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<row _id="37"><NumeroProcesso>2021-SP5BF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00207/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32610</Id><NumeroEmpenho>2022NE01112</NumeroEmpenho><valorGlobal>9975,00</valorGlobal><saldo>9975,00</saldo><nomeFornecedor>cck comercial eireli - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22065938000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="40"><NumeroProcesso>2021-WB5T5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00556/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32616</Id><NumeroEmpenho>2021NE02972</NumeroEmpenho><valorGlobal>2400,00</valorGlobal><saldo>2400,00</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="41"><NumeroProcesso>2021-5GG6T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00854/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32617</Id><NumeroEmpenho>2021NE03164</NumeroEmpenho><valorGlobal>153000,00</valorGlobal><saldo>153000,00</saldo><nomeFornecedor>YANMAR SOUTH AMÉRICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8263434000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="42"><NumeroProcesso>2021-VTLPL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00058/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32619</Id><NumeroEmpenho>2022NE00963</NumeroEmpenho><valorGlobal>181,05</valorGlobal><saldo>181,05</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="43"><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32620</Id><NumeroEmpenho>2022NE00946</NumeroEmpenho><valorGlobal>8084,99</valorGlobal><saldo>8084,99</saldo><nomeFornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20456424000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="44"><NumeroProcesso>2020-7BD17</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00044/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32622</Id><NumeroEmpenho>2022NE00915</NumeroEmpenho><valorGlobal>2304,00</valorGlobal><saldo>2304,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="45"><NumeroProcesso>2022-QM3B4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32623</Id><NumeroEmpenho>2022NE00362</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>RALF MAJEVSKI SANTOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9023050770</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="46"><NumeroProcesso>2021-LMFZK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00238/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32626</Id><NumeroEmpenho>2022NE01408</NumeroEmpenho><valorGlobal>5399,55</valorGlobal><saldo>5399,55</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="47"><NumeroProcesso>2020-FB5SX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32627</Id><NumeroEmpenho>2021NE09325</NumeroEmpenho><valorGlobal>44547,06</valorGlobal><saldo>44547,06</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100324345 - TEREF - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="48"><NumeroProcesso>2021-8G3G4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32628</Id><NumeroEmpenho>2022NE01416</NumeroEmpenho><valorGlobal>128040,00</valorGlobal><saldo>128040,00</saldo><nomeFornecedor>RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32404410000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="49"><NumeroProcesso>2022-R31D6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00269/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32631</Id><NumeroEmpenho>2022NE00402 </NumeroEmpenho><valorGlobal>13770,00</valorGlobal><saldo>13770,00</saldo><nomeFornecedor>Mafer Comercial Hospitalar ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7200697000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="50"><NumeroProcesso>2021-HRJV7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00378/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32632</Id><NumeroEmpenho>2022NE00463</NumeroEmpenho><valorGlobal>34850,50</valorGlobal><saldo>34850,50</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="51"><NumeroProcesso>2022-6029Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32633</Id><NumeroEmpenho>2022NE00265</NumeroEmpenho><valorGlobal>365,00</valorGlobal><saldo>365,00</saldo><nomeFornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12042826000283</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="52"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00814/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32634</Id><NumeroEmpenho>2022NE00433</NumeroEmpenho><valorGlobal>2999,10</valorGlobal><saldo>2999,10</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="54"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00814/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32636</Id><NumeroEmpenho>022NE00437</NumeroEmpenho><valorGlobal>60000,90</valorGlobal><saldo>60000,90</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="110"><NumeroProcesso>2020-DCB79</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00299/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32727</Id><NumeroEmpenho>2022NE01654</NumeroEmpenho><valorGlobal>585,18</valorGlobal><saldo>585,18</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="111"><NumeroProcesso>2021-CCGZ4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32730</Id><NumeroEmpenho>2022NE00124</NumeroEmpenho><valorGlobal>43440,00</valorGlobal><saldo>43440,00</saldo><nomeFornecedor>ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22166193000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412600502254 -   - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904097 - TI: COMUNICACAO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="112"><NumeroProcesso>2021-R7P5C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00568/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32732</Id><NumeroEmpenho>2022NE02947</NumeroEmpenho><valorGlobal>3800,00</valorGlobal><saldo>3800,00</saldo><nomeFornecedor>FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7316691000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="114"><NumeroProcesso>2021-5RL09</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00365/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32735</Id><NumeroEmpenho>2022NE00552 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1483,50</valorGlobal><saldo>1483,50</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="115"><NumeroProcesso>2021-92PPV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00366/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32736</Id><NumeroEmpenho>2022NE00553 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2016,00</valorGlobal><saldo>2016,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="116"><NumeroProcesso>2021-BW7F9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00363/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32737</Id><NumeroEmpenho>2022NE00550</NumeroEmpenho><valorGlobal>15726,00</valorGlobal><saldo>15726,00</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="117"><NumeroProcesso>2021-QZBPC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00986/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32738</Id><NumeroEmpenho>2022NE03836</NumeroEmpenho><valorGlobal>1732,75</valorGlobal><saldo>1732,75</saldo><nomeFornecedor>ELFA MEDICAMENTOS S A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9053134000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="124"><NumeroProcesso>2022-3D55J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00091/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32745</Id><NumeroEmpenho>2022NE02839</NumeroEmpenho><valorGlobal>133071,52</valorGlobal><saldo>133071,52</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10609553000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200331673 - MAAREEM - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="125"><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00342/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32747</Id><NumeroEmpenho>2022NE01351 </NumeroEmpenho><valorGlobal>279900,00</valorGlobal><saldo>279900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="196"><NumeroProcesso>2021-FPT7K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00151/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>32849</Id><NumeroEmpenho>2022NE00151</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,00</valorGlobal><saldo>90,00</saldo><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412200192172 -   - GESTAO E MANUNTENCAO DA VICE GOVERNADORIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
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<row _id="198"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00102/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32851</Id><NumeroEmpenho>2022NE03382 </NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>SULAMITA SARNAGLIA VIEGAS FONSECA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11967403724</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="199"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00372/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32853</Id><NumeroEmpenho>2022NE01511</NumeroEmpenho><valorGlobal>368990,00</valorGlobal><saldo>368990,00</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="201"><NumeroProcesso>2021-FH92T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01547/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32855</Id><NumeroEmpenho>2022NE05011</NumeroEmpenho><valorGlobal>7144,02</valorGlobal><saldo>7144,02</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="206"><NumeroProcesso>2019-K4LXZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00792/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32875</Id><NumeroEmpenho>2021NE03123</NumeroEmpenho><valorGlobal>2021,00</valorGlobal><saldo>2021,00</saldo><nomeFornecedor>ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28152650000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="208"><NumeroProcesso>2021-VK4D6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00461/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32878</Id><NumeroEmpenho>2022NE02587</NumeroEmpenho><valorGlobal>657,00</valorGlobal><saldo>657,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="218"><NumeroProcesso>2021-ZKD3F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00075/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32898</Id><NumeroEmpenho>2022NE00144 </NumeroEmpenho><valorGlobal>8124,00</valorGlobal><saldo>8124,00</saldo><nomeFornecedor>BH COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20454371000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="316"><NumeroProcesso>2021-1GD09</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33032</Id><NumeroEmpenho>2022NE03808</NumeroEmpenho><valorGlobal>13864,80</valorGlobal><saldo>13864,80</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="317"><NumeroProcesso>2021-G0DMS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33038</Id><NumeroEmpenho>2022NE00090 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5520,00</valorGlobal><saldo>5520,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="318"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00080/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33039</Id><NumeroEmpenho>2022NE02450 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>DOUGLAS BOLDRINI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12433877776</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="319"><NumeroProcesso>2020-9T5S2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00980/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33040</Id><NumeroEmpenho>2022NE03831</NumeroEmpenho><valorGlobal>12636,00</valorGlobal><saldo>12636,00</saldo><nomeFornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11012532000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="320"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00080/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33041</Id><NumeroEmpenho>2022NE02451</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>DOUGLAS BOLDRINI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12433877776</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="321"><NumeroProcesso>2021-8RP58</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00854/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33042</Id><NumeroEmpenho>2022NE03600</NumeroEmpenho><valorGlobal>1166,40</valorGlobal><saldo>1166,40</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="324"><NumeroProcesso>2021-DDTRS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33047</Id><NumeroEmpenho>2022NE04190</NumeroEmpenho><valorGlobal>12487,80</valorGlobal><saldo>12487,80</saldo><nomeFornecedor>MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12086330000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="330"><NumeroProcesso>2020-ZLV9Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33058</Id><NumeroEmpenho>50</NumeroEmpenho><valorGlobal>23000,00</valorGlobal><saldo>23000,00</saldo><nomeFornecedor>CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3243602000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>451050630200042790 -   - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E ESPECIALIZADOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="331"><NumeroProcesso>2021-B7Z03</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00065/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33060</Id><NumeroEmpenho> 2022NE00205</NumeroEmpenho><valorGlobal>15647,76</valorGlobal><saldo>15647,76</saldo><nomeFornecedor>VLZ CONSTRUTORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8311782000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="347"><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00358/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33091</Id><NumeroEmpenho>2022NE01398 </NumeroEmpenho><valorGlobal>279900,00</valorGlobal><saldo>279900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="348"><NumeroProcesso>2021-JN1X8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01530/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33092</Id><NumeroEmpenho>2022NE04925</NumeroEmpenho><valorGlobal>1578,00</valorGlobal><saldo>1578,00</saldo><nomeFornecedor>MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37509082000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="349"><NumeroProcesso>2021-W823R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00361/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33093</Id><NumeroEmpenho>2022NE01416 </NumeroEmpenho><valorGlobal>17700,00</valorGlobal><saldo>17700,00</saldo><nomeFornecedor>CEDRO DO LÍBANO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10458067000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="350"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00373/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33094</Id><NumeroEmpenho>2022NE01447</NumeroEmpenho><valorGlobal>368990,00</valorGlobal><saldo>368990,00</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="351"><NumeroProcesso>2021-754V8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01510/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33095</Id><NumeroEmpenho>2022NE04910</NumeroEmpenho><valorGlobal>9690,00</valorGlobal><saldo>9690,00</saldo><nomeFornecedor>NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15322656000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="352"><NumeroProcesso>2021-D2QDL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00543/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33096</Id><NumeroEmpenho>2021NE02918</NumeroEmpenho><valorGlobal>35000,00</valorGlobal><saldo>35000,00</saldo><nomeFornecedor>AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10453573000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="353"><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00400/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33097</Id><NumeroEmpenho>2022NE01498</NumeroEmpenho><valorGlobal>24062,00</valorGlobal><saldo>24062,00</saldo><nomeFornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41132034000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="354"><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00429/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33098</Id><NumeroEmpenho>2022NE01555</NumeroEmpenho><valorGlobal>279900,00</valorGlobal><saldo>279900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="355"><NumeroProcesso>2022-MJFWQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00472/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33099</Id><NumeroEmpenho>2022NE00698</NumeroEmpenho><valorGlobal>4350,08</valorGlobal><saldo>4350,08</saldo><nomeFornecedor>NARQUIELE SILVA RODRIGUES 13845639709 - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27834568000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</naturezaDespesa></row>
<row _id="356"><NumeroProcesso>2022-8BPJC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33100</Id><NumeroEmpenho>2022NE00084</NumeroEmpenho><valorGlobal>29568,00</valorGlobal><saldo>29568,00</saldo><nomeFornecedor>DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10918347000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904095 - TI: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="357"><NumeroProcesso>2021-SDPFB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01603/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33101</Id><NumeroEmpenho>2022NE05132</NumeroEmpenho><valorGlobal>4063,21</valorGlobal><saldo>4063,21</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="358"><NumeroProcesso>2021-0SHP9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00059/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33102</Id><NumeroEmpenho>2022NE04922</NumeroEmpenho><valorGlobal>81037,99</valorGlobal><saldo>81037,99</saldo><nomeFornecedor>MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12086330000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="359"><NumeroProcesso>2021-P2ZVR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01615/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33103</Id><NumeroEmpenho>2022NE05174</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,76</valorGlobal><saldo>348,76</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="360"><NumeroProcesso>2019-K4LXZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00368/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33105</Id><NumeroEmpenho>2022NE01444</NumeroEmpenho><valorGlobal>146650,69</valorGlobal><saldo>146650,69</saldo><nomeFornecedor>ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28152650000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="361"><NumeroProcesso>2021-S6LLG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01824/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33107</Id><NumeroEmpenho>2022NE05610</NumeroEmpenho><valorGlobal>519,48</valorGlobal><saldo>519,48</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="362"><NumeroProcesso>2020-DS92N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33108</Id><NumeroEmpenho>2022NE00329</NumeroEmpenho><valorGlobal>7440,00</valorGlobal><saldo>7440,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200322175 - 2175 - MANUTENCAO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="363"><NumeroProcesso>2020-RJTTZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00328/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33109</Id><NumeroEmpenho>2022NE01772</NumeroEmpenho><valorGlobal>13608,10</valorGlobal><saldo>13608,10</saldo><nomeFornecedor>FFRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221001690</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="365"><NumeroProcesso>88654575</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00099/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33111</Id><NumeroEmpenho>2022NE00112 </NumeroEmpenho><valorGlobal>8136,00</valorGlobal><saldo>8136,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="366"><NumeroProcesso>2021-1ZMG3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33112</Id><NumeroEmpenho>2022NE00192</NumeroEmpenho><valorGlobal>759341,79</valorGlobal><saldo>759341,79</saldo><nomeFornecedor>CONCRETA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4327690000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="367"><NumeroProcesso>2020-H7Z78</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00029/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33114</Id><NumeroEmpenho>2022NE00539</NumeroEmpenho><valorGlobal>303750,00</valorGlobal><saldo>303750,00</saldo><nomeFornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11295284000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200332704 - MREEM - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="368"><NumeroProcesso>2021-VK4D6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00460/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33116</Id><NumeroEmpenho>2022NE02588</NumeroEmpenho><valorGlobal>6725,10</valorGlobal><saldo>6725,10</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="369"><NumeroProcesso>2021-73J2X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00499/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33118</Id><NumeroEmpenho>2022NE02662</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="412"><NumeroProcesso>2021-W0ZHV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00356/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33177</Id><NumeroEmpenho>2022NE01375</NumeroEmpenho><valorGlobal>436500,00</valorGlobal><saldo>436500,00</saldo><nomeFornecedor>MULLER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11938604000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="413"><NumeroProcesso>2020-F4SWL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33184</Id><NumeroEmpenho>2022NE00296</NumeroEmpenho><valorGlobal>15237,00</valorGlobal><saldo>15237,00</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="414"><NumeroProcesso>2020-WKDFK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33185</Id><NumeroEmpenho>2022NE00916</NumeroEmpenho><valorGlobal>14700,00</valorGlobal><saldo>14700,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="415"><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00106/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33187</Id><NumeroEmpenho>2022NE00169</NumeroEmpenho><valorGlobal>1449,00</valorGlobal><saldo>1449,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="416"><NumeroProcesso>2021-JFKL8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00079/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33188</Id><NumeroEmpenho>2022NE00165</NumeroEmpenho><valorGlobal>5260,00</valorGlobal><saldo>5260,00</saldo><nomeFornecedor>MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7768887000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="417"><NumeroProcesso>2020-TTHD6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00324/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33190</Id><NumeroEmpenho>2022NE01731</NumeroEmpenho><valorGlobal>449,38</valorGlobal><saldo>449,38</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="418"><NumeroProcesso>2021-HM2XP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00537/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33191</Id><NumeroEmpenho>2022NE02869</NumeroEmpenho><valorGlobal>11195,46</valorGlobal><saldo>11195,46</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="419"><NumeroProcesso>2022-37LZ6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00267/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33192</Id><NumeroEmpenho>2022NE00401</NumeroEmpenho><valorGlobal>6000,00</valorGlobal><saldo>6000,00</saldo><nomeFornecedor>Esmeralda Comércio de Produtos de Limpeza Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43075537000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</naturezaDespesa></row>
<row _id="420"><NumeroProcesso>2021-4DHFF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33193</Id><NumeroEmpenho>2022NE00516</NumeroEmpenho><valorGlobal>17499,50</valorGlobal><saldo>17499,50</saldo><nomeFornecedor>P E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29630411000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="421"><NumeroProcesso>2021-0JSVN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00711/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33194</Id><NumeroEmpenho>2022NE03228</NumeroEmpenho><valorGlobal>1992,26</valorGlobal><saldo>1992,26</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="422"><NumeroProcesso>2021-GG6HL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01189/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33195</Id><NumeroEmpenho>2022NE04383</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10919350000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="423"><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33196</Id><NumeroEmpenho>2022NE00584</NumeroEmpenho><valorGlobal>10620,00</valorGlobal><saldo>10620,00</saldo><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="424"><NumeroProcesso>2021-530FP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01162/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33197</Id><NumeroEmpenho>2022NE04331</NumeroEmpenho><valorGlobal>470,40</valorGlobal><saldo>470,40</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="425"><NumeroProcesso>2021-FV5TN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00320/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33198</Id><NumeroEmpenho>2022NE01309</NumeroEmpenho><valorGlobal>53900,00</valorGlobal><saldo>53900,00</saldo><nomeFornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60637667000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="426"><NumeroProcesso>2021-S6LLG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01826/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33200</Id><NumeroEmpenho>2022NE05612</NumeroEmpenho><valorGlobal>8897,15</valorGlobal><saldo>8897,15</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="429"><NumeroProcesso>2021-69Q2Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01842/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33205</Id><NumeroEmpenho>2022NE05641</NumeroEmpenho><valorGlobal>12373,05</valorGlobal><saldo>12373,05</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="430"><NumeroProcesso>2021-88Q0F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01930/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33206</Id><NumeroEmpenho>2022NE05787</NumeroEmpenho><valorGlobal>2507,40</valorGlobal><saldo>2507,40</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="431"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00586/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33207</Id><NumeroEmpenho>2022NE01946</NumeroEmpenho><valorGlobal>218900,00</valorGlobal><saldo>218900,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="433"><NumeroProcesso>2021-PVQFG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01919/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33209</Id><NumeroEmpenho>2022NE05775 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1649,70</valorGlobal><saldo>1649,70</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="434"><NumeroProcesso>2021-3RPCT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00808/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33218</Id><NumeroEmpenho>2021NE03094</NumeroEmpenho><valorGlobal>188400,00</valorGlobal><saldo>188400,00</saldo><nomeFornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39786983000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="435"><NumeroProcesso>2021-3RPCT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00808/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33219</Id><NumeroEmpenho>2021NE03097</NumeroEmpenho><valorGlobal>38400,00</valorGlobal><saldo>38400,00</saldo><nomeFornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39786983000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="436"><NumeroProcesso>2021-3RPCT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00808/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33220</Id><NumeroEmpenho>2021NE03098</NumeroEmpenho><valorGlobal>30000,00</valorGlobal><saldo>30000,00</saldo><nomeFornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39786983000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="437"><NumeroProcesso>2021-3RPCT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00808/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33221</Id><NumeroEmpenho>2021NE03099</NumeroEmpenho><valorGlobal>20000,00</valorGlobal><saldo>20000,00</saldo><nomeFornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39786983000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="439"><NumeroProcesso>2021-69Q2Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00183/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33224</Id><NumeroEmpenho>2022NE01131</NumeroEmpenho><valorGlobal>336,00</valorGlobal><saldo>336,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="440"><NumeroProcesso>2020-TDJND</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00257/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33225</Id><NumeroEmpenho>2022NE01422</NumeroEmpenho><valorGlobal>5711,30</valorGlobal><saldo>5711,30</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="442"><NumeroProcesso>2021-T5QQ5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECONT/00053/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>33227</Id><NumeroEmpenho>2022NE00053</NumeroEmpenho><valorGlobal>298,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
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<row _id="457"><NumeroProcesso>2021-2VXZ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33245</Id><NumeroEmpenho>2022NE00244</NumeroEmpenho><valorGlobal>630,00</valorGlobal><saldo>630,00</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412600502254 -   - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903090 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="479"><NumeroProcesso>2021-GJ72R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00499/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33274</Id><NumeroEmpenho>2022NE00748</NumeroEmpenho><valorGlobal>1496,00</valorGlobal><saldo>1496,00</saldo><nomeFornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29791821000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="480"><NumeroProcesso>2021-FJ2MX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CEPDEC/00017/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>33275</Id><NumeroEmpenho>2022NE00017</NumeroEmpenho><valorGlobal>2418,21</valorGlobal><saldo>2418,21</saldo><nomeFornecedor>RDJ COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31509782000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="482"><NumeroProcesso>2020-BGNVC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00048/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33277</Id><NumeroEmpenho>2022NE00571</NumeroEmpenho><valorGlobal>21609,60</valorGlobal><saldo>21609,60</saldo><nomeFornecedor>W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81114803000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="483"><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00516/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33279</Id><NumeroEmpenho>2022NE01771 </NumeroEmpenho><valorGlobal>379500,00</valorGlobal><saldo>379500,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="484"><NumeroProcesso>2022-TJ0TG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00100/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33281</Id><NumeroEmpenho>2022NE01067</NumeroEmpenho><valorGlobal>1085138,80</valorGlobal><saldo>1085138,80</saldo><nomeFornecedor>C Lorenzutti Participações LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31806649000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0114000001 - FUNDEB 40%</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200324346 - 4346 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="485"><NumeroProcesso>2021-PMQX5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00246/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33290</Id><NumeroEmpenho>2022NE01435</NumeroEmpenho><valorGlobal>13333,44</valorGlobal><saldo>13333,44</saldo><nomeFornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1299509000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="486"><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33291</Id><NumeroEmpenho>2022NE00295 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5310,00</valorGlobal><saldo>5310,00</saldo><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="487"><NumeroProcesso>2022-ZVHPX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00070/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>33295</Id><NumeroEmpenho>2022NE00070</NumeroEmpenho><valorGlobal>597,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19101.041220019.2172 - FI0099 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR </naturezaDespesa></row>
<row _id="488"><NumeroProcesso>2020-R872B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33296</Id><NumeroEmpenho>2022NE01762</NumeroEmpenho><valorGlobal>26106,63</valorGlobal><saldo>26106,63</saldo><nomeFornecedor>M &amp; L CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9144081000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="494"><NumeroProcesso>2021-KPM5X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00247/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33303</Id><NumeroEmpenho>2022NE00373 </NumeroEmpenho><valorGlobal>93,39</valorGlobal><saldo>93,39</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="496"><NumeroProcesso>2021-SCWND</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00256/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33305</Id><NumeroEmpenho>2022NE00388 </NumeroEmpenho><valorGlobal>442,02</valorGlobal><saldo>442,02</saldo><nomeFornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3945035000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="547"><NumeroProcesso>2021-HBGV8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00557/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33381</Id><NumeroEmpenho>2022NE02938</NumeroEmpenho><valorGlobal>715,15</valorGlobal><saldo>715,15</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="552"><NumeroProcesso>2020-H7Z78</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00051/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33387</Id><NumeroEmpenho>2022NE01610</NumeroEmpenho><valorGlobal>21950,00</valorGlobal><saldo>21950,00</saldo><nomeFornecedor>ANDRE PANINI ALBISSU - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8885380000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200332704 - MREEM - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="553"><NumeroProcesso>2020-49T39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33388</Id><NumeroEmpenho>2022NE00002</NumeroEmpenho><valorGlobal>31800,00</valorGlobal><saldo>31800,00</saldo><nomeFornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12477490000281</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="558"><NumeroProcesso>2021-F7CB0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00505/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33397</Id><NumeroEmpenho>2022NE02729</NumeroEmpenho><valorGlobal>2805,00</valorGlobal><saldo>2805,00</saldo><nomeFornecedor>MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7768887000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="559"><NumeroProcesso>2021-981PZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00591/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33399</Id><NumeroEmpenho>2022NE02980</NumeroEmpenho><valorGlobal>8357,65</valorGlobal><saldo>8357,65</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="561"><NumeroProcesso>2021-95CFJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00729/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33401</Id><NumeroEmpenho>2022NE03272</NumeroEmpenho><valorGlobal>4534,55</valorGlobal><saldo>4534,55</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="562"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33402</Id><NumeroEmpenho>2022NE00217</NumeroEmpenho><valorGlobal>1142,85</valorGlobal><saldo>1142,85</saldo><nomeFornecedor>CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636 - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25381593000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1412208002070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="563"><NumeroProcesso>2021-041D6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00037/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33403</Id><NumeroEmpenho>2022NE03311</NumeroEmpenho><valorGlobal>30899,76</valorGlobal><saldo>30899,76</saldo><nomeFornecedor>COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2872908000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="566"><NumeroProcesso>2021-01472</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00111/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33407</Id><NumeroEmpenho> </NumeroEmpenho><valorGlobal>152,98</valorGlobal><saldo>152,98</saldo><nomeFornecedor>Asus Indústria de Máquinas Agrícolas LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10303297000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="567"><NumeroProcesso>2020-LBDHM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00353/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33408</Id><NumeroEmpenho>2022NE00529 </NumeroEmpenho><valorGlobal>630,00</valorGlobal><saldo>630,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="622"><NumeroProcesso>2022-98JDD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33492</Id><NumeroEmpenho>2022NE04017</NumeroEmpenho><valorGlobal>7661367,66</valorGlobal><saldo>7661367,66</saldo><nomeFornecedor>IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30695183000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="624"><NumeroProcesso>2021-BJ905</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00324/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33494</Id><NumeroEmpenho>2022NE00491 </NumeroEmpenho><valorGlobal>12552,00</valorGlobal><saldo>12552,00</saldo><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="625"><NumeroProcesso>2021-PC8RP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33495</Id><NumeroEmpenho>2022NE02236</NumeroEmpenho><valorGlobal>5786,12</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="627"><NumeroProcesso>2020-0HZLV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01073/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33497</Id><NumeroEmpenho>2022NE04031</NumeroEmpenho><valorGlobal>277,47</valorGlobal><saldo>277,47</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="628"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00081/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33498</Id><NumeroEmpenho>2022NE01049</NumeroEmpenho><valorGlobal>3427,55</valorGlobal><saldo>3427,55</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="629"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00267/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33499</Id><NumeroEmpenho>2022NE01130</NumeroEmpenho><valorGlobal>60000,90</valorGlobal><saldo>60000,90</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="631"><NumeroProcesso>2021-SP5BF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00870/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33502</Id><NumeroEmpenho>2021NE03187</NumeroEmpenho><valorGlobal>27800,00</valorGlobal><saldo>27800,00</saldo><nomeFornecedor>cck comercial eireli - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22065938000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="632"><NumeroProcesso>2021-9RRX7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00269/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33503</Id><NumeroEmpenho>2022NE01525</NumeroEmpenho><valorGlobal>5063,10</valorGlobal><saldo>5063,10</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="633"><NumeroProcesso>2021-BW7F9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00081/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33505</Id><NumeroEmpenho>2022NE00160</NumeroEmpenho><valorGlobal>15726,00</valorGlobal><saldo>15726,00</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="634"><NumeroProcesso>2021-STC81</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00592/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33506</Id><NumeroEmpenho>2021NE02793</NumeroEmpenho><valorGlobal>4860,00</valorGlobal><saldo>4860,00</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="635"><NumeroProcesso>2021-8205N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00360/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33507</Id><NumeroEmpenho>2022NE02079</NumeroEmpenho><valorGlobal>10820,60</valorGlobal><saldo>10820,60</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="636"><NumeroProcesso>2021-B65N5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00134/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33508</Id><NumeroEmpenho>2022NE00199 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1228,80</valorGlobal><saldo>1228,80</saldo><nomeFornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7377489000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="649"><NumeroProcesso>2021-BJXRL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01251/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33525</Id><NumeroEmpenho>2022NE04530</NumeroEmpenho><valorGlobal>6125,00</valorGlobal><saldo>6125,00</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="651"><NumeroProcesso>2021-79098</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01239/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33527</Id><NumeroEmpenho>2022NE04494</NumeroEmpenho><valorGlobal>3942,00</valorGlobal><saldo>3942,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="652"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00352/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33528</Id><NumeroEmpenho>2022NE01403</NumeroEmpenho><valorGlobal>70167,13</valorGlobal><saldo>70167,13</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="653"><NumeroProcesso>2020-94GM4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01516/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33529</Id><NumeroEmpenho>2022NE04868</NumeroEmpenho><valorGlobal>578,00</valorGlobal><saldo>578,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="654"><NumeroProcesso>2021-G1BMQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01524/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33530</Id><NumeroEmpenho>2022NE04886</NumeroEmpenho><valorGlobal>235,63</valorGlobal><saldo>235,63</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="655"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00101/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33531</Id><NumeroEmpenho>2022NE03380</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>MARESSA CRISTIANE MALINI DE LIMA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10432146741</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="656"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00102/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33532</Id><NumeroEmpenho>2022NE03381 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>SULAMITA SARNAGLIA VIEGAS FONSECA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11967403724</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="657"><NumeroProcesso>2021-Z1TQ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00465/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33533</Id><NumeroEmpenho>2022NE00687</NumeroEmpenho><valorGlobal>6374,80</valorGlobal><saldo>6374,80</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="658"><NumeroProcesso>2021-SP5BF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00811/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33534</Id><NumeroEmpenho>2021NE03179</NumeroEmpenho><valorGlobal>41030,00</valorGlobal><saldo>41030,00</saldo><nomeFornecedor>cck comercial eireli - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22065938000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="659"><NumeroProcesso>2020-P4HB1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00654/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33535</Id><NumeroEmpenho>2021NE02763</NumeroEmpenho><valorGlobal>18000,00</valorGlobal><saldo>18000,00</saldo><nomeFornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20456424000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="660"><NumeroProcesso>2021-XDGB3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00635/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33536</Id><NumeroEmpenho>2021NE02729</NumeroEmpenho><valorGlobal>10300,00</valorGlobal><saldo>10300,00</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="661"><NumeroProcesso>2021-BML37</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33538</Id><NumeroEmpenho>2022NE00099</NumeroEmpenho><valorGlobal>2480,40</valorGlobal><saldo>2480,40</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200322175 - MUCR - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="662"><NumeroProcesso>2020-04LKW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00309/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33539</Id><NumeroEmpenho>2022NE01674</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="663"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>33540</Id><NumeroEmpenho>2022NE00456</NumeroEmpenho><valorGlobal>2916,00</valorGlobal><saldo>2916,00</saldo><nomeFornecedor>Joelson Fernandes da Costa</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40408839000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="664"><NumeroProcesso>2021-HQ6K2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00314/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33541</Id><NumeroEmpenho>2022NE01134</NumeroEmpenho><valorGlobal>8421,60</valorGlobal><saldo>8421,60</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="665"><NumeroProcesso>2021-ZKD3F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00162/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33542</Id><NumeroEmpenho>2022NE00218 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7360,00</valorGlobal><saldo>7360,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="666"><NumeroProcesso>2020-DPJG5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00295/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33543</Id><NumeroEmpenho>2022NE01662</NumeroEmpenho><valorGlobal>2410,65</valorGlobal><saldo>2410,65</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="667"><NumeroProcesso>2021-NKPXK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33545</Id><NumeroEmpenho>2022NE02038</NumeroEmpenho><valorGlobal>6998,06</valorGlobal><saldo>6998,06</saldo><nomeFornecedor>EMC REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA   - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9467982000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="668"><NumeroProcesso>2020-FD6T1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00438/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33546</Id><NumeroEmpenho>2022NE02590</NumeroEmpenho><valorGlobal>908,25</valorGlobal><saldo>908,25</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="669"><NumeroProcesso>2020-Q1F8L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00366/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33547</Id><NumeroEmpenho>2022NE02135</NumeroEmpenho><valorGlobal>1982,82</valorGlobal><saldo>1982,82</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="670"><NumeroProcesso>2020-FD10H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00813/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33548</Id><NumeroEmpenho>2022NE00418</NumeroEmpenho><valorGlobal>293975,82</valorGlobal><saldo>293975,82</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="672"><NumeroProcesso>2020-5LD76</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00581/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33550</Id><NumeroEmpenho>2022NE02999</NumeroEmpenho><valorGlobal>213,30</valorGlobal><saldo>213,30</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="673"><NumeroProcesso>2021-1FMQQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33551</Id><NumeroEmpenho>2022NE00129</NumeroEmpenho><valorGlobal>43552,00</valorGlobal><saldo>43552,00</saldo><nomeFornecedor>ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28418838000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="674"><NumeroProcesso>2021-1FMQQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33552</Id><NumeroEmpenho>2022NE00128</NumeroEmpenho><valorGlobal>26962,35</valorGlobal><saldo>26962,35</saldo><nomeFornecedor>ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28418838000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="675"><NumeroProcesso>2021-F05Z0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PCES/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33554</Id><NumeroEmpenho>505</NumeroEmpenho><valorGlobal>3950,00</valorGlobal><saldo>3950,00</saldo><nomeFornecedor>S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7731546000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="676"><NumeroProcesso>2021-PX1R4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00735/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33555</Id><NumeroEmpenho>2022NE03117</NumeroEmpenho><valorGlobal>574,20</valorGlobal><saldo>574,20</saldo><nomeFornecedor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43940618000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="680"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00147/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33559</Id><NumeroEmpenho>2022NE00806</NumeroEmpenho><valorGlobal>73000,00</valorGlobal><saldo>73000,00</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="683"><NumeroProcesso>2021-PC8RP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33562</Id><NumeroEmpenho>2022NE02211</NumeroEmpenho><valorGlobal>497,84</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="686"><NumeroProcesso>2021-H1LSJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01295/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33565</Id><NumeroEmpenho>2022NE04543</NumeroEmpenho><valorGlobal>2719,56</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="689"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00107/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33568</Id><NumeroEmpenho>2022NE03441</NumeroEmpenho><valorGlobal>1376,00</valorGlobal><saldo>1376,00</saldo><nomeFornecedor>GAIER VEICULOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17524342000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338683 - 8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="690"><NumeroProcesso>2021-C8FDN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01564/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33569</Id><NumeroEmpenho>2022NE05037</NumeroEmpenho><valorGlobal>656,28</valorGlobal><saldo>656,28</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="691"><NumeroProcesso>2021-DZ7H9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01617/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33570</Id><NumeroEmpenho>2022NE05106</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,00</valorGlobal><saldo>90,00</saldo><nomeFornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2520829000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="692"><NumeroProcesso>2021-SP5BF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00870/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33572</Id><NumeroEmpenho>2021NE03188</NumeroEmpenho><valorGlobal>5820,00</valorGlobal><saldo>5820,00</saldo><nomeFornecedor>cck comercial eireli - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22065938000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="693"><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00045/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33576</Id><NumeroEmpenho>2022NE00801</NumeroEmpenho><valorGlobal>592077,00</valorGlobal><saldo>592077,00</saldo><nomeFornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36530034000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100332703 - MREEF - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="694"><NumeroProcesso>2021-2C50Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33577</Id><NumeroEmpenho>2022NE00008</NumeroEmpenho><valorGlobal>19698,40</valorGlobal><saldo>19698,40</saldo><nomeFornecedor>REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA  - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29332265000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="695"><NumeroProcesso>2021-MJKND</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00775/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33579</Id><NumeroEmpenho>2022NE03338</NumeroEmpenho><valorGlobal>624,80</valorGlobal><saldo>624,80</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="696"><NumeroProcesso>2021-J4C1P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00741/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33582</Id><NumeroEmpenho>2022NE03281</NumeroEmpenho><valorGlobal>762,90</valorGlobal><saldo>762,90</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2424344000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="700"><NumeroProcesso>2020-9T5S2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01075/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33588</Id><NumeroEmpenho>2022NE04073</NumeroEmpenho><valorGlobal>3159,00</valorGlobal><saldo>3159,00</saldo><nomeFornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11012532000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="702"><NumeroProcesso>2020-CK0G9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01058/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33590</Id><NumeroEmpenho>2022NE04044</NumeroEmpenho><valorGlobal>834,00</valorGlobal><saldo>834,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="714"><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00121/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33605</Id><NumeroEmpenho>2022NE03602 </NumeroEmpenho><valorGlobal>59810,10</valorGlobal><saldo>59810,10</saldo><nomeFornecedor>BRATERM EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32759895000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100331672 - 1672 - MODERNIZACAO, AMPLIACAO E ADEQUACAO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="715"><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00121/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33606</Id><NumeroEmpenho>2022NE03603</NumeroEmpenho><valorGlobal>345053,45</valorGlobal><saldo>345053,45</saldo><nomeFornecedor>BRATERM EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32759895000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100331672 - 1672 - MODERNIZACAO, AMPLIACAO E ADEQUACAO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="716"><NumeroProcesso>2021-6NPQN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33613</Id><NumeroEmpenho>2022NE00624 </NumeroEmpenho><valorGlobal>177111,26</valorGlobal><saldo>177111,26</saldo><nomeFornecedor>NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8951474000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>452020612208002070 - AU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="717"><NumeroProcesso>2021-GJK2P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33614</Id><NumeroEmpenho>2022NE00229</NumeroEmpenho><valorGlobal>5978,26</valorGlobal><saldo>5978,26</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="718"><NumeroProcesso>2021-DS7B9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33618</Id><NumeroEmpenho>2022NE00081</NumeroEmpenho><valorGlobal>3792,00</valorGlobal><saldo>3792,00</saldo><nomeFornecedor>Esmeralda Comércio de Produtos de Limpeza Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43075537000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="719"><NumeroProcesso>2021-JZQTT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00061/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33620</Id><NumeroEmpenho>2022NE00098</NumeroEmpenho><valorGlobal>1634,64</valorGlobal><saldo>1634,64</saldo><nomeFornecedor>NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20344116000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="720"><NumeroProcesso>2021-T7DCC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00029/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33621</Id><NumeroEmpenho>2022NE00087</NumeroEmpenho><valorGlobal>8388,00</valorGlobal><saldo>8388,00</saldo><nomeFornecedor>ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27353630000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="721"><NumeroProcesso>2021-QPS2N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00647/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33624</Id><NumeroEmpenho>2021NE02752</NumeroEmpenho><valorGlobal>32000,00</valorGlobal><saldo>32000,00</saldo><nomeFornecedor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>92264472000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="722"><NumeroProcesso>2021-FPT7K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33625</Id><NumeroEmpenho>2022NE00058</NumeroEmpenho><valorGlobal>226,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="723"><NumeroProcesso>2021-QLR4W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33627</Id><NumeroEmpenho>2022NE00398</NumeroEmpenho><valorGlobal>65155,85</valorGlobal><saldo>65155,85</saldo><nomeFornecedor>CV EVENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5525709000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200326677 - PEI - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="724"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33628</Id><NumeroEmpenho>2022NE00674 </NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>ALESSANDRA MONTEIRO PATTUZZO CAETANO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7965366789</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="725"><NumeroProcesso>2021-DGGV3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00083/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33629</Id><NumeroEmpenho>2022NE00136</NumeroEmpenho><valorGlobal>6440,00</valorGlobal><saldo>6440,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="726"><NumeroProcesso>2020-H7Z78</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00041/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33630</Id><NumeroEmpenho>2022NE00696</NumeroEmpenho><valorGlobal>54072,50</valorGlobal><saldo>54072,50</saldo><nomeFornecedor>BRASIL BEBEDOURO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31368701000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200332704 - MREEM - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="727"><NumeroProcesso>2021-LGLKR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00131/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33631</Id><NumeroEmpenho>2022NE00190</NumeroEmpenho><valorGlobal>1617,62</valorGlobal><saldo>1617,62</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="728"><NumeroProcesso>2020-Q1F8L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00371/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33632</Id><NumeroEmpenho>2022NE02147</NumeroEmpenho><valorGlobal>3151,80</valorGlobal><saldo>3151,80</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="729"><NumeroProcesso>2020-4NMN7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEAG/00042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>33633</Id><NumeroEmpenho>NE202200042</NumeroEmpenho><valorGlobal>2083,33</valorGlobal><saldo>2083,33</saldo><nomeFornecedor>IMPRENSA NACIONAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4196645000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="730"><NumeroProcesso>2020-XR8Z6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33634</Id><NumeroEmpenho>2022NE02838</NumeroEmpenho><valorGlobal>421280,00</valorGlobal><saldo>421280,00</saldo><nomeFornecedor>Labinfarma Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Hospitalares</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33554685000177</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="731"><NumeroProcesso>2021-DDCGH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00452/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33635</Id><NumeroEmpenho>2022NE02538</NumeroEmpenho><valorGlobal>2795,52</valorGlobal><saldo>2795,52</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="732"><NumeroProcesso>2021-KPVS0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00542/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33636</Id><NumeroEmpenho>2022NE02882</NumeroEmpenho><valorGlobal>157,41</valorGlobal><saldo>157,41</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="733"><NumeroProcesso>2021-WK6WG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00827/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33637</Id><NumeroEmpenho>2022NE03481</NumeroEmpenho><valorGlobal>2707,20</valorGlobal><saldo>2707,20</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="734"><NumeroProcesso>2021-THDPQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00972/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33638</Id><NumeroEmpenho>2022NE03828</NumeroEmpenho><valorGlobal>6270,00</valorGlobal><saldo>6270,00</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="735"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00119/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33639</Id><NumeroEmpenho>2022NE00744</NumeroEmpenho><valorGlobal>73000,00</valorGlobal><saldo>73000,00</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="736"><NumeroProcesso>2021-G282D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00306/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33640</Id><NumeroEmpenho>2022NE00471 </NumeroEmpenho><valorGlobal>15720,00</valorGlobal><saldo>15720,00</saldo><nomeFornecedor>FFRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221001690</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="737"><NumeroProcesso>2021-T6CC8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01167/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33641</Id><NumeroEmpenho>2022NE04339</NumeroEmpenho><valorGlobal>5797,52</valorGlobal><saldo>5797,52</saldo><nomeFornecedor>MEDICOM EIRELI.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22635177000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="738"><NumeroProcesso>2021-7PH97</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01246/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33642</Id><NumeroEmpenho>2022NE04517</NumeroEmpenho><valorGlobal>3750,04</valorGlobal><saldo>3750,04</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="815"><NumeroProcesso>2021-XJTGF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00358/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33744</Id><NumeroEmpenho>2022NE00542 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3245,00</valorGlobal><saldo>3245,00</saldo><nomeFornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11923577000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="816"><NumeroProcesso>2021-X8MWK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01214/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33745</Id><NumeroEmpenho>2022NE04461</NumeroEmpenho><valorGlobal>6395,40</valorGlobal><saldo>6395,40</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="817"><NumeroProcesso>2021-V67XC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00418/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33746</Id><NumeroEmpenho>2022NE00634</NumeroEmpenho><valorGlobal>896,00</valorGlobal><saldo>896,00</saldo><nomeFornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31351099000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="818"><NumeroProcesso>2021-CCX9W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00486/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33747</Id><NumeroEmpenho>2022NE00727 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5817,60</valorGlobal><saldo>5817,60</saldo><nomeFornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32167445000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</naturezaDespesa></row>
<row _id="819"><NumeroProcesso>2021-0T807</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01701/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33748</Id><NumeroEmpenho>2022NE05344</NumeroEmpenho><valorGlobal>1423,23</valorGlobal><saldo>1423,23</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="820"><NumeroProcesso>2021-V1L8Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01646/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33749</Id><NumeroEmpenho>2022NE05244</NumeroEmpenho><valorGlobal>2030,11</valorGlobal><saldo>2030,11</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="821"><NumeroProcesso>2021-VJ6H1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01737/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33750</Id><NumeroEmpenho>2022NE05437</NumeroEmpenho><valorGlobal>1446,00</valorGlobal><saldo>1446,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="822"><NumeroProcesso>2021-V98Z9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01769/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33751</Id><NumeroEmpenho>2022NE05321</NumeroEmpenho><valorGlobal>13600,00</valorGlobal><saldo>13600,00</saldo><nomeFornecedor>VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. (FILIAL BRAGANCA PAULISTA SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>904728001209</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="823"><NumeroProcesso>2021-VWD7G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33752</Id><NumeroEmpenho>2022NE00507</NumeroEmpenho><valorGlobal>840,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17930162000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="824"><NumeroProcesso>2021-WB5T5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00556/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33767</Id><NumeroEmpenho>2021NE02969</NumeroEmpenho><valorGlobal>30000,00</valorGlobal><saldo>30000,00</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="825"><NumeroProcesso>2021-WB5T5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00556/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33768</Id><NumeroEmpenho>2021NE02971</NumeroEmpenho><valorGlobal>6000,00</valorGlobal><saldo>6000,00</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="826"><NumeroProcesso>2021-B03QT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00053/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33769</Id><NumeroEmpenho>2022NE00960</NumeroEmpenho><valorGlobal>12765,00</valorGlobal><saldo>12765,00</saldo><nomeFornecedor>EDUARDO JANONI TOLOMEI  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>343442760</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="827"><NumeroProcesso>2021-1VX4Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33771</Id><NumeroEmpenho>2022NE00046</NumeroEmpenho><valorGlobal>103,80</valorGlobal><saldo>103,80</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="829"><NumeroProcesso>2021-D1N08</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33776</Id><NumeroEmpenho>2022NE00583</NumeroEmpenho><valorGlobal>6885,71</valorGlobal><saldo>6885,71</saldo><nomeFornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39818737000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="830"><NumeroProcesso>2021-P36TN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00144/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33777</Id><NumeroEmpenho>2022NE00242 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1245,58</valorGlobal><saldo>1245,58</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="831"><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33778</Id><NumeroEmpenho>2022NE00305</NumeroEmpenho><valorGlobal>247089,00</valorGlobal><saldo>247089,00</saldo><nomeFornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39279120000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="833"><NumeroProcesso>2021-QFG0Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00510/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33780</Id><NumeroEmpenho>2022NE02697</NumeroEmpenho><valorGlobal>2724,12</valorGlobal><saldo>2724,12</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="838"><NumeroProcesso>2021-B7S8Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00753/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33786</Id><NumeroEmpenho>2022NE03307</NumeroEmpenho><valorGlobal>2118,00</valorGlobal><saldo>2118,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="854"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00388/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33805</Id><NumeroEmpenho>2022NE01478</NumeroEmpenho><valorGlobal>235544,28</valorGlobal><saldo>235544,28</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="855"><NumeroProcesso>2021-L1GWD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01487/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33806</Id><NumeroEmpenho>2022NE04874</NumeroEmpenho><valorGlobal>1274,00</valorGlobal><saldo>1274,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="856"><NumeroProcesso>2021-1C022</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33807</Id><NumeroEmpenho>2022NE03244</NumeroEmpenho><valorGlobal>12121,92</valorGlobal><saldo>12121,92</saldo><nomeFornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32952698000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="857"><NumeroProcesso>2021-FV5TN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00408/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33808</Id><NumeroEmpenho>2022NE01518</NumeroEmpenho><valorGlobal>14700,00</valorGlobal><saldo>14700,00</saldo><nomeFornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60637667000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="858"><NumeroProcesso>2021-FV5TN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00405/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33809</Id><NumeroEmpenho>2022NE01494</NumeroEmpenho><valorGlobal>4900,00</valorGlobal><saldo>4900,00</saldo><nomeFornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60637667000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="859"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00397/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33810</Id><NumeroEmpenho>2022NE01497</NumeroEmpenho><valorGlobal>218900,00</valorGlobal><saldo>218900,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="860"><NumeroProcesso>2022-BC85W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00064/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33811</Id><NumeroEmpenho>2022NE01377</NumeroEmpenho><valorGlobal>41671,00</valorGlobal><saldo>41671,00</saldo><nomeFornecedor>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3506307000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="861"><NumeroProcesso>2022-BC85W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00064/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33812</Id><NumeroEmpenho>2022NE00976</NumeroEmpenho><valorGlobal>193556,37</valorGlobal><saldo>193556,37</saldo><nomeFornecedor>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3506307000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="862"><NumeroProcesso>2022-KRG03</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00422/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33813</Id><NumeroEmpenho>2022NE01591 </NumeroEmpenho><valorGlobal>297,50</valorGlobal><saldo>297,50</saldo><nomeFornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27525362000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="863"><NumeroProcesso>2021-VVCNK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01717/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33814</Id><NumeroEmpenho>2022NE05389</NumeroEmpenho><valorGlobal>125,82</valorGlobal><saldo>125,82</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="864"><NumeroProcesso>2021-Q4LR2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00403/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33815</Id><NumeroEmpenho>2022NE01500</NumeroEmpenho><valorGlobal>11000,00</valorGlobal><saldo>11000,00</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="865"><NumeroProcesso>2021-XBKX0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00519/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33817</Id><NumeroEmpenho>2022NE00796 </NumeroEmpenho><valorGlobal>11550,00</valorGlobal><saldo>11550,00</saldo><nomeFornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54565478000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="866"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00106/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33818</Id><NumeroEmpenho>2022NE02937</NumeroEmpenho><valorGlobal>43740,05</valorGlobal><saldo>43740,05</saldo><nomeFornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32416430000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="867"><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00493/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33819</Id><NumeroEmpenho>2022NE01714</NumeroEmpenho><valorGlobal>13413,69</valorGlobal><saldo>13413,69</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="869"><NumeroProcesso>2020-FD6T1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00439/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33829</Id><NumeroEmpenho>2022NE02592</NumeroEmpenho><valorGlobal>3130,62</valorGlobal><saldo>3130,62</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="871"><NumeroProcesso>2021-KZVZQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00151/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33831</Id><NumeroEmpenho>2022NE00257</NumeroEmpenho><valorGlobal>400,00</valorGlobal><saldo>400,00</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="872"><NumeroProcesso>2020-19QPM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00379/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33832</Id><NumeroEmpenho>2022NE02375</NumeroEmpenho><valorGlobal>269,25</valorGlobal><saldo>269,25</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="874"><NumeroProcesso>2020-M1HPZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00494/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33834</Id><NumeroEmpenho>2022NE02684</NumeroEmpenho><valorGlobal>9740,00</valorGlobal><saldo>9740,00</saldo><nomeFornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30950184000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="876"><NumeroProcesso>2020-SSW1P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/99124/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33836</Id><NumeroEmpenho>2022NE00394</NumeroEmpenho><valorGlobal>49818,48</valorGlobal><saldo>49818,48</saldo><nomeFornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34028316001266</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903947 - CORRESPONDENCIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="877"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00065/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33837</Id><NumeroEmpenho>2022NE01773</NumeroEmpenho><valorGlobal>38856,81</valorGlobal><saldo>38856,81</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10609553000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="882"><NumeroProcesso>2021-XDGB3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00048/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33842</Id><NumeroEmpenho>2022NE00494</NumeroEmpenho><valorGlobal>20122,52</valorGlobal><saldo>20122,52</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="886"><NumeroProcesso>2022-HV7JW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00423/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33846</Id><NumeroEmpenho>2022NE01592</NumeroEmpenho><valorGlobal>970,58</valorGlobal><saldo>970,58</saldo><nomeFornecedor>MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19061289000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="887"><NumeroProcesso>2021-Z4J9X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01877/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33847</Id><NumeroEmpenho>2022NE05704</NumeroEmpenho><valorGlobal>5880,00</valorGlobal><saldo>5880,00</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="888"><NumeroProcesso>2021-G8DFP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01867/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33848</Id><NumeroEmpenho>2022NE05667</NumeroEmpenho><valorGlobal>137,04</valorGlobal><saldo>137,04</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="889"><NumeroProcesso>2021-V519G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00541/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33849</Id><NumeroEmpenho>2022NE01776</NumeroEmpenho><valorGlobal>335000,00</valorGlobal><saldo>335000,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23595615000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="890"><NumeroProcesso>2021-Q4LR2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00432/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33850</Id><NumeroEmpenho>2022NE01691</NumeroEmpenho><valorGlobal>11000,00</valorGlobal><saldo>11000,00</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="891"><NumeroProcesso>2021-WBM19</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01909/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33851</Id><NumeroEmpenho>2022NE05841</NumeroEmpenho><valorGlobal>3392,00</valorGlobal><saldo>3392,00</saldo><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="892"><NumeroProcesso>2021-69KMF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00477/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33852</Id><NumeroEmpenho>2022NE01819 </NumeroEmpenho><valorGlobal>6221,62</valorGlobal><saldo>6221,62</saldo><nomeFornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="894"><NumeroProcesso>2021-1P1RP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33854</Id><NumeroEmpenho>2022NE00138</NumeroEmpenho><valorGlobal>12100,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SCHEILA TEIXEIRA ALVES 10581315758 - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41196457000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0141000000 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="895"><NumeroProcesso>2021-3H2HH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/UIJM/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33855</Id><NumeroEmpenho>00204</NumeroEmpenho><valorGlobal>3960,00</valorGlobal><saldo>1320,00</saldo><nomeFornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27053735000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="896"><NumeroProcesso>2021-MXD4Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01837/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33856</Id><NumeroEmpenho>2022NE05652</NumeroEmpenho><valorGlobal>2547,60</valorGlobal><saldo>2547,60</saldo><nomeFornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51780468000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="897"><NumeroProcesso>2021-W0ZHV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00822/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33859</Id><NumeroEmpenho>2021NE03111</NumeroEmpenho><valorGlobal>436500,00</valorGlobal><saldo>436500,00</saldo><nomeFornecedor>MULLER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11938604000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="898"><NumeroProcesso>2020-5F4XC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00226/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33860</Id><NumeroEmpenho>2022NE01383</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo>450,00</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="899"><NumeroProcesso>2021-QLR4W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33861</Id><NumeroEmpenho>2022NE00398</NumeroEmpenho><valorGlobal>65155,85</valorGlobal><saldo>65155,85</saldo><nomeFornecedor>CV EVENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5525709000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200326677 - PEI - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="900"><NumeroProcesso>2021-VC9K4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00096/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33862</Id><NumeroEmpenho>2022NE00132 </NumeroEmpenho><valorGlobal>810,00</valorGlobal><saldo>810,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="901"><NumeroProcesso>2021-L7N61</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00358/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33863</Id><NumeroEmpenho>2022NE02236</NumeroEmpenho><valorGlobal>1410,00</valorGlobal><saldo>1410,00</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="902"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33864</Id><NumeroEmpenho>2022NE00238</NumeroEmpenho><valorGlobal>201169,20</valorGlobal><saldo>201169,20</saldo><nomeFornecedor>BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29209847000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="903"><NumeroProcesso>2020-MNBQ8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00615/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33865</Id><NumeroEmpenho>2022NE03023</NumeroEmpenho><valorGlobal>771,00</valorGlobal><saldo>771,00</saldo><nomeFornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450477000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="904"><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33866</Id><NumeroEmpenho>2022NE00839 </NumeroEmpenho><valorGlobal>71263,93</valorGlobal><saldo>71263,93</saldo><nomeFornecedor>ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBATIBA - ADRUSAFI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15600321000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="905"><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33867</Id><NumeroEmpenho>2022NE00845 </NumeroEmpenho><valorGlobal>266917,23</valorGlobal><saldo>266917,23</saldo><nomeFornecedor>COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARACRUZ-ES - CAF ARACRUZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36106555000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="914"><NumeroProcesso>2021-G0DMS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01811/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33880</Id><NumeroEmpenho>2022NE05603</NumeroEmpenho><valorGlobal>45,42</valorGlobal><saldo>45,42</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="926"><NumeroProcesso>2020-P4GB0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00296/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33893</Id><NumeroEmpenho>2022NE00458</NumeroEmpenho><valorGlobal>909,20</valorGlobal><saldo>909,20</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="927"><NumeroProcesso>2021-M0N4B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00859/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33894</Id><NumeroEmpenho>2022NE03594</NumeroEmpenho><valorGlobal>5874,33</valorGlobal><saldo>5874,33</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="928"><NumeroProcesso>2021-GF7QM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00301/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33895</Id><NumeroEmpenho>2022NE00466</NumeroEmpenho><valorGlobal>3175,00</valorGlobal><saldo>3175,00</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="929"><NumeroProcesso>2021-0GL9P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01060/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33896</Id><NumeroEmpenho>2022NE04047</NumeroEmpenho><valorGlobal>2619,00</valorGlobal><saldo>2619,00</saldo><nomeFornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1571702000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="957"><NumeroProcesso>2021-QLR4W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33934</Id><NumeroEmpenho>2022NE00398</NumeroEmpenho><valorGlobal>65155,85</valorGlobal><saldo>65155,85</saldo><nomeFornecedor>CV EVENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5525709000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0011.6677 -   - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="958"><NumeroProcesso>2020-X0VB7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00417/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33936</Id><NumeroEmpenho>2022NE02512</NumeroEmpenho><valorGlobal>52,20</valorGlobal><saldo>52,20</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="963"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33941</Id><NumeroEmpenho>2022NE00762</NumeroEmpenho><valorGlobal>157131,29</valorGlobal><saldo>157131,29</saldo><nomeFornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32416430000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="965"><NumeroProcesso>2020-M4HHG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00696/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33943</Id><NumeroEmpenho>2022NE03108</NumeroEmpenho><valorGlobal>5570,00</valorGlobal><saldo>5570,00</saldo><nomeFornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33846912000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="989"><NumeroProcesso>2020-LX6K9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00383/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33973</Id><NumeroEmpenho>2022NE00572</NumeroEmpenho><valorGlobal>846,72</valorGlobal><saldo>846,72</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="990"><NumeroProcesso>2020-0HZLV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01074/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33974</Id><NumeroEmpenho>2022NE04032</NumeroEmpenho><valorGlobal>10342,46</valorGlobal><saldo>10342,46</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="992"><NumeroProcesso>2020-D0Z3R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01072/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33977</Id><NumeroEmpenho>2022NE04067</NumeroEmpenho><valorGlobal>3853,27</valorGlobal><saldo>3853,27</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1000"><NumeroProcesso>2021-4GTSJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00226/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33985</Id><NumeroEmpenho>2022NE01254</NumeroEmpenho><valorGlobal>403900,00</valorGlobal><saldo>403900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1002"><NumeroProcesso>2021-67XLB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01552/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33987</Id><NumeroEmpenho>2022NE05007</NumeroEmpenho><valorGlobal>7156,80</valorGlobal><saldo>7156,80</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1004"><NumeroProcesso>2021-62GTV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00061/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33989</Id><NumeroEmpenho>2022NE04942</NumeroEmpenho><valorGlobal>20067,90</valorGlobal><saldo>20067,90</saldo><nomeFornecedor>CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29511607000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1020"><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34011</Id><NumeroEmpenho>2022NE01801</NumeroEmpenho><valorGlobal>41161,27</valorGlobal><saldo>41161,27</saldo><nomeFornecedor>BRATERM EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32759895000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200321450 - 1450 - MODERNIZACAO AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1021"><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34013</Id><NumeroEmpenho>2022NE01802</NumeroEmpenho><valorGlobal>930,45</valorGlobal><saldo>930,45</saldo><nomeFornecedor>BRATERM EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32759895000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200331673 - MAAREEM - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1022"><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00772/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34014</Id><NumeroEmpenho>2022NE03301</NumeroEmpenho><valorGlobal>2216,59</valorGlobal><saldo>2216,59</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1023"><NumeroProcesso>2020-Q4JVG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00056/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34015</Id><NumeroEmpenho>2022NE01810 </NumeroEmpenho><valorGlobal>91108,21</valorGlobal><saldo>91108,21</saldo><nomeFornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20456424000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100332703 - 2703 - MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="1024"><NumeroProcesso>2021-1R814</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00815/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34016</Id><NumeroEmpenho>2022NE03430</NumeroEmpenho><valorGlobal>210,24</valorGlobal><saldo>210,24</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1025"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00815/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34017</Id><NumeroEmpenho>2022NE00423</NumeroEmpenho><valorGlobal>6855,09</valorGlobal><saldo>6855,09</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1028"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00815/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34020</Id><NumeroEmpenho>2022NE00653</NumeroEmpenho><valorGlobal>68572,45</valorGlobal><saldo>68572,45</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1029"><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00157/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34022</Id><NumeroEmpenho>2022NE00804 </NumeroEmpenho><valorGlobal>279900,00</valorGlobal><saldo>279900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1030"><NumeroProcesso>2021-J4C1P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00721/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34025</Id><NumeroEmpenho>2022NE03264</NumeroEmpenho><valorGlobal>484,20</valorGlobal><saldo>484,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1031"><NumeroProcesso>2021-STC81</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00830/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34034</Id><NumeroEmpenho>2021NE03139</NumeroEmpenho><valorGlobal>4860,00</valorGlobal><saldo>4860,00</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1032"><NumeroProcesso>2021-STC81</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00830/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34035</Id><NumeroEmpenho>2021NE03141</NumeroEmpenho><valorGlobal>4860,00</valorGlobal><saldo>4860,00</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1033"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00218/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34036</Id><NumeroEmpenho>2022NE01036 </NumeroEmpenho><valorGlobal>72000,00</valorGlobal><saldo>72000,00</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1034"><NumeroProcesso>2022-BC85W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00064/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34037</Id><NumeroEmpenho>2022NE00406</NumeroEmpenho><valorGlobal>69857,12</valorGlobal><saldo>69857,12</saldo><nomeFornecedor>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3506307000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1035"><NumeroProcesso>2021-6MP9X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01688/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34038</Id><NumeroEmpenho>2022NE05327</NumeroEmpenho><valorGlobal>792,00</valorGlobal><saldo>792,00</saldo><nomeFornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31556536000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1036"><NumeroProcesso>2020-BB0FP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34039</Id><NumeroEmpenho>2022NE00536</NumeroEmpenho><valorGlobal>899,80</valorGlobal><saldo>899,80</saldo><nomeFornecedor>OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2958471000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1038"><NumeroProcesso>2021-3BNR8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01672/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34041</Id><NumeroEmpenho>2022NE05228</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4162170000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1039"><NumeroProcesso>88971732</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34042</Id><NumeroEmpenho>2022NE00626</NumeroEmpenho><valorGlobal>116469,85</valorGlobal><saldo>116469,85</saldo><nomeFornecedor>GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO-FLORESTAL E DO MEIO AMBIENTE S/S</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>72610090000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.541.0205.4638 -   -  GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1040"><NumeroProcesso>2020-VW677</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00041/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34043</Id><NumeroEmpenho>2022NE00535</NumeroEmpenho><valorGlobal>1376,00</valorGlobal><saldo>1376,00</saldo><nomeFornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32952698000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1043"><NumeroProcesso>2021-P2ZVR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01616/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34046</Id><NumeroEmpenho>2022NE05175 </NumeroEmpenho><valorGlobal>805,20</valorGlobal><saldo>805,20</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1055"><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00493/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34059</Id><NumeroEmpenho>2022NE01713</NumeroEmpenho><valorGlobal>57125,31</valorGlobal><saldo>57125,31</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1056"><NumeroProcesso>2021-2VXZ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00181/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34060</Id><NumeroEmpenho>2022NE01845 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1056,00</valorGlobal><saldo>1056,00</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1057"><NumeroProcesso>2021-WB5T5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00824/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34071</Id><NumeroEmpenho>2021NE03114</NumeroEmpenho><valorGlobal>66400,00</valorGlobal><saldo>66400,00</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1058"><NumeroProcesso>2020-62H8J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34075</Id><NumeroEmpenho>2022NE00063 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5640,00</valorGlobal><saldo>5640,00</saldo><nomeFornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1571702000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1059"><NumeroProcesso>2021-QLR4W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34076</Id><NumeroEmpenho>2022NE00391</NumeroEmpenho><valorGlobal>8010,23</valorGlobal><saldo>8010,23</saldo><nomeFornecedor>T C I TELOES - LOCACOES LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9177375000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200326677 - PEI - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1060"><NumeroProcesso>2021-QLR4W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34077</Id><NumeroEmpenho>2022NE00397</NumeroEmpenho><valorGlobal>8400,71</valorGlobal><saldo>8400,71</saldo><nomeFornecedor>T C I TELOES - LOCACOES LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9177375000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200326677 - PEI - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1061"><NumeroProcesso>2020-47V88</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00192/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34078</Id><NumeroEmpenho>2022NE01232</NumeroEmpenho><valorGlobal>11700,00</valorGlobal><saldo>11700,00</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1062"><NumeroProcesso>2020-M7KF3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00224/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34082</Id><NumeroEmpenho>2022NE01382</NumeroEmpenho><valorGlobal>4020,00</valorGlobal><saldo>4020,00</saldo><nomeFornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5216859000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1063"><NumeroProcesso>2021-9C13S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01244/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34084</Id><NumeroEmpenho>2022NE04506</NumeroEmpenho><valorGlobal>2980,80</valorGlobal><saldo>2980,80</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1064"><NumeroProcesso>2020-DQGFK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34086</Id><NumeroEmpenho>2022NE00443</NumeroEmpenho><valorGlobal>92880,00</valorGlobal><saldo>92880,00</saldo><nomeFornecedor>NOVA