Id></row>
<row _id="3643"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.641.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULA NORBIM GASTIN</Favorecido><IdFavorecido>8341358</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMNETO DA EXPOSICAO DA AR- TISTA POLLIANA DALLA, EM SANTA LEOPOLDINA, DIAS 11 A 12/12/13, PROCESSO      64713725.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03624</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01643</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64713725</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA NO DIA 11/12/2013 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908338</Id></row>
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<row _id="3646"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>252,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.049.818-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON ROMERO MENDONCA</Favorecido><IdFavorecido>8327952</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 1,5 DIARIAS EM VIAGEM A G.LINDEMBERG E A.CLAUDIO ACOMPANHANDO EQUIPE DO GOVERNO ESTADUAL - NOV/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02080</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60757329</CodigoProcesso><Processo>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>204</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2107</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908346</Id></row>
<row _id="3647"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.203.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JANE POLASTRELI SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8320083</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO DA 2013NL05662,TENDO EM VISTA QUE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A VIAGEM-PROCESSO N¦ 62701908</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07927</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08603</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62701908</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908352</Id></row>
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<row _id="3649"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.062.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>INACELIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8325348</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO DA 2013NL05662,TENDO EM VISTA QUE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A VIAGEM-PROCESSO N¦ 62701908</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07927</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08606</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62701908</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908354</Id></row>
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<row _id="3651"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.563.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE VIEIRA GUIMARAES</Favorecido><IdFavorecido>8340528</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 1/2 DIARIA PARA CONDUZIR PAULA NUNES, HENRIQUE VALADARES    EYURI BARALHA REALIZAR VIISTA TEC. P/PRODUCAO DE PARECER SOBRE FORMACAO DO MU-SEU DE ISTORIA NATURAL EM JERONIMO MONTEIRO, DIA 12/12/13, PROC. 64752925.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03685</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01707</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64752925</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO NO DIA 12/12/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908357</Id></row>
<row _id="3652"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.167.148-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFFERSON GONCALVES CORREIA</Favorecido><IdFavorecido>8362283</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACO REF. 2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE FOLIAS  DEREIS EM NOVA VENECIA, DIAS 13 A 15/12/13, PROCESSO 64760430.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03686</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01708</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64760430</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE NOVA VENECIA NO DIA 13/12/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>391</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO</SubFuncao><CodigoPrograma>161</CodigoPrograma><Programa>PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>6601</CodigoAcao><Acao> PRESERVACAO DA CULTURA TRADICIONAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908358</Id></row>
<row _id="3653"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.420.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIR DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8367220</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÃ+O DO CASTELPARA COORDENAR PALESTRA AUTOMOTIVAÃ+O NO SERV. P+BLICO DO DIA 23, 25.10.13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03297</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01133</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64186784</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL JAIR DE OLIVEIRA COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 23 A 25/10 - CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908368</Id></row>
<row _id="3654"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.108.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANA DEMUNER DAS NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8347346</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA PARA COORDENAR CURSO NOS DIAS 20,21 E 23.10.13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03298</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64188400</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL ADRIANA DEMUNER NEVES COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - ANCHIETA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908369</Id></row>
<row _id="3655"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.420.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIR DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8367220</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIARIA AO MUNICIPIO DE CONCEIÃ+O DA BARRA PARACOORDENAR CURSO LICITAÃiES PUBLICAS DO DIA 06 A 09.10.13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03299</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01132</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64186571</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL JAIR DE OLIVEIRA COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL DE 06 A 09/11 - CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908370</Id></row>
<row _id="3656"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.646.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NAUCIR HELL ROGERIO</Favorecido><IdFavorecido>8364894</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF FORMAþÒO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO EM ALFR. CHAVES NO DIA 17/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB14236</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14820</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64042367</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908411</Id></row>
<row _id="3657"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>819,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.502.881-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS SANTANA BANDEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8357987</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE 2,5(DUAS E MEIA)DIARIAS P/VIAGEM A BRASILIA/DF,PARTI-CIPAR DO 2¦ENCONTRO NACIONAL DE DADOS ABERTOS DIAS 21 E 22/11/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00781</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00309</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64177793</CodigoProcesso><Processo>2º ENCONTRO NACIONAL DE DADOS ABERTOS</Processo><ProcessoAssunto>ENCONTRO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4094</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908431</Id></row>
<row _id="3658"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>375,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.065.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON DARE</Favorecido><IdFavorecido>8362796</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ EXECUTAR TRABALHOS EM BOA ESPERANCA E VISTORIAR OBRA DE NOVA VENECIA, IDA 16/10 RETORNO 17/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01455</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00768</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64185885</CodigoProcesso><Processo>NO DIA 16/10/13 EXECUTAR TRABALHOS NECESSÁRIOS A MONTAGEM DO NÚCLEO DE BOA ESPERANÇA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908436</Id></row>
<row _id="3659"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.320.956-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUMBERTO CARLOS NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8345304</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IDA 16/10 RETORNO 17/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01456</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00769</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64188914</CodigoProcesso><Processo>REUNIÃO COM OS DEFENSORES PÚBLICOS CRIMINAIS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE MUTIRÃO CARCERÁRIO. EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2117</CodigoAcao><Acao> DEFENSORIA PUBLICA COMUNITARIA                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908437</Id></row>
<row _id="3660"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>225,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO PEREIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8355602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIA P/ + REUNI+O COM O PREFEITO DO MUNIC-PIO DE ARACRUZ E PROCURADOR GERAL MUNICIPAL, NO DIA 17/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01458</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00771</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64204340</CodigoProcesso><Processo>REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA COMUNIDADES DE SANTA CRUZ.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908438</Id></row>
<row _id="3661"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.541.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL</Favorecido><IdFavorecido>8357658</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DI-RIAS P/ A ATUAR NO MUTIR+O DE ATENDIMENTO NA  DEFENSORIA P+BLICA DE GUARAPARI, IDA 18/10 RETORNO 19/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01460</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00772</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64194876</CodigoProcesso><Processo>MUTIRÃO DE ATENDIMENTO NA AREA DE FAMILIA EM GUARAPARI</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2117</CodigoAcao><Acao> DEFENSORIA PUBLICA COMUNITARIA                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908439</Id></row>
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<row _id="3667"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.082.576-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMILIANA CAROLINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8367885</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DI-RIAS P/ ATUAR NO MUTIRAO DA FAMILIA EM GUARAPARI, IDA 18/10 RETORNO 19/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01466</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00779</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64237010</CodigoProcesso><Processo>MUTIRÃO DE ATENDIMENTO DE INICIAL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2117</CodigoAcao><Acao> DEFENSORIA PUBLICA COMUNITARIA                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908445</Id></row>
<row _id="3668"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>625,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.065.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON DARE</Favorecido><IdFavorecido>8362796</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 2,5 DIARIAS EM VIAGEM P/ REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NOS N+CLEOS DA DEFENSORIA, IDA 23/10 RETORNO 25/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01477</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00786</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64288099</CodigoProcesso><Processo>REALIZAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NOS NÚCLEOS DE COLATINA, BAIXO GUANDU</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908446</Id></row>
<row _id="3669"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.674.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO DOS SANTOS BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8357190</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA EM FAVOR DO DIRETOR TECNICO PAULO DOS SANTOS BABOSA EM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A 25 DE JUNHO PARA SAO JOSE DO CALCADO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ABERTURA DO COMERCIO TOTAL. PROCESSO 62844580</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00958</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00382</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62844580</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>691</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO COMERCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>3331</CodigoAcao><Acao> FOMENTO AS MICRO  E  PEQUENAS  EMPRESAS (MPE)                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908451</Id></row>
<row _id="3670"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>338,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.173.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE MATARANGAS</Favorecido><IdFavorecido>8348358</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1 1/2 DIARIA P/ VIAGEM A S.PAULO. PARTIC.DE SEMINARIO NACIONAL DE CERTIF.DIGITAL, DIAS 11 E 12ABR.13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00431</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00174</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61885347</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ALEXANDRE MATARANGAS NO SEMINARIO NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL E 2013, EM SÃO PAULO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2280</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908461</Id></row>
<row _id="3671"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-498,7500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.361.348-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALBERTO MAZONI JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8323876</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00065 OB - 2013OB00655                           MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA  HA' MAIS  DE</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00037</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00312</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61854786</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 2.137,50 DIÁRIAS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE VIAGENS PARA O INTERIOR DO ESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/13.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908478</Id></row>
<row _id="3672"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-577,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.118.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALTER RODRIGUES DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8355911</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00065 OB - 2013OB00652                           MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA  HA' MAIS  DE</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00038</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00308</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61860646</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR R$ 2.475,00 REF A VIAGENS DURANTE MES DE ABRIL/2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908479</Id></row>
<row _id="3673"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.409.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE NASCIMENTO FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8356735</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00099 OB - 2013OB01113                           MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA  HA' MAIS  DE</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00047</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00383</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61859435</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 1.425,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908497</Id></row>
<row _id="3674"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.667.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS RENATO CARVALHO DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8367399</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00099 OB - 2013OB01114                           MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA  HA' MAIS  DE</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00048</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00454</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62448366</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUI NO DIA 22 DE MAIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2127</CodigoAcao><Acao> APOIO A IMPLEMENTACAO DA POLITICAS SOBRE DROG                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908498</Id></row>
<row _id="3675"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>875,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.754.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUAREZ FRANCA</Favorecido><IdFavorecido>8318285</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 3,5 DIARIAS P/ EXECUTAR TRAB. DE VERIFICACAO ELETRICANOS NUCLEOS DE JOAO NEIVA, ARACRUZ, LINHARES NOS DIAS 22/10 A 25/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01488</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00781</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64274071</CodigoProcesso><Processo>VERIFICAR PARTE ELÉTRICA E FAZER MUDANÇA DE MÓVEIS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908500</Id></row>
<row _id="3676"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.734.736-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO PESSOA TEMER</Favorecido><IdFavorecido>8354760</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ INSTRUCAO DE PROCEDIMENTO DE VIOLACAO DE DIREITOS HUMANOS EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IDA 29/10 RETORNO 30/10/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01493</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00787</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64336042</CodigoProcesso><Processo>INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908504</Id></row>
<row _id="3677"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO PEREIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8355602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR NA OITIVA DE PRESOS E ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI P/ INSTRUCAO DE PAVDHS, IDA 29/10 RETORNO 30/10.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01494</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00788</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64335577</CodigoProcesso><Processo>OITIVA DE PRESOS E ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI PARA INSTRUÇÕES DE PAVDHS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908505</Id></row>
<row _id="3678"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.405.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8356019</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIA P/ PARTICIPAR NA SESSAO ORDINARIA DO CONSELHO SUPERIOR, IDA 18/07 RETORNO 19/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01769</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01271</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63065606</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTO POR DESIGNAÇÃO DO GEIJ NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO EM LINHARES/ES (BEBEDOURO ) ZONA RURAL.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908506</Id></row>
<row _id="3679"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.293.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8349445</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIA P/ REALIZAR ATENDIMENTO NA UNIDADE DE INTERNACAO REGIONAL NORTE DE LINHARES, IDA 12/07 RETORNO 13/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01770</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01272</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63065835</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO REGIONAL NORTE DE LINHARES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908507</Id></row>
<row _id="3680"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1125,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.456.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILENE MACIEL MEDEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8361508</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 2,5 DIARIA P/ ATUAR NO MUTIRAO DO PROGRAMA ESTADO PRESENTE EM PEDRO CANARIO, IDA 11/07 RETORNO 13/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01772</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01249</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63048892</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2142</CodigoAcao><Acao> DEFENSORIA PUBLICA COMUNITARIA                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908509</Id></row>
<row _id="3681"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO PEREIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8355602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIA P/ REALIZAR ATENDIMENTO NA UNIDADE DE INTERNACAO REGIONAL NORTE DE LINHARES, IDA 12/07 RETORNO 13/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01773</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01269</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63078678</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTO ORDINÁRIO DO GRUPO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE GEIJ EM LINHARES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908510</Id></row>
<row _id="3682"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.015.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZA CAROLINA FARAD MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8350825</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 IARIAS P/ ATUAR NA VARA DE ORFAOS E SUCESSOES DA COMARCA DE VILA VELHA, IDA 22/07 RETORNO 23/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01775</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01230</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62979850</CodigoProcesso><Processo>ATUAR NA 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE VILA VELHA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908512</Id></row>
<row _id="3683"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.920.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN</Favorecido><IdFavorecido>8360328</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO EM ALFREDO CHAVES, IDA 22/07 RETORNO 23/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01776</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01194</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62930281</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM ALFREDO CHAVES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908513</Id></row>
<row _id="3684"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.646.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAPHAEL MAIA RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8353313</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR NA COMARCA DE PANCAS, IDA 23/07 RETORNO 24/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01777</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62905384</CodigoProcesso><Processo>ATUAÇÃO SEMANAL NA COMARCA DE PANCAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908514</Id></row>
<row _id="3685"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.211.505-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANATÚCIA SILVA SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8361595</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ REALIZAR ATENDIMENTO EM MARILANDIA, IDA 22/07 RETORNO 23/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01778</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01228</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62986813</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTOS E MANIFESTAÇÕES EM PROCESSOS EM MARILÂNDIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908515</Id></row>
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<row _id="3687"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.826.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSEMERE SMARZARO ATALAIA</Favorecido><IdFavorecido>8343407</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE DIARIA P/PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE ESTUDOS AFRICANOS E ALFRO-BRASILEIROS EM EDUCACAO, NO DIA 26/09/2013. EM VITORIA .</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15508</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16087</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63944928</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE011/N 55/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908519</Id></row>
<row _id="3688"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.126.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIANE OLIVEIRA LEGORA</Favorecido><IdFavorecido>8365549</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE DIARIA P/PARTICIPAR DA REUNIAO COM A EQUIPE DE PRESTACAO DE CONTAS DA SEDU, EM SAO MATEUS DIA 09/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15509</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16088</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64041174</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (SAO MATEUS)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908520</Id></row>
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<row _id="3690"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>225,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.132.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON ZANOTELLI</Favorecido><IdFavorecido>8349885</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 0,5 DIARIA REFERENTE A EXTENSþÒO NA COMARCA DE SANTA MARIA, NOS DIAS 15 A 16/07/2013,</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01785</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01275</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63086646</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE SANTA TERESA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908525</Id></row>
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<row _id="3697"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.924.135-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEANA CRUZ DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8358499</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A EXTENS+O NA COMARCA  DE FUN DAO, NOS DIAS 23 A 24/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01882</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01288</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62977938</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE FUNDÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908532</Id></row>
<row _id="3698"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.527.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO FAVERO</Favorecido><IdFavorecido>8316967</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A EXTENS+O NA COMARCA DE MON-TANHA, NOS DIAS 23 A 24/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01883</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01287</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62978071</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE MONTANHA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908533</Id></row>
<row _id="3699"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.945.266-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO ALVES RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8346396</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A DESIGNACÒO DE ACORDO COM A PORTARIA DPES¦159, DIAS 18/07 A 19/07/13,</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01884</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01308</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63128403</CodigoProcesso><Processo>DESIGNAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA DPESº 159, DE 20 DE MAIO DE 2013, PUBLICADA NO DIOES DE 22 DE MAIO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908534</Id></row>
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<row _id="3702"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.544.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CESAR COELHO COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8360963</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A EXTENSÒO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 18 A 19/07/2013 .</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01887</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01313</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63110717</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908537</Id></row>
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<row _id="3709"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.456.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILENE MACIEL MEDEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8361508</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR NO MUTIRAO DO INCRA NA COMARCA DE GUAÃUI, IDA 09/11 RETORNO 10/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02689</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01868</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64409953</CodigoProcesso><Processo>MUTIRÃO DO INCRA NA COMARCA DE GUAÇUI</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2142</CodigoAcao><Acao> DEFENSORIA PUBLICA COMUNITARIA                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908552</Id></row>
<row _id="3710"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO PEREIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8355602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM LINHARES E AUDIENCIA NA VARA UNICA DE MONTANHA, IDA 07/11 RETORNO 08/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02690</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01875</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64422798</CodigoProcesso><Processo>REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS LINHARES-NORTE
AUDIENCIA NA VARA UNICA DE MONTANHA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908553</Id></row>
<row _id="3711"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.027.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TATIANA TEIXEIRA DE ABREU E SILVA ULIANA</Favorecido><IdFavorecido>8361077</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DI-RIAS P/ ATUAR EM EXTENSÒO NA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS, IDA 14/11 RETORNO 15/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02691</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01822</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64381560</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908554</Id></row>
<row _id="3712"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>625,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.065.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON DARE</Favorecido><IdFavorecido>8362796</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 2,5 DIARIAS P/ FAZER A ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA EM BARRA DE S+O FRANCISCO, IDA 25/11 RETORNO 27/11/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02807</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01906</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64610624</CodigoProcesso><Processo>FAZER A ENTREGA DE BENS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, EM NOVA VENÉCIA FARÁ A ENTREGA DE TODO O MOBILIÁRIO E AINDA ACOMPANHA MONTAGEM DOS MESMO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908568</Id></row>
<row _id="3713"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>625,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.754.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUAREZ FRANCA</Favorecido><IdFavorecido>8318285</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 2,5 DIARIAS P/ PARA CONDUZIR O SERV. RESP. PELA ENTREGA DE MAT. DE EXPEDIENTE EM B.DE S+O FRANCISCO, IDA 25/11 RETORNO 27/11/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02811</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01907</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>54610551</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908572</Id></row>
<row _id="3714"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.475.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEVERINO RAMOS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8351002</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DI-RIAS P/ ATUAR EM EXTENSÒO NA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO, IDA 03/12 RETORNO 04/12/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02814</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01774</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64320049</CodigoProcesso><Processo>REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS ATIVIDADES ATINENTES AO MINUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908575</Id></row>
<row _id="3715"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.801.303-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO RODRIGUES SOUSA</Favorecido><IdFavorecido>8355391</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENS+O NA COMARCA DE ARACRUZ, IDA 26/11 RETORNO 27/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02815</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01909</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64630625</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM ARACRUZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908576</Id></row>
<row _id="3716"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1125,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.818.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LAYRA FRANCINI RIZZI CASAGRANDE</Favorecido><IdFavorecido>8364263</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 2,5 DIARIAS P/ ATUAR NO CENTRO DE DETENCAO PROVISORIADE COLATINA, IDA 26/11 RETORNO 28/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02816</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01912</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64628736</CodigoProcesso><Processo>ANÁLISE DOS ASPECTOS DE CONVENIÊNCIA E LEGALIDADE DAS PRISÕES PROVISÓRIAS. BEM COMO O ATENDIMENTO INDIVIDUALIAZADO AOS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE COLATINA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2142</CodigoAcao><Acao> DEFENSORIA PUBLICA COMUNITARIA                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908577</Id></row>
<row _id="3717"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2250,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.275.398-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE ALCAZAR BARCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8367830</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 5,0 DIARIAS P/ REALIZAR ATENDIMENTO NO CDP EM ARACRUZE SAO DOMINGOS DO NORTE, NOS DIAS 26 A 28/11 E 03 A 05/12/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02817</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01914</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64629023</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTOS PESSOAL AOS INTERNOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA,COM ANÁLISE DE PRISÕES E REALIZALÇÃO DE PEDIDOS DE LIBERDADE E TRANSFERÊNCIA EM ARACRUZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1142</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908578</Id></row>
<row _id="3718"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1125,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.028.068-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO FINKLER FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8367572</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 2,5 DIARIAS P/ ATUAR NO MUTIRAO NO CENTRO DE DETENCAOPROVISORIA DE COLATINA, IDA 26/11 RETORNO 28/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02818</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01916</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64628191</CodigoProcesso><Processo>MUTIRÃO DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISORIA DE COLATINA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1142</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908579</Id></row>
<row _id="3719"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.247.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERBERT SCHNEIDER RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8368718</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR EM EXTENSAO NA COMARCA DE IBATIBA, IDA 06/11 RETORNO 07/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02676</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01865</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64405028</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM IBATIBA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908580</Id></row>
<row _id="3720"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>225,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.946.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIVIANE THEREZINHA ROMANELI MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8364426</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENS+O NA COMARCA DE VARGEM ALTA, NO DIA 11/11/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02677</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01867</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64410153</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE VARGEM ALTA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908581</Id></row>
<row _id="3721"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>375,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.960.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO</Favorecido><IdFavorecido>8351924</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR NO MUTIR+O DE EXAMES DE DNA NA  COMARCA DE CASTELO, IDA 13/11 RETORNO 14/11/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02678</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01869</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64411109</CodigoProcesso><Processo>MUTIRÃO EXAME DE DNA NA COMARCA DE CASTELO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2143</CodigoAcao><Acao> REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908585</Id></row>
<row _id="3722"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1125,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.275.398-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE ALCAZAR BARCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8367830</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 2,5 DIARIAS P/ ATUAR NO MUTIR+O CARCERARIO EM LINHARES, IDA 06/11 RETORNO 08/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02679</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01870</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64422666</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTO AOS INTERNOS NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE LINHARES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1142</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908586</Id></row>
<row _id="3723"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1125,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.277.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO TEIXEIRA PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8368142</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 2,5 DIARIAS P/ ANALISE DA  LEGALIDADE DAS PRISOES PROVISORIAS NO CDP DE LINHARES, IDA 06/11 RETORNO 08/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02680</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01871</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64427269</CodigoProcesso><Processo>ANALISE DAS PRISÕES PROVISÓRIAS NO CDP DE LINHARES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1142</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908587</Id></row>
<row _id="3724"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1125,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.465.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIVIAN SILVA DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8368025</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 2,5 DIßRIAS P/ ATUAR NO MUTIRÒO CARCERARIO DE ATEND. AOS PRESOS PROVIS. DA PENITENCIÓRIA DE LINHARES, IDA 06/11 RET. 08/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02681</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01872</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64422550</CodigoProcesso><Processo>VISITAR O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE LINHARES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1142</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908588</Id></row>
<row _id="3725"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>375,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.605.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE ARCANJO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8319175</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ CONDUZIR SERVIDOR RESPONSAVEL PELA COLETA DO DNA, IDA 07/11 RETORNO 12/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02651</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01842</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64403645</CodigoProcesso><Processo>CONDUZIR O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DO DNA EM AFONSO CLAÚDIO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2143</CodigoAcao><Acao> REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908589</Id></row>
<row _id="3726"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>225,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO PEREIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8355602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIA P/ INSPECAO DO CENTRO DE DETENCAO PROVIS¾RIA DE COLATINA, DIA 11/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02722</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01887</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64465640</CodigoProcesso><Processo>INSPENÇÃO NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE COLATINA (CDPCOL) PARA INSTRUÇÃO DO PAVDH Nº 62228366.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1142</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908591</Id></row>
<row _id="3727"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>375,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.960.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO</Favorecido><IdFavorecido>8351924</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ PATICIPAR DO MUTIRAO DE EXAMES DE DNA NA COMARCA DE JAGUARE, 21/11 RETORNO 22/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02725</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01895</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64472400</CodigoProcesso><Processo>MUTIRÃO DE EXAME DE DNA ATRAVES DE PROCESSOS JUDICIAIS NA COMARCA DE JAGUARE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2143</CodigoAcao><Acao> REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908594</Id></row>
<row _id="3728"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.746.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL</Favorecido><IdFavorecido>8347932</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCA DE BAIXOGUANDU, IDA 18/11 RETORNO 19/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02726</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01894</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64466787</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO JUNTO A COMARCA DE BAIXO GUANDU ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908595</Id></row>
<row _id="3729"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.475.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEVERINO RAMOS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8351002</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR EM EXTENSAO NA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO, IDA 19/11 RETORNO 20/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02727</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01773</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64317650</CodigoProcesso><Processo>REALIZAR ATENDIMENTOS E DEMAIS ATIVIDADES ATINENTES AO MUNUS DE DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908596</Id></row>
<row _id="3730"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>8,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.518.806-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON LUIZ NUNES DE RESENDE</Favorecido><IdFavorecido>8361479</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO.DESP.COMPLEMENTACAO DA 2013OB00378 DE 1/2(MEIA) DIARIAEM VIAGEM A RIO N.DO SUL-ES,DIA 18.06.2013,CONF.DEC.3.238-R,D.O.18.06.13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00426</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00014</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>30201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>2309</CodigoAcao><Acao> GESTAO DE POLOS EMPRESARIAIS                                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908610</Id></row>
<row _id="3731"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.646.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAPHAEL MAIA RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8353313</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR EM EXTENSAO NA COMARCA DE MARIL-NDIA, IDA 20/11 RETORNO 21/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02728</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01775</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64317765</CodigoProcesso><Processo>REALIZAR ATENDIMENTO SEMANAL NA COMARCA DE MARILÂNDIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908617</Id></row>
<row _id="3732"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.527.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO FAVERO</Favorecido><IdFavorecido>8316967</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS P/ ATUAR EM EXTENSAO NA COMARCA DE MONTANHA, IDA 19/11 RETORNO 20/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02729</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01811</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64362108</CodigoProcesso><Processo>REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA DE MONTANHA CONFORME DESIGNAÇÃO DO EXMO.SR.DEFENSOR PUBLICO GERAL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908618</Id></row>
<row _id="3733"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.004.365-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>L-VIA SOUZA BITTENCOURT MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8349461</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DI-RIAS P/ ATUAR EM EXTENS+O NA COMARCA DE ICONHAIDA 19/11 RETORNO 20/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02730</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01823</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64381544</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE ICONHA, ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DA AÇÃO GLOBAL NO DIA 09/11/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908619</Id></row>
<row _id="3734"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.269.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVANETE PONTES DE SOUZA AGUIAR</Favorecido><IdFavorecido>8348939</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE DIARIA P/REUNIAO PARA ORIENTACOES FINAIS ANO 2013 E  ENTREGA DOS CERTIFICADOS. DIA 06/11/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15913</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16449</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64370984</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908621</Id></row>
<row _id="3735"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.524.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE AURELIO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8351082</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE DIARIA P/REUNIAO PARA ORIENTACOES FINAIS ANO 2013 E  ENTREGA DOS CERTIFICADOS. DIA 06/11/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15914</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16452</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64370984</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908622</Id></row>
<row _id="3736"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.021.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAURILIO MENDONCA DE AVELLAR GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8359137</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE ITAGUACU NO   DIA 08/12/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00716</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00252</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64066339</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908631</Id></row>
<row _id="3737"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.966.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LIVIA DALARME CALANZANI</Favorecido><IdFavorecido>8317717</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO.DESPESAS COM 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS EM VIAGEM    AS.MATEUS-ES, NOS DIAS 11 E 12.06.2013, AUTOR.PELO ORD. DE DESPESAS,FLS.16.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00357</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00028</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>30201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>2309</CodigoAcao><Acao> GESTAO DE POLOS EMPRESARIAIS                                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908639</Id></row>
<row _id="3738"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.290.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL HEBER CRYSTELLO MADEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8365466</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA NOPERIODO DE 14 A 15/12/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00723</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00306</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64066568</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908647</Id></row>
<row _id="3739"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.803.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO CANDIDO MELLO</Favorecido><IdFavorecido>8355300</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 1 DIARIA NOS DIAS 14 E 15/12/13 EM VIAGEM AO MUNICIPIODE NOVA VENECIA/ES PARA CUMPRIR AGENDA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00724</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00251</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64066673</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908648</Id></row>
<row _id="3740"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>420,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.803.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO CANDIDO MELLO</Favorecido><IdFavorecido>8355300</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 2 E 1/2 DIARIAS + 50% ADICIONAL NOS DIAS 29 A 01/12/13EM VIAGENS AOS MUNIC. DE B.GUANDU, PIUMA E GUARAPARI/ES P/CUMPRIR AGENDA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00695</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00251</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64066673</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908650</Id></row>
<row _id="3741"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>252,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.803.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO CANDIDO MELLO</Favorecido><IdFavorecido>8355300</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 1 E 1/2 DIARIAS NOS DIAS 03 E 04/12/13 EM VAIGEM AO MUNICIPIO DE IUNA/ES P/ CUMPRIR AGENDA + 50 % ADICIONAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00697</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00251</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64066673</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908652</Id></row>
<row _id="3742"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.712.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRO JOSE CARVALHO ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8368729</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE DIARIA PARA BARRA DE SAO FRANCISCO, NOVA VENECIA E - SAO MATEUS. DIA 03 A 05/12/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB16851</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE17414</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64621839</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/GTI/N 79/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908663</Id></row>
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<row _id="3745"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.230.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCIS DOS SANTOS QUINTO</Favorecido><IdFavorecido>8361336</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE DIARIA PARA BARRA DE SAO FRANCISCO, NOVA VENECIA E - SAO MATEUS. DIA 03 A 05/12/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB16853</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE17418</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64621839</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/GTI/N 79/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908692</Id></row>
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<row _id="3747"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.651.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROMARIO NOGUEIRA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8361148</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE DIARIA PARA AVALIAR A SITUACAO DAS ESCOLAS M¬DE BAREUALVIM E LUIZ JOUFFROY EM AFONSO CLAUDIO, DIA 28/11/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB16856</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE17420</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64621855</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/GTI/N 80/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908696</Id></row>
<row _id="3748"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.230.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCIS DOS SANTOS QUINTO</Favorecido><IdFavorecido>8361336</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DE DIARIA PARA AVALIAR A SITUACAO DAS ESCOLAS M¬DE BAREUALVIM E LUIZ JOUFFROY EM AFONSO CLAUDIO, DIA 28/11/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB16857</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE17421</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64621855</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/GTI/N 80/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908697</Id></row>
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<row _id="3759"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.227.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODOLFO HARCKBART LEAL</Favorecido><IdFavorecido>8322002</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGT. DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONF.  REQ. 97, MES DE FEV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00385</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00060</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60766433</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 1.425,00 - PAGAMENTO DE 15 DIARIAS DURANTE O MES JANEIRO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908718</Id></row>
<row _id="3760"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>949,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.669.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELINEIDE MARQUES MALINI</Favorecido><IdFavorecido>8336628</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DIARIAS P/FORTALEZA(ASSESS.SECRET.REUNIAO CONFAZ)GABSEC, DIAS 09 A 10/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03705</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02412</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63692457</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS SEDE/GEDEF/COFAZ MÊS DE OUTUBRO/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908719</Id></row>
<row _id="3761"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>491,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.906.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS LEONARDI BRICALLI</Favorecido><IdFavorecido>8336368</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA DIAS 01,02/07/13.BRASILIA/DF PARTICIPAR CURSO FORMACAO DE MODERADORES.SOLIC.556/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01795</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01335</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62857207</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$491,40 PERÍODO 01,02/07/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908732</Id></row>
<row _id="3762"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.735.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSUE LIMA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8331069</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA DIAS 24,25/06/13.P/VENDA NOVA IMIGRANTE CONDUZIREQUIPE NSR P/CONFERENCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.SOLC.566/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01796</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01336</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62859099</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$168,00 PERÍODO 24,25/06/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908733</Id></row>
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<row _id="3773"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.822.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI</Favorecido><IdFavorecido>8343719</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA DIA 24/06/13.P/ARACRUZ, P/REUNIAO NA ASSOCIAO INDIGENA TUPINIQUIM GUARANI E OUTROS.SOLC.568/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01799</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01340</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62872389</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$56,00 PERÍODO 24/06/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908755</Id></row>
<row _id="3774"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.822.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI</Favorecido><IdFavorecido>8343719</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA DIAS 25 E 26/06/13. P/IBATIBA,P/PARTICIPACAO NA PRE-CONFERENCIA JOVENS E MULHERES E OUTRO.SOLC.569/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01802</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01343</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62871919</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$168,00 PERÍODO 25,26/06/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908758</Id></row>
<row _id="3775"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.546.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIS CESAR DA FONSECA</Favorecido><IdFavorecido>8322649</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAT¦MEIA DIARIA P/ CACHOEIRO DIA 31/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03986</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02586</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63692457</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS SEDE/GEDEF/COFAZ MÊS DE OUTUBRO/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908761</Id></row>
<row _id="3776"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.950.406-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL JOS+ DE ARA+JO BOUDENS</Favorecido><IdFavorecido>8361224</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦ DE 1/2(MEIA) DIARIA, REF. A VIAGEM P/ ANCHIETA NO DIA24/05, REQUIS. 411, MES DE MAIO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01111</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00309</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61859729</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 1.425,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908768</Id></row>
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<row _id="3780"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.350.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANA ALVES DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8321129</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIASPROCESSO        : 61315672</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00366</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02031</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61315672</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 171,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908780</Id></row>
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<row _id="3795"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.564.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TIAGO ASSAD NAKANO</Favorecido><IdFavorecido>8324956</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIASPROCESSO 61410195</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00445</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02588</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61410195</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 142,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908795</Id></row>
<row _id="3796"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.770.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GABRIEL HECTOR FONTANA</Favorecido><IdFavorecido>8354085</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIASPROCESSO 60756080</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00446</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02413</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60756080</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 190,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908796</Id></row>
<row _id="3797"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.344.368-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO MARTINS STEFFEN</Favorecido><IdFavorecido>8316051</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIASPROCESSO 61313196</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00447</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02660</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61313106</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 380,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908797</Id></row>
<row _id="3798"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.409.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALBERTO ARAUJO SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8339606</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIASPROCESSO 60875259</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00460</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02417</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60875259</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇAO DE R$285,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908800</Id></row>
<row _id="3799"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.667.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS RENATO CARVALHO DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8367399</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦ DE 01(UMA) DIARIA, REF. A VIAGEM P/ GUACUI, NO PERIO-DO DE 22 A 23/05, REQUIS. 407, MES DE MAIO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01114</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00454</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62448366</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAÇUI NO DIA 22 DE MAIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2127</CodigoAcao><Acao> APOIO A IMPLEMENTACAO DA POLITICAS SOBRE DROG                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908801</Id></row>
<row _id="3800"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.939.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MIRIAN SANTOS CARDOSO</Favorecido><IdFavorecido>8320411</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE 0,5 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01782</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00791</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64739546</CodigoProcesso><Processo>REUNIAO COM A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA A CERCA DA IMPLANTACAO DO FACA FACIL NO MUNICIPIO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>371</CodigoPrograma><Programa /><CodigoAcao>1258</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DA REDE FACA FACIL                                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908808</Id></row>
<row _id="3801"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.939.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MIRIAN SANTOS CARDOSO</Favorecido><IdFavorecido>8320411</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE C. DE   ITAPEMIRIM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01783</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00792</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64740757</CodigoProcesso><Processo>REUNIAO COM A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM A CERCA DA IMPLANTACAO DO FACA FACIL NO MUNICIPIO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>371</CodigoPrograma><Programa /><CodigoAcao>1258</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DA REDE FACA FACIL                                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908809</Id></row>
<row _id="3802"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.258.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VERA LUCIA TAMARA RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8336476</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA O MUNIC. DE C. DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01784</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00793</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64741117</CodigoProcesso><Processo>REUNIAO COM A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM A CERCA DA IMPLANTACAO DO FACA FACIL NO MUNICIPIO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>371</CodigoPrograma><Programa /><CodigoAcao>1258</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DA REDE FACA FACIL                                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908810</Id></row>
<row _id="3803"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.858.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIOVANA CRISTINA ASSIS DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8318458</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA O MUNIC. DE COLATINA, REFEREN TE AO MES DE DEZEMBRO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01785</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00794</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64740625</CodigoProcesso><Processo>REUNIAO COM A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA A CERCA DA IMPLANTACAO DO FACA FACIL NO MUNICIPIO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>2259</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908811</Id></row>
<row _id="3804"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.858.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIOVANA CRISTINA ASSIS DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8318458</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE 0,5 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE C. DE CACHOEIRO DE  ITAPEMIRIM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01786</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00795</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64740811</CodigoProcesso><Processo>REUNIAO COM A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM A CERCA DA IMPLANTACAO DO FACA FACIL NO MUNICIPIO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>371</CodigoPrograma><Programa /><CodigoAcao>1258</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DA REDE FACA FACIL                                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908812</Id></row>
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<row _id="3807"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.997.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDGAR DOS ANJOS</Favorecido><IdFavorecido>8368379</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1/5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE MARILANDIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01806</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00801</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64764095</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA DIARIA PARA O SERVIDOR EDGAR DOS ANJOS EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARILANDIA NOS DIAS 10 E 11/12/2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO DE DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>3252</CodigoAcao><Acao> MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908815</Id></row>
<row _id="3808"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.892.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DENEVALDO FILETE</Favorecido><IdFavorecido>8355181</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIASPROCESSO 61517992</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00461</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02821</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61517992</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA DIÁRIA PARA VIAGENS NO VALOR DE (QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>603</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao> INSPECAO  E  FISCALIZACAO   DOS  PRODUTOS  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908816</Id></row>
<row _id="3809"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>396,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.701.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON TEIXEIRA BAPTISTA</Favorecido><IdFavorecido>8328419</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIAS:GRAMADO-RS-24 A 26/04/2013-CONVOCAÃ+O DO MAPAP/REUNI+O TECNICA SISBI-POA C/OS SERVIÃOS DE INSPEÃ+O DE TODOS OS ESTADOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01493</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01137</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61174939</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908817</Id></row>
<row _id="3810"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.038.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCAS DE SOUZA TAVARES OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8358586</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIA:AOS MUNICIPIOS-24 A 25/04/2013-BLITZ EM COMERCIO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01500</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01148</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61304824</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908819</Id></row>
<row _id="3811"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>995,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.167.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL POMBO DE ABREU</Favorecido><IdFavorecido>8355997</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIAS:BRASILIA-DF:22 A 25/04/2013-REUNIAO COM A SECRETARIA DE REODENAMENTO AGRARIO DO MDA E DEMAIS PARCEIROS DO PNCF.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01501</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01145</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60993367</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$47,50 PARA FAZR FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>1389</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO CREDITO FUNDIARIO                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908820</Id></row>
<row _id="3812"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>313,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.338.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO PEREIRA LARA</Favorecido><IdFavorecido>8339849</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIAS:VITORIA,OUTROS-24 A 07/05/2013-BLITZ EM COMERCIO DE PROD E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E REUNI+O EM VITORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01502</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01144</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61315052</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 142,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908821</Id></row>
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<row _id="3814"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>332,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.559.736-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JESUS FERNANDO MIRANDA BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8326568</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIAS PINHEIROS, S+O MATEUS E C DA BARRA- 22 A 30/04/2013.VIST. RENOVAþÒO LICENþA DE OPER.EMPRESA SUZANO PAPEL E CELULOSE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01505</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01151</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61130559</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 475,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908824</Id></row>
<row _id="3815"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>266,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.897.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROGERIO SIQUEIRA LEMOS</Favorecido><IdFavorecido>8340887</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIAS:VITORIA,COLATINA-04 A 18/06/2013-OFICINADE COMUNICAÃAO,ENCONTRO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIAO MENSAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02037</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01561</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62613936</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 266,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908827</Id></row>
<row _id="3816"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>171,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.466.368-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIANE KAMIMURA CONDI</Favorecido><IdFavorecido>8339039</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIAS:VITORIA-04 A 05/06/2013-1¦ OFICINA DE COMUNICAÃAO E 2¦ ENCONTRO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO IDAF.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02038</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01559</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61215570</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 95,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>8388</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908828</Id></row>
<row _id="3817"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>950,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.774.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO CARLOS GONCALVES ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8358751</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIAS:ANCHIETA,OUTROS-03 A 28/06/2013-FISCALIZAÃAO VOLANTE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02040</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01555</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60755458</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 285,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908830</Id></row>
<row _id="3818"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>190,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.815.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TALITA MARIA PIMENTA DE PAOLI</Favorecido><IdFavorecido>8355196</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIAS:CONCEIÃAO DO CASTELO,OUTROS-03 A 07/06/2013 -REUNIOES E AUDITORIA PREVIA DE ADESAO AO SUSAF.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02041</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01554</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61410497</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 142,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908831</Id></row>
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<row _id="3822"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>712,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.982.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CAYO CESAR TETZNER MONTEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8356821</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIAS:ANCHIETA,OUTROS-10 A 28/06/2013-FISCALIZAÃAO VOLANTE,</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02045</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01565</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60755920</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 712,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908835</Id></row>
<row _id="3823"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.648.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO PAULO MELLO TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8358263</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1/5 DIARIAS PARA OS MUNIC. DE PONTO BELO E  PEDRO CANARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01813</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00797</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64771709</CodigoProcesso><Processo>VISTORIAS EM PONTO BELO-ES E PEDRO CANARIO-ES PARA AVALIACAO E ANALISE DE MERCADO DE IMOVEIS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4251</CodigoAcao><Acao> EFICIENCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908848</Id></row>
<row _id="3824"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.338.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO AZEVEDO TERRAO</Favorecido><IdFavorecido>8357764</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 1/5 DIARIAS PARA OS MUNIC. DE PONTO BELO E PEDRO   CANARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01814</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00798</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64771709</CodigoProcesso><Processo>VISTORIAS EM PONTO BELO-ES E PEDRO CANARIO-ES PARA AVALIACAO E ANALISE DE MERCADO DE IMOVEIS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4251</CodigoAcao><Acao> EFICIENCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908849</Id></row>
<row _id="3825"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.284.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL DE OLIVEIRA FONTES</Favorecido><IdFavorecido>8362021</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA O MUNICIPIO DE ANCHIETA, REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01815</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00802</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64773760</CodigoProcesso><Processo>VISTORIAS EM ANCHEITA-ES PARA AVALIACAO E ANALISE DE MERCADO DE IMOVEIS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4251</CodigoAcao><Acao> EFICIENCIA ADMINISTRATIVA E CONTROLE DO GASTO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908850</Id></row>
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<row _id="3830"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.380.216-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIO MARCELO BERNARDES DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8362356</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DIARIA - DESTINO: VILA VALERIO - DE 28/08/2013 A 30/08/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03393</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02634</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61151637</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$285,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908865</Id></row>
<row _id="3831"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.129.715-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AFONSO LUCIO GOMES ESTRELA DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8354682</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DIARIA - DESTINO: SANTA TERESA E ALFREDO CHAVES - DE 10/09/2013 A 17/09/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03524</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02703</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60755261</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 285,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>603</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao> INSPECAO  E  FISCALIZACAO   DOS  PRODUTOS  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908868</Id></row>
<row _id="3832"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>949,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.751.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO CHAGAS</Favorecido><IdFavorecido>8325960</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DIARIA - DESTINO: PALMAS-TOCANTINS - DE 04/09/2013 A 06/09/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03525</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02704</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61304239</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 95,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908869</Id></row>
<row _id="3833"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.759.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUDISMAR CASOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8354101</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DUAS DIARIAS PARA PIUMA E BARRA DE SAO FRANSCISCO NOS DIAS 10,11 E 18 OUT 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01266</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00536</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908878</Id></row>
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<row _id="3836"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.591.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATALIA BARBOSA ZUCOLOTTO</Favorecido><IdFavorecido>8366771</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE UMA DIARIA PARA VILA PAVAO, BARRA DE SAO FRANSCISCOOUT 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01269</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00540</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908881</Id></row>
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<row _id="3839"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>741,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.474.806-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RITA DE CASSIA ZANUNCIO_ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8334372</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIARIAS PARA 7 CONFERENCIA TERRITORIAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO, EM DIV. MUNIC., 17 A 28/06.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02842</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01916</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908884</Id></row>
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<row _id="3850"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.050.646-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRA MARIA DA SILVA MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8323177</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES JUN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02852</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01934</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908901</Id></row>
<row _id="3851"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.903.082-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ITAMAR ALVINO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8320757</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIARIA PARA PRE-LANCAMENTO DO CAFE CONILON, EM C. ITAPEMIRIM, DIA 04/06.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02853</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01782</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>601</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>3393</CodigoAcao><Acao> RENOVACAO  E    REVIGORAMENTO   DE   LAVOURAS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908902</Id></row>
<row _id="3852"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.217.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO FAUSTINO RAMOS</Favorecido><IdFavorecido>8342573</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA REALIZAR REMANEJAMENTO DE BENS MOVEIS NAS ESCOLAS  DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NO DIA 12.08.2013 EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES  63325730</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08404</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11558</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63325730</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 116/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908905</Id></row>
<row _id="3853"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.210.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVIA ADALGISA G. GRILO BARCELLOS</Favorecido><IdFavorecido>8329417</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DA FORMAþÒO NO MEPES, EM PIUMA, DE 01 A 02/08/13.PROC.N¦ 63256916</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08457</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11655</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63256916</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 71/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908908</Id></row>
<row _id="3854"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.164.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TANIA MARIA DE CARVALHO CACHOEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8333062</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DA FORMAþÒO NO MEPES, EM PIUMA, DE 01 A 02/08/13.PROC.N¦ 63256916</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08457</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11656</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63256916</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 71/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908909</Id></row>
<row _id="3855"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.090.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA</Favorecido><IdFavorecido>8321355</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DA FORMAþÒO NO MEPES, EM PIUMA, DE 01 A 02/08/13.PROC.N¦ 63256916</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08457</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11658</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63256916</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 71/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908910</Id></row>
<row _id="3856"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.015.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TIAGO FERNANDES OLIVEIRA DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8364365</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES AGO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04160</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02869</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908957</Id></row>
<row _id="3857"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.526.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSANA MARIA ALTOE BOREL</Favorecido><IdFavorecido>8360888</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES AGO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04161</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02870</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>114</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</Programa><CodigoAcao>6392</CodigoAcao><Acao> GESTAO DA PESQUISA  E DA ASSISTENCIA  TECNICA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908958</Id></row>
<row _id="3858"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.856.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS SISASNEI LAZARINE TEBALDI</Favorecido><IdFavorecido>8316066</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES AGO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04162</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02871</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908959</Id></row>
<row _id="3859"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.566.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NELSON ALMEIDA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8332915</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA PUBLICA ESTADUAL EM RIO DOCE, MUNICIPIO DE ARACRUZ, EM MAIO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00589</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00260</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908981</Id></row>
<row _id="3860"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.436.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PLENTICE DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8318494</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA PUBLICA ESTADUAL EM RIO DOCE, MUNICIPIO DE ARACRUZ, EM MAIO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00588</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00261</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908982</Id></row>
<row _id="3861"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.381.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA SALUME ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8364911</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA PUBLICA ESTADUAL EM RIO DOCE, MUNICIPIO DE ARACRUZ, EM MAIO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00587</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00259</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908983</Id></row>
<row _id="3862"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.759.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUDISMAR CASOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8354101</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS EM MAIO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00586</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00258</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908984</Id></row>
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<row _id="3868"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.759.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KAMILA MACHADO FASSARELLA</Favorecido><IdFavorecido>8363722</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES AGO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04163</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02872</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908990</Id></row>
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<row _id="3871"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>201,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.920.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DOMINGOS DE JESUS</Favorecido><IdFavorecido>8340767</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES_AGO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04166</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02876</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908993</Id></row>
<row _id="3872"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>375,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.067.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO CESAR FIOROTTI</Favorecido><IdFavorecido>8324171</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIA EM VIAGEM P/ CONDUZIR EQUIPE DE DNAAO MUTIRAO EM CONCEICAO  DO CASTELO E CASTELO, IDA18/04 RETORNO 19/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00605</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00605</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62098675</CodigoProcesso><Processo>CONDUZIR EQUIPE DO DNA DO CONCEIÇÃO DE CASTELO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2143</CodigoAcao><Acao> REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908994</Id></row>
<row _id="3873"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>225,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.920.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN</Favorecido><IdFavorecido>8360328</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIA EM VIAGEM P/ ATUAR POR EXTENSAO EM ALFREDO CHAVES DIA 18/04/13, SEGUE DECISAO DO SUB DEFENSOR GERAL AS FLS. 04DO PROCESSO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00606</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00606</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62087070</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO ALFREDO CHAVES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908995</Id></row>
<row _id="3874"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>450,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.398.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANO SATOSHI SOUZA SUZUKI</Favorecido><IdFavorecido>8357136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,0 DIARIA EM VIAGEM P/ REALIZAR ATENDIMENTO  EM MARATAIZES DIAS 18/04 E 19/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00607</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00607</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62062614</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339908996</Id></row>
<row _id="3875"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>285,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.775.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEDIR DA SILVA PORTO</Favorecido><IdFavorecido>8368717</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR   DESPESAS COM 3 DIARIAS EMVIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO, TENDO COMO OBJETIVOPARTICIPAR DE AUDIENCIA  PUBLICA, CONF. ND 36.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00006</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00006</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62747150</CodigoProcesso><Processo>PARA VISITAS EM VARIOS MUNICIPIOS - RELACAO DOS SERVIDORES EM ANEXO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2853</CodigoAcao><Acao> ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909015</Id></row>
<row _id="3876"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>285,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.667.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS RENATO CARVALHO DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8367399</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR   DESPESAS COM 3 DIARIAS EMVIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO, TENDO COMO OBJETIVOPARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS, CONF. ND 37.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00007</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00007</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62747150</CodigoProcesso><Processo>PARA VISITAS EM VARIOS MUNICIPIOS - RELACAO DOS SERVIDORES EM ANEXO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2853</CodigoAcao><Acao> ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909016</Id></row>
<row _id="3877"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.073.375-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIO SANTOS PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8356151</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVOLUCAO DA DIARIA NAO REALIZADA NO DIA 24 A 26/04/13 CONFORME EXTRATO BANCARIO NO PROCESSO 60876298.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00452</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60876298</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO HEMOES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909017</Id></row>
<row _id="3878"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>285,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.615.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GISELA VIV-CQUA BELOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8368323</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR   DESPESAS COM 3 DIARIAS EMVIAGENS AO INTERIOR DO ESTADO, TENDO COMO OBJETIVOPARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS, CONF. ND 492.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00008</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62747150</CodigoProcesso><Processo>PARA VISITAS EM VARIOS MUNICIPIOS - RELACAO DOS SERVIDORES EM ANEXO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2853</CodigoAcao><Acao> ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909023</Id></row>
<row _id="3879"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.747.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IGOR VIEIRA MAEDO</Favorecido><IdFavorecido>8365162</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR   DESPESAS COM 1/2 DIARIA  EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIEN- CIA PUBLICA, CONF. ND 39.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00009</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00009</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62477150</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2853</CodigoAcao><Acao> ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909024</Id></row>
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<row _id="3881"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.840.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON RANGEL GONCALVES</Favorecido><IdFavorecido>8366488</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR   DESPESAS COM 1 E 1/2 DIA-RIA EM VIAGEM AO INTERIORDO ESTADO, OBJETIVANDO   PARTICIPAR DE AUDIENCIA  PUBLICA, CONF. ND 41.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00011</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00011</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62747150</CodigoProcesso><Processo>PARA VISITAS EM VARIOS MUNICIPIOS - RELACAO DOS SERVIDORES EM ANEXO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2853</CodigoAcao><Acao> ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909026</Id></row>
<row _id="3882"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.968.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANE DE ARAUJO BARROSO</Favorecido><IdFavorecido>8355557</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR   DESPESAS COM 1/2 DIARIA  EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIEN- CIA PUBLICA, CONF. ND42.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00012</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00012</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62747150</CodigoProcesso><Processo>PARA VISITAS EM VARIOS MUNICIPIOS - RELACAO DOS SERVIDORES EM ANEXO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2853</CodigoAcao><Acao> ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909027</Id></row>
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<row _id="3887"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>8,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.311.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NORLEN APELFELER</Favorecido><IdFavorecido>8366660</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COMPLEMENTACAO DO EMPENHOTENDO EM VISTA ATUALIZA- CAO DOS VALORES DE DIARIACONFORME ANEXO UNICO DO  DECRETO 3328 - R.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00019</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00019</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62747150</CodigoProcesso><Processo>PARA VISITAS EM VARIOS MUNICIPIOS - RELACAO DOS SERVIDORES EM ANEXO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2853</CodigoAcao><Acao> ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909036</Id></row>
<row _id="3888"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.913.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO NUNES BARRETO</Favorecido><IdFavorecido>8322045</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO   VISANDO  COBRIRDESPESAS COM 01(UMA) DIA-RIA,P/O MUNICIPIO DE  AN-CHIETA,NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2013.OBJ. PARTICI-PAR DO EVENTO  PENSAMENTOSISTEMICO, CONF.ND.1096.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00997</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00997</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64594912</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM ANCHIETA NO DIA 22/11/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>183</CodigoSubFuncao><SubFuncao>INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA</SubFuncao><CodigoPrograma>561</CodigoPrograma><Programa>ESTADO PRESENTE</Programa><CodigoAcao>1123</CodigoAcao><Acao> APOIO  A  IMPLEMENTACAO  DAS  ACOES DO ESTADO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909040</Id></row>
<row _id="3889"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>65,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.555.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAMIR FURTADO NEMER</Favorecido><IdFavorecido>8357393</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENH0   VISANDO  COBRIRDESPESAS COM 1/2 (MEIA)DIARIA P/OS MUNICIPIOS DO ITERIOR  DO ESTADO  NO DIA06 DE DEZ/2013.OBJ. VISI-TAR OBRAS DO GOV.ESTADUALCONF.ND.1114.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01008</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64670007</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CASTELO, MUNIZ FREIRE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIME MARATAIZES NO DIA 06/12/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909046</Id></row>
<row _id="3890"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.717.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REGINA LUCIA TRINDADE COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8369265</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA DESPESAS COMMEIA DIARIA PARA DOM MARTINS NO DIA 08 NOV 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00589</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00589</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909047</Id></row>
<row _id="3891"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.673.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALTER LUIZ PEDRONI</Favorecido><IdFavorecido>8339292</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA DESPESAS COMMEIA DIARIA PARA DOM MARTINS NO DIA 08 NOV 201 3</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00590</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00590</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909048</Id></row>
<row _id="3892"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.502.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARTHUR BELLO DE JESUS</Favorecido><IdFavorecido>8315976</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM 0,5 DIARIAS, PARA GUARANA, DISTRITO DE ARACRUZ, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE, NO DIA 07/07/2013, PROC. 63008696.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00284</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00141</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63008696</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE EM GUARANÁ, DISTRITO DE ARACRUZ.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>169</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL</Programa><CodigoAcao>4612</CodigoAcao><Acao> DESENVOLVIMENTO   DO   PROGRAMA   DE   GESTAO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909053</Id></row>
<row _id="3893"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.436.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PLENTICE DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8318494</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA DESEPSAS COMMEIA DIARIA PARA DOM MARTINS NO DIA 08 NOV 2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00591</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00591</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60783737</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA AUTORIZAR EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), PARA DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909057</Id></row>
<row _id="3894"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.171.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SIMONE COSTA DE REZENDE</Favorecido><IdFavorecido>8349161</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A PRESTAR ATENDIMENTO EM ANCHIETA/ES NOS DIAS 27 A 28/05 COM RETORNO ÓS 14:30 HORAS.         2013ND00897.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00909</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00909</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62542516</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO ANCHIETA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909078</Id></row>
<row _id="3895"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.122.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8315210</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIßRIA COM VIAGEM A VIT¾RIA NO DIA 25/07/2013 PARTICIPAR DE PALESTRA NA PGE. TEMA:HABILITAþÒO DOS LICITANTE: QUALIFICAþÒO ECON¶MICA E FINANCEIRA          DOC.REF.: 61076228</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00497</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00315</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61076228</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909080</Id></row>
<row _id="3896"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.802.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER</Favorecido><IdFavorecido>8342076</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIßRIA COM VIAGEM A VIT¾RIA NO DIA 25/07/2013 PARTICIPAR DE PALESTRA NA PGE. TEMA:HABILITAþÒO DOS LICITANTE: QUALIFICAþÒO ECON¶MICA E FINANCEIRA          DOC.REF.: 62199080</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00498</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00316</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62199080</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909081</Id></row>
<row _id="3897"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.369.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA DE FATIMA LOUZADA</Favorecido><IdFavorecido>8320201</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIßRIA COM VIAGEM A VIT¾RIA NO DIA 25/07/2013 PARTICIPAR DE PALESTRA NA PGE. TEMA:HABILITAþÒO DOS LICITANTE: QUALIFICAþÒO ECON¶MICA E FINANCEIRA          DOC.REF.: 62070932</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00499</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00317</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62070932</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MARCIA DE FATIMA LOUZADA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909082</Id></row>
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<row _id="3899"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.788.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCO ANTONIO NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8335163</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA COM VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/07/2013, TRANSPORTE DE SERVIDORES PAR  CURSO NA PGE.                                                                PROC.61337005</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00505</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00320</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61337005</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909088</Id></row>
<row _id="3900"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.171.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SIMONE COSTA DE REZENDE</Favorecido><IdFavorecido>8349161</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 1,5 DIARIA REFERERENTE A PRESTAR ATENDIMENTO EM ANCHIETA/ES NOS DIAS 03 A 04/06 COM RETORNO ÓS 14:01,             2013ND00895.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00910</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00910</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62542630</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM ANCHIETA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909091</Id></row>
<row _id="3901"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.820.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRENO PERALTA VAZ</Favorecido><IdFavorecido>8360152</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 1,5 DIARIA REFERENTE EXTENSÒO NA   COMARCA DE LINHARES, NOS DIAS 28 A 29/05 ÓS 14:01H    2013ND00909.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00911</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00911</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62569139</CodigoProcesso><Processo>ATUAÇÃO NA 1ª E 2ª VARA CÍVIL DE LINHARES NOS DIAS 28/05 A 29/05/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909092</Id></row>
<row _id="3902"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.541.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL</Favorecido><IdFavorecido>8357658</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A ATUAR POR EXTENSÒO NA FAZENDA P·BLICA DE SÒO MATEUS, NOS DIAS 28 A 29/05 ÓS 19:00H,        2013ND00908.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00913</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00913</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62567268</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM SÃO MATEUS NOS DIAS 27/05 A 28/05/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909093</Id></row>
<row _id="3903"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1350,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.660.185-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PRISCILA LIBORIO BABOSA</Favorecido><IdFavorecido>8361831</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A ATUAR   POR EXTENSÒO NA COMARCA DE FUNDÒO NOS DIAS 03 A 04/06 E 10 A 11/06 ÓS 15:01H,      2013ND00905.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00914</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00914</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62568868</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE FUNDÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909094</Id></row>
<row _id="3904"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>225,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.132.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON ZANOTELLI</Favorecido><IdFavorecido>8349885</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 0,5 DIARIA REFERENTE ATUAR NA ESTENSÒO NA COMARCA DE SANTA TERESA NO DIA 27/05/2013 COM RETORNO ßS 19:01 HORAS    2013ND00901.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00915</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00915</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62566237</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE SANTA TERESA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909095</Id></row>
<row _id="3905"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.296.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL MIGUEL DELFINO</Favorecido><IdFavorecido>8360121</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 1,5 DIARIA REFERENTE EXTENSÒO NA COMARCA DE ITAGUAþU, NOS DIAS 27/05 A 28/05/2013 COM RETORNO ßS 18:01 HORAS.     2013ND00900.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00916</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00916</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62566687</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE ITAGUAÇU</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909096</Id></row>
<row _id="3906"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILLIAN ZANOTELLI CARLOS</Favorecido><IdFavorecido>8363811</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SAO MATEUS DIA 08/05/13 CFE   CI/PGE/PCJ 45/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00545</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00009</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62279998</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PCJ/Nº45/2013 - DESIGNAR SERV. E TRANSP. P/CONDUZIR DR.LIANA M PASSOS PREZOTTI EM AUD. DIA 08/05/13 À COMARCA DE SÃO MATEUS REF.PROC.024090324583</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909099</Id></row>
<row _id="3907"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.981.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LIANA MOTA PASSOS</Favorecido><IdFavorecido>8329452</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SAO MATEUS DIA 08/05/13 CFE   CI/PGE/PCJ 45/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00547</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00293</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62279998</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PCJ/Nº45/2013 - DESIGNAR SERV. E TRANSP. P/CONDUZIR DR.LIANA M PASSOS PREZOTTI EM AUD. DIA 08/05/13 À COMARCA DE SÃO MATEUS REF.PROC.024090324583</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909101</Id></row>
<row _id="3908"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>676,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.542.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ERFEN JOSE RIBEIRO SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8316863</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO 3 DIARIAS EM VIAGEM BRASILIA X VITORIA X BRASI-LIA DIAS 08 A 11/05/13 CFE CI/PGE/GAB 037/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00552</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00010</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62307096</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/GAB/Nº037/2013 - PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS P/DR.ÉRFEN JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, TRECHO BRASILIA-VITÓRIA-BRASÍLIA DIA 08/05/13 P/PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO N. DO COLÉGIO DE PROCURADORES DO EST/E DITRITO FEDERAL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909106</Id></row>
<row _id="3909"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>711,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.573.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE NOGUEIRA ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8361898</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 2,5 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA DIAS 27 A 29/05/13, CORREICAO ORDINARIA NA PCF, CFE CI/PGE/GAB 034/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00609</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00307</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62140167</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/GAB Nº034/2013 - PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS AOS PROCURADORES; TRECHO VITÓRIA -BRASILIA- VITÓRIA P/DIA 27/05/13 E RETORNO EM 29/05/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909111</Id></row>
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<row _id="3914"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.582.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ COLNAGO NETO</Favorecido><IdFavorecido>8344133</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SAO MATEUS DIA 29/05/13 CFE CI/PGE/PTR 039/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00614</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00326</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62292056</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PTR/Nº039/2013 - DESIGNAR SERV. E TRANSP. A FIM DE CONDUZIR DR.LUIZ COLNAGO NETO EM AUD. DIA 29/05/13 PERANTE A V DO TRAB. DE SÃO MATEUS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909116</Id></row>
<row _id="3915"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.953.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AMARILDO FERNANDES DA VITORIA</Favorecido><IdFavorecido>8335531</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SAO MATEUS DIA 29/05/13 CFE CI/PGE/PTR 039/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00615</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00006</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62292056</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PTR/Nº039/2013 - DESIGNAR SERV. E TRANSP. A FIM DE CONDUZIR DR.LUIZ COLNAGO NETO EM AUD. DIA 29/05/13 PERANTE A V DO TRAB. DE SÃO MATEUS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909117</Id></row>
<row _id="3916"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.714.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAUL CESAR BARCELOS BORGES</Favorecido><IdFavorecido>8331102</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM MEIA DIARIA DO SERV.EM VIAGEM A GUA- CUI/ES DIA 19/06.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02046</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01712</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62820257</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE RAUL CESAR B. BORGES PARA O DIA 19/06/2013 COM DESTINO GUAÇUI</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909119</Id></row>
<row _id="3917"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.861.928-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDILSON PEREIRA PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8343087</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA DIA 12/04/13.P/VENDA NOVA IMIGRANTE, P/CONDUZIR DALMO NOGUEIRA PARA REUNIAO.SOLIC.277/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00982</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00789</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62006720</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$47,50 PERÍODO 12/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909134</Id></row>
<row _id="3918"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>332,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.970.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAINER JOSE ABDALAH MENDONCA</Favorecido><IdFavorecido>8319790</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>3,5 DIARIAS DIAS 16 A 19/04/13.P/BREJETUBA E OUTROS,P/VISI-TA TECNICA A PROJETOS PROGRAMA ENERGIA MAIS PRODUTIVA E OUTRO.SOLIC.268/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00983</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00790</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62005880</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$332,50 PERÍODO 16-19/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909136</Id></row>
<row _id="3919"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.822.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI</Favorecido><IdFavorecido>8343719</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA DIA 13/04/13.P/PIUMA,P/SEMINARIO DA FAMILIA-ATI-VIDADE INTEGRANTE_CURSO GESTAO PROP.PESQUEIRA E OUTROS. SOLIC.281/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00988</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00791</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62023640</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$47,50 PERÍODO 13/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909138</Id></row>
<row _id="3920"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.467.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LETICIA COVRE AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8352531</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA DIA 12 E 13/04/13.P/PIUMA,SEMINARIO DA FAMILIA EOUTROS. SOLIC.275/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00989</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00792</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62023373</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$142,50 PERÍODO 12,13/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909149</Id></row>
<row _id="3921"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.837.531-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAVID VIEGAS CASARIN</Favorecido><IdFavorecido>8315709</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF. UMA DIARIA + MEIA DE 07 A 08.03 EM VIAGEM A MIMOSO DO SUL,   ALEGRE E GUACUI PARA PARTICIPAR DE REUNIOES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00137</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00064</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61486531</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909159</Id></row>
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<row _id="3924"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.227.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CELIA KIEFER</Favorecido><IdFavorecido>8358449</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA DIA 13/04/13.P/AFONSO CLAUDIO,P/PARTICIPACAO AU-LA DO CURSO GESTAO PROPRIEDADE RURAL E OUTRO.SOLIC.276/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00990</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00793</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62023497</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$47,50 PERÍODO 13/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909166</Id></row>
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<row _id="3928"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.445.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IZEMAR ELVIS RIBEIRO DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8352729</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA P/PIUMA,CONDUZIR EQUIPE DO NSR P/SEMIN.FAM.E ATIVID.INTEGRANTE DO CURSO DE QSP GESTAO DE UN.PESQUISA.13/04/13.SOLIC.282/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00994</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00796</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62038133</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$47,50 PERÍODO 13/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909170</Id></row>
<row _id="3929"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.227.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CELIA KIEFER</Favorecido><IdFavorecido>8358449</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA DIA 15/04/13.P/SAO MATEUS,P/PARTICIPACAO REUNIAOC/QUILOMBAS E MINISTERIO PUBLICO- SEDE PROCURADORIA.SOLIC.284/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00995</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00798</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62038702</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$47,50 PERÍODO 15/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909171</Id></row>
<row _id="3930"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.745.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ONIAS DE FREITAS CASTANO</Favorecido><IdFavorecido>8340468</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA P/DOMINGOS MARTINS,CONDUZIR O SECRETARIO DA SEAGP/PARTIC.APRESENT.DIAGN.IBIO-INSTITUTO BIOATLANTICA.13/04/2013.SOL.285/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00996</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00799</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62039482</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$47,50 PERIODO 13/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909172</Id></row>
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<row _id="3941"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8361873</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM A VITORIA DIA 18/06 BUSCAR SERVIDORAS(KESIA/JULIANA/ EULI)EM REUNI+O CAMARA TECNICA,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦206/2013-STM/SRSC.PROCESSO N¦59708824.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01550</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59708824</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909190</Id></row>
<row _id="3942"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>171,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.706.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO ALBERTO CHISTE</Favorecido><IdFavorecido>8314837</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.01 E 1/2 DIARIA P/VIAGEM A VITORIA DIAS 19/06 A 20/06/13 P/TREINAMENTO 8-SIGA(CONTRATOS),CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦019/2013-COMPRAS/SRSC.PROCESSO N¦48352853.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01549</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01007</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48352853</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO PERIODO DE 2010.                                                                                    </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909191</Id></row>
<row _id="3943"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>218,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.151.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA APARECIDA BISSI</Favorecido><IdFavorecido>8332104</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.01 E 1/2 DIARIA C/PERNOITE + 1/2 DIARIA P/VIAGENS A VITORIA DIAS:19/06 A 20/06 P/TREINAMENTO 8 SIGA E DIA 28/06 P/TREINAMENTO 21 SIGA-CATALOGO MATERIAIS,CF.AUTORIZAÃAO REQUISIÃiES N¦S 20 E 23/2013-COMPRAS/SRSC.PROC.52865410.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01548</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>52865410</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909192</Id></row>
<row _id="3944"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>285,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.951.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HIGOR CESAR RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8361367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.03 DIARIAS P/VIAGENS:VITORIA DIAS 12/06,13/06,15/06,17/06 E 18/06,RIO BANANAL DIA 14/06,TRANSP.SERVIDORES P/REUNIOES E INSPEÃiES,LEVAR BIOPSIAS,CF.AUTORIZAÃAO REQUISIÃOES 198,199,200,203,204 E 205/13-STM/SRSC.PROC.N¦59598891.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01547</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59598891</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909193</Id></row>
<row _id="3945"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>554,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.609.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILLIAN CAPAZ DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8365919</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR,  WILLIAN CAPAZ DE OLIVEIRA, DOS DIAS 02,03, DE 09 Ó 10,11,13,17,18 DE DEZEMBRO/13,  INCLUSA NAS FLS 130,132,134,136,138,140,142  PROCESSO 63991241/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02472</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00983</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63991241</CodigoProcesso><Processo>DESPESAS COM DIÁRIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2716</CodigoAcao><Acao> MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909194</Id></row>
<row _id="3946"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>504,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.048.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEX SOUZA WANDEKOKEM</Favorecido><IdFavorecido>8360903</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR, ALEX SOUZA WANDERKOKEM,  DOS DIAS 28/11/13, E 03,05,10,11,13,16,17,18 DE DEZEMBRO/13, INCLUSO NAS FLS, 575,558,560,564,566,568,570,572,573/13, PROCESSO 60792620/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02471</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00027</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2716</CodigoAcao><Acao> MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909195</Id></row>
<row _id="3947"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.849.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CHARLES DE ANDRADE WU</Favorecido><IdFavorecido>8360721</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR, CHARLES DE ANDRADE WU, DOS DIAS 30/11/13, E 010 DE DEZEMBRO/13, INCLUSA NAS FLS 313,315,   PROCESSO 60792949/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02470</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00707</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60792949</CodigoProcesso><Processo>DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909196</Id></row>
<row _id="3948"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.968.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO BARBARIOLI FERES</Favorecido><IdFavorecido>8367878</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS  DE DIARIA DO FUNCIONARIO MARCELO BARBARIOLI FERES, DOS DIAS 206,10,12,17 DE DEZEMBRO/13,  FL'S 251,253,255,257/13, PROCESSO 62553925/13,</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02469</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00520</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62553925</CodigoProcesso><Processo>DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909197</Id></row>
<row _id="3949"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>65,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.746.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA MERCON VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8328374</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO COM PGTO DE 1/2  DIARIA PARA A SUBPROCU-  RADORA EM VIAGEM COMAR-  CA DE PRESIDENTE KENNE-  DY NO DIA 17/07/2013,CI  GAB N.056/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00415</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00415</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63168006</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/GAB/Nº056/2013 - LIBERAR DIÁRIA A DRª LUCIANA VIEIRA MERÇON E SEU MOTORISTA; MOTIVO REUNIÃO COM O PREFEITO DE PRESIDENTE KENNEDY</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909202</Id></row>
<row _id="3950"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.291.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KATY DOS SANTOS VELOSO</Favorecido><IdFavorecido>8365379</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS DO SERVIDOR, KATY DOS SANTOS VELOSO, DO DIA 11 DE DEZEMBRO/13 PROCESSO N¦ 63990733, FL 07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02464</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01015</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63990733</CodigoProcesso><Processo>DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909206</Id></row>
<row _id="3951"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>336,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.745.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ DO ROSARIO</Favorecido><IdFavorecido>8343278</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS DO SERVIDOR, LUIZ DO ROSARIO, DOS DIAS 04,11 DE DEZEMBRO/13 PROCESSO N¦ 60854146, FL 281,283/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02463</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01501</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60854146</CodigoProcesso><Processo>DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2716</CodigoAcao><Acao> MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909207</Id></row>
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<row _id="3957"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.419.905-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA CELIA SILVA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8359799</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF.:DI-RIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÃO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DECRETO 3328-R DE 17 DE JUNHO DE 2013, PUBLICADA NO DIO EM 18/06/2013. DOS DIAS: 13 E 21/09/2013. PROCESSO: 62175661.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01014</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00741</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62175661</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA CÉLIA SILVA FERREIRA ESTIMATIVA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909221</Id></row>
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<row _id="3959"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.906.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BERNARDO AGUIRRE VON RONDOW</Favorecido><IdFavorecido>8333466</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 01 DIARIA EM FAVOR DOS SERVIDORES QUE PARTICIPAR+O DAS AUDI -NCIAS P+BLICAS SUDOESTE SERRANA E CENTRAL SERRANA. EM 25 E 26/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00625</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00280</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62173774</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS PARA BERNARDO AGUIRRE E PARA WEBERTY DE MENDONÇA PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA OS MUNICÍPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES E SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 25 E 26/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2440</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909227</Id></row>
<row _id="3960"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.864.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GABRIELA DA CUNHA LIMA GALVAO</Favorecido><IdFavorecido>8358369</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1/2 DI-RIA EM FAVOR DA SERVIDORA QUE ACOMPANHAR- O     SECRET-RIO.ASSINATURA PROTOCOLO INTENÃiES PARA IMPLANTAÃ+O POLO FERROVI-RI</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00624</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00282</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62178903</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO FÁBIO NEY DAMASCENO NA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES PARA IMPLANTAÇOES DO POLO INTERMODAL FERROVIÁRIO .</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2440</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909228</Id></row>
<row _id="3961"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>156,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.103.678-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO NEY DAMASCENO</Favorecido><IdFavorecido>8335956</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1/2 DIARIA EM FAVOR DO SECRET-RIO. QUE PARTICIPARA DA  ASSINATURA PROTOCOLO INTENÃiES. IMPLANTAÃ+O POLO INTERMODAL_FERROVI-RIO.RJ</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00623</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00279</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62178903</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO FÁBIO NEY DAMASCENO NA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES PARA IMPLANTAÇOES DO POLO INTERMODAL FERROVIÁRIO .</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2440</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909229</Id></row>
<row _id="3962"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.549.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE FERNANDO DESTEFANI DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8319084</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1 DIARIA PARA O SERVIDOR. QUE PARTICIPARA DAS AUDI-NCIAS P+BLICAS REGIiES SUDOESTE SERRANA E CENTRAL SERRANA. DIAS 25 E 26/04/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00622</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00278</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62145347</CodigoProcesso><Processo>PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO DESTEFANI, PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA, NOS MUNICIPIOS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, NOS DIAS 25 E 26/04/2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO DE DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2440</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909230</Id></row>
<row _id="3963"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>110,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.189.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDIR ANTONIO ULIANA</Favorecido><IdFavorecido>8323995</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.  1 DIARIA EM FAVOR DO SUBSECRET-RIO.  QUE PARTICIPARA  DAS AUDI-NCIAS P+BLICAS DAS REGIiES SUDOESTE SERRANA CENTRAL SERRANA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00621</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00277</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62178903</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO FÁBIO NEY DAMASCENO NA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES PARA IMPLANTAÇOES DO POLO INTERMODAL FERROVIÁRIO .</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2440</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909231</Id></row>
<row _id="3964"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.335.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO GOMES GIANORDOLI</Favorecido><IdFavorecido>8363046</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR RENATO GOMES GIANORDOLI,      CUMPRIR AGENDA MINIST+RIO DO PLANEJAMENTO, EM BRASILIA, 17/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00614</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00265</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62050915</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES RITA BORTOT,RENATO GIANORDOLI E FABIO RIBEIRO QUE ACOMPANHARÃO O SECRETÁRIO QUE CUMPRIRÁ AGENDA EM BRASILIA NO DIA 17/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2440</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909235</Id></row>
<row _id="3965"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.149.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO RUFINO DA PAIXAO</Favorecido><IdFavorecido>8364809</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO COM 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA FABIO RUFINO ACOMPANHAR A SUBPROCU-RADORA LUCIANA VIEIRA MERCON, NO DIA 17/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00417</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00417</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63168006</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/GAB/Nº056/2013 - LIBERAR DIÁRIA A DRª LUCIANA VIEIRA MERÇON E SEU MOTORISTA; MOTIVO REUNIÃO COM O PREFEITO DE PRESIDENTE KENNEDY</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909237</Id></row>
<row _id="3966"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.626.288-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIR CORTEZ MONTOVANI FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8343389</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA A COMARCA DE VENDA NOVA IMIGRAN-TE NO DIA 17/07/2013 PARAAUDIENCIA ESTADO,CI/PTR N078, JULHO 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00418</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00418</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63170760</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PTR Nº078/2013 - LIBERAR DIÁRIA AO MOT/DERONI DE AZEVEDO CONDUZIU DR.JAIR C. M FILHO EM AUD. NA V DO TRAB DE VENDA N DO IMIGRANTE EM 17/07/13. MAIS DE 6HS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909238</Id></row>
<row _id="3967"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.183.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANIA JECOBSEN_LUCHI</Favorecido><IdFavorecido>8356115</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 25/06/13 P/ENCONTRO AGENTES FISCALIZADORES,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦005/2013-CRIU/SRSC. PROCESSO N¦53127463.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01695</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00630</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53127463</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909239</Id></row>
<row _id="3968"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.696.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIME RIBEIRO COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8331991</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A ARACRUZ DIA 21/06 P/AVALIAÃ+O SERVIÃOS INTERNAÃiES DOS PACIENTES NA UTI E UADC DO HOSPITAL S+O CAMILO NO M-S DE MAIO/2013,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦020/2013. PROCESSO N¦48041505.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01642</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00049</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48041505</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR DR;JAIME  RIBEIRO COELHO.                      CPF;478.696.667-34                                                          </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909242</Id></row>
<row _id="3969"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.853.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDINALDO TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8332464</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM A SOORETAMA DIA 20/06 P/REUNI+O DO INQU+RITO DO TRACOMA COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE E EDUCAÃ+O,CF.AUTORIZAÃ+O  REQUISIÃ+O N¦124/2013-EVA/NVS/SRSC.PROCESSO N¦48262536.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01641</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48262536</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO PERIODO DE 2010.                                                                                    </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909243</Id></row>
<row _id="3970"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.980.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCO ANTONIO DA ROCHA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8369201</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM A SOORETAMA DIA 20/06 P/REUNI+O C/GESTORES MUNICIPAIS S/INQUERITO TRACOMA,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦125/2013-EVA/NVS/SRSC.PROCESSO N¦62136526.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01640</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00668</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62136526</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909244</Id></row>
<row _id="3971"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.874.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARZINHO AMBROZIO</Favorecido><IdFavorecido>8333266</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.01 E 1/2 DIARIA P/VIAGENS VITORIA DIAS 19/06 E 20/06 TRANSP.SERV.E BUCAR SERV.(RENATO CHISTE/RENATO M./XANDRO),ARACRUZ 21/06 TRANSP.SERV.(ERICO/JAIME/ANGELA VIRGINIA),CF.AUTOR.REQUIS.210,211 E 212/13-STM/SRSC.PROC.N¦47911697.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01639</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47911697</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20                                                                                </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909245</Id></row>
<row _id="3972"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8361873</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.01 E 1/2 DIARIA P/VIAGENS A VITORIA DIAS 19/06,20/06 E 21/06,TRANSPORTAR SERVIDORES P/REUNIiES,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃiES N¦S 207,208 E 209/2013-STM/SRSC.PROCESSO N¦59708824.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01638</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59708824</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909246</Id></row>
<row _id="3973"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.951.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HIGOR CESAR RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8361367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.01 E 1/2 DIARIA P/VIAGENS:VITORIA DIAS 19/06 TRANSP.SERV.(VANIR/LEA/CIDA)CURSO SIGA E 20/06 BUSCAR SERV.(VANIR/LEA/CIDA),S.GABRIEL PALHA 21/06 TRANSP.SERV.P/INSPEÃ+O,CF.AUTORIZ.REQUISIÃiES 213,214 E 215/13-STM/SRSC.PR.59598891.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01637</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59598891</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909247</Id></row>
<row _id="3974"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.390.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME RABBI BORTOLINI</Favorecido><IdFavorecido>8353827</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMEPENHO PARA COBRIR DESPPESAS COM 1/2 DIARIA PARAA COMARCA DE COLATINA  EMAUDIENCIA DO ESTADO, DIA 18/07/2013,CI/PJE N.20/13</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00419</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00419</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63188538</CodigoProcesso><Processo>CI.PJE/PGE/ES Nº0/2013 - LIBERAR DIÁRIA AO MOT/DERONI AZEVEDO. CONDUZIU DR:GUILHERME R. BORTOLINI EM AUD. À COMARCA DE COLATINA DIA 18/07/13 POR MAIS DE 6HS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909248</Id></row>
<row _id="3975"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.620.336-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERCULANO FELIPE RIBEIRO DE AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8360394</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM A VITORIA DIA 27/06/13 P/REUNI+O RAPS-REDE ATENÃ+O PSICOSSOCIAL,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦029/2013-NVS/SRSC. PROCESSO N¦59073837.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01613</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00156</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59073837</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909254</Id></row>
<row _id="3976"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.607.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AURIANE MORELLATO FERRARI</Favorecido><IdFavorecido>8367617</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM A VITORIA DIA 26/06 P/REUNI+O PCEP,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦010/2013-NRA/SRSC.PROCESSO N¦62642120.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01612</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00932</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62642120</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909255</Id></row>
<row _id="3977"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>819,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.513.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAUL SIQUEIRA DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8345818</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR SAUL SIQUEIRADIAS, EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA/DF.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01501</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00899</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64247562</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA DO SERVIDOR SAUL SIQUEIRA DIAS - EM VIAGEM OFICIAL PARA BRASILIA-DF - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO SEGURO DESEMPREGO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909267</Id></row>
<row _id="3978"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.249.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8347064</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DA DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO DOS  SANTOS VIEIRA EM VIAGEM OFICIAL A MONTANHA/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01500</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00897</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64065340</CodigoProcesso><Processo>RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DOS SERVIDORES JADIR JOSÉ PELA E LEANDRO SANTOS VIEIRA - EM VIAGEM OFICIAL Á MONTANHA-ES</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909268</Id></row>
<row _id="3979"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.724.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JADIR JOS+ PELA</Favorecido><IdFavorecido>8353260</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DA DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO JADIR JOSE PELA EM VIAGEM OFICIAL A MONTANHA/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01499</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00896</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64065340</CodigoProcesso><Processo>RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DOS SERVIDORES JADIR JOSÉ PELA E LEANDRO SANTOS VIEIRA - EM VIAGEM OFICIAL Á MONTANHA-ES</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909269</Id></row>
<row _id="3980"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>819,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.552.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL SHNEIDER ALCOFORADO</Favorecido><IdFavorecido>8355214</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DA DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR DANIEL SCHNEIDER EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA/DF</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01498</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00895</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64008142</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA DO SERVIDOR DANIEL SCHNEIDER ALCOFORADO , VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DO AMBIENTE DA AVALIAÇÃO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909270</Id></row>
<row _id="3981"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.249.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8347064</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DA DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO DOS  SANTOS VIEIRA EM VIAGEM OFICIAL A NOVA VENECIA/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01497</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00892</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64063410</CodigoProcesso><Processo>RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DOS SERVIDORES JADIR JOSÉ PELA; LEANDRO SANTOS VIEIRA - EM VIAGEM OFICIAL PARA NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909271</Id></row>
<row _id="3982"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>25,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.840.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON RANGEL GONCALVES</Favorecido><IdFavorecido>8366488</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦ COMPLEMENTAR A 2013PD00019,TENDO EM VISTA ATUALIZACAODOS VALORES DE DIARIAS, CONF. ANEXO UNICO DO DECRETO 3328-R, REQUIS. 495.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00031</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00020</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62747150</CodigoProcesso><Processo>PARA VISITAS EM VARIOS MUNICIPIOS - RELACAO DOS SERVIDORES EM ANEXO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2853</CodigoAcao><Acao> ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909278</Id></row>
<row _id="3983"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>8,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.311.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NORLEN APELFELER</Favorecido><IdFavorecido>8366660</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COMPLEMENTACAO PAGTO. DE DIARIA REF. REQUISICAO N¦  494,    TENDO EM VISTA DECRETO 3328-R</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00032</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00019</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62747150</CodigoProcesso><Processo>PARA VISITAS EM VARIOS MUNICIPIOS - RELACAO DOS SERVIDORES EM ANEXO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2853</CodigoAcao><Acao> ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909279</Id></row>
<row _id="3984"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>51,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.775.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEDIR DA SILVA PORTO</Favorecido><IdFavorecido>8368717</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COMPLEMENTACAO DA 2013NL00012, TENDO EM VISTA ATUALIZACAO  DOS VALORES DE DIARIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00033</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00015</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62747150</CodigoProcesso><Processo>PARA VISITAS EM VARIOS MUNICIPIOS - RELACAO DOS SERVIDORES EM ANEXO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2853</CodigoAcao><Acao> ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909280</Id></row>
<row _id="3985"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>8,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.968.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANE DE ARAUJO BARROSO</Favorecido><IdFavorecido>8355557</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COMPLEMENTACAO PAGTO DIARIA REF. REQUIS. 496, TENDO EM VISTA DECRETO 3328-R</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00034</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00021</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62747150</CodigoProcesso><Processo>PARA VISITAS EM VARIOS MUNICIPIOS - RELACAO DOS SERVIDORES EM ANEXO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2853</CodigoAcao><Acao> ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909281</Id></row>
<row _id="3986"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>51,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.667.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS RENATO CARVALHO DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8367399</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COMPLEMENTACAO DA 2013NL00013, TENDO EM VISTA ATUALIZACAO  DOS VALORES DAS DIARIAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00035</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00016</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62747150</CodigoProcesso><Processo>PARA VISITAS EM VARIOS MUNICIPIOS - RELACAO DOS SERVIDORES EM ANEXO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2853</CodigoAcao><Acao> ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909282</Id></row>
<row _id="3987"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA LUIZA FREITAS DE ARAUJO FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8354110</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦ DE 1/2(MEIA) DIARIA, REF. A VIAGEM PARA IUNA NO DIA  19/06, REQUISICAO N¦ 511, MES DE JUNHO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00038</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00023</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62807447</CodigoProcesso><Processo>PARA ACOMPANHAR COORDENADOR SOBRE DROGAS LEDIR PORTO E EQUIPE AOS MUNICÍPIOS DE ÍUNA,LINHARES E SÃO MATEUS CONFORME DATAS EM ANEXO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2853</CodigoAcao><Acao> ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909284</Id></row>
<row _id="3988"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.724.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JADIR JOS+ PELA</Favorecido><IdFavorecido>8353260</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DA DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO JADIR JOSE PELA EM VIAGEM OFICIAL A NOVA VENECIA/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01496</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00891</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64063410</CodigoProcesso><Processo>RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DOS SERVIDORES JADIR JOSÉ PELA; LEANDRO SANTOS VIEIRA - EM VIAGEM OFICIAL PARA NOVA VENÉCIA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909287</Id></row>
<row _id="3989"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>561,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.724.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JADIR JOS+ PELA</Favorecido><IdFavorecido>8353260</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO JADIR JOSE PELA EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA/DF.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00445</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00314</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62118030</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA DO SERVIDOR JADIR JOSÉ PELA - REUNIÃO MTE -EM BRASILIA -DF</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909306</Id></row>
<row _id="3990"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.938.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA RESSTEL</Favorecido><IdFavorecido>8362702</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA RENATA RES- STEL, EM VIAGEM OFICIAL A SAO MATEUS/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00425</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00287</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62073133</CodigoProcesso><Processo>DIARIA DA SERVIDORA RENATA RESSTEL - PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO POLOM DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DE SÃO MATEUS-ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909309</Id></row>
<row _id="3991"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.513.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAUL SIQUEIRA DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8345818</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR SAUL SIQUEIRADIAS, EM VIAGEM OFICIAL A ALEGRE/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00424</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00293</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61984469</CodigoProcesso><Processo>DIARIA DOS SERVIDORES MIRIAN C. DANTAS E SAUL SIQUEIRA DIAS -EM VIAGEM OFICIAL Á ALEGRE E SINE CACHOEIRO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909310</Id></row>
<row _id="3992"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.938.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA RESSTEL</Favorecido><IdFavorecido>8362702</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA, EM FAVOR DA SERVIDORA RENATA RES-TEL EM VIAGEM OFICIAL A MUNICIPOS DO INTERIOR DO ESTADO DO ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00423</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00290</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61805092</CodigoProcesso><Processo>REDDARCIMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES RENATA RESSTEL E 
LEANDRO DOS SANTOS -EM VIAGEM OFICIAL Á FUNDÃO ,JOÃO NEIVA,IBIRAÇU E ARACRUZ -ES</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909311</Id></row>
<row _id="3993"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.938.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA RESSTEL</Favorecido><IdFavorecido>8362702</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA, EM FAVOR DA SERVIDORA RENATA RES-STEL, EM VIAGEM OFICIAL A ECOPORANGA/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00422</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00289</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62073702</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA DA SERVIDORA RENATA RESSTEL -PARA AULA INAUGURAL NO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DE ECOPORANGA-ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909312</Id></row>
<row _id="3994"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.649.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDENONCIO VALERIO BRANDAO</Favorecido><IdFavorecido>8365884</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDENONCIO VA-LERI BRANDAO, EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00421</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00294</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62070118</CodigoProcesso><Processo>DIARIA DO SERVIDOR EDENONCIO VALÉRIO BRANDÃO- EM VIAGEM DE ALEGRE
E AO SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909313</Id></row>
<row _id="3995"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.249.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8347064</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO DOS  SANTOS VIEIRA, EM VIAGEM OFICIAL A MUNICIPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00420</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00291</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61805092</CodigoProcesso><Processo>REDDARCIMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DOS SERVIDORES RENATA RESSTEL E 
LEANDRO DOS SANTOS -EM VIAGEM OFICIAL Á FUNDÃO ,JOÃO NEIVA,IBIRAÇU E ARACRUZ -ES</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909314</Id></row>
<row _id="3996"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.049.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIO FERNANDO SPELTA</Favorecido><IdFavorecido>8333333</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR LUCIO FERNAN-DO SPELTA, EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA/DF.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00418</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00235</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61095702</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA DO SERVIDOR LUCIO FERNANDO SPELTA -EM VIAGEM OFICIAL PARA BARSÍLIA -DF- AGENDA MTE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909315</Id></row>
<row _id="3997"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.938.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA RESSTEL</Favorecido><IdFavorecido>8362702</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA RENATA RES- STEL, EM VIAGEM OFICIAL A JOAO NEIVA/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00416</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00286</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62074040</CodigoProcesso><Processo>DIARIA DA SERVIDORA RENATA RESSTEL -PARA AULA INAUGURAL NO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DE JOÃO NEIVA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909316</Id></row>
<row _id="3998"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.615.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GISELA VIV-CQUA BELOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8368323</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGT. DE 1 DIARIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONF. REQ769, MES DE AGO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00078</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00055</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63309033</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2853</CodigoAcao><Acao> ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909320</Id></row>
<row _id="3999"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.615.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GISELA VIV-CQUA BELOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8368323</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGT. DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME REQ. 765, MES DE AGO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00079</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00055</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63309033</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2853</CodigoAcao><Acao> ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909321</Id></row>
<row _id="4000"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.968.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANE DE ARAUJO BARROSO</Favorecido><IdFavorecido>8355557</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGT. DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO, CONF.  REQ. 761, MES DE AGO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00080</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00059</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63309270</CodigoProcesso><Processo>MENSAL NO VALOR DE R$ 1.680,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>599</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA SOBRE DROGAS</Programa><CodigoAcao>2853</CodigoAcao><Acao> ESTRUT/DESENV SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909322</Id></row>
<row _id="4001"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>375,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.021.825-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8356403</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ CUMPRIR DETERMINACAO DO DEFENSOR PUBLICO GERAL NAS COMARCAS DE ICONHA,  RIO NOVO DO SUL E CONCEI CAO DO CASTELO, IDA 21/05RETORNO 22/05/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00245</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00245</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62427059</CodigoProcesso><Processo>CUMPRIR DETERMINAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL NA COMARCA DE ICONHA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909329</Id></row>
<row _id="4002"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1800,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.820.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRENO PERALTA VAZ</Favorecido><IdFavorecido>8360152</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 3,0 DIARIAS EM VIAGEMP/ PARTICIPAR NA REUNIAO DO CNDPCON-CONDEGE E DA  REUNIAO DA SANACON COM SNDC, PROMOVIFA PELO MINISTERIO DA JUSTICA, EM RECI FE, IDA 05/06 RETORNO 08/06/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00243</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00243</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62427490</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CNDPCON- CONDEGE E DA REUNIÃO DA SENACON COM SNDC, PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909330</Id></row>
<row _id="4003"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.206.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVENILTON OLIVEIRO PRAVATO JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8330864</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR IVENILTON OLI-VEIRA PRAVATO JUNIOR, EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA/DF.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00444</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00316</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62092456</CodigoProcesso><Processo>DIARIA AO SERVIDOR IVENILTON O. PRAVATO JUNIOR, EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA - DF</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909331</Id></row>
<row _id="4004"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.513.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAUL SIQUEIRA DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8345818</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR SAUL SIQUEIRADIAS, EM VIAGEM OFICIAL A MARATAIZES/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00443</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00272</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61984752</CodigoProcesso><Processo>DIARIA DO SERVIDOR SAUL SIQUEIRA DIAS - EM VIAGEM OFICIAL OA MUNICIPIO DE MARATAIZES - VISITA TÉCNICA SINE E AUDIENCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2014.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909332</Id></row>
<row _id="4005"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.234.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLA GEOVANA FONSECA DA SILVA DE CASTRO</Favorecido><IdFavorecido>8361435</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA CARLA GEOVA-NA F. DA SILVA DE CASTRO, EM VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO/RJ.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00442</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00311</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62121146</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA CARLA G. F. SILVA DE CASTRO E SIMONE TAVARES DOS SANTOS-EM VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO -EMPRESA NEOTRIP</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909333</Id></row>
<row _id="4006"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.706.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SIMONE TAVARES DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8328421</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SIMONE TA-  VARES DOS SANTOS, EM VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO/RJ</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00441</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00310</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62121146</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA CARLA G. F. SILVA DE CASTRO E SIMONE TAVARES DOS SANTOS-EM VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO -EMPRESA NEOTRIP</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909334</Id></row>
<row _id="4007"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1750,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.607.296-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR ALVES BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8352856</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 2,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00242</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00242</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62427156</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS E DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO STF</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909340</Id></row>
<row _id="4008"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2100,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.150.536-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO COSTA LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8352556</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 3,0 DIARIAS EM VIAGEMP/ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00241</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00241</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62427482</CodigoProcesso><Processo>PRIMEIRA REUNIÃO NO CNCG ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA EM SÃO PAULO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909341</Id></row>
<row _id="4009"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.925.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAULO ALVIM COUTO</Favorecido><IdFavorecido>8358522</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ CUMPRIR DETERMINACAO DO DEFENSOR PUBLICO GERAL NAS CIDADES DE CONCEICAO DO CASTELO, RIO NOVO DO  SUL E ICONHA, IDA 21/05  RETORNO 22/05/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00239</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00239</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62391003</CodigoProcesso><Processo>CUMPRIR DETERMINAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL NAS CIDADES DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909342</Id></row>
<row _id="4010"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2400,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.655.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELLO PAIVA DE MELLO</Favorecido><IdFavorecido>8352120</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 4,0 DIARIAS EM VIAGEMP/ REPRESENTAR A DPE NA  REUNIAO SOBRE A APAC EM  ITAUNA/MG NOS DIAS 16/05 A 17/05, E PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBL. NO STF SOBRE O SISTEMA PRISIONAL  NOS DIAS 26 A 28/05/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00238</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00238</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62383035</CodigoProcesso><Processo>REPRESENTAR DPEES NA REUNIÃO SOBRE A APAC EM ITAUNA- MG</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909343</Id></row>
<row _id="4011"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>350,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.319.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VINICIUS CHAVES DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8353325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE  0,5 DIARIA REFERENTE A CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00237</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00237</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909344</Id></row>
<row _id="4012"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>350,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.607.296-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR ALVES BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8352856</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 0,5 REFERENTE A CUMPRIR AGENTE INSTITUCIONAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00236</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00236</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62383248</CodigoProcesso><Processo>VERIFICAR A PRODUÇÃO DO ÔNIBUS JUNTO A EMPRESA MARCOPOLO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909345</Id></row>
<row _id="4013"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>900,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.320.956-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUMBERTO CARLOS NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8345304</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A REPRESENTAR A DEFENSORIA P·BLICA, EM VISITA A CIDADE DE ITAUNA/MG,EM COMITIVA DO ESTADO DO ESPÝRITO SANTO, SOBRE METADO APAC DE EXECUþÒO PENAL NOS DIAS 16/05 A 17/05/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00233</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00233</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62372998</CodigoProcesso><Processo>REPRESENTAR A DEFENSORIA PÚBLICA, EM VISITA A CIDADE DE ITAÚNA MG.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909346</Id></row>
<row _id="4014"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>875,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.754.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUAREZ FRANCA</Favorecido><IdFavorecido>8318285</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 3,5 DIARIA REFERENTE A REFORMA NO NOVO N·CLEO EM BARRA DE SÒO FRANCISCO, NOS DIAS 13 A 16/05 ÓS 14:01 H.          2013ND00250.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00230</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00230</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909347</Id></row>
<row _id="4015"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.589.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIS DE ARAUJO GOUVEA</Favorecido><IdFavorecido>8363252</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES P/ ACOMP. SOCIOEDUCANDO EM REINTEGRACAO. CI 538/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00661</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00208</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61129453</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909350</Id></row>
<row _id="4016"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.483.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO NOGUEIRA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8346141</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES P/ ACOMP. SOCIOEDUCANDOS EM AUDIENCIA. CI 561/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00660</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00115</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60972262</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909351</Id></row>
<row _id="4017"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.944.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEAN SOARES MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8368998</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DESPESA COM VIAGEM DO SERVIDOR A COLATINA/JAGUARE E LINHARES PARA ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00658</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00490</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61352683</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIARIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909353</Id></row>
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<row _id="4022"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.772.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WDSON MARCELOS NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8315582</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,5 DIAR. DESTINO A VARIOS MUNICIPIOS, EM 24,25 E 26/072013 PARA CONDUZIR SERVIDORES, PROCESSO 60857145.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL12929</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00283</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857145</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909368</Id></row>
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<row _id="4024"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.933.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8316983</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 1/2 DIARIA PARA AS COMARCAS SAO MATEUS,LINHARES,RIO BANANAL E N.VENECIA DIA 13/09/2013,PARA DEVOLUCAO/CARGA PROG.CI/GEAD,63/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01167</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63863944</CodigoProcesso><Processo>CI/GEAD/PGE/Nº062/2013 - LIBERAR DIARIA AO MOT.LUIZ CARLOS DE O. ALMEIDA, OBJETIVANDO DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS EM DIVERSAS COMARCAS DA R N DIA 13/09/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909382</Id></row>
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<row _id="4030"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1176,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.745.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE CARLOS RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8350172</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA COM DIARIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS RIBEIRO DOS DIAS 04,05,06,07,08,12,13,14,18 A 22,26,27,28,29/11/13 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. (PROC. 60827270)</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02922</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01020</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60827270</CodigoProcesso><Processo>VIAGENS PARA SECRETARIA DE SAUDE -SESA E OUTROS MUNICIPIOS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2714</CodigoAcao><Acao> MANUT NUCLEO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909409</Id></row>
<row _id="4031"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.514.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICIA PERIM ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8357335</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA COM DIARIA DA SERVIDORA PATRICIA PERIM ALVES DO DIA 20/11/13 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. (PROC. 64641058)</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02921</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02371</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64641058</CodigoProcesso><Processo>PARA ATENDER REUNIOES, PALESTRES, CURSOS,TREINAMENTOS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2714</CodigoAcao><Acao> MANUT NUCLEO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909410</Id></row>
<row _id="4032"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.865.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERLANE CANDIDO BREMIDE</Favorecido><IdFavorecido>8347332</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA COM DIARIAS DA SERVIDORA GERLANE CANDIDO BREMIDE DOS DIAS 11,18/12/13 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. (PROC. 62865315)</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02920</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01209</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62865315</CodigoProcesso><Processo>PARA ACOMPANHAR, CONTROLAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO RELACIONADAS A REGULAÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2714</CodigoAcao><Acao> MANUT NUCLEO REG ESPEC C. DE ITAPEMIRIM                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909411</Id></row>
<row _id="4033"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.888.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO LUIS THEODORO BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8336408</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF.:DI-RIAS P/ COBRIR DESP/ C/ VIAGENS A SERV/ DESTA UNIDADE, CONF/  DECR. N¦ 1282-R -12/02/04 E DECR.2452-R -26/01/10 E ART.91 INC.III DA CONST. ESTADUAL. DO DIA 19/03/2013. PROCESSO 61059803</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00371</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00021</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61059803</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOÃO LUIS THEODORO BARBOZA ESTIMATIVA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909412</Id></row>
<row _id="4034"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.518.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO VICENTE GLAZAR</Favorecido><IdFavorecido>8321729</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,5 DIARIAS COM DESTINO A C.ITAPEMIRIM NO PERIODO 02 A 03/08/13 P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS FARMACEUTICOS DOS MUNICIPIOS DA REGIAO SUL, CONFORME PROCESSO 63082241.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL12871</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06227</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63082241</CodigoProcesso><Processo>PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 02/08 A 03/08/2013 A PEDIDO DA GEAF.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4704</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909413</Id></row>
<row _id="4035"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.197.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONIDIO GONÃALVES FORMAGINE</Favorecido><IdFavorecido>8365928</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DIARIA - DESTINO: VITORIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - EM 01/10/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03833</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02954</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62401599</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 427,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909427</Id></row>
<row _id="4036"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.716.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSMAR BARBOSA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8315082</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DUAS DIARIAS E MEIA DIAS 10,11,12/12 A ARACRUZ,  SAO ROQUE DO CANAA,COLATINA/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04719</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03309</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64728820</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909433</Id></row>
<row _id="4037"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.494.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO CARLOS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8339676</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DUAS DIARIAS E MEIA DIAS 10,11,12/12 A ARACRUZ,  SAO ROQUE DO CANAA,COLATINA/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04720</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03310</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64728820</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909434</Id></row>
<row _id="4038"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>616,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.200.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RHAYAN ESTEVES FUNDAO DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8358547</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO ESTIMATIVO   PARACOBRIR DESPESAS COM    15DIARIAS AO SERVIDOR RAYANESTEVES FUNDAO DE ARAUJO,COM DESLOCAMENTO EM   VIAGENS AOS MUNICIPIOS DO ESTADO DURANTE O MES     DESETEMBRO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00230</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00230</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62939947</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 1.680,00 - JULHO A SETEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>190101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>19000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>600</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2172</CodigoAcao><Acao> COORD E EXEC ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909472</Id></row>
<row _id="4039"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>570,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.310.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KASSIA KAROLLINY RIBEIRO CAMILO</Favorecido><IdFavorecido>8360104</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIAS:SANTA M.DE JETIBA,OUTROS-20 A 30/05/2013-MEDIÃ+O TOPOGR-FICA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01856</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01437</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62040944</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 370,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909491</Id></row>
<row _id="4040"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.394.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO GAMA DOS SANTOS DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8361926</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIA:LINHARES-16/05/2013-PARTICIPAÃ+O EM EVENTOS (NA GRANEXPONORTE).</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01855</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01438</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62394070</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM NO VALOR DE R$ 47,50.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>8383</CodigoAcao><Acao> DIVULGACAO INSTITUCIONAL                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909492</Id></row>
<row _id="4041"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.767.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8363759</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: CARIACICA E MANTENOPOLIS - DE 16 A 29/05/2013, OBJ.: LEVAR AMOSTRAS DE ORIGEM ANIMAL PARA ANALISE NO IBEES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01854</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01428</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60842016</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 142,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909493</Id></row>
<row _id="4042"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.037.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSEMAR ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8340281</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: LINHARES, EM 16/05/2013, OBJ.: ATENDIMENTO A DIRETORIA TECNICA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01853</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01429</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61216305</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>131</CodigoSubFuncao><SubFuncao>COMUNICAÇÃO SOCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>8383</CodigoAcao><Acao> DIVULGACAO INSTITUCIONAL                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909494</Id></row>
<row _id="4043"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>475,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.988.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALTINO DE SOUSA E SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8323134</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: VITORIA E OUTROS, DE 14 A 24/05/2013,OBJ.:CAPACITACAO AUTO DE INFRACAO E AVAK=L. BOVINOS (ABATE SANITARI0)</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01850</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01423</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61334359</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 665,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909495</Id></row>
<row _id="4044"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.287.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVALDO PERIARD SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8316801</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: DOMINGOS MARTINS - EM 14/05/2013 - OBJETIVO: REUNI+O DOS CHEFES LOCAIS COM ADMINSTRADORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01848</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01411</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62377884</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>114</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</Programa><CodigoAcao>1388</CodigoAcao><Acao> DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909497</Id></row>
<row _id="4045"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.487.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELTON VASCONCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8358538</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: DOMINGOS MARTINS, EM 14/05/2013, OBJ.: REUNI+O DOS CHEFES LOCAIS COM ADMINSTRADORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01847</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01410</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62377990</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>114</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</Programa><CodigoAcao>1388</CodigoAcao><Acao> DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909498</Id></row>
<row _id="4046"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.956.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO ANTONIO GONÃALVES DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8363706</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR P/COBRIR DESPESA C/MEIA DIARIA P/ VENDA NOVADIA 21/01/13-SETOR DE VEICULOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00176</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00176</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60693940</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909504</Id></row>
<row _id="4047"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.601.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON DE ALMEIDA BRITTO</Favorecido><IdFavorecido>8334370</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS PARA AGUA DOCE DO NORTE E B. DE S+O FRANCISCO - 22/05/2013 - OBJETIVO:REUNIiES COM PREFEITOS - CONVENIO: 758670/2011</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01885</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01442</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61604151</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 237,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909519</Id></row>
<row _id="4048"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>225,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.928.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOS+ OSMAR GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8361146</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIAS:RIO DE JANEIRO-RJ-22 A 23/05/2013-EALIZAÃ+O DE PROVA DE CERTIFICAÃ+O PMP NO INST. BRASIL ESTADOS UNIDOS (IBEU) NO RJ.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01883</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01453</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62427580</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 225,60 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>114</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</Programa><CodigoAcao>1388</CodigoAcao><Acao> DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909521</Id></row>
<row _id="4049"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>118,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.917.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAVI DINIZ DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8342721</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIAS:SALVADOR-BA-28/05/2013-PARTICIPAÃ+O EM REUNI+O TECNICA SOBRE O SIST. DE SANID. AGROPECUARIA DO ESTADO DA BAHIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01882</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01450</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61169307</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 55,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909522</Id></row>
<row _id="4050"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.815.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TALITA MARIA PIMENTA DE PAOLI</Favorecido><IdFavorecido>8355196</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIAS:BARRA DE S+O FRANCISCO-27 A 28/05/2013-VISTORIA PREVIA ESTABELECIMENTO (PROCESSO 61938335).</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01881</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01449</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61410497</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 142,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909523</Id></row>
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<row _id="4052"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>475,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.462.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TIAGO FRIGERIO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8352912</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIAS:PEDRO CANARIO,MONTANHA-20 A 29/05/2013-CAPTURA DE MORCEGOS, CADASTRAMENTO ABRIGOS E REVIS+O DE FURNAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01879</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01441</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60756578</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 427,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909525</Id></row>
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<row _id="4060"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2368,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.459.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIZA DALLA BERNARDINA</Favorecido><IdFavorecido>8369075</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.10,5 DIAR. DESTINO A RECIFE, PERIODO DE 16 A 26/04/13,P/TREINAMENTO EM BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DE MEDICAMENTOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07549</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03877</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61954845</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DO CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM RECIFE, DIA 17 DE ABRIL DE 2013, A PEDIDO DO NEVS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4701</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909536</Id></row>
<row _id="4061"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>427,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.259.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILSONEI BOLDRIN BONOMO</Favorecido><IdFavorecido>8319187</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: MONTANHA E OUTROS, DE 20 A 24/05/2013, OBJ.:  MEDIÃAO DE TERRA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01828</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01406</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61514837</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA DIÁRIA PARA VIAGENS NO VALOR DE QUATROCENTOS E VINTE SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909540</Id></row>
<row _id="4062"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>427,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.342.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>URIAS DIAS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8328044</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: MONTANHA E OUTROS, DE 20 A 24/05/2013, OBJ.: MEDIÃAO DE TERRAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01827</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01407</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61515094</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA DIÁRIA PARA VIAGENS NO VALOR DE QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909541</Id></row>
<row _id="4063"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.770.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GABRIEL HECTOR FONTANA</Favorecido><IdFavorecido>8354085</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: ANCHIETA E OUTROS, DE 15 A 17/05/2013, OBJ.: VISTORIA PARA RENOVAÃAO DE LICENÃA AMBIENTAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01826</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01408</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60756080</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 190,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909542</Id></row>
<row _id="4064"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.549.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PETRUSKA CANAL FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8355542</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: ICONHA, EM 14/05/2013 - OBJETIVO: TOMAR CIENCIA DAS LIMINARES PROFERIDAS EM SETE MANDADOS DE SEGURANÃA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01825</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01396</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62364995</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909543</Id></row>
<row _id="4065"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>760,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.504.380-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ASTOR FERNANDO WULFING</Favorecido><IdFavorecido>8333531</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: ALFREDO CHAVES E OUTROS, DE 13 A 29/05/2013, OBJ.: REALIZAR VISTORIAS FUNDIARIAS E FLORESTAIS, REUNIiES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01824</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01395</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60870524</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$522,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909544</Id></row>
<row _id="4066"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.103.206-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL DANILO PRADO ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8326916</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DIARIAS, DESTINO: MONTANHA E OUTROS, DE 14 A 28/05/2013, OBJ.: VISTORIA DE PROCESSOS E REUNIiES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01823</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01394</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60752351</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$427,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909545</Id></row>
<row _id="4067"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.897.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>INACIO LUCIANO MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8330106</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE 1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 15/02/2013, CONF. IS N¦ 346/13, DE COLATINA P/B.S.FRANCISCO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01587</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00149</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614420</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN COLATINA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909558</Id></row>
<row _id="4068"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.269.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MESMERIS SILVA ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8318823</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE 2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 15 E 21/02/2013, CONF. IS N¦ 349/13, DE CACHOEIRO P/M.DO SUL E M</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01588</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00159</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614390</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909559</Id></row>
<row _id="4069"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.475.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVIO CRISTIANO FARIA</Favorecido><IdFavorecido>8350497</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIAR. A LAJINHA/PANCAS DE 05 A 06/072013, P/CONDUZIR SERVIDORES DA HANSENIASE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB13646</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05788</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>6131071</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909607</Id></row>
<row _id="4070"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.056.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELOA SENA GUILHEN RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8336188</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 2,5 DIAR. A VARIOS MUNICIPIOS, DE 02 A 04,18,25/07/13PARA REUNIAO DA APS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB13647</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05790</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62915975</CodigoProcesso><Processo>PARA SÃO MATEUS, BARRA DE SÃO FRANCISCO E OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909608</Id></row>
<row _id="4071"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-1310,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.957.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLEDISON DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8326861</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00114 OB - 2013OB00273                           MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA  HA' MAIS  DE</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00022</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00130</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62749056</CodigoProcesso><Processo>REUNIAO PLENARIA DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ NO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2013, DAS 9 AS 17 HORAS. ARQUIVO NACIONAL - RJ</Processo><ProcessoAssunto>REUNIAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>169</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL</Programa><CodigoAcao>4610</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909612</Id></row>
<row _id="4072"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-676,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.016.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIVIANE VIEIRA VASCONCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8363802</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00065 OB - 2013OB00149                           MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA  HA' MAIS  DE</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00014</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00090</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61777285</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAÇÃO NO I SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE GESTÃO, PRESERVAÇÃO E ACESSO AOS DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS. ABRIL DE 2013, RIO DE JANEIRO/RJ.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA POR PASSAGEM AEREA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>169</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL</Programa><CodigoAcao>4612</CodigoAcao><Acao> DESENVOLVIMENTO   DO   PROGRAMA   DE   GESTAO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909621</Id></row>
<row _id="4073"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.976.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AYLTON RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8334626</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANþAMENTO REF A 1,5 DIARIA DE 23 A 24 EM VIAGEM A CONC. DA BARRA PARA CONDUZIR TECNICO EM VISTORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01864</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00551</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61755630</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL MES DE ABRIL 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909622</Id></row>
<row _id="4074"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>380,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.317.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILSON OLIVETI GONCALVES</Favorecido><IdFavorecido>8315016</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANþAMENTO REF A 0,5 DIARIA DE 15 A 16 (COMPL.)+0,5 DIA 22 +15 DE 23 A 24 E 25 A 26 EM VIAGEM A IBITIRAMA, ITAUNAS E MUQUI PARA CONDUZIR TECNICO EM VISTORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01865</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00555</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61756326</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES DE ABRIL/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909623</Id></row>
<row _id="4075"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.907.186-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZINHA DAS GRACAS NETO</Favorecido><IdFavorecido>8319123</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM RIO NOVO DO SUL E VENDA NOVA DIAS 26 E 27/12/13 SUFIS-S.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02970</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02970</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64862887</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE RIO NOVO DO SUL E VENDA NOVA DO IMIGRANTE
NOS DIAS 26 E 27/12/2013, COM TRABALHOS DE DILIGÊNCIA FISCAL.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909624</Id></row>
<row _id="4076"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.712.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DYEGO TAVARES CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8347877</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) DIARIAS TRANSPORTE SERVIDOR PARA RIO NOVO DO SUL E VENDA NOVA DIAS 26 E 27/12/13 SUFIS-S.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02971</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02971</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64862887</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE RIO NOVO DO SUL E VENDA NOVA DO IMIGRANTE
NOS DIAS 26 E 27/12/2013, COM TRABALHOS DE DILIGÊNCIA FISCAL.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909625</Id></row>
<row _id="4077"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>475,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.776.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADOLFO BRAS SUNDERHUS</Favorecido><IdFavorecido>8330034</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES JUN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02454</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01670</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909672</Id></row>
<row _id="4078"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>703,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.083.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NILSON ARA+JO BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8339744</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES JUN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02455</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01677</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909673</Id></row>
<row _id="4079"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.880.126-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE GUARCONI MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8315966</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIARIA PARA REUNIAO DO CONSELHO EDITORIAL, EM VITORIA, DIA 10/06.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02456</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01689</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>571</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>3394</CodigoAcao><Acao> GERACAO/ADAPTACAO DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909674</Id></row>
<row _id="4080"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>416,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.515.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAONI LUDOVINO DE SA</Favorecido><IdFavorecido>8362285</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAPACITACAO PROGRAMA REFLORESTAR, DIAS 10 A 13/06 EM VITORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02457</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01687</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909675</Id></row>
<row _id="4081"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.238.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADEMIR ANTONIO DIRR FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8317307</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES JUN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02458</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01686</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>571</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>3394</CodigoAcao><Acao> GERACAO/ADAPTACAO DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909676</Id></row>
<row _id="4082"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>327,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.183.311-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANILO DAVID RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8319554</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 DIARIA MAIS 20POR CENTO,A CAPITAL BRASILIA NO DIA 18/07/2013,REUNIAO NA INFRAERO PARA TRATAR ADITIVO AO CONVENIO N012/2006/2023,CONFORME CIGAB 54/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00408</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00408</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63096676</CodigoProcesso><Processo>CI/PGE/GAB Nº54/2013 - PASSAGENS AÉREA E DIARIA, TRECHO-BRASILIA-VITÓRIA, P/DR:DANILO DAVID RIBEIRO, REUNIÃO NA INFRAERO DI 18/07/13 ÀS 17:30HS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909677</Id></row>
<row _id="4083"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.573.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALERIA REISEN SCARDUA</Favorecido><IdFavorecido>8332426</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA APROC.,AUDIENCIA ESTADO  ACOMARCA DE COLATINA, FEI-TA NO DIA 09/07/2013,CON-FORME CI/PTR/ N.077,JULHO2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00409</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00409</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63103753</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PTR/Nº077/2013 - LIBERAR DIÁRIA AO MOT/DERONI DE AZEVEDO DECORRENCIA DE VIAGEM A COLATINA EM 09/07/13 CONDUZINDO DR:VALÉRIA R. SCARDUA; MAIS DE 6HS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909678</Id></row>