VIDA SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36415495000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200322175 - MUCR - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1065"><NumeroProcesso>2020-3FBRX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00262/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34087</Id><NumeroEmpenho>2022NE01519</NumeroEmpenho><valorGlobal>3777,20</valorGlobal><saldo>3777,20</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1066"><NumeroProcesso>2021-P7W36</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00281/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34089</Id><NumeroEmpenho>2022NE01594</NumeroEmpenho><valorGlobal>191,68</valorGlobal><saldo>191,68</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1067"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34091</Id><NumeroEmpenho>2022NE00757</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>ALESSANDRA MONTEIRO PATTUZZO CAETANO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7965366789</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1068"><NumeroProcesso>2021-T67D9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00512/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34092</Id><NumeroEmpenho>2022NE02730</NumeroEmpenho><valorGlobal>1027,00</valorGlobal><saldo>1027,00</saldo><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1069"><NumeroProcesso>2021-13CMW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00255/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34093</Id><NumeroEmpenho>2022NE00382 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5098,80</valorGlobal><saldo>5098,80</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1070"><NumeroProcesso>2021-KPVS0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00543/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34094</Id><NumeroEmpenho>2022NE02881</NumeroEmpenho><valorGlobal>408,00</valorGlobal><saldo>408,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1071"><NumeroProcesso>2021-D5RXB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34095</Id><NumeroEmpenho>2022NE01982</NumeroEmpenho><valorGlobal>238835,43</valorGlobal><saldo>238835,43</saldo><nomeFornecedor>LORENZI LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12623309000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>452020612208002070 - AU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1072"><NumeroProcesso>2021-18Z0G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00516/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34096</Id><NumeroEmpenho>2022NE02735</NumeroEmpenho><valorGlobal>486,00</valorGlobal><saldo>486,00</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1073"><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00047/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34097</Id><NumeroEmpenho>2022NE00862</NumeroEmpenho><valorGlobal>555478,54</valorGlobal><saldo>555478,54</saldo><nomeFornecedor>Cooperativa Agroindustrial de Garrafão</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13597960000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1074"><NumeroProcesso>2021-MC832</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00816/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34098</Id><NumeroEmpenho>2022NE03428</NumeroEmpenho><valorGlobal>542,22</valorGlobal><saldo>542,22</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1075"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00383/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34099</Id><NumeroEmpenho>2022NE01457</NumeroEmpenho><valorGlobal>368990,00</valorGlobal><saldo>368990,00</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1077"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34103</Id><NumeroEmpenho>2022NE00644 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1078"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34104</Id><NumeroEmpenho>2022NE00645 </NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1079"><NumeroProcesso>2020-SZZZM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00549/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34105</Id><NumeroEmpenho>2022NE02897</NumeroEmpenho><valorGlobal>3951,33</valorGlobal><saldo>3951,33</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1084"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00814/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34111</Id><NumeroEmpenho>2022NE00430</NumeroEmpenho><valorGlobal>120001,79</valorGlobal><saldo>120001,79</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1086"><NumeroProcesso>2020-XQFQT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00671/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34113</Id><NumeroEmpenho>2022NE03101</NumeroEmpenho><valorGlobal>318,11</valorGlobal><saldo>318,11</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1087"><NumeroProcesso>2022-JKZ20</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34114</Id><NumeroEmpenho>2022NE00114</NumeroEmpenho><valorGlobal>4112,36</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>POAR REFRIGERACAO E SERVICOS EM GERAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>97530084000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412200192172 -   - GESTAO E MANUNTENCAO DA VICE GOVERNADORIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1088"><NumeroProcesso>2021-TH0WM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34117</Id><NumeroEmpenho>2022NE03906</NumeroEmpenho><valorGlobal>1259,10</valorGlobal><saldo>1259,10</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1089"><NumeroProcesso>2021-4KCP2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00820/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34118</Id><NumeroEmpenho>2022NE03979</NumeroEmpenho><valorGlobal>1026,00</valorGlobal><saldo>1026,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1090"><NumeroProcesso>2020-2DLRH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34119</Id><NumeroEmpenho>2022NE03931</NumeroEmpenho><valorGlobal>42,66</valorGlobal><saldo>42,66</saldo><nomeFornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31556536000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1091"><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01066/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34120</Id><NumeroEmpenho>2022NE04052</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1092"><NumeroProcesso>2022-Q5DDP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00333/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34121</Id><NumeroEmpenho>2022NE00503</NumeroEmpenho><valorGlobal>3960,00</valorGlobal><saldo>3960,00</saldo><nomeFornecedor>MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10686941000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1093"><NumeroProcesso>2021-MSMXL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00079/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34122</Id><NumeroEmpenho>2022NE00309</NumeroEmpenho><valorGlobal>368,25</valorGlobal><saldo>368,25</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1094"><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00115/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34123</Id><NumeroEmpenho>2022NE00738</NumeroEmpenho><valorGlobal>70539,00</valorGlobal><saldo>70539,00</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1095"><NumeroProcesso>2021-FQSRW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00286/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34124</Id><NumeroEmpenho>2022NE00440 </NumeroEmpenho><valorGlobal>14,50</valorGlobal><saldo>14,50</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1096"><NumeroProcesso>2021-CCX9W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01088/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34125</Id><NumeroEmpenho>2022NE04121</NumeroEmpenho><valorGlobal>1827,90</valorGlobal><saldo>1827,90</saldo><nomeFornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13540305000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1097"><NumeroProcesso>2021-XDGB3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00130/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34126</Id><NumeroEmpenho>2022NE00782</NumeroEmpenho><valorGlobal>10300,00</valorGlobal><saldo>10300,00</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1098"><NumeroProcesso>2021-8R61T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01202/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34127</Id><NumeroEmpenho>2022NE04393</NumeroEmpenho><valorGlobal>11932,80</valorGlobal><saldo>11932,80</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1099"><NumeroProcesso>2021-V519G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00247/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34128</Id><NumeroEmpenho>2022N01099</NumeroEmpenho><valorGlobal>335000,00</valorGlobal><saldo>335000,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23595615000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1100"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00090/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34129</Id><NumeroEmpenho>2022NE02625</NumeroEmpenho><valorGlobal>33864,30</valorGlobal><saldo>33864,30</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10609553000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1101"><NumeroProcesso>2021-TNRBJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01209/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34130</Id><NumeroEmpenho>2022NE04395</NumeroEmpenho><valorGlobal>9097,20</valorGlobal><saldo>9097,20</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1102"><NumeroProcesso>2020-M4HHG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00391/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34131</Id><NumeroEmpenho>2022NE00588</NumeroEmpenho><valorGlobal>2354,40</valorGlobal><saldo>2354,40</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1103"><NumeroProcesso>2021-F9DMW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01228/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34132</Id><NumeroEmpenho>2022NE04484</NumeroEmpenho><valorGlobal>100,00</valorGlobal><saldo>100,00</saldo><nomeFornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11003414000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1104"><NumeroProcesso>2020-XQFQT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01322/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34133</Id><NumeroEmpenho>2022NE04622</NumeroEmpenho><valorGlobal>2282,40</valorGlobal><saldo>2282,40</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333404102 - TRANSF. A MUNICIPIOS - IPVA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1105"><NumeroProcesso>2021-HD3QQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01611/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34135</Id><NumeroEmpenho>2022NE05170</NumeroEmpenho><valorGlobal>4572,00</valorGlobal><saldo>4572,00</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1106"><NumeroProcesso>2021-7C9VV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01643/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34136</Id><NumeroEmpenho>2022NE05222</NumeroEmpenho><valorGlobal>868,50</valorGlobal><saldo>868,50</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1107"><NumeroProcesso>2022-H26V0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEAG/01736/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>34137</Id><NumeroEmpenho>2022NE01737</NumeroEmpenho><valorGlobal>588,00</valorGlobal><saldo>588,00</saldo><nomeFornecedor>PODIUM VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1135999000220</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1108"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00587/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34138</Id><NumeroEmpenho>2022NE01947</NumeroEmpenho><valorGlobal>218900,00</valorGlobal><saldo>218900,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1109"><NumeroProcesso>2020-1DV2C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00130/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34141</Id><NumeroEmpenho>2021NE10468</NumeroEmpenho><valorGlobal>293492,50</valorGlobal><saldo>293492,50</saldo><nomeFornecedor>HC ALECRIM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12028801000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1110"><NumeroProcesso>2021-GF7QM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00108/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34144</Id><NumeroEmpenho>2022NE00178</NumeroEmpenho><valorGlobal>1931,10</valorGlobal><saldo>1931,10</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1111"><NumeroProcesso>2021-34SLS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00428/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34145</Id><NumeroEmpenho>2022NE02560</NumeroEmpenho><valorGlobal>5825,40</valorGlobal><saldo>5825,40</saldo><nomeFornecedor>S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33013528000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1125"><NumeroProcesso>2021-G4KHT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00108/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34161</Id><NumeroEmpenho>2022NE03457</NumeroEmpenho><valorGlobal>60900,00</valorGlobal><saldo>60900,00</saldo><nomeFornecedor>ARGUS ATACADISTA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27874317000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100332703 - MREEF - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1127"><NumeroProcesso>2021-H5R2F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00045/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34163</Id><NumeroEmpenho>2022NE05277</NumeroEmpenho><valorGlobal>44791,65</valorGlobal><saldo>44791,65</saldo><nomeFornecedor>DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1490595000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1128"><NumeroProcesso>2021-4XQGX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01744/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34164</Id><NumeroEmpenho>2022NE05470</NumeroEmpenho><valorGlobal>1600,00</valorGlobal><saldo>1600,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1129"><NumeroProcesso>2021-XDZ3R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01626/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34165</Id><NumeroEmpenho>2022NE05169</NumeroEmpenho><valorGlobal>1859,24</valorGlobal><saldo>1859,24</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1130"><NumeroProcesso>2021-7NS5P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01702/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34166</Id><NumeroEmpenho>2022NE05247</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (FILIAL OSASCO SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21551379000874</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1133"><NumeroProcesso>2021-2LM1S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00512/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34169</Id><NumeroEmpenho>2022NE00764 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1660,80</valorGlobal><saldo>1660,80</saldo><nomeFornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21340481000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1134"><NumeroProcesso>2021-Q4LR2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00317/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34170</Id><NumeroEmpenho>2022NE01300</NumeroEmpenho><valorGlobal>11000,00</valorGlobal><saldo>11000,00</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1138"><NumeroProcesso>2020-TDJND</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00256/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34178</Id><NumeroEmpenho>2022NE01423</NumeroEmpenho><valorGlobal>5999,96</valorGlobal><saldo>5999,96</saldo><nomeFornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39808530000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1139"><NumeroProcesso>2020-76JLR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00821/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34179</Id><NumeroEmpenho>2021NE03132</NumeroEmpenho><valorGlobal>30000,00</valorGlobal><saldo>30000,00</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1140"><NumeroProcesso>2020-PNHSB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00333/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34180</Id><NumeroEmpenho>2022NE01706</NumeroEmpenho><valorGlobal>2938,88</valorGlobal><saldo>2938,88</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1143"><NumeroProcesso>2022-MKX6L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34187</Id><NumeroEmpenho>2022NE00366 </NumeroEmpenho><valorGlobal>15000,00</valorGlobal><saldo>15000,00</saldo><nomeFornecedor>INOVARTEC SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32906650000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1144"><NumeroProcesso>2021-THRCD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00451/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34188</Id><NumeroEmpenho>2022NE02769</NumeroEmpenho><valorGlobal>5019,00</valorGlobal><saldo>5019,00</saldo><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1155"><NumeroProcesso>2020-2XG9G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01159/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34202</Id><NumeroEmpenho>2022NE04272</NumeroEmpenho><valorGlobal>303,03</valorGlobal><saldo>303,03</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1156"><NumeroProcesso>2021-XJTGF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34204</Id><NumeroEmpenho>2022NE00565</NumeroEmpenho><valorGlobal>25960,00</valorGlobal><saldo>25960,00</saldo><nomeFornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11923577000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1157"><NumeroProcesso>2020-RNFZR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00211/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34205</Id><NumeroEmpenho>2022NE01314</NumeroEmpenho><valorGlobal>20596,67</valorGlobal><saldo>20596,67</saldo><nomeFornecedor>ALGOR METALURGICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19138457000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1158"><NumeroProcesso>2021-NK3P1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00398/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34207</Id><NumeroEmpenho>2022NE00603</NumeroEmpenho><valorGlobal>1314,00</valorGlobal><saldo>1314,00</saldo><nomeFornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5216859000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1159"><NumeroProcesso>2020-Q1F8L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01288/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34208</Id><NumeroEmpenho>2022NE04585</NumeroEmpenho><valorGlobal>95,40</valorGlobal><saldo>95,40</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1160"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00551/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34213</Id><NumeroEmpenho>2021NE02523</NumeroEmpenho><valorGlobal>63000,00</valorGlobal><saldo>63000,00</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1161"><NumeroProcesso>2021-S3ZLQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00617/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34214</Id><NumeroEmpenho>2021NE02690</NumeroEmpenho><valorGlobal>23870,00</valorGlobal><saldo>23870,00</saldo><nomeFornecedor>JOSE DO CARMO ESPIRITO SANTO DO PINHAL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>68343557000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1162"><NumeroProcesso>2021-S3ZLQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00617/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34215</Id><NumeroEmpenho>2021NE02685</NumeroEmpenho><valorGlobal>23870,00</valorGlobal><saldo>23870,00</saldo><nomeFornecedor>JOSE DO CARMO ESPIRITO SANTO DO PINHAL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>68343557000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1163"><NumeroProcesso>2021-CD97S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00443/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34219</Id><NumeroEmpenho>2022NE02567</NumeroEmpenho><valorGlobal>2112,09</valorGlobal><saldo>2112,09</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1164"><NumeroProcesso>2021-CX2SP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00634/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34220</Id><NumeroEmpenho>2022NE03140</NumeroEmpenho><valorGlobal>2557,75</valorGlobal><saldo>2557,75</saldo><nomeFornecedor>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1165"><NumeroProcesso>2020-792FM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00274/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34221</Id><NumeroEmpenho>2022NE00421</NumeroEmpenho><valorGlobal>17405,00</valorGlobal><saldo>17405,00</saldo><nomeFornecedor>FAVILY COMERCIAL EIRELI- EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8934248000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1166"><NumeroProcesso>2021-4GTSJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00370/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34222</Id><NumeroEmpenho>2022NE01440</NumeroEmpenho><valorGlobal>403900,00</valorGlobal><saldo>403900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1167"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00103/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34224</Id><NumeroEmpenho>2022NE03391</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>DOUGLAS BOLDRINI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12433877776</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1168"><NumeroProcesso>2021-5P2TJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01656/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34225</Id><NumeroEmpenho>2022NE05225</NumeroEmpenho><valorGlobal>669,60</valorGlobal><saldo>669,60</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1169"><NumeroProcesso>2021-XK9J8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01654/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34226</Id><NumeroEmpenho>2022NE05260</NumeroEmpenho><valorGlobal>13750,00</valorGlobal><saldo>13750,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1171"><NumeroProcesso>2021-L40WT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01900/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34229</Id><NumeroEmpenho>2022NE05793</NumeroEmpenho><valorGlobal>8567,00</valorGlobal><saldo>8567,00</saldo><nomeFornecedor>UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>66969262000177</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1172"><NumeroProcesso>2021-3GWTS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00482/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34230</Id><NumeroEmpenho>2022NE01791 </NumeroEmpenho><valorGlobal>11552,13</valorGlobal><saldo>11552,13</saldo><nomeFornecedor>AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10453573000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1175"><NumeroProcesso>2021-J7FQT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00489/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34233</Id><NumeroEmpenho>2022NE01809</NumeroEmpenho><valorGlobal>3500,00</valorGlobal><saldo>3500,00</saldo><nomeFornecedor>MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4780499000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1176"><NumeroProcesso>2022-3L4VR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00535/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34234</Id><NumeroEmpenho>2022NE00803 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7200,00</valorGlobal><saldo>7200,00</saldo><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1177"><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00478/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34235</Id><NumeroEmpenho>2022NE01818</NumeroEmpenho><valorGlobal>2830,12</valorGlobal><saldo>2830,12</saldo><nomeFornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21801980000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1190"><NumeroProcesso>2021-B7L6Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00203/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34249</Id><NumeroEmpenho>2022NE00270 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1578,00</valorGlobal><saldo>1578,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1191"><NumeroProcesso>2020-19QPM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00378/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34250</Id><NumeroEmpenho>2022NE02372</NumeroEmpenho><valorGlobal>8120,58</valorGlobal><saldo>8120,58</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1192"><NumeroProcesso>2021-CBKLH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00148/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34251</Id><NumeroEmpenho>2022NE00215 </NumeroEmpenho><valorGlobal>240,00</valorGlobal><saldo>240,00</saldo><nomeFornecedor>CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2814497000700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1193"><NumeroProcesso>2021-D1VN0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00534/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34252</Id><NumeroEmpenho>2022NE02850</NumeroEmpenho><valorGlobal>3297,12</valorGlobal><saldo>3297,12</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1196"><NumeroProcesso>2022-MBJB9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34255</Id><NumeroEmpenho>2022NE02036 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2099,74</valorGlobal><saldo>2099,74</saldo><nomeFornecedor>AYRTON FORTUNA FISCHER-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34962110000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1198"><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34257</Id><NumeroEmpenho>2022NE02577</NumeroEmpenho><valorGlobal>2575,30</valorGlobal><saldo>2575,30</saldo><nomeFornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20456424000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1199"><NumeroProcesso>2021-4GTSJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00150/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34258</Id><NumeroEmpenho>2022NE00793</NumeroEmpenho><valorGlobal>403900,00</valorGlobal><saldo>403900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1200"><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34260</Id><NumeroEmpenho>2022NE00449 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5198,32</valorGlobal><saldo>5198,32</saldo><nomeFornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7039651000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1201"><NumeroProcesso>2020-ZBQDX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00313/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34264</Id><NumeroEmpenho>2022NE00480 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2063,19</valorGlobal><saldo>2063,19</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1202"><NumeroProcesso>2021-TH0WM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34265</Id><NumeroEmpenho>2022NE03907</NumeroEmpenho><valorGlobal>2228,54</valorGlobal><saldo>2228,54</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1207"><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00398/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34271</Id><NumeroEmpenho>2022NE01597 </NumeroEmpenho><valorGlobal>21225,90</valorGlobal><saldo>21225,90</saldo><nomeFornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21801980000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1223"><NumeroProcesso>2021-CQGJ5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00046/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34307</Id><NumeroEmpenho>2022NE00103 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2798,00</valorGlobal><saldo>2798,00</saldo><nomeFornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7377489000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1224"><NumeroProcesso>2021-NGN65</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00283/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34308</Id><NumeroEmpenho>2022NE01590</NumeroEmpenho><valorGlobal>3073,06</valorGlobal><saldo>3073,06</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1225"><NumeroProcesso>2021-NGN65</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00285/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34309</Id><NumeroEmpenho>2022NE01592</NumeroEmpenho><valorGlobal>5190,64</valorGlobal><saldo>5190,64</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1227"><NumeroProcesso>2021-3K7RC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00424/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34311</Id><NumeroEmpenho>2022NE02521</NumeroEmpenho><valorGlobal>554,84</valorGlobal><saldo>554,84</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1228"><NumeroProcesso>2021-5P00T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00445/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34312</Id><NumeroEmpenho>2022NE02556</NumeroEmpenho><valorGlobal>438,49</valorGlobal><saldo>438,49</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1230"><NumeroProcesso>2022-0XC81</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34314</Id><NumeroEmpenho>2022NE00426</NumeroEmpenho><valorGlobal>4314,00</valorGlobal><saldo>4314,00</saldo><nomeFornecedor>SCHEILA TEIXEIRA ALVES 10581315758 - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41196457000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1231"><NumeroProcesso>2020-9T5S2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00790/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34315</Id><NumeroEmpenho>2022NE03141</NumeroEmpenho><valorGlobal>11056,50</valorGlobal><saldo>11056,50</saldo><nomeFornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11012532000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1234"><NumeroProcesso>2021-X50S3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34319</Id><NumeroEmpenho>2022NE03818</NumeroEmpenho><valorGlobal>8943,38</valorGlobal><saldo>8943,38</saldo><nomeFornecedor>TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35067853000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1240"><NumeroProcesso>2021-ZKFXS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34333</Id><NumeroEmpenho>2022NE00556</NumeroEmpenho><valorGlobal>50245,00</valorGlobal><saldo>50245,00</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200332704 - MREEM - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1241"><NumeroProcesso>2021-NSHDD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00311/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34334</Id><NumeroEmpenho>2022NE01688</NumeroEmpenho><valorGlobal>710,40</valorGlobal><saldo>710,40</saldo><nomeFornecedor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>59309302000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1260"><NumeroProcesso>2020-M4HHG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00436/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34356</Id><NumeroEmpenho>2022NE00587</NumeroEmpenho><valorGlobal>10608,00</valorGlobal><saldo>10608,00</saldo><nomeFornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28801626000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1261"><NumeroProcesso>2020-4GL28</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01269/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34357</Id><NumeroEmpenho>2022NE04551</NumeroEmpenho><valorGlobal>4140,00</valorGlobal><saldo>4140,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1262"><NumeroProcesso>2020-B7BFJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34363</Id><NumeroEmpenho>2022NE00062</NumeroEmpenho><valorGlobal>834,00</valorGlobal><saldo>834,00</saldo><nomeFornecedor>COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16789936000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1263"><NumeroProcesso>2021-W04G2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00187/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34366</Id><NumeroEmpenho>2022NE01154</NumeroEmpenho><valorGlobal>2157,35</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NOVA VIDA COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38860533000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1265"><NumeroProcesso>2021-2FKMQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00178/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34369</Id><NumeroEmpenho>2022NE01137</NumeroEmpenho><valorGlobal>17023,55</valorGlobal><saldo>17023,55</saldo><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1266"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34370</Id><NumeroEmpenho>2022NE00618 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1267"><NumeroProcesso>2021-GG6HL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00389/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34371</Id><NumeroEmpenho>2022NE02421</NumeroEmpenho><valorGlobal>2499,80</valorGlobal><saldo>2499,80</saldo><nomeFornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10919350000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1268"><NumeroProcesso>2021-MM8G8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00165/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34372</Id><NumeroEmpenho>2022NE00237</NumeroEmpenho><valorGlobal>5500,00</valorGlobal><saldo>5500,00</saldo><nomeFornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8939895000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1269"><NumeroProcesso>2021-FH92T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00385/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34373</Id><NumeroEmpenho>2022NE02400</NumeroEmpenho><valorGlobal>1701,60</valorGlobal><saldo>1701,60</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1270"><NumeroProcesso>2021-S032M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00431/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34374</Id><NumeroEmpenho>2022NE02570</NumeroEmpenho><valorGlobal>1658,50</valorGlobal><saldo>1658,50</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1273"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34377</Id><NumeroEmpenho>2022NE01376 </NumeroEmpenho><valorGlobal>899,95</valorGlobal><saldo>899,95</saldo><nomeFornecedor>RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23035197000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1275"><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00174/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34379</Id><NumeroEmpenho>2022NE00855</NumeroEmpenho><valorGlobal>322366,08</valorGlobal><saldo>322366,08</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1276"><NumeroProcesso>2020-DQGFK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34380</Id><NumeroEmpenho>0082</NumeroEmpenho><valorGlobal>347,75</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31137681000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1277"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00068/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34381</Id><NumeroEmpenho>2022NE00642</NumeroEmpenho><valorGlobal>3475,15</valorGlobal><saldo>3475,15</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1285"><NumeroProcesso>2022-JT9GJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PGE/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34389</Id><NumeroEmpenho>2022NE00210</NumeroEmpenho><valorGlobal>298,80</valorGlobal><saldo>298,80</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1286"><NumeroProcesso>2022-KNR74</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00197/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>34390</Id><NumeroEmpenho>2022NE00197</NumeroEmpenho><valorGlobal>353,77</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VITORIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1º ZONA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30965305000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333904740 - EMOLUMENTOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1289"><NumeroProcesso>2021-DX1D7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00540/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34393</Id><NumeroEmpenho>2022NE00808</NumeroEmpenho><valorGlobal>16500,00</valorGlobal><saldo>16500,00</saldo><nomeFornecedor>CINCO CONFIANÇA IND. E COM. LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1601427000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1290"><NumeroProcesso>2021-0Q9HJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34394</Id><NumeroEmpenho>2022NE00325</NumeroEmpenho><valorGlobal>6462,00</valorGlobal><saldo>6462,00</saldo><nomeFornecedor>VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8379450000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1412208002070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="1291"><NumeroProcesso>2022-TJ0TG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00100/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34395</Id><NumeroEmpenho>2022NE01066</NumeroEmpenho><valorGlobal>32283,40</valorGlobal><saldo>32283,40</saldo><nomeFornecedor>C Lorenzutti Participações LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31806649000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0114000001 - FUNDEB 40%</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100324345 - 4345 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1292"><NumeroProcesso>2021-XR1CV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00793/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34400</Id><NumeroEmpenho>2021NE03107</NumeroEmpenho><valorGlobal>142000,00</valorGlobal><saldo>142000,00</saldo><nomeFornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39786983000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1293"><NumeroProcesso>2021-JZQTT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00045/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34401</Id><NumeroEmpenho>2022NE00101</NumeroEmpenho><valorGlobal>1937,04</valorGlobal><saldo>1937,04</saldo><nomeFornecedor>ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39239472000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1294"><NumeroProcesso>2021-9K1TD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00044/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34402</Id><NumeroEmpenho>2022NE00142</NumeroEmpenho><valorGlobal>9429,00</valorGlobal><saldo>9429,00</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1295"><NumeroProcesso>2021-CJ693</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00117/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34405</Id><NumeroEmpenho>2022NE00205 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3440,00</valorGlobal><saldo>3440,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1296"><NumeroProcesso>2021-5P00T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00448/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34406</Id><NumeroEmpenho>2022NE02559</NumeroEmpenho><valorGlobal>613,18</valorGlobal><saldo>613,18</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1298"><NumeroProcesso>2021-MNRN3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00576/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34408</Id><NumeroEmpenho>2022NE02956</NumeroEmpenho><valorGlobal>15114,60</valorGlobal><saldo>15114,60</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1299"><NumeroProcesso>2020-GBWSR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34409</Id><NumeroEmpenho>2022NE00085</NumeroEmpenho><valorGlobal>844,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450477000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1300"><NumeroProcesso>2021-7NS5P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00574/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34410</Id><NumeroEmpenho>2022NE02970</NumeroEmpenho><valorGlobal>10200,00</valorGlobal><saldo>10200,00</saldo><nomeFornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (FILIAL OSASCO SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21551379000874</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1309"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00074/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34421</Id><NumeroEmpenho>2022NE02095</NumeroEmpenho><valorGlobal>220825,18</valorGlobal><saldo>220825,18</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10609553000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1360"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00352/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34501</Id><NumeroEmpenho>2022NE01407</NumeroEmpenho><valorGlobal>70167,13</valorGlobal><saldo>70167,13</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1361"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00352/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34502</Id><NumeroEmpenho>2022NE01423</NumeroEmpenho><valorGlobal>70167,13</valorGlobal><saldo>70167,13</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - BENS MOVEIS ADQUIRIDOS PARA DOACAO (§2° ART60 DEC 1110-R/2002)</naturezaDespesa></row>
<row _id="1362"><NumeroProcesso>2021-W0ZHV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00346/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34503</Id><NumeroEmpenho>2022NE01364</NumeroEmpenho><valorGlobal>83004,83</valorGlobal><saldo>83004,83</saldo><nomeFornecedor>MULLER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11938604000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1366"><NumeroProcesso>2021-F23C2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00070/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34512</Id><NumeroEmpenho>2022NE00143 </NumeroEmpenho><valorGlobal>10400,00</valorGlobal><saldo>10400,00</saldo><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1368"><NumeroProcesso>2021-6QK0D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34514</Id><NumeroEmpenho>2022NE00576</NumeroEmpenho><valorGlobal>3325,00</valorGlobal><saldo>3325,00</saldo><nomeFornecedor>HYPER COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42420823000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100338679 - MDEEF - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903103 - PREMIACOES CIENTIFICAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1369"><NumeroProcesso>2021-61WS1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00475/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34515</Id><NumeroEmpenho>2022NE02681</NumeroEmpenho><valorGlobal>7780,32</valorGlobal><saldo>7780,32</saldo><nomeFornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1299509000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1389"><NumeroProcesso>2021-1J1ZG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00060/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34539</Id><NumeroEmpenho>2022NE04905</NumeroEmpenho><valorGlobal>70490,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2512121000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1390"><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00044/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34540</Id><NumeroEmpenho>2022NE00691</NumeroEmpenho><valorGlobal>10620,00</valorGlobal><saldo>10620,00</saldo><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1391"><NumeroProcesso>2020-B7BFJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34542</Id><NumeroEmpenho>2022NE00005</NumeroEmpenho><valorGlobal>4200,00</valorGlobal><saldo>4200,00</saldo><nomeFornecedor>COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16789936000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1392"><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34543</Id><NumeroEmpenho>2022NE00208</NumeroEmpenho><valorGlobal>8103,90</valorGlobal><saldo>8103,90</saldo><nomeFornecedor>BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60831658002110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1393"><NumeroProcesso>2020-M4HHG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00116/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34551</Id><NumeroEmpenho>2022NE00171 </NumeroEmpenho><valorGlobal>6160,00</valorGlobal><saldo>6160,00</saldo><nomeFornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28801626000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1394"><NumeroProcesso>2021-63KDB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00168/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34552</Id><NumeroEmpenho>2022NE00211 </NumeroEmpenho><valorGlobal>8870,00</valorGlobal><saldo>8870,00</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1395"><NumeroProcesso>2021-P36TN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00139/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34553</Id><NumeroEmpenho>2022NE00243 </NumeroEmpenho><valorGlobal>593,70</valorGlobal><saldo>593,70</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1396"><NumeroProcesso>2021-PCF6S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34554</Id><NumeroEmpenho>2022NE00194</NumeroEmpenho><valorGlobal>4570289,71</valorGlobal><saldo>4570289,71</saldo><nomeFornecedor>POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2170725000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1397"><NumeroProcesso>2021-21D3T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00454/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34555</Id><NumeroEmpenho>2022NE02628</NumeroEmpenho><valorGlobal>3841,80</valorGlobal><saldo>3841,80</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1398"><NumeroProcesso>2020-49T39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00061/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34559</Id><NumeroEmpenho>2022NE01811</NumeroEmpenho><valorGlobal>48499750,00</valorGlobal><saldo>48499750,00</saldo><nomeFornecedor>WP COMPANY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30393954000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212600338651 - MGTIE - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1399"><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00176/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34560</Id><NumeroEmpenho>2022NE00873</NumeroEmpenho><valorGlobal>961919,13</valorGlobal><saldo>961919,13</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1400"><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00176/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34561</Id><NumeroEmpenho>2022NE00874</NumeroEmpenho><valorGlobal>48080,87</valorGlobal><saldo>48080,87</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1401"><NumeroProcesso>2021-F23C2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00330/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34562</Id><NumeroEmpenho>2022NE00499 </NumeroEmpenho><valorGlobal>13000,00</valorGlobal><saldo>13000,00</saldo><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1402"><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00183/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34564</Id><NumeroEmpenho>2022NE00969</NumeroEmpenho><valorGlobal>279900,00</valorGlobal><saldo>279900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1403"><NumeroProcesso>2021-TWV7T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34565</Id><NumeroEmpenho>2022NE03900</NumeroEmpenho><valorGlobal>730,08</valorGlobal><saldo>730,08</saldo><nomeFornecedor>MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1436527000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1404"><NumeroProcesso>2022-6v6qj</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34566</Id><NumeroEmpenho>2022NE00021</NumeroEmpenho><valorGlobal>15975,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>F. CAMPAGNOLI JUNIOR DO MERGULHO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35967215000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1405"><NumeroProcesso>2021-9S9TG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00229/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34568</Id><NumeroEmpenho>2022NE01123</NumeroEmpenho><valorGlobal>16600,00</valorGlobal><saldo>16600,00</saldo><nomeFornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41132034000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1406"><NumeroProcesso>2021-9RRX7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01261/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34569</Id><NumeroEmpenho>2022NE04557</NumeroEmpenho><valorGlobal>6641,08</valorGlobal><saldo>6641,08</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1407"><NumeroProcesso>2021-JPL7P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00393/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34570</Id><NumeroEmpenho>2022NE00597</NumeroEmpenho><valorGlobal>14754,00</valorGlobal><saldo>14754,00</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1408"><NumeroProcesso>2020-X9N27</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00029/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34571</Id><NumeroEmpenho>2022NE00428</NumeroEmpenho><valorGlobal>3064,00</valorGlobal><saldo>3064,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1409"><NumeroProcesso>2021-V519G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00324/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34572</Id><NumeroEmpenho>2022NE01322</NumeroEmpenho><valorGlobal>335000,00</valorGlobal><saldo>335000,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23595615000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1410"><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00742/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34576</Id><NumeroEmpenho>2021NE02934</NumeroEmpenho><valorGlobal>707,53</valorGlobal><saldo>707,53</saldo><nomeFornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21801980000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1411"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>34578</Id><NumeroEmpenho>2022NE00443</NumeroEmpenho><valorGlobal>1300,98</valorGlobal><saldo>1300,98</saldo><nomeFornecedor>INFINITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43829275000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1412"><NumeroProcesso>2021-ZRQBC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34579</Id><NumeroEmpenho>2022NE00167 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3833,16</valorGlobal><saldo>3833,16</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37195191000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1413"><NumeroProcesso>2021-D1PM1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00304/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34580</Id><NumeroEmpenho>2022NE01671</NumeroEmpenho><valorGlobal>2182,70</valorGlobal><saldo>2182,70</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1414"><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34582</Id><NumeroEmpenho>2022NE00842 </NumeroEmpenho><valorGlobal>50036,35</valorGlobal><saldo>50036,35</saldo><nomeFornecedor>ASSOCIAÇÃO COMUN DE PROD RURAIS DE MUNGUBA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13248415000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1415"><NumeroProcesso>2021-N3LKC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00941/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34583</Id><NumeroEmpenho>2022NE03710</NumeroEmpenho><valorGlobal>1251,00</valorGlobal><saldo>1251,00</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1416"><NumeroProcesso>2021-9KH3C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00387/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34584</Id><NumeroEmpenho>2022NE00581</NumeroEmpenho><valorGlobal>8490,00</valorGlobal><saldo>8490,00</saldo><nomeFornecedor>MAUBER COMERCIAL EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7270545000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1417"><NumeroProcesso>2021-0L5HR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01536/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34585</Id><NumeroEmpenho>2022NE04990</NumeroEmpenho><valorGlobal>5997,65</valorGlobal><saldo>5997,65</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1419"><NumeroProcesso>2021-GWRC1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01670/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34587</Id><NumeroEmpenho>2022NE05311</NumeroEmpenho><valorGlobal>2389,50</valorGlobal><saldo>2389,50</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1420"><NumeroProcesso>2021-VJ6H1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01735/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34589</Id><NumeroEmpenho>2022NE05435</NumeroEmpenho><valorGlobal>2224,80</valorGlobal><saldo>2224,80</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1421"><NumeroProcesso>2021-WQQQQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01697/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34590</Id><NumeroEmpenho>2022NE05331</NumeroEmpenho><valorGlobal>5790,30</valorGlobal><saldo>5790,30</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1422"><NumeroProcesso>2022-TVNBC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00514/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34591</Id><NumeroEmpenho>2022NE00766 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7200,00</valorGlobal><saldo>7200,00</saldo><nomeFornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39962954000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905236 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSIL.DE ESCRITORIO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1423"><NumeroProcesso>2021-F6CG1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00506/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34592</Id><NumeroEmpenho>2022NE00754 </NumeroEmpenho><valorGlobal>595,54</valorGlobal><saldo>595,54</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1424"><NumeroProcesso>2021-QJ6BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01871/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34593</Id><NumeroEmpenho>2022NE05670</NumeroEmpenho><valorGlobal>996,57</valorGlobal><saldo>996,57</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1425"><NumeroProcesso>2021-2VXZ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00047/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34594</Id><NumeroEmpenho>2022NE00570</NumeroEmpenho><valorGlobal>4068,00</valorGlobal><saldo>4068,00</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1426"><NumeroProcesso>2021-HQ6K2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01858/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34595</Id><NumeroEmpenho>2022NE05669</NumeroEmpenho><valorGlobal>10045,64</valorGlobal><saldo>10045,64</saldo><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1427"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34596</Id><NumeroEmpenho>2022NE00233</NumeroEmpenho><valorGlobal>1416,24</valorGlobal><saldo>1416,24</saldo><nomeFornecedor>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21437902000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1428"><NumeroProcesso>2021-W823R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00487/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34597</Id><NumeroEmpenho>2022NE01710</NumeroEmpenho><valorGlobal>17700,00</valorGlobal><saldo>17700,00</saldo><nomeFornecedor>CEDRO DO LÍBANO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10458067000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1429"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00483/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34598</Id><NumeroEmpenho>2022NE01795</NumeroEmpenho><valorGlobal>218900,00</valorGlobal><saldo>218900,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1430"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00544/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34599</Id><NumeroEmpenho>2022NE01832 </NumeroEmpenho><valorGlobal>218900,00</valorGlobal><saldo>218900,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1431"><NumeroProcesso>2021-Q4LR2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00508/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34600</Id><NumeroEmpenho>2022NE01704</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1432"><NumeroProcesso>2021-MSMXL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00531/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34601</Id><NumeroEmpenho>2022NE00785</NumeroEmpenho><valorGlobal>2577,76</valorGlobal><saldo>2577,76</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1433"><NumeroProcesso>2021-CB7DP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01946/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34603</Id><NumeroEmpenho>2022NE05788</NumeroEmpenho><valorGlobal>17565,45</valorGlobal><saldo>17565,45</saldo><nomeFornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1299509000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1434"><NumeroProcesso>2022-0PLMD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00479/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34604</Id><NumeroEmpenho>2022NE01815</NumeroEmpenho><valorGlobal>3750,00</valorGlobal><saldo>3750,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1435"><NumeroProcesso>2021-63DQ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00538/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34606</Id><NumeroEmpenho>2022NE00806 </NumeroEmpenho><valorGlobal>10600,00</valorGlobal><saldo>10600,00</saldo><nomeFornecedor>Biomedical Produtos Cientificos Medicos e Hospitalares</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19848316000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1436"><NumeroProcesso>2021-3BNR8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34610</Id><NumeroEmpenho>2022NE00227</NumeroEmpenho><valorGlobal>2933,00</valorGlobal><saldo>2933,00</saldo><nomeFornecedor>ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4162170000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1437"><NumeroProcesso>2021-6QK0D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34612</Id><NumeroEmpenho>2022NE00577</NumeroEmpenho><valorGlobal>360,00</valorGlobal><saldo>360,00</saldo><nomeFornecedor>ANNA CAROLINA SIRQUEIRA COELHO 15838297760</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39962954000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100338679 - MDEEF - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903103 - PREMIACOES CIENTIFICAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1438"><NumeroProcesso>2020-DCB79</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00302/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34614</Id><NumeroEmpenho>2022NE01657</NumeroEmpenho><valorGlobal>2416,00</valorGlobal><saldo>2416,00</saldo><nomeFornecedor>ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9192829000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1447"><NumeroProcesso>2021-F93QW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34624</Id><NumeroEmpenho>2022NE01114</NumeroEmpenho><valorGlobal>119232,23</valorGlobal><saldo>119232,23</saldo><nomeFornecedor>C A J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26754495000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.8672 -   - CENSO ESCOLAR/PRODUÇÃO DE DADOS E ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1448"><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00181/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34625</Id><NumeroEmpenho>2022NE00880</NumeroEmpenho><valorGlobal>480959,56</valorGlobal><saldo>480959,56</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1449"><NumeroProcesso>2021-67ZDG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34626</Id><NumeroEmpenho>2022NE00588</NumeroEmpenho><valorGlobal>177,80</valorGlobal><saldo>177,80</saldo><nomeFornecedor>A D H ROSARIO CAETANO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7890909000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>1812202051099 - MAAI - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO IEMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1450"><NumeroProcesso>2021-71JFP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00995/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34627</Id><NumeroEmpenho>2022NE03784</NumeroEmpenho><valorGlobal>6000,00</valorGlobal><saldo>6000,00</saldo><nomeFornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5216859000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1452"><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00320/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34629</Id><NumeroEmpenho>2022NE00487</NumeroEmpenho><valorGlobal>16000,00</valorGlobal><saldo>16000,00</saldo><nomeFornecedor>FFRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221001690</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1453"><NumeroProcesso>2022-J80C5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34631</Id><NumeroEmpenho>2022NE00229</NumeroEmpenho><valorGlobal>10075,20</valorGlobal><saldo>10075,20</saldo><nomeFornecedor>POAR REFRIGERACAO E SERVICOS EM GERAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>97530084000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1412208002070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1454"><NumeroProcesso>2021-B7L6Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00319/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34632</Id><NumeroEmpenho>2022NE00486 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>3000,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1455"><NumeroProcesso>2021-RB0ML</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00352/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34633</Id><NumeroEmpenho>2022NE00531</NumeroEmpenho><valorGlobal>8894,56</valorGlobal><saldo>8894,56</saldo><nomeFornecedor>PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12082502000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</naturezaDespesa></row>
<row _id="1456"><NumeroProcesso>2021-70FR9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01069/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34634</Id><NumeroEmpenho>2022NE04046</NumeroEmpenho><valorGlobal>1647,00</valorGlobal><saldo>1647,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1458"><NumeroProcesso>2022-XMP6L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00084/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34636</Id><NumeroEmpenho>2022NE02554</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1459"><NumeroProcesso>2021-CHVTN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00081/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34637</Id><NumeroEmpenho>2022NE00303</NumeroEmpenho><valorGlobal>1359,45</valorGlobal><saldo>1359,45</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1460"><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01327/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34638</Id><NumeroEmpenho>2022NE04644</NumeroEmpenho><valorGlobal>1576,00</valorGlobal><saldo>1576,00</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1461"><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01327/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34639</Id><NumeroEmpenho>2022NE04924</NumeroEmpenho><valorGlobal>3,00</valorGlobal><saldo>3,00</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1462"><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00445/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34640</Id><NumeroEmpenho>2022NE00664</NumeroEmpenho><valorGlobal>7140,00</valorGlobal><saldo>7140,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1463"><NumeroProcesso>2021-B7S8Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00444/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34641</Id><NumeroEmpenho>2022NE00663</NumeroEmpenho><valorGlobal>316,00</valorGlobal><saldo>316,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1464"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>34647</Id><NumeroEmpenho>2022NE00168</NumeroEmpenho><valorGlobal>14722,80</valorGlobal><saldo>14722,80</saldo><nomeFornecedor>RDJ COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31509782000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1465"><NumeroProcesso>2020-P4HB1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00480/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34648</Id><NumeroEmpenho>2021NE02387</NumeroEmpenho><valorGlobal>10500,00</valorGlobal><saldo>10500,00</saldo><nomeFornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20456424000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1467"><NumeroProcesso>2021-CG40J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00273/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34651</Id><NumeroEmpenho>2022NE01578</NumeroEmpenho><valorGlobal>8006,40</valorGlobal><saldo>8006,40</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1468"><NumeroProcesso>2021-5GG6T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00528/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34652</Id><NumeroEmpenho>2021NE02917 </NumeroEmpenho><valorGlobal>153000,00</valorGlobal><saldo>153000,00</saldo><nomeFornecedor>YANMAR SOUTH AMÉRICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8263434000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1469"><NumeroProcesso>2020-19QPM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00380/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34655</Id><NumeroEmpenho>2022NE02376</NumeroEmpenho><valorGlobal>888,00</valorGlobal><saldo>888,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1470"><NumeroProcesso>2021-34SLS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00429/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34656</Id><NumeroEmpenho>2022NE02561</NumeroEmpenho><valorGlobal>2326,53</valorGlobal><saldo>2326,53</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1471"><NumeroProcesso>2021-ZKFXS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00043/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34657</Id><NumeroEmpenho>2022NE00799</NumeroEmpenho><valorGlobal>40675,75</valorGlobal><saldo>40675,75</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200332704 - MREEM - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1472"><NumeroProcesso>2021-B6DPC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00232/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34658</Id><NumeroEmpenho>2022NE00346 </NumeroEmpenho><valorGlobal>10741,12</valorGlobal><saldo>10741,12</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1484"><NumeroProcesso>2021-5GG6T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00203/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34678</Id><NumeroEmpenho>2022NE01009</NumeroEmpenho><valorGlobal>7283,54</valorGlobal><saldo>7283,54</saldo><nomeFornecedor>YANMAR SOUTH AMÉRICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8263434000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1485"><NumeroProcesso>2021-D74Z5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34686</Id><NumeroEmpenho>2022NE00005</NumeroEmpenho><valorGlobal>1177,65</valorGlobal><saldo>1177,65</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442203536858 -   - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1486"><NumeroProcesso>2021-4DMKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00322/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34687</Id><NumeroEmpenho>2022NE01711</NumeroEmpenho><valorGlobal>12150,00</valorGlobal><saldo>12150,00</saldo><nomeFornecedor>KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7995625000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1487"><NumeroProcesso>2020-F4SWL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34688</Id><NumeroEmpenho>2022NE00295</NumeroEmpenho><valorGlobal>15237,00</valorGlobal><saldo>15237,00</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1488"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34689</Id><NumeroEmpenho>2022NE00665 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>ALESSANDRA MONTEIRO PATTUZZO CAETANO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7965366789</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1489"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34690</Id><NumeroEmpenho>2022NE00666 </NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>ALESSANDRA MONTEIRO PATTUZZO CAETANO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7965366789</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1490"><NumeroProcesso>2021-XSJ4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00198/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34693</Id><NumeroEmpenho>2022NE00310</NumeroEmpenho><valorGlobal>139,80</valorGlobal><saldo>139,80</saldo><nomeFornecedor>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1491"><NumeroProcesso>2021-9CP0G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00221/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34694</Id><NumeroEmpenho>2022NE00337 </NumeroEmpenho><valorGlobal>6952,00</valorGlobal><saldo>6952,00</saldo><nomeFornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31137681000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</naturezaDespesa></row>
<row _id="1492"><NumeroProcesso>2021-ZKFXS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00043/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34696</Id><NumeroEmpenho>2022NE00798</NumeroEmpenho><valorGlobal>40675,75</valorGlobal><saldo>40675,75</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100332703 - MREEF - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1493"><NumeroProcesso>2021-54G90</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34697</Id><NumeroEmpenho>231875 </NumeroEmpenho><valorGlobal>563859,01</valorGlobal><saldo>563859,01</saldo><nomeFornecedor>AGR CONSTRUCOES EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4740879000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1494"><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00079/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34698</Id><NumeroEmpenho>2022NE00648</NumeroEmpenho><valorGlobal>429900,00</valorGlobal><saldo>429900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1495"><NumeroProcesso>2021-CMB1F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00602/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34700</Id><NumeroEmpenho>2022NE03013</NumeroEmpenho><valorGlobal>528,02</valorGlobal><saldo>528,02</saldo><nomeFornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3945035000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1496"><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34701</Id><NumeroEmpenho>2022NE00542</NumeroEmpenho><valorGlobal>429900,00</valorGlobal><saldo>429900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1497"><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00178/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34703</Id><NumeroEmpenho>2022NE00870</NumeroEmpenho><valorGlobal>480959,56</valorGlobal><saldo>480959,56</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1498"><NumeroProcesso>2021-0RB63</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00337/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34704</Id><NumeroEmpenho>2022NE00507 </NumeroEmpenho><valorGlobal>14400,00</valorGlobal><saldo>14400,00</saldo><nomeFornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10962026000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1499"><NumeroProcesso>2022-J80C5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34705</Id><NumeroEmpenho>2022NE00063</NumeroEmpenho><valorGlobal>18476,64</valorGlobal><saldo>18476,64</saldo><nomeFornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7900357000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>1442203536858 -   - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1500"><NumeroProcesso>2021-JPL7P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01061/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34706</Id><NumeroEmpenho>2022NE04049</NumeroEmpenho><valorGlobal>4918,00</valorGlobal><saldo>4918,00</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1501"><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00138/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34707</Id><NumeroEmpenho>2022NE00834/2022</NumeroEmpenho><valorGlobal>429900,00</valorGlobal><saldo>429900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1502"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00071/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34710</Id><NumeroEmpenho>2022NE02067</NumeroEmpenho><valorGlobal>16600,45</valorGlobal><saldo>16600,45</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4343865000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1503"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34712</Id><NumeroEmpenho>2022NE00310</NumeroEmpenho><valorGlobal>153,00</valorGlobal><saldo>153,00</saldo><nomeFornecedor>AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21308480000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1412208002070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="1504"><NumeroProcesso>2021-CRK1W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01545/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34713</Id><NumeroEmpenho>2022NE05022</NumeroEmpenho><valorGlobal>2608,40</valorGlobal><saldo>2608,40</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1505"><NumeroProcesso>2021-488XG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00473/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34714</Id><NumeroEmpenho>2022NE00699</NumeroEmpenho><valorGlobal>2660,00</valorGlobal><saldo>2660,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27821229000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1506"><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00054/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34722</Id><NumeroEmpenho>2022NE00949</NumeroEmpenho><valorGlobal>3072,29</valorGlobal><saldo>3072,29</saldo><nomeFornecedor>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26185189000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1507"><NumeroProcesso>2021-9RRX7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00270/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34724</Id><NumeroEmpenho>2022NE01526</NumeroEmpenho><valorGlobal>6641,08</valorGlobal><saldo>6641,08</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1508"><NumeroProcesso>2021-BL7BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00531/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34725</Id><NumeroEmpenho>2022NE02542</NumeroEmpenho><valorGlobal>9576,48</valorGlobal><saldo>9576,48</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1509"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>34726</Id><NumeroEmpenho>2022NE01689</NumeroEmpenho><valorGlobal>5670,00</valorGlobal><saldo>5670,00</saldo><nomeFornecedor>AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7764000000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1511"><NumeroProcesso>2019-K4LXZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34728</Id><NumeroEmpenho>2022NE00555 </NumeroEmpenho><valorGlobal>16521,40</valorGlobal><saldo>16521,40</saldo><nomeFornecedor>ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28152650000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1512"><NumeroProcesso>2021-XSJ4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00751/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34729</Id><NumeroEmpenho>2022NE03298</NumeroEmpenho><valorGlobal>346,08</valorGlobal><saldo>346,08</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1513"><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00167/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34730</Id><NumeroEmpenho>2022NE00890</NumeroEmpenho><valorGlobal>505000,00</valorGlobal><saldo>505000,00</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1514"><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00091/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34731</Id><NumeroEmpenho>2022NE00703</NumeroEmpenho><valorGlobal>222022,00</valorGlobal><saldo>222022,00</saldo><nomeFornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39279120000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1522"><NumeroProcesso>2021-JQRR2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00283/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34740</Id><NumeroEmpenho>2022NE01256</NumeroEmpenho><valorGlobal>17500,00</valorGlobal><saldo>17500,00</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1529"><NumeroProcesso>2021-1RTS9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01572/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34747</Id><NumeroEmpenho>2022NE05061</NumeroEmpenho><valorGlobal>2504,87</valorGlobal><saldo>2504,87</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1534"><NumeroProcesso>2020-866WW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00138/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34756</Id><NumeroEmpenho>2022NE00209</NumeroEmpenho><valorGlobal>4913,34</valorGlobal><saldo>4913,34</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1535"><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00045/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34757</Id><NumeroEmpenho>2022NE00802</NumeroEmpenho><valorGlobal>592077,00</valorGlobal><saldo>592077,00</saldo><nomeFornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36530034000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200332704 - MREEM - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="1536"><NumeroProcesso>2020-XQFQT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00673/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34758</Id><NumeroEmpenho>2022NE03105</NumeroEmpenho><valorGlobal>3388,89</valorGlobal><saldo>3388,89</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1552"><NumeroProcesso>2021-DQHMX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01338/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34777</Id><NumeroEmpenho>2022NE04660</NumeroEmpenho><valorGlobal>217,50</valorGlobal><saldo>217,50</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1553"><NumeroProcesso>2021-KTWKJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00453/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34778</Id><NumeroEmpenho>2022NE00677 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7728,00</valorGlobal><saldo>7728,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221001690</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1554"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00104/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34779</Id><NumeroEmpenho>2022NE03407</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>ROBER MARCONE ROSI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>99127105768</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1555"><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00402/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34780</Id><NumeroEmpenho>2022NE01485</NumeroEmpenho><valorGlobal>379500,00</valorGlobal><saldo>379500,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1556"><NumeroProcesso>2021-NGN65</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01533/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34781</Id><NumeroEmpenho>2022NE04921</NumeroEmpenho><valorGlobal>1505,68</valorGlobal><saldo>1505,68</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1557"><NumeroProcesso>2022-8ML04</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34782</Id><NumeroEmpenho>2022NE00246</NumeroEmpenho><valorGlobal>171747,00</valorGlobal><saldo>171747,00</saldo><nomeFornecedor>MINDWORKS INFORMATICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3354844000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1562"><NumeroProcesso>2021-XHMNH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01731/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34787</Id><NumeroEmpenho>2022NE05433</NumeroEmpenho><valorGlobal>4000,00</valorGlobal><saldo>4000,00</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1563"><NumeroProcesso>2021-F3SV1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34792</Id><NumeroEmpenho>2022NE00111</NumeroEmpenho><valorGlobal>6780,00</valorGlobal><saldo>6780,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1565"><NumeroProcesso>2021-RRDSS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34794</Id><NumeroEmpenho>2022NE00112</NumeroEmpenho><valorGlobal>6979,58</valorGlobal><saldo>6979,58</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1567"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34796</Id><NumeroEmpenho>2022NE00572 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1568"><NumeroProcesso>2021-6J8K4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00091/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34797</Id><NumeroEmpenho>2022NE00067 </NumeroEmpenho><valorGlobal>10442,70</valorGlobal><saldo>10442,70</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1570"><NumeroProcesso>2021-BL7BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00430/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34799</Id><NumeroEmpenho>2022NE02543</NumeroEmpenho><valorGlobal>15111,00</valorGlobal><saldo>15111,00</saldo><nomeFornecedor>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60318797000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1577"><NumeroProcesso>2020-Q1F8L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01287/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34810</Id><NumeroEmpenho>2022NE04586</NumeroEmpenho><valorGlobal>1054,00</valorGlobal><saldo>1054,00</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1584"><NumeroProcesso>2021-XBRW9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00456/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34818</Id><NumeroEmpenho>2022NE00679</NumeroEmpenho><valorGlobal>14430,00</valorGlobal><saldo>14430,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1585"><NumeroProcesso>2021-J53F5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00459/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34819</Id><NumeroEmpenho>2022NE00682 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1260,00</valorGlobal><saldo>1260,00</saldo><nomeFornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21699583000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1586"><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34821</Id><NumeroEmpenho>2022NE00212</NumeroEmpenho><valorGlobal>2731,20</valorGlobal><saldo>2731,20</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1587"><NumeroProcesso>2020-VG1FQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00770/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34825</Id><NumeroEmpenho>2021NE02981</NumeroEmpenho><valorGlobal>290000,00</valorGlobal><saldo>290000,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23595615000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1588"><NumeroProcesso>2020-KHX43</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00049/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34826</Id><NumeroEmpenho>2022NE00928</NumeroEmpenho><valorGlobal>2205,02</valorGlobal><saldo>2205,02</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1589"><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00667/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34827</Id><NumeroEmpenho>2021NE02748</NumeroEmpenho><valorGlobal>429900,00</valorGlobal><saldo>429900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1590"><NumeroProcesso>2021-CNF50</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34828</Id><NumeroEmpenho>2022NE00773</NumeroEmpenho><valorGlobal>500,00</valorGlobal><saldo>500,00</saldo><nomeFornecedor>RENAN S MARANGUANHE ENGENHARIA CIVIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38453234000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1591"><NumeroProcesso>2021-RMJPT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00346/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34829</Id><NumeroEmpenho>2021NE03175</NumeroEmpenho><valorGlobal>5070,00</valorGlobal><saldo>5070,00</saldo><nomeFornecedor>KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26996695000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1592"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00044/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34831</Id><NumeroEmpenho>2022NE00428</NumeroEmpenho><valorGlobal>737980,00</valorGlobal><saldo>737980,00</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1593"><NumeroProcesso>2021-B03QT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00684/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34833</Id><NumeroEmpenho>2022NE03206</NumeroEmpenho><valorGlobal>12765,00</valorGlobal><saldo>12765,00</saldo><nomeFornecedor>EDUARDO JANONI TOLOMEI  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>343442760</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1594"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34835</Id><NumeroEmpenho>2022NE01384</NumeroEmpenho><valorGlobal>6500,00</valorGlobal><saldo>6500,00</saldo><nomeFornecedor>IT Partners treinamento Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23867141000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1595"><NumeroProcesso>2021-50MS4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00629/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34836</Id><NumeroEmpenho>2022NE03119</NumeroEmpenho><valorGlobal>1148,40</valorGlobal><saldo>1148,40</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1596"><NumeroProcesso>2021-7JZLH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00686/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34837</Id><NumeroEmpenho>2022NE03179</NumeroEmpenho><valorGlobal>601,92</valorGlobal><saldo>601,92</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1597"><NumeroProcesso>2021-S6LLG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00421/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34838</Id><NumeroEmpenho>2022NE02525</NumeroEmpenho><valorGlobal>7117,72</valorGlobal><saldo>7117,72</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1598"><NumeroProcesso>2021-95CFJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00728/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34839</Id><NumeroEmpenho>2022NE03270</NumeroEmpenho><valorGlobal>1898,80</valorGlobal><saldo>1898,80</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1599"><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00099/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34842</Id><NumeroEmpenho>2022NE00723 </NumeroEmpenho><valorGlobal>707,53</valorGlobal><saldo>707,53</saldo><nomeFornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21801980000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1600"><NumeroProcesso>2021-H32H6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34843</Id><NumeroEmpenho>2022NE02103</NumeroEmpenho><valorGlobal>996300,00</valorGlobal><saldo>996300,00</saldo><nomeFornecedor>ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21547011000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1603"><NumeroProcesso>2021-2SN86</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34848</Id><NumeroEmpenho>2022NE00338 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7200,00</valorGlobal><saldo>7200,00</saldo><nomeFornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27053735000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1604"><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34851</Id><NumeroEmpenho>2022NE00851 </NumeroEmpenho><valorGlobal>429429,42</valorGlobal><saldo>429429,42</saldo><nomeFornecedor>Cooperativa dos Agricultores Familiares de Santa Maria de  Jetibá</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9166343000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1613"><NumeroProcesso>2022-RHDWP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34869</Id><NumeroEmpenho>2022NE00061 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7000,00</valorGlobal><saldo>7000,00</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10609553000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200331673 - MAAREEM - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903904 - DIREITOS AUTORAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1614"><NumeroProcesso>2021-D8350</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00952/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34870</Id><NumeroEmpenho>2022NE03562</NumeroEmpenho><valorGlobal>637,20</valorGlobal><saldo>637,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1615"><NumeroProcesso>2021-GJK2P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00981/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34871</Id><NumeroEmpenho>2022NE03834</NumeroEmpenho><valorGlobal>4052,88</valorGlobal><saldo>4052,88</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1616"><NumeroProcesso>2021-8RP58</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00856/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34874</Id><NumeroEmpenho>2022NE03598</NumeroEmpenho><valorGlobal>518,23</valorGlobal><saldo>518,23</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1617"><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00323/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34875</Id><NumeroEmpenho>2022NE00490</NumeroEmpenho><valorGlobal>11900,00</valorGlobal><saldo>11900,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1618"><NumeroProcesso>2021-PC8RP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34876</Id><NumeroEmpenho>2022NE02210</NumeroEmpenho><valorGlobal>3319,78</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1619"><NumeroProcesso>2021-XNB0J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00083/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34878</Id><NumeroEmpenho>2022NE00307</NumeroEmpenho><valorGlobal>1034,50</valorGlobal><saldo>1034,50</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1620"><NumeroProcesso>2021-6X40R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00988/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34879</Id><NumeroEmpenho>2022NE03845</NumeroEmpenho><valorGlobal>814,10</valorGlobal><saldo>814,10</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1621"><NumeroProcesso>2021-79098</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01237/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34882</Id><NumeroEmpenho>2022NE04489</NumeroEmpenho><valorGlobal>6843,87</valorGlobal><saldo>6843,87</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1622"><NumeroProcesso>2021-3M0CB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00088/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34884</Id><NumeroEmpenho>2022NE02730 </NumeroEmpenho><valorGlobal>503158,37</valorGlobal><saldo>503158,37</saldo><nomeFornecedor>POTENS ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39629787000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0032.1450 - 1450 - MODERNIZACAO AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905103 - OBRAS E INSTALAÇÃO REFERENTES A REDES DE COMUNICAÇÃO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1623"><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01294/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34885</Id><NumeroEmpenho>2022NE04592</NumeroEmpenho><valorGlobal>3072,60</valorGlobal><saldo>3072,60</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1624"><NumeroProcesso>2021-KBR65</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00423/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34886</Id><NumeroEmpenho>2022NE00640</NumeroEmpenho><valorGlobal>8880,00</valorGlobal><saldo>8880,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221001690</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1625"><NumeroProcesso>2021-CMB1F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00441/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34887</Id><NumeroEmpenho>2022NE00660</NumeroEmpenho><valorGlobal>660,03</valorGlobal><saldo>660,03</saldo><nomeFornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3945035000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1626"><NumeroProcesso>2021-N1N1P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01562/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34888</Id><NumeroEmpenho>2022NE05008</NumeroEmpenho><valorGlobal>4343,85</valorGlobal><saldo>4343,85</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1627"><NumeroProcesso>2021-3RPCT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00808/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34895</Id><NumeroEmpenho>2021NE03095</NumeroEmpenho><valorGlobal>188400,00</valorGlobal><saldo>188400,00</saldo><nomeFornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39786983000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1628"><NumeroProcesso>2021-3RPCT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00802/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34896</Id><NumeroEmpenho>2021NE03067</NumeroEmpenho><valorGlobal>188400,00</valorGlobal><saldo>188400,00</saldo><nomeFornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39786983000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1629"><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00189/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34897</Id><NumeroEmpenho>2022NE01174</NumeroEmpenho><valorGlobal>9541,50</valorGlobal><saldo>9541,50</saldo><nomeFornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450477000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1630"><NumeroProcesso>2021-69Q2Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00181/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34898</Id><NumeroEmpenho>2022NE01129</NumeroEmpenho><valorGlobal>6858,97</valorGlobal><saldo>6858,97</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1631"><NumeroProcesso>2020-N595K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34899</Id><NumeroEmpenho>2022NE01118</NumeroEmpenho><valorGlobal>257,94</valorGlobal><saldo>257,94</saldo><nomeFornecedor>LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23583071000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1632"><NumeroProcesso>2020-QH39V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00073/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34900</Id><NumeroEmpenho>2022NE00151</NumeroEmpenho><valorGlobal>262,00</valorGlobal><saldo>262,00</saldo><nomeFornecedor>PLASTIFIK LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36390359000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1633"><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34901</Id><NumeroEmpenho>2022NE00069 </NumeroEmpenho><valorGlobal>12000,00</valorGlobal><saldo>12000,00</saldo><nomeFornecedor>FFRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221001690</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1634"><NumeroProcesso>2021-T82Z1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34902</Id><NumeroEmpenho>2022NE00074</NumeroEmpenho><valorGlobal>7000,00</valorGlobal><saldo>7000,00</saldo><nomeFornecedor>PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>662315000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1635"><NumeroProcesso>2020-LBDHM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00185/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34904</Id><NumeroEmpenho>2022NE00278 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7081,30</valorGlobal><saldo>7081,30</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1636"><NumeroProcesso>2021-9CP0G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00435/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34906</Id><NumeroEmpenho>2022NE02529</NumeroEmpenho><valorGlobal>8690,00</valorGlobal><saldo>8690,00</saldo><nomeFornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31137681000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1646"><NumeroProcesso>2021-F93QW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34918</Id><NumeroEmpenho>2022NE01112</NumeroEmpenho><valorGlobal>178000,00</valorGlobal><saldo>178000,00</saldo><nomeFornecedor>C A J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26754495000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1648"><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00064/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34920</Id><NumeroEmpenho>2022NE00655</NumeroEmpenho><valorGlobal>70539,00</valorGlobal><saldo>70539,00</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1653"><NumeroProcesso>2021-95CFJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00730/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34937</Id><NumeroEmpenho>2022NE03268</NumeroEmpenho><valorGlobal>9011,45</valorGlobal><saldo>9011,45</saldo><nomeFornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1654"><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00774/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34938</Id><NumeroEmpenho>2022NE03303</NumeroEmpenho><valorGlobal>428,40</valorGlobal><saldo>428,40</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1655"><NumeroProcesso>2020-DCB79</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00794/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34939</Id><NumeroEmpenho>2022NE03362</NumeroEmpenho><valorGlobal>1935,64</valorGlobal><saldo>1935,64</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1656"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00847/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34941</Id><NumeroEmpenho>2022NE00564</NumeroEmpenho><valorGlobal>3427,55</valorGlobal><saldo>3427,55</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1657"><NumeroProcesso>2021-SS341</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00928/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34942</Id><NumeroEmpenho>2022NE03604</NumeroEmpenho><valorGlobal>1091,40</valorGlobal><saldo>1091,40</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1658"><NumeroProcesso>2020-FJ7CS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34943</Id><NumeroEmpenho>2022NE00073</NumeroEmpenho><valorGlobal>964,39</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36214108000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1659"><NumeroProcesso>2021-S0S90</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01111/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34944</Id><NumeroEmpenho>2022NE04161</NumeroEmpenho><valorGlobal>3102,40</valorGlobal><saldo>3102,40</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1660"><NumeroProcesso>2020-D9WQV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34945</Id><NumeroEmpenho>2022NE03939</NumeroEmpenho><valorGlobal>1942,08</valorGlobal><saldo>1942,08</saldo><nomeFornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51780468000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1663"><NumeroProcesso>2021-JZQTT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00462/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34949</Id><NumeroEmpenho>2022NE00685</NumeroEmpenho><valorGlobal>2486,40</valorGlobal><saldo>2486,40</saldo><nomeFornecedor>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37844479000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1716"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00114/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35030</Id><NumeroEmpenho>2022NE03524</NumeroEmpenho><valorGlobal>28800,00</valorGlobal><saldo>28800,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1717"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00120/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35031</Id><NumeroEmpenho>2022NE03524</NumeroEmpenho><valorGlobal>28800,00</valorGlobal><saldo>28800,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1718"><NumeroProcesso>2020-7BD17</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SESA/00042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>35039</Id><NumeroEmpenho>2022NE00905</NumeroEmpenho><valorGlobal>3847,20</valorGlobal><saldo>3847,20</saldo><nomeFornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56994502002779</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1719"><NumeroProcesso>2021-69Q2Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00182/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35041</Id><NumeroEmpenho>2022NE01130</NumeroEmpenho><valorGlobal>5557,50</valorGlobal><saldo>5557,50</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1720"><NumeroProcesso>2021-QD9K8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00834/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35043</Id><NumeroEmpenho>2021NE03145</NumeroEmpenho><valorGlobal>2661,50</valorGlobal><saldo>2661,50</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1721"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35044</Id><NumeroEmpenho>2022NE00312</NumeroEmpenho><valorGlobal>14000,00</valorGlobal><saldo>14000,00</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10609553000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1722"><NumeroProcesso>2020-19QPM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00381/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35046</Id><NumeroEmpenho>2022NE02377</NumeroEmpenho><valorGlobal>289,60</valorGlobal><saldo>289,60</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1723"><NumeroProcesso>2021-B85B3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00150/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35047</Id><NumeroEmpenho>2022NE00254</NumeroEmpenho><valorGlobal>14503,00</valorGlobal><saldo>14503,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1724"><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35048</Id><NumeroEmpenho>2022NE00330</NumeroEmpenho><valorGlobal>429900,00</valorGlobal><saldo>429900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1725"><NumeroProcesso>2021-ZS956</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00226/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35049</Id><NumeroEmpenho>2022NE00224 </NumeroEmpenho><valorGlobal>138,00</valorGlobal><saldo>138,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1726"><NumeroProcesso>2020-5F4XC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00621/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35050</Id><NumeroEmpenho>2022NE03034</NumeroEmpenho><valorGlobal>1984,50</valorGlobal><saldo>1984,50</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1727"><NumeroProcesso>2021-1FMQQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35052</Id><NumeroEmpenho>2022NE00405</NumeroEmpenho><valorGlobal>3432891,00</valorGlobal><saldo>3432891,00</saldo><nomeFornecedor>ALIMENTARES REFEICOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14086728000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1728"><NumeroProcesso>2021-QG196</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35053</Id><NumeroEmpenho>2022NE01622</NumeroEmpenho><valorGlobal>65000,00</valorGlobal><saldo>65000,00</saldo><nomeFornecedor>ANDRE PANINI ALBISSU - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8885380000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100332703 - MREEF - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="1729"><NumeroProcesso>2021-KKTJ6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00650/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35056</Id><NumeroEmpenho>2022NE03083</NumeroEmpenho><valorGlobal>14520,00</valorGlobal><saldo>14520,00</saldo><nomeFornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5343029000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1730"><NumeroProcesso>2022-517S5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35057</Id><NumeroEmpenho>2022NE00290</NumeroEmpenho><valorGlobal>12155,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1731"><NumeroProcesso>2020-PNHSB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00769/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35058</Id><NumeroEmpenho>2022NE03375</NumeroEmpenho><valorGlobal>16254,72</valorGlobal><saldo>16254,72</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1732"><NumeroProcesso>2021-ZF10F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00805/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35060</Id><NumeroEmpenho>2022NE03427</NumeroEmpenho><valorGlobal>229,46</valorGlobal><saldo>229,46</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1733"><NumeroProcesso>2021-CHVTN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00852/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35061</Id><NumeroEmpenho>2022NE03502</NumeroEmpenho><valorGlobal>9063,00</valorGlobal><saldo>9063,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1734"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00847/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35062</Id><NumeroEmpenho>2022NE00563</NumeroEmpenho><valorGlobal>68572,45</valorGlobal><saldo>68572,45</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1735"><NumeroProcesso>2022-7V5VL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35068</Id><NumeroEmpenho>2022NE00266</NumeroEmpenho><valorGlobal>298,80</valorGlobal><saldo>298,80</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1736"><NumeroProcesso>2021-HQ6K2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00724/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35069</Id><NumeroEmpenho>2022NE03263</NumeroEmpenho><valorGlobal>14858,80</valorGlobal><saldo>14858,80</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1738"><NumeroProcesso>2022-NXN18</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00044/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35072</Id><NumeroEmpenho>2022NE01226</NumeroEmpenho><valorGlobal>871000,00</valorGlobal><saldo>871000,00</saldo><nomeFornecedor>VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32401341000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1739"><NumeroProcesso>2021-RM0W5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00427/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35073</Id><NumeroEmpenho>2022NE00646 </NumeroEmpenho><valorGlobal>14400,00</valorGlobal><saldo>14400,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - Filial</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1740"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00352/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35074</Id><NumeroEmpenho>2022NE01405</NumeroEmpenho><valorGlobal>298822,87</valorGlobal><saldo>298822,87</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1742"><NumeroProcesso>2021-9VTXS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00095/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35076</Id><NumeroEmpenho>2022NE02976 </NumeroEmpenho><valorGlobal>123421,87</valorGlobal><saldo>123421,87</saldo><nomeFornecedor>BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22288295000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905104 - OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1743"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00352/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35077</Id><NumeroEmpenho>2022NE01422</NumeroEmpenho><valorGlobal>70167,13</valorGlobal><saldo>70167,13</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1744"><NumeroProcesso>2021-GSBD1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01503/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35079</Id><NumeroEmpenho>2022NE04937</NumeroEmpenho><valorGlobal>5980,00</valorGlobal><saldo>5980,00</saldo><nomeFornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56998701003301</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1745"><NumeroProcesso>2022-H26V0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEAG/01736/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>35080</Id><NumeroEmpenho>2022NE01736</NumeroEmpenho><valorGlobal>449,70</valorGlobal><saldo>449,70</saldo><nomeFornecedor>PODIUM VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1135999000220</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1747"><NumeroProcesso>2021-XC3V1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01862/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35083</Id><NumeroEmpenho>2022NE05646</NumeroEmpenho><valorGlobal>1452,00</valorGlobal><saldo>1452,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2424344000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1749"><NumeroProcesso>2021-HQ6K2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01857/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35085</Id><NumeroEmpenho>2022NE05668</NumeroEmpenho><valorGlobal>4901,00</valorGlobal><saldo>4901,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1750"><NumeroProcesso>2021-V5D1N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35087</Id><NumeroEmpenho>3913, 3914,3915,3916,3917, 3918, 3919 e 3920.</NumeroEmpenho><valorGlobal>80815,35</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31351099000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1751"><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00049/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35089</Id><NumeroEmpenho>2022NE00783</NumeroEmpenho><valorGlobal>5310,00</valorGlobal><saldo>5310,00</saldo><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1752"><NumeroProcesso>2021-V5D1N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01933/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35090</Id><NumeroEmpenho>2022NE05856</NumeroEmpenho><valorGlobal>231,00</valorGlobal><saldo>231,00</saldo><nomeFornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31351099000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1753"><NumeroProcesso>2021-7BTRG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00517/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35092</Id><NumeroEmpenho>2022NE00773</NumeroEmpenho><valorGlobal>7776,00</valorGlobal><saldo>7776,00</saldo><nomeFornecedor>HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14622553000352</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1754"><NumeroProcesso>2021-RHFNH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00522/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35093</Id><NumeroEmpenho>2022NE00778 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2810,00</valorGlobal><saldo>2810,00</saldo><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1755"><NumeroProcesso>2021-5Q5T2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00521/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35094</Id><NumeroEmpenho>2022NE00777 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1360,00</valorGlobal><saldo>1360,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1756"><NumeroProcesso>2021-XZ22F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01931/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35095</Id><NumeroEmpenho>2022NE05877</NumeroEmpenho><valorGlobal>10334,79</valorGlobal><saldo>10334,79</saldo><nomeFornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39808530000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1757"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00104/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35097</Id><NumeroEmpenho>2022NE03495</NumeroEmpenho><valorGlobal>63250,81</valorGlobal><saldo>63250,81</saldo><nomeFornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32416430000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1758"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00104/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35098</Id><NumeroEmpenho>2022NE03496</NumeroEmpenho><valorGlobal>11161,91</valorGlobal><saldo>11161,91</saldo><nomeFornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32416430000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1759"><NumeroProcesso>2021-981PZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00211/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35100</Id><NumeroEmpenho>2022NE00326</NumeroEmpenho><valorGlobal>3617,00</valorGlobal><saldo>3617,00</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1760"><NumeroProcesso>2020-P5ZZW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00365/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35101</Id><NumeroEmpenho>2022NE02116</NumeroEmpenho><valorGlobal>237,16</valorGlobal><saldo>237,16</saldo><nomeFornecedor>T C A FARMA COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73679623000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1763"><NumeroProcesso>2021-GJ72R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00833/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35104</Id><NumeroEmpenho>2022NE03510</NumeroEmpenho><valorGlobal>3510,00</valorGlobal><saldo>3510,00</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1767"><NumeroProcesso>2020-R063J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01107/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35113</Id><NumeroEmpenho>2022NE04149</NumeroEmpenho><valorGlobal>2306,46</valorGlobal><saldo>2306,46</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1768"><NumeroProcesso>2022-578PP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00084/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35114</Id><NumeroEmpenho>2022NE02645</NumeroEmpenho><valorGlobal>1750000,00</valorGlobal><saldo>1750000,00</saldo><nomeFornecedor>MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11205159000835</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1230600326684 - 6684 - ALIMENTACAO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1769"><NumeroProcesso>2020-58FMS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01248/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35115</Id><NumeroEmpenho>2022NE04516</NumeroEmpenho><valorGlobal>2724,00</valorGlobal><saldo>2724,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1770"><NumeroProcesso>2021-5GG6T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00203/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35116</Id><NumeroEmpenho>2022NE01000</NumeroEmpenho><valorGlobal>7283,54</valorGlobal><saldo>7283,54</saldo><nomeFornecedor>YANMAR SOUTH AMÉRICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8263434000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1771"><NumeroProcesso>2021-5GG6T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00203/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35117</Id><NumeroEmpenho>2022NE00987</NumeroEmpenho><valorGlobal>145716,46</valorGlobal><saldo>145716,46</saldo><nomeFornecedor>YANMAR SOUTH AMÉRICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8263434000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1772"><NumeroProcesso>2021-8C9Q4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35118</Id><NumeroEmpenho>2022NE03447</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CETEST ES - MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32469645000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1774"><NumeroProcesso>2021-5GG6T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00203/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35120</Id><NumeroEmpenho>2022NE01003</NumeroEmpenho><valorGlobal>7283,54</valorGlobal><saldo>7283,54</saldo><nomeFornecedor>YANMAR SOUTH AMÉRICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8263434000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1775"><NumeroProcesso>2021-5GG6T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00203/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35121</Id><NumeroEmpenho>2022NE00992</NumeroEmpenho><valorGlobal>145716,46</valorGlobal><saldo>145716,46</saldo><nomeFornecedor>YANMAR SOUTH AMÉRICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8263434000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1782"><NumeroProcesso>2022-7T2JF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00399/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35128</Id><NumeroEmpenho>2022NE00604 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1172,00</valorGlobal><saldo>1172,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1783"><NumeroProcesso>2021-XGRJD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01280/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35129</Id><NumeroEmpenho>2022NE04600</NumeroEmpenho><valorGlobal>9712,64</valorGlobal><saldo>9712,64</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1785"><NumeroProcesso>2021-2VXZ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35136</Id><NumeroEmpenho>2022NE00108 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5424,00</valorGlobal><saldo>5424,00</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1786"><NumeroProcesso>2021-TS09T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35137</Id><NumeroEmpenho>2022NE00125</NumeroEmpenho><valorGlobal>15790,00</valorGlobal><saldo>15790,00</saldo><nomeFornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5343029000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1787"><NumeroProcesso>2021-BL7BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00532/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35138</Id><NumeroEmpenho>2022NE02540</NumeroEmpenho><valorGlobal>11617,15</valorGlobal><saldo>11617,15</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1789"><NumeroProcesso>2021-9TR80</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00865/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35140</Id><NumeroEmpenho>2022NE03549</NumeroEmpenho><valorGlobal>2260,63</valorGlobal><saldo>2260,63</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1790"><NumeroProcesso>2021-FPT7K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00059/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35141</Id><NumeroEmpenho>2022NE00790</NumeroEmpenho><valorGlobal>46,00</valorGlobal><saldo>46,00</saldo><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1792"><NumeroProcesso>2021-TNRBJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01207/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35143</Id><NumeroEmpenho>2022NE04397</NumeroEmpenho><valorGlobal>5928,12</valorGlobal><saldo>5928,12</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1794"><NumeroProcesso>2021-PWZ4J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00452/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35145</Id><NumeroEmpenho>2022NE00673</NumeroEmpenho><valorGlobal>4176,00</valorGlobal><saldo>4176,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1795"><NumeroProcesso>2021-BJXRL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00489/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35146</Id><NumeroEmpenho>2022NE00738</NumeroEmpenho><valorGlobal>6240,00</valorGlobal><saldo>6240,00</saldo><nomeFornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29791821000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1796"><NumeroProcesso>2021-PCHJ5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PCES/00330/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35147</Id><NumeroEmpenho>2022NE00744</NumeroEmpenho><valorGlobal>383399,90</valorGlobal><saldo>383399,90</saldo><nomeFornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36530034000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>102.06.181.0561.3000 - MRSP - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="1797"><NumeroProcesso>2021-XK9J8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01653/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35148</Id><NumeroEmpenho>2022NE05258</NumeroEmpenho><valorGlobal>5985,60</valorGlobal><saldo>5985,60</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1798"><NumeroProcesso>2021-7Q8TP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01663/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35149</Id><NumeroEmpenho>2022NE05256</NumeroEmpenho><valorGlobal>661,50</valorGlobal><saldo>661,50</saldo><nomeFornecedor>T C A FARMA COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73679623000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1799"><NumeroProcesso>2020-X7422</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00500/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35151</Id><NumeroEmpenho>2022NE00749</NumeroEmpenho><valorGlobal>6685,00</valorGlobal><saldo>6685,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1800"><NumeroProcesso>2021-D1VN0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01741/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35153</Id><NumeroEmpenho>2022NE05473</NumeroEmpenho><valorGlobal>4725,87</valorGlobal><saldo>4725,87</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1810"><NumeroProcesso>2020-8FG5X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00355/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35169</Id><NumeroEmpenho>2022NE02193</NumeroEmpenho><valorGlobal>1813,87</valorGlobal><saldo>1813,87</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1814"><NumeroProcesso>2021-9K1TD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35174</Id><NumeroEmpenho>2022NE00076</NumeroEmpenho><valorGlobal>1874,35</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1815"><NumeroProcesso>2020-G0Z1G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35177</Id><NumeroEmpenho>2022NE00261</NumeroEmpenho><valorGlobal>110000,00</valorGlobal><saldo>110000,00</saldo><nomeFornecedor>SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11046793000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1816"><NumeroProcesso>2020-49T39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35178</Id><NumeroEmpenho>2022NE00137</NumeroEmpenho><valorGlobal>118500,00</valorGlobal><saldo>118500,00</saldo><nomeFornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12477490000281</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1817"><NumeroProcesso>2020-49T39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35179</Id><NumeroEmpenho>2022NE00001</NumeroEmpenho><valorGlobal>151254,00</valorGlobal><saldo>151254,00</saldo><nomeFornecedor>WP COMPANY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30393954000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1818"><NumeroProcesso>2021-WM3Q1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PCES/00089/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35182</Id><NumeroEmpenho>2022NE00430</NumeroEmpenho><valorGlobal>9600,00</valorGlobal><saldo>9600,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1819"><NumeroProcesso>2021-KQMXW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00714/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35184</Id><NumeroEmpenho>2022NE03110</NumeroEmpenho><valorGlobal>6674,70</valorGlobal><saldo>6674,70</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1820"><NumeroProcesso>2021-XC3V1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00645/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35185</Id><NumeroEmpenho>2022NE03154</NumeroEmpenho><valorGlobal>3003,00</valorGlobal><saldo>3003,00</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1821"><NumeroProcesso>2021-4KCP2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00804/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35188</Id><NumeroEmpenho>2022NE03418</NumeroEmpenho><valorGlobal>446,00</valorGlobal><saldo>446,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1822"><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00191/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35189</Id><NumeroEmpenho>2022NE00865</NumeroEmpenho><valorGlobal>24040,44</valorGlobal><saldo>24040,44</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1823"><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00191/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35190</Id><NumeroEmpenho>2022NE00864</NumeroEmpenho><valorGlobal>480959,56</valorGlobal><saldo>480959,56</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1824"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00082/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35191</Id><NumeroEmpenho>2022NE00664</NumeroEmpenho><valorGlobal>3475,15</valorGlobal><saldo>3475,15</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1825"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00082/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35192</Id><NumeroEmpenho>2022NE00663</NumeroEmpenho><valorGlobal>69524,85</valorGlobal><saldo>69524,85</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1827"><NumeroProcesso>2021-WDQZ4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35195</Id><NumeroEmpenho>2022NE03905</NumeroEmpenho><valorGlobal>638,40</valorGlobal><saldo>638,40</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1828"><NumeroProcesso>2021-CVWNL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35200</Id><NumeroEmpenho>2022NE00418</NumeroEmpenho><valorGlobal>5690,40</valorGlobal><saldo>5690,40</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1829"><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00166/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35204</Id><NumeroEmpenho>2022NE00872</NumeroEmpenho><valorGlobal>505000,00</valorGlobal><saldo>505000,00</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1830"><NumeroProcesso>2021-ZKFXS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00076/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35205</Id><NumeroEmpenho>2022NE01992</NumeroEmpenho><valorGlobal>3608,00</valorGlobal><saldo>3608,00</saldo><nomeFornecedor>GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>75109074000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200321450 - 1450 - MODERNIZACAO AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1831"><NumeroProcesso>2021-RC61H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00321/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35206</Id><NumeroEmpenho>2022NE00488</NumeroEmpenho><valorGlobal>360,00</valorGlobal><saldo>360,00</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1832"><NumeroProcesso>2021-06MXB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00974/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35207</Id><NumeroEmpenho>2022NE03824</NumeroEmpenho><valorGlobal>1447,12</valorGlobal><saldo>1447,12</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1833"><NumeroProcesso>2021-TWV7T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35208</Id><NumeroEmpenho>2022NE03901</NumeroEmpenho><valorGlobal>4560,72</valorGlobal><saldo>4560,72</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1834"><NumeroProcesso>2021-1VX4Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01082/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35209</Id><NumeroEmpenho>2022NE04094</NumeroEmpenho><valorGlobal>260,61</valorGlobal><saldo>260,61</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1835"><NumeroProcesso>2021-XDGB3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00066/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35210</Id><NumeroEmpenho>2022NE00590</NumeroEmpenho><valorGlobal>10061,26</valorGlobal><saldo>10061,26</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1836"><NumeroProcesso>2021-XDGB3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00066/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35211</Id><NumeroEmpenho>2022NE0591</NumeroEmpenho><valorGlobal>238,74</valorGlobal><saldo>238,74</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1837"><NumeroProcesso>2021-D2FTQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01474/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35212</Id><NumeroEmpenho>2022NE04865</NumeroEmpenho><valorGlobal>1125,00</valorGlobal><saldo>1125,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1838"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00366/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35213</Id><NumeroEmpenho>2022NE01471</NumeroEmpenho><valorGlobal>70167,13</valorGlobal><saldo>70167,13</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1841"><NumeroProcesso>2022-ZB4BD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35216</Id><NumeroEmpenho>2022NE00130</NumeroEmpenho><valorGlobal>2800,00</valorGlobal><saldo>2800,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>142200402212 -   - APOIO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A POLITICA DE DIREITOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903963 - SERVICOS GRAFICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1842"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00117/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35217</Id><NumeroEmpenho>2022NE03524</NumeroEmpenho><valorGlobal>28800,00</valorGlobal><saldo>28800,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1843"><NumeroProcesso>2021-XSJ4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01599/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35218</Id><NumeroEmpenho>2022NE05095</NumeroEmpenho><valorGlobal>321,36</valorGlobal><saldo>321,36</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1844"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00118/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35219</Id><NumeroEmpenho>2022NE03524</NumeroEmpenho><valorGlobal>28800,00</valorGlobal><saldo>28800,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1845"><NumeroProcesso>2021-21LS8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01756/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35220</Id><NumeroEmpenho>2022NE05521</NumeroEmpenho><valorGlobal>296,00</valorGlobal><saldo>296,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1847"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00105/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35222</Id><NumeroEmpenho>2022NE03489</NumeroEmpenho><valorGlobal>24734,84</valorGlobal><saldo>24734,84</saldo><nomeFornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32416430000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1854"><NumeroProcesso>2021-69Q2Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01841/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35230</Id><NumeroEmpenho>2022NE05642</NumeroEmpenho><valorGlobal>4104,00</valorGlobal><saldo>4104,00</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1856"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35246</Id><NumeroEmpenho>2022NE00253</NumeroEmpenho><valorGlobal>11520,00</valorGlobal><saldo>11520,00</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10609553000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1857"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35247</Id><NumeroEmpenho>2022NE00254</NumeroEmpenho><valorGlobal>6480,00</valorGlobal><saldo>6480,00</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10609553000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1858"><NumeroProcesso>2020-D22F0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00100/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35248</Id><NumeroEmpenho>2022NE00129</NumeroEmpenho><valorGlobal>2940,00</valorGlobal><saldo>2940,00</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1859"><NumeroProcesso>2021-DQHMX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00321/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35249</Id><NumeroEmpenho>2022NE01719</NumeroEmpenho><valorGlobal>174,00</valorGlobal><saldo>174,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1860"><NumeroProcesso>2021-PZZ73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00204/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35250</Id><NumeroEmpenho>2022NE00334</NumeroEmpenho><valorGlobal>3135,00</valorGlobal><saldo>3135,00</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1861"><NumeroProcesso>2021-MDVCB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00450/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35251</Id><NumeroEmpenho>2022NE02624</NumeroEmpenho><valorGlobal>954,00</valorGlobal><saldo>954,00</saldo><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1862"><NumeroProcesso>2021-QV830</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35252</Id><NumeroEmpenho>2022NE00240</NumeroEmpenho><valorGlobal>118831,80</valorGlobal><saldo>118831,80</saldo><nomeFornecedor>INNOVARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33237453000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1863"><NumeroProcesso>2021-QV830</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35253</Id><NumeroEmpenho>2022NE00247</NumeroEmpenho><valorGlobal>21001,44</valorGlobal><saldo>21001,44</saldo><nomeFornecedor>INNOVARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33237453000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1864"><NumeroProcesso>2021-CWWXJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00246/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35254</Id><NumeroEmpenho>2022NE00372</NumeroEmpenho><valorGlobal>1755,60</valorGlobal><saldo>1755,60</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1865"><NumeroProcesso>2021-DZ7H9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00353/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35255</Id><NumeroEmpenho>2022NE02238</NumeroEmpenho><valorGlobal>300,00</valorGlobal><saldo>300,00</saldo><nomeFornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2520829000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1866"><NumeroProcesso>2020-D0Z3R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00675/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35256</Id><NumeroEmpenho>2022NE03167</NumeroEmpenho><valorGlobal>14739,00</valorGlobal><saldo>14739,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1868"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35258</Id><NumeroEmpenho>0000/2022</NumeroEmpenho><valorGlobal>331436,00</valorGlobal><saldo>331436,00</saldo><nomeFornecedor>ALLTECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21547011000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1869"><NumeroProcesso>2020-8SF8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00841/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35260</Id><NumeroEmpenho>2022NE03531</NumeroEmpenho><valorGlobal>715,00</valorGlobal><saldo>715,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1870"><NumeroProcesso>2021-9TR80</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00853/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35261</Id><NumeroEmpenho>2022NE03550</NumeroEmpenho><valorGlobal>310,50</valorGlobal><saldo>310,50</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1871"><NumeroProcesso>2022-ZRV1N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35262</Id><NumeroEmpenho>2022NE00586</NumeroEmpenho><valorGlobal>177,52</valorGlobal><saldo>177,52</saldo><nomeFornecedor>RIKAZA COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12193004000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>1812202051099 - MAAI - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO IEMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1872"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00057/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35263</Id><NumeroEmpenho>2022NE01683</NumeroEmpenho><valorGlobal>234607,96</valorGlobal><saldo>234607,96</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4343865000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1877"><NumeroProcesso>2021-24J7R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35280</Id><NumeroEmpenho>2022NE00774</NumeroEmpenho><valorGlobal>500,00</valorGlobal><saldo>500,00</saldo><nomeFornecedor>MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10626340000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1879"><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00835/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35283</Id><NumeroEmpenho>2021NE03147</NumeroEmpenho><valorGlobal>707,53</valorGlobal><saldo>707,53</saldo><nomeFornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21801980000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1885"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00053/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35289</Id><NumeroEmpenho>2022NE01751</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1886"><NumeroProcesso>2021-SP5BF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00142/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35290</Id><NumeroEmpenho>2022NE00797</NumeroEmpenho><valorGlobal>41030,00</valorGlobal><saldo>41030,00</saldo><nomeFornecedor>cck comercial eireli - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22065938000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1888"><NumeroProcesso>2022-Q5DDP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00335/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35292</Id><NumeroEmpenho>2022NE00505</NumeroEmpenho><valorGlobal>2995,00</valorGlobal><saldo>2995,00</saldo><nomeFornecedor>Mafer Comercial Hospitalar ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7200697000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1889"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35293</Id><NumeroEmpenho>2022NE00176</NumeroEmpenho><valorGlobal>1750,00</valorGlobal><saldo>1750,00</saldo><nomeFornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450477000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1890"><NumeroProcesso>2021-B6DPC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01186/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35294</Id><NumeroEmpenho>2022NE04297</NumeroEmpenho><valorGlobal>2183,10</valorGlobal><saldo>2183,10</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1891"><NumeroProcesso>2021-CX2SP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01091/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35295</Id><NumeroEmpenho>2022NE04065</NumeroEmpenho><valorGlobal>15846,00</valorGlobal><saldo>15846,00</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1892"><NumeroProcesso>2020-BB2XD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01258/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35298</Id><NumeroEmpenho>2022NE04545</NumeroEmpenho><valorGlobal>13107,60</valorGlobal><saldo>13107,60</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1897"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00351/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35303</Id><NumeroEmpenho>2022NE01391</NumeroEmpenho><valorGlobal>298822,87</valorGlobal><saldo>298822,87</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1899"><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01560/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35305</Id><NumeroEmpenho>2022NE05040</NumeroEmpenho><valorGlobal>1108,29</valorGlobal><saldo>1108,29</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1900"><NumeroProcesso>2021-H73Z5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>35309</Id><NumeroEmpenho>2022NE00008</NumeroEmpenho><valorGlobal>16223,98</valorGlobal><saldo>2960,38</saldo><nomeFornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8179496000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19101.041220800.2095 - FI0099 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904901 - AUXILIO TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1901"><NumeroProcesso>2020-VQS30</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00294/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35312</Id><NumeroEmpenho>2022NE01665</NumeroEmpenho><valorGlobal>6673,20</valorGlobal><saldo>6673,20</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1906"><NumeroProcesso>2021-HK855</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35318</Id><NumeroEmpenho>2022NE01965 </NumeroEmpenho><valorGlobal>109600,00</valorGlobal><saldo>109600,00</saldo><nomeFornecedor>FOCO, CRIAR E INOVAR SOLUCOES EMPRESARIAIS E CONFECOES EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33468849000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1909"><NumeroProcesso>2022-C61SC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00056/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35321</Id><NumeroEmpenho>2022NE01210</NumeroEmpenho><valorGlobal>1972727,06</valorGlobal><saldo>1972727,06</saldo><nomeFornecedor>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13343833000369</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200328677 - 8677 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1910"><NumeroProcesso>2021-D130Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35322</Id><NumeroEmpenho>2022NE00134</NumeroEmpenho><valorGlobal>86629,90</valorGlobal><saldo>86629,90</saldo><nomeFornecedor>R&amp;A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54561071000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412600502254 -   - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903030 - MATERIAL PARA COMUNICACOES</naturezaDespesa></row>
<row _id="1911"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00815/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35323</Id><NumeroEmpenho>2022NE00421</NumeroEmpenho><valorGlobal>137144,91</valorGlobal><saldo>137144,91</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1914"><NumeroProcesso>2021-XJJ3G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35327</Id><NumeroEmpenho>2022NE00467</NumeroEmpenho><valorGlobal>1341,00</valorGlobal><saldo>1341,00</saldo><nomeFornecedor>MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23075030000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1915"><NumeroProcesso>2021-SS341</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00310/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35328</Id><NumeroEmpenho>2022NE00476 </NumeroEmpenho><valorGlobal>887,40</valorGlobal><saldo>887,40</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1916"><NumeroProcesso>2021-89J4J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35329</Id><NumeroEmpenho>2022NE00065</NumeroEmpenho><valorGlobal>457704,00</valorGlobal><saldo>457704,00</saldo><nomeFornecedor>COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17926240000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904008 - TI: MANUTENCAO DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1917"><NumeroProcesso>2021-PC8RP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35331</Id><NumeroEmpenho>2022NE02200</NumeroEmpenho><valorGlobal>38430,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1918"><NumeroProcesso>2021-PC8RP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35332</Id><NumeroEmpenho>2022NE02204</NumeroEmpenho><valorGlobal>5232,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1919"><NumeroProcesso>2021-QJJ17</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00338/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35333</Id><NumeroEmpenho>2022NE00508 </NumeroEmpenho><valorGlobal>6360,00</valorGlobal><saldo>6360,00</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</naturezaDespesa></row>
<row _id="1920"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00076/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35335</Id><NumeroEmpenho>2022NE01957</NumeroEmpenho><valorGlobal>178396,45</valorGlobal><saldo>178396,45</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10609553000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1921"><NumeroProcesso>2020-7MHDF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35337</Id><NumeroEmpenho>2022NE03972</NumeroEmpenho><valorGlobal>2368,52</valorGlobal><saldo>2368,52</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1922"><NumeroProcesso>2020-2BQJT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00379/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35339</Id><NumeroEmpenho>2022NE00567</NumeroEmpenho><valorGlobal>2163,36</valorGlobal><saldo>2163,36</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1923"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35340</Id><NumeroEmpenho>2022NE01625</NumeroEmpenho><valorGlobal>15153,58</valorGlobal><saldo>15153,58</saldo><nomeFornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32416430000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1924"><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00307/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35342</Id><NumeroEmpenho>2022NE01270</NumeroEmpenho><valorGlobal>279900,00</valorGlobal><saldo>279900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1925"><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00311/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35343</Id><NumeroEmpenho>2022NE01275</NumeroEmpenho><valorGlobal>559800,00</valorGlobal><saldo>559800,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1926"><NumeroProcesso>2020-4GL28</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01266/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35344</Id><NumeroEmpenho>2022NE04548</NumeroEmpenho><valorGlobal>1596,66</valorGlobal><saldo>1596,66</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1927"><NumeroProcesso>2020-4GL28</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01267/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35345</Id><NumeroEmpenho>2022NE04549</NumeroEmpenho><valorGlobal>3954,78</valorGlobal><saldo>3954,78</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1928"><NumeroProcesso>2021-PNR50</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35354</Id><NumeroEmpenho>2022NE00017</NumeroEmpenho><valorGlobal>12386,56</valorGlobal><saldo>12386,56</saldo><nomeFornecedor>AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31030483000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1929"><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35356</Id><NumeroEmpenho>2022NE00044 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5310,00</valorGlobal><saldo>5310,00</saldo><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="1930"><NumeroProcesso>2020-76JLR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00821/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35357</Id><NumeroEmpenho>2021NE03131</NumeroEmpenho><valorGlobal>15000,00</valorGlobal><saldo>15000,00</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1931"><NumeroProcesso>2020-76JLR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00821/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35358</Id><NumeroEmpenho>2021NE03133</NumeroEmpenho><valorGlobal>2000,00</valorGlobal><saldo>2000,00</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1932"><NumeroProcesso>2020-D9WQV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00412/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35361</Id><NumeroEmpenho>2022NE02506</NumeroEmpenho><valorGlobal>1866,20</valorGlobal><saldo>1866,20</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1933"><NumeroProcesso>2021-01472</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00163/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35362</Id><NumeroEmpenho>2022NE00822</NumeroEmpenho><valorGlobal>6600,00</valorGlobal><saldo>6600,00</saldo><nomeFornecedor>Asus Indústria de Máquinas Agrícolas LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10303297000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1934"><NumeroProcesso>2021-2VXZ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35363</Id><NumeroEmpenho>2022NE00268</NumeroEmpenho><valorGlobal>2365,00</valorGlobal><saldo>2365,00</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1935"><NumeroProcesso>2021-XDGB3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00056/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35364</Id><NumeroEmpenho>2022NE00549</NumeroEmpenho><valorGlobal>10061,26</valorGlobal><saldo>10061,26</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1936"><NumeroProcesso>2021-XDGB3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00056/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35365</Id><NumeroEmpenho>2022NE00550</NumeroEmpenho><valorGlobal>238,74</valorGlobal><saldo>238,74</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1937"><NumeroProcesso>2021-TVN9H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01710/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35366</Id><NumeroEmpenho>2022NE05381</NumeroEmpenho><valorGlobal>2520,00</valorGlobal><saldo>2520,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1946"><NumeroProcesso>2021-DGGV3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00530/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35375</Id><NumeroEmpenho>2022NE00787</NumeroEmpenho><valorGlobal>4722,80</valorGlobal><saldo>4722,80</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1947"><NumeroProcesso>2021-CBKLH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00529/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35376</Id><NumeroEmpenho>2022NE00790</NumeroEmpenho><valorGlobal>120,00</valorGlobal><saldo>120,00</saldo><nomeFornecedor>CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2814497000700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1948"><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00527/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35377</Id><NumeroEmpenho>2022NE00780 </NumeroEmpenho><valorGlobal>51,31</valorGlobal><saldo>51,31</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1949"><NumeroProcesso>2021-0CLMN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00524/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35379</Id><NumeroEmpenho>2022NE00794</NumeroEmpenho><valorGlobal>204,60</valorGlobal><saldo>204,60</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1950"><NumeroProcesso>2021-69Q2Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00180/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35383</Id><NumeroEmpenho>2022NE01128</NumeroEmpenho><valorGlobal>3131,60</valorGlobal><saldo>3131,60</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1951"><NumeroProcesso>2021-XDGB3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00849/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35384</Id><NumeroEmpenho>2021NE03159</NumeroEmpenho><valorGlobal>10300,00</valorGlobal><saldo>10300,00</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1952"><NumeroProcesso>2021-BJ905</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35385</Id><NumeroEmpenho>2022NE00082 </NumeroEmpenho><valorGlobal>9414,00</valorGlobal><saldo>9414,00</saldo><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1953"><NumeroProcesso>2020-ZBQDX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35386</Id><NumeroEmpenho>2022NE00094</NumeroEmpenho><valorGlobal>650,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1954"><NumeroProcesso>2022-FHGXJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35387</Id><NumeroEmpenho>2022NE02209</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>3000,00</saldo><nomeFornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8585612000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1955"><NumeroProcesso>2020-R1V91</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35388</Id><NumeroEmpenho>2022NE00270 </NumeroEmpenho><valorGlobal>156000,00</valorGlobal><saldo>156000,00</saldo><nomeFornecedor>SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11046793000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES</naturezaDespesa></row>
<row _id="1956"><NumeroProcesso>2021-MXD4Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00965/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35390</Id><NumeroEmpenho>2022NE03654</NumeroEmpenho><valorGlobal>3568,20</valorGlobal><saldo>3568,20</saldo><nomeFornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51780468000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1957"><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00220/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35391</Id><NumeroEmpenho>2022NE00282 </NumeroEmpenho><valorGlobal>985,85</valorGlobal><saldo>985,85</saldo><nomeFornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20456424000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1958"><NumeroProcesso>2021-MWWM6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00950/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35392</Id><NumeroEmpenho>2022NE03636</NumeroEmpenho><valorGlobal>274,00</valorGlobal><saldo>274,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1959"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00070/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35393</Id><NumeroEmpenho>2022NE02071</NumeroEmpenho><valorGlobal>47645,11</valorGlobal><saldo>47645,11</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10609553000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1960"><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35394</Id><NumeroEmpenho>2022NE04030</NumeroEmpenho><valorGlobal>7980,00</valorGlobal><saldo>7980,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1961"><NumeroProcesso>2020-2XG9G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01062/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35395</Id><NumeroEmpenho>2022NE04002</NumeroEmpenho><valorGlobal>558,65</valorGlobal><saldo>558,65</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1962"><NumeroProcesso>2021-CWWXJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00373/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35396</Id><NumeroEmpenho>2022NE00561</NumeroEmpenho><valorGlobal>2355,60</valorGlobal><saldo>2355,60</saldo><nomeFornecedor>DMAX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9390408000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1963"><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00210/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35397</Id><NumeroEmpenho>2022NE01019</NumeroEmpenho><valorGlobal>279900,00</valorGlobal><saldo>279900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1964"><NumeroProcesso>2021-XDR6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>35400</Id><NumeroEmpenho>2022NE02568</NumeroEmpenho><valorGlobal>199424,95</valorGlobal><saldo>199424,95</saldo><nomeFornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7900357000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1965"><NumeroProcesso>2021-XR1CV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00225/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35401</Id><NumeroEmpenho>2022NE01015</NumeroEmpenho><valorGlobal>10135,07</valorGlobal><saldo>10135,07</saldo><nomeFornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39786983000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1966"><NumeroProcesso>2021-XR1CV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00225/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35402</Id><NumeroEmpenho>2022NE01014 </NumeroEmpenho><valorGlobal>202764,93</valorGlobal><saldo>202764,93</saldo><nomeFornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39786983000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1967"><NumeroProcesso>2021-JQC5T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00109/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35403</Id><NumeroEmpenho>2022NE00395</NumeroEmpenho><valorGlobal>340,00</valorGlobal><saldo>340,00</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1968"><NumeroProcesso>2021-0RX9J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00408/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35405</Id><NumeroEmpenho>2022NE00622</NumeroEmpenho><valorGlobal>485,94</valorGlobal><saldo>485,94</saldo><nomeFornecedor>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1969"><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01293/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35406</Id><NumeroEmpenho>2022NE04593</NumeroEmpenho><valorGlobal>352,63</valorGlobal><saldo>352,63</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1970"><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00416/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35407</Id><NumeroEmpenho>2022NE00631</NumeroEmpenho><valorGlobal>3132,00</valorGlobal><saldo>3132,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1971"><NumeroProcesso>2022-GJ421</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00049/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35408</Id><NumeroEmpenho>2022NE03689</NumeroEmpenho><valorGlobal>2467,87</valorGlobal><saldo>2467,87</saldo><nomeFornecedor>MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10626340000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1972"><NumeroProcesso>2021-GWLWR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00417/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35409</Id><NumeroEmpenho>2022NE00635</NumeroEmpenho><valorGlobal>2448,00</valorGlobal><saldo>2448,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221001690</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1973"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00352/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35410</Id><NumeroEmpenho>2022NE01408</NumeroEmpenho><valorGlobal>70167,13</valorGlobal><saldo>70167,13</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1974"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00352/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35411</Id><NumeroEmpenho>2022NE01427</NumeroEmpenho><valorGlobal>70167,13</valorGlobal><saldo>70167,13</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1978"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00224/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35415</Id><NumeroEmpenho>2022NE01292</NumeroEmpenho><valorGlobal>368990,00</valorGlobal><saldo>368990,00</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1979"><NumeroProcesso>2021-HFLJ6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00431/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35416</Id><NumeroEmpenho>2022NE00641</NumeroEmpenho><valorGlobal>12500,00</valorGlobal><saldo>12500,00</saldo><nomeFornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54565478000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1980"><NumeroProcesso>2021-9B380</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00823/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35425</Id><NumeroEmpenho>2022NE03452</NumeroEmpenho><valorGlobal>10920,00</valorGlobal><saldo>10920,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1981"><NumeroProcesso>2021-0RX9J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00342/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35426</Id><NumeroEmpenho>2022NE00514</NumeroEmpenho><valorGlobal>3285,00</valorGlobal><saldo>3285,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1982"><NumeroProcesso>2021-LGLKR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00404/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35434</Id><NumeroEmpenho>2022NE00618 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1742,50</valorGlobal><saldo>1742,50</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="1983"><NumeroProcesso>2021-RVN77</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35435</Id><NumeroEmpenho>2022NE00346</NumeroEmpenho><valorGlobal>17811,69</valorGlobal><saldo>17811,69</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1984"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00091/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35437</Id><NumeroEmpenho>2022NE02956</NumeroEmpenho><valorGlobal>7200,00</valorGlobal><saldo>7200,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338683 - 8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1985"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00438/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35438</Id><NumeroEmpenho>2022NE01576</NumeroEmpenho><valorGlobal>218900,00</valorGlobal><saldo>218900,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1986"><NumeroProcesso>2021-79FZQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01745/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35439</Id><NumeroEmpenho>2022NE05471</NumeroEmpenho><valorGlobal>469,21</valorGlobal><saldo>469,21</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1987"><NumeroProcesso>2021-VJ6H1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01738/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35441</Id><NumeroEmpenho>2022NE05438</NumeroEmpenho><valorGlobal>350,74</valorGlobal><saldo>350,74</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1988"><NumeroProcesso>2021-033CF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00507/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35442</Id><NumeroEmpenho>2022NE01703</NumeroEmpenho><valorGlobal>28850,00</valorGlobal><saldo>28850,00</saldo><nomeFornecedor>MACIESKI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11177184000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1989"><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00519/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35443</Id><NumeroEmpenho>2022NE01706</NumeroEmpenho><valorGlobal>90900,00</valorGlobal><saldo>90900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1990"><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00519/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35444</Id><NumeroEmpenho>2022NE01705</NumeroEmpenho><valorGlobal>189000,00</valorGlobal><saldo>189000,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1991"><NumeroProcesso>2021-VWD7G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35445</Id><NumeroEmpenho>2022NE00506</NumeroEmpenho><valorGlobal>833,03</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>REY-GLASS COMERCIAL LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4345762000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1992"><NumeroProcesso>2021-VS259</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01715/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35449</Id><NumeroEmpenho>2022NE05387</NumeroEmpenho><valorGlobal>3120,81</valorGlobal><saldo>3120,81</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1993"><NumeroProcesso>2021-BKXF6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CEPDEC/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>35450</Id><NumeroEmpenho>2022NE00013 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3270,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Arbor Comercial Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44477005000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1994"><NumeroProcesso>2021-WB5T5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00804/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35454</Id><NumeroEmpenho>2021NE003113</NumeroEmpenho><valorGlobal>132800,00</valorGlobal><saldo>132800,00</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1995"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00686/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35456</Id><NumeroEmpenho>2021NE02807</NumeroEmpenho><valorGlobal>368990,00</valorGlobal><saldo>368990,00</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1996"><NumeroProcesso>2021-JFKL8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00186/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35459</Id><NumeroEmpenho>2022NE00309 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2670,00</valorGlobal><saldo>2670,00</saldo><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1997"><NumeroProcesso>2021-JQC5T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00037/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35460</Id><NumeroEmpenho>2022NE00137</NumeroEmpenho><valorGlobal>170,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1998"><NumeroProcesso>2021-D76QD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00595/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35461</Id><NumeroEmpenho>2022NE02982</NumeroEmpenho><valorGlobal>623,30</valorGlobal><saldo>623,30</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1999"><NumeroProcesso>2020-R1V91</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35462</Id><NumeroEmpenho>2022NE00271</NumeroEmpenho><valorGlobal>44000,00</valorGlobal><saldo>44000,00</saldo><nomeFornecedor>SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11046793000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200331673 - 1673 - MODERNIZACAO AMPLIACAO E ADEQUACAO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO </programaTrabalho><naturezaDespesa>344905102 - EDIFICACOES</naturezaDespesa></row>
<row _id="2000"><NumeroProcesso>2020-49T39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35463</Id><NumeroEmpenho>2022NE00007</NumeroEmpenho><valorGlobal>238500,00</valorGlobal><saldo>238500,00</saldo><nomeFornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12477490000281</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2001"><NumeroProcesso>2020-Q4JVG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00054/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35464</Id><NumeroEmpenho>2022NE01798</NumeroEmpenho><valorGlobal>1231223,75</valorGlobal><saldo>1231223,75</saldo><nomeFornecedor>EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4603900000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100332703 - MREEF - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="2002"><NumeroProcesso>2021-4GTSJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00146/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35468</Id><NumeroEmpenho>2022NE00795</NumeroEmpenho><valorGlobal>403900,00</valorGlobal><saldo>403900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2010"><NumeroProcesso>2022-MG15J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35477</Id><NumeroEmpenho>2022NE00263</NumeroEmpenho><valorGlobal>130314,80</valorGlobal><saldo>130314,80</saldo><nomeFornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>72381189001001</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1412208002070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2013"><NumeroProcesso>2021-CPZD8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01557/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35480</Id><NumeroEmpenho>2022NE05014</NumeroEmpenho><valorGlobal>472,80</valorGlobal><saldo>472,80</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2424344000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2019"><NumeroProcesso>2021-NGN65</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00284/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35486</Id><NumeroEmpenho>2022NE01591</NumeroEmpenho><valorGlobal>619,24</valorGlobal><saldo>619,24</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2023"><NumeroProcesso>2021-7XRQF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00893/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35492</Id><NumeroEmpenho>2022NE03655</NumeroEmpenho><valorGlobal>263,32</valorGlobal><saldo>263,32</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2026"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00217/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35496</Id><NumeroEmpenho>2022NE01045</NumeroEmpenho><valorGlobal>3427,55</valorGlobal><saldo>3427,55</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2027"><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01291/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35498</Id><NumeroEmpenho>2022NE04595</NumeroEmpenho><valorGlobal>4862,34</valorGlobal><saldo>4862,34</saldo><nomeFornecedor>BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60831658002110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2029"><NumeroProcesso>2021-L1GWD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01488/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35500</Id><NumeroEmpenho>2022NE04875</NumeroEmpenho><valorGlobal>1670,49</valorGlobal><saldo>1670,49</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2031"><NumeroProcesso>2021-G7KSK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00046/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35502</Id><NumeroEmpenho>2022NE05301</NumeroEmpenho><valorGlobal>62616,65</valorGlobal><saldo>62616,65</saldo><nomeFornecedor>DIASORIN LTDA.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1896764000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2045"><NumeroProcesso>2021-FPT7K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35516</Id><NumeroEmpenho>2022NE00218</NumeroEmpenho><valorGlobal>46,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412200192172 -   - GESTAO E MANUNTENCAO DA VICE GOVERNADORIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="2046"><NumeroProcesso>2020-7TFBH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35519</Id><NumeroEmpenho>2022NE00952</NumeroEmpenho><valorGlobal>1740,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2047"><NumeroProcesso>2021-9S9TG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00852/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35523</Id><NumeroEmpenho>2021NE03162</NumeroEmpenho><valorGlobal>16600,00</valorGlobal><saldo>16600,00</saldo><nomeFornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41132034000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2048"><NumeroProcesso>2021-SP5BF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35524</Id><NumeroEmpenho>2022NE00631 </NumeroEmpenho><valorGlobal>33620,00</valorGlobal><saldo>33620,00</saldo><nomeFornecedor>cck comercial eireli - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22065938000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2049"><NumeroProcesso>2021-BGGP7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00458/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35525</Id><NumeroEmpenho>2022NE02621</NumeroEmpenho><valorGlobal>7484,40</valorGlobal><saldo>7484,40</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2050"><NumeroProcesso>2020-49T39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35526</Id><NumeroEmpenho>2022NE00031</NumeroEmpenho><valorGlobal>96999,50</valorGlobal><saldo>96999,50</saldo><nomeFornecedor>WP COMPANY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30393954000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2051"><NumeroProcesso>2021-XF447</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01212/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35529</Id><NumeroEmpenho>2022NE04453</NumeroEmpenho><valorGlobal>590,51</valorGlobal><saldo>590,51</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2052"><NumeroProcesso>2020-R063J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01106/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35530</Id><NumeroEmpenho>2022NE04148</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2053"><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00309/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35531</Id><NumeroEmpenho>2022NE01282</NumeroEmpenho><valorGlobal>279900,00</valorGlobal><saldo>279900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2054"><NumeroProcesso>2021-H1JB6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35532</Id><NumeroEmpenho>2022NE04580</NumeroEmpenho><valorGlobal>7584,00</valorGlobal><saldo>7584,00</saldo><nomeFornecedor>GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9426307000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2055"><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00326/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35533</Id><NumeroEmpenho>2022NE01330</NumeroEmpenho><valorGlobal>279900,00</valorGlobal><saldo>279900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2056"><NumeroProcesso>2021-XSJ4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01472/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35534</Id><NumeroEmpenho>2022NE04837</NumeroEmpenho><valorGlobal>124,48</valorGlobal><saldo>124,48</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2057"><NumeroProcesso>2021-W0ZHV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00362/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35535</Id><NumeroEmpenho>2022NE01410</NumeroEmpenho><valorGlobal>436500,00</valorGlobal><saldo>436500,00</saldo><nomeFornecedor>MULLER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11938604000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2058"><NumeroProcesso>2021-W0ZHV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00355/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35536</Id><NumeroEmpenho>2022NE01374</NumeroEmpenho><valorGlobal>436500,00</valorGlobal><saldo>436500,00</saldo><nomeFornecedor>MULLER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11938604000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2059"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35537</Id><NumeroEmpenho>2022NE00080</NumeroEmpenho><valorGlobal>11845,16</valorGlobal><saldo>11845,16</saldo><nomeFornecedor>SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4287754000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904031 - TI: SOFTWARES NAO INCORPORAVEIS AO ATIVO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2060"><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00125/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35538</Id><NumeroEmpenho>2022NE01253</NumeroEmpenho><valorGlobal>70539,00</valorGlobal><saldo>70539,00</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2061"><NumeroProcesso>2022-3D55J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00091/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35539</Id><NumeroEmpenho>2022NE02838</NumeroEmpenho><valorGlobal>471799,03</valorGlobal><saldo>471799,03</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10609553000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100331672 - MAAREEF - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2062"><NumeroProcesso>2021-XJTGF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35540</Id><NumeroEmpenho>2022NE00095</NumeroEmpenho><valorGlobal>1168,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11923577000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2063"><NumeroProcesso>2021-W0ZHV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00354/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35541</Id><NumeroEmpenho>2022NE01373</NumeroEmpenho><valorGlobal>436500,00</valorGlobal><saldo>436500,00</saldo><nomeFornecedor>MULLER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11938604000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2064"><NumeroProcesso>2021-4GTSJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00350/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35542</Id><NumeroEmpenho>2022NE01411</NumeroEmpenho><valorGlobal>76805,61</valorGlobal><saldo>76805,61</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2065"><NumeroProcesso>2021-4GTSJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00350/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35543</Id><NumeroEmpenho>2022NE01404</NumeroEmpenho><valorGlobal>76805,61</valorGlobal><saldo>76805,61</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2066"><NumeroProcesso>2021-4GTSJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00350/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35544</Id><NumeroEmpenho>2022NE01390</NumeroEmpenho><valorGlobal>76805,61</valorGlobal><saldo>76805,61</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2067"><NumeroProcesso>2021-W823R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00275/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35545</Id><NumeroEmpenho>2022NE01154</NumeroEmpenho><valorGlobal>17700,00</valorGlobal><saldo>17700,00</saldo><nomeFornecedor>CEDRO DO LÍBANO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10458067000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2151"><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35680</Id><NumeroEmpenho>2022NE00849</NumeroEmpenho><valorGlobal>375886,63</valorGlobal><saldo>375886,63</saldo><nomeFornecedor>Cooperativa dos Agricultores Familiares de Colatina</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5642134000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2152"><NumeroProcesso>2021-XDZ3R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00927/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35681</Id><NumeroEmpenho>2022NE03555</NumeroEmpenho><valorGlobal>5031,18</valorGlobal><saldo>5031,18</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2153"><NumeroProcesso>2020-JTXG9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01272/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35685</Id><NumeroEmpenho>2022NE04572</NumeroEmpenho><valorGlobal>2355,60</valorGlobal><saldo>2355,60</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2154"><NumeroProcesso>2021-5XHC8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01343/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35686</Id><NumeroEmpenho>2022NE04649</NumeroEmpenho><valorGlobal>4147,64</valorGlobal><saldo>4147,64</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2155"><NumeroProcesso>2021-4GTSJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00367/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35687</Id><NumeroEmpenho>2022NE01452</NumeroEmpenho><valorGlobal>403900,00</valorGlobal><saldo>403900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2156"><NumeroProcesso>2021-VK4D6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01365/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35688</Id><NumeroEmpenho>2022NE04832</NumeroEmpenho><valorGlobal>1642,50</valorGlobal><saldo>1642,50</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2157"><NumeroProcesso>2021-W0ZHV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00343/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35689</Id><NumeroEmpenho>2022NE01348</NumeroEmpenho><valorGlobal>436500,00</valorGlobal><saldo>436500,00</saldo><nomeFornecedor>MULLER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11938604000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2164"><NumeroProcesso>2021-NGN65</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01532/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35697</Id><NumeroEmpenho>2022NE04920</NumeroEmpenho><valorGlobal>710,86</valorGlobal><saldo>710,86</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2165"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00387/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35698</Id><NumeroEmpenho>2022NE01491</NumeroEmpenho><valorGlobal>218900,00</valorGlobal><saldo>218900,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2166"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00436/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35699</Id><NumeroEmpenho>2022NE01565</NumeroEmpenho><valorGlobal>235544,28</valorGlobal><saldo>235544,28</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2167"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00436/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35700</Id><NumeroEmpenho>2022NE01566</NumeroEmpenho><valorGlobal>133445,72</valorGlobal><saldo>133445,72</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2168"><NumeroProcesso>2021-85FHS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00559/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35703</Id><NumeroEmpenho>2021NE02909</NumeroEmpenho><valorGlobal>8625,00</valorGlobal><saldo>8625,00</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2169"><NumeroProcesso>2020-4PHC3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35704</Id><NumeroEmpenho>2022NE00023 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3154,50</valorGlobal><saldo>3154,50</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2170"><NumeroProcesso>2021-NSHDD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00259/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35709</Id><NumeroEmpenho>2022NE01514</NumeroEmpenho><valorGlobal>11640,00</valorGlobal><saldo>11640,00</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2173"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35714</Id><NumeroEmpenho>2022NE00620</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>ALESSANDRA MONTEIRO PATTUZZO CAETANO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7965366789</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2218"><NumeroProcesso>2021-0TQCC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35769</Id><NumeroEmpenho>2022NE00267</NumeroEmpenho><valorGlobal>2504998,92</valorGlobal><saldo>2504998,92</saldo><nomeFornecedor>MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26051214000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2219"><NumeroProcesso>2022-L392H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00421/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35770</Id><NumeroEmpenho>2022NE01590</NumeroEmpenho><valorGlobal>8145,00</valorGlobal><saldo>8145,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2220"><NumeroProcesso>2021-1C7CB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>35771</Id><NumeroEmpenho>2022NE00032</NumeroEmpenho><valorGlobal>4633,10</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RIKAZA COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12193004000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000009 - Transferencias Financeiras a Fundos</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2221"><NumeroProcesso>2021-GR8HV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00042/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35776</Id><NumeroEmpenho>2021NE10464</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1213772000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2222"><NumeroProcesso>2021-GR8HV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00042/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35777</Id><NumeroEmpenho>2021NE10464</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1213772000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2223"><NumeroProcesso>2021-PTF3F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00124/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35778</Id><NumeroEmpenho>2022NE00189</NumeroEmpenho><valorGlobal>13356,00</valorGlobal><saldo>13356,00</saldo><nomeFornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54565478000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="2224"><NumeroProcesso>2020-M4HHG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00112/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35780</Id><NumeroEmpenho>2022NE00174 </NumeroEmpenho><valorGlobal>501,30</valorGlobal><saldo>501,30</saldo><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2225"><NumeroProcesso>2020-19QPM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00382/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35781</Id><NumeroEmpenho>2022NE02378</NumeroEmpenho><valorGlobal>3062,88</valorGlobal><saldo>3062,88</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2226"><NumeroProcesso>2020-19QPM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00383/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35782</Id><NumeroEmpenho>2022NE02379</NumeroEmpenho><valorGlobal>267,69</valorGlobal><saldo>267,69</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2227"><NumeroProcesso>2021-VMSX0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35783</Id><NumeroEmpenho>2022NE00213</NumeroEmpenho><valorGlobal>4200,00</valorGlobal><saldo>4200,00</saldo><nomeFornecedor>VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26082710000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2228"><NumeroProcesso>2021-7JZLH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00687/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35784</Id><NumeroEmpenho>2022NE03178</NumeroEmpenho><valorGlobal>2406,12</valorGlobal><saldo>2406,12</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2229"><NumeroProcesso>2020-FD10H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35785</Id><NumeroEmpenho>2022NE00554 </NumeroEmpenho><valorGlobal>14694,18</valorGlobal><saldo>14694,18</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2231"><NumeroProcesso>2020-FD10H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35787</Id><NumeroEmpenho>2022NE00553</NumeroEmpenho><valorGlobal>293975,82</valorGlobal><saldo>293975,82</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2232"><NumeroProcesso>2020-RTDTD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00765/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35788</Id><NumeroEmpenho>2022NE03340</NumeroEmpenho><valorGlobal>3598,80</valorGlobal><saldo>3598,80</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2235"><NumeroProcesso>2022-37LZ6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00305/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35792</Id><NumeroEmpenho>2022NE00470 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1500,00</valorGlobal><saldo>1500,00</saldo><nomeFornecedor>Esmeralda Comércio de Produtos de Limpeza Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43075537000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</naturezaDespesa></row>