<row _id="4084"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.361.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON FORTES BORTOLINI</Favorecido><IdFavorecido>8341206</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA O PROC.ROBSON FORTES BORTO-LINI, AUDIENCIA EM SAO MATEUS DIA 23/07/2013, CI/ PTR 071.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00410</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00410</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62996100</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PTR Nº071/2013 DESIGNAR SERV. E TRANSP. P/CONDUZIR DRºROBSON FORTES BORTOLINI EM AUD. PERANTE A V. DO TRAB. DE SÃO MATEUS DI 23/07/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909679</Id></row>
<row _id="4085"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.130.044-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ERICO DE CARVALHO PIMENTEL</Favorecido><IdFavorecido>8360385</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO COM PGTO DE 1/2 DDIARIA PARA O PROC. ERICOCARVALHO PARA AUDIENCIA ACOMARCA DE B.S.FRANCISCO,DIA 24/07/2013,CI/PTR 0732013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00411</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00411</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63096838</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PTR Nº073/2013 - DESIGNAR SERV. E TRANSP. P/ CONDUZIR DR:ÉRICO DE CARVALHO PIMENTEL EM AUD. PERANTE A V DO TRAB DE B. DE SÃO FRANCISCO DIA 24/07/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909680</Id></row>
<row _id="4086"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.582.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ COLNAGO NETO</Favorecido><IdFavorecido>8344133</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO COM 1/2 DIARIA PARA O PROC. EM AUDIENCIA ,A COMARCA DE SAO MATEUS ,NO DIA 25/07/2013,CI/PTR/072/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00412</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00412</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62996312</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PTR Nº072/2013 - DESIGNAR SERV. E TRANSP. P/CONDUZIR DRºLUIS COLNAGO NETO EM AUD. PERANTE A V. DO TRAB. DE SÃO MATEUS DIA 25/07/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909681</Id></row>
<row _id="4087"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.277.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LETICIA MIRANDA EUCLIDES</Favorecido><IdFavorecido>8366589</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 10 E 11/10, P/ FISCALIZACAO DA EEEFM SAO MATEUS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02438</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00328</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63601753</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO PAGAMENTO AO DESTINO DE VÁRIOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909684</Id></row>
<row _id="4088"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.994.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI</Favorecido><IdFavorecido>8337208</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A GUACUI NO DIA 10 E 11/10,  FISCALIZACAO DO CBM DESTA CIDADE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02439</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00102</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60781238</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909685</Id></row>
<row _id="4089"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.968.126-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO VAZ DE MELO TRINDADE</Favorecido><IdFavorecido>8361107</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A ANCHIETA NO DIA 11/10, P/   FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DO CBM DESTA CIDADE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02445</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00012</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60786914</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909691</Id></row>
<row _id="4090"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-676,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.949.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON GOMES BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8360776</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  CTA. NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.REMESSA N. 00065 OB - 2013OB00148                           MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA  HA' MAIS  DE</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00012</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00089</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61777285</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAÇÃO NO I SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE GESTÃO, PRESERVAÇÃO E ACESSO AOS DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS. ABRIL DE 2013, RIO DE JANEIRO/RJ.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA POR PASSAGEM AEREA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>169</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL</Programa><CodigoAcao>4612</CodigoAcao><Acao> DESENVOLVIMENTO   DO   PROGRAMA   DE   GESTAO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909697</Id></row>
<row _id="4091"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.198.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO DE ASSIS GOMES NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8325855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE  1/2 DIARIAS, FINAL.CONDUZIR SERVIDORES QUE DARÒO SUPORTE A VISTORIA,CONF.IS.3087,EM 16/12/2013,DE VITORIA P/S.TERESA E COLATI</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15637</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00038</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60800615</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA COMISSAO DE LEILAO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909702</Id></row>
<row _id="4092"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.810.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDERLEIA NIPPES</Favorecido><IdFavorecido>8320399</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2  DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, CONF.IS.3023, EM 16 E 17/12/2013, DE VITORIA P/LINHARES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15636</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909703</Id></row>
<row _id="4093"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.153.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THAIS PITTOL VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8329711</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2  DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, CONF.IS.3023,EM 16 E 17/12/2013, DE VITORIA P/LINHARES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15635</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00100</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909704</Id></row>
<row _id="4094"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.134.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZINHA APARECIDA BONGIOVANI SATHLER</Favorecido><IdFavorecido>8332596</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2  DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, CONF.IS. 3023, EM 16 E 17/12/2013, DE VITORIA P/LINHARES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15634</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00099</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909705</Id></row>
<row _id="4095"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.153.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THAIS PITTOL VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8329711</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2  DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,CONF.IS.3024, EM 13 E 14/12/2013, DE VITORIA P/ LINHARES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15633</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00100</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909706</Id></row>
<row _id="4096"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.433.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SONIA MARIA NIPPES</Favorecido><IdFavorecido>8347843</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2  DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,CONF.IS.3024, EM 13 E 14/12/2013, DE VITORIA P/LINHARES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15632</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00098</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909707</Id></row>
<row _id="4097"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.798.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JESILDA MATOS DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8329142</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2  DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,CONF.IS.3024, EM 13 E 14/12/2013,DE VITORIA P/LINHARES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15631</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00049</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909708</Id></row>
<row _id="4098"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.851.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ROGERIO SALGADO</Favorecido><IdFavorecido>8324819</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1  DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,CONF.I.S. 3112,EM 13 E14/12/2013, DE IBITIRMA P/CACHOEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15630</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00140</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN IUNA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909709</Id></row>
<row _id="4099"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.262.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN</Favorecido><IdFavorecido>8363451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS,FINAL.REALIZAR VISITA TÚCNICA A IMOVEIS P/NOVAS LOCAþOES,CONF.IS.3124,EM 10 E 11/12/2013,DE VITORIA P/MUN.INTE</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15629</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03727</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64767469</CodigoProcesso><Processo>DESIGNAR QUE O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN SE DESLOQUE DE VITÓRIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ARACRUZ</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909710</Id></row>
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<row _id="4109"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.385.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIO GONCALVES</Favorecido><IdFavorecido>8352688</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES JUL/13-COLATINA-09/07-REFLORESTAR</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03433</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02273</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909745</Id></row>
<row _id="4110"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.585.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO CANAL</Favorecido><IdFavorecido>8364511</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES JUL/13-10/07-N.VENECIA-REFLORESTAR</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03434</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02281</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909746</Id></row>
<row _id="4111"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.751.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DELMER TREGGIO DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8363324</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAPACITACAO REFLORESTAR, EM D. MARTINS, DIA 17/07.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03435</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02313</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909747</Id></row>
<row _id="4112"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.211.856-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME AUGUSTO PORTELA DE GOUVEA</Favorecido><IdFavorecido>8363071</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ REALIZAR INSPECOES E  ATENDIMENTO NOS PRESIDIOSDA GRANDE VITORIA, IDA 21/03 RETORNO 22/03/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00152</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00152</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61727709</CodigoProcesso><Processo>INSPENÇÃO E ATENDIMENTO NO PRESIDIO DE VITÓRIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1115</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909754</Id></row>
<row _id="4113"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>375,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.067.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO CESAR FIOROTTI</Favorecido><IdFavorecido>8324171</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 1,5 DIARIA REFA CONDUZIR DEFENSOR PUBLICO, DIA 21 A 22/03 AS 20H.RESERVA 2013ND00162.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00153</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00153</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61728241</CodigoProcesso><Processo>CONDUZIR DEFENSOR PÚBLICO NAS CIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IRUPI</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909755</Id></row>
<row _id="4114"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>375,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.998.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RITA DE CASSIA DE SOUZA RAMALHO</Favorecido><IdFavorecido>8349021</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A REGULARIZACAO DEDOCUMENTOS NAS CIDADES DECOLATINA E SAO MATEUS, IDA 25/03 RETORNO 26/03/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00155</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00155</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61757322</CodigoProcesso><Processo>SERVIÇOS NO NÚCLEO DE COLATINA E SÃO MATEUS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909757</Id></row>
<row _id="4115"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.563.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8368412</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DI-RIA EM VIAGEM P/ ATUAR POR EXTENS+O NA COMARCA DE PANCAS, IDA 10/10 RETORNO 11/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01639</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01639</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64101401</CodigoProcesso><Processo>ATUAR POR EXTENSÃO NA COMARCA PANCAS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909761</Id></row>
<row _id="4116"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.005.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIO MARIM SANTI</Favorecido><IdFavorecido>8325731</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1  DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,CONF.I.S.3102, EM 11 E 12/12/2013, DE ARACRUZ P/SANTA TERESA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB15628</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00161</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614358</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN ARACRUZ REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909762</Id></row>
<row _id="4117"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.837.263-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PRISCILA FERREIRA MARQUES</Favorecido><IdFavorecido>8368616</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIßRIA EM VIAGEM P/ ATUAR POR EXTENS+O NA COMARCA DE RIO BANANAL,  IDA 10/10 RETORNO 11/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01640</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01640</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64116182</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE RIO BANANAL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909765</Id></row>
<row _id="4118"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>397,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.588.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRESSA CHRISTIANE PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8365565</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. REF. REQUISICAO DE 2 E 1/2 DIARIAS EM VIAGEM OFICIALA GOVERNADOR VALADARES/MG, NO PERIODO DE 18 A 20/12/13, REL.CONVENIO CPID.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01013</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00561</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64811417</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>CONCESSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>571</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</SubFuncao><CodigoPrograma>168</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4421</CodigoAcao><Acao> FOMENTO   A   EXPANSAO   DA    INFRAESTRUTURA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909767</Id></row>
<row _id="4119"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>397,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.788.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TAISA DA ROSA BARROS PROEZA</Favorecido><IdFavorecido>8366108</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. REF. REQUISICAO DE 2 E 1/2 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL A GOVERNADOR VALADARES/MG, NO PERIODO DE 18 A 20/12/2013, REL.CONV.CPID.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01014</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00566</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64813096</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>CONCESSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>571</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</SubFuncao><CodigoPrograma>168</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4421</CodigoAcao><Acao> FOMENTO   A   EXPANSAO   DA    INFRAESTRUTURA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909768</Id></row>
<row _id="4120"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>397,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.104.225-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDMILSON COSTA TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8366706</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO REF. A REQUISIþÒO DE 2 DIßRIAS E 1/2 EM VIAGEM OFICIAL A GOVERNADOR VALADARES/MG, NO PERÝODO DE 18/12 Ó 20/12/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01015</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00567</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64781941</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>CONCESSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>571</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</SubFuncao><CodigoPrograma>168</CodigoPrograma><Programa>ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PESQUISA E DA INFRAESTRUTURA TECNOCIENTÍFICA, PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4421</CodigoAcao><Acao> FOMENTO   A   EXPANSAO   DA    INFRAESTRUTURA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909769</Id></row>
<row _id="4121"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2750,2400</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.266.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS TADEU CELANTE WEOLFFEL</Favorecido><IdFavorecido>8319951</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE GRATIFICAþÒO A MEMBRO DO CETRAN/DETRAN/ES NO MES  DE AGO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB11011</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00601</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60532556</CodigoProcesso><Processo>PARA EMPENHO DOS MEMBROS DO CETRAN/ES</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909784</Id></row>
<row _id="4122"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.170.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CONCEICAO GOMES DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8316559</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2  DIARIAS,FINAL.PARTICIPAREM OPERAþÒO PITSTOP EDUCATIVO.CONF.IS.2229,EM 06 E 07/09/2013,DE VITORIA P/V.N.IMIGRANTE</HistoricoDocumento><Documento>2013OB11008</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00177</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60736232</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARTA COBRIR DESPESAS COM VIAJENS NA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909787</Id></row>
<row _id="4123"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.984.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WANDERLEY JOSE GALAZZI</Favorecido><IdFavorecido>8353929</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2  DIARIAS,FINAL.PARTICIPAREM OPERAþÒO PITSTOP EDUCATIVO.CONF.IS.2229,EM 06 E 07/09/2013,DE VITORIA P/V.N.IMIGRANTE</HistoricoDocumento><Documento>2013OB11007</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00196</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60736232</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARTA COBRIR DESPESAS COM VIAJENS NA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909788</Id></row>
<row _id="4124"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.860.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8324334</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2  DIARIAS,FINAL.PARTICIPAREM OPERAþÒO PITSTOP EDUCATIVO.CONF.IS.2229,EM 06 E 07/09/2013,DE VITORIA P/V.N.IMIGRANTE</HistoricoDocumento><Documento>2013OB11006</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00174</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60736232</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARTA COBRIR DESPESAS COM VIAJENS NA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909789</Id></row>
<row _id="4125"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1429,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.677.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MADALENA SANTANA GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8318756</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE GRATIFICAþA§ A MEMBRO DA JARI PROV/DETRAN/ES NO   MES DE AGO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB11003</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02028</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60598417</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909796</Id></row>
<row _id="4126"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.400.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AUGUSTO MARCHON ZAGO</Favorecido><IdFavorecido>8324940</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 01/04 P/REUNI+O COMISS+O DE SA+DE P+BLICA VETERIN-RIA,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦041/2013-EVA/NVS/SRSC. PROCESSO N¦47978023.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00727</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00100</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47978023</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR AUGUSTO   MARCHON ZAGO.                        CPF;1579371                                                                 </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909801</Id></row>
<row _id="4127"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.668.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE EDUARDO DE JESUS</Favorecido><IdFavorecido>8344050</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 2 DIARIA PARA O  SERVIDOR  CONDUZIR O SENHOR SECRETARIOA ENTREGA DA OBRA NA ES358 EM PONTAL DO IPIRANGA A LINHARES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01236</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00464</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63249081</CodigoProcesso><Processo>PARA OS SERVIDORES ANDRÉ EDUARDO DE JESUS E GABRIELA DA CUNHA LIMA GALVÃO, NA INAGURAÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ES 358, EM LINHARES NO DIA 27/07/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2440</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909810</Id></row>
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<row _id="4134"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.103.678-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO NEY DAMASCENO</Favorecido><IdFavorecido>8335956</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PD. MEIA DIARIA PARA SR SECRETARIO PARTICIPAR AUDIENCIAS   PUBLICAS SOBRE MOBILIDADE METROPOLITANA EM CAHOEIRO DE ITAPEMIRIM.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01324</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00489</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63395177</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA P/A ASS.DE COM. SOC.GABRIELA DA CUNHA E P/O MOT. ANDRÉ EDUARDO QUE ACOMPANHARÃO O SEC. FÁBIO N. DAMASCENO NO MUNIC.DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 08/08/2013.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2440</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909839</Id></row>
<row _id="4135"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.864.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GABRIELA DA CUNHA LIMA GALVAO</Favorecido><IdFavorecido>8358369</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. MEIA DIARIA PARA A ASSESSORA DE IMPRENSA PARTCIPAR DA  AUDIENCIA PUBLICA SOBRE MOBILIDADE METROPOLITANA EM CACHOEIRO ITAPEMRIM.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01325</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00490</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63395177</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA P/A ASS.DE COM. SOC.GABRIELA DA CUNHA E P/O MOT. ANDRÉ EDUARDO QUE ACOMPANHARÃO O SEC. FÁBIO N. DAMASCENO NO MUNIC.DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 08/08/2013.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2440</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909840</Id></row>
<row _id="4136"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.237.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANILTON SALLES GARCIA</Favorecido><IdFavorecido>8357941</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. REF. REQUISICAO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 04/12/13, EM VISITA A FACULDADE UNES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00989</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00554</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64697851</CodigoProcesso><Processo>NO DIA 04/12/2013 PARA PARTICIPAR DE VISITA À FACULDADE DO ESPÍRITO SANTO - UNES EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2420</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909845</Id></row>
<row _id="4137"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>882,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.237.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANILTON SALLES GARCIA</Favorecido><IdFavorecido>8357941</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DESPESA COM REQUISIþÒO DE 2 DßRIAS E 1/2, EM VIAGEM OFICIAL A BRASÝLIA/DF, NOS DIAS 19/11 A 21/11/2013, PARA PARTICIAR CONFAP</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00939</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00526</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64312607</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONSECTI E CONFAP EM BRASÍLIA - DF NOS DIAS 19 E 20/11/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2420</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909852</Id></row>
<row _id="4138"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>491,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.693.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSA MARIA TREVAS AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8317256</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. REF. REQUISICAO DE 1,5 DIARIAS + 20% DE AUXLIO TRANSPORTE EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA/DF, NOS DIAS 12 E 13/11/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00932</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00531</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64375560</CodigoProcesso><Processo>NOS DIAS 12 E 13/11/2013 PARA BRASÍLIA-DF.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2420</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909858</Id></row>
<row _id="4139"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.237.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANILTON SALLES GARCIA</Favorecido><IdFavorecido>8357941</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. REF. REQUISICAO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A ANCHIETA/ES, NO DIA 11/12/13, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MEPES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01006</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00557</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64748006</CodigoProcesso><Processo>NO DIA 11/12/2013 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MEPES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2420</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909866</Id></row>
<row _id="4140"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.567.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELIO SILVA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8363582</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO. REF. REQUISICAO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A ANCHIETA/ES, NO DIA 11/12/13, PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01005</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00556</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64748049</CodigoProcesso><Processo>NO DIA 11/12/2013 PARA CONDUZIR O DIRETOR PRESIDENTE DA FAPES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO MEPES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2420</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909867</Id></row>
<row _id="4141"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>678,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.201.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KATIA MUNIZ COCO</Favorecido><IdFavorecido>8322179</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 2 E 1/2 DI-RIAS P/ PARTICIPAÃ+O NA CONFERENCIA DE GEST+O ESTRAT+GICA DE SANEAMENTO EM S+O PAULO-SP DE 23 A 25/09/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00546</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00290</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63872358</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS PARA KÁTIA MUNIZ CÔCO PARA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO SANEAMENTO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>36203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>617</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA</Programa><CodigoAcao>6158</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>36203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909914</Id></row>
<row _id="4142"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>135,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.924.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MIRIAN CRISTINA DANTAS</Favorecido><IdFavorecido>8324194</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA      MIRIAN CHRISTINA DANTAS EM VIAGEM OFICIAL A SAO PAULO/SP.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01858</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01111</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64394891</CodigoProcesso><Processo>DIARIA DOS SERVIDORES TARCISIO CELSO VIEIRA DE V., MIRIAN CRISTINA D., LUCILA MOTA S., PAULO CESAR BORBA P., JANIRA LAYBER, OLGA MARIA P., ATILA GEBER C. E ALCIMAR DAS CANDEIAS S. SEMINARIO REGIONAL DO TRABALHO DECENTE NO ESTADO DE SAO PAULO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909916</Id></row>
<row _id="4143"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.938.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA RESSTEL</Favorecido><IdFavorecido>8362702</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA RENATA RES- STEL, EM VIAGEM OFICIAL A MANTENOPOLIS/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01851</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01105</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64529371</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA DOS SERVIDORES JADIR JOSÉ PELA, LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA E
RENATA RESSTEL EM VIAGEM A MANTENÓPOLIS PARA AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E COSTUREIRO INDUSTRIAL DO VESTUÁRIO .</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909921</Id></row>
<row _id="4144"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.748.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO IGLESIA</Favorecido><IdFavorecido>8364210</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR THIAGO IGLE- SIA LINO, EM VIAGEM OFICIAL A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01849</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01098</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64594122</CodigoProcesso><Processo>RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DOS SERVIDORES CARLOS ALBERTO GONÇALVES E THIAGO IGLEZIA LINO - PARA O SINE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909924</Id></row>
<row _id="4145"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.806.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANI FERREIRA TINELI</Favorecido><IdFavorecido>8355092</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE 2,5 DIARIAS A AFONSO CLAUDIO DE 19 A 21/02/13 P/REALIZAR CADASTRO DE MEDULA OSSEA E DOACAO DE SANGUE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02595</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00406</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60876603</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO HEMOES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909926</Id></row>
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<row _id="4160"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.159.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILES GROLLA ALONSO</Favorecido><IdFavorecido>8366697</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1(UMA)DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIAS 17/12 E 19/12,REUNIÒO CAMARA TECNICA  APS E REUNIÒO EQUIPE ESTADUAL TELESAUDE,CONF.REQS.N¦142E141/13-APS/SRSC.PROCESSO N¦62155539.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03746</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00670</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62155539</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909967</Id></row>
<row _id="4161"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.001.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRESSA MORELATO CITELI</Favorecido><IdFavorecido>8361420</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 05/12,REUNIÒO COM SESA IMPLANTAþÒO PROGRAMA EST.SEG.PACIENTE,CONF.REQ.N¦212/13-EVS/SRSC.PROCESSO N¦56915144.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03563</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00104</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56915144</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909972</Id></row>
<row _id="4162"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.972.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANA CAMPANA ASSUNCAO DE MEDEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8362122</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM ARACRUZ DIA 04/12,SUPERVISÒO HOSPITAL SÒO CAMILO,CONFREQ.N¦093/13-NVS/SRSC.PROCESSO N¦58206469.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03562</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00172</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58206469</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909973</Id></row>
<row _id="4163"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.853.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDINALDO TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8332464</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 02/12,TRANSPORTAR SERVIDORA,CONF.REQ. N¦ 255/13-EVA/SRSC.PROCESSO N¦48262536.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03561</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48262536</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO PERIODO DE 2010.                                                                                    </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909974</Id></row>
<row _id="4164"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.550.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTA DE ASSIS VERMEULEN</Favorecido><IdFavorecido>8366401</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1(UMA)DIARIA P/VIAGEM SOORETAMA DIA 03/12 E ARACRUZ DIA 04/12,SUPERVISÒO LABORATORIO MUNICIPAL E SUP.HOSPITAL SÒO CAMILO,CONF.REQS.N¦092E094/13-NVS/SRSC.PROCESSO N¦62868551.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03560</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01067</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62868551</CodigoProcesso><Processo>DE DIARIA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909975</Id></row>
<row _id="4165"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.750.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SUELEN CARMINATI</Favorecido><IdFavorecido>8363711</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM SOORETAMA DIA 03/12,AVALIAþÒO TECNICA DOS LABORATORIOS PUBLICOS DA REGIÒO,CONF.REQ.N¦210/13-EVS/SRSC.PROCESSO N¦58525335.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03559</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00059</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58525335</CodigoProcesso><Processo>DE DIARIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909976</Id></row>
<row _id="4166"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.393.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WAGNER MARQUITO</Favorecido><IdFavorecido>8326664</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.REF. DIARIA DO DIA 21.03.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03439</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02308</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61796085</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 95,00 REFRENTE DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 21/03/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909977</Id></row>
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<row _id="4168"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.405.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JANAINA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8344920</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 05/04/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03390</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02212</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61990710</CodigoProcesso><Processo>DE 1/2 DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 237,50 REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 05/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909983</Id></row>
<row _id="4169"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.750.796-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIONE WILLIAN DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8321225</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 05/04/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03389</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02209</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61990710</CodigoProcesso><Processo>DE 1/2 DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 237,50 REFERENTE A VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 05/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909984</Id></row>
<row _id="4170"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.205.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAIKE JONATHAN FERREIRA SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8351010</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 15/03/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03387</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02205</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61784109</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 95,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM ACOLATINA NO DIA 15/03/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909986</Id></row>
<row _id="4171"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>426,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.769.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MßIRA MIRANDA MACEDO</Favorecido><IdFavorecido>8346819</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DA DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MAIRA MIRAN-DA MACEDO EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA/DF</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00778</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00533</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62566083</CodigoProcesso><Processo>RESSARCIMENTO DIÁRIA PARA SERVIDORA MAIRA MIRANDA MACEDO - EM VISITA AO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO -EM BRASILIA-DF</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2410</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339909998</Id></row>
<row _id="4172"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>225,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.293.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8349445</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 0,5 DIARIA REFERENTE A REALIZAþÒODE JURI NA COMARCA DE PINHEIRO CONFORME PORTARIA 198, NO DIA 25/06/2013 COM RETORNO AS 18H.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01132</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01132</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62886185</CodigoProcesso><Processo>REALIZAR JURI NA COMARCA DE PINHEIRO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910007</Id></row>
<row _id="4173"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.688.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA PENHA SALES SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8356299</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE 2,5 DIARIAS A ANCHIETA 05 A 07/02/13 P/REALIZAR CADASTRO DE MEDULA OSSEA E DOACAO DE SANGUE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01670</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00460</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60876417</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTRE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO HEMOES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910008</Id></row>
<row _id="4174"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.724.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO CARVALHO PIM</Favorecido><IdFavorecido>8331523</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DE DIARIAS, ITINERARIO: SAO MATEUS/ES, PERIODO: 16/08NR. DO  PCD 162/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01305</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00865</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>2408</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910016</Id></row>
<row _id="4175"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.411.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE PAULO VICOSI</Favorecido><IdFavorecido>8356990</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DE DIARIAS, ITINERARIO: SAO MATEUS/ES, PERIODO: 16/08NR. DO  PCD 161/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01304</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00866</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>2408</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910017</Id></row>
<row _id="4176"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.827.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MICHELLE DIAS DE AGUIAR</Favorecido><IdFavorecido>8360138</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.1,5 DIAR.E/CARATER INDENIZ.A MARATAIZES DE 20 A 21/12/12 P/REALIZAR CAMPANHA DE COLETA EXTERNA DE SANGUE E MEDULA OSSEA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01655</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00872</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60639997</CodigoProcesso><Processo>PARA MARATAÍZES, PERÍODO 20/12 A 21/12/2012 A PEDIDO DO HEMOESC.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33909214</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS PESSOAL CIVIL                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910022</Id></row>
<row _id="4177"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.735.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO FERNANDES MORAES</Favorecido><IdFavorecido>8368973</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) DIARIAS TRANSPORTE SERVIDORES PARA NOVA VENECIA E SAO MATEUS DIAS 29 E 20/12/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02969</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02969</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64479145</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS MES DE DEZEMBRO/2013 SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910025</Id></row>
<row _id="4178"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.492.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL BONI</Favorecido><IdFavorecido>8338959</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANþAMENTO REF A 0,5 DIARIA DIA 19 EM VIAGEM A CASTELO PARA VISTORIADE ELABORAþÒO DE GIBIS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01822</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00101</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60834315</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM PARA O ANO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910032</Id></row>
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<row _id="4180"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.523.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ULISSES JOSE LUBER</Favorecido><IdFavorecido>8333157</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANþAMENTO REF A 1,5 DIARIA DE 07 A 08 EM VIAGEM A CARIACICA PARA REUNIÒO COM A COORDENAþÒO DE AREAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01861</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00398</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61278416</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PA\RA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910034</Id></row>
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<row _id="4182"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.817.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONI SOARES CONTAIFER</Favorecido><IdFavorecido>8330134</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANþAMENTO REF A 2,0 DIARIAS DE 24 A 26 EM VIAGEM A ITAUNAS PARA BUSCAR MATERIAL E REUNIÒO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01863</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00114</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60834331</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910036</Id></row>
<row _id="4183"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>135,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.089.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIANNE MIRANDA DE AGUIAR</Favorecido><IdFavorecido>8364860</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.DE 0,5 DIARIA A BRASILIA-DF DE 28 A 28/08/13 P/PARTICIPAR DO CURSO IMERSAO EM ALERGIA ALIMENTAR PARA NUTRICIONISTAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB17024</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06775</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63083361</CodigoProcesso><Processo>PARA SÃO PAULO, DIA 28/08/2013 A PEDIDO DA GEAF.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4704</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910039</Id></row>
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<row _id="4187"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.123.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KEROLY ALAIDE PASCOAL COLATI</Favorecido><IdFavorecido>8366868</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVOLUCAO DA DIARIA POR NAO TER IDO A VIAGEM NO DIA 05/12/13 CONFORME AS FLS. 106 E EXTRATO BANCARIO DEPOSITADO EM 13/12/13 NO PROCESSO 64568911.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR01003</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05757</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62920154</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEVA.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2705</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA AMBIENTAL                                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910069</Id></row>
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<row _id="4195"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.040.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA SILVESTRE GIRELLI</Favorecido><IdFavorecido>8359503</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES SET/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04604</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03202</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2390</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910134</Id></row>
<row _id="4196"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.387.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAXWEL ASSSIS DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8331215</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DIARIAS,MES SET/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04603</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03201</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910135</Id></row>
<row _id="4197"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>455,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.612.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EVAIR VIEIRA DE MELO</Favorecido><IdFavorecido>8325956</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EVENTOS EM COLATINA, M DO SUL, C ITAPEMIRIM, P KENNEDY, IBATIBA E OUTROS, DIAS 18 A 21/09.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04602</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03209</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2390</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910136</Id></row>
<row _id="4198"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.048.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEX SOUZA WANDEKOKEM</Favorecido><IdFavorecido>8360903</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIARIA DO SERVIDOR, ALEX SOUZA WANDERKOKEM, PROCESSO 60792620/13, INCLUSA NAS FLS, 188,182,185.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00678</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00027</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2716</CodigoAcao><Acao> MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910146</Id></row>
<row _id="4199"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.431.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDREIA DO NASCIMENTO MAGALH+ES</Favorecido><IdFavorecido>8342833</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DESPESAS COM DIARIA DIA 03/05/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00675</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00117</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910149</Id></row>
<row _id="4200"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.110.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA LUCIA DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8322882</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DESPESAS COM DIARIA DIA 02/05/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00674</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00106</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910150</Id></row>
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<row _id="4202"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>541,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.021.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8366620</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIARIA DA SERVIDORA, MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA, INCLUSA NA PAGINA 04, PROCESSO 62195859/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00619</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00429</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62195859</CodigoProcesso><Processo>DESPESAS COM DIÁRIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2716</CodigoAcao><Acao> MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910156</Id></row>
<row _id="4203"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>760,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.504.380-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ASTOR FERNANDO WULFING</Favorecido><IdFavorecido>8333531</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: ALFREDO CHAVES E OUTRAS LOCALIDADES - DE 13/05/2013 A 29/05/2013 - OBJETIVO: REALIZAR VISTORIAS FUNDIARIAS E FLORESTAIS, REUNIiES E PARTICIPAÃ+O EM EVENTO  PROC: 60870524</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02427</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01395</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60870524</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$522,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910169</Id></row>
<row _id="4204"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.549.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PETRUSKA CANAL FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8355542</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: ICONHA - EM 14/05/2013 - OBJETIVO: TOMAR CIENCIA DAS LIMINARES PROFERIDAS EM SETE MANDADOS DE SEGURANÃA  PROC: 62364995</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02428</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01396</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62364995</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE DIÁRIA NO VALOR DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910170</Id></row>
<row _id="4205"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.883.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELA ALINE GUIMARAES CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8356999</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIAS/PROCESSO 61138606</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02431</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01037</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61138606</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$47,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>1389</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO CREDITO FUNDIARIO                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910172</Id></row>
<row _id="4206"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.770.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GABRIEL HECTOR FONTANA</Favorecido><IdFavorecido>8354085</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIAS/PROCESSO 60756080</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02432</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00993</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60756080</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 190,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910173</Id></row>
<row _id="4207"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-123,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.023.395-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORDANO PEREIRA AVELAR</Favorecido><IdFavorecido>8339976</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIAS/PROCESSO 61039551</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02433</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01043</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61039551</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 408,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910174</Id></row>
<row _id="4208"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>285,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.409.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALBERTO ARAUJO SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8339606</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: DOMINGOS MARTINS E OUTRAS LOCALIDADES - DE 14/05/2013 A 28/05/2013 - OBJETIVO: REUNI+O COM CHEFE DO ERCA E VISITAS PARA SUPERVIS+O DE TRABALHOS NA AREA TECNICA E DE MUTIR+O  PROC: 60875259</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02435</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01403</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60875259</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇAO DE R$285,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910175</Id></row>
<row _id="4209"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.755.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELMO FERNANDES FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8355738</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DES- PESAS COM DESLOCAMENTO DOSERVIDOR AO MUNICIPIO DE LINHARES PARA CONDUZIR O SECRETARIO A REUNI+O NA PREFEITURA NO DIA 20/03/13</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00114</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00114</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>71721000</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>616</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</Programa><CodigoAcao>4229</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910180</Id></row>
<row _id="4210"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.266.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO LOPES CIRINO</Favorecido><IdFavorecido>8356617</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. 1/2 DIARIA P/ JOAO NEIVA, DIA 28/02/13, A FIM DE CON                DUZIR TECNICA DA SEDURB.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00144</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00140</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61383236</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A JOAO NEIVA NO DIA 28/02/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910182</Id></row>
<row _id="4211"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.727.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE ARAUJO LEAL RABELLO</Favorecido><IdFavorecido>8338481</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. 1/2 DIARIA DIA 28/02/13, PARA JOAO NEIVA, A FIM DE                  REALIZAR VISITA TECNICA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00145</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00141</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61383236</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A JOAO NEIVA NO DIA 28/02/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910183</Id></row>
<row _id="4212"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>153,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.672.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO LOUREIRO CALHAU</Favorecido><IdFavorecido>8323194</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 26/02, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00146</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00143</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61380539</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM Á BRASILIA NO DIA 26/02/13.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910190</Id></row>
<row _id="4213"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1638,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.068.986-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO DE MIRANDA RAMOS</Favorecido><IdFavorecido>8347026</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF 2,5 DIAR DE 24 A 26/07 A BRASILIA E 2,5 DIAR DE 07 A 09/08  A BRASILIA, AMBAS P/ PARTICIPACAO NO CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03536</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01080</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63163616</CodigoProcesso><Processo>PARA PART. CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO EM BRASILIA DIAS 24/07 E 07/08.</Processo><ProcessoAssunto>AFASTAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910205</Id></row>
<row _id="4214"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1638,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.310.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRESSA BACCHETTI PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8323442</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF 2,5 DIAR DE 24 A 26/07 E 2,5 DIAR DE 07 A 09/08, AMBAS A BRASILIA P/ PARTICIPAR DE CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03537</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01081</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63163616</CodigoProcesso><Processo>PARA PART. CURSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO EM BRASILIA DIAS 24/07 E 07/08.</Processo><ProcessoAssunto>AFASTAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910206</Id></row>
<row _id="4215"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.765.046-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANA GOMES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8335670</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF 0,5 DIAR DIA 24/07 A BRASILIA P/ REUNIAO COM A DIRETORIA DE   COMBATE A DESERTIFICACAO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03538</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01082</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63202921</CodigoProcesso><Processo>PARA BRASILIA/DF, DIA 24/07/2013, REUNIAO COM DIRETORIA DE COMBATE A DESERT.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910207</Id></row>
<row _id="4216"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.637.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE FRAGA MELO</Favorecido><IdFavorecido>8341709</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO  DE 1,5 DIARIA PARA VIAGEM A BARRA DE SÒO FRANCISCO E PONTO BELO PARA CONDUZIR SECRETARIO A EVENTO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01218</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00939</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64129403</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO E PONTO BELO DIAS 10 E 11/10/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910215</Id></row>
<row _id="4217"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.484.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NILO TEIXEIRA DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8359111</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO.MEIA DI-RIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE VIAGEM AO MUN.DE ALTO RIO NOVO, PARA IMISS+O DE POSSE DE -REA. SA-DA EM 10/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01219</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00940</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64122603</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO NO DIA 10/10/13.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910216</Id></row>
<row _id="4218"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.261.616-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFERSON GARCIA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8347560</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DO SERV.EM VIAGEM ACOLATINA,ALTO RIO NOVO,SAO DOMINGOS DO NORTE/ES DIAS 18,19/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01198</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01017</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62039458</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE JEFERSON GARCIA LIMA E JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA, PARA OS DIAS 18 E 19/04/2013 COM DESTINO A COLATINA, ALTO RIO NOVO E SÃO DOMINGOS/ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910217</Id></row>
<row _id="4219"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.738.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA</Favorecido><IdFavorecido>8336518</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DO SERV.EM VIAGEM ACOLATINA,ALTO RIO NOVO,SAO DOMINGOS DO NORTE/ES DIAS 18,19/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01199</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01018</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62039458</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE JEFERSON GARCIA LIMA E JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA, PARA OS DIAS 18 E 19/04/2013 COM DESTINO A COLATINA, ALTO RIO NOVO E SÃO DOMINGOS/ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910218</Id></row>
<row _id="4220"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.709.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO FERNANDES GUIZA</Favorecido><IdFavorecido>8316423</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM TRES MEIA DIARIAS DO SERV.EM VIAGEM ACOLATINA 17/04,CACHOEIRO 16/04,GUACUI/ES DIA 15/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01200</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01012</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62008587</CodigoProcesso><Processo>PARA HUDSON S. MACIEL, FABRICIO C. N. MENDONÇA, ANTONIO F. GUIZÃ, E JOSE R. GRASSI, PARA OS DIAS 12, 15 , 16, 17, 23, 24 E 25/04/2013 COM DESTINO A: SÃO MATEUS, GUAÇUI, CACH. ITAPEMIRIM, COLATINA, ICONHA, ATILIO VIVAQUA E ARACRUZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910219</Id></row>
<row _id="4221"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8347361</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM DUAS DIARIAS E MEIA DO SERV.EM VIAGEMICONHA,CACHOEIRO,ATILIO VIVAQUA/ES DIAS 23 A 25/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01201</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01013</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62008587</CodigoProcesso><Processo>PARA HUDSON S. MACIEL, FABRICIO C. N. MENDONÇA, ANTONIO F. GUIZÃ, E JOSE R. GRASSI, PARA OS DIAS 12, 15 , 16, 17, 23, 24 E 25/04/2013 COM DESTINO A: SÃO MATEUS, GUAÇUI, CACH. ITAPEMIRIM, COLATINA, ICONHA, ATILIO VIVAQUA E ARACRUZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910220</Id></row>
<row _id="4222"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.245.036-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE RIBEIRO SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8366178</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO.MEIA DI-RIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE VIAGEM AO MUN.DE ALTO RIO NOVO, PARA IMISS+O DE POSSE DE -REA. SA-DA EM 10/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01220</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00942</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64122603</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO NO DIA 10/10/13.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910223</Id></row>
<row _id="4223"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.042.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAILSON SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8327673</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO PARCIAL 2013NL 02623 VIAGEM DO DIA 12/06 NAO REALIZADA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03582</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00833</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62612115</CodigoProcesso><Processo>ENC. PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES JUNHO/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910224</Id></row>
<row _id="4224"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.563.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8368412</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFEREBTE DESPESACOM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENS+O NA COMARCA DE PANCAS, IDA 07/11 RETORNO 08/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01866</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01866</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64409910</CodigoProcesso><Processo>ATUAR POR ESTENSÃO NA COMARCA DE PANCAS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910229</Id></row>
<row _id="4225"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>225,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.946.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIVIANE THEREZINHA ROMANELI MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8364426</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 0,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ ATUAR POR EXTENS+O NA COMARCA DE VARGEM ALTA,  NO DIA 11/11/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01867</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01867</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64410153</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE VARGEM ALTA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910230</Id></row>
<row _id="4226"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.456.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILENE MACIEL MEDEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8361508</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ ATUAR NO MUTIR+ DO INCRA NA COMARCA DE GUAÃUI, NOS DIAS 09 E 10/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01868</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01868</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64409953</CodigoProcesso><Processo>MUTIRÃO DO INCRA NA COMARCA DE GUAÇUI</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2142</CodigoAcao><Acao> DEFENSORIA PUBLICA COMUNITARIA                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910231</Id></row>
<row _id="4227"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>99,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.223.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VICTOR MURAD FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8341514</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIARIA, DESTINO A SAOPAULO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DO LANÃAMENTO  DO ANUARIO E ENTREGA DO PREMIO TI GOVERNO EM SAO  PAULO NO DIA 24/04/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00184</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00184</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62053507</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A SÃO PAULO DO DIPRE E DIRAF PARA A SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO ANUARIO E ENTREGA DO PREMIO TI &amp; GOVERNO DE 2012, A CONVITE DA FORUM EDITORIAL.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2280</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910233</Id></row>
<row _id="4228"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>94,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.176.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUDMILA MARIA ZETUM POTRATZ</Favorecido><IdFavorecido>8363064</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIARIA, DESTINO A SAOPAULO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DO ANUARIO E ENTREGA DO PREMIO TI DO GO-VERNO DE 2012 DE SP.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00185</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00185</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62053507</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A SÃO PAULO DO DIPRE E DIRAF PARA A SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO ANUARIO E ENTREGA DO PREMIO TI &amp; GOVERNO DE 2012, A CONVITE DA FORUM EDITORIAL.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2280</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910234</Id></row>
<row _id="4229"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.634.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCAS PESSIGATT RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8359671</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO.MEIA DI-RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES EM VIAGEM EM ALTORIO NOVO, PARA IMISS+O DE POSSE DE -REA, COM SA-DA EM 10/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01221</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00943</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64122603</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO NO DIA 10/10/13.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910240</Id></row>
<row _id="4230"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.060.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADILSON RICAS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8342958</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A RIO BANANAL NO DIA 10/10, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01224</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00941</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64123260</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL NO DIA 10/10/13.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910243</Id></row>
<row _id="4231"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.085.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO DA ROCHA HONORIO</Favorecido><IdFavorecido>8368838</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. 1,5 DI-RIA PARA CONDUZIR ASSESSOR AO MUNIC. DE BARRA DE S+O FRANCISCO, COM SA-DA EM 10/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01225</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00945</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64137074</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 10/10/13.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910244</Id></row>
<row _id="4232"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.060.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADILSON RICAS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8342958</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO.MEIA DI-RIA PARA VISITA EM PANCAS/COLATINA REF. PROC. 63678616 E CONV.01/2013 E 065/2012, SA-DA EM 21/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01273</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00978</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64214761</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PANCAS/COLATINA NO DIA 21/10/13.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910245</Id></row>
<row _id="4233"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.262.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN</Favorecido><IdFavorecido>8363451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS,FINAL.REALIZAR VISITA TÚCNICA A CIRETRAN,CONF.IS.2922,EM 22/11/2013, DE VITORIA P/SANTA TERESA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB14500</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03464</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64559963</CodigoProcesso><Processo>DESIGNAR QUE O SERVIDOR GIBRAN HENRIQUE LIMA BOLZAN SE DESLOQUE DE VITORIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE SANTA TERESA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910246</Id></row>
<row _id="4234"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.847.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS EDUARDO PACIFICO LUIZ</Favorecido><IdFavorecido>8357196</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS,FINAL.REALIZAR VISITA TÚCNICA A CIRETRAN,CONF.IS.2920,EM 22/11/2013, DE VITORIA P/SANTA TERESA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB14499</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00175</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63190630</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910247</Id></row>
<row _id="4235"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.320.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>POLYANA BRAGANCA LUNA RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8350025</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 3 E 1/2 DIARIAS,FINAL.DE VISTORIAR E FISCALIZAR OS CFCS,CONF.IS.2912,EM 26/27/28 E 29/11/2013,DE VITORIA P/MUNIC.DO INTERIOR</HistoricoDocumento><Documento>2013OB14498</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02933</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60807415</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO PARA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910248</Id></row>
<row _id="4236"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>375,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.960.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BENEDITO SAVIO DA CONCEICAO</Favorecido><IdFavorecido>8351924</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ ATUAR NO MUTIR+O DE EXAMES DE DNA NA COMARCA DECASTELO, IDA 13/11 RETORNO 14/11/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01869</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01869</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64411109</CodigoProcesso><Processo>MUTIRÃO EXAME DE DNA NA COMARCA DE CASTELO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2143</CodigoAcao><Acao> REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910250</Id></row>
<row _id="4237"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1125,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.275.398-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE ALCAZAR BARCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8367830</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 2,5 DIARIAS P/ ATUAR NO MUTIR+O CARCERARIO DE ATENDIMENTO AOS PRESOS PROVISËRIOS DA PENITENCI+RIA DE LINHARES, IDA 06/11 RETORNO 08/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01870</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01870</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64422666</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTO AOS INTERNOS NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE LINHARES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1142</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910251</Id></row>
<row _id="4238"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1125,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.277.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO TEIXEIRA PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8368142</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 2,5 DIARIAS P/ ANßLISE DA  LEGALIDADE DAS PRIS§ES PROVIS¾RIAS NO CDP DE LINHARES, IDA 06/11 RETORNO 08/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01871</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01871</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64427269</CodigoProcesso><Processo>ANALISE DAS PRISÕES PROVISÓRIAS NO CDP DE LINHARES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1142</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910252</Id></row>
<row _id="4239"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.966.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WESLEY RANGEL SIMOES</Favorecido><IdFavorecido>8367368</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 3 E 1/2 DIARIAS,FINAL.DE VISTORIAR E FISCALIZAR OS CFCS,CONF.IS.2912, EM 26/27/28 E 29/11/2013, DE VITORIA P/MUNC.DO INTERIOR</HistoricoDocumento><Documento>2013OB14497</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02405</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60807415</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO PARA NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910265</Id></row>
<row _id="4240"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.029.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO</Favorecido><IdFavorecido>8358240</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS,FINAL.REALIZAR MANUT.REDE ELÚTRICA E TELEFONICA,CONF.IS.2947,EM 26 E 27/11/2013, DE VITORIA P/MUN.DO INTERIOR</HistoricoDocumento><Documento>2013OB14496</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00458</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60813350</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CEOC NO EXERCICIO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910266</Id></row>
<row _id="4241"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.879.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MESSIAS JOSE BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8357792</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS,FINAL.REALIZAR REPAROS E MANUT.REDE HIDRAULICA,CONF.IS.2948,EM 28 E 29/11/2013, DE VITORIA P/MUN.DO INTERIOR</HistoricoDocumento><Documento>2013OB14495</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00457</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60813350</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CEOC NO EXERCICIO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910267</Id></row>
<row _id="4242"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.470.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLOVES ANTONIO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8354598</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,CONF.IS.2789,EM 29/11/2013, DE V.NOVA DO IMIGRANTE P/M.FLORIANO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB14494</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01444</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61620963</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO 2013 CIRETRAN DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910268</Id></row>
<row _id="4243"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.598.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO FARDIN DE AGUIAR</Favorecido><IdFavorecido>8339627</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,CONF.IS.2688,EM 29/11/2013, DE ITARANA P/ARACRUZ</HistoricoDocumento><Documento>2013OB14493</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00122</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614692</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN SANTA TERESA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910269</Id></row>
<row _id="4244"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.001.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA PUPPIN CHRISTO</Favorecido><IdFavorecido>8340623</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,CONF.IS.2701, EM 25/27 E 28/11/2013, DE M.FLORIANO P/V.N.IMIGRANTE E A.CLAUDIO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB14472</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00111</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60626844</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN MARECHAL FLORIANO REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910270</Id></row>
<row _id="4245"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1125,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.465.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIVIAN SILVA DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8368025</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 2,5 DIßRIAS P/ ATUAR NO MUTIRÒO CARCERÓ RIO DE ATEN.AOS PRESOS PROVIS=RIOS DA PENITENCIÓRIA DE LINHARES, NOS DIAS 06 E 08/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01872</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01872</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64422550</CodigoProcesso><Processo>VISITAR O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE LINHARES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1142</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910271</Id></row>
<row _id="4246"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.543.934-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAVID DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE</Favorecido><IdFavorecido>8365503</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ REALIZAR MUTIRAO DE VIOLENCIA DOMESTICA NA COMARCA DE PINHEIROS, IDA 07/11 RETORNO 08/11/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01873</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01873</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64405036</CodigoProcesso><Processo>MUTIRÃO NA COMARCA DE PINHEIROS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910272</Id></row>
<row _id="4247"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.360.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KESSEY MARA WOELFFEL</Favorecido><IdFavorecido>8350489</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A VITORAI P/REUNIAO DA CAMARA TECNICA DA GEAF, CONFORME AUTORIZAþAO DA REQUISIþAO N¦01/13, PROCESSO N¦49513770</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00160</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00166</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>49513770</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS NO PERIODO DE 2010.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910277</Id></row>
<row _id="4248"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.853.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDINALDO TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8332464</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1 DI-RIA P/VIAGENS:IBIRAÃU/ARACRUZ 29/01/13 P/LEVANTAMENTO DADOS BOMBAS COSTAIS MANUAIS,SOORETAMA 30/01/13 P/LEVANTAMENTO DADOS BOMBAS COSTAIS MANUAISCF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦010 E 011/2013 EVA/NVS/SRSC.PROCESSO N¦48262536.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00162</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48262536</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO PERIODO DE 2010.                                                                                    </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910279</Id></row>
<row _id="4249"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.106.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LORENA BARRETO SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8357024</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA PARA VIAGEM A S+O GABRIEL DA PALHA NO DIA 29/01/13 P/ACOMPANHAR VISA MUNICIPAL EM INVESTIGAÃ+O DE SURTO E FORNECER ORIENTAÃiES + MESMA, CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦013/2013 EVS/SRSC. PROCESSO N¦ 52062414.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00163</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00060</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>52062414</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS </Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910280</Id></row>
<row _id="4250"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.195.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO CEZAR COSTA CASOTTE</Favorecido><IdFavorecido>8362677</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA PARA VIAGEM A S+O GABRIEL DA PALHA NO DIA 29/01/13 P/ORIENTAÃ+O + VIGIL-NCIA SANIT-RIA, CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦003/2013 NVS/SRSC. PROCESSO N¦ 59594454.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00167</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00123</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59594454</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910285</Id></row>
<row _id="4251"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.060.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALBERTO OENES BENEVIDES TAYLOR</Favorecido><IdFavorecido>8342196</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,CONF.IS.2708, EM 25/27/28 E 29/11/2013, DE PIUMA P/GUARAPARI E MARATAIZES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB14471</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00126</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614650</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN PAV PIUMA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910286</Id></row>
<row _id="4252"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.672.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8325626</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,CONF.IS.2708,EM 25/27 E 28/11/2013, DE PIUMA P/GUARAPARI E MARATAIZES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB14470</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00125</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614650</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN PAV PIUMA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910287</Id></row>
<row _id="4253"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>427,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.807.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA JACOB</Favorecido><IdFavorecido>8354200</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::00779) DESTINO: VILA PAVAO - DE 18/03/2013 A 22/03/2013 - OBJETIVO: FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMOVEIS RURAIS, SUBITEM 2.1, REFERENTE AO CONVENIO MDA/IDAF - CONVENIO: 758670/2011</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00725</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00725</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61069710</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 855,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910288</Id></row>
<row _id="4254"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.400.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AUGUSTO MARCHON ZAGO</Favorecido><IdFavorecido>8324940</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA PARA VIAGEM A S+O GABRIEL DA PALHA NO DIA 29/01/13 P/INVESTIGAÃ+O DO SURTO DE DIARR+IA, CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦ 012/2013 EVA/NVS/SRSC.PROCESSO N¦ 47978023.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00169</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00100</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47978023</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR AUGUSTO   MARCHON ZAGO.                        CPF;1579371                                                                 </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910289</Id></row>
<row _id="4255"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.972.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANA CAMPANA ASSUNCAO DE MEDEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8362122</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA PARA VIAGEM A S+O GABRIEL DA PALHA NO DIA 29/01/13 P/ORIENTAÃ+O + VIGIL-NCIA SANIT-RIA, CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦ 004/2013 NVS/SRSC. PROCESSO N¦ 58206469.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00171</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00172</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58206469</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910290</Id></row>
<row _id="4256"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.680.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CYBELI PANDINI G.ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8337790</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA PARA VIAGEM A VITËRIA NO DIA 01/02/13 P/REUNI+O DE FINANCIAMENTO DAS REDES, CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦004/2013 GS/SRSC. PROCESSO N¦ 48256447.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00172</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00056</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48256447</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO DE 2010.                                                                                   </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910291</Id></row>
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<row _id="4258"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>427,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.889.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANESSA NASCIMENTO VIEIRA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8367908</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::00781) DESTINO: VILA PAVAO - DE 18/03/2013 A 22/03/2013 - OBJETIVO: FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMOVEIS RURAIS, SUBITEM 2.1, REFERENTE AO CONVENIO MDA/IDAF - CONVENIO: 758670/2011</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00727</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00727</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61091464</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 855,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910300</Id></row>
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<row _id="4260"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.644.656-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WALTER LUIZ FERREIRA DORNELAS</Favorecido><IdFavorecido>8357502</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::ERRO!) DESTINO: ALEGRE - DE 14/03/2013 A - OBJETIVO: REUNIAO COM CLAM , TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00731</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00731</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61209821</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910302</Id></row>
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<row _id="4272"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.550.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DENISE SOUZA GOTARDO</Favorecido><IdFavorecido>8319318</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A STA MARIA DIA 31/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02597</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01980</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62335794</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910321</Id></row>
<row _id="4273"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.351.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS AUGUSTO VIDAL GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8324114</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,CONF.IS.2925, EM 27 E 28/11/2013, DE CACHOEIRO P/MIMOSO DO SUL E MARATAIZES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB14465</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00158</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614390</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910323</Id></row>
<row _id="4274"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.047.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE NATAL NAVES</Favorecido><IdFavorecido>8325671</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,CONF.IS.2925, EM 27 E 28/11/2013 DE CACHOEIRO P/M.DO SUL E MARATAIZES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB14464</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00157</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614390</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910324</Id></row>
<row _id="4275"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.761.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEUZILETE MARIA ZORTEA CAMPOSTRINI</Favorecido><IdFavorecido>8347204</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: ECOPORANGA - EM 22/10/2013 - OBJETIVO: REUNI+O PRE ETAPA DE VACINAÃ+O CONTRA FEBRE AFTOSA  PROC: 62040863</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05600</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03284</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62040863</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE VALOR DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910325</Id></row>
<row _id="4276"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1240,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.424.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATALIA COLOMBO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8365217</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS A SEREM UTILIZADAS NAS VIAGENS REFERENTES A ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO ORGAO NO EXERCICIO DE 2013. VALOR A SER COPLEMENTADO NO DECORRER DO EXERCICIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00434</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00434</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2318</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910326</Id></row>
<row _id="4277"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1240,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.589.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARLUCE CORREIA DE JESUS</Favorecido><IdFavorecido>8322309</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS A SEREM UTILIZADAS NAS VIAGENS REFERENTES A ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO ORGAO NO EXERCICIO DE 2013. VALOR A SER COPLEMENTADO NO DECORRER DO EXERCICIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00435</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00435</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2318</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910327</Id></row>
<row _id="4278"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>4009,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.905.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFERSON COSTA VALADAO</Favorecido><IdFavorecido>8355019</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS A SEREM UTILIZADAS NAS VIAGENS REFERENTES A ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO ORGAO NO EXERCICIO DE 2013. VALOR A SER COPLEMENTADO NO DECORRER DO EXERCICIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00442</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00442</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2318</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910329</Id></row>
<row _id="4279"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>7890,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.451.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO ANTONIO SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8364887</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS A SEREM UTILIZADAS NAS VIAGENS REFERENTES AS FISCALIZACOES E VERIFICACOES REALIZADAS POR ESTE IPEM-ES NO EXERCICIO DE 2013. VALOR A SER COPLEMENTADO NO DECORRER DO EXERCICIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00490</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00490</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao> VERIFICACAO E FISCALIZACAO    DAS  ATIVIDADES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910333</Id></row>
<row _id="4280"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1043,2000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.979.036-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERBERT ROGERS DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8334354</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS A SEREM UTILIZADAS NAS VIAGENS REFERENTES A ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO ORGAO NO EXERCICIO DE 2013. VALOR A SER COPLEMENTADO NO DECORRER DO EXERCICIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00518</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00518</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2318</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910334</Id></row>
<row _id="4281"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.896.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO ARRUELA MAIO SOBRINHO</Favorecido><IdFavorecido>8324840</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS A SEREM UTILIZADAS NAS VIAGENS REFERENTES AS FISCALIZACOESE VERIFICACOES REALIZADASPOR ESTE IPEM-ES NO EXERCICIO DE 2013. VALOR A SER COPLEMENTADO NO DECORRER DO EXERCICIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01092</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01092</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao> VERIFICACAO E FISCALIZACAO    DAS  ATIVIDADES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910338</Id></row>
<row _id="4282"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.869.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIS AUGUSTO OLIVEIRA RIOS</Favorecido><IdFavorecido>8314782</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 2 E 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,CONF.IS.2901,EM 25/27/28/29 E 30/11/2013,DE IUNA P/ALEGRE,A.CLAUDIO E CACHOEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB14463</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02075</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN IUNA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910339</Id></row>
<row _id="4283"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.428.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ZELMAR CARNEIRO BERNADINO</Favorecido><IdFavorecido>8326773</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DIA 01/08/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02599</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01981</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63218577</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE ZELMAR CARNEIRO, LUIZ CESAR ALVES E JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA, P/ OS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO/2013, COM DESTINO À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910356</Id></row>
<row _id="4284"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.738.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA</Favorecido><IdFavorecido>8336518</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DIAS 01 E 02/08/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02600</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01982</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63218577</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE ZELMAR CARNEIRO, LUIZ CESAR ALVES E JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA, P/ OS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO/2013, COM DESTINO À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910357</Id></row>
<row _id="4285"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.218.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CESAR ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8360008</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO DIA 02/08/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02601</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01983</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63218577</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE ZELMAR CARNEIRO, LUIZ CESAR ALVES E JOSE FERNANDO NASCIMENTO COURA, P/ OS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO/2013, COM DESTINO À CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910358</Id></row>
<row _id="4286"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.261.616-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFERSON GARCIA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8347560</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A ARACRUZ DIAS 31/07 E 01/08/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02571</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01958</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63195925</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE JEFERSON GARCIA LIMA, PARA O DIA 31/07/2013, COM DESTINO A ARACRUZ/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910359</Id></row>
<row _id="4287"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>338,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.665.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NEUZA GERALDA TITO</Favorecido><IdFavorecido>8362013</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DESP. REF. 1,5 DIARIA E AJUDA DE CUSTO P/ SERVIDORA PARTICIPAR DA APRESENTAþÒO PROGRAMA PRONATEC COPA E TREINAMENTO EM BH DE 06 A 07MAI2013,   PROCESSO 62276980/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00447</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00262</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910371</Id></row>
<row _id="4288"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.573.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA CECILIA CAMPOS FAVARO</Favorecido><IdFavorecido>8361655</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO.MEIA DI-RIA PARA VISITA T+CNICA PRELIMINAR EM ITARANA REF.PROC.63883376, COM SA-DA EM 22/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01275</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00981</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64185273</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A ITARANA NO DIA 22/10/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910382</Id></row>
<row _id="4289"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.266.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO LOPES CIRINO</Favorecido><IdFavorecido>8356617</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO.MEIA DI-RIA PARA CONDUZIR ASSESSORA EM VISITA T+C.    PRELIMINAR EM ITARANA, REF.PROC.63883376. SA-DA EM 22/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01276</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00982</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64185273</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A ITARANA NO DIA 22/10/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910383</Id></row>