<row _id="2236"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00077/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35793</Id><NumeroEmpenho>2022NE02089</NumeroEmpenho><valorGlobal>35665,04</valorGlobal><saldo>35665,04</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10609553000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2239"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00187/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35796</Id><NumeroEmpenho>2022NE01215</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>3000,00</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2240"><NumeroProcesso>2022-XT4H0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35797</Id><NumeroEmpenho>2022NE00316</NumeroEmpenho><valorGlobal>1110,00</valorGlobal><saldo>1110,00</saldo><nomeFornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10962026000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442203536858 -   - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2246"><NumeroProcesso>2021-P3X6T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01575/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35803</Id><NumeroEmpenho>2022NE05062</NumeroEmpenho><valorGlobal>2650,00</valorGlobal><saldo>2650,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2249"><NumeroProcesso>2021-X6FG6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00572/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35810</Id><NumeroEmpenho>2022NE02965</NumeroEmpenho><valorGlobal>71,58</valorGlobal><saldo>71,58</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2254"><NumeroProcesso>2021-488XG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00474/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35816</Id><NumeroEmpenho>2022NE00700</NumeroEmpenho><valorGlobal>2580,00</valorGlobal><saldo>2580,00</saldo><nomeFornecedor>MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7752236000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2255"><NumeroProcesso>2021-WN1HP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00022/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35817</Id><NumeroEmpenho>2022NE03303</NumeroEmpenho><valorGlobal>580,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32167445000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2256"><NumeroProcesso>2021-WN1HP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00022/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35818</Id><NumeroEmpenho>2022NE03305</NumeroEmpenho><valorGlobal>14952,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32167445000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2257"><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00471/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35819</Id><NumeroEmpenho>2022NE00696 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2528,00</valorGlobal><saldo>2528,00</saldo><nomeFornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2881877000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="2258"><NumeroProcesso>2021-CRK1W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01544/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35820</Id><NumeroEmpenho>2022NE05021</NumeroEmpenho><valorGlobal>230,54</valorGlobal><saldo>230,54</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2259"><NumeroProcesso>2021-LGJ1K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01504/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35821</Id><NumeroEmpenho>2022NE04927</NumeroEmpenho><valorGlobal>1587,60</valorGlobal><saldo>1587,60</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2260"><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01559/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35822</Id><NumeroEmpenho>2022NE05042</NumeroEmpenho><valorGlobal>693,00</valorGlobal><saldo>693,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2261"><NumeroProcesso>2021-24XDZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00479/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35823</Id><NumeroEmpenho>2022NE00712</NumeroEmpenho><valorGlobal>7108,00</valorGlobal><saldo>7108,00</saldo><nomeFornecedor>GIGAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15277824000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="2262"><NumeroProcesso>2021-67XLB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01553/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35824</Id><NumeroEmpenho>2022NE05005</NumeroEmpenho><valorGlobal>3032,56</valorGlobal><saldo>3032,56</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2282"><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35853</Id><NumeroEmpenho>2022NE00412 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5198,32</valorGlobal><saldo>5198,32</saldo><nomeFornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7039651000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="2283"><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35854</Id><NumeroEmpenho>2022NE00843</NumeroEmpenho><valorGlobal>500000,00</valorGlobal><saldo>500000,00</saldo><nomeFornecedor>Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14799034000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2285"><NumeroProcesso>2020-G0Z1G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35856</Id><NumeroEmpenho>2022NE00262 </NumeroEmpenho><valorGlobal>90000,00</valorGlobal><saldo>90000,00</saldo><nomeFornecedor>SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11046793000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2286"><NumeroProcesso>2020-D0Z3R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00676/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35857</Id><NumeroEmpenho>2022NE03168</NumeroEmpenho><valorGlobal>612,00</valorGlobal><saldo>612,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2287"><NumeroProcesso>2020-W2H8Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00745/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35859</Id><NumeroEmpenho>2022NE03293</NumeroEmpenho><valorGlobal>4372,03</valorGlobal><saldo>4372,03</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2288"><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35860</Id><NumeroEmpenho>2022NE00846</NumeroEmpenho><valorGlobal>500000,00</valorGlobal><saldo>500000,00</saldo><nomeFornecedor>COOPERATIVA DA AGRICULTURA  FAMILIAR DE CARIACICA CAFC ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28358894000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2289"><NumeroProcesso>2021-WJT3R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35861</Id><NumeroEmpenho>2022NE00847</NumeroEmpenho><valorGlobal>338636,61</valorGlobal><saldo>338636,61</saldo><nomeFornecedor>COOPERATIVA DA AGRICULTURA  FAMILIAR DE CARIACICA CAFC ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28358894000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2290"><NumeroProcesso>2021-GJ72R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01161/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35862</Id><NumeroEmpenho>2022NE04323</NumeroEmpenho><valorGlobal>3292,50</valorGlobal><saldo>3292,50</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2291"><NumeroProcesso>2021-9J150</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01225/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35863</Id><NumeroEmpenho>2022NE04473</NumeroEmpenho><valorGlobal>22,50</valorGlobal><saldo>22,50</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2292"><NumeroProcesso>2021-4GTSJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00190/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35864</Id><NumeroEmpenho>2022NE00909</NumeroEmpenho><valorGlobal>403900,00</valorGlobal><saldo>403900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2293"><NumeroProcesso>2021-0196W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01306/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35865</Id><NumeroEmpenho>2022NE04608</NumeroEmpenho><valorGlobal>6387,50</valorGlobal><saldo>6387,50</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2294"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00352/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35866</Id><NumeroEmpenho>2022NE01399</NumeroEmpenho><valorGlobal>298822,87</valorGlobal><saldo>298822,87</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2295"><NumeroProcesso>2021-2FKMQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01540/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35868</Id><NumeroEmpenho>2022NE05015</NumeroEmpenho><valorGlobal>12848,50</valorGlobal><saldo>12848,50</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2296"><NumeroProcesso>2021-21D3T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01813/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35869</Id><NumeroEmpenho>2022NE05606</NumeroEmpenho><valorGlobal>5992,80</valorGlobal><saldo>5992,80</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2297"><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01882/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35870</Id><NumeroEmpenho>2022NE05703</NumeroEmpenho><valorGlobal>4348,50</valorGlobal><saldo>4348,50</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2298"><NumeroProcesso>2022-1Z3Z6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PGE/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35871</Id><NumeroEmpenho>2022NE00224</NumeroEmpenho><valorGlobal>4389,00</valorGlobal><saldo>4389,00</saldo><nomeFornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27390160000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904901 - AUXILIO TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2299"><NumeroProcesso>2021-PQSCB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00072/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35872</Id><NumeroEmpenho>2022NE05496</NumeroEmpenho><valorGlobal>8500,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41525872000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2300"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35874</Id><NumeroEmpenho>2022NE00222</NumeroEmpenho><valorGlobal>12680,00</valorGlobal><saldo>12680,00</saldo><nomeFornecedor>AUGUSTINHO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7797741000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2301"><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00534/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35875</Id><NumeroEmpenho>2022NE01800</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41132034000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2302"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00765/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35882</Id><NumeroEmpenho>2021NE03054</NumeroEmpenho><valorGlobal>72000,00</valorGlobal><saldo>72000,00</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2303"><NumeroProcesso>2020-P4GB0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35885</Id><NumeroEmpenho>2022NE00153</NumeroEmpenho><valorGlobal>1560,00</valorGlobal><saldo>1560,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2304"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35886</Id><NumeroEmpenho>2022NE00619</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2305"><NumeroProcesso>2020-490TZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00347/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35888</Id><NumeroEmpenho>2022NE02075</NumeroEmpenho><valorGlobal>888,88</valorGlobal><saldo>888,88</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2310"><NumeroProcesso>2021-XDGB3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00094/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35893</Id><NumeroEmpenho>2022NE00707</NumeroEmpenho><valorGlobal>10300,00</valorGlobal><saldo>10300,00</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2312"><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00333/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35898</Id><NumeroEmpenho>2022NE01339</NumeroEmpenho><valorGlobal>379500,00</valorGlobal><saldo>379500,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2314"><NumeroProcesso>2021-MXTF5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01574/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35901</Id><NumeroEmpenho>2022NE05052</NumeroEmpenho><valorGlobal>1530,00</valorGlobal><saldo>1530,00</saldo><nomeFornecedor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43940618000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2317"><NumeroProcesso>2020-6BHTL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00071/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35909</Id><NumeroEmpenho>2022NE05432</NumeroEmpenho><valorGlobal>807175,35</valorGlobal><saldo>807175,35</saldo><nomeFornecedor>reciclar consultória e representações ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11746358000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200471051 -   - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE E SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2318"><NumeroProcesso>2021-GJK2P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35921</Id><NumeroEmpenho>2022NE00230</NumeroEmpenho><valorGlobal>574,80</valorGlobal><saldo>574,80</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2319"><NumeroProcesso>2021-CVWNL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00029/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35922</Id><NumeroEmpenho>2022NE00421</NumeroEmpenho><valorGlobal>7603,50</valorGlobal><saldo>7603,50</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2320"><NumeroProcesso>2021-WHCC9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00060/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35923</Id><NumeroEmpenho>2022NE00954</NumeroEmpenho><valorGlobal>6188,92</valorGlobal><saldo>6188,92</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29106685000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2321"><NumeroProcesso>2020-WB09V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00263/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35925</Id><NumeroEmpenho>2022NE01521</NumeroEmpenho><valorGlobal>3453,49</valorGlobal><saldo>3453,49</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2322"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00806/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35927</Id><NumeroEmpenho>2021NE03072</NumeroEmpenho><valorGlobal>63000,00</valorGlobal><saldo>63000,00</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2324"><NumeroProcesso>2020-3C24V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00524/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35929</Id><NumeroEmpenho>2022NE02725</NumeroEmpenho><valorGlobal>16999,91</valorGlobal><saldo>16999,91</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2325"><NumeroProcesso>2020-2BQJT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00209/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35930</Id><NumeroEmpenho>2022NE00342</NumeroEmpenho><valorGlobal>2163,36</valorGlobal><saldo>2163,36</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2326"><NumeroProcesso>2020-2BQJT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00054/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35931</Id><NumeroEmpenho>2022NE00076</NumeroEmpenho><valorGlobal>2941,35</valorGlobal><saldo>2941,35</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2327"><NumeroProcesso>2020-960V8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00404/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35932</Id><NumeroEmpenho>2022NE02489</NumeroEmpenho><valorGlobal>5747,10</valorGlobal><saldo>5747,10</saldo><nomeFornecedor>M.S. COSTA CONFECCAO INDUSTRIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35193033000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2339"><NumeroProcesso>2020-7MHDF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00400/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35947</Id><NumeroEmpenho>2022NE02416</NumeroEmpenho><valorGlobal>4754,20</valorGlobal><saldo>4754,20</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2354"><NumeroProcesso>2021-1KL4K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01706/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35964</Id><NumeroEmpenho>2022NE05371 </NumeroEmpenho><valorGlobal>9180,00</valorGlobal><saldo>9180,00</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2355"><NumeroProcesso>2021-5P2TJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01658/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35965</Id><NumeroEmpenho>2022NE05224</NumeroEmpenho><valorGlobal>964,00</valorGlobal><saldo>964,00</saldo><nomeFornecedor>ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4162170000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2356"><NumeroProcesso>2021-4KCP2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01718/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35966</Id><NumeroEmpenho>2022NE05392</NumeroEmpenho><valorGlobal>395,97</valorGlobal><saldo>395,97</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2358"><NumeroProcesso>2021-GWRC1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01669/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35968</Id><NumeroEmpenho>2022NE05310</NumeroEmpenho><valorGlobal>191,70</valorGlobal><saldo>191,70</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2360"><NumeroProcesso>2021-BL7BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01668/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35971</Id><NumeroEmpenho>2022NE05253</NumeroEmpenho><valorGlobal>5260,32</valorGlobal><saldo>5260,32</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2361"><NumeroProcesso>2021-XK9J8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01652/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35972</Id><NumeroEmpenho>2022NE05259</NumeroEmpenho><valorGlobal>6660,00</valorGlobal><saldo>6660,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2362"><NumeroProcesso>2021-P42DH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01753/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35974</Id><NumeroEmpenho>2022NE05516</NumeroEmpenho><valorGlobal>742,14</valorGlobal><saldo>742,14</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2367"><NumeroProcesso>2022-2L339</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00046/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35985</Id><NumeroEmpenho>2022NE00836</NumeroEmpenho><valorGlobal>6745,00</valorGlobal><saldo>6745,00</saldo><nomeFornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200321450 - 1450 - MODERNIZACAO AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="2368"><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35986</Id><NumeroEmpenho>2022NE00518 </NumeroEmpenho><valorGlobal>15930,00</valorGlobal><saldo>15930,00</saldo><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="2369"><NumeroProcesso>2021-6C4K2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00370/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35987</Id><NumeroEmpenho>2022NE00558</NumeroEmpenho><valorGlobal>4160,00</valorGlobal><saldo>4160,00</saldo><nomeFornecedor>CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5075964000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="2370"><NumeroProcesso>2020-28RVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00369/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35988</Id><NumeroEmpenho>2022NE00557</NumeroEmpenho><valorGlobal>408,00</valorGlobal><saldo>408,00</saldo><nomeFornecedor>MARTINS &amp; BOURGNON LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32450694000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2371"><NumeroProcesso>2020-3WQQW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01085/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35989</Id><NumeroEmpenho>2022NE04093</NumeroEmpenho><valorGlobal>1024,00</valorGlobal><saldo>1024,00</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2380"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00075/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35998</Id><NumeroEmpenho>2022NE03747 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2794,37</valorGlobal><saldo>2794,37</saldo><nomeFornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8585612000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2385"><NumeroProcesso>2021-3G4NW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01778/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36003</Id><NumeroEmpenho>2022NE05583</NumeroEmpenho><valorGlobal>4908,88</valorGlobal><saldo>4908,88</saldo><nomeFornecedor>NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82277955000740</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2390"><NumeroProcesso>2021-L4SCR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00520/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36011</Id><NumeroEmpenho>2022NE00795</NumeroEmpenho><valorGlobal>7164,20</valorGlobal><saldo>7164,20</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2391"><NumeroProcesso>2021-BKH1Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00058/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36017</Id><NumeroEmpenho>2022NE00085 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3250,00</valorGlobal><saldo>3250,00</saldo><nomeFornecedor>FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7316691000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2406"><NumeroProcesso>2020-76JLR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00240/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36034</Id><NumeroEmpenho>2022NE01079</NumeroEmpenho><valorGlobal>2072,43</valorGlobal><saldo>2072,43</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2407"><NumeroProcesso>2021-W3P6G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01217/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36035</Id><NumeroEmpenho>2022NE04460</NumeroEmpenho><valorGlobal>12511,80</valorGlobal><saldo>12511,80</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2420"><NumeroProcesso>2021-V98Z9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36048</Id><NumeroEmpenho>2022NE05409</NumeroEmpenho><valorGlobal>10920,00</valorGlobal><saldo>10920,00</saldo><nomeFornecedor>VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. (FILIAL BRAGANCA PAULISTA SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>904728001209</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2422"><NumeroProcesso>2021-79XNT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00307/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36052</Id><NumeroEmpenho>2022NE01675</NumeroEmpenho><valorGlobal>2688,00</valorGlobal><saldo>2688,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2423"><NumeroProcesso>2020-HG25M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36054</Id><NumeroEmpenho>2022NE00074</NumeroEmpenho><valorGlobal>2092,50</valorGlobal><saldo>2092,50</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2424"><NumeroProcesso>2021-3W9T3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00591/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36055</Id><NumeroEmpenho>2021NE02792</NumeroEmpenho><valorGlobal>2700,00</valorGlobal><saldo>2700,00</saldo><nomeFornecedor>DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18527195000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2426"><NumeroProcesso>2020-R2PLH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00394/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36057</Id><NumeroEmpenho>2022NE02427</NumeroEmpenho><valorGlobal>1268,65</valorGlobal><saldo>1268,65</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2427"><NumeroProcesso>2021-D76QD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00594/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36060</Id><NumeroEmpenho>2022NE02983</NumeroEmpenho><valorGlobal>3988,40</valorGlobal><saldo>3988,40</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2516"><NumeroProcesso>2021-LRRZG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00503/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36176</Id><NumeroEmpenho>2022NE00755</NumeroEmpenho><valorGlobal>9475,00</valorGlobal><saldo>9475,00</saldo><nomeFornecedor>ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4956527000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2518"><NumeroProcesso>2021-PQSCB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00072/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36181</Id><NumeroEmpenho>2022NE05495</NumeroEmpenho><valorGlobal>13741,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41525872000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2519"><NumeroProcesso>2021-XPBFS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00510/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36183</Id><NumeroEmpenho>2022NE00762 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2249,90</valorGlobal><saldo>2249,90</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2520"><NumeroProcesso>2021-G8DFP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01866/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36184</Id><NumeroEmpenho>2022NE05666</NumeroEmpenho><valorGlobal>516,00</valorGlobal><saldo>516,00</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2521"><NumeroProcesso>2021-B7L6Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00508/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36185</Id><NumeroEmpenho>2022NE00760</NumeroEmpenho><valorGlobal>2260,00</valorGlobal><saldo>2260,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2424344000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2523"><NumeroProcesso>2020-GBWSR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36188</Id><NumeroEmpenho>2022NE00309</NumeroEmpenho><valorGlobal>84270,00</valorGlobal><saldo>84270,00</saldo><nomeFornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450477000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200322175 - MUCR - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2524"><NumeroProcesso>2021-CQGJ5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00249/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36189</Id><NumeroEmpenho>2022NE01440</NumeroEmpenho><valorGlobal>4680,00</valorGlobal><saldo>4680,00</saldo><nomeFornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21699583000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2525"><NumeroProcesso>2021-02L4S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36190</Id><NumeroEmpenho>2022NE02035</NumeroEmpenho><valorGlobal>7599,96</valorGlobal><saldo>7599,96</saldo><nomeFornecedor>MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12086330000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2527"><NumeroProcesso>2020-DCB79</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00303/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36193</Id><NumeroEmpenho>2022NE01656</NumeroEmpenho><valorGlobal>119,70</valorGlobal><saldo>119,70</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2528"><NumeroProcesso>2021-V67XC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00097/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36195</Id><NumeroEmpenho>2022NE00134 </NumeroEmpenho><valorGlobal>530,00</valorGlobal><saldo>530,00</saldo><nomeFornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31351099000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2530"><NumeroProcesso>2020-8FG5X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00356/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36197</Id><NumeroEmpenho>2022NE02190</NumeroEmpenho><valorGlobal>220,69</valorGlobal><saldo>220,69</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2532"><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>36202</Id><NumeroEmpenho>2022NE00392</NumeroEmpenho><valorGlobal>5310,00</valorGlobal><saldo>5310,00</saldo><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="2533"><NumeroProcesso>2020-HHKQ7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PMES/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36203</Id><NumeroEmpenho>2022NE00409</NumeroEmpenho><valorGlobal>15731500,00</valorGlobal><saldo>15731500,00</saldo><nomeFornecedor>HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA ¿ FILIAL GO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54305743001170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2537"><NumeroProcesso>2021-01472</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00110/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36208</Id><NumeroEmpenho>2022NE00975</NumeroEmpenho><valorGlobal>12894,04</valorGlobal><saldo>12894,04</saldo><nomeFornecedor>Asus Indústria de Máquinas Agrícolas LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10303297000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2549"><NumeroProcesso>2020-DPJG5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00296/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36226</Id><NumeroEmpenho>2022NE01663</NumeroEmpenho><valorGlobal>780,00</valorGlobal><saldo>780,00</saldo><nomeFornecedor>SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33013528000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2551"><NumeroProcesso>2021-X6FG6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00571/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36228</Id><NumeroEmpenho>2022NE02964</NumeroEmpenho><valorGlobal>1018,33</valorGlobal><saldo>1018,33</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2553"><NumeroProcesso>2020-3VBBN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00466/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36230</Id><NumeroEmpenho>2022NE02555</NumeroEmpenho><valorGlobal>93,60</valorGlobal><saldo>93,60</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2558"><NumeroProcesso>2021-7JZJ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36238</Id><NumeroEmpenho>2022NE00502</NumeroEmpenho><valorGlobal>15560,00</valorGlobal><saldo>15560,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="2559"><NumeroProcesso>2021-R5MW1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00963/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36239</Id><NumeroEmpenho>2022NE03781</NumeroEmpenho><valorGlobal>1700,47</valorGlobal><saldo>1700,47</saldo><nomeFornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40582188000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2565"><NumeroProcesso>2021-C933K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36247</Id><NumeroEmpenho>2022NE03922</NumeroEmpenho><valorGlobal>6809,85</valorGlobal><saldo>6809,85</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2585"><NumeroProcesso>2021-LSDTS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36275</Id><NumeroEmpenho>2022NE00113</NumeroEmpenho><valorGlobal>4750,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FRANKLIN ALVIM RIOS GRACA 71970487704</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33667276000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho>45904.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2586"><NumeroProcesso>2020-R063J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01109/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36276</Id><NumeroEmpenho>2022NE04151</NumeroEmpenho><valorGlobal>2235,16</valorGlobal><saldo>2235,16</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2587"><NumeroProcesso>2020-XQFQT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01321/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36279</Id><NumeroEmpenho>2022NE04620</NumeroEmpenho><valorGlobal>318,11</valorGlobal><saldo>318,11</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2588"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00352/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36280</Id><NumeroEmpenho>2022NE01402</NumeroEmpenho><valorGlobal>298822,87</valorGlobal><saldo>298822,87</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2589"><NumeroProcesso>2021-HZ48X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00426/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36281</Id><NumeroEmpenho>2022NE00643</NumeroEmpenho><valorGlobal>3150,00</valorGlobal><saldo>3150,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - Filial</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2590"><NumeroProcesso>2020-N595K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00073/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>36282</Id><NumeroEmpenho>2022NE04005</NumeroEmpenho><valorGlobal>318,60</valorGlobal><saldo>318,60</saldo><nomeFornecedor>LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23583071000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2591"><NumeroProcesso>2021-QJJ17</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00487/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36284</Id><NumeroEmpenho>2022NE00728 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7264,50</valorGlobal><saldo>7264,50</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</naturezaDespesa></row>
<row _id="2592"><NumeroProcesso>2021-P04G2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00488/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36285</Id><NumeroEmpenho>2022NE00729</NumeroEmpenho><valorGlobal>5600,00</valorGlobal><saldo>5600,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2593"><NumeroProcesso>2022-BC85W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00064/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36286</Id><NumeroEmpenho>2022NE00674</NumeroEmpenho><valorGlobal>122996,57</valorGlobal><saldo>122996,57</saldo><nomeFornecedor>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3506307000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2594"><NumeroProcesso>2022-BC85W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00064/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36287</Id><NumeroEmpenho>2022NE00673</NumeroEmpenho><valorGlobal>22000,00</valorGlobal><saldo>22000,00</saldo><nomeFornecedor>TICKET SOLUCOES HDFGT S/A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3506307000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2595"><NumeroProcesso>2020-8LHZM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00316/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36288</Id><NumeroEmpenho>2022NE01299</NumeroEmpenho><valorGlobal>175000,00</valorGlobal><saldo>175000,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2596"><NumeroProcesso>2021-G0DH0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00493/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36289</Id><NumeroEmpenho>2022NE00741</NumeroEmpenho><valorGlobal>187,54</valorGlobal><saldo>187,54</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2597"><NumeroProcesso>2021-T53B5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01804/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36290</Id><NumeroEmpenho>2022NE05602</NumeroEmpenho><valorGlobal>14985,00</valorGlobal><saldo>14985,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2598"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00441/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36291</Id><NumeroEmpenho>2022NE01718</NumeroEmpenho><valorGlobal>218900,00</valorGlobal><saldo>218900,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2599"><NumeroProcesso>2021-QTJ6L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00305/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36295</Id><NumeroEmpenho>2022NE01681</NumeroEmpenho><valorGlobal>2161,20</valorGlobal><saldo>2161,20</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2617"><NumeroProcesso>2020-X7422</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01254/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36318</Id><NumeroEmpenho>2022NE04541</NumeroEmpenho><valorGlobal>3270,00</valorGlobal><saldo>3270,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2618"><NumeroProcesso>2021-5GG6T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00203/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36319</Id><NumeroEmpenho>2022NE01011</NumeroEmpenho><valorGlobal>145716,46</valorGlobal><saldo>145716,46</saldo><nomeFornecedor>YANMAR SOUTH AMÉRICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8263434000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2619"><NumeroProcesso>2021-5GG6T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00203/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36320</Id><NumeroEmpenho>2022NE01012</NumeroEmpenho><valorGlobal>7283,54</valorGlobal><saldo>7283,54</saldo><nomeFornecedor>YANMAR SOUTH AMÉRICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8263434000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2620"><NumeroProcesso>2021-5GG6T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00203/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36321</Id><NumeroEmpenho>2022NE00998</NumeroEmpenho><valorGlobal>7283,54</valorGlobal><saldo>7283,54</saldo><nomeFornecedor>YANMAR SOUTH AMÉRICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8263434000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2621"><NumeroProcesso>2021-5GG6T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00203/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36322</Id><NumeroEmpenho>2022NE00990</NumeroEmpenho><valorGlobal>145716,46</valorGlobal><saldo>145716,46</saldo><nomeFornecedor>YANMAR SOUTH AMÉRICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8263434000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2622"><NumeroProcesso>2021-7R561</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01229/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36323</Id><NumeroEmpenho>2022NE04499</NumeroEmpenho><valorGlobal>2525,80</valorGlobal><saldo>2525,80</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2623"><NumeroProcesso>2021-5GG6T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00203/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36324</Id><NumeroEmpenho>2022NE01018</NumeroEmpenho><valorGlobal>437149,39</valorGlobal><saldo>437149,39</saldo><nomeFornecedor>YANMAR SOUTH AMÉRICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8263434000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2624"><NumeroProcesso>2021-ZVZTR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01342/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36325</Id><NumeroEmpenho>2022NE04663</NumeroEmpenho><valorGlobal>87,50</valorGlobal><saldo>87,50</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2625"><NumeroProcesso>2021-4GV13</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01549/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36327</Id><NumeroEmpenho>2022NE05056</NumeroEmpenho><valorGlobal>1900,00</valorGlobal><saldo>1900,00</saldo><nomeFornecedor>ELIAH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>68577063000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2626"><NumeroProcesso>2021-28J7J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36345</Id><NumeroEmpenho>2022NE00129</NumeroEmpenho><valorGlobal>6405,48</valorGlobal><saldo>6405,48</saldo><nomeFornecedor>NUTRINDUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42857789000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2627"><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>36346</Id><NumeroEmpenho>2022NE00146</NumeroEmpenho><valorGlobal>10396,64</valorGlobal><saldo>10396,64</saldo><nomeFornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7039651000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="2628"><NumeroProcesso>2021-NBF6G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36351</Id><NumeroEmpenho>2022NE00079 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4294,70</valorGlobal><saldo>4294,70</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="2629"><NumeroProcesso>2021-06B1S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36352</Id><NumeroEmpenho>2022NE01582</NumeroEmpenho><valorGlobal>41800,00</valorGlobal><saldo>41800,00</saldo><nomeFornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39808530000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2630"><NumeroProcesso>2020-DCB79</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00298/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36354</Id><NumeroEmpenho>2022NE01655</NumeroEmpenho><valorGlobal>1483,75</valorGlobal><saldo>1483,75</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2631"><NumeroProcesso>2021-MV1P9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36355</Id><NumeroEmpenho>2022NE00074</NumeroEmpenho><valorGlobal>540,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19101.041220019.2172 - FI0099 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2632"><NumeroProcesso>2021-NK3P1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00163/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36357</Id><NumeroEmpenho>2022NE00248 </NumeroEmpenho><valorGlobal>10003,50</valorGlobal><saldo>10003,50</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2633"><NumeroProcesso>2020-NPGJW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00145/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36358</Id><NumeroEmpenho>2022NE00220 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1680,00</valorGlobal><saldo>1680,00</saldo><nomeFornecedor>BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8924875000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="2634"><NumeroProcesso>2020-3C24V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00523/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36359</Id><NumeroEmpenho>2022NE02726</NumeroEmpenho><valorGlobal>155,25</valorGlobal><saldo>155,25</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2636"><NumeroProcesso>2021-S032M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00486/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36361</Id><NumeroEmpenho>2022NE02855</NumeroEmpenho><valorGlobal>631,50</valorGlobal><saldo>631,50</saldo><nomeFornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1571702000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2651"><NumeroProcesso>2020-VG1FQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00054/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36394</Id><NumeroEmpenho>2022NE00544 </NumeroEmpenho><valorGlobal>290000,00</valorGlobal><saldo>290000,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23595615000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2652"><NumeroProcesso>2021-WB5T5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00845/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36395</Id><NumeroEmpenho>2022NE00560</NumeroEmpenho><valorGlobal>6321,92</valorGlobal><saldo>6321,92</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2653"><NumeroProcesso>2021-778FQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00912/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36396</Id><NumeroEmpenho>2022NE03541</NumeroEmpenho><valorGlobal>3957,00</valorGlobal><saldo>3957,00</saldo><nomeFornecedor>JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>55972087000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2654"><NumeroProcesso>2021-Q2H9W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36397</Id><NumeroEmpenho>2022NE00106</NumeroEmpenho><valorGlobal>20000,00</valorGlobal><saldo>2000,00</saldo><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho>45904.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="2655"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00871/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36401</Id><NumeroEmpenho>2021NE03182</NumeroEmpenho><valorGlobal>33000,00</valorGlobal><saldo>33000,00</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2656"><NumeroProcesso>2021-69Q2Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00179/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36402</Id><NumeroEmpenho>2022NE01127</NumeroEmpenho><valorGlobal>624,00</valorGlobal><saldo>624,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2657"><NumeroProcesso>2021-3W9T3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00829/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36403</Id><NumeroEmpenho>2021NE03137</NumeroEmpenho><valorGlobal>2700,00</valorGlobal><saldo>2700,00</saldo><nomeFornecedor>DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18527195000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2658"><NumeroProcesso>2021-919H1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00831/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36404</Id><NumeroEmpenho>2021NE03144</NumeroEmpenho><valorGlobal>9245,00</valorGlobal><saldo>9245,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2659"><NumeroProcesso>2021-Q5PRS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00345/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36405</Id><NumeroEmpenho>2022NE01998</NumeroEmpenho><valorGlobal>12403,20</valorGlobal><saldo>12403,20</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2660"><NumeroProcesso>2021-KK1B3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00468/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36406</Id><NumeroEmpenho>2022NE02571</NumeroEmpenho><valorGlobal>1603,48</valorGlobal><saldo>1603,48</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2661"><NumeroProcesso>2021-799W7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00480/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36407</Id><NumeroEmpenho>2022NE02604</NumeroEmpenho><valorGlobal>1940,40</valorGlobal><saldo>1940,40</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2662"><NumeroProcesso>2021-JQC5T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00252/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36408</Id><NumeroEmpenho>2022NE00378 </NumeroEmpenho><valorGlobal>680,00</valorGlobal><saldo>680,00</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2663"><NumeroProcesso>2021-VTLPL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00519/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36409</Id><NumeroEmpenho>2022NE02783</NumeroEmpenho><valorGlobal>155,00</valorGlobal><saldo>155,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2664"><NumeroProcesso>2021-GXDCL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00817/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36410</Id><NumeroEmpenho>2022NE03429</NumeroEmpenho><valorGlobal>833,70</valorGlobal><saldo>833,70</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2665"><NumeroProcesso>2021-XK9J8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00766/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36411</Id><NumeroEmpenho>2022NE03378</NumeroEmpenho><valorGlobal>5805,00</valorGlobal><saldo>5805,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2667"><NumeroProcesso>2021-3BLBQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00059/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36413</Id><NumeroEmpenho>2022NE01840</NumeroEmpenho><valorGlobal>51781,80</valorGlobal><saldo>51781,80</saldo><nomeFornecedor>ALEX ALVES 11035721724</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33801138000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212600338651 - MGTIE - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2668"><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00936/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36415</Id><NumeroEmpenho>2022NE03718</NumeroEmpenho><valorGlobal>224,00</valorGlobal><saldo>224,00</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2669"><NumeroProcesso>2021-4GTSJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00137/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36417</Id><NumeroEmpenho>2022NE00786</NumeroEmpenho><valorGlobal>403900,00</valorGlobal><saldo>403900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2671"><NumeroProcesso>2021-PVQFG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00959/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36419</Id><NumeroEmpenho>2022NE03715</NumeroEmpenho><valorGlobal>318341,34</valorGlobal><saldo>318341,34</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2708"><NumeroProcesso>2021-C22Z1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01796/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36468</Id><NumeroEmpenho>2022NE05575</NumeroEmpenho><valorGlobal>9617,29</valorGlobal><saldo>9617,29</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2723"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00215/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36499</Id><NumeroEmpenho>2022NE01023</NumeroEmpenho><valorGlobal>60000,90</valorGlobal><saldo>60000,90</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2726"><NumeroProcesso>2021-N9H4K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00209/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36503</Id><NumeroEmpenho>2022NE01016</NumeroEmpenho><valorGlobal>279900,00</valorGlobal><saldo>279900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2728"><NumeroProcesso>2019-R09F1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>36505</Id><NumeroEmpenho>2022NE02588</NumeroEmpenho><valorGlobal>1900,00</valorGlobal><saldo>1900,00</saldo><nomeFornecedor>CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28383198000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2729"><NumeroProcesso>2020-X7VVD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36509</Id><NumeroEmpenho>2022NE00287</NumeroEmpenho><valorGlobal>4148,00</valorGlobal><saldo>4148,00</saldo><nomeFornecedor>WMC TECNOLOGIA EM SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17733261000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2731"><NumeroProcesso>2021-XR1CV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00488/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36514</Id><NumeroEmpenho>2021NE02449</NumeroEmpenho><valorGlobal>4258,00</valorGlobal><saldo>4258,00</saldo><nomeFornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39786983000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2732"><NumeroProcesso>2021-XR1CV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00622/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36515</Id><NumeroEmpenho>2021NE02755</NumeroEmpenho><valorGlobal>4258,00</valorGlobal><saldo>4258,00</saldo><nomeFornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39786983000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2733"><NumeroProcesso>2021-DS7B9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36516</Id><NumeroEmpenho>2022NE00082 </NumeroEmpenho><valorGlobal>445,50</valorGlobal><saldo>445,50</saldo><nomeFornecedor>HYPER COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42420823000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2734"><NumeroProcesso>2021-CNF50</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>36517</Id><NumeroEmpenho>2022NE00953 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1481,29</valorGlobal><saldo>1481,29</saldo><nomeFornecedor>RENAN S MARANGUANHE ENGENHARIA CIVIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38453234000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2755"><NumeroProcesso>2021-QD9K8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00834/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36555</Id><NumeroEmpenho>2021NE003143</NumeroEmpenho><valorGlobal>2661,50</valorGlobal><saldo>2661,50</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2756"><NumeroProcesso>2022-T6QBG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>36558</Id><NumeroEmpenho>2022NE00274 </NumeroEmpenho><valorGlobal>287,00</valorGlobal><saldo>287,00</saldo><nomeFornecedor>EUCLIDES DE ALMEIDA NETO E FILHOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5534283000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="2757"><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00053/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36559</Id><NumeroEmpenho>2022NE00543</NumeroEmpenho><valorGlobal>505000,00</valorGlobal><saldo>505000,00</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2758"><NumeroProcesso>2020-6DPXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00814/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36560</Id><NumeroEmpenho>2021NE03189</NumeroEmpenho><valorGlobal>60000,90</valorGlobal><saldo>60000,90</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2759"><NumeroProcesso>2021-WB5T5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00069/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36561</Id><NumeroEmpenho>2022NE00624 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3160,96</valorGlobal><saldo>3160,96</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2760"><NumeroProcesso>2021-ZHS2C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36562</Id><NumeroEmpenho>2022NE00395</NumeroEmpenho><valorGlobal>29500,00</valorGlobal><saldo>29500,00</saldo><nomeFornecedor>DELBA VICENTINI CREMASCO </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3138598000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2761"><NumeroProcesso>2021-LFDQZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00309/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36563</Id><NumeroEmpenho>2022NE00475 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2361,00</valorGlobal><saldo>2361,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2762"><NumeroProcesso>2021-1N1XL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36564</Id><NumeroEmpenho>2022NE000224</NumeroEmpenho><valorGlobal>3108,00</valorGlobal><saldo>3108,00</saldo><nomeFornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8179496000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442203532242 -   - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, PROJETOS E PROGRAMAS PARA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903312 - PASSAGENS PARA O PAIS - TERRESTRES</naturezaDespesa></row>
<row _id="2763"><NumeroProcesso>2021-8RP58</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00855/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36565</Id><NumeroEmpenho>2022NE03599</NumeroEmpenho><valorGlobal>4473,00</valorGlobal><saldo>4473,00</saldo><nomeFornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3945035000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2764"><NumeroProcesso>2020-B8SVP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36566</Id><NumeroEmpenho>2022NE02304</NumeroEmpenho><valorGlobal>10980,36</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27525362000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2765"><NumeroProcesso>2021-0RX9J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00341/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36568</Id><NumeroEmpenho>2022NE00513 </NumeroEmpenho><valorGlobal>425,00</valorGlobal><saldo>425,00</saldo><nomeFornecedor>CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1640262000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2766"><NumeroProcesso>2021-MTM7J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01081/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36569</Id><NumeroEmpenho>2022NE04060</NumeroEmpenho><valorGlobal>4042,50</valorGlobal><saldo>4042,50</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2767"><NumeroProcesso>2021-0RX9J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00343/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36570</Id><NumeroEmpenho>2022NE00516</NumeroEmpenho><valorGlobal>337,50</valorGlobal><saldo>337,50</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2768"><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01099/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36571</Id><NumeroEmpenho>2022NE04108</NumeroEmpenho><valorGlobal>11046,00</valorGlobal><saldo>11046,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2769"><NumeroProcesso>2020-D9WQV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36572</Id><NumeroEmpenho>2022NE03940</NumeroEmpenho><valorGlobal>1866,20</valorGlobal><saldo>1866,20</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2770"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>36573</Id><NumeroEmpenho>2021NE00050</NumeroEmpenho><valorGlobal>23089,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21487782000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2771"><NumeroProcesso>2021-ZC22T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36574</Id><NumeroEmpenho>2022NE03837</NumeroEmpenho><valorGlobal>1910,66</valorGlobal><saldo>1910,66</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2772"><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00145/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36575</Id><NumeroEmpenho>2022NE00843</NumeroEmpenho><valorGlobal>24062,00</valorGlobal><saldo>24062,00</saldo><nomeFornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41132034000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2773"><NumeroProcesso>2021-76QS9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01193/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36576</Id><NumeroEmpenho>2022NE04403</NumeroEmpenho><valorGlobal>989,91</valorGlobal><saldo>989,91</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2774"><NumeroProcesso>2021-TNRBJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01210/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36577</Id><NumeroEmpenho>2022NE04394</NumeroEmpenho><valorGlobal>10254,30</valorGlobal><saldo>10254,30</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2775"><NumeroProcesso>2021-LMFZK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00415/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36578</Id><NumeroEmpenho>2022NE00627</NumeroEmpenho><valorGlobal>8730,00</valorGlobal><saldo>8730,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="2776"><NumeroProcesso>2021-R6XZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01506/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36579</Id><NumeroEmpenho>2022NE04936</NumeroEmpenho><valorGlobal>3799,92</valorGlobal><saldo>3799,92</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2777"><NumeroProcesso>2020-2BQJT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00458/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36580</Id><NumeroEmpenho>2022NE00681</NumeroEmpenho><valorGlobal>2163,36</valorGlobal><saldo>2163,36</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2778"><NumeroProcesso>2021-MZGLZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01481/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36581</Id><NumeroEmpenho>2022NE04889</NumeroEmpenho><valorGlobal>1573,53</valorGlobal><saldo>1573,53</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2779"><NumeroProcesso>2020-Q4JVG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36589</Id><NumeroEmpenho>2022NE00554</NumeroEmpenho><valorGlobal>819944,98</valorGlobal><saldo>819944,98</saldo><nomeFornecedor>EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4603900000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100332703 - MREEF - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="2780"><NumeroProcesso>2021-VBJKB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00126/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36591</Id><NumeroEmpenho>2022NE00193</NumeroEmpenho><valorGlobal>288,60</valorGlobal><saldo>288,60</saldo><nomeFornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2520829000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2781"><NumeroProcesso>2021-K2VNH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00387/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36592</Id><NumeroEmpenho>2022NE02373</NumeroEmpenho><valorGlobal>98,00</valorGlobal><saldo>98,00</saldo><nomeFornecedor>MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37509082000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2782"><NumeroProcesso>2022-7W5BM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00049/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36593</Id><NumeroEmpenho>2022NE01614</NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3094511759</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2783"><NumeroProcesso>2021-2FKMQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00535/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36594</Id><NumeroEmpenho>2022NE02862</NumeroEmpenho><valorGlobal>14684,00</valorGlobal><saldo>14684,00</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2784"><NumeroProcesso>2021-BMDT4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00552/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36595</Id><NumeroEmpenho>2022NE02876</NumeroEmpenho><valorGlobal>3530,00</valorGlobal><saldo>3530,00</saldo><nomeFornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5343029000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2791"><NumeroProcesso>2021-WK6WG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00826/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36603</Id><NumeroEmpenho>2022NE03482</NumeroEmpenho><valorGlobal>411,00</valorGlobal><saldo>411,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2792"><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00123/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36604</Id><NumeroEmpenho>2022NE00760 </NumeroEmpenho><valorGlobal>429900,00</valorGlobal><saldo>429900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2793"><NumeroProcesso>2022-ZRV1N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36606</Id><NumeroEmpenho>2022NE00585</NumeroEmpenho><valorGlobal>10,80</valorGlobal><saldo>10,80</saldo><nomeFornecedor>RIKAZA COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12193004000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>1812202051099 - MAAI - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO IEMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2794"><NumeroProcesso>2021-778FQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36608</Id><NumeroEmpenho>2022NE03544</NumeroEmpenho><valorGlobal>413280,00</valorGlobal><saldo>413280,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49601107000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2796"><NumeroProcesso>2021-5GG6T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00597/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36617</Id><NumeroEmpenho>2021NE02680</NumeroEmpenho><valorGlobal>153000,00</valorGlobal><saldo>153000,00</saldo><nomeFornecedor>YANMAR SOUTH AMÉRICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8263434000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2799"><NumeroProcesso>2021-QBP86</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00153/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36620</Id><NumeroEmpenho>2022NE00262</NumeroEmpenho><valorGlobal>1956,00</valorGlobal><saldo>1956,00</saldo><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2800"><NumeroProcesso>2020-T86JB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00473/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36621</Id><NumeroEmpenho>2022NE02625</NumeroEmpenho><valorGlobal>4560,00</valorGlobal><saldo>4560,00</saldo><nomeFornecedor>WMC TECNOLOGIA EM SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17733261000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2801"><NumeroProcesso>2021-JFKL8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00513/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36623</Id><NumeroEmpenho>2022NE02731</NumeroEmpenho><valorGlobal>592,80</valorGlobal><saldo>592,80</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2803"><NumeroProcesso>2020-354VS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36628</Id><NumeroEmpenho>2022NE00218</NumeroEmpenho><valorGlobal>7174,65</valorGlobal><saldo>7174,65</saldo><nomeFornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5388792000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2806"><NumeroProcesso>2021-7XRQF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00895/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36631</Id><NumeroEmpenho>2022NE03656</NumeroEmpenho><valorGlobal>229,24</valorGlobal><saldo>229,24</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2807"><NumeroProcesso>2021-0CLMN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00325/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36633</Id><NumeroEmpenho>2022NE00493 </NumeroEmpenho><valorGlobal>210,00</valorGlobal><saldo>210,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2822"><NumeroProcesso>2021-0VJ5T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00899/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36663</Id><NumeroEmpenho>2022NE03554</NumeroEmpenho><valorGlobal>1208,00</valorGlobal><saldo>1208,00</saldo><nomeFornecedor>FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7316691000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2824"><NumeroProcesso>2021-CX2SP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01090/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36665</Id><NumeroEmpenho>2022NE04064</NumeroEmpenho><valorGlobal>2490,85</valorGlobal><saldo>2490,85</saldo><nomeFornecedor>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2825"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00080/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36667</Id><NumeroEmpenho>2022NE02555</NumeroEmpenho><valorGlobal>39611,60</valorGlobal><saldo>39611,60</saldo><nomeFornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32416430000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2828"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00222/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36672</Id><NumeroEmpenho>2022NE01240</NumeroEmpenho><valorGlobal>368990,00</valorGlobal><saldo>368990,00</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2830"><NumeroProcesso>2020-H7Z78</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00089/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36674</Id><NumeroEmpenho>2022NE02800</NumeroEmpenho><valorGlobal>48016,38</valorGlobal><saldo>48016,38</saldo><nomeFornecedor>BRASIL BEBEDOURO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31368701000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200332704 - MREEM - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2831"><NumeroProcesso>2020-H7Z78</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00089/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36675</Id><NumeroEmpenho>2022NE02801</NumeroEmpenho><valorGlobal>19466,10</valorGlobal><saldo>19466,10</saldo><nomeFornecedor>BRASIL BEBEDOURO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31368701000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200321450 - 1450 - MODERNIZACAO AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2832"><NumeroProcesso>19.11.0013.0007885/2020-09</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36676</Id><NumeroEmpenho>2022NE00721</NumeroEmpenho><valorGlobal>17815,41</valorGlobal><saldo>17815,41</saldo><nomeFornecedor>TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39307673000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>1812202051099 - MAAI - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO IEMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2833"><NumeroProcesso>2020-CJWG7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36677</Id><NumeroEmpenho>2022NE00401</NumeroEmpenho><valorGlobal>2999,11</valorGlobal><saldo>2999,11</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2835"><NumeroProcesso>2021-7JZLH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01331/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36679</Id><NumeroEmpenho>2022NE04652</NumeroEmpenho><valorGlobal>4010,20</valorGlobal><saldo>4010,20</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2836"><NumeroProcesso>19.11.0013.0007885/2020-09</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36681</Id><NumeroEmpenho>2022NE00719</NumeroEmpenho><valorGlobal>108183,80</valorGlobal><saldo>108183,80</saldo><nomeFornecedor>TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39307673000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>1812202051099 - MAAI - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO IEMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2853"><NumeroProcesso>2021-R7P5C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36712</Id><NumeroEmpenho>2022NE04036</NumeroEmpenho><valorGlobal>358,40</valorGlobal><saldo>358,40</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2856"><NumeroProcesso>2021-4GTSJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00357/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36716</Id><NumeroEmpenho>2022NE01380</NumeroEmpenho><valorGlobal>403900,00</valorGlobal><saldo>403900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2857"><NumeroProcesso>2021-DTWH1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01558/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36717</Id><NumeroEmpenho>2022NE05043</NumeroEmpenho><valorGlobal>2110,64</valorGlobal><saldo>2110,64</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2858"><NumeroProcesso>2021-NGN65</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01531/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36718</Id><NumeroEmpenho>2022NE04919</NumeroEmpenho><valorGlobal>1590,40</valorGlobal><saldo>1590,40</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2859"><NumeroProcesso>2021-5Q5T2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36725</Id><NumeroEmpenho>2022NE00152 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1360,00</valorGlobal><saldo>1360,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2860"><NumeroProcesso>2021-1J9GM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00744/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36726</Id><NumeroEmpenho>2021NE02968</NumeroEmpenho><valorGlobal>6691,00</valorGlobal><saldo>6691,00</saldo><nomeFornecedor>CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636 - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25381593000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2861"><NumeroProcesso>2021-ZF10F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00228/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36727</Id><NumeroEmpenho>2022NE01401</NumeroEmpenho><valorGlobal>147,51</valorGlobal><saldo>147,51</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2862"><NumeroProcesso>2021-1FXZR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00133/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36729</Id><NumeroEmpenho>2022NE00198 </NumeroEmpenho><valorGlobal>8820,00</valorGlobal><saldo>8820,00</saldo><nomeFornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21681325000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2863"><NumeroProcesso>2020-R2PLH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00396/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36730</Id><NumeroEmpenho>2022NE02431</NumeroEmpenho><valorGlobal>10010,88</valorGlobal><saldo>10010,88</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2865"><NumeroProcesso>2021-D76QD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00592/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36732</Id><NumeroEmpenho>2022NE02985</NumeroEmpenho><valorGlobal>540,00</valorGlobal><saldo>540,00</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2866"><NumeroProcesso>2022-J060H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36733</Id><NumeroEmpenho>2022NE03289</NumeroEmpenho><valorGlobal>1480706,70</valorGlobal><saldo>1480706,70</saldo><nomeFornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2201230000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2867"><NumeroProcesso>2021-3NR5L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00843/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36734</Id><NumeroEmpenho>2022NE03524</NumeroEmpenho><valorGlobal>856,00</valorGlobal><saldo>856,00</saldo><nomeFornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40582188000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2868"><NumeroProcesso>2021-RM0W5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00850/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36735</Id><NumeroEmpenho>2022NE03552</NumeroEmpenho><valorGlobal>1875,00</valorGlobal><saldo>1875,00</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2869"><NumeroProcesso>2021-7JZJ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36736</Id><NumeroEmpenho>2022NE00503</NumeroEmpenho><valorGlobal>49645,15</valorGlobal><saldo>49645,15</saldo><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2870"><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00076/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36737</Id><NumeroEmpenho>2022NE00652</NumeroEmpenho><valorGlobal>24062,00</valorGlobal><saldo>24062,00</saldo><nomeFornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41132034000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2871"><NumeroProcesso>2021-LFDQZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00308/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36738</Id><NumeroEmpenho>2022NE00474 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7188,00</valorGlobal><saldo>7188,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2872"><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>36739</Id><NumeroEmpenho>2022NE00479 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5310,00</valorGlobal><saldo>5310,00</saldo><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="2873"><NumeroProcesso>2021-89J4J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36741</Id><NumeroEmpenho>2022NE00066</NumeroEmpenho><valorGlobal>78000,00</valorGlobal><saldo>78000,00</saldo><nomeFornecedor>COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17926240000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904035 - TI: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO (TI)</naturezaDespesa></row>
<row _id="2874"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00072/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36742</Id><NumeroEmpenho>2022NE02060</NumeroEmpenho><valorGlobal>59728,17</valorGlobal><saldo>59728,17</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4343865000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2885"><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36761</Id><NumeroEmpenho>2022NE00250</NumeroEmpenho><valorGlobal>32805,10</valorGlobal><saldo>32805,10</saldo><nomeFornecedor>BRATERM EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32759895000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200331673 - MAAREEM - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2886"><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00667/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36762</Id><NumeroEmpenho>2021NE02774</NumeroEmpenho><valorGlobal>327800,00</valorGlobal><saldo>327800,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2887"><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00667/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36763</Id><NumeroEmpenho>2021NE02775</NumeroEmpenho><valorGlobal>102100,00</valorGlobal><saldo>102100,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2889"><NumeroProcesso>2021-QLR4W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>36765</Id><NumeroEmpenho>2022NE0434</NumeroEmpenho><valorGlobal>619,03</valorGlobal><saldo>619,03</saldo><nomeFornecedor>T C I TELOES - LOCACOES LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9177375000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200326677 - 6677 -  PROMOCAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903922 - EXPOSICOES, CONGRESSO E CONFERENCIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2890"><NumeroProcesso>2021-D26G6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36767</Id><NumeroEmpenho>2022NE00131</NumeroEmpenho><valorGlobal>2276,40</valorGlobal><saldo>2276,40</saldo><nomeFornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34617980000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="2891"><NumeroProcesso>2021-B6DPC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00235/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36768</Id><NumeroEmpenho>2022NE01410</NumeroEmpenho><valorGlobal>2874,61</valorGlobal><saldo>2874,61</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2895"><NumeroProcesso>2020-DQPW1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00266/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36777</Id><NumeroEmpenho>2022NE01520</NumeroEmpenho><valorGlobal>405,84</valorGlobal><saldo>405,84</saldo><nomeFornecedor>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49475833001765</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2899"><NumeroProcesso>2022-FHGXJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>36782</Id><NumeroEmpenho>2022NE01900 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2900,00</valorGlobal><saldo>2900,00</saldo><nomeFornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8585612000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2918"><NumeroProcesso>2021-3BLBQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00085/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36804</Id><NumeroEmpenho>2022NE02611</NumeroEmpenho><valorGlobal>13779,14</valorGlobal><saldo>13779,14</saldo><nomeFornecedor>CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2906841000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212600338651 - MGTIE - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2919"><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00228/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36805</Id><NumeroEmpenho>2022NE01122</NumeroEmpenho><valorGlobal>24062,00</valorGlobal><saldo>24062,00</saldo><nomeFornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41132034000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2920"><NumeroProcesso>2021-Q4LR2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00093/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36806</Id><NumeroEmpenho>2022NE00704</NumeroEmpenho><valorGlobal>11000,00</valorGlobal><saldo>11000,00</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2926"><NumeroProcesso>2021-VTLPL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01346/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36813</Id><NumeroEmpenho>2022NE04715</NumeroEmpenho><valorGlobal>18,76</valorGlobal><saldo>18,76</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2928"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00352/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36815</Id><NumeroEmpenho>2022NE01420</NumeroEmpenho><valorGlobal>298822,87</valorGlobal><saldo>298822,87</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2929"><NumeroProcesso>2021-W823R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00327/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36816</Id><NumeroEmpenho>2022NE01325 </NumeroEmpenho><valorGlobal>17700,00</valorGlobal><saldo>17700,00</saldo><nomeFornecedor>CEDRO DO LÍBANO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10458067000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2932"><NumeroProcesso>2021-33GJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00349/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36819</Id><NumeroEmpenho>2022NE01379</NumeroEmpenho><valorGlobal>70167,13</valorGlobal><saldo>70167,13</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2934"><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00300/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36821</Id><NumeroEmpenho>2022NE01177</NumeroEmpenho><valorGlobal>241845,00</valorGlobal><saldo>241845,00</saldo><nomeFornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39279120000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2937"><NumeroProcesso>2021-FV82G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36834</Id><NumeroEmpenho>2022NE00584</NumeroEmpenho><valorGlobal>10133,07</valorGlobal><saldo>10133,07</saldo><nomeFornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39818737000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2947"><NumeroProcesso>2021-RJSM5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00124/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36847</Id><NumeroEmpenho>2022NE00763 </NumeroEmpenho><valorGlobal>429900,00</valorGlobal><saldo>429900,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2948"><NumeroProcesso>2021-7JZJ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PCES/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36848</Id><NumeroEmpenho>2022NE00504</NumeroEmpenho><valorGlobal>828,00</valorGlobal><saldo>828,00</saldo><nomeFornecedor> FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVICOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22341240000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2949"><NumeroProcesso>2021-VC9K4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00925/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36849</Id><NumeroEmpenho>2022NE03616</NumeroEmpenho><valorGlobal>162,00</valorGlobal><saldo>162,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2950"><NumeroProcesso>2021-V214D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00908/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36851</Id><NumeroEmpenho>2022NE03672</NumeroEmpenho><valorGlobal>3173,40</valorGlobal><saldo>3173,40</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2951"><NumeroProcesso>2021-2R35Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01592/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36852</Id><NumeroEmpenho>2022NE05123</NumeroEmpenho><valorGlobal>123,60</valorGlobal><saldo>123,60</saldo><nomeFornecedor>VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31804909000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2952"><NumeroProcesso>2021-2TC0P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01629/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36853</Id><NumeroEmpenho>2022NE05141</NumeroEmpenho><valorGlobal>3694,99</valorGlobal><saldo>3694,99</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2953"><NumeroProcesso>2020-3VBBN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01519/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36854</Id><NumeroEmpenho>2022NE04960</NumeroEmpenho><valorGlobal>1523,52</valorGlobal><saldo>1523,52</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2954"><NumeroProcesso>2021-FHR23</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36855</Id><NumeroEmpenho>2022NE00511</NumeroEmpenho><valorGlobal>15860,00</valorGlobal><saldo>15860,00</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2955"><NumeroProcesso>2021-WB5T5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00807/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36868</Id><NumeroEmpenho>2021NE03073</NumeroEmpenho><valorGlobal>66400,00</valorGlobal><saldo>66400,00</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2956"><NumeroProcesso>2021-1RZ79</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00061/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36869</Id><NumeroEmpenho>2022NE00962</NumeroEmpenho><valorGlobal>9213,17</valorGlobal><saldo>9213,17</saldo><nomeFornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31351099000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2957"><NumeroProcesso>2020-FTNX4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00237/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36872</Id><NumeroEmpenho>2022NE01409</NumeroEmpenho><valorGlobal>15555,00</valorGlobal><saldo>15555,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2958"><NumeroProcesso>2020-TTHD6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00323/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36875</Id><NumeroEmpenho>2022NE01730</NumeroEmpenho><valorGlobal>1406,16</valorGlobal><saldo>1406,16</saldo><nomeFornecedor>ELFA MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL PB</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9053134000226</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2959"><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00167/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36876</Id><NumeroEmpenho>2022NE00231 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2144,78</valorGlobal><saldo>2144,78</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="2960"><NumeroProcesso>2020-7MHDF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00401/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36877</Id><NumeroEmpenho>2022NE02417</NumeroEmpenho><valorGlobal>9156,00</valorGlobal><saldo>9156,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2961"><NumeroProcesso>2021-DR88J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HEAC/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36878</Id><NumeroEmpenho>2022NE00132</NumeroEmpenho><valorGlobal>6456,00</valorGlobal><saldo>6456,00</saldo><nomeFornecedor>VIXCARD COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2583967000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2962"><NumeroProcesso>2021-CQGJ5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00482/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36881</Id><NumeroEmpenho>2022NE02673</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>L V MED EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37378110000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2963"><NumeroProcesso>2021-67ZDG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00575/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36882</Id><NumeroEmpenho>2022NE02856</NumeroEmpenho><valorGlobal>2919,30</valorGlobal><saldo>2919,30</saldo><nomeFornecedor>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4912965000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2964"><NumeroProcesso>2021-JP1NB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00588/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36883</Id><NumeroEmpenho>2022NE02978</NumeroEmpenho><valorGlobal>3634,00</valorGlobal><saldo>3634,00</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2965"><NumeroProcesso>2021-D130Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36884</Id><NumeroEmpenho>2022NE00138</NumeroEmpenho><valorGlobal>21623,00</valorGlobal><saldo>21623,00</saldo><nomeFornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65295172000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412600502254 -   - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2966"><NumeroProcesso>2021-77HB7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00573/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36885</Id><NumeroEmpenho>2022NE02940</NumeroEmpenho><valorGlobal>237,60</valorGlobal><saldo>237,60</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2967"><NumeroProcesso>2021-9VDNV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PMES/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36886</Id><NumeroEmpenho>2022NE00419</NumeroEmpenho><valorGlobal>462938,00</valorGlobal><saldo>462938,00</saldo><nomeFornecedor>GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>59275792000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>618103432751 - 2751FI0099 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344225200 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2968"><NumeroProcesso>2021-Q3KBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00875/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36887</Id><NumeroEmpenho>2022NE03559</NumeroEmpenho><valorGlobal>11600,00</valorGlobal><saldo>11600,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2969"><NumeroProcesso>2021-WB5T5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00069/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36888</Id><NumeroEmpenho>2022NE00836</NumeroEmpenho><valorGlobal>63238,04</valorGlobal><saldo>63238,04</saldo><nomeFornecedor>PAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS METAÚRGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6021465000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2971"><NumeroProcesso>2021-67ZDG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36891</Id><NumeroEmpenho>2022NE00587</NumeroEmpenho><valorGlobal>722,45</valorGlobal><saldo>722,45</saldo><nomeFornecedor>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4912965000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>1812202051099 - MAAI - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO IEMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2972"><NumeroProcesso>2022-9JLVR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>36902</Id><NumeroEmpenho>2022NE00401</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>ELDER GERALDO DE SOUZA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50267159668</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2973"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>36905</Id><NumeroEmpenho>2022NE00164</NumeroEmpenho><valorGlobal>5388,88</valorGlobal><saldo>5388,88</saldo><nomeFornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32241976000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2975"><NumeroProcesso>2021-CQGJ5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00089/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36912</Id><NumeroEmpenho>2022NE00166 </NumeroEmpenho><valorGlobal>14754,70</valorGlobal><saldo>14754,70</saldo><nomeFornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7377489000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="2976"><NumeroProcesso>2021-BLGXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00327/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36913</Id><NumeroEmpenho>2022NE01724</NumeroEmpenho><valorGlobal>6712,56</valorGlobal><saldo>6712,56</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2983"><NumeroProcesso>2021-73J2X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00498/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36924</Id><NumeroEmpenho>2022NE02661</NumeroEmpenho><valorGlobal>453,60</valorGlobal><saldo>453,60</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2989"><NumeroProcesso>2020-FD10H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00813/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36930</Id><NumeroEmpenho>2022NE00414</NumeroEmpenho><valorGlobal>293975,82</valorGlobal><saldo>293975,82</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2990"><NumeroProcesso>2021-D5L6C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36937</Id><NumeroEmpenho>2022NE00278 </NumeroEmpenho><valorGlobal>200000,00</valorGlobal><saldo>200000,00</saldo><nomeFornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39335674000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200331673 - 1673 - MODERNIZACAO AMPLIACAO E ADEQUACAO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO </programaTrabalho><naturezaDespesa>344905103 - OBRAS E INSTALAÇÃO REFERENTES A REDES DE COMUNICAÇÃO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2991"><NumeroProcesso>2021-0T807</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00584/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36941</Id><NumeroEmpenho>2022NE02959</NumeroEmpenho><valorGlobal>2022,48</valorGlobal><saldo>2022,48</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2992"><NumeroProcesso>2021-MV885</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36942</Id><NumeroEmpenho>2022NE00049</NumeroEmpenho><valorGlobal>2760,00</valorGlobal><saldo>2760,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2994"><NumeroProcesso>2021-RVN77</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36945</Id><NumeroEmpenho>2022NE00345</NumeroEmpenho><valorGlobal>2910,00</valorGlobal><saldo>2910,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2996"><NumeroProcesso>2021-SS341</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00451/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36947</Id><NumeroEmpenho>2022NE00672</NumeroEmpenho><valorGlobal>37,44</valorGlobal><saldo>37,44</saldo><nomeFornecedor>CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2814497000700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2998"><NumeroProcesso>2021-C8FDN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01565/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36951</Id><NumeroEmpenho>2022NE05038</NumeroEmpenho><valorGlobal>1292,40</valorGlobal><saldo>1292,40</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2999"><NumeroProcesso>2021-WN1HP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00022/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36952</Id><NumeroEmpenho>2022NE03300</NumeroEmpenho><valorGlobal>41087,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32167445000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3007"><NumeroProcesso>2022-6348P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36960</Id><NumeroEmpenho>2022NE00209</NumeroEmpenho><valorGlobal>132,12</valorGlobal><saldo>132,12</saldo><nomeFornecedor>LUDMILLA RABELO FERIANE 15456866706</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37802655000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3013"><NumeroProcesso>2020-KHHWL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36973</Id><NumeroEmpenho>2022NE00052 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4300,00</valorGlobal><saldo>4300,00</saldo><nomeFornecedor>MINDWORKS INFORMATICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3354844000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412600502254 -   - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904008 - TI: MANUTENCAO DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3015"><NumeroProcesso>2021-LGLKR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00132/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36976</Id><NumeroEmpenho>2022NE00191 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5458,28</valorGlobal><saldo>5458,28</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="3016"><NumeroProcesso>2021-CX2SP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00422/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36977</Id><NumeroEmpenho>2022NE02533</NumeroEmpenho><valorGlobal>13344,00</valorGlobal><saldo>13344,00</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3017"><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00216/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36978</Id><NumeroEmpenho>2022NE00316</NumeroEmpenho><valorGlobal>7140,00</valorGlobal><saldo>7140,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3018"><NumeroProcesso>2021-G0DMS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00251/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36979</Id><NumeroEmpenho>2022NE00377 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7575,00</valorGlobal><saldo>7575,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3019"><NumeroProcesso>2021-ZJSL0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36980</Id><NumeroEmpenho>2022NE00397</NumeroEmpenho><valorGlobal>16380,00</valorGlobal><saldo>16380,00</saldo><nomeFornecedor>THAI CAFE EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31718372000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3020"><NumeroProcesso>2021-RC61H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00536/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36982</Id><NumeroEmpenho>2022NE02843</NumeroEmpenho><valorGlobal>334,29</valorGlobal><saldo>334,29</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3021"><NumeroProcesso>2022-QPFC8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36983</Id><NumeroEmpenho>2022NE01241</NumeroEmpenho><valorGlobal>16180,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor> JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3022"><NumeroProcesso>2020-RTDTD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00489/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36984</Id><NumeroEmpenho>2022NE02895</NumeroEmpenho><valorGlobal>8140,00</valorGlobal><saldo>8140,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3023"><NumeroProcesso>2020-SSW1P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/99124/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36985</Id><NumeroEmpenho>2022NE00395</NumeroEmpenho><valorGlobal>41515,40</valorGlobal><saldo>41515,40</saldo><nomeFornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34028316001266</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDENCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROC DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3024"><NumeroProcesso>2020-FD10H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36986</Id><NumeroEmpenho>2022NE00411</NumeroEmpenho><valorGlobal>293975,82</valorGlobal><saldo>293975,82</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3025"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00054/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36987</Id><NumeroEmpenho>2022NE00642</NumeroEmpenho><valorGlobal>122913,22</valorGlobal><saldo>122913,22</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4343865000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3027"><NumeroProcesso>2021-F6CG1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00761/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36991</Id><NumeroEmpenho>2022NE03337</NumeroEmpenho><valorGlobal>1996,00</valorGlobal><saldo>1996,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3028"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36992</Id><NumeroEmpenho>2022NE00221</NumeroEmpenho><valorGlobal>1882,80</valorGlobal><saldo>1882,80</saldo><nomeFornecedor>ANNA CAROLINA SIRQUEIRA COELHO 15838297760</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39962954000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442203536858 -   - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE FORMA UNIVERSAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3029"><NumeroProcesso>2021-CZLGG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00796/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36993</Id><NumeroEmpenho>2022NE03403</NumeroEmpenho><valorGlobal>686,07</valorGlobal><saldo>686,07</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3030"><NumeroProcesso>2021-FVS10</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00172/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36994</Id><NumeroEmpenho>2022NE00851</NumeroEmpenho><valorGlobal>322366,08</valorGlobal><saldo>322366,08</saldo><nomeFornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14707364000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3031"><NumeroProcesso>2022-40K1F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00559/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36995</Id><NumeroEmpenho>2022NE00839 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2760,00</valorGlobal><saldo>2760,00</saldo><nomeFornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28440217000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="3032"><NumeroProcesso>2021-18Z0G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>36996</Id><NumeroEmpenho>2022NE06192</NumeroEmpenho><valorGlobal>364,50</valorGlobal><saldo>364,50</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3034"><NumeroProcesso>2021-Q4LR2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00650/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>36998</Id><NumeroEmpenho>2022NE02080</NumeroEmpenho><valorGlobal>11000,00</valorGlobal><saldo>11000,00</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3045"><NumeroProcesso>2022-CW434</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37011</Id><NumeroEmpenho>2023NE00783</NumeroEmpenho><valorGlobal>12557,00</valorGlobal><saldo>12557,00</saldo><nomeFornecedor>VSOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39154264000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1753000002 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>0612200362070 - AU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3046"><NumeroProcesso>Não se aplica</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37012</Id><NumeroEmpenho>2023NR00078</NumeroEmpenho><valorGlobal>1000,00</valorGlobal><saldo>1000,00</saldo><nomeFornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34028316001266</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3047"><NumeroProcesso>2021-NSHDD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00548/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37022</Id><NumeroEmpenho>2022NE00821</NumeroEmpenho><valorGlobal>17460,00</valorGlobal><saldo>17460,00</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="3048"><NumeroProcesso>2021-NSHDD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00549/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37023</Id><NumeroEmpenho>2022NE00820 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2664,00</valorGlobal><saldo>2664,00</saldo><nomeFornecedor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>59309302000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="3049"><NumeroProcesso>2021-53CZV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02118/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37025</Id><NumeroEmpenho>2022NE07179</NumeroEmpenho><valorGlobal>3764,56</valorGlobal><saldo>3764,56</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3050"><NumeroProcesso>2021-2BSQ1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02138/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37027</Id><NumeroEmpenho>2022NE07226</NumeroEmpenho><valorGlobal>493,20</valorGlobal><saldo>493,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3051"><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02164/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37028</Id><NumeroEmpenho>2022NE07289</NumeroEmpenho><valorGlobal>3116,10</valorGlobal><saldo>3116,10</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3052"><NumeroProcesso>2020-1DV2C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37029</Id><NumeroEmpenho>2022NE04523</NumeroEmpenho><valorGlobal>38982,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HC ALECRIM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12028801000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3053"><NumeroProcesso>2020-49T39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00141/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37030</Id><NumeroEmpenho>2022NE05112 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2385000,00</valorGlobal><saldo>2385000,00</saldo><nomeFornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12477490000281</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212600338651 - 8651 - MODERNIZACAO E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3054"><NumeroProcesso>2021-R0PWF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02173/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37031</Id><NumeroEmpenho>2022NE07315</NumeroEmpenho><valorGlobal>7000,00</valorGlobal><saldo>7000,00</saldo><nomeFornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5343029000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3055"><NumeroProcesso>2022-HLLKV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37032</Id><NumeroEmpenho>2022NE00421</NumeroEmpenho><valorGlobal>662,50</valorGlobal><saldo>662,50</saldo><nomeFornecedor>ALEX ALVES 11035721724</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33801138000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>142200402212 -   - APOIO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A POLITICA DE DIREITOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3056"><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00488/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37033</Id><NumeroEmpenho>2022NE02231</NumeroEmpenho><valorGlobal>57125,31</valorGlobal><saldo>57125,31</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3057"><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00488/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37034</Id><NumeroEmpenho>2022NE02232</NumeroEmpenho><valorGlobal>13413,69</valorGlobal><saldo>13413,69</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3058"><NumeroProcesso>2021-THRCD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02422/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37035</Id><NumeroEmpenho>2022NE08015</NumeroEmpenho><valorGlobal>4215,96</valorGlobal><saldo>4215,96</saldo><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3059"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37052</Id><NumeroEmpenho>2022NE00137</NumeroEmpenho><valorGlobal>16820,00</valorGlobal><saldo>16820,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39500645000200</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3060"><NumeroProcesso>2021-JQC5T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03890/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37053</Id><NumeroEmpenho>2022NE12524</NumeroEmpenho><valorGlobal>510,00</valorGlobal><saldo>510,00</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3061"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00068/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37057</Id><NumeroEmpenho>2022NE06567</NumeroEmpenho><valorGlobal>18304,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3062"><NumeroProcesso>2022-9XJF3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00693/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>37067</Id><NumeroEmpenho>NE00693</NumeroEmpenho><valorGlobal>5200,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2352322000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0273000000 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3063"><NumeroProcesso>2020-L4Z3W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37072</Id><NumeroEmpenho>2022NE01589</NumeroEmpenho><valorGlobal>6257,14</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23075030000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100141908 - 0000 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO , ADEQUEÇÃO, MANUTENÇÃO E MORDENIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3064"><NumeroProcesso>2021-3V7K9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00074/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37074</Id><NumeroEmpenho>2022NE02259 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7600,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3065"><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00631/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37081</Id><NumeroEmpenho>2022NE02052</NumeroEmpenho><valorGlobal>379500,00</valorGlobal><saldo>379500,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3066"><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00130/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37082</Id><NumeroEmpenho>2022NE01258</NumeroEmpenho><valorGlobal>191577,00</valorGlobal><saldo>191577,00</saldo><nomeFornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39343199000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0114000001 - FUNDEB 40%</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3067"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00122/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37085</Id><NumeroEmpenho>2022NE02820</NumeroEmpenho><valorGlobal>408767,01</valorGlobal><saldo>408767,01</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10609553000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3068"><NumeroProcesso>2021-7JLZV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00083/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37086</Id><NumeroEmpenho>2022NE07589</NumeroEmpenho><valorGlobal>26975,00</valorGlobal><saldo>26975,00</saldo><nomeFornecedor>DIASORIN LTDA.