<row _id="4290"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>392,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.518.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVANY RAIMUNDA GUIMARAES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8337481</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESAC/ DIARIAS DA SERVIDORA  IVANY GUIMARAES EM  VIAGEM A MARECHAL FLORIANO,   VENDA NOVA DO IMIGRANTE, MUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIAS 12 A 16/08/13P/ RENOVACAO E CADASTRO DE ARTESAO C/ TESTE DE HAB</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00482</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00482</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63089971</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA VIAGEM A MARECHAL FLORIANO-VENDA NOVA DO IMIGRANTE-MUQUI E CACHOEIRO- DIAS 12/08 A 16/08- RENOVAÇÃO DE CADASTRO DE ARTESÃO COM TESTE DE HABILIDADE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>11</CodigoFuncao><Funcao>TRABALHO</Funcao><CodigoSubFuncao>334</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FOMENTO AO TRABALHO</SubFuncao><CodigoPrograma>414</CodigoPrograma><Programa>SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA</Programa><CodigoAcao>2861</CodigoAcao><Acao> DESENVOLV E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910392</Id></row>
<row _id="4291"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>65,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.033.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO GILSON RIGO</Favorecido><IdFavorecido>8357619</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESAC/ DIARIA DO DIRETOR PRESIDENTE PEDRO RIGO EM VIAGEM A ITAPEMIRIM NO DIA 06/12/13 P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE A LEI GERAL ESTADUAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00829</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00829</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64634779</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM DIA 06/12/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>691</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO COMERCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>3331</CodigoAcao><Acao> FOMENTO AS MICRO  E  PEQUENAS  EMPRESAS (MPE)                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910396</Id></row>
<row _id="4292"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.472.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE LUIZ BRUNELLI</Favorecido><IdFavorecido>8337965</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ O  ASSESSOR JOSE LUIZ BRUNELLI EM VIAGEM A PANCAS NOSDIAS 09E 10/12/2013, PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO  DA LEI GERAL ESTADUAL DE MICRO E PEQUENA EMPRESA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00838</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00838</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64663990</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA VIAGEM A PANCAS DIA 09/12/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>691</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO COMERCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>3331</CodigoAcao><Acao> FOMENTO AS MICRO  E  PEQUENAS  EMPRESAS (MPE)                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910397</Id></row>
<row _id="4293"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.321.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA SIMOES NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8327959</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1,5 DIARIAS PARA ACOORDENADORA DE MPE LUCIANA SIMOES EM VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 09 E 10/12/ 2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA LEI GERAL ESTADUAL DE MICRO E PEQUENAEMPRESA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00839</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00839</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64664180</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA VIAGEM A PANCAS DIA 09/12/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>691</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO COMERCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>3331</CodigoAcao><Acao> FOMENTO AS MICRO  E  PEQUENAS  EMPRESAS (MPE)                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910398</Id></row>
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<row _id="4295"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.969.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE ALVES MATIAS</Favorecido><IdFavorecido>8366347</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGT. DE 0,5 DIARIAS, PARA GUARANA DISTRITO DE ARACRUZ, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE, NO DIA 07/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00295</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00145</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63008696</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTO DO PROGRAMA ARQUIVO ITINERANTE EM GUARANÁ, DISTRITO DE ARACRUZ.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>169</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL</Programa><CodigoAcao>4612</CodigoAcao><Acao> DESENVOLVIMENTO   DO   PROGRAMA   DE   GESTAO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910401</Id></row>
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<row _id="4300"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.709.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO FERNANDES GUIZA</Favorecido><IdFavorecido>8316423</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO E  NOVAVENECIA DIAS 01 E 02/08/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02646</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02016</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63280779</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE GUSTAVO PASSOS L. DA SILVA, LURDILENE LOBO DE OLIVEIRA E ANTÔNIO FERNANDES GUIZÃ, PARA OS DIAS 01 E 02/08/2013, COM DESTINO À BARRA DE SÃO FRANCISCO - NOVA VENÉCIA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910417</Id></row>
<row _id="4301"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.059.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABRICIO CRESPO NOGUEIRA MENDONCA</Favorecido><IdFavorecido>8343051</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO E VARGEM ALTA DE  05A 08/08/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02647</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02017</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63250942</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE FABRÍCIO CRESPO N. MENDONÇA, ANTÔNIO F. GUIZÃ, HUDSON S. MACIEL E ALTIVO ANTÔNIO T. FILHO, NOS DIAS 05 À 08/08/2013 E 13 À 15/08/2013, COM DEST. À CAC. DE ITAP., ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, MAR. FLORIANO E JERÔNIMO MONTEIRO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910418</Id></row>
<row _id="4302"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.709.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO FERNANDES GUIZA</Favorecido><IdFavorecido>8316423</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. DE DIARIAS EM VIAGEM A CACHOEIRO E VARGEM ALTA DE  05A 08/08/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02648</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02020</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63250942</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE FABRÍCIO CRESPO N. MENDONÇA, ANTÔNIO F. GUIZÃ, HUDSON S. MACIEL E ALTIVO ANTÔNIO T. FILHO, NOS DIAS 05 À 08/08/2013 E 13 À 15/08/2013, COM DEST. À CAC. DE ITAP., ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, MAR. FLORIANO E JERÔNIMO MONTEIRO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910419</Id></row>
<row _id="4303"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.445.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IZEMAR ELVIS RIBEIRO DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8352729</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA AO MUNICIPIO  DE DOMINGOS MARTINS,P/SO-LENIDADE DE ENTREGA DO   KIT MULTIMIDIA.          PERIODO 21 A 22/02/13.   SOLIC.0108/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00400</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00400</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61347825</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$142,50 PERÍODO 21,22/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910432</Id></row>
<row _id="4304"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>237,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.735.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSUE LIMA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8331069</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2,5 DIARIA AO MUNICIPIO  DE SAO JOSE DO CALCADO,P/CONDUZIR JOVENS RURAIS P/PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE KIT MULTIMIDIA NO MUNICIPIO DE DO-MINGOS MARTINS.          PERIODO 21 A 23/02/13.   SOLIC.0106/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00401</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00401</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61347485</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$237,50 PERÍODO 21-23/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910433</Id></row>
<row _id="4305"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.735.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSUE LIMA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8331069</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,0 DIARIA AO MUNICIPIO  DE SAO GABRIEL DA PALHA, P/CONDUZIR EQUIPE DO NUCLEO SOCIAL RURAL P/PARTICIPAR DE SEMINARIO C/AS FA-MILIAS DOS_ESTUDANTES DO CURSO DE QUALIFICACAO RU-RAL.                     PERIODO 24 A 25/02/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00402</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00402</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61347698</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$95,00 PERÍODO 24,25/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910434</Id></row>
<row _id="4306"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.072.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CELIA MARCIA BICLER</Favorecido><IdFavorecido>8340359</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 2,0 DIAR. A CACHEIRO DE ITAPEMIRIM, EM 08,14,28/AGO   E04/09/13 P/PARTICIPACAO NAS OFICINAS REGIONAIS DE PLANEJAMENTO E INDICADORES DE SAUDE, PROC.63319667.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13935</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06685</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63319667</CodigoProcesso><Processo>DESTINO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SÃO MATEUS E COLATINA, PERÍODO 08/08/2013 A 04/09/2013, A PEDIDO DO NEN.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910444</Id></row>
<row _id="4307"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.715.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDETE VARGAS MOTTA</Favorecido><IdFavorecido>8318965</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF. MEIA DIARIA DIA 03.07 EM VIAGEM A SANTA TERESA PARA PARTICI- PAR DE REUNIAO DO CONREMA II.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00278</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00052</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61133817</CodigoProcesso><Processo>ENC PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910452</Id></row>
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<row _id="4316"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.134.234-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAVI AMORIM SALGUEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8359043</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF. MEIA DIARIA DIA 17.07 EM VIAGEM A MAL. FLORIANO PARA REALIZARTESTE DE ESTACAO HIDROMETEOROLOGICA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00325</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00113</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62865811</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910462</Id></row>
<row _id="4317"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>336,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.502.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ RENATO DUTRA</Favorecido><IdFavorecido>8332909</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF. 1,5 DIARIAS, DE 10 A 11.07 EM VIAGEM A VENDA NOVA E 1,5 DIA- RIAS, DE 12 A 13.07 P/ CACH. DE ITAPEMIRIM PARA CONDUZIR A SECRETARIA EM EVENTOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00326</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00028</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61096431</CodigoProcesso><Processo>ENC PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910463</Id></row>
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<row _id="4324"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.505.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO DE OLIVEIRA AMARAL</Favorecido><IdFavorecido>8364866</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VERIFICAR O PROBLEMA DE CONEXÒO DA REDE DO LIED DA ESCOLA EEEFM DOMINGOS J. MARTINS, EM MARATAÝZES DIA 08/11/13. PROC. 64409791</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13518</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16368</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64409791</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE BRUNO DE OLIVEIRA AMARAL E LEANDRO GOMES DE SOUZA (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910484</Id></row>
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<row _id="4328"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.505.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO DE OLIVEIRA AMARAL</Favorecido><IdFavorecido>8364866</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VERIFICAR O PROBLEMA DE CONEXÒO DA REDE DO LIED DA ESCOLA EEEFM CORONEL A. DUARTE, EM CACHOEIRO DIA 07/11/13. PROC. 64409724</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13503</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16364</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64409724</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE BRUNO DE OLIVEIRA AMARAL E LEANDRO GOMES DE SOUZA (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910491</Id></row>
<row _id="4329"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.280.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8337984</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) INDENIZACAO DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM B.DE SAO FRANCISCO DIA 13,14/06/13 SUFIS-S.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01577</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01577</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62250809</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JUNHO/2013 - SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910496</Id></row>
<row _id="4330"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.672.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE ANTONIO FERREIRA NETO</Favorecido><IdFavorecido>8321440</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) INDENIZACAO DIARIAS DILIGENCIA FISCAL EM B.DE SAO FRANCISCO DIA 13,14/06/13 SUFIS-S.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01576</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01576</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62250809</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JUNHO/2013 - SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910497</Id></row>
<row _id="4331"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>65,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.206.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO AHNERT</Favorecido><IdFavorecido>8314947</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF. MEIA DIARIA DIA 16.07 EM VIAGEM A ANCHIETA PARA PRESIDIR REU-NIAO DO CONREMA IV.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00344</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00076</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61606758</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PAR 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2620</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910498</Id></row>
<row _id="4332"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.481.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUDSON SILVA MACIEL</Favorecido><IdFavorecido>8340096</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.MEIA DIARIA DIA 08/10 A ATILIO VIVAQUA/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03607</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02593</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64062899</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE HUDSON SILVA MACIEL, PARA O DIA 08/10/2013, COM DESTINO À ATÍLIO VIVACQUA-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910503</Id></row>
<row _id="4333"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>638,4000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.104.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RIVALDO WEBSTER DE MERGAR</Favorecido><IdFavorecido>8341405</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) DIARIAS PARTICIPAR CURSO PRINCIPIOS E APLICACAO DO DIREITO ADMINISTRATIVO NA ESESP EM VITORIA DIAS 22 A 26/07/13 SUFIS-S.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01575</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01575</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62912070</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS JULHO/2013 - SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4161</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910504</Id></row>
<row _id="4334"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.732.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERCULINA ALENCAR SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8344678</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) DIARIAS PARTICIPAR CURSO POS GRADUACAO EM SEGURANCA DA INFORMACAO NA UCL NA SERRA DIA 20,21/07/13 SUFIS-NO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01574</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01574</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62911899</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS JULHO/2013 - SUFIS-NO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4161</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910505</Id></row>
<row _id="4335"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.943.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUZANGELA ESTEVES LEMOS</Favorecido><IdFavorecido>8332828</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA PARTICIPAR DO 3¦ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO QUALIFICACAO EM TECNOLOGIAS DIGITAIS, NA EEEFM PROF.MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA, SITUADA NO - MUNC.DE IBATIBA. DIA 12/11/2013.PROC.64423514.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13579</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16404</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64423514</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 56,00 (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910506</Id></row>
<row _id="4336"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.709.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA CRISTINA GARCIA TEIXEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8314715</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR E ACOMPANHAR CONCERTO FAMES, EM ITAGUAþU DIA 22/11/13 PROC 64378667</HistoricoDocumento><Documento>2013NL13575</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE16405</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64378667</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 56,00 (REP/AE010/N 145/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910507</Id></row>
<row _id="4337"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1232,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.680.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE LUIS PORTO</Favorecido><IdFavorecido>8330622</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 11,0 DIARIAS COM DESTINO A VITORIA NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2013 P/REALIZAR O TRANSPORTE DE SOROLOGIA E DOCUMENTOS, CONFORME PROCESSO 60842393.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL14454</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00485</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60842393</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 5.000,00 PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE DE AMOSTRA DE SANGUE E HEMODERIVADOS E OUTROS DOCUMENTOS, A PEDIDO DO HEMOESC.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910510</Id></row>
<row _id="4338"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>336,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.444.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALTAIR LUBE</Favorecido><IdFavorecido>8320431</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 3,0 DIARIAS COM DESTINO A BREJETUBA,IBATIBA,C.CASTELO E V.NOVA NO PERIODO DE 20 A 21 E 22 A 23/08/13 P/COND.SERVIDORES DO SINAN PARA REALIZAR VISITA TECNICA, CONFORME PROCESSO 60857161.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL14451</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00307</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857161</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910513</Id></row>
<row _id="4339"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>672,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.799.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA DE MELLO SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8320343</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 6,0 DIAR. A VARIOS MUNICIPIOS, 20 A 21,22 A 23,27 A 28,29 A 30/08/13 P/SUPERVISAO DO PROGRAMA SINASC, 61955965.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL14450</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03788</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61955965</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 2.160,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NESIS.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910514</Id></row>
<row _id="4340"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>358,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.916.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA ELIDA FURRECHI</Favorecido><IdFavorecido>8323436</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 2,5 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 15 A 17/08/13 P/PARITICIPACAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO APOIO EM SAUDE NA ATENCAO BASICO, CONFORME PROCESSO 61121223.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL14447</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06923</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61121223</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO "APOIO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA", EM BRASÍLIA, PERÍODO 22 E 23/02/2013, CONF CRONOGRAMA ANEXO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4704</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910517</Id></row>
<row _id="4341"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.224.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LINDINALVA GONCALVES LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8338259</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 20/11, REUNIÒO COLEGIADO DIRIGENTES HOSPITALARES SESA,CONF.REQ.N¦007/13-DRH/SRSC.PROCESSO N¦48062588.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03437</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00512</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48062588</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA          LINDINALVA GONCALVES LOPES           CPF;001.224.797-93                                                          </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910532</Id></row>
<row _id="4342"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.565.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA GOMES LANKHEET</Favorecido><IdFavorecido>8353957</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1 E 1/2 DIARIA C/PERNOITE P/VIAGEM SÒO GABRIEL PALHA DIAS 20 E 21/11,SUPERVISÒO DO PNCS E PROGRAMA NACIONAL COMBATE DENGUE,CONF.REQ.N¦242/13-NVS/SRSC.PROCESSO N¦53110242.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03402</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53110242</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910533</Id></row>
<row _id="4343"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.853.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDINALDO TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8332464</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1/2 DIARIA P/VIAGEM SÒO GABRIEL PALHA DIA 18/11,LEVAR PACIENTE P/ATENDIMENTO MEDICO REF.VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF.REQ.N¦235/13-EVA/SRSC. PROCESSO N¦48262536.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03387</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48262536</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO PERIODO DE 2010.                                                                                    </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910534</Id></row>
<row _id="4344"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.874.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARZINHO AMBROZIO</Favorecido><IdFavorecido>8333266</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1/2 DIARIA P/VIAGEM ARACRUZ DIA 18/11,BUSCAR SERVIDORES,CONF.REQ. N¦430/13-STM/SRSC. PROCESSO N¦47911697.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03384</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47911697</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20                                                                                </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910535</Id></row>
<row _id="4345"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8361873</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1/2DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 17/11,TRANSPORTAR SERVIDORA KESIA MARGOTO CALIARI,CONF.REQ. N¦431/13-STM/SRSC.PROCESSO N¦59708824.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03381</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59708824</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910536</Id></row>
<row _id="4346"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.876.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8369059</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1(UMA)DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIAS 18 E 22/11, CAPACITAþÒO E-SUS E FORUM ESTADUAL ATENþÒO A SAUDE DA CRIANþA,ADOLESCENTE,MULHER,IDOSOS E SUAS FAMILIASEM SITUAþÒO DE VIOLENCIA,CONF.REQS.N¦131E133/13-APS/SRSC.PROCESSO N¦61868388</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03380</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01518</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61868388</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910537</Id></row>
<row _id="4347"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.620.336-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERCULANO FELIPE RIBEIRO DE AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8360394</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1(UMA)DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIAS 20 E 25/11 REUNIAO PECH PROGRAMA REGIÒO SAUDE CENTRAL E REUNIÒO C/CHEFE NEVE S/PQAVS,CONF.REQS.N¦87 E 88/13-NVS/SRSC.PROCESSO N¦59073837.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03361</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00156</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59073837</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910538</Id></row>
<row _id="4348"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.907.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO CARLOS DE ASSIS</Favorecido><IdFavorecido>8344666</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DUAS DIARIAS E MEIA DIAS 10,11,12/10 A MIMOSO DO SUL,ATILIO VIVAQUA,APIACA,BOM JESUS DO NORTE,SAO JOSE DO CALCADO/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03618</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02613</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64070140</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE ANTONIO CARLOS DE ASSIS E WALTER M. RIBEIRO PARA OS DIAS 10 E 12/10/2013 COM DESTINO MIMOSO DO SUL, A. VIVACQUA, APIACA, BOM J. DO NORTE, SÃO J. DO CALÇADO E OUTROS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910543</Id></row>
<row _id="4349"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.027.718-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO SERAFIM DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8353742</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DUAS DIARIAS E MEIA DIAS 10,11,12/10 ATILIO VIVA-QUA,MUQUI,MIMOSO DO SUL,APIACA,B.JESUS DO NORTE,SAO JOSE DO CALCADO/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03632</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02621</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64096424</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE MARCELO SERAFIM DE SOUZA, PARA O PERÍODO DE 10/10/2013 À 12/10/2013, COM DESTINO À ATÍLIO VIVÁCQUA, MUQUI, M. DO SUL, APIACÁ, B. JESUS DO NORTE E SÃO J. DO CALÇADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910547</Id></row>
<row _id="4350"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.543.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OCTACILIO CHAMOUN</Favorecido><IdFavorecido>8322145</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.MEIA DIARIA DIA 11/10 A SAO MATEUS/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03633</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02622</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64097200</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE OCTACÍLIO CHAMON, PARA O DIA 11/10/2013, COM DESTINO À SÃO MATEUS-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910548</Id></row>
<row _id="4351"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>560,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.496.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8327840</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DEZ MEIA DIARIA DIAS 02,04,08,10,15,17,23,25,29 E31/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03634</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02552</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63984431</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE JOÃO ARAÚJO, P/ OS DIAS 02,04,08,10,15,17,23,25,29 E 31/10/2013, COM DESTINO À COLATINA, ITAPEMIRIM, VENDA N. DO IMIGRANTE, MARATAÍZES, IBATIBA, N. VENÉCIA-ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910549</Id></row>
<row _id="4352"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.163.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLAUDIR ALMEIDA ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8332807</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS,FINAL.FISC.E REALIZAR MEDIþÒO EM SERVIþO DE SINAL.VIßRIA EM 15 E 16/01/2013,CONF.IS N¦ 124, DE VIX P/A.CLAUDIO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00310</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00040</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60743670</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO DE DIARIAS PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910550</Id></row>
<row _id="4353"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.442.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE PEDROSA DA SILVEIRA PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8337144</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE 1/2  DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 10/01/2013, CONF. IS N¦ 104/13, DE VIT¾RIA P/ARACRUZ</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00311</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910551</Id></row>
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<row _id="4405"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2750,2400</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.820.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRA REGINA DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8342020</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG GRATIFICAÃAi A MEMBROS DO CETRAN/DETRAN/ES NO M-S DE JAN/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01685</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00625</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60532556</CodigoProcesso><Processo>PARA EMPENHO DOS MEMBROS DO CETRAN/ES</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910622</Id></row>
<row _id="4406"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2750,2400</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.677.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MADALENA SANTANA GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8318756</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG GRATIFICAÃAi A MEMBROS DO CETRAN/DETRAN/ES NO M-S DE JAN/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01686</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00607</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60532556</CodigoProcesso><Processo>PARA EMPENHO DOS MEMBROS DO CETRAN/ES</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910623</Id></row>
<row _id="4407"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.351.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDMILSO VIEIRA DA HORA</Favorecido><IdFavorecido>8340135</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. 1,0 DIAR. A CACH.DE ITAPEMIRIM/ALEGRE NO PERIODO 10 E17/04/13 P/CONDUZIR SERVIDORES DO GEPDI E LACEN.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07756</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00279</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857668</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910630</Id></row>
<row _id="4408"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.730.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIRGINIA ROLDI</Favorecido><IdFavorecido>8318107</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM ARACRUZ DIA 22/11 P/AVALIAþÒO SERVIþOS INTERNAþOES PACIENTES NA UTI E UADC DO HOSPITAL SÒO CAMILO DURANTE MES OUTUBRO/13,CONF. REQ. N¦37/13-SRSC/ECAA.PROCESSO N¦48040622.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03313</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00057</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48040622</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA VERGINIA ROLDI.                               CPF;493.730.487-91                                                          </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910638</Id></row>
<row _id="4409"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.161.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO REIS FOLETTO</Favorecido><IdFavorecido>8361221</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM ARACRUZ DIA 22/11,PARA AVALIAþÒO SERVIþO INTERNAþ§ES PACIENTES NA UTI E UADC HOSPITAL SÒO CAMILO DURANTE MES OUTUBRO/13,CONF. REQ. N¦40/13-SRSC/ECAA. PROCESSO N¦59069287.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03312</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00291</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59069287</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910639</Id></row>
<row _id="4410"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.224.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LINDINALVA GONCALVES LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8338259</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 13/11,P/REUNIÒO C/COORDENAþÒO ESTAGIO CURRICULAR DA SESA,CONF.REQ. N¦006/13-SRSC/DRH.PROCESSO N¦48062588.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03311</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00512</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48062588</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA          LINDINALVA GONCALVES LOPES           CPF;001.224.797-93                                                          </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910640</Id></row>
<row _id="4411"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8361873</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 12/11,TRANSPORTAR SERVIDORA ELIETE ROCHA P/REUNIÒO, CONF.REQ. N¦424/13-SRSC/STM.PROCESSO 59708824.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03310</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59708824</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910641</Id></row>
<row _id="4412"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.927.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS BAPTISTA BONN</Favorecido><IdFavorecido>8358981</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. 0,5 DIAR. DESTINO A COLATINA, PERIODO DE 19/04/13 PA-RA ASSESSORIA DE IMPRENSA P/SECRETARIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07759</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01762</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61182699</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 1.000,00, PARA VIAGENS NO INTERIOR DO ESPÍRITO SANTO FAZENDO ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO ANO DE 2013, A PEDIDO DO ASSCOM.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910645</Id></row>
<row _id="4413"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.782.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RITA DE CASSIA CORATO SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8316878</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. 2,5 DIAR. DESTINO A C.DE ITAPEMIRIM DE 24 A 26/04/13,PARA CADASTRO DE MEDUCLA OSSEA E DOACAO DE SANGUE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07798</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01243</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61072958</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 6.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEIO DO HEMOES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910648</Id></row>
<row _id="4414"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.047.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE PANCIERI</Favorecido><IdFavorecido>8336367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. 1,0 DIAR. A VENDA N.IMIGRANTE/STA M.DE JETIBA, DE  25E 26/04/13, P/CONDUZIR SERVIDORES HANSENIASE LACEN E REDE CEGONHA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07799</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00281</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857838</CodigoProcesso><Processo>VALOR DE R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTE.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910649</Id></row>
<row _id="4415"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.149.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>POLIANA ROVETA SUAVE COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8357729</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE 1/2  DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 21/02/2013,CONF. IS N¦ 360/13, DE ALFREDO CHAVES P/MARATAIZES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01701</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00162</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614315</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 PAV ALFREDO CHAVES REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910651</Id></row>
<row _id="4416"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.352.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO JOSE BOLZANI</Favorecido><IdFavorecido>8337087</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE 1 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 20 E 21/02/2013,CONF. IS N¦ 347/13, DE COLATINA P/N.VENÚCIA E S.GABRIEL DA PALHA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01702</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00150</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614420</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN COLATINA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910652</Id></row>
<row _id="4417"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.872.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FREDERICO FAGUNDES GUERRA</Favorecido><IdFavorecido>8334811</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DE 1 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 20 E 21/02/2013,CONF. IS N¦ 347/13, DE COLATINA P/N.VENÚCIA E S.G.DA PALHA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01703</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00151</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614420</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN COLATINA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910653</Id></row>
<row _id="4418"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.703.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8349880</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A ARACRUZ DIA 16/08 TRANSP.SERV.(VERGINIA/ANGELA/ERICO/JAIME)P/AVALIAÃ+O INTERNAÃiES UTI/UADC HOSP.S.CAMILO,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦291/2013-STM/SRSC.PROCESSO N¦48122378.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02313</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00531</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48122378</CodigoProcesso><Processo>PARA COBRIR DESPESAS DO SERVIDOR     FERNANDO TADEU TOZZI DOS SANTOS PARA O ANO DE 2010                                                               </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910654</Id></row>
<row _id="4419"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.565.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA GOMES LANKHEET</Favorecido><IdFavorecido>8353957</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM -GUIA BRANCA DIA 21/08 P/SUPERVIS+O PROGRAMA CONTROLEDA DENGUE,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦172/2013-EVA/NVS/SRSC.PROCESSO N¦53110242.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02354</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53110242</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910662</Id></row>
<row _id="4420"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.989.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GABRIELA MARIA COLI SEIDEL</Favorecido><IdFavorecido>8351636</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A -GUIA BRANCA DIA 21/08 P/SUPERVIS+O PROGRAMA CONTROLE DA DENGUE,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦174/2013-EVA/NVS/SRSC.PROCESSO N¦50097954.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02357</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00129</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>50097954</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO SE 2010.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910665</Id></row>
<row _id="4421"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.942.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DILA SIRLANDA MIGUEL SILVA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8360740</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 23/08 P/CAPACITAÃ+O S/PROTOCOLO DIETA ENTERAL PEDI-TRICA/FORMAS INFANTIS/DIETA ENTERAL ADULTA,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦022/2013-FARM-CIA CIDAD+/SRSC.PROCESSO N¦57144281.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02358</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01174</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57144281</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910666</Id></row>
<row _id="4422"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.483.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LIVIA GUIDONI</Favorecido><IdFavorecido>8344588</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 23/08 P/REUNI+O C-MARA T+CNICA GEAF,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦021/2013-FARM-CIA CIDAD+/SRSC.PROCESSO N¦49513699.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02359</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00183</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>49513699</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS NO PERIODO  DE 2010.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910667</Id></row>
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<row _id="4427"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.696.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIME RIBEIRO COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8331991</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A ARACRUZ DIA 11/10 P/AVALIAÃ+O SERVIÃOS INTERNAÃiES PACIENTES NA UTI E UADC DO HOSP.S+O CAMILO DURANTE O M-S DE SETEMBRO/2013,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦036/2013-ECAA/SRSC.PROCESSO N¦48041505.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02884</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00049</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48041505</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR DR;JAIME  RIBEIRO COELHO.                      CPF;478.696.667-34                                                          </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910680</Id></row>
<row _id="4428"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.951.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HIGOR CESAR RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8361367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.01 DI-RIA P/VIAGENS A VITËRIA DIAS:11/10 E 12/10 TRANSPORTAR SERVIDORES, CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃiES N¦S 371 E 372-STM/SRSC.PROCESSO N¦59598891.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02883</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59598891</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910681</Id></row>
<row _id="4429"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8361873</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VILA VAL+RIO DIA 11/10 TRANSP.SERVIDORA SUELEN CARMINATI/ROBERTA ASSIS/ELIZA DALLA P/INSPEÃ+O,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦368/2013-STM/SRSC.PROCESSO N¦59708824.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02882</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59708824</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910682</Id></row>
<row _id="4430"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.772.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE MARCIO CORREIA DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8340422</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DESPESA C/DIARIAS REF VIAGENS A SERVICO EM LINHARES EM 27/03,MONTANHA EM 01/04 E PINHEIROS EM 04/04, PROCESSO 61028606</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01450</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00169</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61028606</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910693</Id></row>
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<row _id="4432"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.819.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NILTON GRIJO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8359410</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DESPESA C/DIARIA REF VIAGENS EM LINHARES 09/04 E SAO MATEUS 11/04 PROCESSO 60972505</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01488</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00734</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60972505</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910703</Id></row>
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<row _id="4434"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.813.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEIZEL HASTENREITER LEITE</Favorecido><IdFavorecido>8333665</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA DA VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE COLATINA NO DIA 27/03/2013. PROCESSO 61060500.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01486</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00175</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61060500</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910705</Id></row>
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<row _id="4440"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.609.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILLIAM JOSE DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8352576</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DA DESPESA C/DIARIA REF VIAGEM A CONCEICAO DA BARRA 28/02 E PINHEIROS 26/03, PROCESSO 61471348</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01479</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00729</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61471348</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910711</Id></row>
<row _id="4441"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1092,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.044.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDNALDO DE OLIVEIRA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8361943</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA REF. A VIAGEM DO SERVIDOR AOS MUNICIPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 10 E 12/02, 06/03, 01 A 05/04 - LINHARES DIAS28/02, 01/03 E 22 A 26/04.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01477</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00727</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60877430</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR´PARA DESPESAS DE VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910712</Id></row>
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<row _id="4446"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.874.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARZINHO AMBROZIO</Favorecido><IdFavorecido>8333266</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.01  DI-RIA P/VIAGENS A VITËRIA DIA 23/09 TRANSP.SERV.(MARILIA/AURIANE) E 26/09 TRANSP.SERV.(VANIR/RICARDO),CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃiES N¦S 340 E 341/2013-STM/SRSC. PROCESSO N¦47911697.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02720</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47911697</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20                                                                                </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910717</Id></row>
<row _id="4447"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.620.336-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERCULANO FELIPE RIBEIRO DE AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8360394</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 26/09 P/REUNI+O REPROGRAMAÃ+O CAMPANHA DE HANSEN-ASE,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦061/2013-NVS/SRSC.PROCESSO N¦59073837.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02719</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00156</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59073837</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910718</Id></row>
<row _id="4448"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>666,9600</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.545.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIETE SANTIAGO LOUREIRO</Favorecido><IdFavorecido>8315200</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE GRATIFICAÃ+O A MEMBRO DA 1¬ CJDP-HABILITAÃ+O/DETRAN/ES REF. FEV/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02654</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00521</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60714883</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO POR STIMATIVA PARA CADA SERVIDOR DA I.S Nº 851</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910722</Id></row>
<row _id="4449"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.241.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLEBAS LOUREIRO</Favorecido><IdFavorecido>8328822</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DESPESA C/DIARIA REF VIAGENS A PINHEIROS EM 03/04 E PEDRO CANARIO 09/04 PROCESSO 60910500</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01515</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00110</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60910500</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910727</Id></row>
<row _id="4450"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.651.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PRISCILLA CRISTIANE DE SOUZA PESSOA</Favorecido><IdFavorecido>8360882</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM DO SERVIDOR A CACHOEIRO PARA INTERLOCUþÒO ENTRE UNIS DE CARIACICA E UNIS DE CACHOEIRO NO DIA 19/03.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01516</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00757</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62044699</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FA VOR DA SERVIDORA: PRISCILLA CRISTIANE DE SOUZA PESSOA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910728</Id></row>
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<row _id="4483"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.757.946-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NILDO CARVALHO FREIXO</Favorecido><IdFavorecido>8369071</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DESPESA C/DIARIA REF VIAGENS A SAO MATEUS 24/04 E LINHARES 02/05  PROCESSO 61453463</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01995</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00922</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61453463</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910778</Id></row>
<row _id="4484"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.100.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANILDA FAUSTINO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8347513</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL00993 REF DEVOLUCAO DE DIARIAS NAO COMPROVADAS PROCESSO 60910259</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02004</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00511</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60910259</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910780</Id></row>
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<row _id="4487"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.762.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO CARLOS DE BRITO RESENDE</Favorecido><IdFavorecido>8336701</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRÔNSITO, EM 24 E 25/04/2013,CONF. IS.N¦ 970, DE VIT¾RIA P/S.MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04608</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00012</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910789</Id></row>
<row _id="4488"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.853.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDINALDO TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8332464</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 26/11,BUSCAR MATERIAL EDUCATIVO PROGRAMACONTROLE DA DENGUE,CONF.REQ.N¦250/13-EVA/SRSC.PROCESSO N¦48262536.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03512</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48262536</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO PERIODO DE 2010.                                                                                    </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910794</Id></row>
<row _id="4489"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.400.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AUGUSTO MARCHON ZAGO</Favorecido><IdFavorecido>8324940</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1/2 DIARIA P/VIAGEM RIO BANANAL 26/11,TREINAMENTO S/ACID. COM ANIMAIS   PECONHENTOS,CONF.REQ.N¦253/13-EVA/SRSC.PROCESSO N¦47978023.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03514</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00100</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47978023</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR AUGUSTO   MARCHON ZAGO.                        CPF;1579371                                                                 </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910795</Id></row>
<row _id="4490"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.760.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KESIA MARGATTO CALIARI</Favorecido><IdFavorecido>8337307</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 02/12,REUNIÒO DISCUTIR PLANO DIRETOR DA VIGILANCIA SANITARIA ANO 2014,CONF.REQ. N¦252/13-EVS/SRSC.PROCESSO N¦47923113</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03515</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00462</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47923113</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP. DE DIARIAS NO PERIODO DE 2010. CPF 000.760.777-64                                                                    </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910796</Id></row>
<row _id="4491"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.853.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDINALDO TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8332464</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 27/11,TRANSPORTAR SERVIDORES,CONF.REQ.N¦254/13-EVA/SRSC.PROCESSO N¦48262536.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03516</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48262536</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO PERIODO DE 2010.                                                                                    </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910797</Id></row>
<row _id="4492"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.874.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARZINHO AMBROZIO</Favorecido><IdFavorecido>8333266</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 26/11,TRANSPORTAR SERVIDORES,CONF.REQ.N¦443/13-STM/SRSC.PROCESSO N¦47911697.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03518</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47911697</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20                                                                                </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910799</Id></row>
<row _id="4493"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8361873</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 1/2 DIARIA P/VIAGEM VITORIA DIA 26/11,TRANSPORTAR SERVIDORES,CONF.REQ.N¦444/13-STM/SRSC.PROCESSO N¦59708824.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03519</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59708824</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910800</Id></row>
<row _id="4494"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.033.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>YVESLEI SIPOLATTI OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8343654</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A MARATAIZES EM 24/08/13, RESSARCIEMTNO, PROC 64031632.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08088</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06324</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64031632</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 112,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM PARA MARATAIZES NO DIA 24/08/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910801</Id></row>
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<row _id="4502"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.386.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO RICARDO ROATTI GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8350560</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO P/ PGTO DE 1/2 DIßRIA, DIA 18/09/2013, VIAGEM Ó LINHARES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08116</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06421</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64096815</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 56,00 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 18/09/20103.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910814</Id></row>
<row _id="4503"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>728,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.870.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OZIEL DOS SANTOS ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8357430</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 6,5 DIARIA P/ 5 MUNICIP., NOS DIAS 01 E 07 .07.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01985</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01461</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62963619</CodigoProcesso><Processo>PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA ''DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL -ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS EXISTENTE EM(P.CANÁRIO/ B.ESPERANÇA/G.LINDENBERG/ALTO R NOVO/S.GABRIEL DA PALHA E MONTANHA).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910815</Id></row>
<row _id="4504"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.919.525-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIA P/ ARACRUZ NO DIA 26.07.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01986</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01460</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63179202</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES, QUE IRÁO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA, NAS ÁREAS DO ALAMBRADO PARA CAMPO DE FUTEBOL - PROJETO MAIS ESPORTE, EM ARACRUZ .</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910816</Id></row>
<row _id="4505"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.870.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OZIEL DOS SANTOS ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8357430</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 3,5 DIARIAS  NOS MUN. DE  AGUA D. DO NORTE ECOPORANGA B. GUANDU MUCURICI JAGUARE E BARRA DE S. FRANC. NOS DIAS 23 A 26.07.13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01987</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01465</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63100444</CodigoProcesso><Processo>PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA DO" PROJETO BOM DE BOLA II"(ÁGUA DOCE DO NORTE /ECOPORANGA/BAIXO GUANDU/MUCURICI/BARRA DE SÃO FRANCISCO /JAGUARÉ).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910817</Id></row>
<row _id="4506"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.870.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OZIEL DOS SANTOS ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8357430</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 2,5 DIARIAS  NOS DIAS DE 09 A 11.07.2013 EM MANTENOPOLIS, SAO G.DA PALHA, VARGEM ALTA E DIV. S. LOURENCO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01988</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01466</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63032970</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ COORDENAR A INAUGURAÇÃO DO PROJETO ``PRAÇA SAUDÁVEL - ADAPTAÇÃO A PRAÇAS EXISTENTES´´ EM ALFREDO CHAVES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910818</Id></row>
<row _id="4507"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.014.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS</Favorecido><IdFavorecido>8322638</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,5 DIARIAS  NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES NOS DIAS 12 E 13.07.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01989</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01467</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63089157</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ, COORDENAR A INAUGURAÇÃO DO PROJETO`` PRAÇA SAUDÁVEL - ADAPTAÇÃO A PRAÇAS EXISTENTES´´ EM ALFREDO CHAVES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910819</Id></row>
<row _id="4508"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.014.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS</Favorecido><IdFavorecido>8322638</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,5 DIARIAS  NO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO, NOS DIAS 20 E 21.07.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01990</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01468</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63100622</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR, REGISTRAR E FISCALIZAR A 1ª CORRIDA CONTRA DROGAS PELA VIDA, EM AFONSO CLÁUDIO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910820</Id></row>
<row _id="4509"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>392,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.942.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES</Favorecido><IdFavorecido>8340766</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REF. A DIARIA AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEJETIBA PARA COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GEST+O MUNICIPAL DO DIA 09 A 12.12.13</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01413</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01413</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64701425</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910822</Id></row>
<row _id="4510"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.612.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE LUIZ BELLO MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8332819</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) DIARIAS TRANSPORTE SERVIDORES DA GEDEF PARA LINHARES DIA 15/05/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01183</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01183</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62108905</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS MÊS DE MAIO/2013 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910832</Id></row>
<row _id="4511"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>789,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.819.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HERVAL JOSE BORINI CEZARINO</Favorecido><IdFavorecido>8324464</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) DIARIAS PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO AUDITOR ELETRONICO EM BELO HORIZONTE DIAS 20 A 23/05/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01184</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01184</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62108905</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS MÊS DE MAIO/2013 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910833</Id></row>
<row _id="4512"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.951.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HIGOR CESAR RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8361367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.01 E 1/2 DI-RIA P/VIAGENS:S.GABRIEL DA PALHA 29/10,ARACRUZ 30/10 E VITËRIA 31/10 TRANSPORTAR SERVIDORES,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃiES N¦S 402,403 E 404/2013-STM/SRSC.PROCESSO N¦59598891.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03141</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59598891</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910834</Id></row>
<row _id="4513"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.378.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI</Favorecido><IdFavorecido>8359039</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 31/10 P/REUNI+O C/DIRETOR CEASA-ES SOBRE PROGRAMA EST.DE AN-LISE DE RES-DUOS AGROTËXICOS EM ALIMENTOS,CF.AUTORIZAÃ+OREQUISIÃ+O N¦222/2013-EVA/SRSC.PROCESSO N¦61908398.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03144</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00633</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61908398</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910837</Id></row>
<row _id="4514"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.634.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EULI RUELA</Favorecido><IdFavorecido>8317786</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A IBIRAÃU DIA 30/10 P/PLANO REDE CEGONHA,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦122/2013-APS/SRSC.PROCESSO N¦47918896.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03145</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00299</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47918896</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA EULI     RUELA BAHIA FRANCA.                                                                                              </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910844</Id></row>
<row _id="4515"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.940.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8330458</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A IBIRAÃU DIA 30/10 P/PLANO REDE CEGONHA,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦118/2013-APS/SRSC.PROCESSO N¦47918985.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03146</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00130</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47918985</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA  DA SERVIDORA ELIETE  TEREZA MELOTTI DA ROCHA              CPF;74494023787                                                             </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910845</Id></row>
<row _id="4516"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.760.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KESIA MARGATTO CALIARI</Favorecido><IdFavorecido>8337307</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 31/10 P/REUNI+O IMPLANTAÃ+O PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÃA DO PACIENTE,F.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦183/2013-EVS/SRSC.PROCESSO N¦47923113.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03147</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00462</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47923113</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP. DE DIARIAS NO PERIODO DE 2010. CPF 000.760.777-64                                                                    </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910846</Id></row>
<row _id="4517"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>282,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.173.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE MATARANGAS</Favorecido><IdFavorecido>8348358</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. COBRIR DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA, DESTINO A  SAO PAULO PARA O SERVIDORMINISTRAR PALESTRA NO SE-MINARIO NACIONAL DE CERTIFICAþÒO DIGITAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00174</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00174</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61885347</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE ALEXANDRE MATARANGAS NO SEMINARIO NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL E 2013, EM SÃO PAULO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2280</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910848</Id></row>
<row _id="4518"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.001.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRESSA MORELATO CITELI</Favorecido><IdFavorecido>8361420</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 31/10 P/REUNI+O DE IMPLANTAÃ+O PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÃA DO PACIENTE,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦182/2013-EVS/SRSC.PROCESSO N¦56915144.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03148</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00104</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56915144</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910850</Id></row>
<row _id="4519"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.211.856-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME AUGUSTO PORTELA DE GOUVEA</Favorecido><IdFavorecido>8363071</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 1,5  DIARIAS REFERENTE REALIZAR ATENDIMENTO E INSPEþO NOS CENTROS DE DETENþÒO PROVIS¾RIO DA GV  NOS DIAS 18 A 19/07/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00736</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00345</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1115</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910853</Id></row>
<row _id="4520"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>625,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.065.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON DARE</Favorecido><IdFavorecido>8362796</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 2,5 DIARIAS REFERENTE A FAZER LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NOS N·CLOS DESTA DPE. DIAS 22 A 24/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00737</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00346</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910854</Id></row>
<row _id="4521"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.023.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE CEOLIN LIRIO</Favorecido><IdFavorecido>8360593</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A CUMPRIR CONVOCAþÒO DODPG CONFORME PORTARA 234 DE 02/07, EM LINHARES NOS DIAS 18 A 19/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00738</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00344</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1115</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910855</Id></row>
<row _id="4522"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.551.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO BORGO FEITOSA</Favorecido><IdFavorecido>8320412</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A REUNIÒO COM O PROCURADOR E SECRETßRIO DE HABITAþÒO DO MUNICÝPIO DE ARACRUZ. DIA 17 A 18/07.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00740</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00349</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910858</Id></row>
<row _id="4523"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>125,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.754.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUAREZ FRANCA</Favorecido><IdFavorecido>8318285</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 0,5 DIARIA REFERENTE A TRANSPORTAR OS BENS NO CAMINHÒO DA INSTITUIþÒO. DIA 17/07/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00741</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00348</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910859</Id></row>
<row _id="4524"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.023.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE CEOLIN LIRIO</Favorecido><IdFavorecido>8360593</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A CUMPRIR CONVOCAþÒO DODPG CONFORME PORTARA 234 DE 02/07, EM LINHARES NOS DIAS 25 A 26/07/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00742</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00344</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1115</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910860</Id></row>
<row _id="4525"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO PEREIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8355602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A REUNIÒO COM O PROCURADOR GERAL DO MUNICÝPIO E SECRETßRIO MUNICIPAL DE HABITAþÒO DE ARACRUZ/ES. 17/07</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00743</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00347</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910861</Id></row>
<row _id="4526"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>225,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.577.986-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO LOPES TORRES</Favorecido><IdFavorecido>8367877</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 0,5 DIARIA REFERENTE A A ATENDIMENTO NO CTV VIANA, NO DIA 19/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00745</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00351</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1115</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910862</Id></row>
<row _id="4527"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>218,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.730.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIRGINIA ROLDI</Favorecido><IdFavorecido>8318107</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.01 E 1/2 DI-RIA C/PERNOITE P/VIAGEM A VITËRIA DIAS 23/10 A 24/10 P/TREINAMENTO SIGEFES,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦014/2013.PROCESSO N¦48040622.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03058</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00057</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48040622</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA VERGINIA ROLDI.                               CPF;493.730.487-91                                                          </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910868</Id></row>
<row _id="4528"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.951.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HIGOR CESAR RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8361367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 21/10 BUSCAR EM CAR-TER DE URG-NCIA MEDICAMENTOS P/VIGIL-NCIA AMBIENTAL NO ALMOXARIFADO DA SESA,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦389/2013-STM/SRSC. PROCESSO N¦59598891.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03059</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59598891</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910869</Id></row>
<row _id="4529"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.874.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARZINHO AMBROZIO</Favorecido><IdFavorecido>8333266</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 21/10 TRANSPORTAR SERVIDORA SIRLENE MACHADO P/TREINAMENTO SIGEFES,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦387/2013-STM/SRSC.PROCESSO N¦47911697.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03060</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47911697</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20                                                                                </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910870</Id></row>
<row _id="4530"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8361873</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 21/10 TRANSP.SERVIDORA ELIETE ROCHA P/REUNI+O REDE CEGONHA,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦388/2013-STM/SRSC.PROCESSO N¦59708824.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03061</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59708824</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910871</Id></row>
<row _id="4531"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.565.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA GOMES LANKHEET</Favorecido><IdFavorecido>8353957</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A VITËRIA DIA 23/10 P/REUNI+O DO PROGRAMA DE EDUCAÃ+OEM SA+DE E MOBILIZAÃ+O SOCIAL-PESMS,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦217/2013-EVA/NVS/SRSC.PROCESSO N¦53110242.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03062</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53110242</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910872</Id></row>
<row _id="4532"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.853.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDINALDO TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8332464</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DI-RIA P/VIAGEM A S+O GABRIEL DA PALHA DIA 23/10 TRANSP.SERVIDORAS P/INVESTIGAÃ+O SURTO DIARR+IA,CF.AUTORIZAÃ+O REQUISIÃ+O N¦400/2013-STM/SRSC.PROCESSO N¦48262536.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03086</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48262536</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA NO PERIODO DE 2010.                                                                                    </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910873</Id></row>
<row _id="4533"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.798.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NILSON CASTIGLIONI JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8342966</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO DA 2013NL 03105 - VIAGEM NAO REALIZADA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03578</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00942</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62883445</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARQA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910884</Id></row>
<row _id="4534"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.640.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO CALHAU VERVLUET</Favorecido><IdFavorecido>8338249</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANþAMENTO REF A 0,5 DIARIA DIA 26, 27, 29 E 30 EM VIAGEM A IBIRAþU, B.DE SAO FRANCISCO E ANCHIETA PARA ATENDIMENTO A ACIDENTE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03579</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00254</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60796286</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES DE JANEIRO/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910885</Id></row>
<row _id="4535"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.640.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO CALHAU VERVLUET</Favorecido><IdFavorecido>8338249</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANþAMENTO REF A 2,5 DIARIAS DE 07 A 09 EM VIAGEM A GOVERNADOR LINDEMBERG E SAO GABRIEL DA PALHA PARA VISTORIA DE ATENDIMENTO A PROTOCOLOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03580</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00254</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60796286</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES DE JANEIRO/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910886</Id></row>
<row _id="4536"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>504,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.394.026-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANE SCHIAVON CORDEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8323282</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LAMþAMENTO REF A 1,5 DIARIA DE 05 A 06, 15 A 16, 26 A 27 EM VIAGEM A MARATAIZES, ICONHA E MIMOSO DO SUL PARA VISTORIA DE ATENDIMENTO A PROTOCOLOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03581</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60915072</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL 13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910887</Id></row>
<row _id="4537"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.317.800-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO DEWES MUNARI</Favorecido><IdFavorecido>8354974</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: SANTA LEOPOLDINA - EM 09/09/2013 - OBJETIVO: COMPARECER A AUDI-NCIA NO FORUM  PROC: 60870338</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04790</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02760</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60870338</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$380,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910888</Id></row>
<row _id="4538"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>616,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.765.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAUL CARVALHO CORREA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8352925</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: ICONHA, A. CHAVES E OUTROS MUNICIPIOS - DE 09/09/2013 A 18/09/2013 - OBJETIVO: REUNIAO COM PROMOTORIA E VISTORIAS CAMINHOS DO CAMPO  PROC: 61409308</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04791</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02761</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61409308</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 95,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910889</Id></row>
<row _id="4539"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.097.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADNALDO ALVES ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8344044</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::00704) DESTINO: NOVA VENECIA - DE 12/03/2013 A - OBJETIVO: REUNIAO NO ERNV SOBRE INQUERITO DE PESTE SUINA CLASSICA</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00656</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00656</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61454389</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 237,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910897</Id></row>
<row _id="4540"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>855,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.710.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO BAPTISTA DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8364054</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::00706) DESTINO: S+O GABRIEL DA PALHA E OUTRAS LOCALIDADE - DE 11/03/2013 A 22/03/2013 - OBJETIVO: REUNIAO COM BENEFICIARIO DO PNCF VISANDO ATENDER O CONVENIO -</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00659</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00659</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61091600</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 570,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>1389</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO CREDITO FUNDIARIO                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903602</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910899</Id></row>
<row _id="4541"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>427,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.819.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TALITA BESSA MIRANDA SALEME</Favorecido><IdFavorecido>8362368</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::00707) DESTINO: DIVINO S+O LOURENÃO E OUTRAS LOCALIDADES - DE 11/03/2013 A 19/03/2013 - OBJETIVO: REGULARIZAÃAO DO QUADRO SOCIAL DAS UNIDADES CONVENIO - - CONVENIO: 763517/2011</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00660</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00660</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61110213</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>1389</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO CREDITO FUNDIARIO                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903602</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS     </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910900</Id></row>
<row _id="4542"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>427,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.883.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELA ALINE GUIMARAES CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8356999</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::00708) DESTINO: BAIXO GUANDU E OUTRAS LOCALIDADES - DE 11/03/2013 A 21/03/2013 - OBJETIVO: REGULARIZAÃAO DO QUADRO SOCIAL DAS UNIDADES, RENEGOCIAÃAO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00661</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00661</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61138606</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$47,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>1389</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO CREDITO FUNDIARIO                                </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910901</Id></row>
<row _id="4543"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.066.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EVANDRO GOMES GARCIA</Favorecido><IdFavorecido>8318267</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦ 1/2(MEIA) DIARIA DIA 17.09.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03481</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02287</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63585529</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE SETEMBRO - SUFIS- SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910902</Id></row>
<row _id="4544"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>427,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.008.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELY TAKESHITA</Favorecido><IdFavorecido>8357722</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::00777) DESTINO: VILA PAVAO - DE 18/03/2013 A 22/03/2013 - OBJETIVO: FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMOVEIS RURAIS, SUBITEM 2.1, REFERENTE AO CONVENIO MDA/IDAF</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00723</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00723</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61069817</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 855,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910903</Id></row>
<row _id="4545"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>427,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.246.158-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVAN OLIVEIRA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8369324</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(ND::00778) DESTINO: VILA PAVAO - DE 18/03/2013 A 22/03/2013 - OBJETIVO: FOTOCADASTRO GEOLOCALIZADO DE IMOVEIS RURAIS, SUBITEM 2.1, REFERENTE AO CONVENIO MDA/IDAF - CONVENIO: 758670/2011</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00724</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00724</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61069647</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 855,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910904</Id></row>
<row _id="4546"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.362.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIETE SARTORIO FROSSARD STAFANATO</Favorecido><IdFavorecido>8342259</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAþÒO DE DESPESAS COM DIARIA DA SERVIDORA ELIETE SARTORIO FROSSAD REFERENTE AO DIA 16JAN2013. (PROC. 61036404)</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00153</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00159</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61036404</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SESA, CURSOS E TREINAMENTOS COM DESLOCAMENTO DIVERSOS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4713</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA  SUPERINTENDENCIA  REGIONAL  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910914</Id></row>
<row _id="4547"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.878.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO DA SILVA MARIANO</Favorecido><IdFavorecido>8364658</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE DESPESA DA DIARIA DO DIA 28/01/2013 DO SERVIDOR LEONARDO DA SILVA MARIANO REF: A REUNIAO EM VITORIA-ES SOBRE CATALOGO DE MATERIAIS E SERVICOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00154</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00161</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61063142</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS E OUTRO, DENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4713</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA  SUPERINTENDENCIA  REGIONAL  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910915</Id></row>
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<row _id="4549"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.730.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIRGINIA ROLDI</Favorecido><IdFavorecido>8318107</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.1/2 DIARIA VIAGEM VITORIA DIA 08/11 PARA REUNIÒO DE ESCLARECIMENTO DECRETO N¦3416-R, CONF. REQ. N¦017/13 -DEOF/SRSC.PROCESSO N¦48040622.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03252</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00057</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48040622</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA VERGINIA ROLDI.                               CPF;493.730.487-91                                                          </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910930</Id></row>
<row _id="4550"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.026.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIENE EPICHIN_DE AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8347996</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 27/06/2013, CONF. IS. N¦ 1476,DE VIT¾RIA P/M.FLORIANO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07518</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00060</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910951</Id></row>
<row _id="4551"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.597.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8336311</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 27/06/2013, CONF. IS. N¦ 1476,DE VIT¾RIA P/M.FLORIANO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07519</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00071</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910952</Id></row>
<row _id="4552"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.626.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NARA ANTUNES DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8333412</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 27/06/2013, CONF. IS. N¦ 1476,DE VIT¾RIA P/M.FLORIANO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07520</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00083</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910953</Id></row>
<row _id="4553"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.105.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISAIAS DO ROSARIO</Favorecido><IdFavorecido>8338989</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E  1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,EM 27 E 28/06/2013,CONF.IS.N¦1554,DE VIT¾RIA P/RIO BANANAL</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07567</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00046</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910956</Id></row>
<row _id="4554"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>711,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.696.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONINA MAIA DE OLIVEIRA ERLACHER</Favorecido><IdFavorecido>8356870</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESAC/ DIARIAS DA GERENTE LEONINA ERLACHER EM VIAGEM ABRASILIA NOS DIAS 19 A 21/02/13 P/ PARTICIPAR DA 1¬ REUNIAO ORDINARIA DO FORUM PERMANENTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00048</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00048</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61104051</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM PERMANENTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EM BRASILIA - DIAS 19 A 21.02.2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>691</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO COMERCIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>3331</CodigoAcao><Acao> FOMENTO AS MICRO  E  PEQUENAS  EMPRESAS (MPE)                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910961</Id></row>
<row _id="4555"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>406,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.309.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO FERREIRA SIQUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8323358</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1 1/2 DIARIAS APOIAR REUNIAO FINAL DA COMISSAO JULGADO-RA DO EDITAL DE PROD.DE CURTA METRAGEM DE FICCAO,RIO DE JANEIRO,4 A 5/9/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02579</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01360</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64030768</CodigoProcesso><Processo>PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO DIA 04/10/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910964</Id></row>
<row _id="4556"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.482.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAURICIO JOSE DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8329331</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1/2 DIARIA PARTICIPAR REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS, DIA 09/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02580</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01364</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64031985</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO DIA 09/10/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910965</Id></row>
<row _id="4557"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>145,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.442.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEBORA MARIA MOURA CARIAS</Favorecido><IdFavorecido>8366164</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1 DIARIA SERVIDORA LOTADA EM MUQUI QUE VIRA A VITORIA  PARTICIPAR DE REUNIAO C/EQUIPE DO GMP E CONSELHO ES.CULTURA, 03 A 04/10/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02581</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01365</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64030946</CodigoProcesso><Processo>PARA VITÓRIA NO DIA 03/10/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910966</Id></row>
<row _id="4558"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.122.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULA NUNES COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8355588</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.2 1/2 DIARIAS CONDUZIR A 2 ETAPA DA OFICINA DE INVENTA- RIO PARTICIPATIVO EM ITAPINA (COLATINA) E OUTROS, 04 A 06/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02583</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01366</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64047628</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 04/10/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910968</Id></row>
<row _id="4559"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>8,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.103.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDREIA TOMAZ LIMA GUERRA</Favorecido><IdFavorecido>8361211</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR COMPLEMENTAR DE PAG.DE 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 20/06/2013,CONF.IS.1462,DE VIT¾RIA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07568</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00010</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910969</Id></row>
<row _id="4560"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.638.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DALVA DA SILVA TORRES</Favorecido><IdFavorecido>8327920</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E  1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,EM 27 E 28/06/2013,CONF.IS.N¦1553,DE VIT¾RIA P/RIO BANANAL</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07569</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00020</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910970</Id></row>
<row _id="4561"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>8,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.202.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIONE SILVA GONCALVES PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8320372</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR COMPLEMENTAR DE PAG.DE 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 20/06/2013,CONF.IS.1462,DE VIT¾RIA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07570</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00025</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910971</Id></row>
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<row _id="4564"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.810.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDERLEIA NIPPES</Favorecido><IdFavorecido>8320399</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E  1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,EM 27 E 28/06/2013,CONF.IS.N¦1553,DE VIT¾RIA P/RIO BANANAL</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07573</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910974</Id></row>
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<row _id="4572"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.931.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AUGUSTO CESAR TEIXEIRA LEMOS</Favorecido><IdFavorecido>8317904</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 4 E 1/2 DIARIAS FINAL.REALIZAR VIST.EM VEIC.APREEN.DESTIN.A LEILÒO, CONF.IS.1540,EM 01/02/03/04 E 05/07/2013,DE VIX P/ALEGRE</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07588</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00014</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60800615</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA COMISSAO DE LEILAO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910982</Id></row>
<row _id="4573"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.456.596-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO BIJOS DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8357015</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 4 E 1/2 DIARIAS FINAL.REALIZAR VIST.EM VEIC.APREEN.DESTIN.A LEILÒO, CONF.IS.1540,EM 01/02/03/04 E 05/07/2013, DE VIX P/ALEGRE</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07589</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00188</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60800615</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA COMISSAO DE LEILAO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910983</Id></row>
<row _id="4574"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>8,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.567.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO</Favorecido><IdFavorecido>8347192</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR COMPLEMENTAR DE PAG.DE 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 20/06/2013,CONF.IS.1462,DE VIT¾RIA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07590</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00068</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910984</Id></row>
<row _id="4575"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.860.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ATHAYDE MARTINS DA SILVA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8324334</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 4 E 1/2 DIARIAS FINAL.REALIZAR VIST.EM VEIC.APREEN.DESTIN.A LEILÒO, CONF.IS.1540,EM 01/02/03/04 E 05/07/2013,DE VIX P/ALEGRE</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07591</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00174</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60800615</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO EM FAVOR DOS MEMBROS DA COMISSAO DE LEILAO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910985</Id></row>
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<row _id="4577"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>8,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.112.293-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MILENA CRONEMBERGER DIAS TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8364930</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR COMPLEMENTAR DE PAG.DE 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 20/06/2013,CONF.IS.1462,DE VIT¾RIA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07593</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01645</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910987</Id></row>
<row _id="4578"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>8,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.048.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDETE DE DEUS CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8330374</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.COMPLEMENTAR DE DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,EM 17 E 18/06/2013,CONF.IS.N¦1456,DE VIT¾RIA P/CACHOEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07594</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00017</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910988</Id></row>
<row _id="4579"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>8,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.638.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DALVA DA SILVA TORRES</Favorecido><IdFavorecido>8327920</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.COMPLEMENTAR DE DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,EM 17 E 18/06/2013,CONF.IS.N¦1456,DE VIT¾RIA P/CACHOEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07595</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00020</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910989</Id></row>