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1896764000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0355000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030500472961 -   - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILANCIA EM SAUDE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3069"><NumeroProcesso>2021-RM4VX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01060/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37087</Id><NumeroEmpenho>2022NE02961</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo>100000,00</saldo><nomeFornecedor>CONSORCIO MGP ALPES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>48106829000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3070"><NumeroProcesso>2021-RM4VX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01060/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37088</Id><NumeroEmpenho>2022NE02960</NumeroEmpenho><valorGlobal>900000,00</valorGlobal><saldo>900000,00</saldo><nomeFornecedor>CONSORCIO MGP ALPES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>48106829000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3071"><NumeroProcesso>2021-9KH00</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00127/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37089</Id><NumeroEmpenho>2022NE09830</NumeroEmpenho><valorGlobal>320608,00</valorGlobal><saldo>320608,00</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3072"><NumeroProcesso>2022-lv09b</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37090</Id><NumeroEmpenho>2022NE00585</NumeroEmpenho><valorGlobal>2280,00</valorGlobal><saldo>2280,00</saldo><nomeFornecedor>PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>87389086000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3073"><NumeroProcesso>2021-H9NZG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00092/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37091</Id><NumeroEmpenho>2022NE02588</NumeroEmpenho><valorGlobal>3309,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3074"><NumeroProcesso>2022-R31D6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00803/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37100</Id><NumeroEmpenho>2022NE01228</NumeroEmpenho><valorGlobal>2700,00</valorGlobal><saldo>2700,00</saldo><nomeFornecedor>MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7200697000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="3075"><NumeroProcesso>2021-NQJHF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00004/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37101</Id><NumeroEmpenho>2022NE00025</NumeroEmpenho><valorGlobal>3875,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23899134000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903060 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3076"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00247/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>37102</Id><NumeroEmpenho>2022NE08280</NumeroEmpenho><valorGlobal>32091,22</valorGlobal><saldo>32091,22</saldo><nomeFornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2615012000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338679 - 8679 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO NAS AREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3077"><NumeroProcesso>2020-GBWSR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37104</Id><NumeroEmpenho>2022NE01572 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1689,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8717511000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3078"><NumeroProcesso>2022-96HLX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>37111</Id><NumeroEmpenho>2022NE10784</NumeroEmpenho><valorGlobal>4900,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46497089000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3079"><NumeroProcesso>2021-XK5G0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00054/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37116</Id><NumeroEmpenho>2022NE01933</NumeroEmpenho><valorGlobal>69052,07</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3080"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>37132</Id><NumeroEmpenho>2022NE00263</NumeroEmpenho><valorGlobal>81,50</valorGlobal><saldo>81,50</saldo><nomeFornecedor>MPA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27150257000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3081"><NumeroProcesso>2022-8ZR96</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00086/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37133</Id><NumeroEmpenho>2022NE02355 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2690,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3082"><NumeroProcesso>2022-ZHSG5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00107/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37142</Id><NumeroEmpenho>2022NE02773</NumeroEmpenho><valorGlobal>20570,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BEBEDOUROS E PURIFICADORES EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9660621000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3083"><NumeroProcesso>2020-8LHZM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00546/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37145</Id><NumeroEmpenho>202201869</NumeroEmpenho><valorGlobal>175000,00</valorGlobal><saldo>175000,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3084"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00133/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>37146</Id><NumeroEmpenho>2022NE04931</NumeroEmpenho><valorGlobal>1800,00</valorGlobal><saldo>1800,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338683 - 8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3085"><NumeroProcesso>2021-033CF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00548/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37147</Id><NumeroEmpenho>2022NE01870</NumeroEmpenho><valorGlobal>28850,00</valorGlobal><saldo>28850,00</saldo><nomeFornecedor>MACIESKI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11177184000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3086"><NumeroProcesso>2021-70FR9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02083/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37149</Id><NumeroEmpenho>2022NE06666</NumeroEmpenho><valorGlobal>2025,00</valorGlobal><saldo>2025,00</saldo><nomeFornecedor>CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5075964000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3087"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00134/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>37150</Id><NumeroEmpenho>2022NE04966</NumeroEmpenho><valorGlobal>1376,00</valorGlobal><saldo>1376,00</saldo><nomeFornecedor>GAIER VEICULOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17524342000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338683 - 8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3088"><NumeroProcesso>2021-W1BP6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00081/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37151</Id><NumeroEmpenho>2022NE06980</NumeroEmpenho><valorGlobal>697780,00</valorGlobal><saldo>697780,00</saldo><nomeFornecedor>VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38428119000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3089"><NumeroProcesso>2021-C1DF8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02116/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37153</Id><NumeroEmpenho>2022NE06106</NumeroEmpenho><valorGlobal>2776,15</valorGlobal><saldo>2776,15</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3090"><NumeroProcesso>2021-CJPX7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02366/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37154</Id><NumeroEmpenho>2022NE07806</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3091"><NumeroProcesso>2021-7NS98</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00111/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37156</Id><NumeroEmpenho>2022NE00400</NumeroEmpenho><valorGlobal>741,60</valorGlobal><saldo>741,60</saldo><nomeFornecedor>VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39032974000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3093"><NumeroProcesso>2021-XZ22F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03258/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37161</Id><NumeroEmpenho>2022NE10605</NumeroEmpenho><valorGlobal>2856,13</valorGlobal><saldo>2856,13</saldo><nomeFornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39808530000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3094"><NumeroProcesso>2021-N6WCB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00150/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37172</Id><NumeroEmpenho>2022NE05157</NumeroEmpenho><valorGlobal>861600,00</valorGlobal><saldo>861600,00</saldo><nomeFornecedor>URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11786306000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100332703 - MREEF - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="3095"><NumeroProcesso>2022-372FC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00137/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37173</Id><NumeroEmpenho>2022NE00817</NumeroEmpenho><valorGlobal>6788,00</valorGlobal><saldo>6788,00</saldo><nomeFornecedor>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67423152000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3119"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37302</Id><NumeroEmpenho>2022NE00309</NumeroEmpenho><valorGlobal>368,00</valorGlobal><saldo>368,00</saldo><nomeFornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20456424000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3144"><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00148/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37343</Id><NumeroEmpenho>2022NE05886</NumeroEmpenho><valorGlobal>1307731,95</valorGlobal><saldo>1307731,95</saldo><nomeFornecedor>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA  - FILIAL /ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13343833000369</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200328677 - 8677 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DOS SERVICOS DE SEGURANCA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3145"><NumeroProcesso>2022-KF13Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00041/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>37344</Id><NumeroEmpenho>2022NE00041</NumeroEmpenho><valorGlobal>9600,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>F. CAMPAGNOLI JUNIOR DO MERGULHO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35967215000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3146"><NumeroProcesso>2020-2HBT8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00119/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37345</Id><NumeroEmpenho>2022NE00615</NumeroEmpenho><valorGlobal>247135,00</valorGlobal><saldo>247135,00</saldo><nomeFornecedor>MELHOR ALIMENTAÇAO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2589791000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3147"><NumeroProcesso>2020-B3QV6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00072/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37346</Id><NumeroEmpenho>2022NE06786</NumeroEmpenho><valorGlobal>5692,50</valorGlobal><saldo>5692,50</saldo><nomeFornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19671702000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3148"><NumeroProcesso>2022-GBGPF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03444/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37347</Id><NumeroEmpenho>2022NE11060</NumeroEmpenho><valorGlobal>2357,60</valorGlobal><saldo>2357,60</saldo><nomeFornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22193764000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3149"><NumeroProcesso>2022-TG8W6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03484/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37348</Id><NumeroEmpenho>2022NE11114</NumeroEmpenho><valorGlobal>1170,27</valorGlobal><saldo>1170,27</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3150"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00215/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>37349</Id><NumeroEmpenho>2022NE07646</NumeroEmpenho><valorGlobal>10800,00</valorGlobal><saldo>10800,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3151"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00216/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>37350</Id><NumeroEmpenho>2022NE07646</NumeroEmpenho><valorGlobal>10800,00</valorGlobal><saldo>10800,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3152"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00098/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37351</Id><NumeroEmpenho>2022NE08047</NumeroEmpenho><valorGlobal>3734,15</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3153"><NumeroProcesso>2022-CS4F2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03893/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37352</Id><NumeroEmpenho>2022NE12500</NumeroEmpenho><valorGlobal>10446,50</valorGlobal><saldo>10446,50</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3154"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00119/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37361</Id><NumeroEmpenho>2022NE09478</NumeroEmpenho><valorGlobal>11559,42</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14267402000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3155"><NumeroProcesso>2021-ZTH18</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37381</Id><NumeroEmpenho>2023NE00052</NumeroEmpenho><valorGlobal>11987,84</valorGlobal><saldo>11987,84</saldo><nomeFornecedor>LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33441376000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3156"><NumeroProcesso>2021-SW3RJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00694/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37385</Id><NumeroEmpenho>2022NE01069</NumeroEmpenho><valorGlobal>1320,00</valorGlobal><saldo>1320,00</saldo><nomeFornecedor>BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8924875000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="3157"><NumeroProcesso>2021-KKBXF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37386</Id><NumeroEmpenho>2022NE00863</NumeroEmpenho><valorGlobal>3176,00</valorGlobal><saldo>3176,00</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>4101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - OUTRAS CONTRAPARTIDAS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3158"><NumeroProcesso>2021-PVQFG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02999/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37387</Id><NumeroEmpenho>2022NE09929</NumeroEmpenho><valorGlobal>576,00</valorGlobal><saldo>576,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3159"><NumeroProcesso>2021-8R61T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02795/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37388</Id><NumeroEmpenho>2022NE09580</NumeroEmpenho><valorGlobal>16272,00</valorGlobal><saldo>16272,00</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3160"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00187/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>37389</Id><NumeroEmpenho>2022NE06307</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>ROBER MARCONE ROSI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>99127105768</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3161"><NumeroProcesso>2021-H065W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00091/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37390</Id><NumeroEmpenho>2022NE00918</NumeroEmpenho><valorGlobal>10896,00</valorGlobal><saldo>10896,00</saldo><nomeFornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34617980000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3162"><NumeroProcesso>2021-KK1B3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03260/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37391</Id><NumeroEmpenho>2022NE10648</NumeroEmpenho><valorGlobal>5872,95</valorGlobal><saldo>5872,95</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3169"><NumeroProcesso>2022-07XHK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00047/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37405</Id><NumeroEmpenho>2022NE00415</NumeroEmpenho><valorGlobal>3552,24</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31351099000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0141000000 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3170"><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00656/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37417</Id><NumeroEmpenho>2022NE02070</NumeroEmpenho><valorGlobal>108655,00</valorGlobal><saldo>108655,00</saldo><nomeFornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39279120000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3177"><NumeroProcesso>2021-WN1HP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37471</Id><NumeroEmpenho>2022NE00899</NumeroEmpenho><valorGlobal>4640,00</valorGlobal><saldo>4640,00</saldo><nomeFornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32167445000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3179"><NumeroProcesso>2022-0Z8FD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00821/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37474</Id><NumeroEmpenho>2022NE01254</NumeroEmpenho><valorGlobal>5246,70</valorGlobal><saldo>5246,70</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3180"><NumeroProcesso>2021-P8JRG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37475</Id><NumeroEmpenho>2022NE01291</NumeroEmpenho><valorGlobal>1378,00</valorGlobal><saldo>1378,00</saldo><nomeFornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22193764000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>06710000O - SUPERÁVIT FINANCEIRO ¿ ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3184"><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00204/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37479</Id><NumeroEmpenho>2022NE07160 </NumeroEmpenho><valorGlobal>358617,98</valorGlobal><saldo>358617,98</saldo><nomeFornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7900357000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200331673 - MAAREEM - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3185"><NumeroProcesso>2021-0MFQ6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03559/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37480</Id><NumeroEmpenho>1.071,36</NumeroEmpenho><valorGlobal>1071,36</valorGlobal><saldo>1071,36</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3187"><NumeroProcesso>2019-FCVZ7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37487</Id><NumeroEmpenho>2022NE10073</NumeroEmpenho><valorGlobal>1954722,00</valorGlobal><saldo>1954722,00</saldo><nomeFornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>72381189001001</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3189"><NumeroProcesso>2022-L9HPM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CEPDEC/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>37501</Id><NumeroEmpenho>2022NE00007</NumeroEmpenho><valorGlobal>298500,00</valorGlobal><saldo>298500,00</saldo><nomeFornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4477018000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3204"><NumeroProcesso>2021-8FWVT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03874/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37564</Id><NumeroEmpenho>2022NE12490</NumeroEmpenho><valorGlobal>1190,40</valorGlobal><saldo>1190,40</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3213"><NumeroProcesso>2022-29LJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00137/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37597</Id><NumeroEmpenho>2022NE02997</NumeroEmpenho><valorGlobal>7044,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44942101000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPCIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100141908 - 0000 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO , ADEQUEÇÃO, MANUTENÇÃO E MORDENIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3214"><NumeroProcesso>2022-X458M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>37604</Id><NumeroEmpenho>2022NE00015</NumeroEmpenho><valorGlobal>1000,00</valorGlobal><saldo>14,81</saldo><nomeFornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27834977000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3215"><NumeroProcesso>2022-X458M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>37605</Id><NumeroEmpenho>2022NE00209 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4000,00</valorGlobal><saldo>1872,93</saldo><nomeFornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27834977000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3216"><NumeroProcesso>2022-WRZ90</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00144/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37607</Id><NumeroEmpenho>2022NE01323</NumeroEmpenho><valorGlobal>1481396,45</valorGlobal><saldo>1481396,45</saldo><nomeFornecedor>FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8368875000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3218"><NumeroProcesso>2021-688VC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00059/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37622</Id><NumeroEmpenho>2022NE02001</NumeroEmpenho><valorGlobal>27538,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36214108000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3243"><NumeroProcesso>2021-GW7WK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02348/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37727</Id><NumeroEmpenho> 2022NE07740</NumeroEmpenho><valorGlobal>82,80</valorGlobal><saldo>82,80</saldo><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3244"><NumeroProcesso>2021-KKBXF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37729</Id><NumeroEmpenho>2022NE05304</NumeroEmpenho><valorGlobal>46127,43</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3245"><NumeroProcesso>2021-KKBXF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37730</Id><NumeroEmpenho>2022NE05305</NumeroEmpenho><valorGlobal>8273,48</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3246"><NumeroProcesso>2021-KKBXF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37731</Id><NumeroEmpenho>2022NE05306</NumeroEmpenho><valorGlobal>12910,44</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3247"><NumeroProcesso>2021-RRVQP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37732</Id><NumeroEmpenho>2022NE00904</NumeroEmpenho><valorGlobal>30490,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40582188000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3248"><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02854/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37733</Id><NumeroEmpenho>2022NE09705</NumeroEmpenho><valorGlobal>10,26</valorGlobal><saldo>10,26</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3249"><NumeroProcesso>2022-XQD00</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03138/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37734</Id><NumeroEmpenho>2022NE10422</NumeroEmpenho><valorGlobal>1303,00</valorGlobal><saldo>1303,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000220</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3250"><NumeroProcesso>2022-MK5CD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00975/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37735</Id><NumeroEmpenho>2022NE01536</NumeroEmpenho><valorGlobal>1995,00</valorGlobal><saldo>1995,00</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3251"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>37742</Id><NumeroEmpenho>2022NE00299</NumeroEmpenho><valorGlobal>2119,50</valorGlobal><saldo>2119,50</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3252"><NumeroProcesso>2021-7G5HP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37745</Id><NumeroEmpenho>2022NE01588 </NumeroEmpenho><valorGlobal>12093,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RUBENS DANTAS NETO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10417609000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3253"><NumeroProcesso>2022-NFC74</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEMOBI/00231/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>37751</Id><NumeroEmpenho>2022NE00231</NumeroEmpenho><valorGlobal>5404,80</valorGlobal><saldo>4222,81</saldo><nomeFornecedor>MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15266912000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>26.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3254"><NumeroProcesso>2020-VW677</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37753</Id><NumeroEmpenho>2022NE00709</NumeroEmpenho><valorGlobal>1308,00</valorGlobal><saldo>1308,00</saldo><nomeFornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32952698000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3255"><NumeroProcesso>2021-799W7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02668/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37754</Id><NumeroEmpenho>2022NE08607</NumeroEmpenho><valorGlobal>367,26</valorGlobal><saldo>367,26</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3256"><NumeroProcesso>2021-TQB9T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02623/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37755</Id><NumeroEmpenho>2022NE08459</NumeroEmpenho><valorGlobal>16058,88</valorGlobal><saldo>16058,88</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3257"><NumeroProcesso>2021-49L37</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00049/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37756</Id><NumeroEmpenho>2022NE00708</NumeroEmpenho><valorGlobal>675,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MDL SOUZA COMERCIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36813448000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3258"><NumeroProcesso>2022-H1SHG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00070/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37757</Id><NumeroEmpenho>2022NE08636</NumeroEmpenho><valorGlobal>12800,00</valorGlobal><saldo>12800,00</saldo><nomeFornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39808530000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3259"><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02889/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37758</Id><NumeroEmpenho>2022NE09733</NumeroEmpenho><valorGlobal>12240,00</valorGlobal><saldo>12240,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - Filial</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3260"><NumeroProcesso>2021-NN696</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02915/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37760</Id><NumeroEmpenho>2022NE09738</NumeroEmpenho><valorGlobal>3661,20</valorGlobal><saldo>3661,20</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3261"><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02918/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37761</Id><NumeroEmpenho>2022NE09781</NumeroEmpenho><valorGlobal>1080,64</valorGlobal><saldo>1080,64</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3264"><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00931/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37764</Id><NumeroEmpenho>2022NE01429</NumeroEmpenho><valorGlobal>4920,00</valorGlobal><saldo>4920,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0355000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3265"><NumeroProcesso>2022-BFX5K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03645/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37765</Id><NumeroEmpenho>2022NE11629</NumeroEmpenho><valorGlobal>322,40</valorGlobal><saldo>322,40</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3277"><NumeroProcesso>2022-FHGXJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00095/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>37798</Id><NumeroEmpenho>2022NE05218</NumeroEmpenho><valorGlobal>2523,76</valorGlobal><saldo>2523,76</saldo><nomeFornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8585612000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3278"><NumeroProcesso>2020-PQWZR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02107/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37799</Id><NumeroEmpenho>2022NE06711</NumeroEmpenho><valorGlobal>305,20</valorGlobal><saldo>305,20</saldo><nomeFornecedor>CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2906841000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3279"><NumeroProcesso>2021-C22Z1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02560/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37801</Id><NumeroEmpenho>2022NE08338</NumeroEmpenho><valorGlobal>8160,14</valorGlobal><saldo>8160,14</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3280"><NumeroProcesso>2022-5D7JH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00707/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37802</Id><NumeroEmpenho>2022NE01092.</NumeroEmpenho><valorGlobal>4236,00</valorGlobal><saldo>4236,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="3281"><NumeroProcesso>2021-7FLGM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00855/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37803</Id><NumeroEmpenho>2022NE01296</NumeroEmpenho><valorGlobal>8151,50</valorGlobal><saldo>8151,50</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="3282"><NumeroProcesso>2021-XJNGW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37804</Id><NumeroEmpenho>2022NE09945</NumeroEmpenho><valorGlobal>452,07</valorGlobal><saldo>452,07</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3283"><NumeroProcesso>2021-CMB1F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00864/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37805</Id><NumeroEmpenho>2022NE01306</NumeroEmpenho><valorGlobal>660,03</valorGlobal><saldo>660,03</saldo><nomeFornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3945035000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3284"><NumeroProcesso>2021-T6CC8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03245/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37806</Id><NumeroEmpenho>2022NE10598</NumeroEmpenho><valorGlobal>665,20</valorGlobal><saldo>665,20</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3285"><NumeroProcesso>2022-WXX5F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00083/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37807</Id><NumeroEmpenho>2022NE01034</NumeroEmpenho><valorGlobal>7938,00</valorGlobal><saldo>7938,00</saldo><nomeFornecedor>HP CARTOES E IMPRESSOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35830562000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3286"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00173/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37808</Id><NumeroEmpenho>2022NE08237</NumeroEmpenho><valorGlobal>486161,50</valorGlobal><saldo>486161,50</saldo><nomeFornecedor>SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5305785000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3288"><NumeroProcesso>2020-DQGFK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37810</Id><NumeroEmpenho>2022NE01314 </NumeroEmpenho><valorGlobal>397,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3289"><NumeroProcesso>2020-78DWH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37811</Id><NumeroEmpenho>2022NE01317</NumeroEmpenho><valorGlobal>1693,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18250413000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3290"><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02509/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37823</Id><NumeroEmpenho>2022NE08300</NumeroEmpenho><valorGlobal>2723,16</valorGlobal><saldo>2723,16</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3291"><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00169/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37824</Id><NumeroEmpenho>2022NE05603</NumeroEmpenho><valorGlobal>7160,00</valorGlobal><saldo>7160,00</saldo><nomeFornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36530034000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100332703 - MREEF - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="3292"><NumeroProcesso>2020-2HBT8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HEAC/00089/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>37825</Id><NumeroEmpenho>2022NE00602</NumeroEmpenho><valorGlobal>500000,00</valorGlobal><saldo>500000,00</saldo><nomeFornecedor>MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3160100000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3294"><NumeroProcesso>2022-29LJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00149/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37836</Id><NumeroEmpenho>2022NE03037</NumeroEmpenho><valorGlobal>83844,75</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>C L COSTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17884676000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3295"><NumeroProcesso>2020-DS7SW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00103/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37845</Id><NumeroEmpenho>2022NE02667</NumeroEmpenho><valorGlobal>56588,70</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46497089000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3296"><NumeroProcesso>2022-543S8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37847</Id><NumeroEmpenho>2022NE00136</NumeroEmpenho><valorGlobal>20500,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JEFISSON BATISTA DOS SANTOS 86353450532 - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46490733000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3297"><NumeroProcesso>2022-06D84</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37853</Id><NumeroEmpenho>2022NE00146 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1900,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TP ENEGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44186290000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3314"><NumeroProcesso>2022-HRDTP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03884/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>37891</Id><NumeroEmpenho>2022NE12505</NumeroEmpenho><valorGlobal>448,56</valorGlobal><saldo>448,56</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3352"><NumeroProcesso>2022-7F7BM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03691/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38041</Id><NumeroEmpenho>2022NE11770</NumeroEmpenho><valorGlobal>1189,60</valorGlobal><saldo>1189,60</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3353"><NumeroProcesso>2022-LVG03</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00131/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38042</Id><NumeroEmpenho>2022NE01188</NumeroEmpenho><valorGlobal>2170,40</valorGlobal><saldo>2170,40</saldo><nomeFornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26521150000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3354"><NumeroProcesso>2021-QZBPC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03772/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38043</Id><NumeroEmpenho>2022NE12209</NumeroEmpenho><valorGlobal>1856,52</valorGlobal><saldo>1856,52</saldo><nomeFornecedor>ELFA MEDICAMENTOS S A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9053134000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3357"><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00169/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38062</Id><NumeroEmpenho>2022NE05604</NumeroEmpenho><valorGlobal>10740,00</valorGlobal><saldo>10740,00</saldo><nomeFornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36530034000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200332704 - MREEM - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3377"><NumeroProcesso>2022-RC5TP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00153/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38085</Id><NumeroEmpenho>2022NE12549</NumeroEmpenho><valorGlobal>40000,00</valorGlobal><saldo>40000,00</saldo><nomeFornecedor>TERRA FORTE EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1999130000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3378"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PRODEST/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>38086</Id><NumeroEmpenho>2022NE00437</NumeroEmpenho><valorGlobal>947,94</valorGlobal><saldo>947,94</saldo><nomeFornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31351099000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412600502254 -   - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3379"><NumeroProcesso>2022-HRTVW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SCM/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38092</Id><NumeroEmpenho>2023NE00022</NumeroEmpenho><valorGlobal>1500,00</valorGlobal><saldo>991,37</saldo><nomeFornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34028316001266</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3380"><NumeroProcesso>2022-1DG1V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>38095</Id><NumeroEmpenho>2022NE00014</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>3533,00</saldo><nomeFornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27998368000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3381"><NumeroProcesso>2022-CW434</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00135/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38098</Id><NumeroEmpenho>2022NE01241</NumeroEmpenho><valorGlobal>7401,00</valorGlobal><saldo>7401,00</saldo><nomeFornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44942101000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3382"><NumeroProcesso>2021-J6DZF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00139/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38099</Id><NumeroEmpenho>2022NE01267</NumeroEmpenho><valorGlobal>77880,00</valorGlobal><saldo>77880,00</saldo><nomeFornecedor>VITA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3383"><NumeroProcesso>2020-tSVJ3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>38115</Id><NumeroEmpenho>2022NE05825</NumeroEmpenho><valorGlobal>13444,80</valorGlobal><saldo>13444,80</saldo><nomeFornecedor>LEADER PRATICE SERVICE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39582046000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3384"><NumeroProcesso>2022-0Z8FD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00265/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38116</Id><NumeroEmpenho>2022NE00783</NumeroEmpenho><valorGlobal>388,00</valorGlobal><saldo>388,00</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3385"><NumeroProcesso>2022-4CHGK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00046/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38139</Id><NumeroEmpenho>2022NE00292</NumeroEmpenho><valorGlobal>16499,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ECO EVENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10886553000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3386"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38141</Id><NumeroEmpenho>2022NE00009</NumeroEmpenho><valorGlobal>35952,28</valorGlobal><saldo>35952,28</saldo><nomeFornecedor>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28152080000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3387"><NumeroProcesso>2021-SKXX1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00056/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38159</Id><NumeroEmpenho>2022NE01969</NumeroEmpenho><valorGlobal>4275,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3388"><NumeroProcesso>2022-ZH88V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00538/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38166</Id><NumeroEmpenho>2022NE01827</NumeroEmpenho><valorGlobal>35000,00</valorGlobal><saldo>35000,00</saldo><nomeFornecedor>TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36929543000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3389"><NumeroProcesso>2021-Q4LR2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00399/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38167</Id><NumeroEmpenho>2022NE01499</NumeroEmpenho><valorGlobal>11000,00</valorGlobal><saldo>11000,00</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3390"><NumeroProcesso>2022-GGFKT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00078/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38168</Id><NumeroEmpenho>2022NE06338</NumeroEmpenho><valorGlobal>626364,00</valorGlobal><saldo>626364,00</saldo><nomeFornecedor>CLINIRIM - CLINICA DO RIM LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>317100000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3391"><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00744/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38169</Id><NumeroEmpenho>2022NE02189</NumeroEmpenho><valorGlobal>37832,95</valorGlobal><saldo>37832,95</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3392"><NumeroProcesso>2022-9BXSF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02325/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38170</Id><NumeroEmpenho>2022NE07689</NumeroEmpenho><valorGlobal>1572,30</valorGlobal><saldo>1572,30</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3393"><NumeroProcesso>2022-C0NJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38180</Id><NumeroEmpenho>2022NE00059</NumeroEmpenho><valorGlobal>6956,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32241976000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3394"><NumeroProcesso>2022-Z259W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CEPDEC/00050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>38183</Id><NumeroEmpenho>2022NE00050 </NumeroEmpenho><valorGlobal>100004,52</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46497089000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3395"><NumeroProcesso>2022-9CKB4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00158/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38185</Id><NumeroEmpenho>2022NE03193</NumeroEmpenho><valorGlobal>158400,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RESSARCIMENTO DE CONSIGNAÇÕES</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100141908 - 0000 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO , ADEQUEÇÃO, MANUTENÇÃO E MORDENIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>344905230 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3396"><NumeroProcesso>2022-9CKB4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00158/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38186</Id><NumeroEmpenho>2022NE03194 </NumeroEmpenho><valorGlobal>19600,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPCIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100141908 - 0000 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO , ADEQUEÇÃO, MANUTENÇÃO E MORDENIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>344905230 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3397"><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38191</Id><NumeroEmpenho>2023NE00225</NumeroEmpenho><valorGlobal>415,60</valorGlobal><saldo>415,60</saldo><nomeFornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41977198000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 - ADU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3398"><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00041/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38193</Id><NumeroEmpenho>2022NE01609</NumeroEmpenho><valorGlobal>23800,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL JOZELIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18494315000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3399"><NumeroProcesso>2022-5J5L7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02284/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38194</Id><NumeroEmpenho>2022NE07592 </NumeroEmpenho><valorGlobal>129,40</valorGlobal><saldo>129,40</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3400"><NumeroProcesso>2021-84F96</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00649/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38195</Id><NumeroEmpenho>2022NE00980 </NumeroEmpenho><valorGlobal>300,00</valorGlobal><saldo>300,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3401"><NumeroProcesso>2022-NSTM0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00662/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38196</Id><NumeroEmpenho>2022NE01005</NumeroEmpenho><valorGlobal>6394,00</valorGlobal><saldo>6394,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3402"><NumeroProcesso>2021-BDSL1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00675/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38197</Id><NumeroEmpenho>2022NE01034</NumeroEmpenho><valorGlobal>1440,00</valorGlobal><saldo>1440,00</saldo><nomeFornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5216859000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="3403"><NumeroProcesso>2021-0MSTG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02540/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38199</Id><NumeroEmpenho>2022NE08405</NumeroEmpenho><valorGlobal>1950,00</valorGlobal><saldo>1950,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3414"><NumeroProcesso>2021-DDHJ1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00965/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38214</Id><NumeroEmpenho>2022NE01523</NumeroEmpenho><valorGlobal>9063,04</valorGlobal><saldo>9063,04</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3415"><NumeroProcesso>2020-GBWSR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38215</Id><NumeroEmpenho>123</NumeroEmpenho><valorGlobal>1215,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450477000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3416"><NumeroProcesso>2021-1K3SL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38216</Id><NumeroEmpenho>2022NE01697</NumeroEmpenho><valorGlobal>7494,00</valorGlobal><saldo>7494,00</saldo><nomeFornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28440217000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3417"><NumeroProcesso>2022-WHL18</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38217</Id><NumeroEmpenho>2022NE01964</NumeroEmpenho><valorGlobal>40028,80</valorGlobal><saldo>29646,80</saldo><nomeFornecedor>FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM E REP LTDA    - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>643191000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472185 -   - MANUTENCAO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909196 - MANDADO JUDICIAL - SERVICOS MEDICO, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3418"><NumeroProcesso>2022-WHL18</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38218</Id><NumeroEmpenho>2023NE00115</NumeroEmpenho><valorGlobal>23486,01</valorGlobal><saldo>23486,01</saldo><nomeFornecedor>FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM E REP LTDA    - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>643191000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472185 -   - MANUTENCAO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909196 - MANDADO JUDICIAL - SERVICOS MEDICO, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3419"><NumeroProcesso>2021-KK1B3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02523/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38246</Id><NumeroEmpenho>2022NE08381</NumeroEmpenho><valorGlobal>1702,61</valorGlobal><saldo>1702,61</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3420"><NumeroProcesso>2022-4N6CQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02914/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38247</Id><NumeroEmpenho>2022NE09752</NumeroEmpenho><valorGlobal>2175,00</valorGlobal><saldo>2175,00</saldo><nomeFornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4779188000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3422"><NumeroProcesso>2021-MWWM6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03094/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38250</Id><NumeroEmpenho>2022NE10332</NumeroEmpenho><valorGlobal>846,07</valorGlobal><saldo>846,07</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3423"><NumeroProcesso>2021-GKCJS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03077/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38251</Id><NumeroEmpenho>2022NE10314 </NumeroEmpenho><valorGlobal>60,83</valorGlobal><saldo>60,83</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3424"><NumeroProcesso>2021-GKCJS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03078/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38252</Id><NumeroEmpenho>2022NE10312 </NumeroEmpenho><valorGlobal>93126,00</valorGlobal><saldo>93126,00</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3425"><NumeroProcesso>2021-HM2XP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03303/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38253</Id><NumeroEmpenho>2022NE10787</NumeroEmpenho><valorGlobal>7688,10</valorGlobal><saldo>7688,10</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3427"><NumeroProcesso>2021-LJFFR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00145/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38255</Id><NumeroEmpenho>2022NE11639</NumeroEmpenho><valorGlobal>8436,46</valorGlobal><saldo>8436,46</saldo><nomeFornecedor>SERTIN COMERCIO E SERVICOS TECNICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45997558000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3428"><NumeroProcesso>2022-7ZXZ5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03864/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38256</Id><NumeroEmpenho>2022NE12434</NumeroEmpenho><valorGlobal>10830,00</valorGlobal><saldo>10830,00</saldo><nomeFornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40600760000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3429"><NumeroProcesso>2021-WLTTR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03900/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38257</Id><NumeroEmpenho>2022NE12485</NumeroEmpenho><valorGlobal>515,28</valorGlobal><saldo>515,28</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3430"><NumeroProcesso>2021-RSSC7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03799/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38258</Id><NumeroEmpenho>2022NE12245</NumeroEmpenho><valorGlobal>493,20</valorGlobal><saldo>493,20</saldo><nomeFornecedor>BAYER S.A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18459628009767</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3431"><NumeroProcesso>2021-P04G2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38259</Id><NumeroEmpenho>2022NE01607</NumeroEmpenho><valorGlobal>5600,00</valorGlobal><saldo>5600,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3432"><NumeroProcesso>2022-F6F08</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00795/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38269</Id><NumeroEmpenho>2022NE02336</NumeroEmpenho><valorGlobal>392000,00</valorGlobal><saldo>392000,00</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27080555000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3445"><NumeroProcesso>2022-HP6SN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/CEPDEC/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38302</Id><NumeroEmpenho>2022NE00016</NumeroEmpenho><valorGlobal>9525000,00</valorGlobal><saldo>276766,00</saldo><nomeFornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - FILIAL PE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16701716003686</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3446"><NumeroProcesso>2022-5ZM05</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>38303</Id><NumeroEmpenho>2022NE00011 </NumeroEmpenho><valorGlobal>6490,38</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>M F CHIABAI COMERCIO E SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29180997000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3447"><NumeroProcesso>2021-NF8CH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00609/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38315</Id><NumeroEmpenho>2022NE00906 </NumeroEmpenho><valorGlobal>11836,00</valorGlobal><saldo>11836,00</saldo><nomeFornecedor>Jasmim Colchões Eireli - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37094401000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3448"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00719/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38316</Id><NumeroEmpenho>2022NE02293</NumeroEmpenho><valorGlobal>218900,00</valorGlobal><saldo>218900,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3449"><NumeroProcesso>2021-MMBZ9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02586/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38317</Id><NumeroEmpenho>2022NE08311 </NumeroEmpenho><valorGlobal>353,11</valorGlobal><saldo>353,11</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3450"><NumeroProcesso>2022-1TDWL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00761/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38321</Id><NumeroEmpenho>2022NE01161</NumeroEmpenho><valorGlobal>2460,00</valorGlobal><saldo>2460,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3451"><NumeroProcesso>2021-86TNR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02898/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38322</Id><NumeroEmpenho>2022NE09685</NumeroEmpenho><valorGlobal>247,80</valorGlobal><saldo>247,80</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3452"><NumeroProcesso>2022-N969D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00841/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38323</Id><NumeroEmpenho>2022NE01291</NumeroEmpenho><valorGlobal>1104,00</valorGlobal><saldo>1104,00</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3453"><NumeroProcesso>2021-NSHDD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02912/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38324</Id><NumeroEmpenho>2022NE09746</NumeroEmpenho><valorGlobal>436,50</valorGlobal><saldo>436,50</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3454"><NumeroProcesso>2021-VBJKB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38325</Id><NumeroEmpenho>2022NE10180</NumeroEmpenho><valorGlobal>222,06</valorGlobal><saldo>222,06</saldo><nomeFornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3945035000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3455"><NumeroProcesso>2022-372FC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00138/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38326</Id><NumeroEmpenho>2022NE01721</NumeroEmpenho><valorGlobal>62280,00</valorGlobal><saldo>62280,00</saldo><nomeFornecedor>SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3184220000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3456"><NumeroProcesso>2021-LZWTT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03642/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38327</Id><NumeroEmpenho>2022NE11623</NumeroEmpenho><valorGlobal>318,05</valorGlobal><saldo>318,05</saldo><nomeFornecedor>VITA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3457"><NumeroProcesso>2022-TLPT6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01076/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38328</Id><NumeroEmpenho>2022NE03218</NumeroEmpenho><valorGlobal>90570,00</valorGlobal><saldo>90570,00</saldo><nomeFornecedor>FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17194853000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3458"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01092/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38329</Id><NumeroEmpenho>2022NE03200</NumeroEmpenho><valorGlobal>10911,76</valorGlobal><saldo>10911,76</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3459"><NumeroProcesso>2022-RC5TP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00153/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38330</Id><NumeroEmpenho>2022NE12547</NumeroEmpenho><valorGlobal>45000,00</valorGlobal><saldo>45000,00</saldo><nomeFornecedor>TERRA FORTE EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1999130000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3460"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00107/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38337</Id><NumeroEmpenho>2022NE08425</NumeroEmpenho><valorGlobal>23871,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31137681000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3461"><NumeroProcesso>2021-MS1BX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00097/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38338</Id><NumeroEmpenho>2022NE05184</NumeroEmpenho><valorGlobal>2660,00</valorGlobal><saldo>2660,00</saldo><nomeFornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31351099000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3462"><NumeroProcesso>2022-4PGTR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PCES/00488/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38339</Id><NumeroEmpenho>2022NE01089</NumeroEmpenho><valorGlobal>10333,32</valorGlobal><saldo>10333,32</saldo><nomeFornecedor>S.S. SOLUTIONS CIENTIFICA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7731546000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100042903 - 2903 0099 - INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3463"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00235/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38340</Id><NumeroEmpenho>67729178000491</NumeroEmpenho><valorGlobal>14,50</valorGlobal><saldo>14,50</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3464"><NumeroProcesso>2021-D6L1T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00197/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>38341</Id><NumeroEmpenho>2022NE00719</NumeroEmpenho><valorGlobal>422,03</valorGlobal><saldo>422,03</saldo><nomeFornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32440968002098</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3465"><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00962/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38342</Id><NumeroEmpenho>2022NE02703 </NumeroEmpenho><valorGlobal>13413,69</valorGlobal><saldo>13413,69</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3466"><NumeroProcesso>2022-XQD00</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03762/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38344</Id><NumeroEmpenho>2022NE12189</NumeroEmpenho><valorGlobal>987,50</valorGlobal><saldo>987,50</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3467"><NumeroProcesso>2021-7804L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00112/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38349</Id><NumeroEmpenho>2022NE00028</NumeroEmpenho><valorGlobal>94462,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA -  EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21437902000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3468"><NumeroProcesso>2022-JKZ20</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38369</Id><NumeroEmpenho>2022NE00040</NumeroEmpenho><valorGlobal>1474,24</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>POAR REFRIGERACAO E SERVICOS EM GERAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>97530084000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0412200192172 -   - GESTAO E MANUNTENCAO DA VICE GOVERNADORIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3469"><NumeroProcesso>2021-CG40J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01936/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38392</Id><NumeroEmpenho>2022NE05768</NumeroEmpenho><valorGlobal>344,00</valorGlobal><saldo>344,00</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3470"><NumeroProcesso>2021-V52BC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00554/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38393</Id><NumeroEmpenho>2022NE00835 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5400,00</valorGlobal><saldo>5400,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3471"><NumeroProcesso>2021-1J046</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00595/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38394</Id><NumeroEmpenho>2022NE00881 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2929,00</valorGlobal><saldo>2929,00</saldo><nomeFornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450477000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3472"><NumeroProcesso>2021-H9NZG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38395</Id><NumeroEmpenho>2022NE01019</NumeroEmpenho><valorGlobal>4258,92</valorGlobal><saldo>4258,92</saldo><nomeFornecedor>Esmeralda Comércio de Produtos de Limpeza Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43075537000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3473"><NumeroProcesso>2022-CXB7X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38397</Id><NumeroEmpenho>2022NE00431</NumeroEmpenho><valorGlobal>558,36</valorGlobal><saldo>558,36</saldo><nomeFornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23899134000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1412208002070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903048 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3474"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00184/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>38400</Id><NumeroEmpenho>2022NE06230 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3094511759</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3475"><NumeroProcesso>2021-CZLGG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02757/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38402</Id><NumeroEmpenho>2022NE09173</NumeroEmpenho><valorGlobal>408,69</valorGlobal><saldo>408,69</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3477"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00185/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>38405</Id><NumeroEmpenho>2022NE06232</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3478"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00185/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>38406</Id><NumeroEmpenho>2022NE06233</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3542"><NumeroProcesso>2021-BJXRL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00224/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38578</Id><NumeroEmpenho>2022NE00640</NumeroEmpenho><valorGlobal>122,50</valorGlobal><saldo>122,50</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3544"><NumeroProcesso>2021-XSJ4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02770/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38580</Id><NumeroEmpenho>2022NE09371</NumeroEmpenho><valorGlobal>3612,00</valorGlobal><saldo>3612,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3546"><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00078/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>38582</Id><NumeroEmpenho>2022NE01171</NumeroEmpenho><valorGlobal>5310,00</valorGlobal><saldo>5310,00</saldo><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3547"><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02790/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38583</Id><NumeroEmpenho>2022NE09566</NumeroEmpenho><valorGlobal>4550,40</valorGlobal><saldo>4550,40</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3548"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38584</Id><NumeroEmpenho>2022NE00325</NumeroEmpenho><valorGlobal>6469,88</valorGlobal><saldo>6469,88</saldo><nomeFornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38860533000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3549"><NumeroProcesso>2021-7FDNT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38585</Id><NumeroEmpenho>2022NE10006</NumeroEmpenho><valorGlobal>1297,96</valorGlobal><saldo>1297,96</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3550"><NumeroProcesso>2021-7JZLH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03401/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38586</Id><NumeroEmpenho>2022NE10965</NumeroEmpenho><valorGlobal>12030,60</valorGlobal><saldo>12030,60</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3551"><NumeroProcesso>2022-1QB43</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00100/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38587</Id><NumeroEmpenho>2022NE01026</NumeroEmpenho><valorGlobal>348000,00</valorGlobal><saldo>348000,00</saldo><nomeFornecedor>VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38428119000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3553"><NumeroProcesso>2021-JT74P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00062/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38589</Id><NumeroEmpenho>2022NE02047</NumeroEmpenho><valorGlobal>645,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5763509000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3554"><NumeroProcesso>2021-P36TN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00617/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38596</Id><NumeroEmpenho>2022NE00926 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2968,50</valorGlobal><saldo>2968,50</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="3555"><NumeroProcesso>2022-GSN8J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38597</Id><NumeroEmpenho>2022NE00427</NumeroEmpenho><valorGlobal>1402,95</valorGlobal><saldo>1402,95</saldo><nomeFornecedor>UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7630001000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>142200402212 -   - APOIO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A POLITICA DE DIREITOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3556"><NumeroProcesso>2021-S9306</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00216/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>38598</Id><NumeroEmpenho>2022NE00216</NumeroEmpenho><valorGlobal>32800,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3382174000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0141000000 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3557"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>38599</Id><NumeroEmpenho>2022NE05080</NumeroEmpenho><valorGlobal>115178,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MALTA COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45135863000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3558"><NumeroProcesso>2020-3H76P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00098/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38602</Id><NumeroEmpenho>2022NE03013 </NumeroEmpenho><valorGlobal>178117,08</valorGlobal><saldo>178117,08</saldo><nomeFornecedor>POTENS ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39629787000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200331673 - 1673 - MODERNIZACAO AMPLIACAO E ADEQUACAO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO </programaTrabalho><naturezaDespesa>344905104 - OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3562"><NumeroProcesso>2022-4172Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>38614</Id><NumeroEmpenho>2022NE00024</NumeroEmpenho><valorGlobal>16600,00</valorGlobal><saldo>9258,00</saldo><nomeFornecedor>CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7064289000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3577"><NumeroProcesso>2021-XSJ4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02769/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38667</Id><NumeroEmpenho>2022NE09370</NumeroEmpenho><valorGlobal>197,76</valorGlobal><saldo>197,76</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3585"><NumeroProcesso>2022-HNT5N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>38675</Id><NumeroEmpenho>2022NE07984</NumeroEmpenho><valorGlobal>26758,40</valorGlobal><saldo>26758,40</saldo><nomeFornecedor>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - FILIAL - RS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>57494031001054</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3644"><NumeroProcesso>2021-2KPQB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00753/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38742</Id><NumeroEmpenho>2022NE01154</NumeroEmpenho><valorGlobal>10680,00</valorGlobal><saldo>10680,00</saldo><nomeFornecedor>med shop</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1036016781</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="3645"><NumeroProcesso>2022-2RNJS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02756/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38743</Id><NumeroEmpenho>2022NE09202</NumeroEmpenho><valorGlobal>2739,40</valorGlobal><saldo>2739,40</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3646"><NumeroProcesso>2021-5RL09</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00755/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38744</Id><NumeroEmpenho>2022NE01156</NumeroEmpenho><valorGlobal>1483,50</valorGlobal><saldo>1483,50</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3647"><NumeroProcesso>2020-2HBT8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HPF/00088/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38745</Id><NumeroEmpenho>2022NE00063</NumeroEmpenho><valorGlobal>112203,06</valorGlobal><saldo>112203,06</saldo><nomeFornecedor>MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3160100000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3649"><NumeroProcesso>2021-DT1TS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03122/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38747</Id><NumeroEmpenho>2022NE10386</NumeroEmpenho><valorGlobal>3110,00</valorGlobal><saldo>3110,00</saldo><nomeFornecedor> JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10724350000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3650"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00199/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>38748</Id><NumeroEmpenho>2022NE06821 </NumeroEmpenho><valorGlobal>872,00</valorGlobal><saldo>872,00</saldo><nomeFornecedor>ROBER MARCONE ROSI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>99127105768</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3651"><NumeroProcesso>2021-17C6S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03364/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38749</Id><NumeroEmpenho>2022NE10899</NumeroEmpenho><valorGlobal>777,00</valorGlobal><saldo>777,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3652"><NumeroProcesso>2022-1JQDM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03358/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38750</Id><NumeroEmpenho>2022NE10886</NumeroEmpenho><valorGlobal>596,00</valorGlobal><saldo>596,00</saldo><nomeFornecedor>INNOVAPHARMA LABORATORIO E MANIPULACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28846752000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3653"><NumeroProcesso>2021-MJKND</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03540/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38752</Id><NumeroEmpenho>2022NE11346</NumeroEmpenho><valorGlobal>330,00</valorGlobal><saldo>330,00</saldo><nomeFornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20456424000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3654"><NumeroProcesso>2021-70251</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03545/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38753</Id><NumeroEmpenho>2022NE11332</NumeroEmpenho><valorGlobal>736,17</valorGlobal><saldo>736,17</saldo><nomeFornecedor>ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9192829000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3656"><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03407/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38755</Id><NumeroEmpenho>2022NE10976</NumeroEmpenho><valorGlobal>3463,19</valorGlobal><saldo>3463,19</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3657"><NumeroProcesso>2021-P0ZP9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03578/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38756</Id><NumeroEmpenho>2022NE11447</NumeroEmpenho><valorGlobal>915,60</valorGlobal><saldo>915,60</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3659"><NumeroProcesso>2021-0046F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03600/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38758</Id><NumeroEmpenho>2022NE11498</NumeroEmpenho><valorGlobal>69,80</valorGlobal><saldo>69,80</saldo><nomeFornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38860533000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3660"><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00226/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38759</Id><NumeroEmpenho>2022NE07811 </NumeroEmpenho><valorGlobal>45865,44</valorGlobal><saldo>45865,44</saldo><nomeFornecedor>OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9258263000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200332704 - 2704 - MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3662"><NumeroProcesso>2021-PTF3F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00546/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38761</Id><NumeroEmpenho>2022NE00817 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1720,00</valorGlobal><saldo>1720,00</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3672"><NumeroProcesso>2022-0Z8FD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02749/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38771</Id><NumeroEmpenho>2022NE09166 </NumeroEmpenho><valorGlobal>97,00</valorGlobal><saldo>97,00</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3673"><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00148/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38772</Id><NumeroEmpenho>2022NE05884</NumeroEmpenho><valorGlobal>60824,74</valorGlobal><saldo>60824,74</saldo><nomeFornecedor>ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA  - FILIAL /ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13343833000369</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200322175 - 2175 - MANUTENCAO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3674"><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02957/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38773</Id><NumeroEmpenho>2022NE09973</NumeroEmpenho><valorGlobal>103,50</valorGlobal><saldo>103,50</saldo><nomeFornecedor>LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27490440000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3675"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38774</Id><NumeroEmpenho>2022NE00326</NumeroEmpenho><valorGlobal>879,00</valorGlobal><saldo>879,00</saldo><nomeFornecedor>CASTELO INFORMATICA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9516491000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3676"><NumeroProcesso>2022-DPWX3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00060/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>38775</Id><NumeroEmpenho>2022NE00768</NumeroEmpenho><valorGlobal>1960,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>sebrae</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27364462000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3677"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38776</Id><NumeroEmpenho>2022NE00129</NumeroEmpenho><valorGlobal>73750,00</valorGlobal><saldo>73750,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3678"><NumeroProcesso>2021-VS259</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03377/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38777</Id><NumeroEmpenho>2022NE10933</NumeroEmpenho><valorGlobal>11136,45</valorGlobal><saldo>11136,45</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3679"><NumeroProcesso>2021-G4083</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03568/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38778</Id><NumeroEmpenho>2022NE11384</NumeroEmpenho><valorGlobal>3413,88</valorGlobal><saldo>3413,88</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3680"><NumeroProcesso>2021-H9NZG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38779</Id><NumeroEmpenho>2022NE00884</NumeroEmpenho><valorGlobal>480,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43075537000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3681"><NumeroProcesso>2022-RHP0W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00060/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38781</Id><NumeroEmpenho>2022NE02039</NumeroEmpenho><valorGlobal>10217,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3682"><NumeroProcesso>2020-78DWH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38782</Id><NumeroEmpenho>2022NE01574</NumeroEmpenho><valorGlobal>4600,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NADIA CORREIA DE ALMEIDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10275216000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3683"><NumeroProcesso>2022-CZSZQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00095/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38784</Id><NumeroEmpenho>2022NE01206 </NumeroEmpenho><valorGlobal>6167,99</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DSYSLAB EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21340859000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3684"><NumeroProcesso>2021-T2GQ7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00159/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38786</Id><NumeroEmpenho>2022NE13454</NumeroEmpenho><valorGlobal>5368,80</valorGlobal><saldo>5368,80</saldo><nomeFornecedor>BIOVIX ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43090089000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3685"><NumeroProcesso>2022-H4S23</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00102/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>38788</Id><NumeroEmpenho>2022NE01184</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13932509000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3686"><NumeroProcesso>2021-XQR49</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02029/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38789</Id><NumeroEmpenho>2022NE06197 </NumeroEmpenho><valorGlobal>14078,85</valorGlobal><saldo>14078,85</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3687"><NumeroProcesso>2021-6GRF7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02655/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38790</Id><NumeroEmpenho>2022NE08594</NumeroEmpenho><valorGlobal>8330,20</valorGlobal><saldo>8330,20</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3688"><NumeroProcesso>2021-GWLWR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00722/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38791</Id><NumeroEmpenho>2022NE01112 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1632,00</valorGlobal><saldo>1632,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221001690</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3689"><NumeroProcesso>2021-70251</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02683/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38792</Id><NumeroEmpenho>2022NE08646</NumeroEmpenho><valorGlobal>736,17</valorGlobal><saldo>736,17</saldo><nomeFornecedor>ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9192829000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3690"><NumeroProcesso>2022-NXHPD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEMOBI/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38793</Id><NumeroEmpenho>2022NE00039</NumeroEmpenho><valorGlobal>2000,00</valorGlobal><saldo>2000,00</saldo><nomeFornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>26.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3691"><NumeroProcesso>2021-BKRD5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00203/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>38794</Id><NumeroEmpenho>2022NE00771</NumeroEmpenho><valorGlobal>1633,33</valorGlobal><saldo>1633,33</saldo><nomeFornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32440968002098</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3692"><NumeroProcesso>2021-44R62</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00773/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38795</Id><NumeroEmpenho>2022NE01179</NumeroEmpenho><valorGlobal>1808,40</valorGlobal><saldo>1808,40</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="3693"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00182/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>38796</Id><NumeroEmpenho>2022NE06183</NumeroEmpenho><valorGlobal>872,00</valorGlobal><saldo>872,00</saldo><nomeFornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3094511759</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3705"><NumeroProcesso>2020-2HBT8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00093/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38815</Id><NumeroEmpenho>2022NE00687</NumeroEmpenho><valorGlobal>630941,63</valorGlobal><saldo>630941,63</saldo><nomeFornecedor>MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3160100000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3706"><NumeroProcesso>2022-DN5CW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02659/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38816</Id><NumeroEmpenho>2022NE08596</NumeroEmpenho><valorGlobal>1170,00</valorGlobal><saldo>1170,00</saldo><nomeFornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8939895000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3707"><NumeroProcesso>2021-P8JRG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38817</Id><NumeroEmpenho>2022NE01215</NumeroEmpenho><valorGlobal>3700,00</valorGlobal><saldo>3700,00</saldo><nomeFornecedor>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33071103000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>06710000O - SUPERÁVIT FINANCEIRO ¿ ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3708"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00062/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38818</Id><NumeroEmpenho>2022NE06134</NumeroEmpenho><valorGlobal>42269,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44942101000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3709"><NumeroProcesso>2021-M0N4B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02847/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38821</Id><NumeroEmpenho>2022NE09653</NumeroEmpenho><valorGlobal>12249,96</valorGlobal><saldo>12249,96</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3710"><NumeroProcesso>2022-NSTM0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02922/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38822</Id><NumeroEmpenho>2022NE09794</NumeroEmpenho><valorGlobal>10230,40</valorGlobal><saldo>10230,40</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3711"><NumeroProcesso>2021-3BP12</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00847/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38823</Id><NumeroEmpenho>2022NE01283</NumeroEmpenho><valorGlobal>8030,40</valorGlobal><saldo>8030,40</saldo><nomeFornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1571702000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3712"><NumeroProcesso>2021-BGC8W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38824</Id><NumeroEmpenho>2022NE09943</NumeroEmpenho><valorGlobal>8599,50</valorGlobal><saldo>8599,50</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3713"><NumeroProcesso>2021-B19PB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03334/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38825</Id><NumeroEmpenho>2022NE10834</NumeroEmpenho><valorGlobal>998,99</valorGlobal><saldo>998,99</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3717"><NumeroProcesso>2021-XQR49</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03661/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38830</Id><NumeroEmpenho>2022NE11677</NumeroEmpenho><valorGlobal>729,00</valorGlobal><saldo>729,00</saldo><nomeFornecedor>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60318797000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3718"><NumeroProcesso>2021-XQR49</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03662/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38833</Id><NumeroEmpenho>2022NE11678</NumeroEmpenho><valorGlobal>2979,60</valorGlobal><saldo>2979,60</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3719"><NumeroProcesso>2021-J7WK0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00096/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38834</Id><NumeroEmpenho>2022NE07939</NumeroEmpenho><valorGlobal>12498,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3727"><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00054/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>38842</Id><NumeroEmpenho>2022NE00844 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5310,00</valorGlobal><saldo>5310,00</saldo><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3728"><NumeroProcesso>2022-29LJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00049/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38843</Id><NumeroEmpenho>2022NE00569</NumeroEmpenho><valorGlobal>5262,56</valorGlobal><saldo>5262,56</saldo><nomeFornecedor>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1590728000930</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3734"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38853</Id><NumeroEmpenho>2022NE00282</NumeroEmpenho><valorGlobal>15299,00</valorGlobal><saldo>15299,00</saldo><nomeFornecedor>HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36214108000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3735"><NumeroProcesso>2021-VBJKB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00725/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38855</Id><NumeroEmpenho>2022NE01115</NumeroEmpenho><valorGlobal>288,60</valorGlobal><saldo>288,60</saldo><nomeFornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2520829000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3737"><NumeroProcesso>2022-HKTV75</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38857</Id><NumeroEmpenho>2022NE05830</NumeroEmpenho><valorGlobal>21703,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FERREIRA SALES COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40693068000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3738"><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00076/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>38858</Id><NumeroEmpenho>2022NE01125 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5310,00</valorGlobal><saldo>5310,00</saldo><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3739"><NumeroProcesso>2021-9J150</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02697/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38859</Id><NumeroEmpenho>2022NE08473</NumeroEmpenho><valorGlobal>5,61</valorGlobal><saldo>5,61</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3740"><NumeroProcesso>2021-5X8X0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00057/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38860</Id><NumeroEmpenho>2022NE02032</NumeroEmpenho><valorGlobal>2775,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43075537000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>344903000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3741"><NumeroProcesso>2021-VVCNK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02727/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38861</Id><NumeroEmpenho>2022NE08867</NumeroEmpenho><valorGlobal>377,46</valorGlobal><saldo>377,46</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3742"><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00775/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38862</Id><NumeroEmpenho>2022NE01182</NumeroEmpenho><valorGlobal>1480,00</valorGlobal><saldo>1480,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3743"><NumeroProcesso>2021-MXD4Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02833/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38863</Id><NumeroEmpenho>2022NE09647</NumeroEmpenho><valorGlobal>2056,80</valorGlobal><saldo>2056,80</saldo><nomeFornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51780468000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3744"><NumeroProcesso>2021-CX2SP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02152/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38865</Id><NumeroEmpenho>2022NE07269</NumeroEmpenho><valorGlobal>819,00</valorGlobal><saldo>819,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3745"><NumeroProcesso>2021-D76QD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02075/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38866</Id><NumeroEmpenho>2022NE06486</NumeroEmpenho><valorGlobal>428,90</valorGlobal><saldo>428,90</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3747"><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02447/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38870</Id><NumeroEmpenho>2022NE08045</NumeroEmpenho><valorGlobal>7966,40</valorGlobal><saldo>7966,40</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3748"><NumeroProcesso>2021-C22Z1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02559/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38871</Id><NumeroEmpenho>2022NE08336</NumeroEmpenho><valorGlobal>141,22</valorGlobal><saldo>141,22</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3749"><NumeroProcesso>2021-PX1R4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02600/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38872</Id><NumeroEmpenho>2022NE08343</NumeroEmpenho><valorGlobal>717,75</valorGlobal><saldo>717,75</saldo><nomeFornecedor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43940618000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3750"><NumeroProcesso>2021-CZQBP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02657/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38873</Id><NumeroEmpenho>2022NE08598</NumeroEmpenho><valorGlobal>2467,20</valorGlobal><saldo>2467,20</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL OTTO EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31374156000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3754"><NumeroProcesso>2022-NKLJL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00179/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>38877</Id><NumeroEmpenho>2022NE06065</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>ROBER MARCONE ROSI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>99127105768</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3755"><NumeroProcesso>2021-CJPS0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00780/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38880</Id><NumeroEmpenho>2022NE01188</NumeroEmpenho><valorGlobal>3308,88</valorGlobal><saldo>3308,88</saldo><nomeFornecedor>DBVIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26959662000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="3756"><NumeroProcesso>2022-0968R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03285/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38883</Id><NumeroEmpenho>2022NE10634</NumeroEmpenho><valorGlobal>1640,10</valorGlobal><saldo>1640,10</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3759"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00077/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38886</Id><NumeroEmpenho>2022NE07464</NumeroEmpenho><valorGlobal>1351741,00</valorGlobal><saldo>1351741,00</saldo><nomeFornecedor>INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26836227000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3780"><NumeroProcesso>2022-ZDNBQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00938/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38910</Id><NumeroEmpenho>2022NE01440</NumeroEmpenho><valorGlobal>7195,00</valorGlobal><saldo>7195,00</saldo><nomeFornecedor>BEBEDOUROS E PURIFICADORES EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9660621000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0355000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3783"><NumeroProcesso>2020-J9F7R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00110/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38913</Id><NumeroEmpenho>2022NE03637 </NumeroEmpenho><valorGlobal>276670,91</valorGlobal><saldo>276670,91</saldo><nomeFornecedor>POTENS ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39629787000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200331673 - MAAREEM - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905104 - OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3784"><NumeroProcesso>2022-NX9GC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00935/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38914</Id><NumeroEmpenho>2022NE01436</NumeroEmpenho><valorGlobal>1332,20</valorGlobal><saldo>1332,20</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0355000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3785"><NumeroProcesso>2021-HQ6K2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03676/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38915</Id><NumeroEmpenho>2022NE11715</NumeroEmpenho><valorGlobal>305,28</valorGlobal><saldo>305,28</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3790"><NumeroProcesso>2022-THCHJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00275/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>38924</Id><NumeroEmpenho>2022NE00275</NumeroEmpenho><valorGlobal>390944,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>72381189001001</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0273000000 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3802"><NumeroProcesso>2022-C92HS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02798/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38943</Id><NumeroEmpenho>2022NE09392</NumeroEmpenho><valorGlobal>14499,00</valorGlobal><saldo>14499,00</saldo><nomeFornecedor>BAYER S.A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18459628009767</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3803"><NumeroProcesso>2021-J7WK0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38944</Id><NumeroEmpenho>227</NumeroEmpenho><valorGlobal>175,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3804"><NumeroProcesso>2021-TV9VN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00850/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38945</Id><NumeroEmpenho>2022NE01288</NumeroEmpenho><valorGlobal>519,00</valorGlobal><saldo>519,00</saldo><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3805"><NumeroProcesso>2022-XS6GP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03124/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38946</Id><NumeroEmpenho>2022NE10390</NumeroEmpenho><valorGlobal>743,70</valorGlobal><saldo>743,70</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3806"><NumeroProcesso>2022-Q55D5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03488/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38947</Id><NumeroEmpenho>2022NE11122</NumeroEmpenho><valorGlobal>7773,30</valorGlobal><saldo>7773,30</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3807"><NumeroProcesso>2021-MRSF8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03596/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38948</Id><NumeroEmpenho>2022NE11487</NumeroEmpenho><valorGlobal>3730,50</valorGlobal><saldo>3730,50</saldo><nomeFornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41977198000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3808"><NumeroProcesso>2021-8CDHZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03756/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38949</Id><NumeroEmpenho>2022NE12183</NumeroEmpenho><valorGlobal>798,00</valorGlobal><saldo>798,00</saldo><nomeFornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5216859000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3809"><NumeroProcesso>2021-RVN77</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00108/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38950</Id><NumeroEmpenho>2022NE01074</NumeroEmpenho><valorGlobal>660,00</valorGlobal><saldo>660,00</saldo><nomeFornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39343199000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3810"><NumeroProcesso>2022-8CD67</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03849/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38951</Id><NumeroEmpenho>2022NE12379</NumeroEmpenho><valorGlobal>13000,00</valorGlobal><saldo>13000,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (FILIA ANAPOLIS - GO)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221002077</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3811"><NumeroProcesso>2022-KM87X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03816/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38952</Id><NumeroEmpenho>2022NE12294</NumeroEmpenho><valorGlobal>375,64</valorGlobal><saldo>375,64</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3813"><NumeroProcesso>2021-7XRQF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03836/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38954</Id><NumeroEmpenho>2022NE12342</NumeroEmpenho><valorGlobal>406,08</valorGlobal><saldo>406,08</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3814"><NumeroProcesso>2021-RB0ML</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03916/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38955</Id><NumeroEmpenho>2022NE11479</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3815"><NumeroProcesso>2022-T2J6L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03851/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38956</Id><NumeroEmpenho>2022NE12364</NumeroEmpenho><valorGlobal>8736,00</valorGlobal><saldo>8736,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3816"><NumeroProcesso>2022-4N6CQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00094/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>38957</Id><NumeroEmpenho>2022NE12538</NumeroEmpenho><valorGlobal>1900,00</valorGlobal><saldo>1900,00</saldo><nomeFornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4779188000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3823"><NumeroProcesso>2021-113RZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02048/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>38969</Id><NumeroEmpenho>2022NE06305</NumeroEmpenho><valorGlobal>883,80</valorGlobal><saldo>883,80</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3847"><NumeroProcesso>2021-Q4LR2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00879/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39000</Id><NumeroEmpenho>2022NE02528</NumeroEmpenho><valorGlobal>11000,00</valorGlobal><saldo>11000,00</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3851"><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00782/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39005</Id><NumeroEmpenho>2022NE01181</NumeroEmpenho><valorGlobal>7140,00</valorGlobal><saldo>7140,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3868"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00603/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39026</Id><NumeroEmpenho>2022NE01965</NumeroEmpenho><valorGlobal>437800,00</valorGlobal><saldo>437800,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3870"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39028</Id><NumeroEmpenho>2022NE00242</NumeroEmpenho><valorGlobal>200,00</valorGlobal><saldo>200,00</saldo><nomeFornecedor>RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23035197000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