<row _id="4580"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>8,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.131.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HEBE FRAGA</Favorecido><IdFavorecido>8327235</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.COMPLEMENTAR DE DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,EM 17 E 18/06/2013,CONF.IS.N¦1456,DE VIT¾RIA P/ CACHOEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07596</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00042</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910990</Id></row>
<row _id="4581"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.884.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALMA SUELI DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8342116</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS FINAL.REALIZAR VISTORIA SOLICITADO PELA HABILITAR,CONF.IS.49,EM 25 E 26/06/2013, DE VITORIA P/ECOPORANGA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07637</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00200</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60582090</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR DURANTE O EXERCICIO/2013


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<row _id="4582"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>25,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.606.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERSON  SOUZA ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8324373</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.COMPLEMENTAR DE DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,EM 18/19 E 22/06/2013,CONF.IS.N¦1443,DE MARATAIZES P/CACHOEIRO E M.DO SUL</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07638</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00134</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614579</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN MARATAIZES REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910992</Id></row>
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<row _id="4584"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>25,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.297.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCEL DO NASCIMENTO ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8336537</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR COMPLEMENTAR DE PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS,FINAL.MANUT.E ATUALIZAþÒO DE MICRO E M 20 E 21/06/2013,CONF.IS N¦ 1499,DE VIX P/ INTERIO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07640</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00065</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60344342</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EXERCICIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339910994</Id></row>
<row _id="4585"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>51,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.612.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DILCEA DIAS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8329287</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR COMPLEMENTAR DE PGTO DE  3 DIARIAS DIAS 21 A 24/06 PARA REALIZAR SUPERVISAO EM CURSOS CONF IS 049/2013. PROCESSO 60582090</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07641</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60582090</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CADA SERVIDOR DURANTE O EXERCICIO/2013


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<row _id="4596"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.167.148-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFFERSON GONCALVES CORREIA</Favorecido><IdFavorecido>8362283</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 2 1/2 DIARIAS CONDUZIR 2 ETAPA DA OFICINA DE INVENTARIOPARTICIPATIVO EM ITAPINA (COLATINA) E OUTROS, 04 A 06/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02584</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01367</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64047865</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 04/10/2013 CÓDIGO 04/10/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911014</Id></row>
<row _id="4597"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.351.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ROBERTO MIGUEL</Favorecido><IdFavorecido>8323863</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1/2 DIARIA CONDUZIR MARLI E KATIA A CACH.DE ITAPEMIRIM VISITA A BIBLIOTECA E REUNIAO SECRETARIA DE CULTURA, DIA 04/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02585</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01368</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64053652</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 04/10/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911015</Id></row>
<row _id="4598"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.149.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MANOEL LEITE DE LIMA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8359597</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 2 1/2 DIARIAS CONDUZIR JEFFERSON, PAULA NORBIM,PAULA NUNES A ITAPINA (COLATINA). DIA 04 A 06/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02586</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01369</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64053334</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 04/10/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911016</Id></row>
<row _id="4599"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>392,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.240.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADEMAR FERREIRA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8355051</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESAC/ DIARIAS DO MOTORISTA  ADEMAR F. DE SOUZA EM VIAGEM A MARECHAL FLORIANO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, MUQUI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIAS 12 A 16/08/13P/ CONDUZIR A SERVIDORA  IVANY GUIMARAES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00481</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00481</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63089432</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA VIAGEM A MARECHAL FLORIANO-VENDA NOVA DO IMIGRANTE-MUQUI E CACHOEIRO - DIAS 12 A 16.08 -CONDUZIR A SERVIDORA IVANY</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300205</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30205</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>11</CodigoFuncao><Funcao>TRABALHO</Funcao><CodigoSubFuncao>334</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FOMENTO AO TRABALHO</SubFuncao><CodigoPrograma>414</CodigoPrograma><Programa>SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA</Programa><CodigoAcao>2861</CodigoAcao><Acao> DESENVOLV E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30205</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911019</Id></row>
<row _id="4600"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.761.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO MENDEL DA CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8360353</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM VIAGEM A D. MARTINS,NO DIA 30/04-APRESENT.MOD.INTEG.DE GEST+O.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01126</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01126</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>114</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</Programa><CodigoAcao>6392</CodigoAcao><Acao> GESTAO DA PESQUISA  E DA ASSISTENCIA  TECNICA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911020</Id></row>
<row _id="4601"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.518.266-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOANIR GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8330110</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM VIAGEM A D. MARTINS,NO DIA 30/04-APRESENT.MOD.INTEG.DE GEST+O.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01128</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01128</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>114</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</Programa><CodigoAcao>6392</CodigoAcao><Acao> GESTAO DA PESQUISA  E DA ASSISTENCIA  TECNICA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911021</Id></row>
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<row _id="4603"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>855,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.301.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO RAMOS NOGUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8361399</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00008</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00003</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2390</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911038</Id></row>
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<row _id="4608"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>475,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.834.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OLINDINO RIBETT</Favorecido><IdFavorecido>8323964</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: LINHARES E OUTRAS LOCALIDADES - DE 04/02/2013 A 15/02/2013 - OBJETIVO: RECOLHIMENTO DE BENS INSERVIVEIS PARA OS GALPOES DE PEDRO CANARIO E MIMOSO DO SUL.  PROC: 61130435</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00401</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00242</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61130435</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$475,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIO ESTADO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911055</Id></row>
<row _id="4609"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>570,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.326.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AHNAIß ZANOTELLI DIAS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8357575</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: SANTA MARIA E OUTRAS LOCALIDADES - DE 01/02/2013 A 28/02/2013 - OBJETIVO: VISTORIA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL REUNIAO NOS EL, AQPOIO AO ERCI PARA ATENDER DEMANDA.  PROC: 60756250</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00402</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00243</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60756250</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 285,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911056</Id></row>
<row _id="4610"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1187,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.765.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAURICIO BALBINO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8338070</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: SANTA MARIA,SANTA TEREZA E ALFREDO CHAVE - DE 04/02/2013 A 28/02/2013 - OBJETIVO: MEDIÃAO TOPOGRAFICA  PROC: 61131016</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00404</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00244</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61131016</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 1.187,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911057</Id></row>
<row _id="4611"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>570,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.770.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GABRIEL HECTOR FONTANA</Favorecido><IdFavorecido>8354085</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: MARECHAL FLORIANO E SANTA MARIA - DE 01/02/2013 A 28/02/2013 - OBJETIVO: ATENDIMENTO DE SOLICITAÃAO DE RENOVAÃAO DE LICENÃA OBTIDAS MEDIANTE LICENCIAMENTO COLETIVO.  PROC: 60756080</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00417</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00248</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60756080</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 190,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911058</Id></row>
<row _id="4612"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>357,3000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.722.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TATIANA FIGUEIREDO NETTO</Favorecido><IdFavorecido>8322246</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE GRATIFICAþÒO A MEMBRO DA JARI PROV/DETRAN/ES NO   MES DE JUN/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB08094</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00661</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60598417</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911069</Id></row>
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<row _id="4625"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>114,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.337.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEUBER LUIS VESCOVI DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8326830</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) VALOR P/COBRIR DESPESA C/DI-RIAS P/S+O PAULO DIAS 25 A 27/06/2013(REUNI+O DO CT-E/MDF-E) SUPOF.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01449</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01449</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62250710</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS MÊS DE JUNHO/2013 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911091</Id></row>
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<row _id="4643"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.369.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE HENRIQUE V. G. DA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8333411</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 05/08 E 09/08/2013,CONF. IS. N¦ 1877,DE GUACUI P/B.J.NORTE E IUNA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB09638</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00143</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614471</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN GUAÇUI REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911110</Id></row>
<row _id="4644"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.672.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8325626</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 07/09 E 10/08/2013,CONF. IS. N¦ 1829,DE PIUMA P/GUARAPARI E CACHOEIRO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB09639</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00125</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614650</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN PAV PIUMA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911111</Id></row>
<row _id="4645"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.524.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA MARTA BARBOSA NOGUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8363567</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIA P/ SERVIDORA PARTICIPAR DO CASTELO RURAL  C/APRESENTAþÒO S/ CADASTUR EM CASTELO EM 06SET13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00977</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00561</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911114</Id></row>
<row _id="4646"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.593.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO BOA MORTE DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8360452</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIA P/ MOTORISTA ACOMPANHAR A SERVIDORA MARIANA NOGUEIRA EM CASTELO EM 06SET13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00978</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00562</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911115</Id></row>
<row _id="4647"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.724.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO CARVALHO PIM</Favorecido><IdFavorecido>8331523</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR QUE SE EMPENHA PARACUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS , ITINERARIO: CASTE-LO/ES, PERIODO: 10/01/13,NR. DO PCD 002/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00064</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00064</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>2408</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911130</Id></row>
<row _id="4648"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-76,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.315.756-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JACINTA CRISTIANA BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8361726</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DO EVENTO COMPLEMENTAR DA 2013GR00121  PARA CONTROLE DA 2013OB01088,ESTORNO PARTE DA 2013NL00503/00662 EM VIRTUDE DA DEVOLUþAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, BAIXA DE PREST.DE CONTAS DIARIAS REFERENTE A 2013OB00605/2013OB01088</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00963</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00329</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911132</Id></row>
<row _id="4649"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.865.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LIVIA CIPRIANO DAL PIAZ</Favorecido><IdFavorecido>8359821</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REGISTRO DO EVENTO COMPLEMENTAR DA 2013GR00121  PARA CONTROLE DA 2013OB01088,ESTORNO PARTE DA 2013NL00503/00662 EM VIRTUDE DA DEVOLUþAO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS, BAIXA DE PREST.DE CONTAS DIARIAS REFERENTE A 2013OB00605/2013OB01088</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00963</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00736</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2390</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911133</Id></row>
<row _id="4650"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.015.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANUZA BARROS GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8367015</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DIARIA REF VIAGEM VENDA NOVA IMIGRANTE 23/09 A 25/09/13. PROCESSO 61008397.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01092</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01584</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60389192</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO ESTIMATIVO. EVENTOS/PASSAGENS/DIARIAS/OUTROS PARA O ANO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4716</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911140</Id></row>
<row _id="4651"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.029.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO MOREIRA DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8316252</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DIARIA REF VIAGEM VENDA NOVA IMIGRANTE 23/09 A 25/09/13. PROCESSO 61008397.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01092</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00187</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61008397</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DA MACRORREGIAO CENTRO</Processo><ProcessoAssunto>REQUISICAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4716</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911141</Id></row>
<row _id="4652"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.184.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MYKON ROSA FIGUEIREDO</Favorecido><IdFavorecido>8359870</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA AO MUNICIPIO  DE MIMOSO DO SUL,PRODUZIRMATERIAL JORNALISTICO E  FOTOGRAFICO NA SOLENIDADEDE ENTREGA DE UMA MOTO NIVELADORA E DE DOIS VEICU-LOS.                     PERIODO 23/05/13.        SOLIC. 457/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01108</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01108</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62514318</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$47,50 PERÍODO 23/05/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911142</Id></row>
<row _id="4653"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.847.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLESIO ANTONIO BRANDAO</Favorecido><IdFavorecido>8354865</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIAS P/CACHOEIRO  DE_ITAPEMIRIM E VENDA NO-VA,P/PARTICIPAR_DA CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL.       PERIODO 27 A 28/05/13.   SOLIC.463/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01122</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01122</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62551060</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 142,50 PERÍODO 27,28/05/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911144</Id></row>
<row _id="4654"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.115.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MICHEL TESCH SIMON</Favorecido><IdFavorecido>8343755</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA ACOMPANHAR SR.SECRETARIO AOS MUNIC.DE  NOVA VENECIA E E VILA PA-VAO/ES,DIAS 24 E 25/05/13P/ENTREGA 01 RETROESCAVA-(COOP.VENEZA), 01 TRATOR AGRIC.(ASSOC.PEQ.PROD.STOISIDORO) E 01 TRATOR_AGRIC.(ASSOC.PEQ.AGRIC.S.R.ES</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01123</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01123</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62550306</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 142,50 PERÍODO 24,25/05/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911145</Id></row>
<row _id="4655"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.227.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CELIA KIEFER</Favorecido><IdFavorecido>8358449</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA AO MUNICIPIO  DE ANCHIETA,P/PARTICIPACAO NA SOLENIDADE DE COMERACAO AOS 45 ANOS DA REDE  MEPES E ASSINATURA DE CONVENIO_2013 ENTRE A SEDU EO MEPES.                 PERIODO 24/05/13.        SOLIC.466/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01124</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62550683</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 47,50 PERÍODO 24/05/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911146</Id></row>
<row _id="4656"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.093.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TARCISIO JOSE RORIZ</Favorecido><IdFavorecido>8331121</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA P/CONDUZIR SR.SECRETARIO MUNIC.ANCHIETANOVA VENECIA E VILA PAVAOVAO/ES,DIAS 24 E 25/05/13P/PARTIC.SOLENID.MEPES E ENTREGA 01 RETROESCAVADEIRA(VENEZA), 01 TRATOR AGRIC.(ASS.PEQ.PROD.STO ISI-DORO)E 01 TRATOR_AGRIC.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01125</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01125</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62550497</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 142,50 PERÍODO 24,25/05/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911147</Id></row>
<row _id="4657"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.577.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8368437</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA AO MUNICIPIO  DE SANTA MARIA DE JETIBA,P/CONDUZIR PRODUTORES RURAIS P/VISITAS TECNICAS.  PERIODO 27/05/13.        SOLIC.467/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01126</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01126</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62551264</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 47,50 PERÍODO 27/05/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911148</Id></row>
<row _id="4658"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.204.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LETICIA MARIA SCHNEIDER DUARTE</Favorecido><IdFavorecido>8365482</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA AOS MUNIC.DE  CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM EVENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES NOS DIAS 27/05 A 28/05/13 P/PARTCIPAR DA CAPACI-TACAO DOS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE DESENVOLVIMENTORURAL SUSTENTAVEL.       SOLIC.0462/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01127</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01127</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62550918</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 142,50 PERÍODO 27,28/05/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911149</Id></row>
<row _id="4659"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1279,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.906.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS LEONARDI BRICALLI</Favorecido><IdFavorecido>8336368</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>4,5 DIARIAS A BRASILIA/DFPARTICIPAR DE CURSO:FORMACAO DE MODERADORES.      PERIODO 03 A 07/06/13.   SOLIC.470/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01130</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01130</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62557890</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$1.279,80 PERÍODO 03-07/06/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911152</Id></row>
<row _id="4660"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.184.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MYKON ROSA FIGUEIREDO</Favorecido><IdFavorecido>8359870</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA AO MUNICIPIO  DE ANCHIETA,PRODUZIR MATERIAL JORNALISTICO E FOTO-GRAFICO NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIOS  C/O MEPES.               PERIODO 24/05/13.        SOLIC.471/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01132</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01132</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62558510</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 47,50 PERÍODO 24/05/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911153</Id></row>
<row _id="4661"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.949.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIRGINIA MOTA SODRE</Favorecido><IdFavorecido>8340885</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DESPESA COM REQUISICAODE 1/2 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO NO DIA 17/06/13, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FI-NEP SOBRE O CPID.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00356</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00356</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62771876</CodigoProcesso><Processo>REUNIÃO NA FINEP - CPID NO DIA 17/06/2013 - RIO DE JANEIRO - RJ.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2420</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911154</Id></row>
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<row _id="4663"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.709.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO FERNANDES GUIZA</Favorecido><IdFavorecido>8316423</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IMPORTANCIA PRA COBRIR   DESPESA COM MEIA DIARIA  DO SERV.EM VIAGEM A CAC. DO ITAPEMIRIM/ES DIA 21/ 01/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00072</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00072</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60902310</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE HUDSON SILVA MACIEL E ANTONIO FERNANDES GUIZÃ, PARA O DIA: 21/01/2013, COM DESTINO Á: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911156</Id></row>
<row _id="4664"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.388.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LILIA THEODORO FERREIRA SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8336702</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 0,5 DIAR DIAS 06, 18 E 27.02 - JAN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00425</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00153</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60926856</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VAIGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911163</Id></row>
<row _id="4665"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>427,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.381.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRA GOMES FERRI</Favorecido><IdFavorecido>8329635</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 1,5 DIAR DIAS 04 A 05 + 18 A 19 + 25 A 26 - JAN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00426</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00075</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60802197</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911164</Id></row>
<row _id="4666"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.060.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALBERTO OENES BENEVIDES TAYLOR</Favorecido><IdFavorecido>8342196</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 07/09 E 10/08/2013,CONF. IS. N¦ 1829,DE PIUMA P/GUARAPARI</HistoricoDocumento><Documento>2013OB09640</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00126</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614650</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN PAV PIUMA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911165</Id></row>
<row _id="4667"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.079.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIEZIMO ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8325913</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 2 DIARIAS,COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO, EM 06/07/08 E 09/08/2013,CONF.IS.N¦1876,DE A.CLAUDIO P/S.TERESA E IUNA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB09672</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00107</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60626828</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN AFONSO CLAUDIO REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911166</Id></row>
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<row _id="4686"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1019,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.946.981-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TAINAN BEZERRA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8326845</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANC REF A DIAR DE 10 A 12 A FOZ DO IGUACU E 12 A 14.11 A CAMPO GRANDE/MS PA RA VISITA TECNICA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05351</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01635</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64371182</CodigoProcesso><Processo>PARA FOZ DO IGUAÇU, DIA 12/11 A 14/11/13,VISITA TECNICA A CRAS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911218</Id></row>
<row _id="4687"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1019,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.615.346-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VINICIUS ANDRADE LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8341741</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANC REF A DIAR DE 10 A 12 A FOZ DO IGUACU E 12 A 14.11 A CAMPO GRANDE/MS PA RA VISITA TECNICA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05351</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01636</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64371182</CodigoProcesso><Processo>PARA FOZ DO IGUAÇU, DIA 12/11 A 14/11/13,VISITA TECNICA A CRAS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911220</Id></row>
<row _id="4688"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.124.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE ROBERTO JORGE</Favorecido><IdFavorecido>8322371</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANC REF A 1,5 DIAR DE 04 A 05.11 A IBATIBA, C DO CASTELO, VNI, M FLORIANO E VIANA P/ VISTORIA TECNICA PROCS 26770458, 32780460, 63154935...</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05352</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00864</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60863552</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911221</Id></row>
<row _id="4689"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOCIELI MANZOLI</Favorecido><IdFavorecido>8362003</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REUNIAO COM OS PROF. DA DISCIPILINA DE CIENCIA 8 SERIE, SOBRE PLANEJAMENTO - E O TRABALHO DESEN.JUNTO AOS ESTUDANTES NA REFERIDA DISCIPLINA. NA EEEM DOM  DANIEL COMBONI DIA 09 DE OUTUBRO EM NOVA VENECIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL12162</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15209</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64070379</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911223</Id></row>
<row _id="4690"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.346.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LORENA ROSSI</Favorecido><IdFavorecido>8359326</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REUNIAO COM OS PROF. DA DISCIPILINA DE CIENCIA 8 SERIE, SOBRE PLANEJAMENTO - E O TRABALHO DESEN.JUNTO AOS ESTUDANTES NA REFERIDA DISCIPLINA. NA EEEM DOM  DANIEL COMBONI DIA 09 DE OUTUBRO EM NOVA VENECIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL12162</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15207</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64070379</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911224</Id></row>
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<row _id="4692"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.749.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE CARLOS FRANCA AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8333035</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANC REF A 2,5 DIAR DE 11 A 13.11 A BSF P/ VISTORIA EMPRESAS DE EXTRACAO MINERAL</HistoricoDocumento><Documento>2013NL05354</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00297</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61242128</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911226</Id></row>
<row _id="4693"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8347361</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IMPORTANCIA PRA COBRIR   DESPESA COM MEIA DIARIA  DO SERV.EM VIAGEM A SANTAMARIA DE JETIBA/ES DIA 07/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02568</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02568</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64009440</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE ELISA SALERMO SERAFIM, ELIOMAR LOUZADA E ALTIVO ANTÔNIO TEIXEIRA FILHO, P/ O DIA 07/10/2013, COM DESTINO À SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911230</Id></row>
<row _id="4694"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>163,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.428.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ZELMAR CARNEIRO BERNADINO</Favorecido><IdFavorecido>8326773</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IMPORTANCIA PRA COBRIR   DESPESA COM MEIA DIARIA  DO SERV.EM VIAGEM A BRASILIA/DF DIA 03/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02572</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02572</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64023834</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DO SERVIDOR ZELMAR CARNEIRO BERNARDINO, PARA O DIA 03/10/2013, COM DESTINO À BRASÍLIA-DF.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911231</Id></row>
<row _id="4695"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>336,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.481.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUDSON SILVA MACIEL</Favorecido><IdFavorecido>8340096</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>IMPORTANCIA PRA COBRIR   DESPESA COM DIARIAS DO   SERV.EM VIAGEM NOS DIAS  09,10,11/10 ATILIO VIVA- QUA,SAO MATEUS,COLATINA ECOLATINA/ES DIA 14/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02573</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02573</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64031063</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE HUDSON SILVA MACIEL, JOSE FERNANDO N. COURA E ANTÔNIO F. GUZÃ, P/ O PERÍODO DE 09 À 11/10/2013 E P/ O DIA 14/10/2013, COM DESTINO À ATÍLIO VIVACQUA-SÃO MATEUS-COLATINA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911232</Id></row>
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<row _id="4698"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>711,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.679.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANO ZAMPROGNO NOVELLI</Favorecido><IdFavorecido>8329259</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 2,5 DIAR DE 12 A 14.06 A BRASILIA - JUN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02249</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00862</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62651420</CodigoProcesso><Processo>PARA BRASILIA DIA 16/06 E RETORNO 14/06/2013, REUNIAO GERAL DO PCE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>541</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>6626</CodigoAcao><Acao> IMPLEMENTACAO  DOS CORREDORES  ECOLOGICOS  DA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911238</Id></row>
<row _id="4699"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.501.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALERIA ALVES TONETE</Favorecido><IdFavorecido>8365197</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REUNIAO COM OS PROF. DA DISCIPILINA DE CIENCIA 8 SERIE, SOBRE PLANEJAMENTO - E O TRABALHO DESEN.JUNTO AOS ESTUDANTES NA REFERIDA DISCIPLINA. NA EEEM DOM  DANIEL COMBONI DIA 09 DE OUTUBRO EM NOVA VENECIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL12162</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE15205</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64070379</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911239</Id></row>
<row _id="4700"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.023.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE CEOLIN LIRIO</Favorecido><IdFavorecido>8360593</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS REFERENTE A CONVOCAþÒO ATRAVÚS DA PORTARIA DPG N¦ 284, PUBLICADA NO DIOES, IDA 08/08 RETORNO 09/08/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00921</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00460</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1115</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911241</Id></row>
<row _id="4701"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.475.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEVERINO RAMOS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8351002</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE 1,5 DIARIA REFERENTE A ATENDER A ßREA CRIMINAL DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO, NOS DIAS 12 A 13/08/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00926</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00386</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911245</Id></row>
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<row _id="4707"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.321.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULA MARIA PIMENTEL DA SILVEIRA XAVIER</Favorecido><IdFavorecido>8368730</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REUNIÒO SOBRE O PAEBES E REPASSE DE ORIENTAþ§ES SOBRE SENSO ESCOLAR, EM GUAþUI NO DIA 30/08/13. PROC. 63627558</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11686</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14756</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63627558</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911251</Id></row>
<row _id="4708"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.872.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULA REGINA ISIDORIO</Favorecido><IdFavorecido>8345505</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REUNIÒO SOBRE O PAEBES E REPASSE DE ORIENTAþ§ES SOBRE SENSO ESCOLAR, EM GUAþUI NO DIA 30/08/13. PROC. 63627558</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11686</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14757</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63627558</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911252</Id></row>
<row _id="4709"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.817.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA APARECIDA MARCELINO DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8361981</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REUNIÒO SOBRE O PAEBES E REPASSE DE ORIENTAþ§ES SOBRE SENSO ESCOLAR, EM GUAþUI NO DIA 30/08/13. PROC. 63627558</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11686</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14758</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63627558</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911253</Id></row>
<row _id="4710"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.357.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JENNIFER MARTINS NOVENTA</Favorecido><IdFavorecido>8360022</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VISITA TECNICA P/IMPLANTACAO DE QUADRA NA ESCOLA -SOBRADINHO E MEDICAO PARA  SUBSTITUICAO DE TELHA NA CEIR BOA ESPERANCA.NOS DIA 24 E 25.10.2013. PROC.   N¦63955857.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11687</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14764</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63955857</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 168,00 (REP/GERFE/N 233/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911254</Id></row>
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<row _id="4756"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.787.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO BRAVIM KRUGER</Favorecido><IdFavorecido>8321482</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF A 3,5 DIAR DE 26 A 29.11 A_S.TERESA, P/ENCONTRO ANUAL DE GESTORES DE MATA ATLANTICA - NOV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB05095</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00514</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61487821</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM PARA O ANO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911329</Id></row>
<row _id="4757"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.292.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDVAM BARECELLOS</Favorecido><IdFavorecido>8357661</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RECOLHIMENTO DE INSERVÝVEIS NA ESCOLA EEEFM ALFREDO LEMOS, EM ITAGUAþU NO DIA 07/10/13. PROC. 63937700</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11831</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14882</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63937700</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SPATR/N 146/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911348</Id></row>
<row _id="4758"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.941.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANY BINDA WRUCK LOUREIRO</Favorecido><IdFavorecido>8332191</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.  1/2 DIARIA, FISCALIZAR CFC,EM 20/08/2013, CONF. IS. 2080/13, VIX PARA C DO ITAPEMIRIM.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB10215</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02480</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63487624</CodigoProcesso><Processo>DESIGNAR SERVIDORES PARA SE DESLOCAREM DE VITÓRIA COM DESTINO A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM IS P Nº 2080</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911353</Id></row>
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<row _id="4761"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.194.466-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO ARAUJO PASSOS</Favorecido><IdFavorecido>8317170</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2,5 DIARIAS DIAS 26 A 28/09/13 -APIACA,GUACUI E OUTROS VISITAR OBRAS CAMINHOSDO CAMPO.SOLIC.872/13.PROC.63961822</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04270</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63961822</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$280,00 PERÍODO 26-28/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911356</Id></row>
<row _id="4762"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.511.525-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HENRIQUE GONCALVES RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8358362</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RESERVA DE DOTACAO ORCA-/MENTRIA PARA ATENDER DES-PESAS C/PAGTO DE MEIA DI-ARIA P/SERVIDOR PARTICI-/PAR DE REUNIAO C/CONTABI-LISTA SOBRE O REGIN ,   /CONF. PROCESSO NR. 64504646.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00535</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00535</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64504646</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911358</Id></row>
<row _id="4763"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.706.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO CEZAR JUFFO</Favorecido><IdFavorecido>8322474</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RESERVA DE DOTACAO ORCA-/MENTARIA P/ATENDER DESPE-SAS C/PAGTO MEIA DIARIA -P/SERVIDOR PARTICIPAR  DEREUNI+O C/CONTABILISTAS /SOBRE REGIN, CONF, PROC.-NR. 64504646.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00536</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00536</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64504636</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911359</Id></row>
<row _id="4764"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.139.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO ELIAS TOGNERE</Favorecido><IdFavorecido>8368462</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA VIAGEM DE CACHOEIRO DE ITAPERIM PA-RA VITORIA-ES, NO DIA 11/10/12,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CEJUVUCONF. REQ. N.0113/2013. PROC. 64112357.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00777</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00279</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64112357</CodigoProcesso><Processo>SAINDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA VITORIA NO DIA 11/10/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>618</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>1071</CodigoAcao><Acao> IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911366</Id></row>
<row _id="4765"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.848.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENAN LIRA MATOS CADAIS</Favorecido><IdFavorecido>8365408</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA EM VIAGEM DE GUARAPARI A VITORIA PARA   REUNIAO DO CEJUVE NO DIA 11/10/2013, PROCESSO 64112225.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00784</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00281</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64112225</CodigoProcesso><Processo>SAINDO DE GUARAPARI PARA VITORIA DIA 11/10/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>618</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>1071</CodigoAcao><Acao> IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911372</Id></row>
<row _id="4766"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.507.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DOMINGOS FIRMINO SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8366404</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA COM 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM DE CONCEICAO DA BARRA PARAVITORIA DO CONSELHEIRO NO DIA 14/10/2013, PROCESSO 64145867.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00787</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00282</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64145867</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A CONCEICAO DA BARRA NO DIA 13 A 14/10/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA CIVIL </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>422</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</SubFuncao><CodigoPrograma>618</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS</Programa><CodigoAcao>1071</CodigoAcao><Acao> IMPLEMENTACAO E ARTICULACAO DOS MOV SOCIAIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911374</Id></row>
<row _id="4767"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.741.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JARBAS CAETANO</Favorecido><IdFavorecido>8355381</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RESERVA DE DOTACAO ORCA -MENTARIA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DIA 10/12/13, COM OBJETIVO DE LEVAR SERVIDORES P/ REUNIAOC/ OS CONTABILISTAS SOBREAS NOVAS DIRETRIZES E IN-TERFACES NO SISTEMA DE REGISTRO INTEGRADO /ES., EM</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00540</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00540</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64647412</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911384</Id></row>
<row _id="4768"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.511.525-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HENRIQUE GONCALVES RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8358362</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RESERVA DOTACAO ORCAMEN- TARIA P/ ATENDER DESPESA C/UMA DIARIA DIA 10/12/13COM OBJETIVO DE REUNIAO  COM OS CONTABILISTAS SOBRE AS NOVAS DIRETRIZES E INTERFACES NO SISTEMA INTEGRADO /ES, EM COLATINA E BARRA DE SAO FRANCISCO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00541</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00541</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64647412</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911385</Id></row>
<row _id="4769"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.706.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO CEZAR JUFFO</Favorecido><IdFavorecido>8322474</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RESERVA DE DOTACAO ORCA- MENTARIA P/ ATENDER DESPESA C/UMA DIARIA DIA 10/12/13, COM OBJETIVO DE  REUNIAO COM OS CONTABILISTASSOBRE AS NOVAS DIRETRIZESE INTERFACES NO SISTEMA  DE REGISTRO INTEGRADO/ES,EM COLATINA E BARRA    DE</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00542</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00542</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64647412</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911386</Id></row>
<row _id="4770"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.741.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JARBAS CAETANO</Favorecido><IdFavorecido>8355381</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RESERVA DE DOTACAO  ORCA-MENTARIA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DIAS 04/12 A 05/12/13,COMOBJETIVO DE LEVAR SERVIDORES P/ REUNIAO C/OS CONTABILISTAS S/ AS NOVAS DIRETRIZES E INTERFACES    NOSISTEMA REGIM, EM ALEGRE</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00543</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00543</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64504441</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911387</Id></row>
<row _id="4771"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.706.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO CEZAR JUFFO</Favorecido><IdFavorecido>8322474</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RESERVA DE DOTACAO  ORCA-MENTARIA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DIAS 04/12 A 05/12/13,COMOBJETIVO DE REUNIAO C/ OSCONTABILISTAS SOBRE AS NOVAS DIRETRIZES E INTERFA-CE NO SISTEMA REGIN EM A-LEGRE E CACHOEIRO DE ITA-</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00545</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00545</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64504441</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911388</Id></row>
<row _id="4772"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.562.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS RUBENS RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8360519</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DIARIA REF VIAGENS AFONSO CLAUDIO 14/03 A 15/03/13 E 18/03 A 22/03/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00231</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00492</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60882883</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE TECNICOS AOS MUNICIPIOS DA MACROREGIAO CENTRO</Processo><ProcessoAssunto>REQUISICAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4716</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911393</Id></row>
<row _id="4773"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>570,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.917.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADALZIRA FERREIRA PAGANI</Favorecido><IdFavorecido>8361563</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DIARIA REF VIAGENS AFONSO CLAUDIO 14/03 A 15/03/13 E 18/03 A 22/03/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00231</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00489</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60882883</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE TECNICOS AOS MUNICIPIOS DA MACROREGIAO CENTRO</Processo><ProcessoAssunto>REQUISICAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4716</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911394</Id></row>
<row _id="4774"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>570,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.833.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ EUGENIO GAVE</Favorecido><IdFavorecido>8363505</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAÃ+O DE DIARIA REF VIAGENS AFONSO CLAUDIO 14/03 A 15/03/13 E 18/03 A 22/03/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00231</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00498</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60882883</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE TECNICOS AOS MUNICIPIOS DA MACROREGIAO CENTRO</Processo><ProcessoAssunto>REQUISICAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440929</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4716</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911395</Id></row>
<row _id="4775"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>135,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.706.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO CEZAR JUFFO</Favorecido><IdFavorecido>8322474</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RESERVA DE DOTACAO ORCA -MENTARIA REFERENTE     AOCOMPLEMENTO DE DIARIA DO DIA 06/12/13, C/ OBJETIVOREUNIAO CONVOCADA    PELODREI REF. AO ENCERRAMENTODE 2013 E AS DIRETRIZES P2014, BEM COMO A ENTREGA DE PREMIO DE REGISTRO EM-</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00558</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00558</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64435563</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911400</Id></row>
<row _id="4776"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>135,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.839.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISAQUE MARTINS CEZARINO</Favorecido><IdFavorecido>8339883</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RESERVA DE DOTACAO ORCA- MENTARIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIAS    DODIA 06/12/13, C/ OBJETIVOREUNIAO CONVOCADA    PELODREI REF. AO ENCERRAMENTODE 2013 E AS DIRETRIZES P2014, BEM COMO A ENTREGA DE PREMIO DE REGISTRO EM-</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00559</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00559</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64435563</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911401</Id></row>
<row _id="4777"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>135,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.647.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANS FERREIRA DE MENDONCA</Favorecido><IdFavorecido>8316982</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RESERVA DE DOTACAO  ORCA-MENTARIA REFERENTE     AOCOMPLEMENTO DE DIARIA  DODIA 06/12/13, C/ OBJETIVOREUNIAO CONVOCADA    PELODREI REF. AO ENCERRAMENTODE 2013 E AS DIRETRIZES P2014, BEM COMO A ENTREGA DE PREMIO DE REGISTRO EMP</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00560</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00560</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64435563</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911402</Id></row>
<row _id="4778"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>135,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.921.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALTEMIR BAHIA FIGUEIREDO</Favorecido><IdFavorecido>8340556</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>RESERVA DE DOTACAO  ORCA-MENTARIA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIARIA DO DIA06/12/13, C/    OBJETIVO REUNIAO CONVOCADA   PELO DREI REF. AO ENCERRAMENTODE 2013 E AS DIRETRIZES P2014, BEM COMO A ENTREGA DE PREMIO DE REGISTRO EM-</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00561</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00561</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64435563</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911403</Id></row>
<row _id="4779"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.354.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO MANOEL MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8335784</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA PARA VIAGEM AO MUNIC.DE SAO MATEUS-ES, DIA 24/09/2013, VERIFICAR  DENUNCIA NA COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS TEC,DA REFORMA AGRARIA,     QUANTO AO USO INDEVIDO DE VEICULO. SOLIC.0553/2013. PROC.63944081.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04251</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02098</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63944081</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$56,00 PERÍODO 24/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911405</Id></row>
<row _id="4780"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.354.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO MANOEL MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8335784</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DA 2013NL04251 ACERTO NA OBSERVACAO, MOTIVO NUMERO DA SOLIC.DIARIA INCORRETA. PROC.63944081.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04252</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02098</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63944081</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$56,00 PERÍODO 24/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911406</Id></row>
<row _id="4781"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.434.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE LUIZ MIOTTO</Favorecido><IdFavorecido>8338883</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>3,5 DIARIAS PARA VIAGEM, MUNIC.DE JAGUARE,PEDRO CANARIO E OUTROS, PERIODO DE 24 A 27/09/13,SUPERVISAO DE CONVENIOS,CONTRATOS E PLEITOS NAS REGIOES NORTE ENOROESTE. SOLIC.0868/2013. PROC.63944227.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04253</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02099</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63944227</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$392,00 PERÍODO 24-27/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911407</Id></row>
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<row _id="4783"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>252,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.673.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GOERING VITAL LAGE BOTELHO</Favorecido><IdFavorecido>8333648</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA DIAS 26 A 27/09/13.P/ITARANA E MONTANHA ACOMPANHAR MONTAGEM DE ES-TRUTURA P/EMTREGA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E INAUGURACAO DE TELEFONIA MOVELRURAL.SOLIC.871/13.PROC.63951240</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04256</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02110</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63951240</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$252,00 PERÍODO 22-27/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911409</Id></row>
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<row _id="4785"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.646.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENEE LAURET COSME</Favorecido><IdFavorecido>8364334</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA DIA 25/09/13-IUNA VISITAR OBRAS CAMINHOS DO CAMPO.SOLIC.873/13.   SOLIC.63961857</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04268</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02116</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63961857</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$56,00 PERÍODO 25/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911414</Id></row>
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<row _id="4790"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.919.525-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DIARIA PARA ITARANA/ES, NO PERIODO DE 27.12 A 28.12.2012. , CONF. AUT. DO SR SECRETARIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00297</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00276</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60754117</CodigoProcesso><Processo>AUTORIAZAR DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RENATO JOSÉ DA SILVA OLIVERIRA E OUTROS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33909214</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS PESSOAL CIVIL                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911459</Id></row>
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<row _id="4792"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.138.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ILBERTO KIEPPER</Favorecido><IdFavorecido>8340570</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF.  1/2  DIARIAAPRESENTACAO JUNTO A OFESNA ABERTURA DO FESTIVAL  DE INVERNO  DE  DOMINGOS MARTINS, DIA 19/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00982</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00982</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63117045</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 19/07/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911468</Id></row>
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<row _id="4797"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.665.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA APARECIDA DOS REIS V. PASSAMAR</Favorecido><IdFavorecido>8336270</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF.  1/2  DIARIAAPRESENTACAO JUNTO A OFESNA ABERTURA DO FESTIVAL  DE INVERNO DE DOMINGOS   MARINS, DIA 19/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00987</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00987</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63117045</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 19/07/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911473</Id></row>
<row _id="4798"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.185.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MICHAEL HOCHREITER</Favorecido><IdFavorecido>8332090</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF.  1/2  DIARIAAPRESENTACAO JUNTO A OFESNA ABERTURA DO FESTIVAL  DE INVERNO  DE DOMINGOS  MATISN, DIA 19/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00988</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00988</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63117045</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 19/07/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911474</Id></row>
<row _id="4799"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.744.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MIRIAM MOLLO MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8342801</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF.  1/2  DIARIAAPRESENTACAO JUNTO A OFESNA ABERTURA DO   FESTIVALDE INVERNO DE DOMINGOS   MARTINS, DIA 19/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00989</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00989</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63117045</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS NO DIA 19/07/2013 CÓDIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>192</CodigoPrograma><Programa>FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>4606</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO ACESSO A PRODUCAO CULTURAL DO ES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911475</Id></row>
<row _id="4800"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.577.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ENIO LUIS PINHEIRO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362177</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DIARIA PARA VISITA A ESCOLA EEEFM LEOPOLDINO ROCHA   PARA ADEQUACAO DE LAYOUT, NOS DIAS 06 A 08/05/2013, EM ITAPEMIRIM/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03722</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03791</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62037234</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GAE/N 17/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911481</Id></row>
<row _id="4801"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.582.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS DOS SANTOS SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8363338</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DIARIA PARA VISITA A ESCOLA EEEFM LEOPOLDINO ROCHA   PARA ADEQUACAO DE LAYOUT, NOS DIAS 06 A 08/05/2013, EM ITAPEMIRIM/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03723</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03792</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62037234</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GAE/N 17/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911482</Id></row>
<row _id="4802"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>784,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.657.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IZAIAS ALBINO DA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8335213</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 7,0 DIAR. A VARIOS MUNICIPIOS DE 29/10 A 01/11 E 04 A07/11/13 P/REALIZAR PESQUISA ENTOMOLOGICA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB22470</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00414</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60861959</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911487</Id></row>
<row _id="4803"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.006.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA PENHA FONSECA</Favorecido><IdFavorecido>8351485</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA P/ PARTICIPAR DE ENCONTROS DE PROFESSORES DE EDUCA- CAO FISICA E ARTE, NA BARRA DE SAO FRANSICO/ES, NO DIA 09/05/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03714</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03121</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62101234</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 190,00 (REP/AE010/N 21/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911509</Id></row>
<row _id="4804"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.778.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO RENATO FAUSTINO RAMOS</Favorecido><IdFavorecido>8350192</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA P/ ENTREGA DE BENS PERMANENTES E RECOLHIMENO DE INSERVIVEIS NA EEEFM LEOPOLDINO ROCHA - ITAPEMIRIM, NO DIA 08/05/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03715</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03495</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62105353</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CI/SALMOX 12/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911510</Id></row>
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<row _id="4812"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>185,2500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.250.892-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MONICA BEZERRA CUZZOL</Favorecido><IdFavorecido>8364525</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA P/ PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM ARTE P/ EDUCADORES  DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO NOS DIAS 18 A 19.05.2013 - VITORIA/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013OB04852</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05908</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62340476</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 27/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911539</Id></row>
<row _id="4813"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.009.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO CARLOS FULADOR</Favorecido><IdFavorecido>8358252</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DA DESP C/ 0,5 DIARIA P/ ACOMPANHAR O SECRETARIO NO II BATE PAPO C/ O TURISMO EM IRIRI CONF PROC 64663787</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01354</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00785</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64663787</CodigoProcesso><Processo>ACOMPANHAR O SECRETÁRIO ALEXANDRE PASSOS NO II BATE-PAPO COM O TURISMO, EM IRIRI, E PARTICIPAR DA ABERTURA DO NATAL LUZ E ARTE, DIA 29/11/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911555</Id></row>
<row _id="4814"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.009.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO CARLOS FULADOR</Favorecido><IdFavorecido>8358252</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DA DESP C/ 0,5 DIARIA P/ ACOMPANHAR O SECRETARIO NA ABERTURA DO EVENTO SABORES DO ES EM 28/11 CONF PROC 64663698</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01355</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00786</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64663698</CodigoProcesso><Processo>ACOMPANHAR O SECRETÁRIO ALEXANDRE PASSOS NA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO FESTIVAL DOS SABORES DO ES, DIA 28/11/2013, EM ARACRUZ.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911556</Id></row>
<row _id="4815"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.093.406-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL GRANVILLA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8355447</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DA DESP C/ 0,5 DIARIA P/ PARTICIPAR DO II BATE PAPO C/ O TURISMO EM IRIRI DIA 29/11/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01356</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00787</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64665550</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAR DO 2º BATE-PAPO COM O TURISMO, COM EMPRESÁRIOS, DIA 29/11/2013, EM ANCHIETA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911557</Id></row>
<row _id="4816"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>163,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.988.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOYCE COELHO SIM§ES</Favorecido><IdFavorecido>8358402</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGT DA DESP C/ 0,5 DIARIA P/ PARTICIPAR DO 23¦ ENCONTRO DOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS EM BRASILIA, DIA 02/12/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01358</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00791</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64638596</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO DOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO, DIA 02/12/2013, EM BRASÍLIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911558</Id></row>
<row _id="4817"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.136.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SABRINA KEILLA MARCONDES</Favorecido><IdFavorecido>8347709</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESP. C/ 1,5 P/ ACOMPANHAR, REGISTRAR E FISCALIZAR O  FESTIVAL ESPORTIVO DOS NUCLEOS DE FUTSAL, JUDO E GINASTICA RITMICA, DIAS 27 E 28.06.2013 EM MIMOSO DO SUL, ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01254</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01254</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62912151</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR, REGISTRAR E FISCALIZAR ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO, NÚCLEOS: FUTSAL, JUDÔ E GINÁSTICA RÍTMICA - (MIMOSO DO SUL).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911606</Id></row>
<row _id="4818"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.885.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MILAN REZENDE DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8354569</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESP. C/ 1,5 DIARIA P/ ACOMPANHAR, REGISTRAR E FISCALIZAR O CIRCUITO ESTADUAL DE SKATE-II ETAPA BUENOS AIRES.DIAS 22 E 23.06.2013 EM GUARAPARI, ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01255</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01255</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62847775</CodigoProcesso><Processo>PARA O SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR E REGISTRAR E FISCALIZAR O EVENTO DO CIRCUITO ESTADUAL DE SKATE-II ETAPA BUENOS AIRES E O TORNEIO DE JIU JITSU EM SANTA MÔNICA(GUARAPARI).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911607</Id></row>
<row _id="4819"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.783.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARTHUR SILVA GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8356627</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESP. C/ 0,5 DIARIA P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO P/ APRESENTACAO DE PROJETOS E ACOES OFERECIDAS PELO ESTADO. DIA 21.06.2013 EM ARACRUZ, ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01256</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01256</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62859271</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911608</Id></row>
<row _id="4820"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.455.873-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LILIAN SIQUEIRA DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8345658</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESP. C/ 0,5 DIARIA P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO P/ APRESENTACAO DE PROJETOS E ACOES OFERECIDAS PELO ESTADO. DIA 21.06.2013 EM ARACRUZ, ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01257</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01257</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62859277</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO NA QUAL DEVERÃO SER APRESENTADOS OS PROJETOS E AÇÕES QUE O ESTADO OFERECE NA ÁREA DO ESPORT E LAZER.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911609</Id></row>
<row _id="4821"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.919.525-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESP. C/ 0,5 DIARIA P/ PARTICIPAREM DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO P/ APRESENTACAO DE PROJETOS E ACOES OFERECIDAS PELO ESTADO. DIA 21.06.2013 EM ARACRUZ, ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01258</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01258</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62859277</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO NA QUAL DEVERÃO SER APRESENTADOS OS PROJETOS E AÇÕES QUE O ESTADO OFERECE NA ÁREA DO ESPORT E LAZER.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911610</Id></row>
<row _id="4822"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>617,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.807.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANILDO ROSADO</Favorecido><IdFavorecido>8329410</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESP. C/ 6,5 DIARIA P/ ATUAR COMO COORDENADOR DEQUADRA NA FASE FINAL REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO. NO PERIODO DE 09 A 15.06.2013 EM SAO MATEUS, ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01259</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01259</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62701827</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE REALIZARÃO A FASE REGIONAL DOS REFERIDOS JOGOS - (SÃO MATEUS).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESPORTO COMUNITÁRIO</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2596</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZER                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911611</Id></row>
<row _id="4823"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>7,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.251.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER</Favorecido><IdFavorecido>8326937</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO COMPLEM. DA 2013OB00453 REF. 0,5 DIARIA P/ SUBSECRETARIA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA EM ARACRUZ NO DIA 07MAI2103.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01373</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00265</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911616</Id></row>
<row _id="4824"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.744.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEORGEA DETONI BARROCA</Favorecido><IdFavorecido>8368909</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIA P/ PARTICIPAR DO FORUM SOCIO AMBIENTAL CA PARAO EM D.R. PRETO EM 25OUT2013, REFEITO DEVIDO 2013OB01198 NAO FOI PAGA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01374</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00697</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911617</Id></row>
<row _id="4825"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>65,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.251.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIOMEDES MARIA CALIMAN BERGER</Favorecido><IdFavorecido>8326937</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGT DA DESP C/ 0,5 DIARIA P/ AVALIAR O FESTIVAL SABOR DOS IMIGRANTES EM STA TERESA, DIA 02/12/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01375</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00799</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64683148</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911618</Id></row>
<row _id="4826"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.093.406-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL GRANVILLA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8355447</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGT DA DESP C/ 0,5 DIARIA P/ APRESENTAR PROGRAMA DE AVALIAþÒO TURISTICA NA REGIAO DAS MONTANHAS EM 02/12/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01376</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00801</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64684636</CodigoProcesso><Processo>REALIZAR VISITA TÉCNICA DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO TURÍSTICA DOS MUNICÍPIOS DO ES E DE NÚCLEO DE ESTUDOS E NEGÓCIOS TURÍSTICOS NA REGIÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS, DIAS 02 E 03/12/13.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911619</Id></row>
<row _id="4827"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.734.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCO ANTÈNIO GRILLO</Favorecido><IdFavorecido>8365147</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGT DA DESP C/ 0,5 DIARIA P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DA ACETURI EM 02/12/13 EM STA TERESA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01377</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00800</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64682137</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGIÃO DOS IMIGRANTES COM EMPRESÁRIOS E DIRETORIA DA ACETURI, DIA 02/12/2013, EM SANTA TERESA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911620</Id></row>
<row _id="4828"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.956.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WANDERLY VENTURA ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8354055</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANþAMENTO REF A 0,5 DIARIA DIA(S) 08, 09 E 12 EM VIAGEM A ANCHIETA E IBATIBA PARA CONDUZIR TECNICO EM VISTORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03222</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00958</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62920049</CodigoProcesso><Processo>ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM MENSAL JULHO/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911624</Id></row>
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<row _id="4831"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.766.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LOURIVAL SOUZA LEMOS</Favorecido><IdFavorecido>8358265</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2,5 DIARIAS DE 10 A 12/07 EM VIAGEM A BAIXO GUANDU PARA LEVAR TECNICOS A LOCAIS DE VISTORIAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03225</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00956</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62920014</CodigoProcesso><Processo>ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM MENSAL JULHO/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911627</Id></row>
<row _id="4832"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>617,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.163.245-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ARAO LIMOEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8336871</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESP. C/ 6,5 DIARIA P/ ATUAR COMO COORDENADOR DE QUADRA NA FASE FINAL REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO. NO PERIODO DE 09 A 15.06.2013 EM SAO MATEUS, ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01261</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01261</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62701827</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE REALIZARÃO A FASE REGIONAL DOS REFERIDOS JOGOS - (SÃO MATEUS).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESPORTO COMUNITÁRIO</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2596</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZER                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911628</Id></row>
<row _id="4833"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.500.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA MARIA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8346185</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ SINDICANCIA P AVERIGUAÃAO DE FATOS DENUCIADOS NO PROC. 51911361 DIA 24-25/04/13 NA SRE S.MATEUS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02314</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02314</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61853054</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/CORREG/N 10/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911629</Id></row>
<row _id="4834"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.447.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IRACY CARVALHO M. BALTAR FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8368431</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REUNIAO PARA DISCUTIR PLANO DE AþAO EM COLATINA EM09/04/2013.PROC.N¦ 61836958</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02315</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02315</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61836958</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 4/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911630</Id></row>
<row _id="4835"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.489.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WEVERTON FILIPI ALVES BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8369108</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDO DIARIA PARA REALIZAR REMANEJAMENTO DE MATERIAL NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG NOS DIAS 08 E 09.04.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01791</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01776</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61602191</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 38/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911632</Id></row>
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<row _id="4838"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>336,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.493.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIEGO NUNES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8358059</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA: 03, 2,5 DIARIAS DE 09 A 11/07 EM VIAGENS A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES PARA LEVAR TECNICOS A LOCAIS DE VISTORIAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03228</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00957</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62919830</CodigoProcesso><Processo>ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM MENSAL JULHO/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911635</Id></row>
<row _id="4839"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.355.305-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODOLPHO TOREZANI NETTO</Favorecido><IdFavorecido>8355848</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF 1,5 DIAR DE 03 A 04/07 A CARIACICA P/ REUNIAO DA GERENCIA DE  RECURSOS NATURAIS - GRN. SERVIDOR LOTADO EM CONCEICAO DA BARRA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03229</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00309</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61096490</CodigoProcesso><Processo>ENC PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911636</Id></row>
<row _id="4840"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>448,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.640.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO CALHAU VERVLUET</Favorecido><IdFavorecido>8338249</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF 2,5 DIAR DE 10 A 12/07 A COLATINA, BAIXO GUANDU E PANCAS E,   1,5 DIAR DE 18 A 19/07 A RIO BANANAL E SAO DOMINGOS, AMBAS P/ VISTORIA TEC-  NICA REFERENTE A PROCESSOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03230</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00254</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60796286</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM MENSAL PARA O MES DE JANEIRO/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911637</Id></row>
<row _id="4841"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.081.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIOGO LEVI DAVILA</Favorecido><IdFavorecido>8346611</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAT¦MEIA DIARIA P/C.DA BARRA DIA 05/03/13 SUFIS-NE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00593</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00520</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61234087</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE MARÇO/2013 - SUFIS-NE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911638</Id></row>
<row _id="4842"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>224,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.573.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THEREZA RACHEL CHAVES PIRES</Favorecido><IdFavorecido>8361516</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS P/O MUNICIPIO DE ANCHIETA NO CURSO GESTAO ORIENTADA PARA RESULTADOS EM 09,10 E 12/09/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00899</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00899</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63624320</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL THEREZA RACHEL CHAVES PIRES COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - ANCHIETA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911639</Id></row>
<row _id="4843"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.301.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE CARLOS DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8366583</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDO DIARIA PARA REALIZAR REMANEJAMENTO DE MATERIAL NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG NOS DIAS 08 E 09.04.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01791</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01778</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61602191</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 38/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911640</Id></row>
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<row _id="4846"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>392,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.298.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DENISE FERREIRA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8326712</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF.DIARIAS P/ COORDENACAO DE CURSO NO MUNICIPIOS DE SAO MATEUS DE 03 A 06/09/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00900</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00900</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63649390</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL DENISE FERREIRA COSTA COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - SÃO MATEUS/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911643</Id></row>
<row _id="4847"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.782.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WISTERCLEY CARVALHO ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8321778</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. DIARIAS P/ COORDENACOA DE CURSO NO MUNICIPIO DE ST¬ TERESA NOS DIAS 09 E 13/09/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00901</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00901</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63625920</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL WISTERCLEY ALVES CARVALHO COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - SANTA TERESA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911644</Id></row>
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<row _id="4853"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.165.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO LAVRA VIGNATI</Favorecido><IdFavorecido>8344776</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DIARIA REF PARTICIPAR DA ELABORACAO DO GUIA DE INTERVENCAO I EM COLATINA-DATA 02/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB08832</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62904612</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEM/N 15/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911655</Id></row>
<row _id="4854"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>882,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.930.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAYHARA MONTEIRO PEREIRA CHAVES</Favorecido><IdFavorecido>8364787</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESAS PAGAS COM O REEMBOLSO POR DESCUMPRIR ART 8¦ DO DECRETO DE DIARIAS. REFERE-SE A 2 1/2 DIARIA COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FERRAMENTAS DE GESTAO, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00266</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00266</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63002248</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA, NO CURSO FERRAMENTAS DE GESTÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO EM BRASÍLIA/DF.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>6297</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911661</Id></row>
<row _id="4855"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1491,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.114.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SONIA COELHO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8342216</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESA REF. A 5 1/2 DIARIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DA GESTAO, REUNIAO DA REDE QPC E DO NUCLEO TECNICO DA REDE QPC, DE 14 A 19 DE JULHO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00269</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00269</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>149160</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>8295</CodigoAcao><Acao> AUMENTO DA COMPETIVIDADE SISTEMICA DO  ESTADO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911663</Id></row>
<row _id="4856"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-285,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.691.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUZIA MIYUKI AMANO</Favorecido><IdFavorecido>8328240</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NO PEDIDO DE DIARIAS./PROCESSO 61162094.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01361</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00487</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61162094</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 95,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911667</Id></row>
<row _id="4857"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-426,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.788.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO TIENNE DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8341980</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIAS/PROCESSO 61059714.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01367</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00738</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61059714</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 760,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>8388</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911672</Id></row>
<row _id="4858"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.654.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO RAMPINELLI DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8334281</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANþAMENTO REF A 2,5 DIARIAS DE 12 A 14 EM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA CONDUZR TECNICO EM VISTORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03254</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00959</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62919687</CodigoProcesso><Processo>ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM MENSAL JULHO/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911673</Id></row>
<row _id="4859"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.755.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO CESAR SANDOVAL FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8335717</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE  2,5 DIARIAS P/ BAIXO GUANDU/ES, NO PERIODO DE 22.03 A 24.03.2013 CONF AUT. DO SR SECRETARIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00386</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00345</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61433543</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A ETAPA MACRORREGIONAL DA MODALIDADE DE HANDEBOL EIM BAIXO GUANDU.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESPORTO COMUNITÁRIO</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2596</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZER                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911687</Id></row>
<row _id="4860"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.163.245-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ARAO LIMOEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8336871</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 2,5 DIARIAS P/ BAIXO GUANDU/ES, NO PERIODO DE 22.03 A 24.03.2013CONF. AUT. DO SR SECRETARIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00387</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00346</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61433543</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A ETAPA MACRORREGIONAL DA MODALIDADE DE HANDEBOL EIM BAIXO GUANDU.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESPORTO COMUNITÁRIO</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2596</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZER                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911688</Id></row>
<row _id="4861"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.914.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8328675</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS PARA ANCHIETA/ES, NO DIA16.03.2013, CONF. AUT DO SR SECRETARIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00388</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00347</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61433330</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A ETAPA MACRORREGIONAL DA MODALIDADE DE BASQUETEBOL EIM ANCHIETA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESPORTO COMUNITÁRIO</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2596</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZER                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911689</Id></row>
<row _id="4862"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.914.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8328675</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA MARECHAL FLORIANO/ES,NO PERIODO DE 08.03 A 10.03.2013 CONF AUT. DO SR SECRETARIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00389</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00348</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61432300</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR A ETAPA MACRORREGIONAL DA MODALIDADE DE VOLEIBOL.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESPORTO COMUNITÁRIO</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2596</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZER                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911690</Id></row>
<row _id="4863"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.807.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANILDO ROSADO</Favorecido><IdFavorecido>8329410</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA GUACUI/ES, NO PERIODO DE 15.03 A17.03.2013, CONF AUT DO SECRETARIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00390</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00349</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61433217</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÃO REALIZAR A ETAPA MACRORREGIONAL DA MODALIDADE DE FUTSAL NO MUNICIPIO DE GUAÇUI.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESPORTO COMUNITÁRIO</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2596</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZER                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911691</Id></row>
<row _id="4864"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.938.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LY-ANA CAMARGO SHALDERS</Favorecido><IdFavorecido>8326617</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 2,5 DIARIAS EM GUACUI/ES, NO PERIODO DE 15.03 A 17.03.2013, CONF AUT DO SECRETARIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00391</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00350</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61433217</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÃO REALIZAR A ETAPA MACRORREGIONAL DA MODALIDADE DE FUTSAL NO MUNICIPIO DE GUAÇUI.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESPORTO COMUNITÁRIO</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2596</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZER                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911692</Id></row>
<row _id="4865"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.807.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANILDO ROSADO</Favorecido><IdFavorecido>8329410</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 2,5 DIARIAS PARA SAO MATEUS/ES  NO PERIODO DE 08.03 A 10.03.2013 CONF. AUT.  DO SR SECRETARIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00392</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00351</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61432393</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ REALIZAR A ETAPA MACRORREGIONAL DA MODALIDADE DE BASQUETE.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESPORTO COMUNITÁRIO</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2596</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZER                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911693</Id></row>
<row _id="4866"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>65,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.930.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAYHARA MONTEIRO PEREIRA CHAVES</Favorecido><IdFavorecido>8364787</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESAS REF. A 1/5 DIARIA COM DESTINO A PRESIDENTE KENNEDY/ES, PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PREFEITA E EQUIPE, REPRESENTANTES DO PORTO CENTRAL E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO, NO DIA 17/07/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00272</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00272</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63088703</CodigoProcesso><Processo>PARA PARCITIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITA DE PRESIDENTE KENNEDY, NO DIA 17/07/2013 EM PRESIDENTE KENNEDY/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>6297</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911699</Id></row>
<row _id="4867"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.632.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CAMILLA BRIDI GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8363776</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESAS REF. A 1/5 DIARIA COM DESTINO A PRESIDENTE KENNEDY/ES, ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PREFEITA E EQUIPE, REPRESENTANTES DO PORTO CENTRALE DEMAIS ORGAOS DO GOVERN</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00273</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00273</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63088703</CodigoProcesso><Processo>PARA PARCITIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITA DE PRESIDENTE KENNEDY, NO DIA 17/07/2013 EM PRESIDENTE KENNEDY/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>6297</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911700</Id></row>
<row _id="4868"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.594.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON RUFINO EMETERIO</Favorecido><IdFavorecido>8352400</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESAS REF. A 1/5 DIARIA COM DESTINO A PRESIDENTE KENNEDY/ES, CONDUZIR A SUBSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PREFEITA E EQUIPE, REPRESENTANTES DO PORTO CENTRAL E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00274</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00274</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63088703</CodigoProcesso><Processo>PARA PARCITIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITA DE PRESIDENTE KENNEDY, NO DIA 17/07/2013 EM PRESIDENTE KENNEDY/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>6297</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911701</Id></row>
<row _id="4869"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.824.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIOLA ZARDINI RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8345398</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESAS COM 1/2 DIARIA COM DESTINO A PRESIDENTE KENNEDY, ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA MAYHARA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PREFEITA E REPRESENTANTES DO PORTO CENTRAL E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO DO ESPIRITO SANTO, DIA 1</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00275</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00275</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63088703</CodigoProcesso><Processo>PARA PARCITIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITA DE PRESIDENTE KENNEDY, NO DIA 17/07/2013 EM PRESIDENTE KENNEDY/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>6297</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911702</Id></row>