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<row _id="3872"><NumeroProcesso>2021-W823R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00596/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39030</Id><NumeroEmpenho>2022NE01987</NumeroEmpenho><valorGlobal>17700,00</valorGlobal><saldo>17700,00</saldo><nomeFornecedor>CEDRO DO LÍBANO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10458067000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3874"><NumeroProcesso>2021-K23JQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02711/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39035</Id><NumeroEmpenho>2022NE08693</NumeroEmpenho><valorGlobal>59,37</valorGlobal><saldo>59,37</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3875"><NumeroProcesso>2021-2SXG3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00062/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39036</Id><NumeroEmpenho>2022NE00797</NumeroEmpenho><valorGlobal>1359,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MULTILAB DISTRIBUIÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45854747000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3876"><NumeroProcesso>2021-CZLGG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02748/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39037</Id><NumeroEmpenho>2022NE09175</NumeroEmpenho><valorGlobal>9874,87</valorGlobal><saldo>9874,87</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3877"><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02887/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39038</Id><NumeroEmpenho>2022NE09734 </NumeroEmpenho><valorGlobal>11970,00</valorGlobal><saldo>11970,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3878"><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03121/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39039</Id><NumeroEmpenho>2022NE10361</NumeroEmpenho><valorGlobal>114,73</valorGlobal><saldo>114,73</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29106685000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3879"><NumeroProcesso>2021-4K88T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03422/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39040</Id><NumeroEmpenho>2022NE11009 </NumeroEmpenho><valorGlobal>805,65</valorGlobal><saldo>805,65</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3880"><NumeroProcesso>2022-0968R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03508/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39041</Id><NumeroEmpenho>2022NE11257</NumeroEmpenho><valorGlobal>15899,40</valorGlobal><saldo>15899,40</saldo><nomeFornecedor>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60318797000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3881"><NumeroProcesso>2022-1P7B8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03658/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39042</Id><NumeroEmpenho>2022NE11659</NumeroEmpenho><valorGlobal>668,00</valorGlobal><saldo>668,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3882"><NumeroProcesso>2021-GWRC1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03934/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39043</Id><NumeroEmpenho>2022NE12797</NumeroEmpenho><valorGlobal>339,74</valorGlobal><saldo>339,74</saldo><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3883"><NumeroProcesso>2020-B3QV6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00130/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39044</Id><NumeroEmpenho>2022NE10163,2022NE10170</NumeroEmpenho><valorGlobal>7190,00</valorGlobal><saldo>7190,00</saldo><nomeFornecedor>ENGEMONT EXTINTORES &amp; SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22789757000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3888"><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00129/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39062</Id><NumeroEmpenho>2022NE04257</NumeroEmpenho><valorGlobal>9348,12</valorGlobal><saldo>9348,12</saldo><nomeFornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7900357000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200321450 - 1450 - MODERNIZACAO AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3889"><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00129/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39063</Id><NumeroEmpenho>2022NE01252</NumeroEmpenho><valorGlobal>9423,30</valorGlobal><saldo>9423,30</saldo><nomeFornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7900357000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0114000001 - FUNDEB 40%</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100331672 - MAAREEF - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3890"><NumeroProcesso>2021-2HR44</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00077/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39066</Id><NumeroEmpenho>2022NE06171</NumeroEmpenho><valorGlobal>2941112,59</valorGlobal><saldo>2941112,59</saldo><nomeFornecedor>IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30695183000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3904"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00254/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39083</Id><NumeroEmpenho>2022NE08280</NumeroEmpenho><valorGlobal>32091,22</valorGlobal><saldo>32091,22</saldo><nomeFornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2615012000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338679 - 8679 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO NAS AREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3905"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00261/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39084</Id><NumeroEmpenho>2022NE08531</NumeroEmpenho><valorGlobal>79004,86</valorGlobal><saldo>79004,86</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338679 - 8679 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO NAS AREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3906"><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00130/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39085</Id><NumeroEmpenho>2022NE01257</NumeroEmpenho><valorGlobal>39334,00</valorGlobal><saldo>39334,00</saldo><nomeFornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39343199000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0114000001 - FUNDEB 40%</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100331672 - MAAREEF - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3907"><NumeroProcesso>2022-R5LCF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39086</Id><NumeroEmpenho>2022NE06218</NumeroEmpenho><valorGlobal>3610,00</valorGlobal><saldo>3610,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3909"><NumeroProcesso>2021-M0C5N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00598/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39088</Id><NumeroEmpenho>2022NE00886 </NumeroEmpenho><valorGlobal>904,80</valorGlobal><saldo>904,80</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3912"><NumeroProcesso>2021-67XLB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02088/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39092</Id><NumeroEmpenho>2022NE06702</NumeroEmpenho><valorGlobal>2385,60</valorGlobal><saldo>2385,60</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3937"><NumeroProcesso>2022-1G8RQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00933/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39125</Id><NumeroEmpenho>2022NE01432</NumeroEmpenho><valorGlobal>828,00</valorGlobal><saldo>828,00</saldo><nomeFornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2520829000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0355000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3938"><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00096/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39126</Id><NumeroEmpenho>2022NE01475</NumeroEmpenho><valorGlobal>5198,32</valorGlobal><saldo>5198,32</saldo><nomeFornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7039651000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3939"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03521/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39127</Id><NumeroEmpenho>2022NE11281</NumeroEmpenho><valorGlobal>724,60</valorGlobal><saldo>724,60</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3940"><NumeroProcesso>2021-2BSQ1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03674/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39128</Id><NumeroEmpenho>2022NE11711</NumeroEmpenho><valorGlobal>1356,30</valorGlobal><saldo>1356,30</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3941"><NumeroProcesso>2021-ZGNTX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00122/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39129</Id><NumeroEmpenho>2022NE09592</NumeroEmpenho><valorGlobal>13800,20</valorGlobal><saldo>13800,20</saldo><nomeFornecedor>AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7764000000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3942"><NumeroProcesso>2022-WRZ90</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00105/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39130</Id><NumeroEmpenho>2022NE01070</NumeroEmpenho><valorGlobal>172287,30</valorGlobal><saldo>172287,30</saldo><nomeFornecedor>FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8368875000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3943"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39131</Id><NumeroEmpenho>2022NE00136</NumeroEmpenho><valorGlobal>10799,00</valorGlobal><saldo>10799,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39500645000200</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3944"><NumeroProcesso>2022-64NH2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03898/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39132</Id><NumeroEmpenho>2022NE12529</NumeroEmpenho><valorGlobal>1232,86</valorGlobal><saldo>1232,86</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3945"><NumeroProcesso>2021-V67XC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01000/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39133</Id><NumeroEmpenho>2022NE01591</NumeroEmpenho><valorGlobal>722,50</valorGlobal><saldo>722,50</saldo><nomeFornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31351099000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3946"><NumeroProcesso>2021-XK5G0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39134</Id><NumeroEmpenho>2022NE01946</NumeroEmpenho><valorGlobal>2197,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142271 -   - ACOES SOCIOPEDAGOGICAS NAS UNIDADES DE INTERNACAO PROVISORIA INTERNACAO E SEMILIBERDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3947"><NumeroProcesso>2021-RHQW6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39136</Id><NumeroEmpenho>2022NE01464</NumeroEmpenho><valorGlobal>2116,00</valorGlobal><saldo>2116,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>355000001 - SUPERAVIT FINANCEIRO-BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-SUS FEDERAL-COVID 19</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3948"><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00648/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39137</Id><NumeroEmpenho>2022NE02073</NumeroEmpenho><valorGlobal>70539,00</valorGlobal><saldo>70539,00</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3949"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00107/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39138</Id><NumeroEmpenho>2022NE03494</NumeroEmpenho><valorGlobal>72364,13</valorGlobal><saldo>72364,13</saldo><nomeFornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32416430000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3950"><NumeroProcesso>2021-BGGP7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02085/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39139</Id><NumeroEmpenho>2022NE06708</NumeroEmpenho><valorGlobal>6237,00</valorGlobal><saldo>6237,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3951"><NumeroProcesso>2022-10LV1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39141</Id><NumeroEmpenho>2022NE00108</NumeroEmpenho><valorGlobal>42000,00</valorGlobal><saldo>42000,00</saldo><nomeFornecedor>GEP SOLUCOES EM COMPLIANCE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34380262000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>10169010309207404213 - REP JUD E EXTRA - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3952"><NumeroProcesso>2021-8CDHZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02549/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39143</Id><NumeroEmpenho>2021NE0839</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3953"><NumeroProcesso>2021-4GV13</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02603/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39144</Id><NumeroEmpenho>2022NE08433</NumeroEmpenho><valorGlobal>950,00</valorGlobal><saldo>950,00</saldo><nomeFornecedor>ELIAH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>68577063000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3955"><NumeroProcesso>2020-BZ1RQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02735/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39146</Id><NumeroEmpenho>2022NE09123</NumeroEmpenho><valorGlobal>882,00</valorGlobal><saldo>882,00</saldo><nomeFornecedor>LABORATORIOS B BRAUN SA (FILIAL SAO GONCALO - RJ)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31673254001095</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3956"><NumeroProcesso>2021-J4C1P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02844/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39148</Id><NumeroEmpenho>2022NE09690</NumeroEmpenho><valorGlobal>363,15</valorGlobal><saldo>363,15</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3958"><NumeroProcesso>2021-MJKND</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03449/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39150</Id><NumeroEmpenho>2022NE11035</NumeroEmpenho><valorGlobal>681,00</valorGlobal><saldo>681,00</saldo><nomeFornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10962026000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3960"><NumeroProcesso>2022-LQCC6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00245/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39152</Id><NumeroEmpenho>2022NE08294</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>JORDANA NERI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10672454726</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3969"><NumeroProcesso>2021-KQMXW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03054/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39163</Id><NumeroEmpenho>2022NE10086</NumeroEmpenho><valorGlobal>4227,31</valorGlobal><saldo>4227,31</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3970"><NumeroProcesso>2021-BLGXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03065/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39164</Id><NumeroEmpenho>2022NE10254</NumeroEmpenho><valorGlobal>3230,00</valorGlobal><saldo>3230,00</saldo><nomeFornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5343029000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3971"><NumeroProcesso>2022-C92HS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03081/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39165</Id><NumeroEmpenho>2022NE10315</NumeroEmpenho><valorGlobal>1344,96</valorGlobal><saldo>1344,96</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3972"><NumeroProcesso>2022-CTQ93</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00068/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39166</Id><NumeroEmpenho>2022NE00830</NumeroEmpenho><valorGlobal>1473,66</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTIANE ALMEIDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13271837000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3973"><NumeroProcesso>2022-CTQ93</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00068/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39167</Id><NumeroEmpenho>2022NE00831</NumeroEmpenho><valorGlobal>726,28</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTIANE ALMEIDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13271837000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3974"><NumeroProcesso>2022-PJ6GQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00927/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39168</Id><NumeroEmpenho>2022NE01425</NumeroEmpenho><valorGlobal>10359,60</valorGlobal><saldo>10359,60</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0355000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="3975"><NumeroProcesso>2022-X7P5V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03894/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39169</Id><NumeroEmpenho>2022NE12528</NumeroEmpenho><valorGlobal>1161,16</valorGlobal><saldo>1161,16</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3976"><NumeroProcesso>2022-656ZD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39170</Id><NumeroEmpenho>2022NE01148</NumeroEmpenho><valorGlobal>461,34</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TACOGRAFO VIANA - POSTO DE ENSAIO METROLOGICO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33636039000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142269 - 0000 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3977"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00279/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39171</Id><NumeroEmpenho>2022NE09115</NumeroEmpenho><valorGlobal>10800,00</valorGlobal><saldo>10800,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3978"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00281/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39172</Id><NumeroEmpenho>2022NE09115</NumeroEmpenho><valorGlobal>10800,00</valorGlobal><saldo>10800,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3979"><NumeroProcesso>2021-3NR5L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39173</Id><NumeroEmpenho>2022NE01590</NumeroEmpenho><valorGlobal>16649,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LICITA WEB COMERCIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9583801000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3980"><NumeroProcesso>2021-XT4M8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00049/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39174</Id><NumeroEmpenho>2022NE01859</NumeroEmpenho><valorGlobal>15235,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MALTA COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45135863000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3981"><NumeroProcesso>2021-Q4T22</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00138/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39175</Id><NumeroEmpenho>2022NE10422</NumeroEmpenho><valorGlobal>88621,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8228010000433</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3982"><NumeroProcesso>2021-H9NZG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00043/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39176</Id><NumeroEmpenho>2022NE01797</NumeroEmpenho><valorGlobal>420,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43075537000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3983"><NumeroProcesso>2022-00PQF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00161/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39177</Id><NumeroEmpenho>2022NE13529</NumeroEmpenho><valorGlobal>3802,49</valorGlobal><saldo>3802,49</saldo><nomeFornecedor>DELTA AUTOMOTORES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5080045000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3984"><NumeroProcesso>2022-H4S23</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00103/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39178</Id><NumeroEmpenho>2022NE01183</NumeroEmpenho><valorGlobal>14750,00</valorGlobal><saldo>14750,00</saldo><nomeFornecedor>MARILANDIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4616548000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3985"><NumeroProcesso>2022-3RHG2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00111/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39180</Id><NumeroEmpenho>2022NE02770</NumeroEmpenho><valorGlobal>11970,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30322971000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0304000010 - SUPERÁVIT FINACEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3986"><NumeroProcesso>2022-K8H99</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01045/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39181</Id><NumeroEmpenho>2022NE01738</NumeroEmpenho><valorGlobal>1542,00</valorGlobal><saldo>1542,00</saldo><nomeFornecedor>DU PORTO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41841555000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3987"><NumeroProcesso>2021-SP6PZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00085/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39182</Id><NumeroEmpenho>2022NE02493 </NumeroEmpenho><valorGlobal>69827,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4477018000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3988"><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39183</Id><NumeroEmpenho>2022NE01601</NumeroEmpenho><valorGlobal>4080,00</valorGlobal><saldo>4080,00</saldo><nomeFornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40600760000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3989"><NumeroProcesso>2022-XQD00</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39184</Id><NumeroEmpenho>2022NE01608</NumeroEmpenho><valorGlobal>3612,50</valorGlobal><saldo>3612,50</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3991"><NumeroProcesso>2021-2HR44</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00077/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39186</Id><NumeroEmpenho>2022NE06173</NumeroEmpenho><valorGlobal>7104341,20</valorGlobal><saldo>7104341,20</saldo><nomeFornecedor>IIG - INSTITUTO DE IMUNOGENETICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30695183000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3994"><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00060/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39190</Id><NumeroEmpenho>2022NE00918 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5310,00</valorGlobal><saldo>5310,00</saldo><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3998"><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00817/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39195</Id><NumeroEmpenho>2022NE02354 </NumeroEmpenho><valorGlobal>57125,31</valorGlobal><saldo>57125,31</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4002"><NumeroProcesso>2021-RTZL8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03107/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39202</Id><NumeroEmpenho>2022NE10348</NumeroEmpenho><valorGlobal>3004,87</valorGlobal><saldo>3004,87</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4003"><NumeroProcesso>2022-C92HS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03083/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39203</Id><NumeroEmpenho>2022NE10318</NumeroEmpenho><valorGlobal>1033,43</valorGlobal><saldo>1033,43</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4004"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00199/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39204</Id><NumeroEmpenho>2022NE06822</NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>ROBER MARCONE ROSI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>99127105768</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4005"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00200/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39205</Id><NumeroEmpenho>2022NE06823</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3094511759</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4006"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00200/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39206</Id><NumeroEmpenho>2022NE06824 </NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3094511759</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4007"><NumeroProcesso>2021-67XLB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03090/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39207</Id><NumeroEmpenho>2022NE10328</NumeroEmpenho><valorGlobal>9065,28</valorGlobal><saldo>9065,28</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4008"><NumeroProcesso>2022-0968R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03283/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39209</Id><NumeroEmpenho>2022NE10633 </NumeroEmpenho><valorGlobal>6846,27</valorGlobal><saldo>6846,27</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4009"><NumeroProcesso>2021-5FKQL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03263/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39210</Id><NumeroEmpenho>2022NE10617</NumeroEmpenho><valorGlobal>2075,14</valorGlobal><saldo>2075,14</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4010"><NumeroProcesso>2021-5FKQL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03270/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39211</Id><NumeroEmpenho>2022NE10620</NumeroEmpenho><valorGlobal>7798,67</valorGlobal><saldo>7798,67</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4011"><NumeroProcesso>2022-GL8WD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39212</Id><NumeroEmpenho>2022NE01557</NumeroEmpenho><valorGlobal>2009,12</valorGlobal><saldo>2009,12</saldo><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4012"><NumeroProcesso>2020-FTNX4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00929/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39213</Id><NumeroEmpenho>2022NE01427</NumeroEmpenho><valorGlobal>6105,00</valorGlobal><saldo>6105,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0355000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4013"><NumeroProcesso>2022-J32H6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>39214</Id><NumeroEmpenho>2022NE07134</NumeroEmpenho><valorGlobal>1484448,50</valorGlobal><saldo>1484448,50</saldo><nomeFornecedor>CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30092431000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4015"><NumeroProcesso>2022-L9FC4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03417/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39216</Id><NumeroEmpenho>2022NE10996</NumeroEmpenho><valorGlobal>938,69</valorGlobal><saldo>938,69</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4016"><NumeroProcesso>2022-P9LB5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03432/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39217</Id><NumeroEmpenho>2022NE11026</NumeroEmpenho><valorGlobal>5690,00</valorGlobal><saldo>5690,00</saldo><nomeFornecedor>LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>76619113000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4017"><NumeroProcesso>2022-NL924</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00948/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39218</Id><NumeroEmpenho>2022NE01455</NumeroEmpenho><valorGlobal>12474,00</valorGlobal><saldo>12474,00</saldo><nomeFornecedor>RIOQUIMICA S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>55643555000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0355000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4019"><NumeroProcesso>2021-NSHDD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00317/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39220</Id><NumeroEmpenho>2022NE00484</NumeroEmpenho><valorGlobal>14550,00</valorGlobal><saldo>14550,00</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4040"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00271/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39246</Id><NumeroEmpenho>2022NE08957 </NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>ROBER MARCONE ROSI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>99127105768</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4041"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00272/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39247</Id><NumeroEmpenho>2022NE08958 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4042"><NumeroProcesso>2021-WWXMC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>39248</Id><NumeroEmpenho>2022NE07615</NumeroEmpenho><valorGlobal>1087,00</valorGlobal><saldo>1087,00</saldo><nomeFornecedor>Arbor Comercial Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44477005000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4050"><NumeroProcesso>2021-MPMLP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02162/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39258</Id><NumeroEmpenho>2022NE07294</NumeroEmpenho><valorGlobal>6380,70</valorGlobal><saldo>6380,70</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4064"><NumeroProcesso>2021-NQD5H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00729/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39272</Id><NumeroEmpenho>2022NE01122</NumeroEmpenho><valorGlobal>2851,40</valorGlobal><saldo>2851,40</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4065"><NumeroProcesso>2021-XSJ4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02905/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39274</Id><NumeroEmpenho>2022NE09706 </NumeroEmpenho><valorGlobal>297,00</valorGlobal><saldo>297,00</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4066"><NumeroProcesso>2022-7R38S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39277</Id><NumeroEmpenho>2022NE00776</NumeroEmpenho><valorGlobal>1200,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISIOLOGIA VEGETAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>80919590000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4067"><NumeroProcesso>2022-77C48</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39278</Id><NumeroEmpenho>2022NE02218</NumeroEmpenho><valorGlobal>4003,45</valorGlobal><saldo>4003,45</saldo><nomeFornecedor>SILTEC SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5118207000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030500472961 -   - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILANCIA EM SAUDE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4068"><NumeroProcesso>2021-N5D3J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00560/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39285</Id><NumeroEmpenho>2022NE00828</NumeroEmpenho><valorGlobal>10381,80</valorGlobal><saldo>10381,80</saldo><nomeFornecedor>NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23706582000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="4069"><NumeroProcesso>2021-HD3QQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02474/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39286</Id><NumeroEmpenho>2022NE08116</NumeroEmpenho><valorGlobal>1512,00</valorGlobal><saldo>1512,00</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4070"><NumeroProcesso>2021-C4DR1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39287</Id><NumeroEmpenho>2022NE00968</NumeroEmpenho><valorGlobal>14820,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LICITA WEB COMERCIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9583801000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4071"><NumeroProcesso>2021-2TC0P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01628/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39288</Id><NumeroEmpenho>2022NE5140</NumeroEmpenho><valorGlobal>25400,00</valorGlobal><saldo>25400,00</saldo><nomeFornecedor>ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26527362000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4072"><NumeroProcesso>2021-FPT7K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00239/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39289</Id><NumeroEmpenho>2022NE02830 </NumeroEmpenho><valorGlobal>45,00</valorGlobal><saldo>45,00</saldo><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4073"><NumeroProcesso>2021-BMDT4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03327/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39290</Id><NumeroEmpenho>2022NE10828</NumeroEmpenho><valorGlobal>10590,00</valorGlobal><saldo>10590,00</saldo><nomeFornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5343029000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4074"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00088/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39291</Id><NumeroEmpenho>2022NE05959</NumeroEmpenho><valorGlobal>25374,30</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21437902000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4075"><NumeroProcesso>2021-F11F6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39292</Id><NumeroEmpenho>2022NE01680</NumeroEmpenho><valorGlobal>1725,00</valorGlobal><saldo>1725,00</saldo><nomeFornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22838257000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4076"><NumeroProcesso>2021-63DQ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00996/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39293</Id><NumeroEmpenho>2022NE01580</NumeroEmpenho><valorGlobal>1597,20</valorGlobal><saldo>1597,20</saldo><nomeFornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21699583000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4077"><NumeroProcesso>2021-GP238</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00143/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39299</Id><NumeroEmpenho>2022NE10677</NumeroEmpenho><valorGlobal>5001,00</valorGlobal><saldo>5001,00</saldo><nomeFornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19671702000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4078"><NumeroProcesso>2022-F6L32</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00073/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39305</Id><NumeroEmpenho>2022NE00889</NumeroEmpenho><valorGlobal>2660,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Fundação de apoio a tecnologia cafeeira</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4420652000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4079"><NumeroProcesso>2022-QJ3Z4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39310</Id><NumeroEmpenho>2022NE02247</NumeroEmpenho><valorGlobal>8362,95</valorGlobal><saldo>8362,95</saldo><nomeFornecedor>CENTRO DE VIVENCIA E REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA SITIO DUAS ANAS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46011328000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472185 -   - MANUTENCAO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909191 - MANDADO JUDICIAL - MEDICAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4080"><NumeroProcesso>2020-M4HHG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02396/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39312</Id><NumeroEmpenho>2022NE07896</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4081"><NumeroProcesso>2021-RSSC7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02363/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39313</Id><NumeroEmpenho>2022NE0815</NumeroEmpenho><valorGlobal>328,80</valorGlobal><saldo>328,80</saldo><nomeFornecedor>BAYER S.A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18459628009767</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4083"><NumeroProcesso>2021-W823R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00856/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39315</Id><NumeroEmpenho>2022NE02463</NumeroEmpenho><valorGlobal>17700,00</valorGlobal><saldo>17700,00</saldo><nomeFornecedor>CEDRO DO LÍBANO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10458067000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4096"><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03412/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39330</Id><NumeroEmpenho>2022NE10981</NumeroEmpenho><valorGlobal>11692,29</valorGlobal><saldo>11692,29</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4097"><NumeroProcesso>2022-QTB8K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00960/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39331</Id><NumeroEmpenho>2022NE01496</NumeroEmpenho><valorGlobal>4980,00</valorGlobal><saldo>4980,00</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="4098"><NumeroProcesso>2021-MNPF0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FUNPDEC/00006/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39332</Id><NumeroEmpenho>2022NE00009</NumeroEmpenho><valorGlobal>75000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18968051000177</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0107000007 - ROYALTIES, PARCIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - AGERH </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903205 - MERCADORIAS PARA DOACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4099"><NumeroProcesso>2021-1RTS9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03599/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39333</Id><NumeroEmpenho>2022NE11495</NumeroEmpenho><valorGlobal>2531,28</valorGlobal><saldo>2531,28</saldo><nomeFornecedor>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4100"><NumeroProcesso>2021-8K7CQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03602/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39334</Id><NumeroEmpenho>2022NE11506</NumeroEmpenho><valorGlobal>2461,80</valorGlobal><saldo>2461,80</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4101"><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00226/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39335</Id><NumeroEmpenho>2022NE07812</NumeroEmpenho><valorGlobal>30576,96</valorGlobal><saldo>30576,96</saldo><nomeFornecedor>OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9258263000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100332703 - 2703 - MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="4102"><NumeroProcesso>2022-GHTGF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03575/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39336</Id><NumeroEmpenho>2022NE11442</NumeroEmpenho><valorGlobal>310,48</valorGlobal><saldo>310,48</saldo><nomeFornecedor>GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33247743004450</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4103"><NumeroProcesso>2022-J6XPT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03605/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39337</Id><NumeroEmpenho>2022NE11504</NumeroEmpenho><valorGlobal>3410,10</valorGlobal><saldo>3410,10</saldo><nomeFornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3945035000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4104"><NumeroProcesso>2021-J7WK0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00091/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39338</Id><NumeroEmpenho>2022NE07844</NumeroEmpenho><valorGlobal>1427,80</valorGlobal><saldo>1427,80</saldo><nomeFornecedor>B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41156351000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4105"><NumeroProcesso>2022-85N2F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00229/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39339</Id><NumeroEmpenho>2022NE07920</NumeroEmpenho><valorGlobal>872,00</valorGlobal><saldo>872,00</saldo><nomeFornecedor>CINTIA CORSINI FERNANDES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2476059560</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4106"><NumeroProcesso>2022-85N2F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00229/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39340</Id><NumeroEmpenho>2022NE07921</NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>CINTIA CORSINI FERNANDES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2476059560</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4107"><NumeroProcesso>2021-77HB7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03586/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39341</Id><NumeroEmpenho>2022NE11456</NumeroEmpenho><valorGlobal>316,80</valorGlobal><saldo>316,80</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4108"><NumeroProcesso>2021-XPBFS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00634/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39342</Id><NumeroEmpenho>2022NE00958</NumeroEmpenho><valorGlobal>201,96</valorGlobal><saldo>201,96</saldo><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4109"><NumeroProcesso>2021-CVWNL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02205/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39343</Id><NumeroEmpenho>2022NE07450</NumeroEmpenho><valorGlobal>15207,00</valorGlobal><saldo>15207,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4110"><NumeroProcesso>2021-M8HPV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00635/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39344</Id><NumeroEmpenho>2022NE00959 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7260,00</valorGlobal><saldo>7260,00</saldo><nomeFornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21681325000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4111"><NumeroProcesso>2021-FH30F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02429/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39345</Id><NumeroEmpenho>2022NE07981</NumeroEmpenho><valorGlobal>10987,38</valorGlobal><saldo>10987,38</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4112"><NumeroProcesso>2021-GWRC1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02410/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39346</Id><NumeroEmpenho>2022NE07988</NumeroEmpenho><valorGlobal>737,91</valorGlobal><saldo>737,91</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4113"><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00687/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39347</Id><NumeroEmpenho>2022NE01052 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4528,20</valorGlobal><saldo>4528,20</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="4114"><NumeroProcesso>2021-SS341</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00689/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39348</Id><NumeroEmpenho>2022NE01057</NumeroEmpenho><valorGlobal>581,40</valorGlobal><saldo>581,40</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4115"><NumeroProcesso>2021-P2ZVR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02412/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39349</Id><NumeroEmpenho>2022NE07974</NumeroEmpenho><valorGlobal>174,38</valorGlobal><saldo>174,38</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4117"><NumeroProcesso>2021-ZKFXS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00181/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39351</Id><NumeroEmpenho>2022NE05819</NumeroEmpenho><valorGlobal>1129,50</valorGlobal><saldo>1129,50</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200332704 - MREEM - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4118"><NumeroProcesso>2022-CZVPC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00968/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39352</Id><NumeroEmpenho>2022NE02731</NumeroEmpenho><valorGlobal>25000,00</valorGlobal><saldo>25000,00</saldo><nomeFornecedor>JOSE DO CARMO ESPIRITO SANTO DO PINHAL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>68343557000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4123"><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00213/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39358</Id><NumeroEmpenho>2022NE07586 </NumeroEmpenho><valorGlobal>25562,02</valorGlobal><saldo>25562,02</saldo><nomeFornecedor>OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9258263000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100332703 - MREEF - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4130"><NumeroProcesso>2021-R3TNZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02752/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39372</Id><NumeroEmpenho>2022NE09199</NumeroEmpenho><valorGlobal>846,00</valorGlobal><saldo>846,00</saldo><nomeFornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51780468000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4200"><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00931/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39521</Id><NumeroEmpenho>2022NE02847</NumeroEmpenho><valorGlobal>1415,06</valorGlobal><saldo>1415,06</saldo><nomeFornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21801980000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4229"><NumeroProcesso>2021-BR3BZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01101/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39571</Id><NumeroEmpenho>2022NE03232</NumeroEmpenho><valorGlobal>264130,00</valorGlobal><saldo>264130,00</saldo><nomeFornecedor>INDUSTRIA MECANICA NTC LTDA    </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>92225259000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4230"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00238/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39572</Id><NumeroEmpenho>2022NE08229</NumeroEmpenho><valorGlobal>9000,00</valorGlobal><saldo>9000,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8678 -   - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4231"><NumeroProcesso>2022-Q09B7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03731/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39573</Id><NumeroEmpenho>2022NE12014</NumeroEmpenho><valorGlobal>12500,00</valorGlobal><saldo>12500,00</saldo><nomeFornecedor>DANMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT PARA USO MED HOSP LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43683053000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4235"><NumeroProcesso>2021-1JM79</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02722/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39578</Id><NumeroEmpenho>2022NE08863</NumeroEmpenho><valorGlobal>3422,40</valorGlobal><saldo>3422,40</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4236"><NumeroProcesso>2022-1FJ4B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02731/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39579</Id><NumeroEmpenho>2022NE09124</NumeroEmpenho><valorGlobal>9640,00</valorGlobal><saldo>9640,00</saldo><nomeFornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10962026000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4243"><NumeroProcesso>2021-1K3SL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03342/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39586</Id><NumeroEmpenho>2022NE10851</NumeroEmpenho><valorGlobal>6250,00</valorGlobal><saldo>6250,00</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4244"><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00930/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39587</Id><NumeroEmpenho>2022NE01428</NumeroEmpenho><valorGlobal>7980,00</valorGlobal><saldo>7980,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0355000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4271"><NumeroProcesso>2022-K6SX1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39634</Id><NumeroEmpenho>2022NE02157</NumeroEmpenho><valorGlobal>1830,00</valorGlobal><saldo>1171,20</saldo><nomeFornecedor>FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM E REP LTDA    - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>643191000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472185 -   - MANUTENCAO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909196 - MANDADO JUDICIAL - SERVICOS MEDICO, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4328"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00231/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39728</Id><NumeroEmpenho>2022NE08064</NumeroEmpenho><valorGlobal>1800,00</valorGlobal><saldo>1800,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4329"><NumeroProcesso>2022-N1L63</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03655/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39729</Id><NumeroEmpenho>2022NE11646</NumeroEmpenho><valorGlobal>435,10</valorGlobal><saldo>435,10</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4330"><NumeroProcesso>2020-42TSC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESP/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39730</Id><NumeroEmpenho>2022NE00422</NumeroEmpenho><valorGlobal>1340,00</valorGlobal><saldo>1340,00</saldo><nomeFornecedor>KADOSH COMERCIO E SERVICO DE AR CONDICIONADO LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27376189000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4331"><NumeroProcesso>2021-RSSC7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03801/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39731</Id><NumeroEmpenho>2022NE12247</NumeroEmpenho><valorGlobal>241,50</valorGlobal><saldo>241,50</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4334"><NumeroProcesso>2022-RC5TP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00152/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39734</Id><NumeroEmpenho>2022NE12539</NumeroEmpenho><valorGlobal>194000,00</valorGlobal><saldo>194000,00</saldo><nomeFornecedor>CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1756239000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4335"><NumeroProcesso>2022-RC5TP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00152/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39735</Id><NumeroEmpenho>2022NE12544</NumeroEmpenho><valorGlobal>25000,00</valorGlobal><saldo>25000,00</saldo><nomeFornecedor>CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1756239000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4336"><NumeroProcesso>2021-0JP1Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00695/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39737</Id><NumeroEmpenho>2022NE01070 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1740,60</valorGlobal><saldo>1740,60</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="4337"><NumeroProcesso>2022-2NC0B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00757/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39738</Id><NumeroEmpenho>2022NE02326</NumeroEmpenho><valorGlobal>1266,66</valorGlobal><saldo>1266,66</saldo><nomeFornecedor>MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31499939000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4339"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00166/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39741</Id><NumeroEmpenho>2022NE05615</NumeroEmpenho><valorGlobal>18000,00</valorGlobal><saldo>18000,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338679 - 8679 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO NAS AREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4340"><NumeroProcesso>2022-ZRKL9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00766/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39742</Id><NumeroEmpenho>2022NE02313</NumeroEmpenho><valorGlobal>84704,62</valorGlobal><saldo>84704,62</saldo><nomeFornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>72381189001001</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4344"><NumeroProcesso>2020-TSVJ3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39746</Id><NumeroEmpenho>2022NE05820</NumeroEmpenho><valorGlobal>600,00</valorGlobal><saldo>600,00</saldo><nomeFornecedor>LEADER PRATICE SERVICE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39582046000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4346"><NumeroProcesso>2022-V9PJW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02821/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39748</Id><NumeroEmpenho>2022NE09631</NumeroEmpenho><valorGlobal>785,40</valorGlobal><saldo>785,40</saldo><nomeFornecedor>HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26921908000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4347"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00188/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>39749</Id><NumeroEmpenho>2022NE06305</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>ROBER MARCONE ROSI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>99127105768</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4357"><NumeroProcesso>2021-MXD4Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03615/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39759</Id><NumeroEmpenho>2022NE11534</NumeroEmpenho><valorGlobal>3238,83</valorGlobal><saldo>3238,83</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4361"><NumeroProcesso>2021-KQMXW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02236/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39764</Id><NumeroEmpenho>2022NE07489</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4373"><NumeroProcesso>2022-4VQVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00178/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39796</Id><NumeroEmpenho>2022NE00612</NumeroEmpenho><valorGlobal>68540,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>90278565000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4397"><NumeroProcesso>2021-GWRC1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03933/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39824</Id><NumeroEmpenho>2022NE12796</NumeroEmpenho><valorGlobal>12499,61</valorGlobal><saldo>12499,61</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4399"><NumeroProcesso>2020-49T39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00270/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39826</Id><NumeroEmpenho>2022NE07304</NumeroEmpenho><valorGlobal>584600,00</valorGlobal><saldo>584600,00</saldo><nomeFornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12477490000281</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>1212600338651 - 8651 - MODERNIZACAO E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4400"><NumeroProcesso>2021-RM0W5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02531/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39827</Id><NumeroEmpenho>2022NE08366</NumeroEmpenho><valorGlobal>10500,00</valorGlobal><saldo>10500,00</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4401"><NumeroProcesso>2022-VVF7H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39828</Id><NumeroEmpenho>2022NE01420</NumeroEmpenho><valorGlobal>19470,00</valorGlobal><saldo>19470,00</saldo><nomeFornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11923577000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4402"><NumeroProcesso>2022-J6XPT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03604/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39829</Id><NumeroEmpenho>2022NE11502</NumeroEmpenho><valorGlobal>3801,98</valorGlobal><saldo>3801,98</saldo><nomeFornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31556536000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4403"><NumeroProcesso>2022-RC5TP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00152/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39830</Id><NumeroEmpenho>2022NE12545</NumeroEmpenho><valorGlobal>35000,00</valorGlobal><saldo>35000,00</saldo><nomeFornecedor>CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1756239000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4404"><NumeroProcesso>2022-MK5CD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00974/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39832</Id><NumeroEmpenho>2022NE01535</NumeroEmpenho><valorGlobal>442,00</valorGlobal><saldo>442,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4405"><NumeroProcesso>2022-HD1D0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00156/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39833</Id><NumeroEmpenho>2022NE10608</NumeroEmpenho><valorGlobal>195201,90</valorGlobal><saldo>195201,90</saldo><nomeFornecedor>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6178268000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4406"><NumeroProcesso>2022-HD1D0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00156/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39834</Id><NumeroEmpenho>2022NE10609</NumeroEmpenho><valorGlobal>143429,49</valorGlobal><saldo>143429,49</saldo><nomeFornecedor>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6178268000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4407"><NumeroProcesso>2022-HD1D0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00156/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39835</Id><NumeroEmpenho>2022NE10610</NumeroEmpenho><valorGlobal>13429,00</valorGlobal><saldo>13429,00</saldo><nomeFornecedor>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6178268000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4408"><NumeroProcesso>2021-67XLB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02086/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39851</Id><NumeroEmpenho>2022NE06699</NumeroEmpenho><valorGlobal>518,40</valorGlobal><saldo>518,40</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4409"><NumeroProcesso>2021-D76QD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02073/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39852</Id><NumeroEmpenho>2022NE06485</NumeroEmpenho><valorGlobal>7943,00</valorGlobal><saldo>7943,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4410"><NumeroProcesso>2021-J7WK0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39854</Id><NumeroEmpenho>2022NE04848</NumeroEmpenho><valorGlobal>19142,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4411"><NumeroProcesso>2020-BZ1RQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02323/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39855</Id><NumeroEmpenho>2022NE07681</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4412"><NumeroProcesso>2021-6GRF7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02340/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39856</Id><NumeroEmpenho>2022NE07723</NumeroEmpenho><valorGlobal>3145,23</valorGlobal><saldo>3145,23</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4413"><NumeroProcesso>2022-GT37B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02345/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39857</Id><NumeroEmpenho>2022NE07738 </NumeroEmpenho><valorGlobal>60,00</valorGlobal><saldo>60,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4414"><NumeroProcesso>2021-XSJ4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02470/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39858</Id><NumeroEmpenho>2022NE08108</NumeroEmpenho><valorGlobal>124,48</valorGlobal><saldo>124,48</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4417"><NumeroProcesso>2021-BDSL1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00843/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39863</Id><NumeroEmpenho>2022NE01278</NumeroEmpenho><valorGlobal>544,00</valorGlobal><saldo>544,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4420"><NumeroProcesso>2022-D6XX8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03940/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39867</Id><NumeroEmpenho>2022NE12838</NumeroEmpenho><valorGlobal>8329,32</valorGlobal><saldo>8329,32</saldo><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4422"><NumeroProcesso>2021-KKBXF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39882</Id><NumeroEmpenho>2022NE05305</NumeroEmpenho><valorGlobal>8273,48</valorGlobal><saldo>8273,48</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4438"><NumeroProcesso>2022-JXMJB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03366/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>39901</Id><NumeroEmpenho>2022NE10908</NumeroEmpenho><valorGlobal>1300,00</valorGlobal><saldo>1300,00</saldo><nomeFornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21681325000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4447"><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00616/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>39912</Id><NumeroEmpenho>2022NE02023</NumeroEmpenho><valorGlobal>379500,00</valorGlobal><saldo>379500,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4531"><NumeroProcesso>2021-8R61T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02796/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40035</Id><NumeroEmpenho>2022NE09581</NumeroEmpenho><valorGlobal>10848,00</valorGlobal><saldo>10848,00</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4542"><NumeroProcesso>2021-G4083</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03690/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40046</Id><NumeroEmpenho>2022NE11746</NumeroEmpenho><valorGlobal>228,06</valorGlobal><saldo>228,06</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4564"><NumeroProcesso>2021-K23JQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00740/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40072</Id><NumeroEmpenho>2022NE01137</NumeroEmpenho><valorGlobal>1424,76</valorGlobal><saldo>1424,76</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4565"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00186/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40073</Id><NumeroEmpenho>2022NE06279 </NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77684745700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4566"><NumeroProcesso>2021-0CLMN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02982/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40074</Id><NumeroEmpenho>2022NE09901</NumeroEmpenho><valorGlobal>176,02</valorGlobal><saldo>176,02</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4567"><NumeroProcesso>2021-BJXRL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00814/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40075</Id><NumeroEmpenho>2022NE01246</NumeroEmpenho><valorGlobal>5986,24</valorGlobal><saldo>5986,24</saldo><nomeFornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29791821000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="4568"><NumeroProcesso>2021-86TNR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02899/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40076</Id><NumeroEmpenho>2022NE09686</NumeroEmpenho><valorGlobal>5520,00</valorGlobal><saldo>5520,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4569"><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00862/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40077</Id><NumeroEmpenho>2022NE01255</NumeroEmpenho><valorGlobal>6120,00</valorGlobal><saldo>6120,00</saldo><nomeFornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40600760000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4570"><NumeroProcesso>2021-GF7QM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02956/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40078</Id><NumeroEmpenho>2022NE09940</NumeroEmpenho><valorGlobal>1850,85</valorGlobal><saldo>1850,85</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4571"><NumeroProcesso>2021-TNRBJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03287/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40079</Id><NumeroEmpenho>2022NE10663</NumeroEmpenho><valorGlobal>4311,36</valorGlobal><saldo>4311,36</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4572"><NumeroProcesso>2021-TNRBJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03286/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40080</Id><NumeroEmpenho>2022NE10660 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1569,78</valorGlobal><saldo>1569,78</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4574"><NumeroProcesso>2021-5FKQL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03276/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40082</Id><NumeroEmpenho>2022NE10628</NumeroEmpenho><valorGlobal>591,94</valorGlobal><saldo>591,94</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4575"><NumeroProcesso>2021-0JSVN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03478/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40084</Id><NumeroEmpenho>2022NE11113</NumeroEmpenho><valorGlobal>832,50</valorGlobal><saldo>832,50</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4582"><NumeroProcesso>2020-42TSC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESP/00017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40091</Id><NumeroEmpenho>2022NE00703</NumeroEmpenho><valorGlobal>1093,68</valorGlobal><saldo>1093,68</saldo><nomeFornecedor>KADOSH COMERCIO E SERVICO DE AR CONDICIONADO LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27376189000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4603"><NumeroProcesso>2021-D6L1T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00190/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40113</Id><NumeroEmpenho>2022NE00742</NumeroEmpenho><valorGlobal>639,33</valorGlobal><saldo>639,33</saldo><nomeFornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32440968002098</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4604"><NumeroProcesso>2022-KC6XB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02707/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40114</Id><NumeroEmpenho>2022NE08692</NumeroEmpenho><valorGlobal>683,91</valorGlobal><saldo>683,91</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4605"><NumeroProcesso>2021-84V11</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02791/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40115</Id><NumeroEmpenho>2022NE09575</NumeroEmpenho><valorGlobal>13500,00</valorGlobal><saldo>13500,00</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4606"><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00789/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40116</Id><NumeroEmpenho>2022NE01205</NumeroEmpenho><valorGlobal>113,40</valorGlobal><saldo>113,40</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4607"><NumeroProcesso>2021-13CMW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02823/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40117</Id><NumeroEmpenho>2022NE09585</NumeroEmpenho><valorGlobal>509,88</valorGlobal><saldo>509,88</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4608"><NumeroProcesso>2021-4NQBM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00184/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>40119</Id><NumeroEmpenho>2022NE00184</NumeroEmpenho><valorGlobal>1818,63</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HYPER COMERCIO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42420823000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0273000000 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4609"><NumeroProcesso>2021-GF7QM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02955/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40120</Id><NumeroEmpenho>2022NE09941</NumeroEmpenho><valorGlobal>1809,18</valorGlobal><saldo>1809,18</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4666"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00280/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40186</Id><NumeroEmpenho>2022NE09115</NumeroEmpenho><valorGlobal>10800,00</valorGlobal><saldo>10800,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4667"><NumeroProcesso>2021-F07RN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00022/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40187</Id><NumeroEmpenho>2022NE01269</NumeroEmpenho><valorGlobal>1767,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636 - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25381593000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903048 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4668"><NumeroProcesso>2021-3GBFS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PROCON/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>40189</Id><NumeroEmpenho>2022NE00074 </NumeroEmpenho><valorGlobal>800,00</valorGlobal><saldo>400,00</saldo><nomeFornecedor>GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5142975000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442200684847 -    - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4669"><NumeroProcesso>2021-Q6HRF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01986/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40190</Id><NumeroEmpenho>2022NE05971</NumeroEmpenho><valorGlobal>204,00</valorGlobal><saldo>204,00</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4670"><NumeroProcesso>2021-D2QDL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00537/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40191</Id><NumeroEmpenho>2022NE01826</NumeroEmpenho><valorGlobal>35000,00</valorGlobal><saldo>35000,00</saldo><nomeFornecedor>AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10453573000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4671"><NumeroProcesso>2021-4GDGK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02051/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40192</Id><NumeroEmpenho>2022NE06317</NumeroEmpenho><valorGlobal>748,70</valorGlobal><saldo>748,70</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4672"><NumeroProcesso>2020-N595K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00092/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40193</Id><NumeroEmpenho>2022NE04870 </NumeroEmpenho><valorGlobal>232,62</valorGlobal><saldo>232,62</saldo><nomeFornecedor>LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23583071000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4673"><NumeroProcesso>2021-CZLGG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02036/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40194</Id><NumeroEmpenho>2022NE06203</NumeroEmpenho><valorGlobal>831,60</valorGlobal><saldo>831,60</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4674"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00620/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40195</Id><NumeroEmpenho>2022NE02029</NumeroEmpenho><valorGlobal>218900,00</valorGlobal><saldo>218900,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4675"><NumeroProcesso>2022-451F5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00082/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40197</Id><NumeroEmpenho>2022NE07241</NumeroEmpenho><valorGlobal>57333,33</valorGlobal><saldo>57333,33</saldo><nomeFornecedor>CCL PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6167061000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4676"><NumeroProcesso>2021-XSJ4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02270/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40199</Id><NumeroEmpenho>2022NE07570</NumeroEmpenho><valorGlobal>6113,20</valorGlobal><saldo>6113,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4677"><NumeroProcesso>2021-CX2SP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02278/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40200</Id><NumeroEmpenho>2022NE07583</NumeroEmpenho><valorGlobal>3541,50</valorGlobal><saldo>3541,50</saldo><nomeFornecedor>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4678"><NumeroProcesso>2021-7NPL7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02327/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40202</Id><NumeroEmpenho>2022NE07673 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2075,40</valorGlobal><saldo>2075,40</saldo><nomeFornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30950184000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4679"><NumeroProcesso>2021-ZF10F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02328/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40204</Id><NumeroEmpenho>2022NE07705</NumeroEmpenho><valorGlobal>262,24</valorGlobal><saldo>262,24</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4680"><NumeroProcesso>2021-J1695</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00184/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40205</Id><NumeroEmpenho>2022NE00570</NumeroEmpenho><valorGlobal>147,10</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4681"><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00066/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40207</Id><NumeroEmpenho>2022NE00985 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5310,00</valorGlobal><saldo>5310,00</saldo><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="4682"><NumeroProcesso>2021-JFKL8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00651/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40208</Id><NumeroEmpenho>2022NE00984 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5260,00</valorGlobal><saldo>5260,00</saldo><nomeFornecedor>MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7768887000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4683"><NumeroProcesso>2021-RTZL8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02331/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40209</Id><NumeroEmpenho>2022NE07719</NumeroEmpenho><valorGlobal>266,70</valorGlobal><saldo>266,70</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4684"><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00887/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40211</Id><NumeroEmpenho>2022NE02500</NumeroEmpenho><valorGlobal>24062,00</valorGlobal><saldo>24062,00</saldo><nomeFornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41132034000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4685"><NumeroProcesso>2021-H7DJ9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02448/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40212</Id><NumeroEmpenho>2022NE08046</NumeroEmpenho><valorGlobal>138,60</valorGlobal><saldo>138,60</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4686"><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00741/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40213</Id><NumeroEmpenho>2022NE02245</NumeroEmpenho><valorGlobal>707,53</valorGlobal><saldo>707,53</saldo><nomeFornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21801980000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4687"><NumeroProcesso>2021-FT2JX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00067/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40214</Id><NumeroEmpenho>2022NE00731</NumeroEmpenho><valorGlobal>691,62</valorGlobal><saldo>691,62</saldo><nomeFornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23899134000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4688"><NumeroProcesso>2021-Q4LR2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00898/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40215</Id><NumeroEmpenho>2022NE02577</NumeroEmpenho><valorGlobal>11000,00</valorGlobal><saldo>11000,00</saldo><nomeFornecedor>Agroindustrial Freitas Eireli EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21344856000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4705"><NumeroProcesso>2021-X76KM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02219/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40232</Id><NumeroEmpenho>2022NE07466</NumeroEmpenho><valorGlobal>508,10</valorGlobal><saldo>508,10</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4781"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00700/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40320</Id><NumeroEmpenho>2022NE02148</NumeroEmpenho><valorGlobal>218900,00</valorGlobal><saldo>218900,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4808"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00165/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40351</Id><NumeroEmpenho>2022NE05615</NumeroEmpenho><valorGlobal>18000,00</valorGlobal><saldo>18000,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338679 - 8679 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO NAS AREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4809"><NumeroProcesso>2020-3RHZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00726/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40352</Id><NumeroEmpenho>2022NE01116</NumeroEmpenho><valorGlobal>4389,90</valorGlobal><saldo>4389,90</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4839"><NumeroProcesso>2022-D5SPX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00112/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40388</Id><NumeroEmpenho>2022NE09561</NumeroEmpenho><valorGlobal>21393,50</valorGlobal><saldo>21393,50</saldo><nomeFornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2201230000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4873"><NumeroProcesso>2022-7TBMM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01037/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40426</Id><NumeroEmpenho>2022NE03038</NumeroEmpenho><valorGlobal>189269,69</valorGlobal><saldo>189269,69</saldo><nomeFornecedor>CONSORCIO SAO PEDRO FRIO - COLATINA ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>48134107000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4877"><NumeroProcesso>2020-9WHCW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02091/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40432</Id><NumeroEmpenho>2022NE06710</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,01</valorGlobal><saldo>0,01</saldo><nomeFornecedor>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33071103000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4882"><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00781/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40438</Id><NumeroEmpenho>2022NE02273</NumeroEmpenho><valorGlobal>57125,31</valorGlobal><saldo>57125,31</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4885"><NumeroProcesso>2021-B346G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00100/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40441</Id><NumeroEmpenho>2022NE08701</NumeroEmpenho><valorGlobal>148235,00</valorGlobal><saldo>148235,00</saldo><nomeFornecedor>AGUIA ASSISTENCIA AUTOMOTIVA 24 HS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8323047000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4886"><NumeroProcesso>2021-W8FSZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00776/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40442</Id><NumeroEmpenho>2022NE01183</NumeroEmpenho><valorGlobal>9664,00</valorGlobal><saldo>9664,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4887"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00183/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40443</Id><NumeroEmpenho>2022NE06201</NumeroEmpenho><valorGlobal>872,00</valorGlobal><saldo>872,00</saldo><nomeFornecedor>EDUARDO ROBERTO COLE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7112735700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4888"><NumeroProcesso>2021-HD3QQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02923/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40444</Id><NumeroEmpenho>2022NE09795</NumeroEmpenho><valorGlobal>1116,00</valorGlobal><saldo>1116,00</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4890"><NumeroProcesso>2021-R5MW1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00908/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40448</Id><NumeroEmpenho>2022NE01385</NumeroEmpenho><valorGlobal>1910,00</valorGlobal><saldo>1910,00</saldo><nomeFornecedor>RIDAN LTDA  - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33413914000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4902"><NumeroProcesso>2022-N969D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03865/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40461</Id><NumeroEmpenho>2022NE12400</NumeroEmpenho><valorGlobal>69,00</valorGlobal><saldo>69,00</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4904"><NumeroProcesso>2021-KPVS0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01982/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40463</Id><NumeroEmpenho>2022NE06072</NumeroEmpenho><valorGlobal>380,00</valorGlobal><saldo>380,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4905"><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00626/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40464</Id><NumeroEmpenho>2022NE00937 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5129,85</valorGlobal><saldo>5129,85</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4906"><NumeroProcesso>2021-ZTH18</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40465</Id><NumeroEmpenho>2022NE00405</NumeroEmpenho><valorGlobal>5422,51</valorGlobal><saldo>5422,51</saldo><nomeFornecedor>INOVARTEC SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32906650000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4907"><NumeroProcesso>2021-8R61T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02192/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40466</Id><NumeroEmpenho>2022NE07430</NumeroEmpenho><valorGlobal>11932,80</valorGlobal><saldo>11932,80</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4908"><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00149/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40468</Id><NumeroEmpenho>2022NE05186</NumeroEmpenho><valorGlobal>358500,44</valorGlobal><saldo>358500,44</saldo><nomeFornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36530034000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100332703 - MREEF - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="4909"><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00149/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40469</Id><NumeroEmpenho>2022NE05187 </NumeroEmpenho><valorGlobal>441279,15</valorGlobal><saldo>441279,15</saldo><nomeFornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36530034000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200321450 - 1450 - MODERNIZACAO AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="4910"><NumeroProcesso>2021-4QWK8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40471</Id><NumeroEmpenho>2022NE00613</NumeroEmpenho><valorGlobal>40000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4911"><NumeroProcesso>2021-69KMF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00476/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40472</Id><NumeroEmpenho>2022NE01953</NumeroEmpenho><valorGlobal>3110,81</valorGlobal><saldo>3110,81</saldo><nomeFornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4912"><NumeroProcesso>2021-LKXQD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02468/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40473</Id><NumeroEmpenho>2022NE08104</NumeroEmpenho><valorGlobal>2605,23</valorGlobal><saldo>2605,23</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4913"><NumeroProcesso>2021-XJNGW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02536/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40474</Id><NumeroEmpenho>2022NE08370</NumeroEmpenho><valorGlobal>1506,90</valorGlobal><saldo>1506,90</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4914"><NumeroProcesso>2021-WXDKV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00918/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40475</Id><NumeroEmpenho>2022NE01408</NumeroEmpenho><valorGlobal>2602,50</valorGlobal><saldo>2602,50</saldo><nomeFornecedor>VITA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="4915"><NumeroProcesso>2021-5FKQL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03271/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40476</Id><NumeroEmpenho>2022NE10620</NumeroEmpenho><valorGlobal>7798,67</valorGlobal><saldo>7798,67</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4916"><NumeroProcesso>2021-RP1B9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FUNPDEC/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40477</Id><NumeroEmpenho>2022NE00015</NumeroEmpenho><valorGlobal>1710,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39818737000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0107000007 - ROYALTIES, PARCIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - AGERH </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903203 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="4917"><NumeroProcesso>2021-TB57L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40478</Id><NumeroEmpenho>2022NE00165</NumeroEmpenho><valorGlobal>10458,70</valorGlobal><saldo>10458,70</saldo><nomeFornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34617980000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0141000000 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4918"><NumeroProcesso>2021-L4H8W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03344/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40479</Id><NumeroEmpenho>2022NE10862</NumeroEmpenho><valorGlobal>9800,00</valorGlobal><saldo>9800,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4919"><NumeroProcesso>2021-F7CB0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03353/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40480</Id><NumeroEmpenho>2022NE10883</NumeroEmpenho><valorGlobal>493,74</valorGlobal><saldo>493,74</saldo><nomeFornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA(FILIAL SP - CABREUVA)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49351786001152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4921"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40482</Id><NumeroEmpenho>2022NE00130</NumeroEmpenho><valorGlobal>58725,00</valorGlobal><saldo>58725,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4922"><NumeroProcesso>2021-H4ZHZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03372/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40483</Id><NumeroEmpenho>2022NE10871</NumeroEmpenho><valorGlobal>321,92</valorGlobal><saldo>321,92</saldo><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4941"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00132/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40502</Id><NumeroEmpenho>2022NE04874 </NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>RALF MAJEVSKI SANTOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9023050770</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4972"><NumeroProcesso>2021-G492Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00567/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40536</Id><NumeroEmpenho>2022NE00842 </NumeroEmpenho><valorGlobal>440,04</valorGlobal><saldo>440,04</saldo><nomeFornecedor>ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39239472000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="4973"><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00129/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40537</Id><NumeroEmpenho>2022NE01254</NumeroEmpenho><valorGlobal>53401,17</valorGlobal><saldo>53401,17</saldo><nomeFornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7900357000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0114000001 - FUNDEB 40%</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100331672 - MAAREEF - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4974"><NumeroProcesso>2021-QFG0Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01997/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40538</Id><NumeroEmpenho>2022NE06126</NumeroEmpenho><valorGlobal>9224,04</valorGlobal><saldo>9224,04</saldo><nomeFornecedor>MEDICOM LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22635177000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4975"><NumeroProcesso>2021-CX2SP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00570/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40539</Id><NumeroEmpenho>2022NE00848</NumeroEmpenho><valorGlobal>195,00</valorGlobal><saldo>195,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4976"><NumeroProcesso>2020-LX6K9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02047/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40540</Id><NumeroEmpenho>2022NE06304 