<row _id="4870"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.553.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DUARTE HENRIQUE VERVLOET DE AQUINO</Favorecido><IdFavorecido>8324948</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESPESA REF. A 1/2 DIARIA COM DESTINO A LINHARES/ES, PARA REALIZAR VISTORIA EM AREA RURAL PROCESSO DE DESAPROPRIACAO PARA FINS DE IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO GAS QUIMICO DA PETROBRAS, DIA 18/07, REEMBOLSO CONF. INCISO II</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00277</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00277</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63144344</CodigoProcesso><Processo>PARA REALIZAR VISTORIA EM ÁREA RURAL, NO ÂMBITO DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇAÕ PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO GÁS QUÍMICO DA PETROBRAS,NO DIA 18/07 EM LINHARES/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>8293</CodigoAcao><Acao> ELABORACAO DE INDICADORES DE  DESENVOLVIMENTO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911703</Id></row>
<row _id="4871"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EMERSON JOSE MAYER</Favorecido><IdFavorecido>8365639</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESP. C/ DIARIAS P/E FISCALIZAR O EVENTO ESPORTIVO CRIANCA FELIZ.DIA 13.10.2013 EM ALFREDO CHAVES, ES. CONF. SR. SECRETARIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02054</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02054</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64088936</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ FISCALIZAR E ACOMPANHAR O EVENTO ESPORTIVO CRIANÇA FELIZ.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911720</Id></row>
<row _id="4872"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.310.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATAN CORREA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8314696</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DE 01 E 1/2 DIARIA P/MONTANHA-ES, NO DIA 31OUT COM RETORNO NO DIA 01NOV13, A FIM DE REALIZAR SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR. CONF.CI-1711/12/13-2013-NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01799</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00033</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721499</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911721</Id></row>
<row _id="4873"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.509.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO PILON</Favorecido><IdFavorecido>8316467</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REUNIÒO COM DIRETORES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, EM VIT¾RIA,DIA 29/07/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB09986</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11262</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63280787</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEEB/N 22/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911728</Id></row>
<row _id="4874"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.710.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE DE AMORIM THEODORIO</Favorecido><IdFavorecido>8369264</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VISITA TÚCNICA A EMEF BERTOLO MALACARNE,EM SÒO GABRIEL DA PALHA,DE 31 A 01/08/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB09987</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11274</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63245914</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 18/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911729</Id></row>
<row _id="4875"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>408,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.971.736-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ PAULO FREIRE DE BASTOS</Favorecido><IdFavorecido>8355231</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: JAGUARE E OUTRAS LOCALIDADES - DE 01/04/2013 A 30/04/2013 - OBJETIVO: VISTORIA EM ESTABELECIMENTO, ATENDIMENTO DE DENUNCIA, REUNIAO DOS REGIONAIS NOS ESCRITORIO.  PROC: 60752645</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01435</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00817</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60752645</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$313,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911730</Id></row>
<row _id="4876"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.466.368-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIANE KAMIMURA CONDI</Favorecido><IdFavorecido>8339039</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NO PEDIDO DE DIARIAS/PROCESSO 61215570</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01437</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00679</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61215570</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 95,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911731</Id></row>
<row _id="4877"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.062.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVOUMAR RODRIGUES BERNARDO</Favorecido><IdFavorecido>8342991</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DE 1/2 DIARIA P/BAIXO GUANDU-ES NO DIA 30NOV13, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO. VICE GOVERNADOR, CONF. CI N¦ 1878/2013-NOE, CONF. PROCESSO N¦ 60720646.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01972</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00019</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60720646</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2013 NO VALOR R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911747</Id></row>
<row _id="4878"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.919.525-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DA DESP. C/ 2,5 DIARIAS P/ FISCALIZAR O VI CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DE 7. DE 17 A 19.05.2013 NO MUNICIPIO SAO GABRIEL DA PALHA/ES. CONF.PROCESSO: 62389025</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01071</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00929</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62389025</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE ESTARÁ FISCALIZANDO A VI CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL 7.(SÃO GABRIEL).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911750</Id></row>
<row _id="4879"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>187,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.743.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES</Favorecido><IdFavorecido>8314818</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DA DESP. C/ 0,5 + 20% DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DE ESPOR TE SOBRE CONVENIO DE GESTAO DO CENTRO OLIMPICO DO ES. NO DIA 27.05.2013 EM BRASILIA/DF. CONF. PROCESSO: 62442260</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01072</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00936</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62442260</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR O SECRÉTARIO NA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTES.(BRASÍLIA).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911751</Id></row>
<row _id="4880"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.658.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANA TEIXEIRA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8366987</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DA DESP. C/ 0,5 + 20% DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DE ESPOR TE SOBRE CONVENIO DE GESTAO DO CENTRO OLIMPICO DO ES. NO DIA 27.05.2013 EM BRASILIA/DF. CONF. PROCESSO: 62442260</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01073</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00937</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62442260</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR O SECRÉTARIO NA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTES.(BRASÍLIA).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911752</Id></row>
<row _id="4881"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.831.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8364133</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DA DESP. C/ 0,5 + 20% DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DE ESPOR TE SOBRE CONVENIO DE GESTAO DO CENTRO OLIMPICO DO ES. NO DIA 27.05.2013 EM BRASILIA/DF. CONF. PROCESSO: 62442260</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01074</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00938</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62442260</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR O SECRÉTARIO NA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTES.(BRASÍLIA).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911753</Id></row>
<row _id="4882"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.947.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NORMA DE ANDRADE GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8355633</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DA DESP. C/ 0,5 + 20% DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DE ESPOR TE SOBRE CONVENIO DE GESTAO DO CENTRO OLIMPICO DO ES. NO DIA 27.05.2013 EM BRASILIA/DF. CONF. PROCESSO: 62442260</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01075</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00939</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62442260</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR O SECRÉTARIO NA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTES.(BRASÍLIA).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911754</Id></row>
<row _id="4883"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-187,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.743.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES</Favorecido><IdFavorecido>8314818</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO DA 2013NL01072, REFERENTE A CREDOR INCORRETO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01076</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00936</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62442260</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR O SECRÉTARIO NA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTES.(BRASÍLIA).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911755</Id></row>
<row _id="4884"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>187,2000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.866.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDERSON ALONSO LEITE</Favorecido><IdFavorecido>8355579</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DA DESP. C/ 0,5 + 20% DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DE ESPOR TE SOBRE CONVENIO DE GESTAO DO CENTRO OLIMPICO DO ES. NO DIA 27.05.2013 EM BRASILIA/DF. CONF. PROCESSO: 62442260</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01077</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00941</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62442260</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR O SECRÉTARIO NA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO ESPORTES.(BRASÍLIA).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911756</Id></row>
<row _id="4885"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.213.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSVALDO MORAES BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8361080</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DESP. C/ 1,5 DIARIA P/ PARTICIPAR DA COBERTURA JORNALISTICA E ACOMPANHAR O SECRETARIO NA INAUGURACAO DA ACADEMIA PRACA SAUDAVEL E PREMIACAO CARAVANA ESPORTIVA. DIAS 18 E 19.05.2013 EM RIO BANANAL E SAO G. DA PALHA ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01094</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00953</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62406183</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL E NA INAUGURAÇÃO DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911760</Id></row>
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<row _id="4887"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.507.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OZEIAS PEREIRA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362118</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DESP. C/ 0,5 DIARIA P/ ACOMPANHAR SECRETARIO NA INAUGURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL ALMIRO OFRANTI, NO DIA 11.05.2013 EM VARGEM ALTA ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01096</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00956</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62358391</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALMIRO OFRANTI. - (VARGEM ALTA).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911762</Id></row>
<row _id="4888"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.507.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OZEIAS PEREIRA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362118</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DESP. C/ 2,5 DIARIA P/ACOMPANHAR SEC. NA INAUGURACAO DA PRACA SAUDAVEL EM R. BANANAL, CARAVANA ESPORT.SAO G. DA PALHA E CAMP. BRAS. PARAPENTE EM B. GUANDU. DIAS 17 A 19.05.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01097</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00958</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62438174</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE ESTARÁ ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO EM EVENTOS - (ARACRUZ/BAIXO GUANDU/RIO BANANAL/SÃO GABRIEL DA PALHA).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911763</Id></row>
<row _id="4889"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.568.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KARITA IANA DE SOUZA ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8349975</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DESP. C/ 0,5 DIARIA P/ PARTICIPAR COBERTURA JORNALISTICA E ACOMPANHAR O SEC. NA INAUG. DO ESTADIO MUNIC. ALMIRO OFRANTI. DIA 11.05.2013 EM VARG EM ALTA ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01098</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00959</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62358456</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE ESTARÁ ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO NA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALMIRO OFRANTI. - (VARGEM ALTA).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911764</Id></row>
<row _id="4890"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>807,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.748.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEDEAO GUILHERME DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8328360</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: MONTANHA E OUTRAS LOCALIDADES - DE 01/04/2013 A 30/04/2013 - OBJETIVO: PARTICIPARÃAO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO INQUERITO DE PESTE SUINA CLASSICA NO ES  PROC: 61834092</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01504</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00847</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61834092</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 807,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911765</Id></row>
<row _id="4891"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>807,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.914.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO DOS SANTOS ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8332525</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: MONTANHA E OUTRAS LOCALIDADES - DE 01/04/2013 A 30/04/2013 - OBJETIVO: PARTICIPARÃAO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO INQUERITO DE PESTE SUINA CLASSICA NO ES  PROC: 61833770</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01505</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00848</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61833770</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 807,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911766</Id></row>
<row _id="4892"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>807,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.350.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANA ALVES DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8321129</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: MONTANHA E OUTRAS LOCALIDADES - DE 01/04/2013 A 30/04/2013 - OBJETIVO: PARTICIPARÃAO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO INQUERITO DE PESTE SUINA CLASSICA NO ES,REUNIAO COM DDSIA  PROC: 61315672</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01506</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00849</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61315672</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 171,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911767</Id></row>
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<row _id="4894"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1282,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.915.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARTUR BALDESSIN</Favorecido><IdFavorecido>8327123</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DE DIARIAS COM DESTINO VILA PAVAO DIAS 01/04/2013 A 26/04/2013 OBJETIVO FOTOCADASTRO REF. CONVENIO MDA/IDAF 758670/2011.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01509</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00844</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61604070</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 427,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911769</Id></row>
<row _id="4895"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.014.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS</Favorecido><IdFavorecido>8322638</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA DA PRACA SAUDAVEL,EM 3 MUNICIPIOS, NO DIA 06.03.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00578</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00420</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61500526</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ REALIZARVISITA TECNICA DA PRAÇA SAUDAVEL EM AFONSO CLAUDIO,VENDA NOVA DO IMIGRANTE E BREJETUBA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911771</Id></row>
<row _id="4896"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.183.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DOUGLAS DAMASIO SONEGHETI</Favorecido><IdFavorecido>8319154</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. 1/2 DIARIA P/ PIUMA-ES NO DIA 01DEZ13, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR. CONF. CI N¦ 1879/80/81/82/88/89/90-2013 - NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01973</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00009</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60719268</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911775</Id></row>
<row _id="4897"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.937.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>COSME CARLOS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8351149</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. 1/2 DIARIA P/ PIUMA-ES NO DIA 01DEZ13, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR. CONF. CI N¦ 1879/80/81/82/88/89/90-2013 - NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01973</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60708611</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911776</Id></row>
<row _id="4898"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.889.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO OLIVEIRA NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8316583</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. 1/2 DIARIA P/ PIUMA-ES NO DIA 01DEZ13, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR. CONF. CI N¦ 1879/80/81/82/88/89/90-2013 - NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01973</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00029</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60711280</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 REF PAGAMENTO DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911777</Id></row>
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<row _id="4916"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.478.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AURIZETE BARBOSA GAMA ROELA</Favorecido><IdFavorecido>8367124</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DE OFICINAS DE MATEMßTICA PARA PROFESSORES DE 4¦ E 5¦ ANOS,EM NOVA VENECIA,DE 17 A 18/09/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB13019</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE13742</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63799820</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE AURIZETE BARBOSA GAMA ROELA E VALENTINA HETEL ZBYSZUNSKI (REP/GEIEF/N 28/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911833</Id></row>
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<row _id="4940"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.852.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ALEXANDRE DA CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8342485</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. A APROPRIACAO DE DESPESA COM 1 DIARIA EM VIAGEM A CACHOEIRO  DE ITAPEMIRIM, ACOMPANHANDO EQUIPE DO GOVERNO ESTADUAL, PROC. 60757329.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00890</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00007</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60757329</CodigoProcesso><Processo>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>204</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2107</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911863</Id></row>
<row _id="4941"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.314.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>THIAGO DOS SANTOS GUIMARAES</Favorecido><IdFavorecido>8338778</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. A APROPRIACAO DE DESPESA COM 0,5 DIARIA EM VIAGEM A ARACRUZ  ACOMPANHANDO EQUIPE DO GOVERNO ESTADUAL, PROC. 60757329.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00891</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00011</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60757329</CodigoProcesso><Processo>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>204</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2107</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911864</Id></row>
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<row _id="4943"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>735,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.789.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HANDERSON DA SILVA SIQUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8348595</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. APROPRIACAO DE DESPESA COM 2,5 DIARIAS + LOCOMOCAO, EM VIAGEMA BRASILIA/DF, REPRESENTANDO O SR GOVERNADOR EM EVENTOS NAQUELA CIDADE. PROC.60757329.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00893</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00009</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60757329</CodigoProcesso><Processo>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>204</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2107</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911878</Id></row>
<row _id="4944"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.049.818-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON ROMERO MENDONCA</Favorecido><IdFavorecido>8327952</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. A APROPRIACAO DE DESPESA COM 0,5 DIARIA EM VIAGEM A MONTANHA,ACOMPANHANDO EQUIPE DO GOVERNO ESTADUAL, PROC. 60757329.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00897</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60757329</CodigoProcesso><Processo>ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO EM 2013.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100104</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>204</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2107</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911891</Id></row>
<row _id="4945"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>502,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.414.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MORENA ANDRADE LIBERATO</Favorecido><IdFavorecido>8352092</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIARIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01170</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00072</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60855274</CodigoProcesso><Processo>DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911930</Id></row>
<row _id="4946"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1456,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.227.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODOLFO HARCKBART LEAL</Favorecido><IdFavorecido>8322002</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO   VISANDO  COBRIRDESPESAS COM DIARIAS,PARADENTRO DO ESTADO, P/ATEN-DER  AS  NECESSIDADES  DASEG, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2013,CONF.ND.867</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00802</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00802</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63929414</CodigoProcesso><Processo>MENSAL VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS REF VIAGENS DURANTE MES DE OUTUBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911944</Id></row>
<row _id="4947"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2800,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.664.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REINALDO ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8329019</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO   VISANDO  COBRIRDESPESAS COM DIARIAS,PARADENTRO DO ESTADO, P/ATEN-DER  AS  NECESSIDADES  DASEG, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2013,CONF.ND.845</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00803</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00803</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63929520</CodigoProcesso><Processo>MENSAL VALOR R$ 2.520,00 - DIARIAS REF VIAGENS DURANTE MES DE OUTUBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911945</Id></row>
<row _id="4948"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2688,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.950.406-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL JOS+ DE ARA+JO BOUDENS</Favorecido><IdFavorecido>8361224</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO   VISANDO  COBRIRDESPESAS COM DIARIAS,PARADENTRO DO ESTADO, P/ATEN-DER  AS  NECESSIDADES  DASEG, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2013,CONF.ND.846</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00804</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00804</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63929066</CodigoProcesso><Processo>MENSAL VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS REF VIAGENS DURANTE MES DE OUTUBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911946</Id></row>
<row _id="4949"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2688,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.409.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE NASCIMENTO FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8356735</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO   VISANDO  COBRIRDESPESAS COM DIARIAS,PARADENTRO DO ESTADO, P/ATEN-DER  AS  NECESSIDADES  DASEG, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2013,COF.ND.840.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00805</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00805</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63928850</CodigoProcesso><Processo>MENSAL VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS REF VIAGENS DURANTE MES DE OUTUBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911947</Id></row>
<row _id="4950"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2856,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.443.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELIO KLINGER DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8357278</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA  DENTRO DO ESTADO P/ ATEN DER AS NECESSIDADES DA   SEG DURANTE O MES DE OUTUBRO/13, CONFORME ND 866.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00808</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00808</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63929309</CodigoProcesso><Processo>MENSAL VALOR R$ 2.520,00 - DIARIAS REF VIAGENS DURANTE MES DE OUTUBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911949</Id></row>
<row _id="4951"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2464,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.098.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO MOREIRA DE AQUINO NETO</Favorecido><IdFavorecido>8341168</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIARIAS P/ DENTRO DO ESTADO PARA  ATEN-DER AS NECESSIDADES DA   SEG DURANTE O MES DE OUTUBRO/13, ND 869.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00809</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00809</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63929090</CodigoProcesso><Processo>MENSAL VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS REF VIAGENS DURANTE MES DE OUTUBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911950</Id></row>
<row _id="4952"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2072,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.716.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISOMAR VIDAL HENRIQUE</Favorecido><IdFavorecido>8352753</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA  DENTRO DO ESTADO P/ ATEN DER AS NECESSIDADES DA   SEG DURANTE O MES DE OUTUBRO/13, ND 870.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00810</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00810</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63928973</CodigoProcesso><Processo>MENSAL VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS REF VIAGENS DURANTE MES DE OUTUBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911951</Id></row>
<row _id="4953"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>112,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.782.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WISTERCLEY CARVALHO ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8321778</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A DIARIAS P/ COORDENACAO DE CURSO NO MUNICIPIO DE ST¬ TERESA NOS DIAS 02 E 04/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01010</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01010</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63911906</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL WISTERCLEY ALVES CARVALHO COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - SANTA TERESA/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911973</Id></row>
<row _id="4954"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>2072,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.707.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ORION NOVAES BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8317630</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA  DENTRO DO ESTADO P/  ATENDER AS NECESSIDADES DA   SEG NO MES DE OUTUBRO/13,ND 839.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00813</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00813</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63929147</CodigoProcesso><Processo>MENSAL VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS REF VIAGENS DURANTE MES DE OUTUBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911974</Id></row>
<row _id="4955"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>3164,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.490.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAVI DIAS DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8320676</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS COM DIARIAS P/ DENTRO DO ESTADO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEG DURANTE O MES DE OUTUBRO/13ND 841.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00814</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00814</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63929236</CodigoProcesso><Processo>MENSAL VALOR R$ 2.520,00 - DIARIAS REF VIAGENS DURANTE MES DE OUTUBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911975</Id></row>
<row _id="4956"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>427,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.155.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO JORGE DIAS MATTOS</Favorecido><IdFavorecido>8333905</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPE SA COM DIARIA REF REALIZA R O RECOLHIMENTO E REMANE JAMENTO DE 3.395 CARTEIRAS ESCOLARES, NAS ESCOLAS DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO NORTE DO ESTADO DO ESPIRITO DO SANTO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00056</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00056</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60835672</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (VITORIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911976</Id></row>
<row _id="4957"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-01T00:00:00</Data><ValorEmpenho>679,2500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.772.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIVIANE GUIMARÒES BUSATO</Favorecido><IdFavorecido>8340686</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF FORMAÃAO COMTINUADA NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA-PNAIC.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00096</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00096</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60738677</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/SEPLA/N 54/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911977</Id></row>
<row _id="4958"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>432,2500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.763.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IDALINA GALDINO DE AVILA</Favorecido><IdFavorecido>8347761</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA OS SUPERVISORES ESCOLA-RES - MODULO II, NOS DIAS 09 A 12.06.2013, EM VITORIA/ES - 62382527</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04348</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06089</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62382527</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 8/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911978</Id></row>
<row _id="4959"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>432,2500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.699.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVANEDA DA PENHA JURRI REIS</Favorecido><IdFavorecido>8320355</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PARA OS SUPERVISORES ESCOLA-RES - MODULO II, NOS DIAS 09 A 12.06.2013, EM VITORIA/ES - 62382527</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04348</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06080</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62382527</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 8/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911979</Id></row>
<row _id="4960"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.409.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE NASCIMENTO FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8356735</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA, TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR ASSESSOR EM SOLENIDADE, CONF. REQ. 1146, PROC.  63928850, MES DE NOV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02868</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00805</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63928850</CodigoProcesso><Processo>MENSAL VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS REF VIAGENS DURANTE MES DE OUTUBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911981</Id></row>
<row _id="4961"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.950.406-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL JOS+ DE ARA+JO BOUDENS</Favorecido><IdFavorecido>8361224</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA, TENDO COMO OBJETIVO AUXILIAR EM SOLENIDADE, CONF. REQ. 1145, PROC.63929066,  MES DE NOV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02869</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00804</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63929066</CodigoProcesso><Processo>MENSAL VALOR R$ 1.680,00 - DIARIAS REF VIAGENS DURANTE MES DE OUTUBRO/13</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100109</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>505</CodigoPrograma><Programa>ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL</Programa><CodigoAcao>2121</CodigoAcao><Acao> ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO                    </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911982</Id></row>
<row _id="4962"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.917.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA MARIUZA DEMONER PASETO</Favorecido><IdFavorecido>8362560</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ACAO PEDAGOGICA EM MUSICA EM LINHARESNO DIA 16.05.2013 - 62374621</HistoricoDocumento><Documento>2013NL04542</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06973</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62374621</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE010/N 28/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339911983</Id></row>
<row _id="4963"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.218.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL SABINO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8365392</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIAR. A BARRA DE SAO FRANCISCO, DE 28 A 29/06/13,P/CONDUZIR O SUBSECRETARIO PARA EVENTO DE INAUGURACAO DE LEITOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB12828</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE03628</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61905577</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DA SSAFAS.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912001</Id></row>
<row _id="4964"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.420.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIR DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8367220</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF.DESPESAS COM DIARIAS P/ COORDENACAOD E CURSO NO MUNICIPIO DE CASTELO DE 01 A 03/10/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01014</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01014</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63961296</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL JAIR DE OLIVEIRA COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - CASTELO/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912007</Id></row>
<row _id="4965"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.568.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KARITA IANA DE SOUZA ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8349975</IdFavorecido><TipoLicitacao>PREGÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIA P/ PINHEIROS, NO DIA 28.03.2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00980</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00569</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61828130</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO "PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL - CONSTRUÇÃO" E DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DA 1ª OBRA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912015</Id></row>
<row _id="4966"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.568.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KARITA IANA DE SOUZA ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8349975</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIA P/ AFONSO CLAUDIO, NO DIA 04.04.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00981</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00576</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61915971</CodigoProcesso><Processo>PARA OS SERVIDORES QUE ESTARÃO ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO NA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL.(AFONSO CLÁUDIO).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912016</Id></row>
<row _id="4967"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.717.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MILLA SOUZA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8368701</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS P/ AFONSO CLAUDIO E MARECHAL FLORIANO/ES, NO DIA 23.04.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00982</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00689</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62140035</CodigoProcesso><Processo>PARA O SERVIDOR QUE IRÃO PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA NA CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA II.(AFONSO CLÁUDIO E MARECHAL FLORIANO ).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912017</Id></row>
<row _id="4968"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.213.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSVALDO MORAES BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8361080</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS P/ AFONSO CLAUDIO E MARECHAL FLORIANO/ES, NO DIA 23.04.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00983</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00690</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62140035</CodigoProcesso><Processo>PARA O SERVIDOR QUE IRÃO PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA NA CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA II.(AFONSO CLÁUDIO E MARECHAL FLORIANO ).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912018</Id></row>
<row _id="4969"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.784.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARGARETH VOLPINI BOANOVA</Favorecido><IdFavorecido>8315815</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,0 DIARIAS P/ ECOPORANGA/ES, NOS DIAS 29 E 30.04.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00984</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00691</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62187260</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR E ORGANIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS E UNIFORMES DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912019</Id></row>
<row _id="4970"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.213.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSVALDO MORAES BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8361080</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS P/ AGUA DOCE DO NORTE, ECOPORANGA E MUCURICI/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00936</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00645</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61800074</CodigoProcesso><Processo>PARA SEFVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NAS ÁREAS ONDE PRETENDE SER A CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA II - (ÁGUA DOCE DO NORTE/ECOPORANGA/MUCURICI).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912020</Id></row>
<row _id="4971"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.717.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MILLA SOUZA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8368701</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS P/ SANTA LEOPOLDINA, LARANJA DA TERRA E AFONSO CLAUDIO/ES, NO DIA 25.03.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00937</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00646</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61695815</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR VISITA TECNICA NOS MUNICIPIOS
DE SANTA LEOPOLDINA,LARANJA DA TERRA E AFONSO CLAUDIO.PELO PROJETO CAMPO BOM DE BOLA II.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912021</Id></row>
<row _id="4972"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.213.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSVALDO MORAES BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8361080</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS P/ SANTA LEOPOLDINA, LARANJA DA TERRA E AFONSO CLAUDIO/ES, NO DIA 25.03.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00938</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00647</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61695815</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR VISITA TECNICA NOS MUNICIPIOS
DE SANTA LEOPOLDINA,LARANJA DA TERRA E AFONSO CLAUDIO.PELO PROJETO CAMPO BOM DE BOLA II.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912022</Id></row>
<row _id="4973"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.568.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KARITA IANA DE SOUZA ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8349975</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS P/ BAIXO GUANDU/ES, NO DIA 12.04.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00941</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00648</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62025449</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912025</Id></row>
<row _id="4974"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.213.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSVALDO MORAES BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8361080</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS P/ BAIXO GUANDU/ES, NO DIA 12.04.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00942</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00649</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62025449</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912026</Id></row>
<row _id="4975"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.507.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OZEIAS PEREIRA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362118</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS P/ SAO MATEUS/ES, NO DIA 11.04.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00943</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00650</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61999334</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE ESTARÁ ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2014, DA MICRORREGIÃO NORDESTE. - (SÃO MATEUS).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912027</Id></row>
<row _id="4976"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.507.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OZEIAS PEREIRA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362118</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 2,5 DIARIAS P/ DORES DO RIO PRETO E MIMOSO DO SUL/ES, NO PERIODO DE 17 A 19.04. 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00944</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00651</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62025449</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912028</Id></row>
<row _id="4977"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.223.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8328740</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,0 DIAR. A CACHOEIRO E SAO MATEUS, EM 12 E 14/11/13 PARA CONDUZIR SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB24029</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00280</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857226</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912049</Id></row>
<row _id="4978"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.370.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NEWTON PEGO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8342704</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 3,5 DIAR. A COLATINA, DE 18 A 21/11/13 PARA REALIZACAO DO TOMBAMENTO DE BENS PERMANENTE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB24031</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE09860</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64406148</CodigoProcesso><Processo>DESTINO ARACRUZ , COLATINA, BAIXO GUANDÚ E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PERÍODO 18 A 21/11/2013, A PEDIDO DO NEMP.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912051</Id></row>
<row _id="4979"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.490.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE CARLOS NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8335843</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.DE 0,5 DIAR.A C.ITAPEMIRIM DE 14/11/13 P/COND.SERVIDOR DA NEN P/REALIZAR PARTICIPAR DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL CIR.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB24034</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00302</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857552</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912054</Id></row>
<row _id="4980"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>392,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.257.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS VENANCIO SARMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8318934</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.A 3,5 DIARIAS A D.MARTINS DE 11 A 14/11/13 P/COND. SERVIDOR DO TRACOMA P/REALIZACAO DE BUSCA ATIVA NAS ESCOLAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB24037</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00309</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857463</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S.TRANSPORTES.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912057</Id></row>
<row _id="4981"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.843.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FREDERIXO FELIPE COSTA TEBAS DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8365660</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIAR. A GUACUI, DE 21 A 22/11/13 P/INSPECAO SANITARIA/VERIFICACAO DO CUMPRIMENTO LEGISLACAO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB24050</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE07883</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63710129</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 1.500,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013 A PEDIDO DO NEVS.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>304</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4701</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912064</Id></row>
<row _id="4982"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>491,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.208.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIANE DO CARMO VASCONCELOS FELIPE</Favorecido><IdFavorecido>8346719</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.DE 1,5 DIAR.A BRASILIA-DF DE 26 A 27/11/13 P/PARTIC.DO V ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSOES INTERSETORIAIS DE SAUDE DO TRABALHADOR.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB24051</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE09799</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64291634</CodigoProcesso><Processo>PARA BRASÍLIA, PERÍODO 26 A 27/11/2013 A PEDIDO DO CEREST-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>135</CodigoFonte><Fonte>SUS - PRODUÇÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4693</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912065</Id></row>
<row _id="4983"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.784.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARGARETH VOLPINI BOANOVA</Favorecido><IdFavorecido>8315815</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS P/ SAO ROQUE DO CANAA/ES, NO DIA 01.05.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00991</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00698</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62187198</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR E ORGANIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912067</Id></row>
<row _id="4984"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>190,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.919.525-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 2,0 DIARIAS P/ SAO DORES DO RIO PRETO/ES, NOS DIAS 17 E 18.04.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00992</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00699</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62079638</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR E ORGANIZAR A ENTREGA DE UNIFORMES DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO E INAUGURAÇÃO DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912068</Id></row>
<row _id="4985"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.784.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARGARETH VOLPINI BOANOVA</Favorecido><IdFavorecido>8315815</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,0 DIARIAS P/ SAO DORES DO RIO PRETO/ES, NOS DIAS 17 E 18.04.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00993</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00700</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62079638</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR E ORGANIZAR A ENTREGA DE UNIFORMES DO PROJETO CAMPEÕES DO FUTURO E INAUGURAÇÃO DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912069</Id></row>
<row _id="4986"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.014.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS</Favorecido><IdFavorecido>8322638</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS P/ SANTA TERESA/ES, NO DIA 14.04.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00994</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00701</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62040057</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR E REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS - (SANTA TERESA).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912070</Id></row>
<row _id="4987"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.568.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KARITA IANA DE SOUZA ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8349975</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS P/ MIMOSO DO SUL/ES, NOS DIAS 18 E 19.04.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00995</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00702</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62107950</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA INAUGURAÇÃO DO PROJETO PRAÇA SAUDÁVEL-ADEQUAÇÃO.(MIMOSO DO SUL ).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912071</Id></row>
<row _id="4988"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.999.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAURO GOMES SATHLER</Favorecido><IdFavorecido>8333321</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,0 DIAR. A MIMOSO DO SUL, DE 04 A 05/11/13 P/FISCALIZACAO DE OBRAS NO EXERCICIO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB24193</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06478</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63186187</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS RE4FERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEEA.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912119</Id></row>
<row _id="4989"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.772.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DE FATIMA DELL'ORTO MERGH</Favorecido><IdFavorecido>8343103</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIA AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11.11.13</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01180</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01180</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64248640</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAIS Mª DE FÁTIMA DELL'ORTO MERG E DALIMAR LUZIA BERTOLDI COORDENAREM PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912121</Id></row>
<row _id="4990"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.291.039-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DALIMAR LUZIA BERTOLDI</Favorecido><IdFavorecido>8337483</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIA AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 11.11.2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01181</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01181</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64248640</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAIS Mª DE FÁTIMA DELL'ORTO MERG E DALIMAR LUZIA BERTOLDI COORDENAREM PALESTRA DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2269</CodigoAcao><Acao> APOIO LOGISTICO AS ACOES DE CAPACITACAO                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912122</Id></row>
<row _id="4991"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1064,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.437.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA APARECIDA JANUARIO</Favorecido><IdFavorecido>8332409</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIA PARA SURPERVIS+O DE TURMAS DE ACS PARA OS MUNICIPIOS S+O MATEUS, ECOPORANGA, GUAÃUI , DORES DO RIO PRETO, NOS DIAS 03 A 04, 06 A 08 11 A 13 14 A 15 E 17 A 18.11.13</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01183</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01183</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64263908</CodigoProcesso><Processo>PARA MARIA APARECIDA JANUARIO E JONES DE MELO SILVA SUPERVISIONAR TURMAS DO PROJETO FORMAÇÃO INICIAL AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/ACS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4703</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO  E   DESENVOLVIMENTO  DE  PROFIS-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912123</Id></row>
<row _id="4992"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1064,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.158.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JONES DE MELO SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8316993</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS DE DIARIAS AOS MUNICIPIOS DE S+O MATEUS, ECOPORANGA, GUAÃUI, DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 03 A04, 06 A 08, 11 A 13, 14 A 15 E 17 A 18.11.1013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01184</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01184</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64263908</CodigoProcesso><Processo>PARA MARIA APARECIDA JANUARIO E JONES DE MELO SILVA SUPERVISIONAR TURMAS DO PROJETO FORMAÇÃO INICIAL AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/ACS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4703</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO  E   DESENVOLVIMENTO  DE  PROFIS-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912124</Id></row>
<row _id="4993"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.942.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES</Favorecido><IdFavorecido>8340766</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESA DE DIARIA AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, REFERENTE A COORDENAÃ+O DO CURSO QUALIDADE PARA EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO DO DIA 03 A 04, 06 E 08.10.2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01185</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01185</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64263835</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912125</Id></row>
<row _id="4994"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.660.876-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SONIA MARIA VIEIRA CAMPOS</Favorecido><IdFavorecido>8360855</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.DE 0,5 DIARIA A S.MATEUS DE 26/09/13 P/PARTICIPAR DA REUNIAO COM TECNICOS DA REGIONAL NORTE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB20140</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00408</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60830093</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 2.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEVA.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2705</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA AMBIENTAL                                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912130</Id></row>
<row _id="4995"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.014.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO LUIZ CARPANEDO</Favorecido><IdFavorecido>8338374</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.DE 0,5 DIAR.A D.MARTINS DE 18/09/13 P/PARTICIPACAO COMO PALESTRANTE NO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB20142</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06753</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63316200</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 2.000,00, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AS DEMANDAS PROGRAMADAS E EMERGENCIAIS DESTE NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912133</Id></row>
<row _id="4996"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.016.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELLO DALA BERNARDINA</Favorecido><IdFavorecido>8336316</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.DE 0,5 DIAR.A C.ITAPEMIRIM DE 26/09/13 P/PARTICIPACAO NA CAMARA TECNICA DE HUMANIZACAO DA REGIAO SUL.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB20250</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08396</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63945550</CodigoProcesso><Processo>PARA CAHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DIA 26/09/2013 A PEDIDO DO NUEDRH.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912135</Id></row>
<row _id="4997"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1144,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.767.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VOLMAR BELISARIO FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8341759</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.DE 6,0 DIAR.A CAMPINAS-SP DE 29/09 A 05/10/13 PARA PARTICIPACAO EM CITOMETRIA DO FLUXO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB20251</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08397</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63793997</CodigoProcesso><Processo>VITÓRIA X CAMPINAS X JAU X CAMPINAS X VITÓRIA, PERÍODO 29/09 A 05/10/2013 A PEDIDO DO HEMOES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4704</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912136</Id></row>
<row _id="4998"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.478.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONILSON RIBEIRO PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8319628</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.4,5 DIAR.A B.S.FRANCISCO,B.GUANDU E COLATINA DE 30/09 A 04/10/13 P/REAL.MANUTENCAO PREVENTIVA,TESTES COM E SEM CARGA E MONITOR.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB20252</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01757</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61081043</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 5.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEMP/DSG.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912137</Id></row>
<row _id="4999"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>195,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.661.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERALDO CORREA QUEIROZ</Favorecido><IdFavorecido>8358243</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.1,5 DIAR.AOS MUNICIPIOS DE 24,26/09 E 02/10/13 P/PARTIC.DO ENCONTRO DE GESTAO, DA REUNIAO C/O MINIST.PUBLICO E ACOMP.O SECRETAR.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB20253</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00471</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60907215</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 3.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DA SSAROAS.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912138</Id></row>
<row _id="5000"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.089.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JACKSON FERNANDES DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8334385</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: SANTA TERESA, COLATINA E S. R. DO CANNA+ - DE 17/04/2013 A 19/04/2013 - OBJETIVO: INSPEÃ+O E FISCALIZAÃ+O DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VISTORIA DE ESTABELECIMENTO/PROCESSO 61477893</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01944</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01119</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61477893</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 332,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912139</Id></row>
<row _id="5001"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.674.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JO+O PAULO CAMPOS COUTINHO</Favorecido><IdFavorecido>8360477</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: PEDRO CANARIO E OUTRAS LOCALIDADES - DE 23/04/2013 A 25/04/2013 - OBJETIVO: ATIVAÃAO DA REDE ES E CONFIGURAÃAO DA REDE DE COMPUTADORES/PROCESSO 61604518</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01945</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61604518</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>126</CodigoSubFuncao><SubFuncao>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>114</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</Programa><CodigoAcao>8381</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO E GERENCIAMENTO  DA REDE  DE  INFOR-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912140</Id></row>
<row _id="5002"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.811.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROMULO JOVIANO NETO</Favorecido><IdFavorecido>8331686</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: IUNA, IBATIBA E OUTRAS LOCALIDADES - DE 17/04/2013 A 19/04/2013 - OBJETIVO: INQUERITO DE PESTE SUINA CLASSICA/PROCESSO 60754478</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01947</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01117</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60754478</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$427,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912141</Id></row>
<row _id="5003"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.564.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TIAGO ASSAD NAKANO</Favorecido><IdFavorecido>8324956</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: IUNA, IRUPI E OUTRAS LOCALIDADES - DE 17/04/2013 A 19/04/2013 - OBJETIVO: ATUAÃAO NO INQUERITO DE PSC/PROCESSO 61410195.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01948</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01116</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61410195</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 142,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912142</Id></row>
<row _id="5004"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>171,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.718.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RUTE MARIA DE PAULA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8359071</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: VITORIA E CARIACICA - DE 18/04/2013 A 19/04/2013 - OBJETIVO: REUNIAO SOBRE REGISTRO DE GRANJAS AVICOLAS E REUNI+O SOBRE ETAPA DA VACINAÃ+O DE FEBRE AFTOSA  PROC: 61454885</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01949</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01124</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61454885</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912143</Id></row>
<row _id="5005"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1452,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.163.245-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS ARAO LIMOEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8336871</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DA DESP. C/ 11 DIARIAS P/ ATUAR NA COMISSAO DISCIPLINAR JUNTO A DELEGACAO DO ES. NO 22¦ JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - JAB'S, EM CRICIUMA/SC, NO PERIODO DE 27.05 A 07.06.2013. CONF. PROCESSO: 62450867</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01113</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00973</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62450867</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA DELEGAÇÃO DE ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NOS 22º JOGOS ABERTOS BRASILEIROS - JAB'S.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESPORTO COMUNITÁRIO</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2596</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZER                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912144</Id></row>
<row _id="5006"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>560,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.003.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RILDO DE OLIVEIRA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8316950</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF 5,0 DIAR DE 22 A 27/07 A CASTELO E ALEGRE P/ REALIZACAO DE ATIVIDADES DE APOIO E FISCALIZACAO NAS UCS QUE COMPOE O NUCLEO SUL - PEMF E PECF</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03384</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00318</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61197670</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912145</Id></row>
<row _id="5007"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>224,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.669.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SCHEYLLA TONON NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8321934</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF 2,0 DIAR DE 12 A 14/07 A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM P/ PARTICIPARDA CONFERENCIA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03385</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00789</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61595705</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912146</Id></row>
<row _id="5008"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.200.626-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO NAVARRO FIGUEIREDO</Favorecido><IdFavorecido>8367364</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF 1,5 DIAR DE 25 A 26/07 A SANTA MARIA P/ REUNIAO DE ENCAMINHA- MENTO DECORRENTE DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS GESTORES AMBIENTAIS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03386</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00783</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61913065</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912147</Id></row>
<row _id="5009"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>135,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.448.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO MARIO DE VASTOS VALBON</Favorecido><IdFavorecido>8350492</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESA REF. A DIARIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL 2013 DE GESTÒO PUBLICA CONTEMPORANEA A SER REALIZADO NO DIA 04/12/13 - SÒO PAULO - SP.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01393</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01393</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64681092</CodigoProcesso><Processo>DOS SERVIDORES JOÃO MARIO DE BASTO VALBON E RITA RIGÉRIE CASOTTI BARBOSA PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL 2013 DE GESTÃO PÚBLICA - SÃO PAULO</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912148</Id></row>
<row _id="5010"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>135,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.020.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RITA RIGERIA CASOTTI BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8366137</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER DESPESA REF. A DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL 2013DE GEST+O PUBLICA CONTEMPORANEA, A SER REALIZADO NO DIA 04/12/13 - S+O PAULO - SP.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01394</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01394</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64681092</CodigoProcesso><Processo>DOS SERVIDORES JOÃO MARIO DE BASTO VALBON E RITA RIGÉRIE CASOTTI BARBOSA PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL 2013 DE GESTÃO PÚBLICA - SÃO PAULO</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912149</Id></row>
<row _id="5011"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.720.636-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALYSSON ROBERTO DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8353417</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: MANTENOPOLIS E ARACRUZ - DE 18/04/2013 A 19/04/2013 - OBJETIVO: PROCESSOS DE UTE E LEGITIMAÃ+O DE TERRAS  PROC: 61196428</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01950</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01125</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61196428</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 285,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA                                       </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912151</Id></row>
<row _id="5012"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.595.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>POLIANA PERONI CARMINATI</Favorecido><IdFavorecido>8367831</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: MONTANHA - DE 22/04/2013 A 23/04/2013 - OBJETIVO: REUNI+O COM CHEFES LOCAIS E REGIONAL  PROC: 62062530</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01951</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01126</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62062530</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 95,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912152</Id></row>
<row _id="5013"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.049.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLEUNICE FERREIRA PIMENTA</Favorecido><IdFavorecido>8359232</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: MONTANHA - DE 22/04/2013 A 23/04/2013 - OBJETIVO: REUNIAO COM CHEFE REGIONAL E CHEFE LOCAL  PROC: 61312932</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01952</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01127</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61312932</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912153</Id></row>
<row _id="5014"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.751.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO CHAGAS</Favorecido><IdFavorecido>8325960</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: LINHARES - DE 17/04/2013 A - OBJETIVO: ABERTURA DO CURSO DE ECOLOGIA FLORESTAL  PROC: 61304239</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01953</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01128</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61304239</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 95,00 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912154</Id></row>
<row _id="5015"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>380,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.955.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS FERNANDO ALVES AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8325244</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: BOM JESUS ITABAPOANA E OUTRAS LOCALIDADE - DE 17/04/2013 A 30/04/2013 - OBJETIVO: VISTORIA/LEVANTAMENTO PARA REPLANILHAMENTO DE SERVIÃOS E MANUTENÃAO PREDIAL  PROC: 61331392</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01954</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01129</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61331392</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 237,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912155</Id></row>
<row _id="5016"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.352.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANO PEREIRA CHAVES</Favorecido><IdFavorecido>8354164</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: CARIACICA - DE 19/04/2013 A - OBJETIVO: REUNI+O SOBRE ETAPA DE VACINAÃ+O CONTRA FEBRE AFTOSA  PROC: 60871008</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01955</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01130</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60871008</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$47,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912156</Id></row>
<row _id="5017"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.100.976-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO GABETTO E SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8322695</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DE 18/04/2013 A - OBJETIVO: REUNIAO DA VACINAÃ+O CONTRA FEBRE AFTOSA  PROC: 61304557</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01956</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61304557</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912157</Id></row>
<row _id="5018"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.209.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LAZARO SPADETO VARGAS NETO</Favorecido><IdFavorecido>8330929</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: CARIACICA - DE 19/04/2013 A - OBJETIVO: REUNI+O SOBRE A ETAPA DE VACINAÃ+O CONTRA FEBRE AFTOSA  PROC: 62094335</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01958</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01132</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62094335</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912158</Id></row>
<row _id="5019"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.124.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR FERREIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8350284</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DE 18/04/2013 A - OBJETIVO: REUNI+O SOBRE A ETAPA DE VACINAÃ+O CONTRA FEBRE AFTOSA  PROC: 62094254</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01959</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01133</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62094254</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912159</Id></row>
<row _id="5020"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.858.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA CELESTE RIBEIRO PUPA</Favorecido><IdFavorecido>8318080</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.DE 0,5 DIAR. A COLATINA DE 02/10/13 P/REALIZAR O PROTOCOLO DE COOPERACAO ENTRE ENTES PUBLICOS-PCEP.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB20254</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08340</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63940604</CodigoProcesso><Processo>PARA COLATINA, DIA 02/10/2013 A PEDIDO DA GEPDI.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912160</Id></row>
<row _id="5021"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.581.236-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE ADINAN SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8353288</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: LINHARES - DE 17/04/2013 A 19/04/2013 - OBJETIVO: TREINAMENTO ACERCA DA RESTAURAÃ+O FLORESTAL DE ECOSSISTEMAS  PROC: 62094084</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01960</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01134</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62094084</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 332,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912163</Id></row>
<row _id="5022"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.683.676-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VAL+RIA SAMPAIO COSTA SALOM+O</Favorecido><IdFavorecido>8357590</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: IUNA - DE 26/04/2013 A - OBJETIVO: REALIZAR O SERVIÃO DE INSPEÃ+O NO LATIC-NIO IUNIM  PROC: 61645478</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01962</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01135</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61645478</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912164</Id></row>
<row _id="5023"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.570.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FREDE MENINE</Favorecido><IdFavorecido>8354286</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESTINO: IUNA - DE 26/04/2013 A - OBJETIVO: REALIZAR O SERVIÃO DE INSPEÃ+O NO LATICINIO IUNIM. PROCESSO 61645567.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01967</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01120</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61645567</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$ 47,50 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912165</Id></row>
<row _id="5024"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>165,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.014.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO JOSE DA SILVA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8357944</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,5 DIARIAS P/ S+O DOMINGOS DO NORTE E JOAO NEIVA/ES NO DIA 30.04 A 01.05.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01202</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00814</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62235826</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR O 1º PASSEIO CICLÍSTICO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOSDO NORTE.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912167</Id></row>
<row _id="5025"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>190,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.870.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OZIEL DOS SANTOS ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8357430</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 2,0 DIARIAS P/ 5 MUNICIPIOS DO ES NO DIA 29.04 A 01.05.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01203</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00815</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62235826</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR O 1º PASSEIO CICLÍSTICO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOSDO NORTE.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912168</Id></row>
<row _id="5026"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.014.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO ANTONIO COUTO DE BARROS</Favorecido><IdFavorecido>8322638</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,0 DIARIAS P/ ALEGRE E BREJETUBA/ES, NOS DIAS 07.05 E 08.05.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01204</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00816</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62235826</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR O 1º PASSEIO CICLÍSTICO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOSDO NORTE.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912169</Id></row>
<row _id="5027"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.717.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MILLA SOUZA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8368701</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE E JERONIMO MONTEIRO/ES, NO DIA 07.05.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01205</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00817</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62300342</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS ÁREAS ONDE PRETENDE SER A CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA II.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912170</Id></row>
<row _id="5028"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.213.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSVALDO MORAES BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8361080</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS P/ VENDA NOVA DO IMIGRANTE E JERONIMO MONTEIRO/ES, NO DIA 07.05.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01206</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00818</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62300342</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS ÁREAS ONDE PRETENDE SER A CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA II.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912171</Id></row>
<row _id="5029"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>594,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.014.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO JOSE DA SILVA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8357944</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 2,5 + 20%  DIARIAS P/ RIO DE JANEIRO/RJ, DE 26 A 28.05.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01207</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00819</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62341529</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DE "REUNIÃO DE TRABALHO DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE" - (RIO DE JANEIRO).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESPORTO COMUNITÁRIO</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2596</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZER                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912172</Id></row>
<row _id="5030"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>112,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.956.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WANDERLY VENTURA ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8354055</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANþAMENTO REF A 1,5 DIARIA DE 22 A 23 EM VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY PARA CONDUZIR TECNICO EM VISTORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03409</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00958</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62920049</CodigoProcesso><Processo>ENCAMINHA PLANO DE VIAGEM MENSAL JULHO/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912176</Id></row>
<row _id="5031"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.143.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO COSTA GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8316225</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANþAMENTO REF A 2,5 DIARIAS DE 31 A 02 EM VIAGEM A JERONIMO MONTEIRO PARA PARA REALIZAþAO DO CURSO DE LIMPEZA DE CALHA DE RECURSOS HIDRICOS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03497</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00195</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61045578</CodigoProcesso><Processo>ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912177</Id></row>
<row _id="5032"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>392,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.077.216-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TERENCE JORGE CAIXETA NASCENTES RAMOS</Favorecido><IdFavorecido>8337673</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF 3,5 DIAR DE 19 A 22/07 A CONCEICAO DA BARRA P/ ATENDER SOLICI-TACAO DO GESTOR DO PARQUE AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA COM MANEJO E GESTAO DA VISITACAO PUBLICA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03499</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00303</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61114634</CodigoProcesso><Processo>ENC PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912178</Id></row>
<row _id="5033"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>896,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.523.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ULISSES JOSE LUBER</Favorecido><IdFavorecido>8333157</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF 3,5 DIAR DE 19 A 22/07 A CONCEICAO DA BARRA P/ APOIO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DO PARQUE ITAUNAS E, 4,5 DIAR DE 29/07 A 02/08 A DOMINGOS MARTINS P/ APOIO NAS ATIVIDADES DO PARQUE PEDRA AZUL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03500</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00398</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61278416</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PA\RA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912179</Id></row>
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<row _id="5035"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4141,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.025.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIELA NICIOLI ESTEVAM DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8326345</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF. 8.5 DIAR DE 07 A 15/09 A SANTANDER E MADRI/ESPANHA P/ CAPACI-TACAO REF. AO SISTEMA DE MODELAGEM COSTEIRA DO BRASIL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03502</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01075</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62489364</CodigoProcesso><Processo>PARA CAPACITAÇAO TECNICA REP IEMA 29/13</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901416</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO EXTERIOR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912181</Id></row>
<row _id="5036"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>4141,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.195.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVIA BATISTA SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8336692</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO REF 8,5 DIAR DE 07 A 15/09 A SANTANDER E MADRI/ESPANHA P CAPACITA-CAO REF. AO SISTEMA DE MODELAGEM COSTEIRA DO BRASIL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03503</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01076</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62489364</CodigoProcesso><Processo>PARA CAPACITAÇAO TECNICA REP IEMA 29/13</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901416</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO EXTERIOR                           </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912182</Id></row>
<row _id="5037"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.381.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRA GOMES FERRI</Favorecido><IdFavorecido>8329635</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO DA 2013NL 03118 POR MOTIVO DE VIAGEM NÒO REALIZADA DE 29 A 30/07.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03504</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00075</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60802197</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912183</Id></row>
<row _id="5038"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.090.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOTACIL DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8351198</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIAS DE 25 A 26/07 EM VIAGEM A CARIACICA PARA REALIZAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO IEMA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03506</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00219</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61009091</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912184</Id></row>
<row _id="5039"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.056.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILCIMAR SANTANA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8332721</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANÃAMENTO REF A 1,5 DIARIA DE 29 A 30 EM VIAGEM A CARIACICA PARA REUNIAO COM O DIRETOR PRESIDENTE SOBRE A APA PEDRA DO ELEFANTE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03507</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00595</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60834374</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912185</Id></row>
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<row _id="5041"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>789,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.344.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO DE ASSIS FAVARATO CUTINI</Favorecido><IdFavorecido>8345430</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. COBRIR DESPESAS COM 3 1/2 DIARIAS, DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DA 1¦ REUNIAO NACIO- NAL DO RENACH.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00204</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00204</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62124137</CodigoProcesso><Processo>BINCO AMPLIADA/BCA SOLICITA ENVIO DE ANALISTA DE INFORMATICA</Processo><ProcessoAssunto>PROJETO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2280</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912214</Id></row>
<row _id="5042"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>564,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.039.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CAIO MARTINS BARBOSA</Favorecido><IdFavorecido>8353900</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. COBRIR DESPESAS COM 2 1/2 DIARIAS, DESTINO A MACEIO PARA ACOMPANHAR A EQUIPE TECNICA DA SEG, NOPERIODO DE 08/05 A 10/05/13, CONFORME 2013ND00223.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00205</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00205</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62296183</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM ACOMPANHANDO EQUIPE TECNICA DA SEG PARA CONHECER SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO NO ESTADO DE ALAGOAS.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2280</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912215</Id></row>
<row _id="5043"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.478.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONILSON RIBEIRO PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8319628</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.DE 4,5 DIAR.A S.FRANCISCO E COLATINA DE 02 A 06/12 P/REAL.MANUTENCAO PREVENTIVA,TESTES COM E SEM CARGA E MONITORAM.DO FUNCIONAM.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB24583</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01757</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61081043</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 5.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO NEMP/DSG.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912226</Id></row>
<row _id="5044"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.568.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KARITA IANA DE SOUZA ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8349975</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIA P/ PINHEIROS ES NO DIA 31.05.2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01490</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01052</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62617729</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NO EVENTO(PIHEIROS).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912238</Id></row>
<row _id="5045"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.213.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OSVALDO MORAES BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8361080</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIA P/ PINHEIROS ES NO DIA 31.05.2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01491</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01053</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62617729</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NO EVENTO(PIHEIROS).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912239</Id></row>
<row _id="5046"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.905.315-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO SERGIO DOS SANTOS SENA</Favorecido><IdFavorecido>8335369</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,5 DIARIAS P/ MANTENOPOLIS/ES, DIAS 22 E 23.05.2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01492</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01054</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62488589</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS ADEQUAÇÕES DO PROJETO ``PRAÇA SAUDÁVEL´´ E ENTREGA DE MATERIAIS DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO EM MANTENÓPOLIS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912240</Id></row>
<row _id="5047"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.568.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KARITA IANA DE SOUZA ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8349975</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIAS P/ AGUIA BRANCA E LINHARES/ES, NO DIA 08.06.2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01522</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01071</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62646001</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM BRASILIA E SÃO PAULO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912241</Id></row>
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<row _id="5053"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>617,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.914.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8328675</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 6,5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 22.06.2013, EM BAIXO GUANDU/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01533</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01081</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62801570</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A FASE REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO - (BAIXO GUANDU).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESPORTO COMUNITÁRIO</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2596</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZER                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912247</Id></row>
<row _id="5054"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>617,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.755.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO CESAR SANDOVAL FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8335717</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 6,5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 22.06.2013, EM BAIXO GUANDU/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01534</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01082</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62801570</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR A FASE REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DO ESPIRITO SANTO - (BAIXO GUANDU).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESPORTO COMUNITÁRIO</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2596</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZER                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912248</Id></row>
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<row _id="5057"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.919.525-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILMAR NASCIMENTO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 17.06.2013, EM BAIXO IUNA/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01550</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01089</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62762893</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR E FISCALIZAR O EVENTO DE ASSINATURA DO TERMODE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO - (APIACÁ).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912253</Id></row>
<row _id="5058"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.541.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA PENHA MEIRELES</Favorecido><IdFavorecido>8319537</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 17.06.2013, EM APIACA/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01551</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01090</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62762893</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR E FISCALIZAR O EVENTO DE ASSINATURA DO TERMODE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO CAMPEÕES DE FUTURO - (APIACÁ).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912254</Id></row>
<row _id="5059"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>522,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.914.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BALBINA MARIA ZIPPINOTTI DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8328675</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 5,5 DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 15.06.2013, EM GUACUI E IUNA/ES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01552</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01091</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62701940</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE REALIZARÁ FASE REGIONAL DOS REFERIDOS JOGOS - (GUAÇUÍ / IÚNA).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>812</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESPORTO COMUNITÁRIO</SubFuncao><CodigoPrograma>159</CodigoPrograma><Programa>EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA</Programa><CodigoAcao>2596</CodigoAcao><Acao> PROMOCAO/APOIO AO ESPORTE EDUC, COMUN E LAZER                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912255</Id></row>
<row _id="5060"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.375.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOCIMARA PEZZIM</Favorecido><IdFavorecido>8332385</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DIARIA PARA FORMACAO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NOSDIAS 11 A 12/03/2013 - VITORIA X SAO MATEUS X VITORIA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01378</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01476</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61437875</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 05/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912263</Id></row>
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<row _id="5067"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.747.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DECIO COGO DE AGUIAR</Favorecido><IdFavorecido>8351226</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA P PARTICIPAR DO CURSO DE FORM DE MEDIDORES DO PROJETMULTICURSO DE MATEMATICA DIA 13/03/13.GUAÃUI/VITORIA/GUAÃUI</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01410</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01517</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61401927</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 8/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912270</Id></row>
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<row _id="5070"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.179.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON BOTELHO</Favorecido><IdFavorecido>8355538</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. DAS DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIARIA EM VIAGEM A PIUMA E A GUARAPARI/ES NO DIA 24/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00745</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00071</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60867990</CodigoProcesso><Processo>PARA PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA PARA FUNCIONÁRIO, ROBSON BOTELHO.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>30201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>22</CodigoFuncao><Funcao>INDÚSTRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>661</CodigoSubFuncao><SubFuncao>PROMOÇÃO INDUSTRIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>2309</CodigoAcao><Acao> GESTAO DE POLOS EMPRESARIAIS                                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912292</Id></row>
<row _id="5071"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.915.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANA DA SILVA MORGADO</Favorecido><IdFavorecido>8343762</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA P PARTICIPAR DO CURSO DE FORM DE MEDIDORES DO PROJETMULTICURSO DE MATEMATICA DIA 13/03/13. GUAÃUI/VITORIA/GUAÃUI.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01411</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01518</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61401927</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 8/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912301</Id></row>
<row _id="5072"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.982.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCIELY GOMES FAVERO</Favorecido><IdFavorecido>8325522</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA P PARTICIPAR DO CURSO DE FORM DE MEDIDORES DO PROJETMULTICURSO DE MATEMATICA DIA 13/03/13. NOVA VENECIA/COLATINA/NVENECIA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01412</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01519</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61401927</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 8/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912302</Id></row>
<row _id="5073"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.416.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JONAS DE VARGAS PAGOTTO</Favorecido><IdFavorecido>8323123</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA P PARTICIPAR DO CURSO DE FORM DE MEDIDORES DO PROJETMULTICURSO DE MATEMATICA DIA 13/03/13.AFCLAUDIO/VITORIA/AFCLAUDIO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01413</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01521</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61401927</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 8/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912303</Id></row>
<row _id="5074"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.340.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PENHA MARCIA RABELO</Favorecido><IdFavorecido>8350749</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA P REUNIAO P TODOS OS SUPERVISORES ESCOLARES NA SRE CARAPINA DIA 28/02/13. NOVA VENECIA/VITORIA/NOVA VENECIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01414</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01533</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61408700</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 1/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912304</Id></row>
<row _id="5075"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>3053,9500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.600.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARTEL-RIO BOLSANELLO</Favorecido><IdFavorecido>8334131</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE JETONS PARA CONSELHEIRO NO MES DE FEVEREIRO/2013. CONFORME OFICIO N¦017/13-CEE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01415</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00074</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60862076</CodigoProcesso><Processo>DE JETONS EM FAVOR DOS CONSELHEIROS NAO VINCULADOS DO CEE REFERENTE EXERCICIO/2013 (VITORIA)</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>721</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO</Programa><CodigoAcao>6680</CodigoAcao><Acao> APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO                        </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912305</Id></row>
<row _id="5076"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>336,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.615.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIDER TOSTA ZUCOLOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8360103</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT.3,0 DIAR.A D.S.LOURENCO E C.ITAPEMIRIM DE 12 A 13 E 21 A 22/11/13 P/COND.SERVID.DO PPI E NUADG P/PARTIC.DO ENC.C/PREFEITO E REUN</HistoricoDocumento><Documento>2013OB24609</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00303</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60857722</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 4.000,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013, A PEDIDO DO S. TRANSPORTE.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912317</Id></row>
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<row _id="5078"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>171,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.640.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8347264</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DIARIA REFERENTE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO INICIAL DE DIRETORES- DIA 20 A 21/11/2012</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01369</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00975</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60283181</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 49/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912324</Id></row>
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<row _id="5080"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>185,2500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.866.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA CORREA VALANI</Favorecido><IdFavorecido>8319048</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA P REUNIAO COM SUPERVISORES ESCOLARES NA SRE CARAPINADE 28/02/13--1/03/13. SAO MATEUS/VITORIA/SAO MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01371</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01496</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61408700</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEMPRO/N 1/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912326</Id></row>
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<row _id="5087"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.746.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAYCON VICENTE DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8359459</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEVOLUCAO DE SALDO DE DIARIA NAO UTILIZADA PCD 88.2/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00196</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00043</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao> VERIFICACAO E FISCALIZACAO    DAS  ATIVIDADES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912479</Id></row>
<row _id="5088"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.973.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARLUCE SCHUAB FARIA DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8366679</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF PARTICIPAR DE REUNIAO EM PARCERIA COM A ASSESSORIA DE GESTAO ESCOLAR COM OBJETIVODE ESCLARECER E TIRAR RELATIVA A AREA FINACEIRA,CONTABIL E DE PRESTACAO DE CONTAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE14293</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14293</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63418436</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 19/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912480</Id></row>
<row _id="5089"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.573.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SOLANGE SOUSA DE ASSIS PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8347806</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REF PARTICIPAR DE REUNIAO EM PARCERIA COM A ASSESSORIA DE GESTAO ESCOLAR COM OBJETIVODE ESCLARECER E TIRAR RELATIVA A AREA FINACEIRA,CONTABIL E DE PRESTACAO DE CONTAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE14294</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14294</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63418436</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/AE07/N 19/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912485</Id></row>
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<row _id="5092"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.357.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JENNIFER MARTINS NOVENTA</Favorecido><IdFavorecido>8360022</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VISITA TÚCNICA PARA VERIFICAþÒO DAS NECESSIDADES FÝSICAS DAS ESCOLAS, EM COLATINA, DIA 17/09/13. PROC. 63856115</HistoricoDocumento><Documento>2013NE14297</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14297</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63856115</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 56,00 (REP/GERFE/N 225/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912488</Id></row>
<row _id="5093"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.646.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NAUCIR HELL ROGERIO</Favorecido><IdFavorecido>8364894</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ASSESSORAMENTO PEDAG¾GICO AS SALAS DE PBA NA EMEF SÒO BENTO URANIA, EM ALFREDO CHAVES NO DIA 30/09/13. PROC 63961113</HistoricoDocumento><Documento>2013NE14299</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14299</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63961113</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 56,00 (VILA VELHA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912489</Id></row>
<row _id="5094"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.730.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AUGUSTO LIEVORE FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8336683</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DIARIA REF. ABR/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00519</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00397</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61196100</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A SERVIÇO DO HMSA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440916</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2725</CodigoAcao><Acao> MANUT DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912510</Id></row>
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<row _id="5106"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.625.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSIAS GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8332039</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF.A 1/2 DIARIA NO DIA 07/02/13,P/C.DE ITAPIMIRIM E V. ALTA,A FIM DE CONDUZIR O SUBSCRETARIO DE ESTADO DE INTEGRACAO INSTITUCIONA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00208</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00163</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61193909</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912618</Id></row>
<row _id="5107"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>55,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.528.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRONZIO CALHEIRA MOTA</Favorecido><IdFavorecido>8325633</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.MEIA DIARIA P/C.DE ITAPEMIRIM E V.ALTA,NO DIA 07/02/13 P/REUNIAO NO GGIM E REUNIAO COM DELEGADO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00217</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00165</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61101150</CodigoProcesso><Processo>PARA COMPOR EQUIPE DE GOVERNO QUE IRÁ VISITAR O PROJETO "ACOLHE ALAGOAS", SOLICITANDO A INDICAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA SESP, PERÍODO DA VISITA DIAS 31/01 A 01/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>CONVITE</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912623</Id></row>
<row _id="5108"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>418,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.118.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>POLLYANA DE FREITAS MAIA</Favorecido><IdFavorecido>8356186</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA REF.COBRIR TRES DIARIAS E MEIA NO MES DE     FEV/13 COTA FEV/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00170</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00082</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61163589</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIA/POLLYANA DE FREITAS MAIA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912627</Id></row>
<row _id="5109"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>408,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.664.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAQUEL COIMBRA SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8338236</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR QUATRO DIARIAS NO MES DE    FEV/13 COTA FEV/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00237</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00157</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61438332</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIAS - RAQUEL COIMBRA SOARES</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912637</Id></row>
<row _id="5110"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>541,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.311.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONNI PETTERSON DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8360907</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR ADIATAMENTO DE QUATRO DIA-  RIAS E MEIA NO MES DE MAR/13 COTA MAR/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00245</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00178</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61467294</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO ESTIMATIVO PARA DIARIAS- RONNI PETTERSON DE PAULA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912648</Id></row>
<row _id="5111"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.997.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA PENHA FIGUEIRA ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8317663</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE DESPESA REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA NO  MES DE FEV/13 COTA FEV/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00248</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00129</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61281484</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIAS-MARIA DA PENHA FIGUEIRA ALVES</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912651</Id></row>
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<row _id="5113"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>332,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.356-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISAC BERALDO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8382643</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF.A 03 E 1/2 DIARIAS,PERIODOS DE 16 A 17/01/13 E 30/01A 01/02/13,P/V.ALTA,ARACRUZ,P.CANARIO E CASTELO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00143</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00127</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60911352</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912668</Id></row>
<row _id="5114"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>342,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.576.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS DA SILVA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8334549</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE DESPESA PARA COBRIR TRES DIARIAS NO MES DE JAN/13   COTA JAN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00080</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00051</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60920793</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIAS - CARLOS DA SILVA PEREIRA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912669</Id></row>
<row _id="5115"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>408,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.339.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OLENIR CARNEIRO XAVIER</Favorecido><IdFavorecido>8360378</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE DESPESA COM QUATRO DIARIAS NO MES DE JAN/2013 COTA  JAN/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00081</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00038</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60920548</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIAS - OLENIR CARNEIRO PEREIRA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912670</Id></row>
<row _id="5116"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.311.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONNI PETTERSON DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8360907</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE DESPESA PARA COBRIR MEIA DIARIA NO MES DE JAN/13 CO TA JAN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00082</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00039</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60919833</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIAS - RONNI PETTERSON DE PAULA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912671</Id></row>
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<row _id="5128"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.533.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA CRAVO MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8341061</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DIßRIA COM VIAGEM A VIT¾RIA NO DIA 03/06/2013,REUNIÒO DO CDH NO AUDIT¾RIO DA IMUNIZAþÒO NO LACEN.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00337</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00243</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61075906</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912688</Id></row>
<row _id="5129"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>389,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.664.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAQUEL COIMBRA SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8338236</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE DESPESA PARA COBRIR TRES DIARIAS E MEIA NO MES DE JANEIRO/2013 COTA JANEIRO/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00083</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00040</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60920718</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIAS - RAQUEL COIMBRA SOARES</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912690</Id></row>
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<row _id="5134"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>722,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.059.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIR SALDANHA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8328054</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE DESPESA PARA COBRIR SETE DIARIAS NO MES DE JANEIRO  DE 2013 COTA JANEIRO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00088</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00046</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60921072</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIAS - JAIR SALDANHA PEREIRA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912695</Id></row>
<row _id="5135"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.997.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA PENHA FIGUEIRA ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8317663</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE DESPESA PRA COBRIR UMA DIARIA E MEIA NO MES DE JANEIRO DE 2013 COTA JANEIRO DE 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00089</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00045</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60920475</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIAS - MARIA DA PENHA FIGUEIRA ALVES</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912696</Id></row>
<row _id="5136"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.192.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HARIADNE PATRICIO DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8328277</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA NO MES DE JAN/13   COTA JAN/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00101</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00055</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61042650</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIAS - HARIADNE PATRICIO DE LIMA</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRª RITA DE CASSIA                     </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912697</Id></row>
<row _id="5137"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.625.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSIAS GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8332039</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.REF.MEIA DIARIA P/BAIXO GUANDU NO DIA 07/06/2013 P/CONDUZIR A SERVIDORA DA SESP/ASCOM.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01310</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00626</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61193909</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912731</Id></row>
<row _id="5138"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>380,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.887.366-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILAIDE MORAES DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8322742</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF.:DI-RIAS P/ COBRIR DESP. C/ VIAGENS A SERV. DESTA CONFORME AUTOIZADO, DIAS 28/02,12,18,22,24,26/03, 11 E 15/04/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00364</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00083</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60888601</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS DA SERVIDORA MARILAIDE MORAES DE SOUZA - ESTIMATIVA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912743</Id></row>
<row _id="5139"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.370.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOEMILSON COSTA CAPUCHO</Favorecido><IdFavorecido>8341675</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA COM VIAGEM A VITORIA NO DIA 26/06/2013 PARTICIPAR DE REUNIAO DO CDH NO AUDITORIO DO HEMOES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00392</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00277</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61117757</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR JOEMILSON COSTA CAPUCHO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912748</Id></row>
<row _id="5140"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.533.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA CRAVO MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8341061</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DIARIA COM VIAGEM A VITORIA NO DIA 26/06/2013 PARTICIPAR DE REUNIAO DO CDH NO AUDITORIO DO HEMOES.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00393</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00278</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61117757</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR JOEMILSON COSTA CAPUCHO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912749</Id></row>
<row _id="5141"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.788.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCO ANTONIO NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8335163</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DIARIA NO DIA 26/06 TRANSPORTE DE SERVIDORES AO HEMOES E DIA 27/06 PARTICIPARDE PALESTRA NA PGE</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00394</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00279</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61337005</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912750</Id></row>
<row _id="5142"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.122.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8315210</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DIARIA COM VIAGEM A VITORIA PARTICIPAR DE PALESTRA NA PGE SOBRE HABILITACAO DOS LICITANTES NO DIA 27/06/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00395</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00280</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61076228</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DIARIA PARA A SERVIDORA JANE GARCIA LOUZADA DE SOUZA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912751</Id></row>
<row _id="5143"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.435.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO ERNESTO MOULIN</Favorecido><IdFavorecido>8361245</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIßRIA COM VIAGEM A VIT¾RIA NO DIA 25/07/2013 PARTICIPAR DE PALESTRA NA PGE. TEMA:HABILITAþÒO DOS LICITANTE: QUALIFICAþÒO ECON. FINAN</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00445</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00314</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62345753</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOAO ERNESTO MOULIN.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912754</Id></row>
<row _id="5144"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.802.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER</Favorecido><IdFavorecido>8342076</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DIßRIA COM VIAGEM A VIT¾RIA NO DIA 25/07/2013 PARTICIPAR DE PALESTRA NA PGE. TEMA:HABILITAþÒO DOS LICITANTE: QUALIFICAþÒO ECON.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00446</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00316</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62199080</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912755</Id></row>
<row _id="5145"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.369.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA DE FATIMA LOUZADA</Favorecido><IdFavorecido>8320201</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIßRIA COM VIAGEM A VIT¾RIA NO DIA 25/07/2013 PARTICIPAR DE PALESTRA NA PGE. TEMA:HABILITAþÒO DOS LICITANTE: QUALIFICAþÒO ECON.E FIN</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00447</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00317</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62070932</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MARCIA DE FATIMA LOUZADA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912756</Id></row>
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<row _id="5147"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.703.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIANA VAL+RIO</Favorecido><IdFavorecido>8331074</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF. A 1/2 DI-RIA P/ COBRIR DESP. C/ VIAGENS A SERV.  DESTA UNIDADE, CONF. AUTORIZADO - DIA 16/04/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00311</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00140</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61224677</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELIANA VALÉRIO ESTIMATIVA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912760</Id></row>
<row _id="5148"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>218,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.933.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JENNIFER SCHWANZ HENKE</Favorecido><IdFavorecido>8355202</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF.:DI-RIAS P/ COBRIR DESP. C/ VIAGENS A SERV. DESTA UNIDADE, DIAS 05 E 06/03, 04/04/2013, CONF. AUTORIZADO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00310</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00250</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60824891</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA DA SERVIDORA JENNIFER SCHWANZ HENKE.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912761</Id></row>
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<row _id="5150"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>427,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.932.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDECI CACHOEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8322581</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF. A 1/2 DI-RIAS P/ COBRIR DESP. C/ VIAGENS A SERV. DESTA UNIDADE, DIAS: 06,12,18,24,26,28/03, 05,10 E 11/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00308</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00219</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60858788</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912763</Id></row>
<row _id="5151"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>570,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.953.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO JOSE FERREIRA MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8316810</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF. A 1/2 DI-RIAS P/ COBRIR DESP. C/ VIAGENS A SERV. DESTA UNIDADE, DIAS 01,02,08,12,14,16,18,22,26/03,03,11 E 15/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00307</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00032</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60888571</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912764</Id></row>
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<row _id="5155"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.953.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AMARILDO FERNANDES DA VITORIA</Favorecido><IdFavorecido>8335531</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LINHARES/SANTA TERESA DIA 03/04/13 CONFOR-ME CI/PGE/PTR 034/2013 E CI/PGE/PPI 005/2013, PROCESSO 61895733.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00406</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00006</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60803070</CodigoProcesso><Processo>CI/GEAD/PGE/Nº015/2013 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO, OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT/AMARILDO FERNANDES DA VOTÓRIA EXERCÍCIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912794</Id></row>
<row _id="5156"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>561,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.253.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE</Favorecido><IdFavorecido>8324231</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE 1 E 1/2 DIARIA PARA O PROCURADOR GERAL ACOMPANHAR O GOVERNADORDO ESTADO EM VIAGEM A SAO PAULO E BRASILIA, PARA AUDIENCIAS NO STF, DIAS 01 E02/04/2013, CFE CI/PGE/GAB 29/2013, PROCESSO 61840424.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00381</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00011</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60806753</CodigoProcesso><Processo>CI/GEAD/PGE/Nº023/2013 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO, OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS EM FAVOR DO DR.RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE EXERCÍCIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912796</Id></row>
<row _id="5157"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>426,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.579.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIO PENEDO MADUREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8335075</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA DIAS 02 E 03/04/13 PARA O PROCURADOR PARTICIPAR DE AUDIENCIAS COM MINISTROS EM BRASILIA CFE CI/PGE/GAB 28/2013, PROCESSO 61840793.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00380</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00233</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61840793</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/GAB/N28/2013 - PASSAGENS AÉREAS TRECHO VITÓRIA-BRASILIA-VITÓRIA P/DR: CLAUDIO PENEDO MADUREIRA SAIDA DIA 02/032013 RETORNO EM 03/03/13</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912797</Id></row>
<row _id="5158"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILLIAN ZANOTELLI CARLOS</Favorecido><IdFavorecido>8363811</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO 1/2 DIARIA EM VIAGEM A ALEGRE DIA 26/03/13 CONFORME CI/PGE/PTR N.031/2013, PROCESSO 61800317.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00372</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00009</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60803550</CodigoProcesso><Processo>CI/GEAD/PGE/Nº017/2013 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO, OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS DO MOT/WILLIAN ZANOTELLI CARLOS. EXERCÍCIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912800</Id></row>
<row _id="5159"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.361.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON FORTES BORTOLINI</Favorecido><IdFavorecido>8341206</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DIARIAS EM VIAGEM A LINHARES DIA 27/02/13 PROCURADOR ROBSON F.BORTOLINI E MOTORISTA AMARILDO F.DA VITORIA, CFE CI/PGE/PTR 025/2013, PROCESSO  61799955.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00371</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00232</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61799955</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PTR/Nº025/2013 - LIBERAR DIÁRIA AO MOT. AMARILDO F. DA VITÓRIA; CONDUZIU EM VIAGEM P/DR. ROBSON F. BORTOLINI DIA 27/02/13 À V DO TRAB. DE LINHARES ULTRAPASSANDO AS 6 HS DE DURAÇÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912801</Id></row>
<row _id="5160"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.929.325-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARLUS ROBSON FERNANDES CAVALCANTE</Favorecido><IdFavorecido>8364545</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.     REMESSA N. 50157 OB - 2013OB01310                           MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA  HA' MAIS  DE</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00098</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00506</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62555332</CodigoProcesso><Processo>DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912803</Id></row>
<row _id="5161"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.475.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAMON DE SOUZA CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8366730</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.     REMESSA N. 50157 OB - 2013OB01305                           MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA  HA' MAIS  DE</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00099</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00490</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912804</Id></row>
<row _id="5162"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-201,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.315.706-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NEIDE APARECIDA SOARES FONTES</Favorecido><IdFavorecido>8366343</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.     REMESSA N. 50157 OB - 2013OB01307                           MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA  HA' MAIS  DE</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00100</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00500</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62476556</CodigoProcesso><Processo>DESPESAS COM DIARIAS/VIAGENS QUANDO EM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA UNIDADE DE TRABALHO NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912805</Id></row>
<row _id="5163"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-481,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.048.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEX SOUZA WANDEKOKEM</Favorecido><IdFavorecido>8360903</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.     REMESSA N. 50157 OB - 2013OB01306                           MOTIVO OB NAO DESBLOQUEADA  HA' MAIS  DE</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00101</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00027</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2716</CodigoAcao><Acao> MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE SAO MATEUS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912806</Id></row>
<row _id="5164"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.474.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA MARCIA FEITOZA SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8316030</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.     REMESSA N. 50182 OB - 2013OB01519                           MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA</HistoricoDocumento><Documento>2013NS00106</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00082</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912808</Id></row>
<row _id="5165"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.802.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER</Favorecido><IdFavorecido>8342076</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DIARIA COM VIAGEM A VITORIA PARTICIPAR DE PALESTRA NA PGE SOBRE HABILITACAO DOS LICITANTES NO DIA 27/06/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00396</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00281</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62199080</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA ESQUIAVO LENGRUBER.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912813</Id></row>
<row _id="5166"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.369.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA DE FATIMA LOUZADA</Favorecido><IdFavorecido>8320201</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DIARIA COM VIAGEM A VITORIA PARTICIPAR DE PALESTRA NA PGE SOBRE HABILITACAO DOS LICITANTES NO DIA 27/06/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00397</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00282</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62070932</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MARCIA DE FATIMA LOUZADA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912814</Id></row>
<row _id="5167"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.874.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARZINHO AMBROZIO</Favorecido><IdFavorecido>8333266</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1 DIARIA REF.VIAGENS A VITORIA P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG.COLATINA, CF. AUTO REQUISIþAO N¦73/74-2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00532</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47911697</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP COM DIARIAS EM 2010 CPF 837.874.377-20                                                                                </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912821</Id></row>
<row _id="5168"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8361873</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG.COLATINA, CF. AUTO REQUIS._N¦71/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00540</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59708824</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912829</Id></row>
<row _id="5169"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.951.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HIGOR CESAR RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8361367</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1 DIARIA REF.VIAGENS A S.GB.PALHA 13 E 14/03/13 P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG.COLATINA, CF.AUTO REQUISIþOES 69 E 76/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00551</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59598891</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912832</Id></row>
<row _id="5170"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.565.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIANA GOMES LANKHEET</Favorecido><IdFavorecido>8353957</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1 DIARIA REF.VIAGENS A S.GB.PALHA 13 E 14/03/13 P/SUPERVISAO PR.NAC.DENGUE, CF. AUTO REQUISIþ§ES 28 E 29/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00552</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>53110242</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912833</Id></row>
<row _id="5171"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.989.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GABRIELA MARIA COLI SEIDEL</Favorecido><IdFavorecido>8351636</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1 DIARIA REF.VIAGENS A S.GB. PALHA 13 E 14/03/13 P/SUPERVISAO PRG.CONTROLE DENGUE, CF. AUTO REQUIS.N¦30 E 31/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00553</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00129</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>50097954</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO PERIODO SE 2010.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912834</Id></row>
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<row _id="5174"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.419.905-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA CELIA SILVA FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8359799</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF. A DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÃO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZADO - DIAS: 13 E 21/09/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00974</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00741</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62175661</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA CÉLIA SILVA FERREIRA ESTIMATIVA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912841</Id></row>
<row _id="5175"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.674.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO CEZAR CALHEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8328667</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PCD N¦_142.1/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01363</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00019</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao> VERIFICACAO E FISCALIZACAO    DAS  ATIVIDADES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912848</Id></row>
<row _id="5176"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>504,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.178.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADENIS GAUDENCIO FLORENTINO</Favorecido><IdFavorecido>8333368</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PCD N¦_142.2/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01364</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00032</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao> VERIFICACAO E FISCALIZACAO    DAS  ATIVIDADES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912849</Id></row>
<row _id="5177"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>359,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.091.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE TADEU MARINO</Favorecido><IdFavorecido>8330904</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS COM DIARIAS EM CARATER INDENIZATORIO EM FAVOR DE JOSE TADEU MARINO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM HELVECIO M. MAGALHAES-SECRETARIO NACIONAL DE ATENCAO A SAUDE, CONFORME 2013ND08929.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE10950</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE10950</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62963244</CodigoProcesso><Processo>BRASÍLIA, PERÍODO 01/07 A 02/07/2013 A PEDIDO DO GABINETE.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912852</Id></row>
<row _id="5178"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.424.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATALIA COLOMBO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8365217</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PCD N¦_141.7 E 141.9/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01325</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00179</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao> VERIFICACAO E FISCALIZACAO    DAS  ATIVIDADES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912857</Id></row>
<row _id="5179"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.929.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBSON MULLER MESSNER</Favorecido><IdFavorecido>8356976</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME PCD N¦_141.11/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01326</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00024</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>30203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>116</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS</Programa><CodigoAcao>2315</CodigoAcao><Acao> VERIFICACAO E FISCALIZACAO    DAS  ATIVIDADES                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>30203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912858</Id></row>
<row _id="5180"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.400.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AUGUSTO MARCHON ZAGO</Favorecido><IdFavorecido>8324940</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A SOORETAMA P/COLETA DE AGUA NA ETA, CF. AUTO REQUIS. N¦32/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00556</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00100</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47978023</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR AUGUSTO   MARCHON ZAGO.                        CPF;1579371                                                                 </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912869</Id></row>
<row _id="5181"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.760.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KESIA MARGATTO CALIARI</Favorecido><IdFavorecido>8337307</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A SOORETAMA P/REUNIAO C/PREF.E SEC.MUNIC. S/IRREGULARIDADES PR.CONTR.DENGUE, CF.AUTO REQUIS.N¦32/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00557</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00462</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47923113</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP. DE DIARIAS NO PERIODO DE 2010. CPF 000.760.777-64                                                                    </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912870</Id></row>
<row _id="5182"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.696.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIME RIBEIRO COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8331991</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A ARACRUZ P/AVALIAR SERV.INTERNDE PACIENTES UTI/UADC HOSP. S.CAMILO, FEV/13, CF.AUTO REQUIS.N¦008/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00558</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00049</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48041505</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DO SERVIDOR DR;JAIME  RIBEIRO COELHO.                      CPF;478.696.667-34                                                          </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912871</Id></row>
<row _id="5183"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.439.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA ANGELA MARTINELLI</Favorecido><IdFavorecido>8326058</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1 DIARIA REF.VIAGENS ARACRUZ P/AUDITORIA NO H.S.CAMILO E VITORIA P/RESOLVER PENDENCIAS FECHAMT¦ 2013, CF.AUTO REQUIS.07 E 02/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00559</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00048</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48223298</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA MARIA    ANGELA MARTINELLI.                   CPF;418.439.597-04                                                          </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912872</Id></row>
<row _id="5184"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.730.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIRGINIA ROLDI</Favorecido><IdFavorecido>8318107</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM ARACRUZ P/AVALIAR SERV.INTERN.PACIETNES UTI/UADC H.S.CAMILO,FEV/13, CF. AUTO REQUIS. N¦06/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00560</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00057</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48040622</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA DA SERVIDORA VERGINIA ROLDI.                               CPF;493.730.487-91                                                          </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912873</Id></row>
<row _id="5185"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>48,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.319.426-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIZABETH PEREIRA DE MOURA</Favorecido><IdFavorecido>8352147</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF. AO VR PARCIAL DE 1/2 DIARIA, (HAJA VISTA A 2013OB00737, FOI PAGO A MAIOR P/ EQU-VOCO). DATA DA VIAGEM SUPRA 25/08/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00860</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00703</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63227959</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELIZABETH PEREIRA DE MOURA, ESTIMATIVA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912875</Id></row>
<row _id="5186"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.953.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO JOSE FERREIRA MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8316810</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF. A 1/2 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERV DESTA, CONFORME AUTORIZADO EM 29/08/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00861</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00032</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60888571</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912876</Id></row>
<row _id="5187"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.932.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDECI CACHOEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8322581</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO  REF. A 1/2 DIARIAS  P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERV DESTE HJSN, CONF AUTORIZADO - DIAS 01/08 11/08 27/08 29/08 E 02/09/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00862</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00219</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60858788</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912877</Id></row>
<row _id="5188"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.528.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADEMAR SCHENEIDER</Favorecido><IdFavorecido>8362376</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF. A 1/2 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS C/ VIAGENS A SERVIÃO DESTA, CONF.VAUTORIZADO - DIAS 22/08 E 03/09/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00863</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00037</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60888598</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS DO SERVIDOR ADEMAR SCHNEIDER - ESTIMATIVA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912878</Id></row>
<row _id="5189"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.936.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAVID SCHILIVE RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8319713</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF. A 1/2 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGEM  A   SERV. DO HJSN, CONFORME AUTORIZADO - DIA 28/08/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00864</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00286</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62175181</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DAVID SCHLIVE RODRIGUES ESTIMATIVA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912879</Id></row>
<row _id="5190"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.520.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO MARTINS DE PAIVA</Favorecido><IdFavorecido>8325220</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF. A 1/2 DI-RIAS P/ COBRIR DESP. C/ VIAGENS A SERV. DO HJSN, CONF. AOTORIZADO, NOS DIAS 23, 26/08/13 E 03/09/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00886</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00057</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60899794</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO MARTINS DE PAIVA - ESTIMATIVA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912881</Id></row>
<row _id="5191"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.953.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO JOSE FERREIRA MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8316810</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF. A 1/2 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVDESTA, CONF. DECRETO 3328-R DE 17/07/13, PUBL 18/06/13. DIAS 04 E 10/09/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00888</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00032</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60888571</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS DO SERVIDOR JULIO JOSÉ FERREIRA MARTINS - ESTIMATIVA 2013.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912883</Id></row>
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<row _id="5196"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.940.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIETE TEREZA MELOTTI DA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8330458</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A IBIRAþU P/REUNIAO PLANO REDE CEGONHA, CF. AUTO REQUIS. N¦118/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02821</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00130</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47918985</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA  DA SERVIDORA ELIETE  TEREZA MELOTTI DA ROCHA              CPF;74494023787                                                             </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912888</Id></row>
<row _id="5197"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.760.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KESIA MARGATTO CALIARI</Favorecido><IdFavorecido>8337307</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO IMPLANT.PROGR.NAC. SEGURANþA PACIENTE, CF. AUTO REQUIS. N¦183/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02822</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00462</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>47923113</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESP. DE DIARIAS NO PERIODO DE 2010. CPF 000.760.777-64                                                                    </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912889</Id></row>
<row _id="5198"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.001.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRESSA MORELATO CITELI</Favorecido><IdFavorecido>8361420</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO S/IMPLANT. PROGR. NAC. SEGURANþA PACIENTE, CF. AUTO REQ.N¦182/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02823</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00104</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56915144</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912890</Id></row>
<row _id="5199"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.794.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADELIOMAR SANDER DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8361873</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA RF.VIAGEM A VITORIA P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG.COLATINA, CF. AUTO REQUIS. N¦411/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02871</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00005</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59708824</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912903</Id></row>
<row _id="5200"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.368.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DE FATIMA CALIARI</Favorecido><IdFavorecido>8320508</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1 DIARIA REF.VIAGENS  VITORIA P/REUNIAO E CURSO CAPAC. CIES, CONF.AUTO REQUIS. N¦27/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02872</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00262</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48093670</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS  COM DIARIAS  NO PERIODO DE 2010      CPF;575.368.307-00                                                          </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912904</Id></row>
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<row _id="5202"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>364,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.829.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GISLANI MARA RODRIGUES COLOMBO</Favorecido><IdFavorecido>8335831</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 2 E 1/2 DIARIA C/PERN.REF.VIAGEM A VITORIA DE 6 A8/11/13 P/PART.WORSHOP GESTAO PESSOAS/AVAL.DESEMPENHO, CF.AUTO REQ.N¦25/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02874</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00306</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>51248409</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2715</CodigoAcao><Acao> MANUT NUCLEO REG ESPECIALIDADES DE COLATINA                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912906</Id></row>
<row _id="5203"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.871.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIELA DE SOUZA CASOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8350179</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO TECNICA S/SAUDE INDIGENA, CF. AUTO REQUIS. N¦124/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02875</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00198</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59305894</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912907</Id></row>
<row _id="5204"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.953.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AMARILDO FERNANDES DA VITORIA</Favorecido><IdFavorecido>8335531</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAþÒO 1/2 DIARIA DE VIAGEM A SÒO MATEUS NO DIA 27/06/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00852</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00006</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60803070</CodigoProcesso><Processo>CI/GEAD/PGE/Nº015/2013 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO, OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT/AMARILDO FERNANDES DA VOTÓRIA EXERCÍCIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912913</Id></row>
<row _id="5205"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.136.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DERONI DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8324236</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIAþÒO 1/2 DIARIA DE VIAGEM A CASTEL NO DIA 24/06/2013 EM NOME DE MARIA CAMPANA SOLTO GAMA E DERONI DE AZEVEDO - CI/PGE/PCJ N¦ 55/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00853</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00007</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60804556</CodigoProcesso><Processo>CI/GEAD/PGE/Nº020/2013 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO, OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS DO MOT/DERONI DE AZEVEDO EXERCÍCIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912914</Id></row>
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<row _id="5208"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.136.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DERONI DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8324236</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO 1/2 DIARIA OCORRIDA NA DATA DE 20/06/2013 PARA AUDIENCIA NA COMARCA DE COLATINA , PERMANECENDO POR MAIS DE 06 HORAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00859</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00007</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60804556</CodigoProcesso><Processo>CI/GEAD/PGE/Nº020/2013 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO, OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS DO MOT/DERONI DE AZEVEDO EXERCÍCIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912919</Id></row>
<row _id="5209"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.953.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AMARILDO FERNANDES DA VITORIA</Favorecido><IdFavorecido>8335531</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO REFERENTE AO PGTO DE 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA AMARILDO F.DA VITORIA, VIAGEM A GUAþUI NO DIA 04/07/2013, PARA DEVOLUCAO DE AUTOS,CONFORME CIPJE-PGE/ES N.18/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00910</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00006</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60803070</CodigoProcesso><Processo>CI/GEAD/PGE/Nº015/2013 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO, OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT/AMARILDO FERNANDES DA VOTÓRIA EXERCÍCIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912925</Id></row>
<row _id="5210"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.076.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE COELHO DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8385046</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF.A 1/2 DIARIA,DIA 24/01/13,P/CASTELO A FIM DE PROTOCOLAR PROJETO NA PREFEITURA E P/PIUMA REF.A VISITA TECNICA A OBRA DA POLICIA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00089</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00094</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61055212</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912937</Id></row>
<row _id="5211"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.487.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MIRELA FALLER BARBOSA PRADAL</Favorecido><IdFavorecido>8380723</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF.A 1/2 DIARIA,DIA 24/01/13,P/CASTELO A FIM DE PROTOCOLAR PROJETO NA PREFEITURA E P/PIUMA REF.A VISITA TECNICA A OBRA DA POLICIA</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00090</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00095</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60832630</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912938</Id></row>
<row _id="5212"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.625.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSIAS GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8332039</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.REF.UMA DIARIA E MEIA P/C.DE ITAPEMIRIM,CASTELO,PIUMA E LINHARES NOS DIAS 17,24/01/13 E 05/02/13 P/CONDUZIR SERVIDORES DA SESP.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00195</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00160</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61193909</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912942</Id></row>
<row _id="5213"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IDEMBURGO GAMA NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8331445</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.REF.UMA DIARIA P/PIUMA E MARATAIZES NO PERIODO DE 18 A 19/01/13 P/CONDUZIR O SECRETARIO DA SESP,DR.HENRIQUE.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00196</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00161</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61193771</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912943</Id></row>
<row _id="5214"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.953.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AMARILDO FERNANDES DA VITORIA</Favorecido><IdFavorecido>8335531</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO COM 1/2 DIARIA PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A BOM JESUS E MIMOSO DOSUL NO DIA 08/07/2013,PARA FAZER CARGA PROC.JUD.00007851620128080010,CI/PCJ N68/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00915</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00006</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60803070</CodigoProcesso><Processo>CI/GEAD/PGE/Nº015/2013 - SOLICITA AUTORIZAÇÃO P/EMPENHO ESTIMATIVO, OBJETIVANDO COBRIR DESPESAS C/DIÁRIAS EM FAVOR DO MOT/AMARILDO FERNANDES DA VOTÓRIA EXERCÍCIO 2013</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912948</Id></row>
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<row _id="5220"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>198,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.453.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEVALDO DE OLIVEIRA ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8388675</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAGAMENTO  DIARIAS PARA O SILVA JARDIM/RJ PELA DEL MUQUI</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01202</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00532</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912990</Id></row>
<row _id="5221"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-8634,7300</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAX VIEIRA ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8330645</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEV. PARCIAL DA OB 3335/13, POR NAO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DE DIARIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA AREA DO CPO NORTE, NO MES OUT/13</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00074</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01422</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64010350</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FESTIVIDADES NO CPO-N.</Processo><ProcessoAssunto>SUPRIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901596</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339912998</Id></row>
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<row _id="5223"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-336,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAX VIEIRA ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8330645</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEV. PARCIAL DA OB 2341/13, POR NAO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DE DIARIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NAS FESTIVIDADES DO MES JUL/13- CPO NORTE.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00079</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00781</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62925261</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA EMPREGO DO POLICIAMENTO NAS FESTIVIDADES DE JULHO NA AREA DO CPO/NORTE.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901596</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913000</Id></row>
<row _id="5224"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.270.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRO DAROS VIEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8367082</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF.A 1/2 DIARIA P/MANTENOPOLIS,DIA 26/04/2013,A FIM DE REPRESENTAR A SESP EM AUDIENCIA PUBLICA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01130</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00393</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62235257</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913002</Id></row>
<row _id="5225"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.356-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISAC BERALDO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8382643</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF.A 1 E 1/2 DIARIA P/MANTENOPOLIS,DIAS 04 E 05/06/13,AFIM DE PROTOCOLAR PROJETO ARQUITETONICO NA PREFEITURA DO MUNICIPIO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01131</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00498</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60911352</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913003</Id></row>
<row _id="5226"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.764.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO LINHARES</Favorecido><IdFavorecido>8384724</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF.A 1/2 DIARIA P/JOAO NEIVA,DIA 11/6/13,RELATIVO A IN VESTIGACOES REALIZADAS PELO NUROC/SESP.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01132</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00499</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62210610</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913004</Id></row>
<row _id="5227"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>570,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.724.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALCEMAR PARAISO DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8355448</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG: DIARIAS DO SERVIDOR ALCEMAR PARAISO DE PAULA NOS DIAS 01,03,04,05,09,11,16,22,23,24,25,26/ABR/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00738</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00367</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61347175</CodigoProcesso><Processo>CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS NO AMBITO DE ESTADO DO ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4713</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA  SUPERINTENDENCIA  REGIONAL  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913005</Id></row>
<row _id="5228"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>285,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.562.499-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEAN PABLO FREITAS ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8364294</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG: DIARIAS DO SERVIDOR NOS DIAS (05,09,11,15,17 E 18/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00739</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00777</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61966576</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM PARA OS VINTE E SEIS MUNICÍPIOS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4713</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA  SUPERINTENDENCIA  REGIONAL  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913006</Id></row>
<row _id="5229"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>741,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.745.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE CARLOS RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8350172</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG: DIARIAS DOS DIAS ( 01,05,0915,18,19,24,25 E 30/04/2013)</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00740</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00218</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60827270</CodigoProcesso><Processo>VIAGENS PARA SECRETARIA DE SAUDE -SESA E OUTROS MUNICIPIOS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4713</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA  SUPERINTENDENCIA  REGIONAL  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913007</Id></row>
<row _id="5230"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>380,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.516.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO REZENDE FAGUNDES NOE</Favorecido><IdFavorecido>8366578</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG: DIARIAS DO SERVIDOR NOS DIAS 05,10,12,18,23,24 E 26/04/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00741</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00779</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61966487</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM PARA OS VINTE E SEIS MUNICIPIOS DE REGIONAL.(SRSCI).</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440926</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4713</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA  SUPERINTENDENCIA  REGIONAL  DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913008</Id></row>
<row _id="5231"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-11877,5300</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAX VIEIRA ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8330645</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEV. PARCIAL DA OB 3642/13, POR NAO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DE DIARIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA AREA DO CPO NORTE, MES NOV/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00083</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01518</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64371360</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NAS FESTIVIDADES E OPERAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2013.</Processo><ProcessoAssunto>SUPRIMENTO DE FUNDOS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901596</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913035</Id></row>
<row _id="5232"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-123,7200</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.023.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS AURELIO SOARES MONTEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8336056</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEV. PARCIAL DA OB 3691/13, POR NAO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DE DIARIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NA AREA DO CPO SUL, NO/13</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00084</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01515</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64369560</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE NOVEMBRO/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901596</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913036</Id></row>
<row _id="5233"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-3059,1600</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.692.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAX VIEIRA ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8330645</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEV. PARCIAL DA OB 3940/13, POR NAO TER SIDO UTILIZADO TODO SALDO DE DIARIAS PARA EMPREGO DE POLICIAMENTO NO MES DEZ/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013GR00088</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01665</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64742210</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS PARA FESTIVIDADES E OPERAÇÕES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/13- CPO-NORTE.</Processo><ProcessoAssunto>SUPRIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901596</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913048</Id></row>
<row _id="5234"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.957.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS FERNANDO NASCIMENTO BEZERRA</Favorecido><IdFavorecido>8334748</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 0,5 DIARIA EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ, NO   DIA 19/05, CI 146/13- BME</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01732</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00641</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62432354</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913049</Id></row>
<row _id="5235"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.474.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANO AGUIAR FRANþA</Favorecido><IdFavorecido>8322436</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 0,5 DIARIA EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ, NO   DIA 19/05, CI 146/13- BME</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01733</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00642</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62432354</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913050</Id></row>
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<row _id="5237"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.135.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ANTONIO VIANA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8335844</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 0,5 DIARIA EM SERVICO PARA O MUNICIPIO DE ARACRUZ, NO   DIA 19/05, CI 146/13- BME</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01735</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00644</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62432354</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA A CIDADE DE ARACRUZ/ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913052</Id></row>
<row _id="5238"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>125,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.875.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELA BUNGENSTAB MASSINI</Favorecido><IdFavorecido>8330905</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 0,5 DIARIAS P/ REALIZAR VISITA TECNICA NO NUCLEO DE LINHARES NO DIA 20/08/13 - PROCESSO 63531089.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01004</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00574</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63531089</CodigoProcesso><Processo>AGENDAMENTO DA VISITA TÉCNICA SOLICITADA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913068</Id></row>
<row _id="5239"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>300,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.319.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VINICIUS CHAVES DE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8353325</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 0,5 DIARIAS P/ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL PROCESSO 63530902.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01005</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00575</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63530902</CodigoProcesso><Processo>VISTORIAR A OBRA DO NOVO NÚCLEO DE LINHARES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913069</Id></row>
<row _id="5240"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.018.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO PEREIRA NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8355602</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA ONG BARRA DO RIACHO, IDA 21/08 RETORNO 22/08/13 - PROCESSO 63531178.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01006</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00576</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63531178</CodigoProcesso><Processo>REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA ONG BARRA DO RIACHO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913070</Id></row>
<row _id="5241"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.655.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELLO PAIVA DE MELLO</Favorecido><IdFavorecido>8352120</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ INSTRUCAO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IDA 21/08 RETORNO 22/08/13PROCESSO 63531305.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01007</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00577</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63531305</CodigoProcesso><Processo>INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM LINHARES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913074</Id></row>
<row _id="5242"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1125,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.328.356-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELOANA PECANHA DE PAULA</Favorecido><IdFavorecido>8343406</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 2,5 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE MUTIRAO CARCERARIO EM GUACUI, IBITIRAMA E DORES DO RIO PRETO, IDA 16/01 RETORNO 18/01/13 -  PROCESSO 60922290.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00118</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00059</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60922290</CodigoProcesso><Processo>MUTIRÃO CARCERÁRIO NAS COMARCA DE GUAÇUI, DORES DO RIO PRETO E IBITIRAMA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1142</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913096</Id></row>
<row _id="5243"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.809.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELLA CARVALHO PESTANA</Favorecido><IdFavorecido>8359083</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DIARIAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00931</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00073</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913136</Id></row>
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<row _id="5277"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>257,6000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.745.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ DO ROSARIO</Favorecido><IdFavorecido>8343278</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01008</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00123</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913209</Id></row>
<row _id="5278"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.703.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO TADEU TOZZI SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8349880</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF.VIAGEM A ARACRUZ P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA REG.COLATINA, CF. AUTO REQUIS. N¦217/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01613</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00531</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>48122378</CodigoProcesso><Processo>PARA COBRIR DESPESAS DO SERVIDOR     FERNANDO TADEU TOZZI DOS SANTOS PARA O ANO DE 2010                                                               </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913212</Id></row>
<row _id="5279"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.533.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIA CRAVO MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8341061</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIßRIA COM VIAGEM A VIT¾RIA NO DIA 16/05/2013, PARTICIPAR DE CURSO DE PREGÒO E   DEMAIS MODALIDADES DE LICITAþÒO.            ND00230</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00231</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00231</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61075906</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÁRCIA CRAVO MACHADO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913218</Id></row>
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<row _id="5282"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.434.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARIANE GONZAGA ANTUNES</Favorecido><IdFavorecido>8326178</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIßRIA COM VIAGEM A VIT¾RIA NO DIA 27/05/2012 -GRH RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PERIODO AQUISITIVO DE FÚRIAS                      ND00239</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00237</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00237</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61336688</CodigoProcesso><Processo>DIARIA PARA A SERVIDORA ARIANE GONZAGAS ANTUNES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440921</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2711</CodigoAcao><Acao> MANUT DA UNIDADE INTEGRADA JERONIMO MONTEIRO                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913224</Id></row>
<row _id="5283"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.296.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL MIGUEL DELFINO</Favorecido><IdFavorecido>8360121</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCADE ITAGUACU, IDA 03/06 RETORNO 04/06/13 - PROCESSO 62628321.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01743</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00945</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62628321</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE ITAGUAÇU</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913227</Id></row>
<row _id="5284"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.292.965-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO RICARDO BITTENCOURT GOULART</Favorecido><IdFavorecido>8347676</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR NA COMARCA DE AGUIA BRANCA, IDA 03/06 RETORNO 04/06/13 - PROCESSO 62628828.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01749</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00948</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62628828</CodigoProcesso><Processo>ATUAR NA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913233</Id></row>
<row _id="5285"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1350,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.608.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALBA ELIAS DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8347578</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 3,0 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCADE PRESIDENTE KENNEDY, NOS PERIODOS DE 03 A 04/06 E 10 A 11/06/13 - PROCESSO 62618415.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01750</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00949</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62628828</CodigoProcesso><Processo>ATUAR NA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913234</Id></row>
<row _id="5286"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1350,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.333.561-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO HENRIQUE MARCAL</Favorecido><IdFavorecido>8360034</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 3,0 DIARIAS P/ ATUAR NA DEFENSORIA FAZENDARIA DE CARIACICA, NOS PERIODOS DE 03 A 04/06 E 10 A 11/06/13 - PROCESSO 62628038.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01751</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00947</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62633830</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM SÃO DOMINGOS DO NORTE EM 03/06/ A 04/06/13- 
TRIBUNAL DE JÚRI EM LINHARES 04/06/13 AS 12:00 HS
TRIBUNAL DE JURI EM PINHEIROS DEM 05/06/13 AS 12:30 HS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913235</Id></row>
<row _id="5287"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.541.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUILHERME DE MEDEIROS KNIBEL</Favorecido><IdFavorecido>8357658</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA FAZENDAPUBLICA DE SAO MATEUS, IDA 05/06 RETORNO 06/06/13 - PROCESSO 62646273.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01808</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00974</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62646273</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM SÃO MATEUS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913236</Id></row>
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<row _id="5298"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.483.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LIVIA GUIDONI</Favorecido><IdFavorecido>8344588</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA P/REUNIAO CAMARA TECNICA GEAF, CF. AUTO REQUIS. N¦17/13</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01760</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00183</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>49513699</CodigoProcesso><Processo>POR ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS NO PERIODO  DE 2010.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913260</Id></row>
<row _id="5299"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.936.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLEICE LEONTINA MORANDI XAVIER</Favorecido><IdFavorecido>8357270</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO 1 1/2 DIARIA P/ VIAGEM A LINHARES DIA 17 E 18/2013 P OFICINA DA REPROGRAMACAO PPI E ADEQUACAO AO COAP, CF REQ.SRSC/NRA 013/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01822</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01215</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63049155</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440928</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4714</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA  REGIONAL   DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913272</Id></row>
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<row _id="5302"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1220,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.330.155-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL DE ALMEIDA AVILA LOBO</Favorecido><IdFavorecido>8367707</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESA REF. A DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL DE SERVIDOR A CAMPO   GRANDE/MS, NO PERIODO DE 24 A 28/09/2013 PARA PARTICIPAR DE AVALIACAO E TREI NAMENTO DO SISTEMA SIGFAP, PROCESSO 63901129.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01480</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00495</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63901129</CodigoProcesso><Processo>PARA AVALIAÇÃO E TREINAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SIGFAP.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>320202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>32202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>19</CodigoFuncao><Funcao>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2420</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>32202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913324</Id></row>
<row _id="5303"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>655,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.688.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIAMAR DE ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8323092</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS + 30%, COLATINA X VITORIA, CURSO DE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS PUBLICOS, DE 09 A 13/09/13. SET/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00252</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00277</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63527120</CodigoProcesso><Processo>CI Nº108/2013. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ( FUNREBOM )</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913332</Id></row>
<row _id="5304"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>655,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.465.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TOMAS SAITER LINS</Favorecido><IdFavorecido>8360160</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS + 30%,MARECHAL FLORIANO X VITORIA, CURSO DE OPERACOES COM EMBARCACAO, DE 02 A 06/09/13. SET/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00253</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00278</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63527120</CodigoProcesso><Processo>CI Nº108/2013. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ( FUNREBOM )</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913333</Id></row>
<row _id="5305"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2862,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.280.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO FURIERI MATOS</Favorecido><IdFavorecido>8361152</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 30 DIARIAS + 20%, VITORIA X SAO JOSE DO RIO PRETO (SP), CURSO DE PRODUTOS PERIGOSOS, DE 01/09 A 05/10/13. SET/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00254</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00279</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60838884</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM CURSOS A SER PAGA AO BOMBEIRO MILITAR QUE FOR SELECIONADO PARA PARTICIPAR DE CURSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS 
QUE CONTRIBUIREM PARA CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO .</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913334</Id></row>
<row _id="5306"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2862,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.410.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIEL VITOR ALMONFREY</Favorecido><IdFavorecido>8366801</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 30 DIARIAS + 20%, VITORIA X SAO JOSE DO RIO PRETO (SP), CURSO DE PRODUTOS PERIGOSOS, DE 01/09 A 05/10/13. SET/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00255</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00280</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60838884</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM CURSOS A SER PAGA AO BOMBEIRO MILITAR QUE FOR SELECIONADO PARA PARTICIPAR DE CURSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS 
QUE CONTRIBUIREM PARA CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO .</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913335</Id></row>
<row _id="5307"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2184,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.424.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUMBERTO LAURO PEREIRA JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8365776</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 30 DIARIAS + 30%, NOVA VENECIA X VITORIA, CEMAUT, DE 09/09 A 18/10/13. SET/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00256</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00281</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63527120</CodigoProcesso><Processo>CI Nº108/2013. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ( FUNREBOM )</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913336</Id></row>
<row _id="5308"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2184,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.192.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ETHORE MENEGHELLI PAVAN</Favorecido><IdFavorecido>8358420</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 30 DIARIAS + 30%, NOVA VENECIA X VITORIA, CEMAUT, DE 09/09 A 18/10/13. SET/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00257</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00282</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63527120</CodigoProcesso><Processo>CI Nº108/2013. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ( FUNREBOM )</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913337</Id></row>
<row _id="5309"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>2184,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.277.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORGE MERLIM JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8360909</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 30 DIARIAS + 30%, NOVA VENECIA X VITORIA, CEMAUT, DE 09/09 A 18/10/13. SET/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00258</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00283</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63527120</CodigoProcesso><Processo>CI Nº108/2013. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ( FUNREBOM )</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913338</Id></row>
<row _id="5310"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.583.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO MARCIO ARAUJO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8336742</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.REF.DUAS DIARIAS P/PINHEIROS NO PERIODO DE 17 A 19/10/13 P/PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02267</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01194</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64224717</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913341</Id></row>
<row _id="5311"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.710.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ABNER PIRES DE SOUZA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8347673</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.REF.DUAS DIARIAS P/LINHARES E SAO MATEUS NO PERIODO DE 05 A 07/10/13 P/PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02268</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01195</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64224717</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913342</Id></row>
<row _id="5312"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.347.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFFERSON CARLOS MORAIS</Favorecido><IdFavorecido>8338882</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.REF.DUAS DIARIAS P/LINHARES E SAO MATEUS NO PERIODO DE 05 A 07/10/13 P/PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02269</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01196</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64224717</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913343</Id></row>
<row _id="5313"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>140,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.610.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO RIGONI DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8362500</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE 2,5 DIARIAS DE VITORIA X VARGEM ALTA NOS DIAS DE 14 A 16/08/2013. C.I. 118-1CIA/1BBM, MINISTRAR AULA NO CESALT.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00259</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00230</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913357</Id></row>
<row _id="5314"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.335.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CLAUDIO DETTOGNI CANIþALI</Favorecido><IdFavorecido>8364489</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, ARACRUZ X VILA VELHA, TREINAMENTO DE EQUIP. MOTORIZADOS, DE 26 A 28/09/13. SET/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00260</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00286</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63527120</CodigoProcesso><Processo>CI Nº108/2013. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ( FUNREBOM )</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913358</Id></row>
<row _id="5315"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>218,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.942.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO NASCIMENTO RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8335437</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS + 30%, COLATINA X VITORIA, CURSO DE ESPEC. EM MERGULHO AUTONOMO, DIAS 27 E 28/08/13. SET/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00261</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00288</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63527120</CodigoProcesso><Processo>CI Nº108/2013. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ( FUNREBOM )</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913359</Id></row>
<row _id="5316"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.822.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEISY ALEXANDRA RABELO B. MUZZI</Favorecido><IdFavorecido>8343719</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA DIAS 07 E 08/06/13.P/ANCHIETA E OUTROS P/REUNIAOPREPARATORIA SEMANA DE AGRICULTURA E OUTROS.SOL.487/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01589</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01173</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62624091</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 142,50 PERÍODO 07-08/06/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913368</Id></row>
<row _id="5317"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>332,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.227.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CELIA KIEFER</Favorecido><IdFavorecido>8358449</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>3,5 DIARIAS DIAS 05 A 08/06/13.P/AGUIA BRANCA,ECOPORANGA E OUTROS.P/APRESENTACAO PROJETOS TECN.E OUTROS.SOLIC.486/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01591</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01174</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62624016</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 332,50 PERÍODO 05-08/06/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913370</Id></row>
<row _id="5318"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.236.996-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DALMO NOGUEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8320256</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA DIA 03/06/13.P/DOMINGOS MARTINS,P/REUNIAO COM INCAPER PARA TRATAR DO POLO DE TANGERINA NA REGIAO SERRANA.SOLC.491/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01593</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01178</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62633856</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 47,50 PERÍODO 03/06/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913372</Id></row>
<row _id="5319"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.996.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA APARECIDA FERREIRA DAS NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8339207</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF. DESPESA. DIARIA. 06/03/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01068</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01036</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61458970</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 06/03/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913395</Id></row>
<row _id="5320"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1568,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.305.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILENE FERREIRA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8344701</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO ESTIMATIVO PARA  COBRIR DESPESA COM DIARIASERVIDOR REFERENTE EXERCICIO 2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00686</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00686</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63162946</CodigoProcesso><Processo>SOLICITA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS PARA TREINAMENTOS, REUNIÕES, ETC.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440927</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>594</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO</Programa><CodigoAcao>4715</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL    DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913412</Id></row>
<row _id="5321"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.221.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADENILTON DE VARGAS CORREIA</Favorecido><IdFavorecido>8345559</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 26 E 27/02/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01962</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01774</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61685020</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 285,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 26 E 27/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913415</Id></row>
<row _id="5322"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.239.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALD BROZEGUINI CUNHA</Favorecido><IdFavorecido>8342173</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF. RESSARC. DIARIA. 26 E 27/02/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01963</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01775</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61685020</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 285,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 26 E 27/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913416</Id></row>
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<row _id="5324"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>784,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.700.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA PAULA DA CONCEICAO</Favorecido><IdFavorecido>8390620</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE SETE DIARIAS P/NORTE DO ESPIRITO SANTO NO PERIODO DE 16 A 23/09/13 REF PARTICIPACAO DE OPERACAO POLICIAL</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01914</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00946</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63761670</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA MILITARES EXERCICÍO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913434</Id></row>
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<row _id="5326"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>616,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.098.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON DOS SANTOS RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8345913</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF.A 05 E 1/2 DIARIAS P/S.M.DE JETIBA E ECOPORANGA,PERIODO 18 A 20/11/13 E 25 A 28/11/13,REF.A CAMPANHA NACIONAL DO DESARMAMENTO</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02503</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01335</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62321463</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913439</Id></row>