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4200,00</valorGlobal><saldo>4200,00</saldo><nomeFornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27265958000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4977"><NumeroProcesso>2021-3188N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02099/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40541</Id><NumeroEmpenho>2022NE06741</NumeroEmpenho><valorGlobal>355,20</valorGlobal><saldo>355,20</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4978"><NumeroProcesso>2021-3188N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02100/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40542</Id><NumeroEmpenho>2022NE06730</NumeroEmpenho><valorGlobal>2376,00</valorGlobal><saldo>2376,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4979"><NumeroProcesso>2022-CZVPC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00738/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40543</Id><NumeroEmpenho>2022NE02158</NumeroEmpenho><valorGlobal>25000,00</valorGlobal><saldo>25000,00</saldo><nomeFornecedor>JOSE DO CARMO ESPIRITO SANTO DO PINHAL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>68343557000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4980"><NumeroProcesso>2021-N3LKC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02305/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40544</Id><NumeroEmpenho>2022NE07636</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4981"><NumeroProcesso>2021-9KH00</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00046/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40546</Id><NumeroEmpenho>2022NE05297</NumeroEmpenho><valorGlobal>89677,14</valorGlobal><saldo>89677,14</saldo><nomeFornecedor>NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15322656000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4982"><NumeroProcesso>2021-7K35X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02616/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40547</Id><NumeroEmpenho>2022NE08458 </NumeroEmpenho><valorGlobal>358,80</valorGlobal><saldo>358,80</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4983"><NumeroProcesso>2021-FPT7K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40548</Id><NumeroEmpenho>2022NE00131</NumeroEmpenho><valorGlobal>45,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="4984"><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00084/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40549</Id><NumeroEmpenho>2022NE01276</NumeroEmpenho><valorGlobal>15930,00</valorGlobal><saldo>15930,00</saldo><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="4985"><NumeroProcesso>2020-TSVJ3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40550</Id><NumeroEmpenho>2022NE05826</NumeroEmpenho><valorGlobal>18654,80</valorGlobal><saldo>18654,80</saldo><nomeFornecedor>LEADER PRATICE SERVICE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39582046000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4986"><NumeroProcesso>2022-FL2DK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40551</Id><NumeroEmpenho>2022NE00587 </NumeroEmpenho><valorGlobal>395472,00</valorGlobal><saldo>395472,00</saldo><nomeFornecedor>MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26051214000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903405 - SUBST MAO DE OBRA(LC 101/00)-SERV MEDICOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4988"><NumeroProcesso>2021-KPVS0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02995/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40553</Id><NumeroEmpenho>2022NE09919</NumeroEmpenho><valorGlobal>604,80</valorGlobal><saldo>604,80</saldo><nomeFornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51780468000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4989"><NumeroProcesso>2022-BN8T5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03046/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40554</Id><NumeroEmpenho>2022NE10067</NumeroEmpenho><valorGlobal>332,00</valorGlobal><saldo>332,00</saldo><nomeFornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39639612000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4990"><NumeroProcesso>2021-1TV0P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03367/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40555</Id><NumeroEmpenho>2022NE10913</NumeroEmpenho><valorGlobal>226,61</valorGlobal><saldo>226,61</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4991"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40556</Id><NumeroEmpenho>2022NE07711</NumeroEmpenho><valorGlobal>2096,64</valorGlobal><saldo>2096,64</saldo><nomeFornecedor>PV SOLUCOES EM ENGENHARIA HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42172707000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4993"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00223/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40558</Id><NumeroEmpenho>2022NE07797 </NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77684745700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4994"><NumeroProcesso>2022-VW2SB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03592/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40559</Id><NumeroEmpenho>2022NE11478</NumeroEmpenho><valorGlobal>2832,00</valorGlobal><saldo>2832,00</saldo><nomeFornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38091081000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4995"><NumeroProcesso>2021-77HB7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03587/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40561</Id><NumeroEmpenho>2022NE11457</NumeroEmpenho><valorGlobal>3101,76</valorGlobal><saldo>3101,76</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4997"><NumeroProcesso>2021-G34FX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00171/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40563</Id><NumeroEmpenho>2022NE07927</NumeroEmpenho><valorGlobal>14123,97</valorGlobal><saldo>14123,97</saldo><nomeFornecedor>FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13739782000208</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200322175 - 2175 - MANUTENCAO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="5005"><NumeroProcesso>2021-BZRB1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02740/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40598</Id><NumeroEmpenho>2022NE09133</NumeroEmpenho><valorGlobal>302,28</valorGlobal><saldo>302,28</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5006"><NumeroProcesso>2021-N5D3J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00816/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40599</Id><NumeroEmpenho>2022NE01250</NumeroEmpenho><valorGlobal>10800,00</valorGlobal><saldo>10800,00</saldo><nomeFornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5216859000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="5007"><NumeroProcesso>2021-G8DFP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03069/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40600</Id><NumeroEmpenho>2022NE10259</NumeroEmpenho><valorGlobal>206,38</valorGlobal><saldo>206,38</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5008"><NumeroProcesso>2021-0RB63</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00905/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40601</Id><NumeroEmpenho>2022NE01376</NumeroEmpenho><valorGlobal>3600,00</valorGlobal><saldo>3600,00</saldo><nomeFornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10962026000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5009"><NumeroProcesso>2021-5FKQL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03265/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40602</Id><NumeroEmpenho>2022NE10619</NumeroEmpenho><valorGlobal>15719,50</valorGlobal><saldo>15719,50</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5010"><NumeroProcesso>2022-MM4HL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00133/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40603</Id><NumeroEmpenho>2022NE11018</NumeroEmpenho><valorGlobal>134970,00</valorGlobal><saldo>134970,00</saldo><nomeFornecedor>BIOMA CIENTIFICA EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7993655000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5011"><NumeroProcesso>2021-6RCQC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03403/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40604</Id><NumeroEmpenho>2022NE10986</NumeroEmpenho><valorGlobal>14352,00</valorGlobal><saldo>14352,00</saldo><nomeFornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56998701003484</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5012"><NumeroProcesso>2022-4DTGG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03584/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40605</Id><NumeroEmpenho>2022NE11459</NumeroEmpenho><valorGlobal>660,00</valorGlobal><saldo>660,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5013"><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00129/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40607</Id><NumeroEmpenho>2022NE01185</NumeroEmpenho><valorGlobal>6847,20</valorGlobal><saldo>6847,20</saldo><nomeFornecedor>AUGUSTINHO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7797741000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5014"><NumeroProcesso>2021-H5R2F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03330/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40608</Id><NumeroEmpenho>2022NE11505</NumeroEmpenho><valorGlobal>1,00</valorGlobal><saldo>1,00</saldo><nomeFornecedor>DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1490595000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5015"><NumeroProcesso>2021-ZC22T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03924/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40609</Id><NumeroEmpenho>2022NE12723</NumeroEmpenho><valorGlobal>480,96</valorGlobal><saldo>480,96</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5016"><NumeroProcesso>2022-MCV47</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03950/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40610</Id><NumeroEmpenho>2022NE12737</NumeroEmpenho><valorGlobal>622,80</valorGlobal><saldo>622,80</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5017"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00257/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40611</Id><NumeroEmpenho>2022NE08531 </NumeroEmpenho><valorGlobal>79004,86</valorGlobal><saldo>79004,86</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338679 - 8679 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO NAS AREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5018"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00256/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40612</Id><NumeroEmpenho>2022NE08531</NumeroEmpenho><valorGlobal>79004,86</valorGlobal><saldo>79004,86</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338679 - 8679 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO NAS AREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5019"><NumeroProcesso>2022-538CV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03958/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40613</Id><NumeroEmpenho>2022NE13144</NumeroEmpenho><valorGlobal>1900,00</valorGlobal><saldo>1900,00</saldo><nomeFornecedor>DL DENTAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7827565000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5020"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00258/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40614</Id><NumeroEmpenho>2022NE08531 </NumeroEmpenho><valorGlobal>79004,86</valorGlobal><saldo>79004,86</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338679 - 8679 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO NAS AREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5021"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40618</Id><NumeroEmpenho>2022NE00297</NumeroEmpenho><valorGlobal>33048,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35316374000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5022"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00125/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40626</Id><NumeroEmpenho>2022NE01145</NumeroEmpenho><valorGlobal>203426,11</valorGlobal><saldo>203426,11</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10609553000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5023"><NumeroProcesso>2021-D6L1T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00178/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40627</Id><NumeroEmpenho>2022NE00657</NumeroEmpenho><valorGlobal>210,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4105357000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5024"><NumeroProcesso>2022-QZS0S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00056/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40628</Id><NumeroEmpenho>2022NE00721</NumeroEmpenho><valorGlobal>675,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45812327000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5025"><NumeroProcesso>2021-XF677</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/26669/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40629</Id><NumeroEmpenho>2022NE08610</NumeroEmpenho><valorGlobal>1078,00</valorGlobal><saldo>1078,00</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5027"><NumeroProcesso>2021-KPM5X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02921/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40632</Id><NumeroEmpenho>2022NE09793</NumeroEmpenho><valorGlobal>9,00</valorGlobal><saldo>9,00</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5029"><NumeroProcesso>2021-KPM5X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02949/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40634</Id><NumeroEmpenho>2022NE09845</NumeroEmpenho><valorGlobal>16,96</valorGlobal><saldo>16,96</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5041"><NumeroProcesso>2020-42TSC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESP/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40646</Id><NumeroEmpenho>2022NE00771</NumeroEmpenho><valorGlobal>1640,00</valorGlobal><saldo>1640,00</saldo><nomeFornecedor>KADOSH COMERCIO E SERVICO DE AR CONDICIONADO LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27376189000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5042"><NumeroProcesso>2021-TH0WM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03808/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40647</Id><NumeroEmpenho>2022NE12227</NumeroEmpenho><valorGlobal>979,30</valorGlobal><saldo>979,30</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5043"><NumeroProcesso>2021-NKZ74</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03947/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40648</Id><NumeroEmpenho>2022NE12922</NumeroEmpenho><valorGlobal>2352,60</valorGlobal><saldo>2352,60</saldo><nomeFornecedor>CONECTA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44462884000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5044"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00248/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40649</Id><NumeroEmpenho>2022NE08280</NumeroEmpenho><valorGlobal>32091,22</valorGlobal><saldo>32091,22</saldo><nomeFornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2615012000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338679 - 8679 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO NAS AREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5045"><NumeroProcesso>2021-MV885</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40650</Id><NumeroEmpenho>2022NE00906</NumeroEmpenho><valorGlobal>679,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1721454000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5046"><NumeroProcesso>2021-17XR2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40651</Id><NumeroEmpenho>2022NE01725</NumeroEmpenho><valorGlobal>3040,00</valorGlobal><saldo>3040,00</saldo><nomeFornecedor>MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5656062000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5047"><NumeroProcesso>2021-SW3RJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01032/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40652</Id><NumeroEmpenho>2022NE01689</NumeroEmpenho><valorGlobal>502,50</valorGlobal><saldo>502,50</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5048"><NumeroProcesso>2021-PHG59</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00188/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40682</Id><NumeroEmpenho>2022NE00574</NumeroEmpenho><valorGlobal>170,90</valorGlobal><saldo>170,90</saldo><nomeFornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7377489000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5050"><NumeroProcesso>2021-CRK1W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02716/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40684</Id><NumeroEmpenho>2022NE08706</NumeroEmpenho><valorGlobal>159,60</valorGlobal><saldo>159,60</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5051"><NumeroProcesso>2021-44R62</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00772/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40685</Id><NumeroEmpenho>2022NE01178</NumeroEmpenho><valorGlobal>2283,00</valorGlobal><saldo>2283,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="5053"><NumeroProcesso>2022-P3WQD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02855/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40687</Id><NumeroEmpenho>2022NE09707</NumeroEmpenho><valorGlobal>2030,09</valorGlobal><saldo>2030,09</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5054"><NumeroProcesso>2021-MRSF8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02931/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40688</Id><NumeroEmpenho>2022NE09757</NumeroEmpenho><valorGlobal>883,50</valorGlobal><saldo>883,50</saldo><nomeFornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41977198000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5055"><NumeroProcesso>2021-2VXZ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00094/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40689</Id><NumeroEmpenho>2022NE00949</NumeroEmpenho><valorGlobal>1701,60</valorGlobal><saldo>1701,60</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5056"><NumeroProcesso>2020-ZBQDX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03336/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40690</Id><NumeroEmpenho>2022NE10840</NumeroEmpenho><valorGlobal>2063,19</valorGlobal><saldo>2063,19</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5057"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00203/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40691</Id><NumeroEmpenho>2022NE07156</NumeroEmpenho><valorGlobal>1800,00</valorGlobal><saldo>1800,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5058"><NumeroProcesso>2021-3G4NW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03880/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40692</Id><NumeroEmpenho>2022NE12519</NumeroEmpenho><valorGlobal>43,20</valorGlobal><saldo>43,20</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5059"><NumeroProcesso>2021-QNW5S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40699</Id><NumeroEmpenho>2022NE00524</NumeroEmpenho><valorGlobal>817020,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TAIT COMUNICACOES BRASIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67116715000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5060"><NumeroProcesso>2022-0SKVR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02273/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40710</Id><NumeroEmpenho>2022NE07559</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5061"><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00142/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40712</Id><NumeroEmpenho>2022NE05132</NumeroEmpenho><valorGlobal>1728,00</valorGlobal><saldo>1728,00</saldo><nomeFornecedor>BRATERM EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32759895000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200321450 - 1450 - MODERNIZACAO AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903025 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5062"><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00064/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40713</Id><NumeroEmpenho>2022NE00963</NumeroEmpenho><valorGlobal>5310,00</valorGlobal><saldo>5310,00</saldo><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="5064"><NumeroProcesso>2020-3RHZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00637/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40715</Id><NumeroEmpenho>2022NE00965 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4389,90</valorGlobal><saldo>4389,90</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5065"><NumeroProcesso>2022-94B3P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02389/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40716</Id><NumeroEmpenho>2022NE07859</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5066"><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00754/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40718</Id><NumeroEmpenho>2022NE02300</NumeroEmpenho><valorGlobal>707,53</valorGlobal><saldo>707,53</saldo><nomeFornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21801980000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5067"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00161/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>40719</Id><NumeroEmpenho>2022NE05615 </NumeroEmpenho><valorGlobal>18000,00</valorGlobal><saldo>18000,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8678 -   - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5068"><NumeroProcesso>2022-499PN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>40730</Id><NumeroEmpenho>2022NE00274</NumeroEmpenho><valorGlobal>84600,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA E EDITORA JEP LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27252147000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5069"><NumeroProcesso>2022-MNZP1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>40732</Id><NumeroEmpenho>2022NE00275 </NumeroEmpenho><valorGlobal>6324,00</valorGlobal><saldo>3583,60</saldo><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5070"><NumeroProcesso>2022-SC519</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00118/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>40733</Id><NumeroEmpenho>2022NE00018</NumeroEmpenho><valorGlobal>412817,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JMX PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14733054000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5072"><NumeroProcesso>2020-L4Z3W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40752</Id><NumeroEmpenho>2022NE1589</NumeroEmpenho><valorGlobal>20914,25</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23075030000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100141908 - 0000 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO , ADEQUEÇÃO, MANUTENÇÃO E MORDENIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5073"><NumeroProcesso>2021-NZH2B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40764</Id><NumeroEmpenho>2023NE00094</NumeroEmpenho><valorGlobal>35000,00</valorGlobal><saldo>35000,00</saldo><nomeFornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5388792000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5075"><NumeroProcesso>2021-TVN9H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02332/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40772</Id><NumeroEmpenho>2022NE07720</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>3000,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5076"><NumeroProcesso>2020-ZBQDX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02333/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40774</Id><NumeroEmpenho>2022NE07721</NumeroEmpenho><valorGlobal>520,00</valorGlobal><saldo>520,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5077"><NumeroProcesso>2021-73J2X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02288/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40775</Id><NumeroEmpenho>2022NE07622</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5078"><NumeroProcesso>2021-1RTS9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00233/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40776</Id><NumeroEmpenho>2022NE00653</NumeroEmpenho><valorGlobal>2003,90</valorGlobal><saldo>2003,90</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5079"><NumeroProcesso>2022-BGH6L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IEMA/01467/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>40777</Id><NumeroEmpenho>2022NE01467</NumeroEmpenho><valorGlobal>756,00</valorGlobal><saldo>756,00</saldo><nomeFornecedor>CENTRO D EDESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7060966000163</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>18.128.0003.2077 -   - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5080"><NumeroProcesso>2021-FH30F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02428/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40779</Id><NumeroEmpenho>2022NE07980</NumeroEmpenho><valorGlobal>16724,80</valorGlobal><saldo>16724,80</saldo><nomeFornecedor>BAYER S.A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18459628009767</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5081"><NumeroProcesso>2021-BDQF9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00685/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40780</Id><NumeroEmpenho>2022NE01046 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1179,62</valorGlobal><saldo>1179,62</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="5082"><NumeroProcesso>2021-J7FQT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00794/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40781</Id><NumeroEmpenho>2022NE02348</NumeroEmpenho><valorGlobal>10500,00</valorGlobal><saldo>10500,00</saldo><nomeFornecedor>MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4780499000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5083"><NumeroProcesso>2020-DQGFK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40782</Id><NumeroEmpenho>2022NE01321</NumeroEmpenho><valorGlobal>4381,33</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38860533000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>344903000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5084"><NumeroProcesso>2020-2HBT8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00086/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40783</Id><NumeroEmpenho>2022NE08237</NumeroEmpenho><valorGlobal>728120,25</valorGlobal><saldo>728120,25</saldo><nomeFornecedor>MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3160100000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5085"><NumeroProcesso>2021-DR88J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02633/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40784</Id><NumeroEmpenho>2022NE08197</NumeroEmpenho><valorGlobal>1936,80</valorGlobal><saldo>1936,80</saldo><nomeFornecedor>VIXCARD COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2583967000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5086"><NumeroProcesso>2021-LFDQZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02729/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40785</Id><NumeroEmpenho>2022NE09110 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4198,20</valorGlobal><saldo>4198,20</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5090"><NumeroProcesso>2022-5L7Q2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00022/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40789</Id><NumeroEmpenho>2022NE01416</NumeroEmpenho><valorGlobal>3963,00</valorGlobal><saldo>3963,00</saldo><nomeFornecedor>MPA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27150257000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5091"><NumeroProcesso>2021-6HHSR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03564/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40791</Id><NumeroEmpenho>2022NE11393</NumeroEmpenho><valorGlobal>284,61</valorGlobal><saldo>284,61</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5092"><NumeroProcesso>2021-SP6PZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40792</Id><NumeroEmpenho>2022NE01563 </NumeroEmpenho><valorGlobal>83376,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4477018000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5093"><NumeroProcesso>2020-DQGFK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40793</Id><NumeroEmpenho>2022NE01318</NumeroEmpenho><valorGlobal>1645,56</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MMV PAPELARIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32193726000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5094"><NumeroProcesso>2022-CLH49</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40795</Id><NumeroEmpenho>2022NE01979</NumeroEmpenho><valorGlobal>9382,50</valorGlobal><saldo>5629,50</saldo><nomeFornecedor>AFFETTO HOMECARE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43359388000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472185 -   - MANUTENCAO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909183 - MANDADOS JUDICIAIS NA AREA DA SAUDE - SERVICO DE HOME CARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5095"><NumeroProcesso>2021-530FP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01829/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40801</Id><NumeroEmpenho>2022NE05621</NumeroEmpenho><valorGlobal>375,60</valorGlobal><saldo>375,60</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5096"><NumeroProcesso>2021-NJ21L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00573/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40802</Id><NumeroEmpenho>2022NE00843 </NumeroEmpenho><valorGlobal>352,86</valorGlobal><saldo>352,86</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="5105"><NumeroProcesso>2022-GCHZP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40830</Id><NumeroEmpenho>2022NE00289</NumeroEmpenho><valorGlobal>11839,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34617980000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5106"><NumeroProcesso>2022-6CB2X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>40842</Id><NumeroEmpenho>2022NE00021</NumeroEmpenho><valorGlobal>2500,00</valorGlobal><saldo>12,80</saldo><nomeFornecedor>VIAÇÃO JOANA D'ARC</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27487156000286</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080047610000 - 4761FI0099 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904901 - AUXILIO TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5107"><NumeroProcesso>2022-X1QD7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00110/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40848</Id><NumeroEmpenho>2022NE00029</NumeroEmpenho><valorGlobal>18880,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ANDREA RIGO COSTA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43119257000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5108"><NumeroProcesso>2022-JTK6H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/01112/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>40850</Id><NumeroEmpenho>2022NE00112</NumeroEmpenho><valorGlobal>13188,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27088431000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5109"><NumeroProcesso>2021-76QS9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01833/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40853</Id><NumeroEmpenho>2022NE05655</NumeroEmpenho><valorGlobal>273,87</valorGlobal><saldo>273,87</saldo><nomeFornecedor>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49475833001765</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5110"><NumeroProcesso>2021-4RC6J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02335/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40854</Id><NumeroEmpenho>2022NE07717</NumeroEmpenho><valorGlobal>172,08</valorGlobal><saldo>172,08</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5111"><NumeroProcesso>2021-MV885</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40855</Id><NumeroEmpenho>2022NE01968</NumeroEmpenho><valorGlobal>873,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1721454000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5112"><NumeroProcesso>2021-PF5BB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02473/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40857</Id><NumeroEmpenho>2022NE08107</NumeroEmpenho><valorGlobal>9327,06</valorGlobal><saldo>9327,06</saldo><nomeFornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18774815000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5113"><NumeroProcesso>2020-0XPGH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40858</Id><NumeroEmpenho>2022NE01063</NumeroEmpenho><valorGlobal>962,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32952698000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5114"><NumeroProcesso>2022-T1V87</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00075/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40859</Id><NumeroEmpenho>2022NE06944</NumeroEmpenho><valorGlobal>4193,40</valorGlobal><saldo>4193,40</saldo><nomeFornecedor>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21437902000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5115"><NumeroProcesso>2021-N997C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03555/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40860</Id><NumeroEmpenho>2022NE11354</NumeroEmpenho><valorGlobal>4000,00</valorGlobal><saldo>4000,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5116"><NumeroProcesso>2022-T1V87</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00075/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40861</Id><NumeroEmpenho>2022NE06947</NumeroEmpenho><valorGlobal>38841,97</valorGlobal><saldo>38841,97</saldo><nomeFornecedor>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21437902000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5117"><NumeroProcesso>2022-ZD7H8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00124/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40862</Id><NumeroEmpenho>2022NE01146</NumeroEmpenho><valorGlobal>1944,00</valorGlobal><saldo>1944,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5118"><NumeroProcesso>2021-S0S90</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03783/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40863</Id><NumeroEmpenho>2022NE12216</NumeroEmpenho><valorGlobal>1469,70</valorGlobal><saldo>1469,70</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5119"><NumeroProcesso>2021-ZKFXS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00181/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40879</Id><NumeroEmpenho>2022NE05117</NumeroEmpenho><valorGlobal>70650,00</valorGlobal><saldo>70650,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200332704 - MREEM - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5120"><NumeroProcesso>2022-T1V87</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00075/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40906</Id><NumeroEmpenho>2022NE07738</NumeroEmpenho><valorGlobal>3682,48</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21437902000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5121"><NumeroProcesso>2022-43GL2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>40912</Id><NumeroEmpenho>2022NE00279</NumeroEmpenho><valorGlobal>6712,99</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5122"><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00109/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40923</Id><NumeroEmpenho>2022NE02826</NumeroEmpenho><valorGlobal>62206,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL JOZELIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18494315000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0304000010 - SUPERÁVIT FINACEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5123"><NumeroProcesso>2020-3RHZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40928</Id><NumeroEmpenho>2022NE06316</NumeroEmpenho><valorGlobal>3876,00</valorGlobal><saldo>3876,00</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5124"><NumeroProcesso>2021-RVN77</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00051/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40929</Id><NumeroEmpenho>2022NE00583</NumeroEmpenho><valorGlobal>15731,00</valorGlobal><saldo>15731,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5125"><NumeroProcesso>2021-RVN77</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00051/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40930</Id><NumeroEmpenho>2022NE00584</NumeroEmpenho><valorGlobal>50823,58</valorGlobal><saldo>50823,58</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5126"><NumeroProcesso>2021-F6CG1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02455/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40931</Id><NumeroEmpenho>2022NE08052</NumeroEmpenho><valorGlobal>10920,00</valorGlobal><saldo>10920,00</saldo><nomeFornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21699583000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5127"><NumeroProcesso>2021-88G8F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00832/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40932</Id><NumeroEmpenho>2022NE02407</NumeroEmpenho><valorGlobal>24062,00</valorGlobal><saldo>24062,00</saldo><nomeFornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41132034000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5128"><NumeroProcesso>2022-L52R5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00118/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40953</Id><NumeroEmpenho>2022NE02886</NumeroEmpenho><valorGlobal>24704,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J A M MÓVEIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36710053000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5129"><NumeroProcesso>2021-CZLGG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02039/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40955</Id><NumeroEmpenho>2022NE06201</NumeroEmpenho><valorGlobal>1811,44</valorGlobal><saldo>1811,44</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5130"><NumeroProcesso>2021-FPT7K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEAG/02122/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>40956</Id><NumeroEmpenho>2022NE02122</NumeroEmpenho><valorGlobal>45,00</valorGlobal><saldo>45,00</saldo><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="5131"><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00865/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40958</Id><NumeroEmpenho>2022NE01312</NumeroEmpenho><valorGlobal>2400,00</valorGlobal><saldo>2400,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - Filial</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5132"><NumeroProcesso>2021-NZH2B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>40977</Id><NumeroEmpenho>2022NE00104</NumeroEmpenho><valorGlobal>30499,99</valorGlobal><saldo>30499,99</saldo><nomeFornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5388792000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5133"><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00068/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>40978</Id><NumeroEmpenho>2022NE02206 </NumeroEmpenho><valorGlobal>11430,00</valorGlobal><saldo>11430,00</saldo><nomeFornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11923577000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5134"><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41013</Id><NumeroEmpenho>2022NE00831</NumeroEmpenho><valorGlobal>5198,32</valorGlobal><saldo>5198,32</saldo><nomeFornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7039651000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="5135"><NumeroProcesso>2021-BGC8W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01992/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41014</Id><NumeroEmpenho>2022NE06071</NumeroEmpenho><valorGlobal>11179,20</valorGlobal><saldo>11179,20</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5136"><NumeroProcesso>2021-W823R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00497/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41015</Id><NumeroEmpenho>2022NE01830 </NumeroEmpenho><valorGlobal>17700,00</valorGlobal><saldo>17700,00</saldo><nomeFornecedor>CEDRO DO LÍBANO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10458067000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5138"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00137/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41018</Id><NumeroEmpenho>2022NE05038</NumeroEmpenho><valorGlobal>872,00</valorGlobal><saldo>872,00</saldo><nomeFornecedor>FERNANDA MACHADO COSTA CONDE DA SILVA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7265709748</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5139"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00137/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41019</Id><NumeroEmpenho>2022NE05039</NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>FERNANDA MACHADO COSTA CONDE DA SILVA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7265709748</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5140"><NumeroProcesso>2021-5H2B2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00636/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41020</Id><NumeroEmpenho>2022NE00964 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1399,00</valorGlobal><saldo>1399,00</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5141"><NumeroProcesso>2021-NBF6G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02419/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41021</Id><NumeroEmpenho>2022NE08002</NumeroEmpenho><valorGlobal>8178,40</valorGlobal><saldo>8178,40</saldo><nomeFornecedor>DIAMED LATINO AMERICA S.A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>71015853000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5142"><NumeroProcesso>2022-29LJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02690/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41022</Id><NumeroEmpenho>2022NE08156</NumeroEmpenho><valorGlobal>5635,92</valorGlobal><saldo>5635,92</saldo><nomeFornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44942101000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5143"><NumeroProcesso>2021-XBKX0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00826/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41023</Id><NumeroEmpenho>2022NE01261</NumeroEmpenho><valorGlobal>3250,00</valorGlobal><saldo>3250,00</saldo><nomeFornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54565478000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="5144"><NumeroProcesso>2022-KG6DD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IJSN/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41024</Id><NumeroEmpenho>2022NE00168</NumeroEmpenho><valorGlobal>97736,10</valorGlobal><saldo>97736,10</saldo><nomeFornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>72381189001001</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5145"><NumeroProcesso>2022-5NZC9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03473/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41025</Id><NumeroEmpenho>2022NE11081</NumeroEmpenho><valorGlobal>6835,20</valorGlobal><saldo>6835,20</saldo><nomeFornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1299509000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5146"><NumeroProcesso>2022-X32NH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03833/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41026</Id><NumeroEmpenho>2022NE12358</NumeroEmpenho><valorGlobal>1003,50</valorGlobal><saldo>1003,50</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5147"><NumeroProcesso>2022-CZSZQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00094/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41027</Id><NumeroEmpenho>2022NE01203</NumeroEmpenho><valorGlobal>13500,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Merse Artigos para Laboratórios Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>68877752000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5148"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00151/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41028</Id><NumeroEmpenho>2022NE10483</NumeroEmpenho><valorGlobal>1025890,00</valorGlobal><saldo>1025890,00</saldo><nomeFornecedor>INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26836227000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5149"><NumeroProcesso>2021-MRSF8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41041</Id><NumeroEmpenho>2022NE00943</NumeroEmpenho><valorGlobal>6512,00</valorGlobal><saldo>6512,00</saldo><nomeFornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41977198000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5150"><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00654/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41042</Id><NumeroEmpenho>2022NE02081 </NumeroEmpenho><valorGlobal>275517,00</valorGlobal><saldo>275517,00</saldo><nomeFornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39279120000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5151"><NumeroProcesso>2021-S0S90</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02222/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41043</Id><NumeroEmpenho>2022NE07458</NumeroEmpenho><valorGlobal>1212,60</valorGlobal><saldo>1212,60</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5152"><NumeroProcesso>2021-70251</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02195/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41044</Id><NumeroEmpenho>2022NE07432</NumeroEmpenho><valorGlobal>7349,51</valorGlobal><saldo>7349,51</saldo><nomeFornecedor>TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35067853000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5153"><NumeroProcesso>2021-QZBPC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02320/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41045</Id><NumeroEmpenho>2022NE07663</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ELFA MEDICAMENTOS S A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9053134000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5154"><NumeroProcesso>2021-1MH9S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02296/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41046</Id><NumeroEmpenho>2022NE07580</NumeroEmpenho><valorGlobal>123,90</valorGlobal><saldo>123,90</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5155"><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00960/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41047</Id><NumeroEmpenho>2022NE02720</NumeroEmpenho><valorGlobal>707,53</valorGlobal><saldo>707,53</saldo><nomeFornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21801980000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5158"><NumeroProcesso>2021-KDN25</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01934/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41097</Id><NumeroEmpenho>2022NE05878</NumeroEmpenho><valorGlobal>780,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37778759000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5179"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00135/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41119</Id><NumeroEmpenho>2022NE10284</NumeroEmpenho><valorGlobal>56772,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26521150000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5181"><NumeroProcesso>2021-B19PB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41121</Id><NumeroEmpenho>2022NE01687</NumeroEmpenho><valorGlobal>1600,20</valorGlobal><saldo>1600,20</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="5206"><NumeroProcesso>2021-25ZPH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02663/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41266</Id><NumeroEmpenho>2022NE08604</NumeroEmpenho><valorGlobal>13500,00</valorGlobal><saldo>13500,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - Filial</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5207"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00186/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41267</Id><NumeroEmpenho>2022NE06278 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77684745700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5208"><NumeroProcesso>2021-GWRC1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03936/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41268</Id><NumeroEmpenho>2022NE12799</NumeroEmpenho><valorGlobal>1098,88</valorGlobal><saldo>1098,88</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5209"><NumeroProcesso>2021-FHR23</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00051/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41281</Id><NumeroEmpenho>2022NE01890 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1020,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5210"><NumeroProcesso>2021-R3TNZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02753/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41282</Id><NumeroEmpenho>2022NE09200</NumeroEmpenho><valorGlobal>3017,85</valorGlobal><saldo>3017,85</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5211"><NumeroProcesso>2021-B5RN5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00760/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41283</Id><NumeroEmpenho>2022NE01159</NumeroEmpenho><valorGlobal>5672,00</valorGlobal><saldo>5672,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5212"><NumeroProcesso>2022-JK80R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00097/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41284</Id><NumeroEmpenho>2022NE00957</NumeroEmpenho><valorGlobal>6000,00</valorGlobal><saldo>6000,00</saldo><nomeFornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44942101000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5213"><NumeroProcesso>2022-WRZ90</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00106/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41285</Id><NumeroEmpenho>2022NE01069</NumeroEmpenho><valorGlobal>59749,08</valorGlobal><saldo>59749,08</saldo><nomeFornecedor>SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7875146000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5214"><NumeroProcesso>2022-1P55B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00151/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41286</Id><NumeroEmpenho>2022NE00300 </NumeroEmpenho><valorGlobal>34899,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41977198000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5215"><NumeroProcesso>2021-CRK23</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41289</Id><NumeroEmpenho>2022NE00070</NumeroEmpenho><valorGlobal>9000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>METODO MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP        </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7343712000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="5216"><NumeroProcesso>2021-CRK23</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41290</Id><NumeroEmpenho>2023NE00005</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>METODO MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP        </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7343712000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5217"><NumeroProcesso>2021-LQNSN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41307</Id><NumeroEmpenho>2022NE00658</NumeroEmpenho><valorGlobal>1019273,23</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>P.R.P. BORGES COMERCIO EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5457629000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5218"><NumeroProcesso>2021-4MLP4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41310</Id><NumeroEmpenho>2022NE04121</NumeroEmpenho><valorGlobal>42560,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5656062000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5219"><NumeroProcesso>2022-SRZMH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00507/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>41313</Id><NumeroEmpenho>2022NE00507</NumeroEmpenho><valorGlobal>2500,00</valorGlobal><saldo>2008,20</saldo><nomeFornecedor>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10518988000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080047610000 - 4761FI0099 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904901 - AUXILIO TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5220"><NumeroProcesso>2021-GJ72R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02175/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41332</Id><NumeroEmpenho>2022NE07321 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3951,00</valorGlobal><saldo>3951,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5221"><NumeroProcesso>2021-0FZFX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02159/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41333</Id><NumeroEmpenho>2022NE07282</NumeroEmpenho><valorGlobal>975,00</valorGlobal><saldo>975,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5222"><NumeroProcesso>2022-1MJGD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02459/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41334</Id><NumeroEmpenho>2022NE08132</NumeroEmpenho><valorGlobal>841,80</valorGlobal><saldo>841,80</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5223"><NumeroProcesso>2021-1TV0P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02927/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41335</Id><NumeroEmpenho>2022NE09758</NumeroEmpenho><valorGlobal>272,86</valorGlobal><saldo>272,86</saldo><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5224"><NumeroProcesso>2021-LTZW0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41336</Id><NumeroEmpenho>2022NE10031</NumeroEmpenho><valorGlobal>1571,52</valorGlobal><saldo>1571,52</saldo><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5225"><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03464/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41337</Id><NumeroEmpenho>2022NE11061</NumeroEmpenho><valorGlobal>1072,80</valorGlobal><saldo>1072,80</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL 1 ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5226"><NumeroProcesso>2021-S4JHC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03047/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41338</Id><NumeroEmpenho>2022NE10065</NumeroEmpenho><valorGlobal>1040,00</valorGlobal><saldo>1040,00</saldo><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5227"><NumeroProcesso>2021-18Z0G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03043/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41339</Id><NumeroEmpenho>2022NE10063</NumeroEmpenho><valorGlobal>874,80</valorGlobal><saldo>874,80</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5228"><NumeroProcesso>2021-R5MW1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03554/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41340</Id><NumeroEmpenho>2022NE11361</NumeroEmpenho><valorGlobal>3110,00</valorGlobal><saldo>3110,00</saldo><nomeFornecedor>RIDAN LTDA  - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33413914000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5229"><NumeroProcesso>2022-5F21Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00146/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41341</Id><NumeroEmpenho>2022NE11649</NumeroEmpenho><valorGlobal>19800,00</valorGlobal><saldo>19800,00</saldo><nomeFornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39639612000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5241"><NumeroProcesso>2022-Z0M8S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00251/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>41398</Id><NumeroEmpenho>2022NE00251 </NumeroEmpenho><valorGlobal>300,00</valorGlobal><saldo>200,72</saldo><nomeFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33000118000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5242"><NumeroProcesso>2021-1SL09</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01944/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41412</Id><NumeroEmpenho>2022NE05848</NumeroEmpenho><valorGlobal>8230,32</valorGlobal><saldo>8230,32</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5243"><NumeroProcesso>2021-D6L1T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00182/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41413</Id><NumeroEmpenho>2022NE00670</NumeroEmpenho><valorGlobal>422,03</valorGlobal><saldo>422,03</saldo><nomeFornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32440968002098</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5244"><NumeroProcesso>2021-25ZPH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00099/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41414</Id><NumeroEmpenho>2022NE00375</NumeroEmpenho><valorGlobal>17131,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5245"><NumeroProcesso>2021-J1695</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00802/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41415</Id><NumeroEmpenho>2022NE01226</NumeroEmpenho><valorGlobal>832,38</valorGlobal><saldo>832,38</saldo><nomeFornecedor>ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39239472000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="5246"><NumeroProcesso>2021-QFG0Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02953/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41416</Id><NumeroEmpenho>2022NE09851</NumeroEmpenho><valorGlobal>1341,36</valorGlobal><saldo>1341,36</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5247"><NumeroProcesso>2021-CVWNL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02891/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41417</Id><NumeroEmpenho>2022NE09679</NumeroEmpenho><valorGlobal>6102,00</valorGlobal><saldo>6102,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5248"><NumeroProcesso>2021-MWWM6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03093/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41418</Id><NumeroEmpenho>2022NE10333</NumeroEmpenho><valorGlobal>361,80</valorGlobal><saldo>361,80</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5249"><NumeroProcesso>2022-9QG22</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03603/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41419</Id><NumeroEmpenho>2022NE11493</NumeroEmpenho><valorGlobal>358,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32689870000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5250"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00272/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41420</Id><NumeroEmpenho>2022NE08959 </NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5251"><NumeroProcesso>2022-FF8MZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00143/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41425</Id><NumeroEmpenho>2022NE02921</NumeroEmpenho><valorGlobal>930,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5252"><NumeroProcesso>2022-1DRLF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02987/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41442</Id><NumeroEmpenho>2022NE09908</NumeroEmpenho><valorGlobal>235,20</valorGlobal><saldo>235,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5253"><NumeroProcesso>2022-XDNCN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00041/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41446</Id><NumeroEmpenho>2022NE00280 </NumeroEmpenho><valorGlobal>8994,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ENGESUB - SERVICOS SUBAQUATICOS EIRELI - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17211480000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5254"><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00119/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41454</Id><NumeroEmpenho>2022NE02924</NumeroEmpenho><valorGlobal>106,96</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450477000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5255"><NumeroProcesso>2021-L99DK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41490</Id><NumeroEmpenho>2022NE06188</NumeroEmpenho><valorGlobal>147,00</valorGlobal><saldo>147,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5256"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00124/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41491</Id><NumeroEmpenho>2022NE03365</NumeroEmpenho><valorGlobal>54051,91</valorGlobal><saldo>54051,91</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUMIX - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10609553000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5257"><NumeroProcesso>2021-GKCJS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02445/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41493</Id><NumeroEmpenho>2022NE08020</NumeroEmpenho><valorGlobal>77,42</valorGlobal><saldo>77,42</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5258"><NumeroProcesso>2022-SSLS2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/PGE/00281/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>41494</Id><NumeroEmpenho>2022NE00114</NumeroEmpenho><valorGlobal>50000,00</valorGlobal><saldo>50000,00</saldo><nomeFornecedor>MERU VIAGENS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9215207000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903301 - PASSAGENS PARA O PAIS - AEREAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5259"><NumeroProcesso>2021-XNB0J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00745/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41495</Id><NumeroEmpenho>2022NE01142</NumeroEmpenho><valorGlobal>1165,20</valorGlobal><saldo>1165,20</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5260"><NumeroProcesso>2021-7FLGM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00743/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41496</Id><NumeroEmpenho>2022NE01140</NumeroEmpenho><valorGlobal>2963,66</valorGlobal><saldo>2963,66</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="5261"><NumeroProcesso>2021-6S466</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00053/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41497</Id><NumeroEmpenho>2022NE05863</NumeroEmpenho><valorGlobal>40851,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MTC INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32993235000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5262"><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00080/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41498</Id><NumeroEmpenho>2022NE01192</NumeroEmpenho><valorGlobal>5198,32</valorGlobal><saldo>5198,32</saldo><nomeFornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7039651000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="5263"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00278/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41499</Id><NumeroEmpenho>2022NE09115 </NumeroEmpenho><valorGlobal>10800,00</valorGlobal><saldo>10800,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8089 -   - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DE FORMA INTERDISCIPLINAR E CONTEXTUALIZADA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5264"><NumeroProcesso>2022-8N3L8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41506</Id><NumeroEmpenho>2022NE00367</NumeroEmpenho><valorGlobal>18796,55</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636 - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25381593000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0141000000 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5265"><NumeroProcesso>2022-WRZ90</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00143/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41513</Id><NumeroEmpenho>2022NE01321</NumeroEmpenho><valorGlobal>289814,41</valorGlobal><saldo>289814,41</saldo><nomeFornecedor>SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7875146000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5266"><NumeroProcesso>2021-LC5WG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00643/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41521</Id><NumeroEmpenho>2022NE00975</NumeroEmpenho><valorGlobal>3988,00</valorGlobal><saldo>3988,00</saldo><nomeFornecedor>IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17791755000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5267"><NumeroProcesso>2021-3HCW1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41522</Id><NumeroEmpenho>2022NE05411</NumeroEmpenho><valorGlobal>1500000,00</valorGlobal><saldo>1500000,00</saldo><nomeFornecedor>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3963184000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5269"><NumeroProcesso>2021-S46CV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01785/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41547</Id><NumeroEmpenho>2022NE05562</NumeroEmpenho><valorGlobal>134,40</valorGlobal><saldo>134,40</saldo><nomeFornecedor>PHARMASTETCA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2182520000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5270"><NumeroProcesso>2021-ZZZBW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00633/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41548</Id><NumeroEmpenho>2022NE02004</NumeroEmpenho><valorGlobal>31258,28</valorGlobal><saldo>31258,28</saldo><nomeFornecedor>Asus Indústria de Máquinas Agrícolas LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10303297000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0333000000 - SUPERÁVIT CONVENIO FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="5272"><NumeroProcesso>2021-LFDQZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00580/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41550</Id><NumeroEmpenho>2022NE00861</NumeroEmpenho><valorGlobal>4792,00</valorGlobal><saldo>4792,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5273"><NumeroProcesso>2021-5PBDG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00599/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41551</Id><NumeroEmpenho>2022NE00887</NumeroEmpenho><valorGlobal>7993,00</valorGlobal><saldo>7993,00</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</naturezaDespesa></row>
<row _id="5274"><NumeroProcesso>2022-D0D3W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41552</Id><NumeroEmpenho>2022NE00396</NumeroEmpenho><valorGlobal>1596,75</valorGlobal><saldo>1596,75</saldo><nomeFornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI  - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38860533000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>142200402212 -   - APOIO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A POLITICA DE DIREITOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5275"><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00067/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41553</Id><NumeroEmpenho>2022NE00994 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5198,32</valorGlobal><saldo>5198,32</saldo><nomeFornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7039651000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="5276"><NumeroProcesso>2022-M7DH7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00127/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41555</Id><NumeroEmpenho>2022NE00135</NumeroEmpenho><valorGlobal>22940,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ENGESUB - SERVICOS SUBAQUATICOS EIRELI - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17211480000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5277"><NumeroProcesso>2022-3MKP5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00069/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41557</Id><NumeroEmpenho>2022NE02204</NumeroEmpenho><valorGlobal>9262,00</valorGlobal><saldo>9262,00</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5278"><NumeroProcesso>2021-MSMXL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00584/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41570</Id><NumeroEmpenho>2022NE00865</NumeroEmpenho><valorGlobal>1990,00</valorGlobal><saldo>1990,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5279"><NumeroProcesso>2021-N3LKC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02301/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41571</Id><NumeroEmpenho>2022NE07632</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51780468000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5280"><NumeroProcesso>2021-02C5D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02350/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41572</Id><NumeroEmpenho>2022NE07745</NumeroEmpenho><valorGlobal>2241,62</valorGlobal><saldo>2241,62</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5281"><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00069/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41573</Id><NumeroEmpenho>2022NE01028 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5310,00</valorGlobal><saldo>5310,00</saldo><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="5282"><NumeroProcesso>2020-TSVJ3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41574</Id><NumeroEmpenho>2022NE05821</NumeroEmpenho><valorGlobal>5681,60</valorGlobal><saldo>5681,60</saldo><nomeFornecedor>LEADER PRATICE SERVICE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39582046000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5283"><NumeroProcesso>2022-ZH88V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00899/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41575</Id><NumeroEmpenho>2022NE02578</NumeroEmpenho><valorGlobal>35000,00</valorGlobal><saldo>35000,00</saldo><nomeFornecedor>TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36929543000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5284"><NumeroProcesso>2021-BF6DS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00792/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41576</Id><NumeroEmpenho>2022NE01210</NumeroEmpenho><valorGlobal>1246,20</valorGlobal><saldo>1246,20</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="5285"><NumeroProcesso>2021-J4C1P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02843/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41577</Id><NumeroEmpenho>2022NE09696</NumeroEmpenho><valorGlobal>52,32</valorGlobal><saldo>52,32</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5286"><NumeroProcesso>2021-VJ6H1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41579</Id><NumeroEmpenho>2022NE10053</NumeroEmpenho><valorGlobal>491,40</valorGlobal><saldo>491,40</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5287"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00160/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41581</Id><NumeroEmpenho>2022NE10745</NumeroEmpenho><valorGlobal>113778,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5288"><NumeroProcesso>2021-F0TXD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00049/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>41602</Id><NumeroEmpenho>2022NE00049</NumeroEmpenho><valorGlobal>43205,59</valorGlobal><saldo>43205,59</saldo><nomeFornecedor>CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1756239000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5289"><NumeroProcesso>2021-0TQCC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00027/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41615</Id><NumeroEmpenho>2023NE00025</NumeroEmpenho><valorGlobal>2504998,92</valorGlobal><saldo>2504998,92</saldo><nomeFornecedor>MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26051214000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5290"><NumeroProcesso>2021-7NS5P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02675/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41644</Id><NumeroEmpenho>2022NE08632</NumeroEmpenho><valorGlobal>17000,00</valorGlobal><saldo>17000,00</saldo><nomeFornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (FILIAL OSASCO SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21551379000874</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5291"><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00594/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41645</Id><NumeroEmpenho>2022NE01986</NumeroEmpenho><valorGlobal>70539,00</valorGlobal><saldo>70539,00</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5292"><NumeroProcesso>2020-G2S22</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00008/2021</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41646</Id><NumeroEmpenho>2021NE00191</NumeroEmpenho><valorGlobal>305000,00</valorGlobal><saldo>305000,00</saldo><nomeFornecedor>DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2189924000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04.1300028.4158 -   - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5293"><NumeroProcesso>2021-KPVS0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02702/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41647</Id><NumeroEmpenho>2022NE08683</NumeroEmpenho><valorGlobal>8932,50</valorGlobal><saldo>8932,50</saldo><nomeFornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51780468000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5294"><NumeroProcesso>2021-VM47X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02910/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41648</Id><NumeroEmpenho>2022NE09723</NumeroEmpenho><valorGlobal>2492,93</valorGlobal><saldo>2492,93</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5302"><NumeroProcesso>2022-1FD3H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00017/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>41669</Id><NumeroEmpenho>2022NE00017</NumeroEmpenho><valorGlobal>74000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8179496000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5308"><NumeroProcesso>2022-1FJ4B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00715/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41679</Id><NumeroEmpenho>2022NE01104</NumeroEmpenho><valorGlobal>16304,34</valorGlobal><saldo>16304,34</saldo><nomeFornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34617980000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5309"><NumeroProcesso>2022-1FJ4B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00716/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41680</Id><NumeroEmpenho>2022NE01105 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7712,00</valorGlobal><saldo>7712,00</saldo><nomeFornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10962026000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5310"><NumeroProcesso>2022-D5SPX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00112/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41681</Id><NumeroEmpenho>2022NE02732</NumeroEmpenho><valorGlobal>305219,11</valorGlobal><saldo>305219,11</saldo><nomeFornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2201230000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5311"><NumeroProcesso>2022-D5SPX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00112/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41682</Id><NumeroEmpenho>2022NE02470</NumeroEmpenho><valorGlobal>750000,00</valorGlobal><saldo>750000,00</saldo><nomeFornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2201230000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5312"><NumeroProcesso>2022-D5SPX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00112/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41683</Id><NumeroEmpenho>2022NE00542</NumeroEmpenho><valorGlobal>215303,57</valorGlobal><saldo>215303,57</saldo><nomeFornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2201230000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5313"><NumeroProcesso>2022-D5SPX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00112/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41684</Id><NumeroEmpenho>2022NE00073</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo>100000,00</saldo><nomeFornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2201230000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5314"><NumeroProcesso>2021-5PBDG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00885/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41686</Id><NumeroEmpenho>2022NE01319</NumeroEmpenho><valorGlobal>7993,00</valorGlobal><saldo>7993,00</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</naturezaDespesa></row>
<row _id="5315"><NumeroProcesso>2021-CNN9R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03426/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41687</Id><NumeroEmpenho>2022NE11015</NumeroEmpenho><valorGlobal>3160,00</valorGlobal><saldo>3160,00</saldo><nomeFornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34617980000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5316"><NumeroProcesso>2021-61WS1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03485/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41688</Id><NumeroEmpenho>2022NE11132</NumeroEmpenho><valorGlobal>15560,64</valorGlobal><saldo>15560,64</saldo><nomeFornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1299509000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5318"><NumeroProcesso>2021-02C5D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03919/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41690</Id><NumeroEmpenho>2022NE12712</NumeroEmpenho><valorGlobal>7320,60</valorGlobal><saldo>7320,60</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5319"><NumeroProcesso>2021-MV885</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41692</Id><NumeroEmpenho>2022NE00951</NumeroEmpenho><valorGlobal>846,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5320"><NumeroProcesso>2021-KPVS0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01980/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41705</Id><NumeroEmpenho>2022NE06074</NumeroEmpenho><valorGlobal>1045,76</valorGlobal><saldo>1045,76</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5321"><NumeroProcesso>2021-1L174</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41706</Id><NumeroEmpenho>2022NE00306</NumeroEmpenho><valorGlobal>1410935,80</valorGlobal><saldo>1410935,80</saldo><nomeFornecedor>MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26051214000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5322"><NumeroProcesso>2021-KPVS0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01983/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41707</Id><NumeroEmpenho>2022NE06075</NumeroEmpenho><valorGlobal>13038,30</valorGlobal><saldo>13038,30</saldo><nomeFornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51780468000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5323"><NumeroProcesso>2021-033CF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00611/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41708</Id><NumeroEmpenho>2022NE02013</NumeroEmpenho><valorGlobal>28850,00</valorGlobal><saldo>28850,00</saldo><nomeFornecedor>MACIESKI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11177184000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5325"><NumeroProcesso>2021-3BP12</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00620/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41711</Id><NumeroEmpenho>2022NE00915 </NumeroEmpenho><valorGlobal>872,76</valorGlobal><saldo>872,76</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5326"><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00061/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41712</Id><NumeroEmpenho>2022NE00935 </NumeroEmpenho><valorGlobal>15594,96</valorGlobal><saldo>15594,96</saldo><nomeFornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7039651000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="5327"><NumeroProcesso>2022-VFBLT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00136/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41713</Id><NumeroEmpenho>2022NE11129</NumeroEmpenho><valorGlobal>11000,00</valorGlobal><saldo>11000,00</saldo><nomeFornecedor>RENOVA COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32616148000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5328"><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41729</Id><NumeroEmpenho>2022NE00492</NumeroEmpenho><valorGlobal>831,20</valorGlobal><saldo>831,20</saldo><nomeFornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41977198000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 - ADU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5329"><NumeroProcesso>2022-DKBBJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41730</Id><NumeroEmpenho>2022NE00142 </NumeroEmpenho><valorGlobal>58500,00</valorGlobal><saldo>3320,50</saldo><nomeFornecedor>Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28151363000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5331"><NumeroProcesso>2021-LCS3F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02401/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41735</Id><NumeroEmpenho>2022NE07967</NumeroEmpenho><valorGlobal>911,68</valorGlobal><saldo>911,68</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5335"><NumeroProcesso>2021-PC8RP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00051/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41739</Id><NumeroEmpenho>2022NE05871</NumeroEmpenho><valorGlobal>81488,28</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5336"><NumeroProcesso>2021-49L37</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00053/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41740</Id><NumeroEmpenho>2022NE00714</NumeroEmpenho><valorGlobal>8040,20</valorGlobal><saldo>8040,20</saldo><nomeFornecedor>MA2 COMERCIAL LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30420630000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="5338"><NumeroProcesso>2021-JFKL8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02704/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41742</Id><NumeroEmpenho>2022NE08480</NumeroEmpenho><valorGlobal>410,18</valorGlobal><saldo>410,18</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5339"><NumeroProcesso>2021-CQGJ5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02733/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41743</Id><NumeroEmpenho>2022NE09125</NumeroEmpenho><valorGlobal>9360,00</valorGlobal><saldo>9360,00</saldo><nomeFornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21699583000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5344"><NumeroProcesso>2021-KCF8K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03400/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41750</Id><NumeroEmpenho>2022NE10971</NumeroEmpenho><valorGlobal>898,66</valorGlobal><saldo>898,66</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5347"><NumeroProcesso>2022-0SDL3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41756</Id><NumeroEmpenho>2022NE00323</NumeroEmpenho><valorGlobal>27540,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4477018000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0141000000 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5348"><NumeroProcesso>2022-M4MKX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03365/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41761</Id><NumeroEmpenho>2022NE10900</NumeroEmpenho><valorGlobal>46,08</valorGlobal><saldo>46,08</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5349"><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41768</Id><NumeroEmpenho>2023NE00110</NumeroEmpenho><valorGlobal>10778,00</valorGlobal><saldo>10778,00</saldo><nomeFornecedor>AUGUSTINHO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7797741000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 - ADU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5350"><NumeroProcesso>2021-J6DZF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00141/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41782</Id><NumeroEmpenho>2022NE01251</NumeroEmpenho><valorGlobal>153351,43</valorGlobal><saldo>153351,43</saldo><nomeFornecedor>METALURGICA FLEX FITNESS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13898616000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5351"><NumeroProcesso>2021-J6DZF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00141/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41783</Id><NumeroEmpenho>2022NE01286</NumeroEmpenho><valorGlobal>14403,28</valorGlobal><saldo>14403,28</saldo><nomeFornecedor>METALURGICA FLEX FITNESS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13898616000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5352"><NumeroProcesso>2021-1RTS9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01915/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41787</Id><NumeroEmpenho>2022NE05744</NumeroEmpenho><valorGlobal>144,70</valorGlobal><saldo>144,70</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5353"><NumeroProcesso>2021-86TNR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41788</Id><NumeroEmpenho>2022NE06131</NumeroEmpenho><valorGlobal>778,80</valorGlobal><saldo>778,80</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5354"><NumeroProcesso>2021-7JZLH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02267/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41789</Id><NumeroEmpenho>2022NE07566</NumeroEmpenho><valorGlobal>3403,36</valorGlobal><saldo>3403,36</saldo><nomeFornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12420164000904</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5355"><NumeroProcesso>2021-H9NZG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00045/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41800</Id><NumeroEmpenho>2022NE05300</NumeroEmpenho><valorGlobal>3176,64</valorGlobal><saldo>3176,64</saldo><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5356"><NumeroProcesso>2021-7804L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41801</Id><NumeroEmpenho>2022NE00036 </NumeroEmpenho><valorGlobal>85812,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA -  EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21437902000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5357"><NumeroProcesso>2022-SPC16</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00024/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>41808</Id><NumeroEmpenho>2022NE00107</NumeroEmpenho><valorGlobal>8268,10</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HYPER COMERCIO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42420823000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5358"><NumeroProcesso>2022-KVQN2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00020/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>41811</Id><NumeroEmpenho>2022NE00020</NumeroEmpenho><valorGlobal>42000,00</valorGlobal><saldo>9990,70</saldo><nomeFornecedor>CLARO S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40432544000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5359"><NumeroProcesso>2021-R6XZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01969/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41814</Id><NumeroEmpenho>2022NE06068</NumeroEmpenho><valorGlobal>1899,96</valorGlobal><saldo>1899,96</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5360"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00598/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41816</Id><NumeroEmpenho>2022NE01978</NumeroEmpenho><valorGlobal>218900,00</valorGlobal><saldo>218900,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5361"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00653/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41818</Id><NumeroEmpenho>2022NE02066</NumeroEmpenho><valorGlobal>218900,00</valorGlobal><saldo>218900,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5362"><NumeroProcesso>2021-033CF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00599/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41820</Id><NumeroEmpenho>2022NE01964</NumeroEmpenho><valorGlobal>24062,00</valorGlobal><saldo>24062,00</saldo><nomeFornecedor>MACIESKI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11177184000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5363"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00589/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41821</Id><NumeroEmpenho>2022NE01971</NumeroEmpenho><valorGlobal>218900,00</valorGlobal><saldo>218900,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5364"><NumeroProcesso>2021-PVR5T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02183/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41823</Id><NumeroEmpenho>2022NE07422</NumeroEmpenho><valorGlobal>4047,82</valorGlobal><saldo>4047,82</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5366"><NumeroProcesso>2021-DN1P3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02312/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41825</Id><NumeroEmpenho>2022NE07668</NumeroEmpenho><valorGlobal>5944,38</valorGlobal><saldo>5944,38</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5367"><NumeroProcesso>2021-TR7S0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02128/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41826</Id><NumeroEmpenho>2022NE07193</NumeroEmpenho><valorGlobal>3591,00</valorGlobal><saldo>3591,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5369"><NumeroProcesso>2022-L392H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00734/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41828</Id><NumeroEmpenho>2022NE02166 </NumeroEmpenho><valorGlobal>8145,00</valorGlobal><saldo>8145,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5370"><NumeroProcesso>2021-6M4N4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02245/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41829</Id><NumeroEmpenho>2022NE07494</NumeroEmpenho><valorGlobal>410,16</valorGlobal><saldo>410,16</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5372"><NumeroProcesso>2022-1MJGD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02458/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41831</Id><NumeroEmpenho>2022NE08133</NumeroEmpenho><valorGlobal>1155,00</valorGlobal><saldo>1155,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5374"><NumeroProcesso>2021-RVN77</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00070/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41833</Id><NumeroEmpenho>2022NE00756</NumeroEmpenho><valorGlobal>734,70</valorGlobal><saldo>734,70</saldo><nomeFornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39343199000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5375"><NumeroProcesso>2021-XJTGF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00071/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41834</Id><NumeroEmpenho>2022NE00753</NumeroEmpenho><valorGlobal>10384,00</valorGlobal><saldo>10384,00</saldo><nomeFornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11923577000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5376"><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00190/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41835</Id><NumeroEmpenho>2022NE06372</NumeroEmpenho><valorGlobal>107400,00</valorGlobal><saldo>107400,00</saldo><nomeFornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36530034000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200332704 - MREEM - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="5377"><NumeroProcesso>2021-5RL09</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41838</Id><NumeroEmpenho>2023NE00110</NumeroEmpenho><valorGlobal>2967,00</valorGlobal><saldo>2967,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5378"><NumeroProcesso>2022-D3XDK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>41853</Id><NumeroEmpenho>2022NE00017</NumeroEmpenho><valorGlobal>5500,00</valorGlobal><saldo>3112,75</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5379"><NumeroProcesso>2021-SVDN9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41857</Id><NumeroEmpenho>2022NE00102</NumeroEmpenho><valorGlobal>251405,79</valorGlobal><saldo>251405,79</saldo><nomeFornecedor>K &amp; S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17088321000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5380"><NumeroProcesso>2022-88F39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41861</Id><NumeroEmpenho>2023NE00174</NumeroEmpenho><valorGlobal>317,80</valorGlobal><saldo>317,80</saldo><nomeFornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450477000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 - ADU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5381"><NumeroProcesso>2022-GJ421</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00059/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41873</Id><NumeroEmpenho>2022NE05169</NumeroEmpenho><valorGlobal>2698,42</valorGlobal><saldo>2698,42</saldo><nomeFornecedor>MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10626340000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5382"><NumeroProcesso>2021-DQHMX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02153/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41874</Id><NumeroEmpenho>2022NE07275</NumeroEmpenho><valorGlobal>1305,00</valorGlobal><saldo>1305,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5383"><NumeroProcesso>2022-CZVPC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00433/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41875</Id><NumeroEmpenho>2022NE02083</NumeroEmpenho><valorGlobal>25000,00</valorGlobal><saldo>25000,00</saldo><nomeFornecedor>JOSE DO CARMO ESPIRITO SANTO DO PINHAL - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>68343557000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5384"><NumeroProcesso>2022-HV7JW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00733/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41876</Id><NumeroEmpenho>2022NE02168 </NumeroEmpenho><valorGlobal>970,58</valorGlobal><saldo>970,58</saldo><nomeFornecedor>MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19061289000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5385"><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00858/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41878</Id><NumeroEmpenho>2022NE02576</NumeroEmpenho><valorGlobal>275517,00</valorGlobal><saldo>275517,00</saldo><nomeFornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39279120000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5386"><NumeroProcesso>2021-0196W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02607/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41879</Id><NumeroEmpenho>2022NE08347</NumeroEmpenho><valorGlobal>11862,50</valorGlobal><saldo>11862,50</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5387"><NumeroProcesso>2021-0RX9J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00723/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41880</Id><NumeroEmpenho>2022NE01113</NumeroEmpenho><valorGlobal>62,40</valorGlobal><saldo>62,40</saldo><nomeFornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3945035000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5388"><NumeroProcesso>2019-FCVZ7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00096/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41881</Id><NumeroEmpenho>2022NE08239</NumeroEmpenho><valorGlobal>5538379,00</valorGlobal><saldo>5538379,00</saldo><nomeFornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>72381189001001</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5389"><NumeroProcesso>2022-56S2D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00733/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41882</Id><NumeroEmpenho>2022NE01127</NumeroEmpenho><valorGlobal>9041,60</valorGlobal><saldo>9041,60</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5390"><NumeroProcesso>2021-BGC8W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41883</Id><NumeroEmpenho>2022NE09942</NumeroEmpenho><valorGlobal>2880,00</valorGlobal><saldo>2880,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5391"><NumeroProcesso>2021-V9HVT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02878/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41884</Id><NumeroEmpenho>2022NE09666</NumeroEmpenho><valorGlobal>7380,34</valorGlobal><saldo>7380,34</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5392"><NumeroProcesso>2021-CVWNL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02892/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41885</Id><NumeroEmpenho>2022NE09680</NumeroEmpenho><valorGlobal>12672,50</valorGlobal><saldo>12672,50</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5393"><NumeroProcesso>2021-Q3KBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03022/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41886</Id><NumeroEmpenho>2022NE09994</NumeroEmpenho><valorGlobal>5100,00</valorGlobal><saldo>5100,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5394"><NumeroProcesso>2020-J7DW2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00071/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41887</Id><NumeroEmpenho>2022NE06574</NumeroEmpenho><valorGlobal>49934,00</valorGlobal><saldo>49934,00</saldo><nomeFornecedor>WP