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<row _id="5331"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>784,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.485.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GLEYDSON FRANþA FLORENTINO</Favorecido><IdFavorecido>8347022</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.REF.SETE DIARIAS P/NORTE DO ESPIRITO SANTO NO PERIODO DE 09 A 16/09/2013 REF.PARTICIPACAO DE OPERACAO POLICIAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01895</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00927</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63761670</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA MILITARES EXERCICÍO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913446</Id></row>
<row _id="5332"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>784,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.791.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>STEFANY CARDOSO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8390717</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.REF.SETE DIARIAS P/SAO MATEUS NO PERIODO DE 24/09/13 A 01/10/13 P/PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01975</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63918889</CodigoProcesso><Processo>PARA OS SERVIDORES MILITARES (13° BPM) PARA PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO POLICIAL EM APOIO ÁS UNIDADES OPERACIONAIS SOB A CIRCUNSCRIÇÃO DO CPO-N</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913447</Id></row>
<row _id="5333"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1680,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.062.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO MAX DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8325665</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.REF.QUINZE DIARIAS P/SAO MATEUS NO PERIODO DE 24/09/13 A 09/10/13 P/PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01976</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01016</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63918889</CodigoProcesso><Processo>PARA OS SERVIDORES MILITARES (13° BPM) PARA PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO POLICIAL EM APOIO ÁS UNIDADES OPERACIONAIS SOB A CIRCUNSCRIÇÃO DO CPO-N</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913448</Id></row>
<row _id="5334"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1680,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.557.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DIGNYS ZANOTELLI</Favorecido><IdFavorecido>8336451</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.REF.QUINZE DIARIAS P/SAO MATEUS NO PERIODO DE 24/09/13 A 09/10/13 P/PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01977</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01017</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63918889</CodigoProcesso><Processo>PARA OS SERVIDORES MILITARES (13° BPM) PARA PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO POLICIAL EM APOIO ÁS UNIDADES OPERACIONAIS SOB A CIRCUNSCRIÇÃO DO CPO-N</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913449</Id></row>
<row _id="5335"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1084,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.626.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONY NATALE PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8338755</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF.A 04 E 1/2 DIARIAS P/JOAO PESSOA/PB,PERIODO DE 26 A 30/11/13,COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02519</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01341</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64497453</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913463</Id></row>
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<row _id="5365"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.012.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NILMA MARIA LOPES DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8352210</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO NA COMARCADE IBATIBA, IDA  29/08 RETORNO 30/08/13 - PROCESSO 63359880.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00933</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00507</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63359880</CodigoProcesso><Processo>REALIZAR EXTENSÃO NA COMARCA DE IBATIBA X IÚNA/ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913521</Id></row>
<row _id="5366"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1350,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.240.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNO DANORATO CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8344548</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 3,0 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO EM ATILIO VIVACQUA, NO PERIODO DE 19 A 20/08 E 22 A 23/08/13 - PROCESSO 63423707.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00934</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00508</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63423707</CodigoProcesso><Processo>CUMPRIMENTO DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR EM EXTENSÃO NA COMARCA EM ATILIO VIVACQUA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913522</Id></row>
<row _id="5367"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.188.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSELITA ASSIS DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8350626</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,5 DIARIAS P/ ATUAR POR EXTENSAO EM CONCEICAO DA BARRA, IDA 14/08 RETORNO 15/08/13 - PROCESSO 63429438.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00935</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00509</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63429438</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM CONCEIÇÃO DA BARRA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913523</Id></row>
<row _id="5368"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>250,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.065.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON DARE</Favorecido><IdFavorecido>8362796</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 1,0 DIARIAS P/ ACOMPANHAR E VISITORIAR O TERMINO DOS SERVICOS NO NUCLEO DE SAO GABRIEL DA PALHA, IDA 12/08 RETORNO 13/08/13 - PROCESSO 63429160.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00936</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00510</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63429160</CodigoProcesso><Processo>ACOMPANHAR E VISTORIAR O TÉRMINO DOS SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO NÚCLEO DE SÃO GABRIEL DA PALHA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2118</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913524</Id></row>
<row _id="5369"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.776.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ULISSES REISEN DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8344848</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO REF. DESPESA DE DIARIA. 26/04/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02804</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02526</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62160630</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 95,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA NO DIA 26/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913525</Id></row>
<row _id="5370"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2100,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.150.536-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO COSTA LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8352556</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 3,0 DIARIAS P/ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL.PROCESSO 63406942.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00937</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00512</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63406942</CodigoProcesso><Processo>REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES GERAIS FLORIANÓPOLIS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913534</Id></row>
<row _id="5371"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>2100,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.320.956-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUMBERTO CARLOS NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8345304</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 3,5 DIARIAS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DO SISTEMA CARCERARIO, EM BRASILIA, IDA 19/08 RETORNO 22/08/13 - PROCESSO 63406675.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00938</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00513</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63406675</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO NO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA EM BRASILIA/DF</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913535</Id></row>
<row _id="5372"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1800,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.925.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAULO ALVIM COUTO</Favorecido><IdFavorecido>8358522</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 3,0 DIARIAS P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO ESP. DE PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DO CONDEGE EM SAO LUIS,IDA 28/08 RETORNO 31/08/13 - PROCESSO 63407167.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00939</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00515</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63407167</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER DO CONDEGE EM SÃO LUIZ NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913536</Id></row>
<row _id="5373"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1125,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.715.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EURICO EUGENIO TRAVAGLIA</Favorecido><IdFavorecido>8316551</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE DESPESA COM 2,5 DIARIAS P/ ATUAR JUNTO AO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SERRA, IDA 14/08 RETORNO 16/08/13 - PROCESSO 63432986.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00941</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00516</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63432986</CodigoProcesso><Processo>ATUAR JUNTO AO TRIBUNAL DE JURI NO DIA 15/08/13 NA SERRA
AS 09:00 HRS , NA DEFESA DO RÉU RODRIGO ALVES DE SOUZA, PROCESSO Nº 048110097010. E NA DEFESA DO RÉU ROBSON NASCIMENTO PACHECO, PROCESSO Nº 048040103714. NO DIA 16/08/13 AS 09:00 HS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913541</Id></row>
<row _id="5374"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.714.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DALTON RIOS DEORGE</Favorecido><IdFavorecido>8346880</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO  DIARIAS PARA PANCAS PELA DIAF</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02849</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01637</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913542</Id></row>
<row _id="5375"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.746.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO HENRIQUE FREITAS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8323456</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DIARIAS PARA IUNA PELO SETOR INFORMATICA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02850</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01640</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913543</Id></row>
<row _id="5376"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>280,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.914.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON FREITAS DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8384710</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DIARIAS PARA IUNA PELO SETOR INFORMATICA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02850</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01641</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913544</Id></row>
<row _id="5377"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.889.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANGELA LIMA DE ASSIS.</Favorecido><IdFavorecido>8341316</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO  DIARIAS PARA S+O GABRIEL DA PALHA  PELA CORREGEDORIA</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02851</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01643</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913545</Id></row>
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<row _id="5389"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>477,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.911.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIANO CESAR SALLES</Favorecido><IdFavorecido>8323677</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 03 DIARIAS EM SERVICO PARA A CIDADE DE BRAGANCA PAULISTA/SP, NO PERIODO DE 17 A 20/10, CI 279/13- BME</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03493</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01504</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64126420</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO PARA A CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA/SP, PARA AVALIAÇÃO DE CÃES PARA A PMES.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913609</Id></row>
<row _id="5390"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>459,4200</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.057.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOELTON ULBANO MANEL</Favorecido><IdFavorecido>8317685</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 03 DIARIAS EM SERVICO PARA A CIDADE DE BRAGANCA PAULISTA/SP, NO PERIODO DE 17 A 20/10, CI 279/13- BME</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03494</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01505</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64126420</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO PARA A CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA/SP, PARA AVALIAÇÃO DE CÃES PARA A PMES.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913610</Id></row>
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<row _id="5396"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1762,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.913.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WAGNER MAURICIO OLIVA RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8364415</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 6,5 DIARIAS + 20% - VITORIA X SAO PAULO - PERIODO DE 08/12 A 14/12 - CONFORME CI 169/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00610</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00651</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913631</Id></row>
<row _id="5397"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1762,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.833.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIO ANDRE AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8334016</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 6,5 DIARIAS + 20% - VITORIA X SAO PAULO - PERIODO DE 08/12 A 14/12 - CONFORME CI 170/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00611</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00652</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913632</Id></row>
<row _id="5398"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1762,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.151.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXSON SCHEPPA PEISINO</Favorecido><IdFavorecido>8367197</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 6,5 DIARIAS + 20% - VITORIA X SAO PAULO - PERIODO DE 08/12 A 14/12 - CONFORME CI 173/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00612</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00653</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913633</Id></row>
<row _id="5399"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>504,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.431.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDIO AZNAR BICHARA</Favorecido><IdFavorecido>8367791</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE QUATRO DIARIASE MEIA PARA C.DE ITAPEMIRIM,MARATAIZES,ITAPEMIRIM,PIUMA,ANCHIETA,RIO NOVO DO SUL,ICONHA,ALFREDO CHAVES E VARGEM ALTA/ES NO PERIODO DE 19 A 23/08/13 P/SUPERVISAO DA PLATAFORMA DEON/PCES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00735</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00735</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>630509511</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913662</Id></row>
<row _id="5400"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.625.437-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILSON PECINALI ASSUNCAO</Favorecido><IdFavorecido>8332188</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE MEIA DIARIA P/BOM JESUS DO NORTE/ES NO DIA 14/08/13 PARA PROCEDER DILIGENCIAS NO INTERESSE DA SEI/SESP.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00740</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00740</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63455269</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICÍO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913666</Id></row>
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<row _id="5411"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.352.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANESSA PINTO RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8348851</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DE RESSARCIMNETO DE DIßRIA PARA A CIDADE DE GUAþUÝ NO DIA 07/08/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB06543</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE05741</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63436590</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 112,00 REF. VIAGEM A GUAÇUI NO DIA 07/08/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913689</Id></row>
<row _id="5412"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.920.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEOVANNI FERRON ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8333544</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIAS PARA BARRA S+O FRANCISCO PELA DAME</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00583</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00583</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913712</Id></row>
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<row _id="5415"><Ano>2013</Ano><Data>2013-01-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.827.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MICHELLE DIAS DE AGUIAR</Favorecido><IdFavorecido>8360138</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPSAS COM DIARIAS EM FAVOR DE MICHELLE DIAS DE AGUIAR PARA FINS DE PARTICIPAR SA CAMPANHA DE COLETA DE SANGUE E CADASTRO DE MEDULA OSSEA, CONFORME NDR 00639.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00872</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00872</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60639997</CodigoProcesso><Processo>PARA MARATAÍZES, PERÍODO 20/12 A 21/12/2012 A PEDIDO DO HEMOESC.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2720</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HEMOCENTRO COORDENADOR                          </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33909214</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS PESSOAL CIVIL                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913717</Id></row>
<row _id="5416"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>65,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.477.184-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE DE ALBURQUERQUE GARCIA</Favorecido><IdFavorecido>8327744</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE MEIA DIARIA P/PEDRO CANARIO NO DIA 25/09/13 P/ PARTICIPAR EM AUDIENCIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00994</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00994</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61673340</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913727</Id></row>
<row _id="5417"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.139.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATALIA MAGALHAES RIBEIRO FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8388673</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE MEIA DIARIA P/PEDRO CANARIO NO DIA 25/09/13 P/ACOMPANHAR O SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA NA AUDIENCIA DO CONSORCIO PRODNORTE.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00995</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00995</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62141694</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913737</Id></row>
<row _id="5418"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.178.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANA LOPES CARRIJO</Favorecido><IdFavorecido>8316008</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE MEIA DIARIA P/PEDRO CANARIO NO DIA 25/09/13 P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00996</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00996</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63966000</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913738</Id></row>
<row _id="5419"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.184.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE OZORIO VENTURINI</Favorecido><IdFavorecido>8318921</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 08 E 09/10/2013 PARA O CURSO DE CAPACITAÃ+O CONTINUADA PARA ADJUNTO DE DIRAÃ+O.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07726</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06374</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64081389</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1 E 1/2 NO VALOR DE 2.016,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 08 E 09/10/2013 PARA O CURSO DE CAPACITACAO CONTINUADA PARAADJUNTO DE DIRECAO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913739</Id></row>
<row _id="5420"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVAN LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8350495</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE DIARIAS COM VIAGEM A VIANA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE COMISSAO TECNICA DE CLASSIFICACAO NOS DIAS 03 E 04/10</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07727</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06475</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63907712</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 01 E 1/2 NO VALOR DE 168,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 03 E 04/10/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913740</Id></row>
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<row _id="5423"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.024.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ROBERTO GOMES AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8333580</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 24/09/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07733</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06665</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63901854</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 24/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913758</Id></row>
<row _id="5424"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>280,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.035.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AECIO ALVES DE MELO</Favorecido><IdFavorecido>8348395</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT. REF. A 2 1/2 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE SAO D. DO NORTE NOS DIAS 14 16/10/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07734</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06686</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64214931</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 3.920,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SAO DOMONGOS DO NORTE NO DIA 14/10/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913759</Id></row>
<row _id="5425"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.226.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8339412</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 21/10/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB07735</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06813</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64255557</CodigoProcesso><Processo>LIB.DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 21/10/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913760</Id></row>
<row _id="5426"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>784,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.601.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO BARBOSA DA FONSECA</Favorecido><IdFavorecido>8360173</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE SETE DIARIAS P/ARACRUZ NO PERIODO DE 09A 16/10/13 P/PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01117</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01117</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64040976</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIAS P/MILITARES QUE SEGUIRAM P/O MUNICIPIO DE ARACRUZ A FIM DE PARTICIPAR DE OPERAÇÃO POLICIAL EM APOIO AS UNIDADES OPERACIONAIS SOBRE A CIRCUNSCRIÇÃO DO CPO-N.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913767</Id></row>
<row _id="5427"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>784,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.262.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODRIGO SANCHES DESTEFANI</Favorecido><IdFavorecido>8362957</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE SETE DIARIAS P/ARACRUZ NO PERIODO DE 09A 16/10/13 P/PARTICIPAR DE OPERACAO POLICIAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01118</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64040976</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIARIAS P/MILITARES QUE SEGUIRAM P/O MUNICIPIO DE ARACRUZ A FIM DE PARTICIPAR DE OPERAÇÃO POLICIAL EM APOIO AS UNIDADES OPERACIONAIS SOBRE A CIRCUNSCRIÇÃO DO CPO-N.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913768</Id></row>
<row _id="5428"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.280.767-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAURO CEZAR GOUVEIA DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8337984</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DIARIAS PARA MIMOSO DO SUL DIA 22.07.2013, LUIZ CARLOS FERREIRA PINTO, MAURO CESAR GOUVEA DE ANDRADE- SUFIS-S, PROC. 62912070.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02614</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01696</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62912070</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIARIAS JULHO/2013 - SUFIS-SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913775</Id></row>
<row _id="5429"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.950.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIA BENEVIDES DE SOUZA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8363613</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO TOTAL DA 2013NL01673, REST. DE 1,5 DIARIA TENDO EM VISTA NAO REALIZAþÒO DA VIAGEM PELO SERVIDOR. PROCESSO - 62460404/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02513</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00903</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62460404</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA COMARCA DE JOÃO NEIVA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913786</Id></row>
<row _id="5430"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-675,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.032.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO SALUME</Favorecido><IdFavorecido>8360520</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL00933, REST.DE 1,5 DIARIA TENDO EM VISTA NAO REALIZACAO DA VIAGEM PELO SERVIDOR, PROCESSO 61795496.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02515</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00474</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61795496</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM DOMINGOS MARTINS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913787</Id></row>
<row _id="5431"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-450,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.950.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIA BENEVIDES DE SOUZA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8363613</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE PARCIAL DA 2013NL01856, REST. DE 1,0 DIARIA TENDO EM VISTA NAO REALIZACAO DA VIAGEM PELO SERVIDOR. PROCESSO - 62673467.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02517</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01002</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62673467</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913788</Id></row>
<row _id="5432"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-225,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.188.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSELITA ASSIS DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8350626</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL02141, REST.DE 0,5 DIARIA TENDO EM VISTA NAO REALIZACAO DA VIAGEM PELA SERVIDORA CONFORME JUSTIFICATIVA - PROC.62899767.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02519</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01143</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62899767</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO NA DEFENSORIA PLENA DE CONCEIÇÃO DA BARRA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913789</Id></row>
<row _id="5433"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-225,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.188.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSELITA ASSIS DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8350626</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL02278, REST.DE 0,5 DIARIA TENDO EM VISTA NAO REALIZACAO DA VIAGEM PELA SERVIDORA CONFORME JUSTIFICATIVA - PROC.63004011.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02521</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01233</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63004011</CodigoProcesso><Processo>ATUAR NO TRIBUNAL DE JÚRI NA COMARCA DE CARIACICA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913790</Id></row>
<row _id="5434"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.265.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDREIA ALEXANDRA DE ABREU</Favorecido><IdFavorecido>8364296</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES,PERIODO DE 11 A 15/03-V.NOVA-CAPAC.NOVOS SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00572</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00507</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913791</Id></row>
<row _id="5435"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.667.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARIANE VERLY LOPES PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8368567</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES,PERIODO DE 11 A 15/03-V.NOVA-CAPAC.NOVOS SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00572</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00511</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913792</Id></row>
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<row _id="5437"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.635.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIELLE CALIXTO OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8367716</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES,PERIODO DE 11 A 15/03-V.NOVA-CAPAC.NOVOS SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00572</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00508</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913794</Id></row>
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<row _id="5451"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.280.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VERA LUCIAA SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8363319</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SEMINßRIO PARA DISCUTIR A CONCLUSÒO DAS DIRETRIZES CURRICULARES DA EJA. EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,DIA 07/08/13.PROC.N¦ 63223040</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08524</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11720</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63223040</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEJUD/N 70/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913825</Id></row>
<row _id="5452"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>452,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.589.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GISELLE PEREZ ZUCOLOTTO</Favorecido><IdFavorecido>8314971</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ACOMPANHAR OS ALUNOS INTERCAMBISTAS NO PROCESSO DE ENTREVISTA PARA LIBERAþÒO DO VISTO, NO RIO DE JANEIRO,DE 08 A 10/08/13.PROC.N¦ 63338955</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08525</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11722</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63338955</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE GISELLE PERES ZUCOLOTTO E SCHIRLEY LUIZA ROSA (REP/GEM/N 22/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913826</Id></row>
<row _id="5453"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>452,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.407.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SCHIRLEY LUIZA ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8365291</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ACOMPANHAR OS ALUNOS INTERCAMBISTAS NO PROCESSO DE ENTREVISTA PARA LIBERAþÒO DO VISTO, NO RIO DE JANEIRO,DE 08 A 10/08/13.PROC.N¦ 63338955</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08525</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11729</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63338955</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE GISELLE PERES ZUCOLOTTO E SCHIRLEY LUIZA ROSA (REP/GEM/N 22/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913827</Id></row>
<row _id="5454"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>504,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.291.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIANA DA SILVA VALANE</Favorecido><IdFavorecido>8337017</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ACOMPANHAR A ORGANIZAþÒO E REALIZAþÒO DOS JOGOS NA REDE NA SRE LINHARES,DE 12 A 16/08/13.PROC.N¦ 63337860</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08529</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11732</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63337860</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 784,00 (REP/AE010/N 61/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913828</Id></row>
<row _id="5455"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>477,6300</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.583.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EVANILDO PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8337454</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM SERVICO DO MUNICIPIO DE VITO-RIA PARA JAGUARE, SOORETAMA E SAO MATEUS, NO PERIODO DE 05 A 09/08,  CONFORMECI 318/13- DTI.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL02018</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63322030</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO EM OBJETO DE SERVIÇO PARA OS MUNICIPIOS DE JAGUARÉ, SORETAMA E SÃO MATEUS/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913829</Id></row>
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<row _id="5458"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.124.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KLEBER GOMES LIMA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8355210</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO P/ COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. VIAGEM DO SERVIDOR A BAIXO GUANDU P/ ACOMPANHAR SOCIOEDUCANDOS EM AUDIENCIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01629</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00107</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60908416</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913834</Id></row>
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<row _id="5498"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.880.126-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE GUARCONI MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8315966</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00597</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00588</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>114</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</Programa><CodigoAcao>6392</CodigoAcao><Acao> GESTAO DA PESQUISA  E DA ASSISTENCIA  TECNICA                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913881</Id></row>
<row _id="5499"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.615.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ABEL LOPES COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8362270</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00597</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00581</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913882</Id></row>
<row _id="5500"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>336,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.166.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS MALVINO PEREIRA LYRA</Favorecido><IdFavorecido>8368913</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO   DIARIAS PARA COLATINA PELA DAME</HistoricoDocumento><Documento>2013OB03911</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01678</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913884</Id></row>
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<row _id="5505"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.415.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAYARA CRISTINE DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8369209</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIADþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00587</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00554</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2390</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913890</Id></row>
<row _id="5506"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.310.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA PENHA FURTADO DARDENGO SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8317236</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>TREINAMENTO DO SIARHES,EM VIT¾RIA,DIA 11/06/13.PROC.N¦ 62613448</HistoricoDocumento><Documento>2013NE08032</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08032</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62613448</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEFOR/N 32/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913891</Id></row>
<row _id="5507"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>237,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.079.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDREA GUZZO PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8360789</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR  DO ENCONTRO DO PROGRAMA  MAIS EDUCACAO/MEC NOS    DIA 26 A 28/05/2013, EM  SAO MATEUS E GUAUI/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013NE08188</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08188</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62543059</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 12/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913892</Id></row>
<row _id="5508"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>237,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.667.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MALBA LUCIA GOMES DELBONI</Favorecido><IdFavorecido>8315897</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR  DO ENCONTRO DO PROGRAMA  MAIS EDUCACAO/MEC, EM SAOMATEUS X GUACUI, NOS DIAS26 A 28/05/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE08189</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08189</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62543059</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 12/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913893</Id></row>
<row _id="5509"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.877.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANDRO ARTHUR FURLANI OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8367378</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR  DA VISITA TECNICA DE DIA-GNOSTICO PARA ATENDIMENTODA SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 11.062013 EM CACHOEIRO DE ITA-PEMIRIM/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013NE08190</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08190</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62625918</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 47,50 (REP/GERFE/N 112/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913894</Id></row>
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<row _id="5512"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>237,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.826-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LIGIA LOBO AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8334334</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR  DO PROGRAMA MAIS EDUCACAOMEC, COM COORDENADORES   ESTADUAIS, MUNICIPAIS E  SECRETARIOS DO PROGRAMA  MAIS EDUCACAO EM SAO MATEE GUACUI/ES, NOS DIAS 26 A 28/05/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE08197</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08197</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62543059</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (REP/GEIEF/N 12/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913897</Id></row>
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<row _id="5519"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.232.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELIZEU GRIFFO RESENDE</Favorecido><IdFavorecido>8326570</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NAS TURMAS DE ENSIMO MEDIO INTEGRADOEVASAO, REALINHAMENTO DE CONTEUDOS, NO DIA 03.06  EM PRESIDENTE KENNEDY/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013NE08307</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08307</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62555960</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913905</Id></row>
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<row _id="5528"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.296.206-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KARLA IVANA MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8355989</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE  PARTICIPAR DA FORMACAO PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA PRE-ENEM, NO DIA 6/6/2013- NA EEEFM CONDE DE LINHARES- COLATINA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE08528</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08528</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62682148</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913933</Id></row>
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<row _id="5541"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.516.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELA SERRI AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8360586</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM A SERVICO EM LINHARES NO DIA 07/02/13, CI 331/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00394</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00298</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61298115</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENIFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913953</Id></row>
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<row _id="5543"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.787.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FATIMA MARIA MATTOS E OUTROS</Favorecido><IdFavorecido>8345796</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA MINISTRAR   FORMACAO NA OFICINA DES- CENTRALIZADA DA IV CONFE-RENCIA INFANTO-JUVENIL   PELO MEIO AMBIENTE NO DIA12/06/2013 EM CACHOEIRO  DE ITAPEMIRIM/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013NE08493</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08493</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62738470</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE FATIMA MARIA MATOS LOPES E ELISABETH CRISTINA ALBIERO NOGUEIRA (REP/AE011/N 21/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913955</Id></row>
<row _id="5544"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.217.898-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELISABETH CRISTINA ALBIERO NOGUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8365218</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA MINISTRAR   FORMACAO NA OFICINA DESCENTRALIZADA DA IV CONFERENCIA INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, NO DIA 12.06.2013 EM CACHOIRO DE   ITAPEMIRIM/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013NE08494</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08494</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62738470</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE FATIMA MARIA MATOS LOPES E ELISABETH CRISTINA ALBIERO NOGUEIRA (REP/AE011/N 21/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913956</Id></row>
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<row _id="5547"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.561.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA PAULA PEREIRA MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8365766</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA REFERENTE  PARTICIPAR DA FORMACAO PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA PRE-ENEM, NO DIA 5/6/2013- NA EEEFM RUBENS RANGEL- COLATINA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE08498</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08498</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62682148</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (BARRA DE SAO FRANCISCO)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913960</Id></row>
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<row _id="5569"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.857.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLEIDE RUBIM GARCIA</Favorecido><IdFavorecido>8361523</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO P/ COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA REF. VIAGEM A VITORIA/ES P/ REUNIAO DO COLEGIADO GESTOR DIA 27/05. CI 130/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01600</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01091</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61189510</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913985</Id></row>
<row _id="5570"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.546.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DAS DORES DA CUNHA ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8365407</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM A CACHOEIRO EM 21/05/13 CI 088</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01601</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01092</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62318322</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DSESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913986</Id></row>
<row _id="5571"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>190,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.473.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEOMAR STEIN DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8368330</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DE DESPESA COM 02 DIARIAS REF. VIAGEM DO SERVIDOR A LINHARES P/ PRESTAR APOIO NA UNIDADE REGIONAL NORTE 20 A 22/05. CI0471/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01602</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01087</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62493094</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913987</Id></row>
<row _id="5572"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.318.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WELTON DA SILVA FELISBERTO</Favorecido><IdFavorecido>8359886</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA DA VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE CONCEIÃ+O DA BARRA DIA 20/05/13. CI 450/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01606</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01093</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61879045</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR WELTON DA SILVA FELISBERTO PARA DESPESAS COM VIAGEM.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913991</Id></row>
<row _id="5573"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.683.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONE SILVA VASSOLER</Favorecido><IdFavorecido>8359309</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 2,5 DIARIAS, CACHOEIRO X VILA VELHA, TREINAMENTO DE EQU. MOTOMECANIZADOS, DE 28 A 30/08/13. SET/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00367</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00367</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63527120</CodigoProcesso><Processo>CI Nº108/2013. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ( FUNREBOM )</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913992</Id></row>
<row _id="5574"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.164.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HENRIQUE DUTRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8330041</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 2,5 DIARIAS, CACHOEIRO X SERRA, ESTAGIO DE REQUALIFICACAO DE MERGULHADORES, DE 12 A 14/08/13. SET/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00371</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00371</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63527120</CodigoProcesso><Processo>CI Nº108/2013. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ( FUNREBOM )</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913993</Id></row>
<row _id="5575"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.499.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ARTHUR SERVINO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8342129</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 2,5 DIARIAS, CACHOEIRO X SERRA, ESTAGIODE REQUALIFICACAO DE MERGULHADORES, DE 12 A 14/08/13. SET/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00372</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00372</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63527120</CodigoProcesso><Processo>CI Nº108/2013. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ( FUNREBOM )</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913994</Id></row>
<row _id="5576"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>280,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.549.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BELCHIOR GONTIJO DE BRITO FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8350122</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 2,5 DIARIAS, CACHOEIRO X SERRA, ESTAGIODE REQUALIFICACAO DE MERGULHADORES, DE 12 A 14/08 /13. SET/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00373</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00373</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63527120</CodigoProcesso><Processo>CI Nº108/2013. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ( FUNREBOM )</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913995</Id></row>
<row _id="5577"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.813.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEIZEL HASTENREITER LEITE</Favorecido><IdFavorecido>8333665</IdFavorecido><TipoLicitacao>INEXIGÍVEL</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1/2 DIARIA DA VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE NOVA VENECIA DIA 22/05/13. CI 733/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01579</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00175</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61060500</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339913996</Id></row>
<row _id="5578"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.600.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDER ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8322484</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DESPÚSA C/DIARIAS REF VIAGENS A PINHEIROS 21/05 RIO NOVO PIUM 25 A 27/05 CI'S 0722 E 0751</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01583</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01074</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61201774</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914003</Id></row>
<row _id="5579"><Ano>2013</Ano><Data>2013-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>380,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.793.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDMILSON VIEIRA DE MENDONÃA</Favorecido><IdFavorecido>8335056</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAM. DESPESAS C/DIARIAS REF VIAGENS A COLATINA 18 A 20 E 01 A 03/06 CI'S 0698 E 0796</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01584</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01075</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61111538</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFICIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914004</Id></row>
<row _id="5580"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>728,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.630.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILSON MOREIRA LEITE</Favorecido><IdFavorecido>8323909</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DESPESA C/DIßRIAS REF VIAGENS A LINHARES CACHOEIRO SOORETAMA/JOAO NEIVA/IBIRACU CACHOEIRO E JAGUARE CI 1221 1290 1309 1313 1394</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02680</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01930</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61044270</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914005</Id></row>
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<row _id="5582"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>224,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.967.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8346515</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DIARIAS P/BUSCAR E LEVAR FAMILIARES DE ADOLESCENTES QUESE ENCONTRAM ACAUTELADOS NAQUELE MUNICIPIO DE 24 A 26/08</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02682</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01931</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60927330</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇ]ÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914007</Id></row>
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<row _id="5589"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.780.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HENRIQUE PEREIRA DA CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8363704</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE 0,5 DIARIAS DECOLATINA X VITORIA - PERIODO 19/12/13 - CURSO DE HABILITACAO EM MOTO AQUATICA - CAPITANIA DOS PORTOS. DEZ/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE00737</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00737</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450904</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>45904</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>352</CodigoPrograma><Programa>PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E SOCORRO À DESASTRES</Programa><CodigoAcao>4799</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>45904</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914023</Id></row>
<row _id="5590"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.048.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATALIA HUSS PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8365918</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DA DESPESA C/ 1/2 DIßRIA REF VIAGEM A ANCHIETA EM 21/08/13 CI 0327</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02689</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01940</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63150514</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA: NATALIA HUSS PEREIRA</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914024</Id></row>
<row _id="5591"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.483.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO NOGUEIRA DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8346141</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DA DESPESA C/1 E 1/2 DIßRIA REF VIAGENS A SÒO MATEUS, LINHARES E SÒO GABRIEL DA PALHA CI 2404 2415 2360</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02690</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01941</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60972262</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914025</Id></row>
<row _id="5592"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>56,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.820.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AILTON ANACLETO</Favorecido><IdFavorecido>8363831</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DA DESPESA C/ 1/2 DIßRIA REF VIAGEM A LINHARES 28/08/13 CI 1404</HistoricoDocumento><Documento>2013OB02691</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01942</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60878444</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914026</Id></row>
<row _id="5593"><Ano>2013</Ano><Data>2013-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>855,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.137.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WESLEY SANTOS GONCALVES</Favorecido><IdFavorecido>8361017</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP PGTO REF. DESPESA DE DIARIA. 11 A 22/03/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01055</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01055</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61542636</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 09 NO VALOR DE 3.420,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM AO CDPCI,CDPA,PRL E OUTROS NOS DIAS 11 A 22/03/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914038</Id></row>
<row _id="5594"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>330,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.776.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ULISSES REISEN DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8344848</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP PGTO REF. DESPESA DE DIARIA. 29 E 30/04 E 02 E 03/05/2013.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE02075</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE02075</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62046268</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 03 NOVALOR DE 330,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 29 E 30/04/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914064</Id></row>
<row _id="5595"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.723.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ITAMAR GOMES WERNECK</Favorecido><IdFavorecido>8347216</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPE COM DESP REF A RESSARC DE 1/2 DIARIAS</HistoricoDocumento><Documento>2013NE04104</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04104</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61993204</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 237,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 18/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914080</Id></row>
<row _id="5596"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.874.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNA PEDROSA ANGRA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8359862</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR  DE ENCONTRO DE OFICINAS  METODOLOGICAS DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR, NO   DIA 29.08.2013 EM ARACRUZ</HistoricoDocumento><Documento>2013NE12649</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12649</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63553759</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECARAP/N 249/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914081</Id></row>
<row _id="5597"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.864.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GEOVANA FOLLI PANDOLFI CASTIGLIONI</Favorecido><IdFavorecido>8343326</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR  DO II ENCONTRO DE OFICINAMETODOLOGICAS DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR, NO   DIA 29.08.2013 EM IBIRACU</HistoricoDocumento><Documento>2013NE12650</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12650</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63553759</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECARAP/N 249/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914082</Id></row>
<row _id="5598"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.097.076-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HILDA MARCIA GOMES DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8349567</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR  DO II ENCONTRO DE OFICI- NAS METODOLOGICAS DE DE- SENVOLVIMENTO CURRICULAR NO DIA 29.08.2013 EM ARA-CRUZ/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013NE12651</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12651</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63553759</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECARAP/N 249/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914083</Id></row>
<row _id="5599"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.859.784-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MONICA NADJA SILVA D! ALMEIDA CANICALI</Favorecido><IdFavorecido>8356383</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMEPNHO PARA PARTICIPAR  DO II ENCONTRO DE OFICI- NAS METODOLOGICAS DE DE--SENVOLVIMENTO CURRICULAR NO DIA 29.08.2013 EM ARA-CRUZ/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013NE12652</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12652</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63553759</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (OF/SRECARAP/N 249/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914084</Id></row>
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<row _id="5603"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.215.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REGINA MATILDES DE ABREU</Favorecido><IdFavorecido>8367090</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA PARTICIPAR  DO 2¦ ENCONTRO DE MULTI--PLICACAO OFICINAS METODO-LOGICAS - INGLES E ESPAN-HOL, NO DIA 29.08.2013 EMGUACUI/ES</HistoricoDocumento><Documento>2013NE12659</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12659</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63602229</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914088</Id></row>
<row _id="5604"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>65,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.743.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANESSA ZAVAREZE SECHIM</Favorecido><IdFavorecido>8365531</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO C/ OBJETIVODE FORTALECER O APOIO PE-DAGOGICO NA SRE DE LINHA-RES, NO DIA 04.09.2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE12674</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12674</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63602180</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE WANESSA ZAVARESE SECHIM, CARMEM LUCIA PRATA E WILSON ALVES PEREIRA (REP/SEEB/N 25/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914089</Id></row>
<row _id="5605"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>195,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.743.287-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANESSA ZAVAREZE SECHIM</Favorecido><IdFavorecido>8365531</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO C/ OBJETIVODE FORTALECER O APOIO PE-DAGOGICO EM CACHOEIRO E  GUACUI, NOS DIAS 11 A 12.09.2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE12675</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE12675</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63602180</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE WANESSA ZAVARESE SECHIM, CARMEM LUCIA PRATA E WILSON ALVES PEREIRA (REP/SEEB/N 25/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914090</Id></row>
<row _id="5606"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.816.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO SALLEZI VARGAS</Favorecido><IdFavorecido>8324129</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE A MEIA DIARIA , DIA 04/04/13, P/ O SERVIDOR LEONARDO SA-LLEZI VARGAS, COM OBJETIVO DE ALTERACAO DE ESTABILIZADORES NO ESCRITORIO RE- GIONAL DESTA JUCEES EM COLATINA, PROCESSO NR. 61864650.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00627</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00205</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61864650</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914103</Id></row>
<row _id="5607"><Ano>2013</Ano><Data>2013-02-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.816.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO SALLEZI VARGAS</Favorecido><IdFavorecido>8324129</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE A MEIA DIARIA DIA 03/04/13, COM OBJETIVO DE ALTERAR OS  ESTABILIZADORES NO ESCRITORIO DESTA JUCEES EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PROCESSO NR. 61864650.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL00643</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00207</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61864650</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>22202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>157</CodigoPrograma><Programa>EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS</Programa><CodigoAcao>2195</CodigoAcao><Acao> REGISTRO ATOS EMP MERCANTIS ATIVIDADES AFINS                  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>22202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914108</Id></row>
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<row _id="5610"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.267.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORGE ROBSON DIAS DE CARVALHO</Favorecido><IdFavorecido>8338813</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPE COM DESP REF A RESSARC DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 18/02/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE04107</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04107</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61993204</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 237,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A MARATAIZES NO DIA 18/02/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914119</Id></row>
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<row _id="5612"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.119.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MOISES DIAS COUTINHO</Favorecido><IdFavorecido>8320539</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPE COM DESP DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 03/07/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE04109</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04109</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62937170</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 03/07/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914121</Id></row>
<row _id="5613"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.001.857-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PABLO PEREIRA DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8368358</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPE COM DESP DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 03/07/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE04110</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE04110</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62937170</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 01 NO VALOR DE 95,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES NO DIA 03/07/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914122</Id></row>
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<row _id="5626"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.672.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDREA SUPILETE SANTANA DA CRUZ</Favorecido><IdFavorecido>8325626</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 26/07/2013, CONF. IS 1532/13 E PROC. 60614650, COM SAÝDA DE PIUMA P/MARATAIZES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07016</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00125</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60614650</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA 2013 CIRETRAN PAV PIUMA REF DESPESAS COM DIARIAS DE BANCAS EXAMINADORAS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914174</Id></row>
<row _id="5627"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>168,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.810.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDERLEIA NIPPES</Favorecido><IdFavorecido>8320399</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 29 E 30/07/2013, CONF. IS 1696/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07138</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914178</Id></row>
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<row _id="5645"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.442.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE PEDROSA DA SILVEIRA PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8337144</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRÔNSITO EM 31/07/2013, CONF. IS 1846/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA VIT¾RIA DE P/SANTA TERESA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07271</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914208</Id></row>
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<row _id="5652"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.847.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS EDUARDO PACIFICO LUIZ</Favorecido><IdFavorecido>8357196</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS QUE TEM COMO FINALIDADE VISITA TÚCNICA AO PAV E AGENDA COM PREFEITO, EM 30/07/2013,CONF.IS.N¦1866,PROC.N¦63190630,COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/MANTENOPOLIS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL07272</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00175</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60736232</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARTA COBRIR DESPESAS COM VIAJENS NA CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914215</Id></row>
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<row _id="5655"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.597.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS VITTORAZZI DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8336311</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DESPESAS COM DIßRIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 15/07/2013, CONF. IS 1678/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/MARECHAL FLORIANO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL06711</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00071</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914218</Id></row>
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<row _id="5666"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>504,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.849.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WEMERSON DOS SANTOS RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8342753</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPE COM DESP EM VIAGEM A VIANA NOS DIA 02 A 06/09/2013</HistoricoDocumento><Documento>2013NE06524</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE06524</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63573687</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 63 NO VALOR DE 7.056,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 02 A 06/09/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914249</Id></row>
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<row _id="5674"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.533.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFERSON DOS SANTOS FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8343688</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF. A 1/2 DIARIAPARA DESP. EM VIAGEM A CIDADE DE SAO MATEUS NO DIA17/12/2013 EM FAVOR DE JEFERSON DOS S. FERREIRA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE08351</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08351</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64859118</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 17/12/2013</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914271</Id></row>
<row _id="5675"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.511.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDMILSON ROSINDO NETO</Favorecido><IdFavorecido>8318624</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF. 1/2 DIARIA PARA DESP. EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA NO DIA 18/12/2013 EM FAVOR DE EDMILSON R. NETO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE08353</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08353</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64848434</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 56,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NO DIA 18/12/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914273</Id></row>
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<row _id="5680"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.583.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELYELSON VARGAS DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8346535</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF. RESSARC. DE DESP. EM VIAGEM A CIDADE DE V. VELHA NO DIA 13/12/2013 EM FAVOR DE HELYELSON V. DE AZEVEDO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE08360</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08360</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64848329</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 224,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 13/12/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914278</Id></row>
<row _id="5681"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.919.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WALTER MATOS RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8321091</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF.DESPESA COM DIARIAS DO SERV.EM VIAGEM,PROCESSO N.62110403.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01202</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01095</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62110403</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE OSMAR B. DA SILVA, VALDECI NUNES, ANTONIO C. ASSIS E WALTER MATOS RIBEIRO PARA O PERÍODO DE 24 A 27/04/2013 COM DESTINO A ALEGRE, GUAÇUÍ, CASTELO, N. VENÉCIA, PINHEIROS E PEDRO CANÁRIO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914304</Id></row>
<row _id="5682"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.995.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALAILTO MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8323097</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF. RESSARC. DE DESP. EM VIAGEM A CIDADE DE V. VELHA NO DIA 13/12/2013 EM FAVOR DE ALAILTO MACHADO.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE08362</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08362</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64848329</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 224,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 13/12/2013.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914305</Id></row>
<row _id="5683"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.884.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO LOPES DE FARIA</Favorecido><IdFavorecido>8347226</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF. RESSARC. DE DESP. EM VIAGEM A CIDADE DE CARIACICA NO DIA 06/12/2013 EM FAVOR DE MARCELOL. DE FARIA.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE08409</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08409</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64837351</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 168,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM A CARIACICA NO DIA 06/12/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914306</Id></row>
<row _id="5684"><Ano>2013</Ano><Data>2013-12-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>56,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.334.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILLIAN JOSE FRAUCHES</Favorecido><IdFavorecido>8360614</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REF. RESSARC. DE DESP. EM VIAGEM A CIDADE DE CARIACICA NO DIA 06/12/2103 EM FAVOR DE WILLIANJ. FRAUCHES.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE08410</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE08410</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64837351</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 168,00 REF. DESPESAS EM VIAGEM A CARIACICA NO DIA 06/12/2013</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914307</Id></row>
<row _id="5685"><Ano>2013</Ano><Data>2013-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>168,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.657.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLA MOGNATO SCARDUA SHALDERS</Favorecido><IdFavorecido>8365813</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG. DA DSEP. REF. A 01 E 1/2 DIARIA NOS DIAS 21 A 22/11,P/SAO JOSE DO CALCADO,P/ REALIZACAO DE OFICINAS DA PROTECAO ESPECIAL.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB00896</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00617</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64520285</CodigoProcesso><Processo>PROGRAMAÇÃO DE VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>470901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>47901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>8</CodigoFuncao><Funcao>ASSISTÊNCIA SOCIAL</Funcao><CodigoSubFuncao>244</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>191</CodigoPrograma><Programa>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</Programa><CodigoAcao>4875</CodigoAcao><Acao> FORTALECIMENTO DA  REDE SOCIOASSISTENCIAL  DO                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>47901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914311</Id></row>
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<row _id="5687"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.315.167-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRESSA COSTA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8356595</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DOS ESTUDOS:O ENSINO DA MATEMßTICA NA EJA,EM NOVA VENECIA,DIA 02/10/13.PROC.N¦ 63934515</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11210</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14314</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63934515</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914313</Id></row>
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<row _id="5715"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.184.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS TADEU ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8319556</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 12/09/2013, CONF. IS 2184/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08846</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00070</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914344</Id></row>
<row _id="5716"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.359.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CLAUDIO DAL'COL MATTOS</Favorecido><IdFavorecido>8329310</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 12/09/2013, CONF. IS 2184/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08846</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00061</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914345</Id></row>
<row _id="5717"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.596.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PABLO NATALI SARTORI</Favorecido><IdFavorecido>8334618</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, VISANDO COMPOR BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO EM 12/09/2013, CONF. IS 2184/13 E PROC. 60580852, COM SAÝDA DE VIT¾RIA P/ARACRUZ.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL08846</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00085</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60580852</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA-EXAMINADORES DA GRANDE VITORIA</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914346</Id></row>
<row _id="5718"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.925.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROMILDA MARIA DE JESUS</Favorecido><IdFavorecido>8365009</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DOS ESTUDOS:O ENSINO DA MATEMßTICA NA EJA,EM NOVA VENECIA,DIA 02/10/13.PROC.N¦ 63934515</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11210</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14360</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63934515</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914350</Id></row>
<row _id="5719"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.481.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA DA SILVA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8366202</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DOS ESTUDOS:O ENSINO DA MATEMßTICA NA EJA,EM NOVA VENECIA,DIA 02/10/13.PROC.N¦ 63934515</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11210</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14361</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63934515</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914351</Id></row>
<row _id="5720"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.579.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE EDUARDO FERREIRA LEAL</Favorecido><IdFavorecido>8348888</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A BARRA DE SAO FRANSCISCO,   DIA 24/04, P/ FISCALIZACAO DA SOBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADU-AL JOAO XXIII. PROC. 61815306.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01248</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00191</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61815306</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO FERREIRA LEAL AO DESTINO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO- ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914353</Id></row>
<row _id="5721"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.994.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI</Favorecido><IdFavorecido>8337208</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM, DIA 30/04, PARAFISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA DP DE ITAPEMIRIM. PROC. 60781238.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01249</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00102</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60781238</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914354</Id></row>
<row _id="5722"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.994.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI</Favorecido><IdFavorecido>8337208</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A GUACUI, DIA 02/05, PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CBM DE GUACUI. PROC. 60781238.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01250</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00102</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60781238</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914355</Id></row>
<row _id="5723"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.251.257-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTIANO SILVA DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8350168</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM, DIA 30/04, PARA FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA DELEGACIA DE ITAPEMIRIM. PROC 60781610.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01251</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00018</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60781610</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914356</Id></row>
<row _id="5724"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.003.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS CASOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8359133</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A BARRA DE SAO FRANSCISCO, DIA 24/04/2013, PARA VISITA A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAOXIII.  PROCESSO 62141520</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01252</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00220</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62141520</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR AO DESTINO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914357</Id></row>
<row _id="5725"><Ano>2013</Ano><Data>2013-04-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.040.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SERGIO MARTINS MATHIAS</Favorecido><IdFavorecido>8351081</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM NO DIA 30/04 P/ FISCALIZACAO DA OBRA DE EXECUCAO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. PROC. 60782757.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01263</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00017</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60782757</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914361</Id></row>
<row _id="5726"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.665.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA PAULA SILVA BOBBIO ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8363245</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2013NL07736,TENDO EM VISTA A NAO REALIZACAO DA VIAGEM--PROCESSO N¦ 63196999.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11214</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE11031</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63196999</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE ANA PAULA SILVA BOBBIO ROSA E INGRID RUBIA REIS ZANETTI (CI/SUPET/N 45/2013)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914368</Id></row>
<row _id="5727"><Ano>2013</Ano><Data>2013-09-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>56,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.020.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERALDA DAS GRACAS PINTO BRUNORO</Favorecido><IdFavorecido>8366703</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PARTICIPAR DAS OFICINAS DE MATEMßTICA PARA PROF. DE 4¦ E 5¦ ANO DO EF,EM NOVA VENECIA,DIA 18/09/13.PROC.N¦ 63878631</HistoricoDocumento><Documento>2013NL11218</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE14227</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>63878631</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914369</Id></row>
<row _id="5728"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>452,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.012.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FREDERICO SPINELLI ESCOVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8366056</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNI-CA PARA A CPCHOQUE NA PM DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 30/10 A 02/11, CONFORME CI 299/13- BME.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03439</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01719</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64295664</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE OPERAÇÕES DE CHOQUE 2013-COCHQ/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914374</Id></row>
<row _id="5729"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>452,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.763.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ERLY BATISTA NETO</Favorecido><IdFavorecido>8356678</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNI-CA PARA A CPCHOQUE NA PM DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 30/10 A 02/11, CONFORME CI 299/13- BME.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03439</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01705</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64295664</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE OPERAÇÕES DE CHOQUE 2013-COCHQ/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914375</Id></row>
<row _id="5730"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>452,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.928.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEAN CARLOS MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8350799</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNI-CA PARA A CPCHOQUE NA PM DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 30/10 A 02/11, CONFORME CI 299/13- BME.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03439</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01703</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64295664</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE OPERAÇÕES DE CHOQUE 2013-COCHQ/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914376</Id></row>
<row _id="5731"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.752.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE VICENTE DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8364136</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A CACH. DE ITAPEMIRIM, DIA 1405/13, SAIDA AS 8HS E RETORNO AS 17HS, CONDUZINDO O DIRETOR DE EDIFICACOES E OBRAS PUBLICAS, LUIZ CARLOS CASOTTI. PROC. 60842032.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01470</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00138</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60842032</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2520</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914399</Id></row>
<row _id="5732"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.059.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANANIAS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8319727</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM, DIA 14/05, SAIDAAS 8HS E RETORNO AS 17:30HS, CONDUZINDO O SERVIDOR ALEXANDRE BERMUDES MARANGONI, P/ FISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUCAO DA DELEGACIA DE POLICIA. PROC 60841931</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01469</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60841931</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2520</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914400</Id></row>
<row _id="5733"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.579.137-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE EDUARDO FERREIRA LEAL</Favorecido><IdFavorecido>8348888</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM, DIA 14/05, P/ VIAGEM URGENTE DEVIDO A DISPONIBILIDADE SA AGENDA DA CONSTRATADA, VISITA A OBRADE CONST. DA ESCOLA FRANCISCO COELHO AVILA E ESC. PRESIDENTE G.VARGAS.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01468</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00191</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61815306</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ EDUARDO FERREIRA LEAL AO DESTINO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO- ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914401</Id></row>
<row _id="5734"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.003.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS CASOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8359133</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM, DIA 13/05, PARA VISITA AS OBRAS DA  ESCOLA FRANCISCO COELHO AVILA, E ESCOLA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, PROC. 62366629.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01467</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00237</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>62366629</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR AO DESTINO DE VÁRIOS MUNICÍPIOS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914402</Id></row>
<row _id="5735"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>452,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.065.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIS FELIPE ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8343456</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNI-CA PARA A CPCHOQUE NA PM DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 30/10 A 02/11, CONFORME CI 299/13- BME.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL03439</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01704</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>64295664</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE OPERAÇÕES DE CHOQUE 2013-COCHQ/2013.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914404</Id></row>
<row _id="5736"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>361,1700</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.813.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARLY MARTHA DEPRA BITTENCOURT</Favorecido><IdFavorecido>8329764</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.JETON CONS.FISCAL REUNIAO ORDINARIO AGO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01187</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00056</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721278</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MENBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>600201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>60201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2885</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO RPPS                                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>60201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914411</Id></row>
<row _id="5737"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>361,1700</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.313.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS THADEU TEIXEIRA DUARTE        S</Favorecido><IdFavorecido>8315520</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.JETON CONS.FISCAL REUNIAO ORDINARIO AGO/13.</HistoricoDocumento><Documento>2013OB01188</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00144</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60721278</CodigoProcesso><Processo>DE EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DOS MENBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPAJM</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>600201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>60201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2885</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO RPPS                                            </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>60201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914412</Id></row>
<row _id="5738"><Ano>2013</Ano><Data>2013-08-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>168,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.726.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSEANI MARTINS CARDOSO</Favorecido><IdFavorecido>8330045</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAMENTO DA DESPESA DE 1DIARIA E 1/2 REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DIA 07, 13 E 20/08/13. ND02193.</HistoricoDocumento><Documento>2013NE01808</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE01808</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>61026352</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914415</Id></row>
<row _id="5739"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.267.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALTAIR BREDA</Favorecido><IdFavorecido>8348546</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A SAO MATEUS, DIA 15/05, SAI-DA AS 8HS E RETORNO AS 17:30HS, CONDUZINDO A SERVIDORA MIRELLA TRINDADE  MOR-GAN, P/ FISCALIZAR A OBRA NA EEEFM SAO MATEUS. PROC. 60841842.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01458</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00040</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60841842</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2520</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914419</Id></row>
<row _id="5740"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.987.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8316281</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A ANCHIETA, DIA 15/05, SAIDA AS 8HS E RETORNO AS 17:30HS, CONDUZINDO A SERVIDORA DANIELE MARCHESI, P/ FIS-CALIZAR A OBRA DE CONSTR. DA UNIDADE PADRAO DO CORPO DE BOMBEIROS. 60841990.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01457</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00042</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60841990</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2520</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914420</Id></row>
<row _id="5741"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.058.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JACKSON COSTA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8338713</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A ANCHIETA, DIA 15/05, P/ FIS-CALIZACAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICIPIO DE AN- CHIETA. PROC. 60782323.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01456</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00010</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60782323</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914421</Id></row>
<row _id="5742"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.640.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WEDERSON ROGERIO MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8319959</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA DE 1DIARIA E MEIA EM VIAGEM A MUCURICI, DIA 14/05, PARA FISCALIZACAO DOS SERVIDORES DE SONDAGEM NO TERRENO DE INSTALACAO DA UIP TIPO 4. PROC. 60853476.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01455</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00175</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60853476</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2523</CodigoAcao><Acao> ELAB EST/PROJ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                   </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914422</Id></row>
<row _id="5743"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.213.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MIRELLA TRINDADE MORGAN</Favorecido><IdFavorecido>8363346</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A SAO MATEUS, DIA 15/05, PARA FISCALIZACAO DA ESCOLA DE SAO MATEUS. PROC. 60782552.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01454</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00235</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60782552</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914423</Id></row>
<row _id="5744"><Ano>2013</Ano><Data>2013-10-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.840.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RUBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8331564</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DEPESA DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A PIUMA, DIA 14/05, PARA VISITATECNICA A OBRA DE CONSTRUCAO DA UIP TIPO 3. PROC. 60782676.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01453</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00009</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60782676</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914424</Id></row>
<row _id="5745"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.567.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO BRAGANCA RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8323167</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A MUNIZ FREIRE, DIA 27/05, P/VISITA TECNICA PARA A EMISSAO DO TRD DA DELEGACIA DE MUNIZ FREIRE. PROC. 60781858.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01501</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60781858</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914425</Id></row>
<row _id="5746"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.567.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO BRAGANCA RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8323167</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM 1DIARIA E MEIA EM VIAGEM A VILA PAVAO E B. DE SAO  FRANCISCO DIA 28 A 29/05, PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS JOAO XXIII E ANA PORTE-LA DE SA. PROC. 60781858.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01500</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60781858</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914426</Id></row>
<row _id="5747"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.567.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO BRAGANCA RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8323167</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM 1DIARIA E MEIA EM VIAGEM A VILA PAVAO E B. DE SAO  FRANCISCO, DIA 21 A 22/05, P/ FISCALIZACAO DA OBRAS JOAO XXIII E ANA PORTELA DE Sß. PROC. 60781858.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01499</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00008</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60781858</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>125</CodigoSubFuncao><SubFuncao>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</SubFuncao><CodigoPrograma>603</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Programa><CodigoAcao>2524</CodigoAcao><Acao> GERENC/FISCALIZ OBRAS CIVIS DOS PROP PUBLICOS                 </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914427</Id></row>
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<row _id="5749"><Ano>2013</Ano><Data>2013-05-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.059.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANANIAS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8319727</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DE DESPESA DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A ITAPEMIRIM, DIA 24/05, PARA CONDUZIR O SERVIDOR ALEXANDRE BERMUDES MARAGONI P/ FISCALIZACAO DA OBRA DE   CONSTRUCAO DA DP DE ITAPEMIRIM. PROC. 60841931.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01496</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60841931</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2520</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914431</Id></row>
<row _id="5750"><Ano>2013</Ano><Data>2013-07-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.987.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8316281</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DA 2013NL01323, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONFORME COMU-NICADO EM ANEXO. PROC. 60841990.</HistoricoDocumento><Documento>2013NL01409</Documento><DocumentoEmpenho>2013NE00042</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60841990</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2520</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                      </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339914435</Id></row>
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