COMPANY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30393954000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5395"><NumeroProcesso>2022-4Q1RD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00130/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41889</Id><NumeroEmpenho>2022NE10684</NumeroEmpenho><valorGlobal>18990,00</valorGlobal><saldo>18990,00</saldo><nomeFornecedor>OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32787176000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5397"><NumeroProcesso>2021-3V7K9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00079/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41891</Id><NumeroEmpenho>2022NE07084</NumeroEmpenho><valorGlobal>4484,00</valorGlobal><saldo>4484,00</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5398"><NumeroProcesso>2022-JFJLP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03847/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41893</Id><NumeroEmpenho>2022NE12361</NumeroEmpenho><valorGlobal>4129,68</valorGlobal><saldo>4129,68</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5399"><NumeroProcesso>2022-DZ888</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03784/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41894</Id><NumeroEmpenho>2022NE12225</NumeroEmpenho><valorGlobal>651,92</valorGlobal><saldo>651,92</saldo><nomeFornecedor>S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27162761000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5401"><NumeroProcesso>2022-5J5L7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02282/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41902</Id><NumeroEmpenho>2022NE07596</NumeroEmpenho><valorGlobal>10998,90</valorGlobal><saldo>10998,90</saldo><nomeFornecedor>E. L. TONANE DE SOUZA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26185189000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5402"><NumeroProcesso>2021-PC8RP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41903</Id><NumeroEmpenho>2022NE00905</NumeroEmpenho><valorGlobal>5461,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="5404"><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00823/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41906</Id><NumeroEmpenho>2022NE01258</NumeroEmpenho><valorGlobal>3799,80</valorGlobal><saldo>3799,80</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="5406"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00195/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41908</Id><NumeroEmpenho>2022NE06636 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1800,00</valorGlobal><saldo>1800,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200326658 - 6658 - VALORIZACAO SELECAO E RECRUTAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5407"><NumeroProcesso>2021-9J3N0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03482/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41909</Id><NumeroEmpenho>2022NE11105</NumeroEmpenho><valorGlobal>820,80</valorGlobal><saldo>820,80</saldo><nomeFornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10962026000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5410"><NumeroProcesso>2021-X5CFD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00971/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41912</Id><NumeroEmpenho>2022NE01528</NumeroEmpenho><valorGlobal>579,60</valorGlobal><saldo>579,60</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5411"><NumeroProcesso>2022-T1V87</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00075/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41920</Id><NumeroEmpenho>2022NE07740</NumeroEmpenho><valorGlobal>520,56</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21437902000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5412"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00540/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41957</Id><NumeroEmpenho>2022NE01839</NumeroEmpenho><valorGlobal>218900,00</valorGlobal><saldo>218900,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5413"><NumeroProcesso>2021-5QC55</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01881/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41958</Id><NumeroEmpenho>2022NE05705</NumeroEmpenho><valorGlobal>186,00</valorGlobal><saldo>186,00</saldo><nomeFornecedor>FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7316691000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5414"><NumeroProcesso>2021-D2QDL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00602/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41959</Id><NumeroEmpenho>2022NE02008 </NumeroEmpenho><valorGlobal>35000,00</valorGlobal><saldo>35000,00</saldo><nomeFornecedor>AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10453573000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5415"><NumeroProcesso>2021-CBKLH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02705/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41961</Id><NumeroEmpenho>2022NE08492</NumeroEmpenho><valorGlobal>66,12</valorGlobal><saldo>66,12</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5417"><NumeroProcesso>2021-PM8JQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41963</Id><NumeroEmpenho>2022NE09958</NumeroEmpenho><valorGlobal>94,45</valorGlobal><saldo>94,45</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5419"><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03416/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41965</Id><NumeroEmpenho>2022NE10985</NumeroEmpenho><valorGlobal>372,64</valorGlobal><saldo>372,64</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5420"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00130/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>41966</Id><NumeroEmpenho>2022NE06868 </NumeroEmpenho><valorGlobal>168597,54</valorGlobal><saldo>168597,54</saldo><nomeFornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39335674000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100331672 - MAAREEF - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905104 - OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5421"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00225/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41967</Id><NumeroEmpenho>2022NE07816</NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>CINTIA CORSINI FERNANDES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2476059560</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5422"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00221/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41968</Id><NumeroEmpenho>2022NE07792</NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>EDUARDO ROBERTO COLE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7112735700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5423"><NumeroProcesso>2021-00H8M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01976/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41980</Id><NumeroEmpenho>2022NE06081</NumeroEmpenho><valorGlobal>2024,72</valorGlobal><saldo>2024,72</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5424"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>41981</Id><NumeroEmpenho>2022NE03009</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>3000,00</saldo><nomeFornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61198164000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5425"><NumeroProcesso>2021-MPXGG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00561/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41982</Id><NumeroEmpenho>2022NE00827</NumeroEmpenho><valorGlobal>10080,00</valorGlobal><saldo>10080,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5426"><NumeroProcesso>2021-LFDQZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02094/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41983</Id><NumeroEmpenho>2022NE06712</NumeroEmpenho><valorGlobal>2396,00</valorGlobal><saldo>2396,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5427"><NumeroProcesso>2021-KPM5X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02242/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41984</Id><NumeroEmpenho>2022NE07523</NumeroEmpenho><valorGlobal>100,15</valorGlobal><saldo>100,15</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5428"><NumeroProcesso>2021-CQGJ5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02713/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>41987</Id><NumeroEmpenho>2022NE08699</NumeroEmpenho><valorGlobal>5596,00</valorGlobal><saldo>5596,00</saldo><nomeFornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7377489000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5436"><NumeroProcesso>2021-GD30N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00702/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42009</Id><NumeroEmpenho>2022NE02181</NumeroEmpenho><valorGlobal>4595,00</valorGlobal><saldo>4595,00</saldo><nomeFornecedor>MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19061289000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5441"><NumeroProcesso>2021-TNRBJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02319/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42043</Id><NumeroEmpenho>2022NE07665</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5446"><NumeroProcesso>2021-H9NZG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42051</Id><NumeroEmpenho>2022NE00937</NumeroEmpenho><valorGlobal>3510,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43075537000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5447"><NumeroProcesso>2021-79098</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02581/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42052</Id><NumeroEmpenho>2022NE08288</NumeroEmpenho><valorGlobal>8357,19</valorGlobal><saldo>8357,19</saldo><nomeFornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51780468000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5448"><NumeroProcesso>2021-02C5D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02674/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42053</Id><NumeroEmpenho>2022NE08616</NumeroEmpenho><valorGlobal>2564,53</valorGlobal><saldo>2564,53</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5449"><NumeroProcesso>2021-PC8RP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00051/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42054</Id><NumeroEmpenho>2022NE05872</NumeroEmpenho><valorGlobal>7391,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5452"><NumeroProcesso>2022-TB7MK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03456/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42057</Id><NumeroEmpenho>2022NE11090</NumeroEmpenho><valorGlobal>11931,14</valorGlobal><saldo>11931,14</saldo><nomeFornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39630314000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5453"><NumeroProcesso>2022-41X39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03962/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42058</Id><NumeroEmpenho>2022NE13341</NumeroEmpenho><valorGlobal>844,60</valorGlobal><saldo>844,60</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5456"><NumeroProcesso>2022-PB3JV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03261/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42066</Id><NumeroEmpenho>2022NE10631</NumeroEmpenho><valorGlobal>11700,00</valorGlobal><saldo>11700,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5458"><NumeroProcesso>2022-QJ3Z4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42068</Id><NumeroEmpenho>2023NE00235</NumeroEmpenho><valorGlobal>145841,74</valorGlobal><saldo>145841,74</saldo><nomeFornecedor>CENTRO DE VIVENCIA E REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA SITIO DUAS ANAS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46011328000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472185 -   - MANUTENCAO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909196 - MANDADO JUDICIAL - SERVICOS MEDICO, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5459"><NumeroProcesso>2021-JRK8B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00074/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>42115</Id><NumeroEmpenho>2022NE01102</NumeroEmpenho><valorGlobal>5310,00</valorGlobal><saldo>5310,00</saldo><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="5460"><NumeroProcesso>2021-WQX7N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02857/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42116</Id><NumeroEmpenho>2022NE09704</NumeroEmpenho><valorGlobal>250,54</valorGlobal><saldo>250,54</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5464"><NumeroProcesso>2021-18Z0G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42120</Id><NumeroEmpenho>2022NE10062</NumeroEmpenho><valorGlobal>4142,88</valorGlobal><saldo>4142,88</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5471"><NumeroProcesso>2022-FBZCQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42142</Id><NumeroEmpenho>2022NE00301</NumeroEmpenho><valorGlobal>1877,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ANDREA RIGO COSTA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43119257000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5473"><NumeroProcesso>2022-PGJV5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>42157</Id><NumeroEmpenho>2022NE00018</NumeroEmpenho><valorGlobal>1000,00</valorGlobal><saldo>88,60</saldo><nomeFornecedor>Viação São Gabriel Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27492479000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080047610000 - 4761FI0099 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904901 - AUXILIO TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5474"><NumeroProcesso>2021-721GP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00145/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42163</Id><NumeroEmpenho>2022NE02963</NumeroEmpenho><valorGlobal>10891,72</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44942101000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>107000000 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPCIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100141908 - 0000 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO , ADEQUEÇÃO, MANUTENÇÃO E MORDENIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5475"><NumeroProcesso>2022-43GL2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00040/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>42178</Id><NumeroEmpenho>2022NE00278</NumeroEmpenho><valorGlobal>1260,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5476"><NumeroProcesso>2022-NHJN1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00127/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42184</Id><NumeroEmpenho>2022NE00994 </NumeroEmpenho><valorGlobal>105160,00</valorGlobal><saldo>105160,00</saldo><nomeFornecedor>NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8395059000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>4107000000 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>13.391.0029.2301	 - 40.101 - DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNO CULTURAL	</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5477"><NumeroProcesso>2022-NHJN1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00127/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42186</Id><NumeroEmpenho>2022NE00995</NumeroEmpenho><valorGlobal>119840,00</valorGlobal><saldo>119840,00</saldo><nomeFornecedor>NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8395059000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0304000010 - SUPERÁVIT FINACEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>13.391.0029.2301	 - 40.101 - DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNO CULTURAL	</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5478"><NumeroProcesso>2020-L4Z3W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42188</Id><NumeroEmpenho>2022NE01589</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23075030000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100141908 - 0000 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO , ADEQUEÇÃO, MANUTENÇÃO E MORDENIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5479"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42192</Id><NumeroEmpenho>2022NE00097</NumeroEmpenho><valorGlobal>724800,00</valorGlobal><saldo>724800,00</saldo><nomeFornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>72381189001001</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5480"><NumeroProcesso>2021-BLGXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02028/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42193</Id><NumeroEmpenho>2022NE06193</NumeroEmpenho><valorGlobal>2380,00</valorGlobal><saldo>2380,00</saldo><nomeFornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5343029000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5481"><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00635/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42194</Id><NumeroEmpenho>2022NE02002</NumeroEmpenho><valorGlobal>759000,00</valorGlobal><saldo>759000,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5482"><NumeroProcesso>2021-D6JB3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02322/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42195</Id><NumeroEmpenho>2022NE07795</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5483"><NumeroProcesso>2020-1DV2C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42196</Id><NumeroEmpenho>2022NE00372</NumeroEmpenho><valorGlobal>23250,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HC ALECRIM DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12028801000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333909230 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5484"><NumeroProcesso>2021-D76QD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02399/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42197</Id><NumeroEmpenho>2022NE07970</NumeroEmpenho><valorGlobal>1650,60</valorGlobal><saldo>1650,60</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5485"><NumeroProcesso>2021-WF5R0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00702/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42201</Id><NumeroEmpenho>2022NE01083</NumeroEmpenho><valorGlobal>2617,02</valorGlobal><saldo>2617,02</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="5486"><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00154/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42202</Id><NumeroEmpenho>2022NE05566</NumeroEmpenho><valorGlobal>201322,00</valorGlobal><saldo>201322,00</saldo><nomeFornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39343199000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100331672 - MAAREEF - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5487"><NumeroProcesso>2022-TG8W6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02723/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42203</Id><NumeroEmpenho>2022NE08955</NumeroEmpenho><valorGlobal>185,40</valorGlobal><saldo>185,40</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5488"><NumeroProcesso>2022-CJMTT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00115/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42204</Id><NumeroEmpenho>2022NE09610</NumeroEmpenho><valorGlobal>574000,00</valorGlobal><saldo>574000,00</saldo><nomeFornecedor>LEICA DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>52201456000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5489"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00068/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42205</Id><NumeroEmpenho>2022NE06567</NumeroEmpenho><valorGlobal>18304,50</valorGlobal><saldo>18304,50</saldo><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5490"><NumeroProcesso>2022-QKCJW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00069/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42206</Id><NumeroEmpenho>2022NE00851</NumeroEmpenho><valorGlobal>16999,00</valorGlobal><saldo>16999,00</saldo><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904057 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI)</naturezaDespesa></row>
<row _id="5491"><NumeroProcesso>2021-QFG0Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02952/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42207</Id><NumeroEmpenho>2022NE09850</NumeroEmpenho><valorGlobal>1501,20</valorGlobal><saldo>1501,20</saldo><nomeFornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51780468000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5492"><NumeroProcesso>2021-VJ6H1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42208</Id><NumeroEmpenho>2022NE10054</NumeroEmpenho><valorGlobal>1761,00</valorGlobal><saldo>1761,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5493"><NumeroProcesso>2021-PVQFG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03126/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42209</Id><NumeroEmpenho>2022NE10405</NumeroEmpenho><valorGlobal>1837,75</valorGlobal><saldo>1837,75</saldo><nomeFornecedor>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60318797000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5494"><NumeroProcesso>2022-2NDH3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00029/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42210</Id><NumeroEmpenho>2022NE01462</NumeroEmpenho><valorGlobal>114028,86</valorGlobal><saldo>114028,86</saldo><nomeFornecedor>C L COSTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17884676000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0304000010 - SUPERÁVIT FINACEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20122011413860000 - 1386FI0099 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5495"><NumeroProcesso>2022-DT4Z2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03341/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42211</Id><NumeroEmpenho>2022NE10856</NumeroEmpenho><valorGlobal>819,99</valorGlobal><saldo>819,99</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5496"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00265/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>42212</Id><NumeroEmpenho>2022NE08531</NumeroEmpenho><valorGlobal>79004,86</valorGlobal><saldo>79004,86</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338679 - 8679 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO NAS AREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5497"><NumeroProcesso>2022-CZSZQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00092/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42213</Id><NumeroEmpenho>2022NE01205</NumeroEmpenho><valorGlobal>111926,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LABCONTROL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67969105000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5498"><NumeroProcesso>2022-CZSZQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00093/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42214</Id><NumeroEmpenho>2022NE01201</NumeroEmpenho><valorGlobal>23850,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47010566000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5499"><NumeroProcesso>2022-8G193</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00294/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>42217</Id><NumeroEmpenho>2022NE00294</NumeroEmpenho><valorGlobal>107634,97</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0141000000 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5500"><NumeroProcesso>2021-GD30N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00466/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42223</Id><NumeroEmpenho>2022NE01806 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4595,00</valorGlobal><saldo>4595,00</saldo><nomeFornecedor>MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19061289000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5502"><NumeroProcesso>2021-NRBHF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00474/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42226</Id><NumeroEmpenho>2022NE01951</NumeroEmpenho><valorGlobal>5127,99</valorGlobal><saldo>5127,99</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5510"><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03465/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42235</Id><NumeroEmpenho>2022NE11062</NumeroEmpenho><valorGlobal>990,00</valorGlobal><saldo>990,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5514"><NumeroProcesso>2021-70251</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03541/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42286</Id><NumeroEmpenho>2022NE11329</NumeroEmpenho><valorGlobal>207,60</valorGlobal><saldo>207,60</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5527"><NumeroProcesso>2022-DGVC8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42326</Id><NumeroEmpenho>2023NE00148</NumeroEmpenho><valorGlobal>808,00</valorGlobal><saldo>808,00</saldo><nomeFornecedor>FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM E REP LTDA    - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>643191000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472185 -   - MANUTENCAO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909196 - MANDADO JUDICIAL - SERVICOS MEDICO, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="5546"><NumeroProcesso>2021-TV9VN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02993/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42399</Id><NumeroEmpenho>2022NE09922</NumeroEmpenho><valorGlobal>570,23</valorGlobal><saldo>570,23</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5548"><NumeroProcesso>2021-Q3KBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03513/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42402</Id><NumeroEmpenho>2022NE11272</NumeroEmpenho><valorGlobal>3891,20</valorGlobal><saldo>3891,20</saldo><nomeFornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27265958000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5549"><NumeroProcesso>2021-CB7DP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03591/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42403</Id><NumeroEmpenho>2022NE11486</NumeroEmpenho><valorGlobal>11785,25</valorGlobal><saldo>11785,25</saldo><nomeFornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1299509000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5550"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00223/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>42404</Id><NumeroEmpenho>2022NE07796</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77684745700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5551"><NumeroProcesso>2021-G4083</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03567/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42405</Id><NumeroEmpenho>2022NE11383</NumeroEmpenho><valorGlobal>462,75</valorGlobal><saldo>462,75</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5552"><NumeroProcesso>2022-LVG03</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00127/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42407</Id><NumeroEmpenho>2022NE01150</NumeroEmpenho><valorGlobal>1137,00</valorGlobal><saldo>1137,00</saldo><nomeFornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26521150000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5553"><NumeroProcesso>2022-47CVD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42408</Id><NumeroEmpenho>2023NE00008 </NumeroEmpenho><valorGlobal>35700,00</valorGlobal><saldo>35700,00</saldo><nomeFornecedor>QAP/QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39619911000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1500000000 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5554"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00066/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42416</Id><NumeroEmpenho>2022NE06513</NumeroEmpenho><valorGlobal>88425,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8228010000433</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5555"><NumeroProcesso>2021-R09HL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00137/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42426</Id><NumeroEmpenho>2022NE01245</NumeroEmpenho><valorGlobal>23500,00</valorGlobal><saldo>23500,00</saldo><nomeFornecedor>CARAVAN EXPORTACAO &amp; IMPORTACAO DO BRASIL LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11669218000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5556"><NumeroProcesso>2021-ZZZBW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00633/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42443</Id><NumeroEmpenho>2022NE02005</NumeroEmpenho><valorGlobal>741,72</valorGlobal><saldo>741,72</saldo><nomeFornecedor>Asus Indústria de Máquinas Agrícolas LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10303297000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5557"><NumeroProcesso>2021-033CF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00571/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42444</Id><NumeroEmpenho>2022NE01916</NumeroEmpenho><valorGlobal>28850,00</valorGlobal><saldo>28850,00</saldo><nomeFornecedor>MACIESKI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11177184000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5558"><NumeroProcesso>2021-CZLGG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42445</Id><NumeroEmpenho>2022NE06205</NumeroEmpenho><valorGlobal>10383,82</valorGlobal><saldo>10383,82</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5559"><NumeroProcesso>2021-W823R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00597/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42446</Id><NumeroEmpenho>2022NE02003 </NumeroEmpenho><valorGlobal>17700,00</valorGlobal><saldo>17700,00</saldo><nomeFornecedor>CEDRO DO LÍBANO COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10458067000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5560"><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00657/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42447</Id><NumeroEmpenho>2022NE02075</NumeroEmpenho><valorGlobal>108655,00</valorGlobal><saldo>108655,00</saldo><nomeFornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39279120000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5562"><NumeroProcesso>2021-R0PWF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02171/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42450</Id><NumeroEmpenho>2022NE07313</NumeroEmpenho><valorGlobal>2343,00</valorGlobal><saldo>2343,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5566"><NumeroProcesso>2021-49L37</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42455</Id><NumeroEmpenho>2022NE00713</NumeroEmpenho><valorGlobal>8792,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Obah Produtos e Serviços para Seg. e Ens. ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9134068000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5567"><NumeroProcesso>2022-KC6XB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02737/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42456</Id><NumeroEmpenho>2022NE09131</NumeroEmpenho><valorGlobal>2070,00</valorGlobal><saldo>2070,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221002077</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5609"><NumeroProcesso>2021-P0ZP9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02959/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42559</Id><NumeroEmpenho>2022NE09866</NumeroEmpenho><valorGlobal>111,60</valorGlobal><saldo>111,60</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5610"><NumeroProcesso>2021-ZBJVQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00884/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42560</Id><NumeroEmpenho>2022NE01335</NumeroEmpenho><valorGlobal>663,00</valorGlobal><saldo>663,00</saldo><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5611"><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03469/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42561</Id><NumeroEmpenho>2022NE11066</NumeroEmpenho><valorGlobal>2048,40</valorGlobal><saldo>2048,40</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5612"><NumeroProcesso>2021-RM0W5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03556/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42562</Id><NumeroEmpenho>2022NE11367</NumeroEmpenho><valorGlobal>251,49</valorGlobal><saldo>251,49</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5613"><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03566/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42563</Id><NumeroEmpenho>2022NE11249</NumeroEmpenho><valorGlobal>9425,00</valorGlobal><saldo>9425,00</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5614"><NumeroProcesso>2022-5536T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03643/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42564</Id><NumeroEmpenho>2022NE11620</NumeroEmpenho><valorGlobal>1132,00</valorGlobal><saldo>1132,00</saldo><nomeFornecedor>FAVILY COMERCIAL EIRELI- EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8934248000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5615"><NumeroProcesso>2022-G350V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42565</Id><NumeroEmpenho>00274</NumeroEmpenho><valorGlobal>1676,00</valorGlobal><saldo>1676,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL JOZELIA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18494315000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5616"><NumeroProcesso>2020-3RHZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03659/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42566</Id><NumeroEmpenho>2022NE11650</NumeroEmpenho><valorGlobal>4389,90</valorGlobal><saldo>4389,90</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5617"><NumeroProcesso>2021-GF7QM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03768/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42567</Id><NumeroEmpenho>2022NE12201</NumeroEmpenho><valorGlobal>3446,12</valorGlobal><saldo>3446,12</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5618"><NumeroProcesso>2021-RVN77</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00109/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42568</Id><NumeroEmpenho>2022NE01075</NumeroEmpenho><valorGlobal>13683,30</valorGlobal><saldo>13683,30</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5619"><NumeroProcesso>2021-RVN77</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00109/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42569</Id><NumeroEmpenho>2022NE01076</NumeroEmpenho><valorGlobal>6750,00</valorGlobal><saldo>6750,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5620"><NumeroProcesso>2022-TC32R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03905/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42570</Id><NumeroEmpenho>2022NE12568</NumeroEmpenho><valorGlobal>5919,63</valorGlobal><saldo>5919,63</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5621"><NumeroProcesso>2021-PW92X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00104/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>42571</Id><NumeroEmpenho>2022NE01661</NumeroEmpenho><valorGlobal>11030,00</valorGlobal><saldo>11030,00</saldo><nomeFornecedor>NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23706582000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5622"><NumeroProcesso>2022-CZSZQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00096/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42572</Id><NumeroEmpenho>2022NE01202</NumeroEmpenho><valorGlobal>14605,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FANEM LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61100244000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5623"><NumeroProcesso>2022-4DTGG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00981/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42573</Id><NumeroEmpenho>2022NE01557</NumeroEmpenho><valorGlobal>164,00</valorGlobal><saldo>164,00</saldo><nomeFornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40600760000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>355000001 - SUPERAVIT FINANCEIRO-BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-SUS FEDERAL-COVID 19</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5624"><NumeroProcesso>2021-8C9Q4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42580</Id><NumeroEmpenho>2023NE00300</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>CETEST ES - MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32469645000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN</fonteRecurso><programaTrabalho>452020612208002070 - AU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="5625"><NumeroProcesso>2021-RSSC7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02361/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42606</Id><NumeroEmpenho>2022NE07813</NumeroEmpenho><valorGlobal>8565,48</valorGlobal><saldo>8565,48</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5626"><NumeroProcesso>2022-HH80D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02387/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42607</Id><NumeroEmpenho>2022NE07856</NumeroEmpenho><valorGlobal>562,57</valorGlobal><saldo>562,57</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5627"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42608</Id><NumeroEmpenho>2022NE02564</NumeroEmpenho><valorGlobal>174900,00</valorGlobal><saldo>174900,00</saldo><nomeFornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12477490000281</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5628"><NumeroProcesso>2021-GG6HL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02403/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42609</Id><NumeroEmpenho>2022NE07971</NumeroEmpenho><valorGlobal>280,00</valorGlobal><saldo>280,00</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5629"><NumeroProcesso>2021-J7FQT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00686/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42610</Id><NumeroEmpenho>2022NE02199</NumeroEmpenho><valorGlobal>11900,00</valorGlobal><saldo>11900,00</saldo><nomeFornecedor>MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4780499000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5630"><NumeroProcesso>2021-7Q8TP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02480/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42611</Id><NumeroEmpenho>2022NE08125</NumeroEmpenho><valorGlobal>1940,40</valorGlobal><saldo>1940,40</saldo><nomeFornecedor>T C A FARMA COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73679623000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5631"><NumeroProcesso>2022-LS72K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00125/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>42612</Id><NumeroEmpenho>2022NE00125</NumeroEmpenho><valorGlobal>1422,43</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CARTORIO DO 1 OFICIO DE CARIACICA - ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31443825000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333904740 - EMOLUMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5632"><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42613</Id><NumeroEmpenho>2022NE00122</NumeroEmpenho><valorGlobal>2853,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AUGUSTINHO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7797741000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5633"><NumeroProcesso>2021-KPVS0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02701/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42614</Id><NumeroEmpenho>2022NE08682</NumeroEmpenho><valorGlobal>181,26</valorGlobal><saldo>181,26</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5634"><NumeroProcesso>2021-SM9SL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00774/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42615</Id><NumeroEmpenho>2022NE01180</NumeroEmpenho><valorGlobal>2653,90</valorGlobal><saldo>2653,90</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="5635"><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02895/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42616</Id><NumeroEmpenho>2022NE09737</NumeroEmpenho><valorGlobal>7500,00</valorGlobal><saldo>7500,00</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5636"><NumeroProcesso>2021-DTWH1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02861/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42618</Id><NumeroEmpenho>2022NE09713</NumeroEmpenho><valorGlobal>5578,12</valorGlobal><saldo>5578,12</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5637"><NumeroProcesso>2021-7NS5P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02983/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42619</Id><NumeroEmpenho>2022NE09912</NumeroEmpenho><valorGlobal>590,49</valorGlobal><saldo>590,49</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5638"><NumeroProcesso>2021-V33ZX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00835/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42620</Id><NumeroEmpenho>2022NE01270</NumeroEmpenho><valorGlobal>8336,00</valorGlobal><saldo>8336,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5639"><NumeroProcesso>2020-354VS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00085/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42621</Id><NumeroEmpenho>2022NE00900</NumeroEmpenho><valorGlobal>7610,00</valorGlobal><saldo>7610,00</saldo><nomeFornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27740877000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5640"><NumeroProcesso>2022-MZ62R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03689/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42622</Id><NumeroEmpenho>2022NE11766</NumeroEmpenho><valorGlobal>81,54</valorGlobal><saldo>81,54</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5641"><NumeroProcesso>2021-9KH00</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FUNPEN/00128/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42623</Id><NumeroEmpenho>2022NE00003</NumeroEmpenho><valorGlobal>145977,28</valorGlobal><saldo>145977,28</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5642"><NumeroProcesso>2022-W3JSJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42624</Id><NumeroEmpenho>2022NE01320</NumeroEmpenho><valorGlobal>62172,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5643"><NumeroProcesso>2022-RR9V2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42625</Id><NumeroEmpenho>2023NE00116</NumeroEmpenho><valorGlobal>6635,93</valorGlobal><saldo>6635,93</saldo><nomeFornecedor>CAF - CENTRO DE ATENDIMENTO FISICO LTDA -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1687802000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472185 -   - MANUTENCAO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909196 - MANDADO JUDICIAL - SERVICOS MEDICO, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5644"><NumeroProcesso>2021-KKBXF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42626</Id><NumeroEmpenho>2022NE02292</NumeroEmpenho><valorGlobal>17245,68</valorGlobal><saldo>17245,68</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5646"><NumeroProcesso>2021-KKBXF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42630</Id><NumeroEmpenho>2022NE02295</NumeroEmpenho><valorGlobal>1310,10</valorGlobal><saldo>1310,10</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5647"><NumeroProcesso>2022-GHTGF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02043/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42639</Id><NumeroEmpenho>2022NE06213</NumeroEmpenho><valorGlobal>310,48</valorGlobal><saldo>310,48</saldo><nomeFornecedor>GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33247743004450</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5648"><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00625/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42640</Id><NumeroEmpenho>2022NE02037</NumeroEmpenho><valorGlobal>70539,00</valorGlobal><saldo>70539,00</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5649"><NumeroProcesso>2021-2FKMQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02066/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42641</Id><NumeroEmpenho>2022NE06506</NumeroEmpenho><valorGlobal>9177,50</valorGlobal><saldo>9177,50</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5650"><NumeroProcesso>2022-3L4VR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02317/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42642</Id><NumeroEmpenho>2022NE07676</NumeroEmpenho><valorGlobal>1800,00</valorGlobal><saldo>1800,00</saldo><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5651"><NumeroProcesso>2021-PHG59</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00189/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42643</Id><NumeroEmpenho>2022NE00575</NumeroEmpenho><valorGlobal>102,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5652"><NumeroProcesso>2022-L392H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00688/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42644</Id><NumeroEmpenho>2022NE02201</NumeroEmpenho><valorGlobal>24435,00</valorGlobal><saldo>24435,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5653"><NumeroProcesso>2021-D6L1T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00200/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>42648</Id><NumeroEmpenho>2022NE00720</NumeroEmpenho><valorGlobal>209,63</valorGlobal><saldo>209,63</saldo><nomeFornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32440968002098</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5654"><NumeroProcesso>2022-2NC0B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00978/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42649</Id><NumeroEmpenho>2022NE02733</NumeroEmpenho><valorGlobal>2453,32</valorGlobal><saldo>2453,32</saldo><nomeFornecedor>MKR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31499939000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5655"><NumeroProcesso>2021-DX8WH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00859/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42650</Id><NumeroEmpenho>2022NE01302</NumeroEmpenho><valorGlobal>9600,00</valorGlobal><saldo>9600,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221001690</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5656"><NumeroProcesso>2022-DCBZN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00882/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42651</Id><NumeroEmpenho>2022NE01333</NumeroEmpenho><valorGlobal>1404,00</valorGlobal><saldo>1404,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="5657"><NumeroProcesso>2021-R5MW1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00909/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42652</Id><NumeroEmpenho>2022NE01386</NumeroEmpenho><valorGlobal>1528,90</valorGlobal><saldo>1528,90</saldo><nomeFornecedor>CASTELO INFORMATICA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9516491000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5658"><NumeroProcesso>2022-DN5CW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03252/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42653</Id><NumeroEmpenho>2022NE10593</NumeroEmpenho><valorGlobal>1170,00</valorGlobal><saldo>1170,00</saldo><nomeFornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8939895000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5660"><NumeroProcesso>2021-B557F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03649/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42656</Id><NumeroEmpenho>2022NE11627</NumeroEmpenho><valorGlobal>227,25</valorGlobal><saldo>227,25</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5661"><NumeroProcesso>2022-DGVC8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42657</Id><NumeroEmpenho>2022NE02237</NumeroEmpenho><valorGlobal>436,80</valorGlobal><saldo>436,80</saldo><nomeFornecedor>FERNANDO BUENO FRANCO VASQUES DE MIRANDA ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27677915000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472185 -   - MANUTENCAO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909196 - MANDADO JUDICIAL - SERVICOS MEDICO, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5662"><NumeroProcesso>2022-DGVC8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42658</Id><NumeroEmpenho>2023NE00230</NumeroEmpenho><valorGlobal>9100,00</valorGlobal><saldo>9100,00</saldo><nomeFornecedor>FERNANDO BUENO FRANCO VASQUES DE MIRANDA ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27677915000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472185 -   - MANUTENCAO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909196 - MANDADO JUDICIAL - SERVICOS MEDICO, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5663"><NumeroProcesso>2022-T1V87</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00075/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42670</Id><NumeroEmpenho>2022NE07737</NumeroEmpenho><valorGlobal>2113,57</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21437902000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5676"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00187/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>42717</Id><NumeroEmpenho>2022NE06306 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>ROBER MARCONE ROSI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>99127105768</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5677"><NumeroProcesso>2021-Q3KBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02818/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42718</Id><NumeroEmpenho>2022NE09629 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2744,32</valorGlobal><saldo>2744,32</saldo><nomeFornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27265958000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5678"><NumeroProcesso>2021-9B380</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03134/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42720</Id><NumeroEmpenho>2022NE10417</NumeroEmpenho><valorGlobal>6630,00</valorGlobal><saldo>6630,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5679"><NumeroProcesso>2021-JN1X8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03277/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42721</Id><NumeroEmpenho>2022NE10696</NumeroEmpenho><valorGlobal>391,10</valorGlobal><saldo>391,10</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5680"><NumeroProcesso>2022-S06CQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03131/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42722</Id><NumeroEmpenho>2022NE10402</NumeroEmpenho><valorGlobal>2245,49</valorGlobal><saldo>2245,49</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5681"><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00093/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>42723</Id><NumeroEmpenho>2022NE01424</NumeroEmpenho><valorGlobal>5198,32</valorGlobal><saldo>5198,32</saldo><nomeFornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7039651000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="5682"><NumeroProcesso>2021-GKCJS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03532/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42724</Id><NumeroEmpenho>2022NE11319</NumeroEmpenho><valorGlobal>82,95</valorGlobal><saldo>82,95</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5683"><NumeroProcesso>2021-8JG9T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03841/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42725</Id><NumeroEmpenho>2022NE12328</NumeroEmpenho><valorGlobal>2419,00</valorGlobal><saldo>2419,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5684"><NumeroProcesso>2021-H4ZHZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00967/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42726</Id><NumeroEmpenho>2022NE01525</NumeroEmpenho><valorGlobal>2039,05</valorGlobal><saldo>2039,05</saldo><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>355000001 - SUPERAVIT FINANCEIRO-BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-SUS FEDERAL-COVID 19</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5685"><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42727</Id><NumeroEmpenho>2022NE01602</NumeroEmpenho><valorGlobal>8160,00</valorGlobal><saldo>8160,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - Filial</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5686"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00142/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42733</Id><NumeroEmpenho>2022NE10595</NumeroEmpenho><valorGlobal>200099,45</valorGlobal><saldo>200099,45</saldo><nomeFornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI  - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21612343000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5687"><NumeroProcesso>2022-CLH49</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42734</Id><NumeroEmpenho>2023NE00133</NumeroEmpenho><valorGlobal>5004,01</valorGlobal><saldo>5004,01</saldo><nomeFornecedor>AFFETTO HOMECARE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43359388000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472185 -   - MANUTENCAO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909183 - MANDADOS JUDICIAIS NA AREA DA SAUDE - SERVICO DE HOME CARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5688"><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00113/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42757</Id><NumeroEmpenho>2022NR01360</NumeroEmpenho><valorGlobal>1540,96</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41977198000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5689"><NumeroProcesso>2021-QQP9M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/01001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42763</Id><NumeroEmpenho>2023NE00087 </NumeroEmpenho><valorGlobal>900000,00</valorGlobal><saldo>125947,55</saldo><nomeFornecedor>K &amp; S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17088321000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5690"><NumeroProcesso>2022-95VVW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00097/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42764</Id><NumeroEmpenho>2022NE02666</NumeroEmpenho><valorGlobal>50400,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43301274000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5691"><NumeroProcesso>2021-G4KHT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00144/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42766</Id><NumeroEmpenho>2022NE05156</NumeroEmpenho><valorGlobal>85869,00</valorGlobal><saldo>85869,00</saldo><nomeFornecedor>ARGUS ATACADISTA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27874317000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200332704 - MREEM - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5692"><NumeroProcesso>2022-VT4BR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00123/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42781</Id><NumeroEmpenho>2022NE00266</NumeroEmpenho><valorGlobal>2485,56</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28162105000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5693"><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00142/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42782</Id><NumeroEmpenho>2022NE02926</NumeroEmpenho><valorGlobal>1014,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11003414000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5694"><NumeroProcesso>2022-JKZ20</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42787</Id><NumeroEmpenho>2023NE00099</NumeroEmpenho><valorGlobal>4237,31</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>POAR REFRIGERACAO E SERVICOS EM GERAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>97530084000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0412200192172 -   - GESTAO E MANUNTENCAO DA VICE GOVERNADORIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="5695"><NumeroProcesso>2021-6X40R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02154/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42797</Id><NumeroEmpenho>2022NE0727</NumeroEmpenho><valorGlobal>697,80</valorGlobal><saldo>697,80</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5696"><NumeroProcesso>2019-K4LXZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00569/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42798</Id><NumeroEmpenho>2022NE01923</NumeroEmpenho><valorGlobal>30246,51</valorGlobal><saldo>30246,51</saldo><nomeFornecedor>ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28152650000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5697"><NumeroProcesso>2021-02C5D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02351/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42799</Id><NumeroEmpenho> 2022NE07744</NumeroEmpenho><valorGlobal>7539,60</valorGlobal><saldo>7539,60</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5698"><NumeroProcesso>2021-CZLGG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02747/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42801</Id><NumeroEmpenho>2022NE09174</NumeroEmpenho><valorGlobal>4745,95</valorGlobal><saldo>4745,95</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5699"><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03056/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42803</Id><NumeroEmpenho>2022NE10230</NumeroEmpenho><valorGlobal>2546,64</valorGlobal><saldo>2546,64</saldo><nomeFornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31351099000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5701"><NumeroProcesso>2021-RM4VX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01059/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42805</Id><NumeroEmpenho>2022NE02958</NumeroEmpenho><valorGlobal>900000,00</valorGlobal><saldo>900000,00</saldo><nomeFornecedor>CONSORCIO MGP ALPES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>48106829000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5702"><NumeroProcesso>2021-XJTGF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00018/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42806</Id><NumeroEmpenho>237</NumeroEmpenho><valorGlobal>2596,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11923577000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="5708"><NumeroProcesso>2022-K42SF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00037/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42812</Id><NumeroEmpenho>2022NE00337</NumeroEmpenho><valorGlobal>4650,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2352322000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0141000000 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5709"><NumeroProcesso>2021-L1GWD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02564/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42829</Id><NumeroEmpenho>2022NE08368</NumeroEmpenho><valorGlobal>4176,40</valorGlobal><saldo>4176,40</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5710"><NumeroProcesso>2021-RNK5X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03468/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42830</Id><NumeroEmpenho>2022NE11065</NumeroEmpenho><valorGlobal>623,88</valorGlobal><saldo>623,88</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5711"><NumeroProcesso>2022-1854Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00155/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42831</Id><NumeroEmpenho>2022NE11830</NumeroEmpenho><valorGlobal>12222,00</valorGlobal><saldo>12222,00</saldo><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5712"><NumeroProcesso>2022-8TWW7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42842</Id><NumeroEmpenho>2022NE02110</NumeroEmpenho><valorGlobal>65,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9461647000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142269 - 0000 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903934 - TI: CERTIFICADO DIGITAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="5713"><NumeroProcesso>2021-3QP47</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02553/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42854</Id><NumeroEmpenho>2022NE08414</NumeroEmpenho><valorGlobal>1858,06</valorGlobal><saldo>1858,06</saldo><nomeFornecedor>MMV PAPELARIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32193726000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5714"><NumeroProcesso>2021-K9QB1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00227/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42855</Id><NumeroEmpenho>2022NE00642</NumeroEmpenho><valorGlobal>914,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22838257000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5715"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00237/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>42856</Id><NumeroEmpenho>2022NE08229</NumeroEmpenho><valorGlobal>9000,00</valorGlobal><saldo>9000,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8678 -   - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5716"><NumeroProcesso>2021-XJNGW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42857</Id><NumeroEmpenho>2022NE09944</NumeroEmpenho><valorGlobal>307,83</valorGlobal><saldo>307,83</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5717"><NumeroProcesso>2022-98FXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02930/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42858</Id><NumeroEmpenho>2022NE09802</NumeroEmpenho><valorGlobal>14935,20</valorGlobal><saldo>14935,20</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5718"><NumeroProcesso>2021-FFB4M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03320/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42859</Id><NumeroEmpenho>2022NE10814</NumeroEmpenho><valorGlobal>1640,52</valorGlobal><saldo>1640,52</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2424344000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5719"><NumeroProcesso>2021-70251</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03520/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42860</Id><NumeroEmpenho>2022NE11280</NumeroEmpenho><valorGlobal>7199,52</valorGlobal><saldo>7199,52</saldo><nomeFornecedor>TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35067853000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5720"><NumeroProcesso>2021-PHG59</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03535/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42861</Id><NumeroEmpenho>2022NE11321</NumeroEmpenho><valorGlobal>2040,00</valorGlobal><saldo>2040,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5721"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00282/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>42863</Id><NumeroEmpenho>2022NE09115</NumeroEmpenho><valorGlobal>10800,00</valorGlobal><saldo>10800,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5722"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00283/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>42864</Id><NumeroEmpenho>2022NE09115</NumeroEmpenho><valorGlobal>10800,00</valorGlobal><saldo>10800,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5723"><NumeroProcesso>2022-CZSZQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00097/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42865</Id><NumeroEmpenho>2022NE01207</NumeroEmpenho><valorGlobal>38700,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Newlab Equipamentos Para Laboratorios Ltda - Epp</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13226252000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5724"><NumeroProcesso>2022-CZSZQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00098/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42866</Id><NumeroEmpenho>2022NE01204</NumeroEmpenho><valorGlobal>51350,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>78589504000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5725"><NumeroProcesso>2022-WDHC8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/01003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42868</Id><NumeroEmpenho>2022NE00287</NumeroEmpenho><valorGlobal>51101,44</valorGlobal><saldo>12753,05</saldo><nomeFornecedor>R &amp; S CONSTRUCOES E METALURGICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33291126000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5726"><NumeroProcesso>2022-ZH88V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00652/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42875</Id><NumeroEmpenho>2022NE02064</NumeroEmpenho><valorGlobal>35000,00</valorGlobal><saldo>35000,00</saldo><nomeFornecedor>TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36929543000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>307000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5727"><NumeroProcesso>2021-W3P6G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02212/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42876</Id><NumeroEmpenho>2022NE07463</NumeroEmpenho><valorGlobal>6622,00</valorGlobal><saldo>6622,00</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5728"><NumeroProcesso>2022-1S6D0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02211/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42877</Id><NumeroEmpenho>2022NE07462</NumeroEmpenho><valorGlobal>4020,13</valorGlobal><saldo>4020,13</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5729"><NumeroProcesso>2021-C3NNS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00066/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42878</Id><NumeroEmpenho>2022NE00726</NumeroEmpenho><valorGlobal>689,15</valorGlobal><saldo>689,15</saldo><nomeFornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31351099000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5730"><NumeroProcesso>2021-7FDNT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02490/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42879</Id><NumeroEmpenho>2022NE08223</NumeroEmpenho><valorGlobal>3331,20</valorGlobal><saldo>3331,20</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5731"><NumeroProcesso>2022-RDGRV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00743/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42880</Id><NumeroEmpenho>2022NE02243</NumeroEmpenho><valorGlobal>2499,00</valorGlobal><saldo>2499,00</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5732"><NumeroProcesso>2021-70251</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02688/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42881</Id><NumeroEmpenho>2022NE08652</NumeroEmpenho><valorGlobal>25,95</valorGlobal><saldo>25,95</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5733"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03522/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42882</Id><NumeroEmpenho>2022NE11285</NumeroEmpenho><valorGlobal>9750,00</valorGlobal><saldo>9750,00</saldo><nomeFornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8228010000433</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5735"><NumeroProcesso>2021-21LS8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03630/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42884</Id><NumeroEmpenho>2022NE11566</NumeroEmpenho><valorGlobal>296,00</valorGlobal><saldo>296,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5737"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00263/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>42886</Id><NumeroEmpenho>2022NE08531</NumeroEmpenho><valorGlobal>79004,86</valorGlobal><saldo>79004,86</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338679 - 8679 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO NAS AREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5738"><NumeroProcesso>2021-G5B4J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42887</Id><NumeroEmpenho>2022NE01772</NumeroEmpenho><valorGlobal>8200,00</valorGlobal><saldo>8200,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0355000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="5739"><NumeroProcesso>2021-R5QVW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00130/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42895</Id><NumeroEmpenho>2022NE03001</NumeroEmpenho><valorGlobal>6230,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CIDADE ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36221828000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5740"><NumeroProcesso>2022-Q0X3H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02059/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42905</Id><NumeroEmpenho>2022NE06340</NumeroEmpenho><valorGlobal>153,20</valorGlobal><saldo>153,20</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5750"><NumeroProcesso>2020-M4HHG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00612/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42917</Id><NumeroEmpenho>2022NE00921 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3139,20</valorGlobal><saldo>3139,20</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="5760"><NumeroProcesso>2021-LJT7G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00076/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>42936</Id><NumeroEmpenho>2022NE07171</NumeroEmpenho><valorGlobal>145600,00</valorGlobal><saldo>145600,00</saldo><nomeFornecedor>EMC ELETRO MEDICA CAPIXABA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32397374000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5763"><NumeroProcesso>2022-QZTL4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CEPDEC/00011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>42940</Id><NumeroEmpenho>2022NE00027</NumeroEmpenho><valorGlobal>152090,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VICTORIA COLCHOES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8848339000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5764"><NumeroProcesso>2020-M4HHG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02045/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>42963</Id><NumeroEmpenho>2022NE06315</NumeroEmpenho><valorGlobal>8745,60</valorGlobal><saldo>8745,60</saldo><nomeFornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27265958000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5787"><NumeroProcesso>2021-5vb3f</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00094/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43092</Id><NumeroEmpenho>2022NE02604</NumeroEmpenho><valorGlobal>2377,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ARACRUZ EXTINTORES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16549967000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5811"><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02511/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43175</Id><NumeroEmpenho>2022NE08293</NumeroEmpenho><valorGlobal>3944,19</valorGlobal><saldo>3944,19</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5813"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00175/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43177</Id><NumeroEmpenho>2022NE05827</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5814"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00178/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43178</Id><NumeroEmpenho>2022NE06047</NumeroEmpenho><valorGlobal>3600,00</valorGlobal><saldo>3600,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200326658 - VSRPE - VALORIZAÇÃO, SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5815"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00058/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43179</Id><NumeroEmpenho>2022NE05959</NumeroEmpenho><valorGlobal>25374,30</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21437902000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5816"><NumeroProcesso>2022-KWT95</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00055/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43180</Id><NumeroEmpenho>2022NE00770</NumeroEmpenho><valorGlobal>1200,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISIOLOGIA VEGETAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>80919590000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5817"><NumeroProcesso>2019-K4LXZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/01063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43181</Id><NumeroEmpenho>2022NE02904</NumeroEmpenho><valorGlobal>346931,71</valorGlobal><saldo>346931,71</saldo><nomeFornecedor>ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28152650000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5818"><NumeroProcesso>2021-GP238</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03373/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43182</Id><NumeroEmpenho>2022NE10914</NumeroEmpenho><valorGlobal>548,00</valorGlobal><saldo>548,00</saldo><nomeFornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19671702000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5819"><NumeroProcesso>2021-00H8M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03461/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43184</Id><NumeroEmpenho>2022NE11057</NumeroEmpenho><valorGlobal>444,00</valorGlobal><saldo>444,00</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5820"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00084/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43185</Id><NumeroEmpenho>2022NE06978</NumeroEmpenho><valorGlobal>7760,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MMV PAPELARIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32193726000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5821"><NumeroProcesso>2021-G5B4J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00945/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43186</Id><NumeroEmpenho>2022NE01452</NumeroEmpenho><valorGlobal>1640,00</valorGlobal><saldo>1640,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0355000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="5822"><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03502/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43187</Id><NumeroEmpenho>2022NE11143</NumeroEmpenho><valorGlobal>6234,00</valorGlobal><saldo>6234,00</saldo><nomeFornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41977198000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5825"><NumeroProcesso>2021-GKCJS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03533/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43190</Id><NumeroEmpenho>2022NE11320</NumeroEmpenho><valorGlobal>2223,06</valorGlobal><saldo>2223,06</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5826"><NumeroProcesso>2022-T2NGP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03581/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43191</Id><NumeroEmpenho>2022NE11451 </NumeroEmpenho><valorGlobal>8784,00</valorGlobal><saldo>8784,00</saldo><nomeFornecedor>PARANA ETIQUETAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43789937000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5829"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00253/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43194</Id><NumeroEmpenho>2022NE08280</NumeroEmpenho><valorGlobal>32091,22</valorGlobal><saldo>32091,22</saldo><nomeFornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2615012000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338679 - 8679 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO NAS AREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5830"><NumeroProcesso>2022-RS6QG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43195</Id><NumeroEmpenho>2022NE00829</NumeroEmpenho><valorGlobal>6180,00</valorGlobal><saldo>6180,00</saldo><nomeFornecedor>ATACADO E VAREJO DE GENERO ALIMENTICIOS J.A LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34362394000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="5844"><NumeroProcesso>2021-XF677</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01939/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43228</Id><NumeroEmpenho>2022NE05809</NumeroEmpenho><valorGlobal>1313,85</valorGlobal><saldo>1313,85</saldo><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5845"><NumeroProcesso>2021-XBKX0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00542/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43229</Id><NumeroEmpenho>2022NE00811</NumeroEmpenho><valorGlobal>664,20</valorGlobal><saldo>664,20</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="5846"><NumeroProcesso>2022-8TWW7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43230</Id><NumeroEmpenho>2022NE00236</NumeroEmpenho><valorGlobal>200,00</valorGlobal><saldo>200,00</saldo><nomeFornecedor>RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23035197000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="5847"><NumeroProcesso>2020-XKRNB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00658/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43231</Id><NumeroEmpenho>2022NE02071 </NumeroEmpenho><valorGlobal>108655,00</valorGlobal><saldo>108655,00</saldo><nomeFornecedor>GEMINI CONSTRUCAO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39279120000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5848"><NumeroProcesso>2021-7SBCL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00047/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43244</Id><NumeroEmpenho>2022NE01868</NumeroEmpenho><valorGlobal>3585,19</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SC COSTA &amp; SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36316364000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5849"><NumeroProcesso>2021-xf447</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00148/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43248</Id><NumeroEmpenho>2022NE03038</NumeroEmpenho><valorGlobal>37395,30</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5850"><NumeroProcesso>2022-ZXD0V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00132/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43252</Id><NumeroEmpenho>2022NE02793</NumeroEmpenho><valorGlobal>10042,04</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46695758000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5851"><NumeroProcesso>2021-LKXQD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02466/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43256</Id><NumeroEmpenho>2022NE08102</NumeroEmpenho><valorGlobal>147,00</valorGlobal><saldo>147,00</saldo><nomeFornecedor>TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35067853000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5852"><NumeroProcesso>2022-ZTP9B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02092/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43282</Id><NumeroEmpenho>2022NE06673</NumeroEmpenho><valorGlobal>80,00</valorGlobal><saldo>80,00</saldo><nomeFornecedor>NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>75014167000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5853"><NumeroProcesso>2021-TNRBJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02313/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43284</Id><NumeroEmpenho>2022NE07670</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5854"><NumeroProcesso>2022-PNCB8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00065/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43285</Id><NumeroEmpenho>2022NE00972 </NumeroEmpenho><valorGlobal>11500,00</valorGlobal><saldo>11500,00</saldo><nomeFornecedor>GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM 12112997750 - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43172112000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="5855"><NumeroProcesso>2021-S47JC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00693/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43287</Id><NumeroEmpenho>2022NE01068 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1080,00</valorGlobal><saldo>1080,00</saldo><nomeFornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21340481000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="5856"><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02505/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43288</Id><NumeroEmpenho>2022NE08296</NumeroEmpenho><valorGlobal>197,28</valorGlobal><saldo>197,28</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5857"><NumeroProcesso>2021-D8350</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03352/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43289</Id><NumeroEmpenho>2022NE10880</NumeroEmpenho><valorGlobal>2646,60</valorGlobal><saldo>2646,60</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5858"><NumeroProcesso>2021-BHBTG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03474/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43290</Id><NumeroEmpenho>2022NE11106</NumeroEmpenho><valorGlobal>5038,56</valorGlobal><saldo>5038,56</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5864"><NumeroProcesso>2021-1B30Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00617/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43309</Id><NumeroEmpenho>2022NE02027</NumeroEmpenho><valorGlobal>379500,00</valorGlobal><saldo>379500,00</saldo><nomeFornecedor>AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1266272000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="5875"><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00112/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43370</Id><NumeroEmpenho>2022NE02771 </NumeroEmpenho><valorGlobal>8240,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA    - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26521150000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5876"><NumeroProcesso>2021-54TGB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00709/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43388</Id><NumeroEmpenho>2022NE01094</NumeroEmpenho><valorGlobal>6797,00</valorGlobal><saldo>6797,00</saldo><nomeFornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22838257000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="5877"><NumeroProcesso>2021-DJVT7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00991/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43389</Id><NumeroEmpenho>2022NE03691</NumeroEmpenho><valorGlobal>77414,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2512121000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>356000001 - SUPERAVIT FINANCEIRO - BL INVEST REDE DE SERV PUB DE SAUDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5878"><NumeroProcesso>2021-64881</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02589/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43390</Id><NumeroEmpenho>2022NE08315</NumeroEmpenho><valorGlobal>4010,00</valorGlobal><saldo>2560,00</saldo><nomeFornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10919350000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5879"><NumeroProcesso>2021-49L37</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43391</Id><NumeroEmpenho>2022NE00710</NumeroEmpenho><valorGlobal>1399,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LOJA DO LABORATORIO PRODUTOS DE PERFUMARIA, COSMETICOS E HIG. PESSOAL EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31503963000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5880"><NumeroProcesso>2021-QV4MX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00749/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43393</Id><NumeroEmpenho>2022NE01148</NumeroEmpenho><valorGlobal>8244,00</valorGlobal><saldo>8244,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2424344000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5881"><NumeroProcesso>2021-XZ22F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02788/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43394</Id><NumeroEmpenho>2022NE09564 </NumeroEmpenho><valorGlobal>8568,39</valorGlobal><saldo>8568,39</saldo><nomeFornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39808530000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5882"><NumeroProcesso>2021-BJ905</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00828/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43395</Id><NumeroEmpenho>2022NE01263</NumeroEmpenho><valorGlobal>4200,00</valorGlobal><saldo>4200,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5883"><NumeroProcesso>2021-60PM7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00831/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43396</Id><NumeroEmpenho>2022NE01266</NumeroEmpenho><valorGlobal>4403,20</valorGlobal><saldo>4403,20</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5884"><NumeroProcesso>2021-RVN77</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00074/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43397</Id><NumeroEmpenho>2022NE00831</NumeroEmpenho><valorGlobal>22298,64</valorGlobal><saldo>22298,64</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5885"><NumeroProcesso>2021-RVN77</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00074/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43398</Id><NumeroEmpenho>2022NE00832</NumeroEmpenho><valorGlobal>6765,00</valorGlobal><saldo>6765,00</saldo><nomeFornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7976638000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5886"><NumeroProcesso>2021-SBJD9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00076/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43399</Id><NumeroEmpenho>2022NE00862</NumeroEmpenho><valorGlobal>5741,00</valorGlobal><saldo>5741,00</saldo><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5887"><NumeroProcesso>2022-0XSDQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESP/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43400</Id><NumeroEmpenho>2022NE00223</NumeroEmpenho><valorGlobal>425,00</valorGlobal><saldo>425,00</saldo><nomeFornecedor>LOOK COMUNICACAO VISUAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5574607000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5888"><NumeroProcesso>2022-0XSDQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESP/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43401</Id><NumeroEmpenho>2022NE00224</NumeroEmpenho><valorGlobal>16050,00</valorGlobal><saldo>16050,00</saldo><nomeFornecedor>LOOK COMUNICACAO VISUAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5574607000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5889"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00201/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43402</Id><NumeroEmpenho>2022NE06952 </NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5890"><NumeroProcesso>2021-4Q2N8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03347/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43404</Id><NumeroEmpenho>2022NE10870</NumeroEmpenho><valorGlobal>12227,17</valorGlobal><saldo>12227,17</saldo><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5891"><NumeroProcesso>2021-00H8M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03462/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43405</Id><NumeroEmpenho>2022NE11058</NumeroEmpenho><valorGlobal>387,35</valorGlobal><saldo>387,35</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5892"><NumeroProcesso>2021-MXD4Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03614/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43406</Id><NumeroEmpenho>2022NE11533</NumeroEmpenho><valorGlobal>1542,60</valorGlobal><saldo>1542,60</saldo><nomeFornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51780468000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5893"><NumeroProcesso>2021-V9HVT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03620/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43407</Id><NumeroEmpenho>2022NE11555</NumeroEmpenho><valorGlobal>13029,00</valorGlobal><saldo>13029,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5894"><NumeroProcesso>2021-DBLQL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESP/00021/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43408</Id><NumeroEmpenho>2022NE00833</NumeroEmpenho><valorGlobal>434,24</valorGlobal><saldo>434,24</saldo><nomeFornecedor>LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39224738000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5895"><NumeroProcesso>2021-S2Q7G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>43409</Id><NumeroEmpenho>2022NE00014</NumeroEmpenho><valorGlobal>22162,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8179496000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492095 - SECOM - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904901 - AUXILIO TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5896"><NumeroProcesso>2022-N1Q9H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00149/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43418</Id><NumeroEmpenho>2022NE00295 </NumeroEmpenho><valorGlobal>26500,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUCHAVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>715390000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5897"><NumeroProcesso>2022-V4ZXK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43428</Id><NumeroEmpenho>2022NE00002</NumeroEmpenho><valorGlobal>5800,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HYPER COMERCIO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42420823000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5898"><NumeroProcesso>2022-LVT2N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00025/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>43436</Id><NumeroEmpenho>2022NE00025</NumeroEmpenho><valorGlobal>12000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33000118000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5899"><NumeroProcesso>2020-DS7SW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00101/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43439</Id><NumeroEmpenho>2022NE02657</NumeroEmpenho><valorGlobal>12314,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22193764000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5900"><NumeroProcesso>2022-D2R5Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00315/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>43440</Id><NumeroEmpenho>2022NE00315</NumeroEmpenho><valorGlobal>8000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34028316000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5901"><NumeroProcesso>2022-6JCWW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00144/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43444</Id><NumeroEmpenho>2022NE02961</NumeroEmpenho><valorGlobal>27620,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28801626000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5902"><NumeroProcesso>2021-7K35X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01948/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43448</Id><NumeroEmpenho>2022NE05916</NumeroEmpenho><valorGlobal>179,40</valorGlobal><saldo>179,40</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5903"><NumeroProcesso>2021-CG40J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01935/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43449</Id><NumeroEmpenho>2022NE05769</NumeroEmpenho><valorGlobal>8006,40</valorGlobal><saldo>8006,40</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5904"><NumeroProcesso>2021-FH92T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02281/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43450</Id><NumeroEmpenho>2022NE07619</NumeroEmpenho><valorGlobal>571,20</valorGlobal><saldo>571,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5905"><NumeroProcesso>2021-DZ7H9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00657/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43451</Id><NumeroEmpenho>2022NE00993</NumeroEmpenho><valorGlobal>120,00</valorGlobal><saldo>120,00</saldo><nomeFornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2520829000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5906"><NumeroProcesso>2021-799W7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02667/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43453</Id><NumeroEmpenho>2022NE08608</NumeroEmpenho><valorGlobal>905,52</valorGlobal><saldo>905,52</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5908"><NumeroProcesso>2021-F6CG1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01966/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43475</Id><NumeroEmpenho>2022NE05955</NumeroEmpenho><valorGlobal>2874,24</valorGlobal><saldo>2874,24</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5946"><NumeroProcesso>2022-2L97Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00192/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43558</Id><NumeroEmpenho>2022NE06395</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5947"><NumeroProcesso>2021-MXD4Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02834/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43559</Id><NumeroEmpenho>2022NE09648</NumeroEmpenho><valorGlobal>2355,51</valorGlobal><saldo>2355,51</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5948"><NumeroProcesso>2021-C8FDN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43560</Id><NumeroEmpenho>2022NE09953</NumeroEmpenho><valorGlobal>1501,92</valorGlobal><saldo>1501,92</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5949"><NumeroProcesso>2021-JZQTT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00873/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43561</Id><NumeroEmpenho>2022NE01325</NumeroEmpenho><valorGlobal>12878,40</valorGlobal><saldo>12878,40</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="5950"><NumeroProcesso>2021-0L8PP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03117/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43562</Id><NumeroEmpenho>2022NE10363</NumeroEmpenho><valorGlobal>970,00</valorGlobal><saldo>970,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5951"><NumeroProcesso>2022-1S6D0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03097/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43563</Id><NumeroEmpenho>2022NE10337</NumeroEmpenho><valorGlobal>15092,59</valorGlobal><saldo>15092,59</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5952"><NumeroProcesso>2021-R5MW1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00910/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43564</Id><NumeroEmpenho>2022NE01387</NumeroEmpenho><valorGlobal>2825,70</valorGlobal><saldo>2825,70</saldo><nomeFornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40582188000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="5953"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43565</Id><NumeroEmpenho>2022NE00079</NumeroEmpenho><valorGlobal>35652,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0141000000 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>45904.061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="5976"><NumeroProcesso>2022-47CP4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00077/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43628</Id><NumeroEmpenho>2022NE02310</NumeroEmpenho><valorGlobal>152257,10</valorGlobal><saldo>152257,10</saldo><nomeFornecedor>POLY DEFENSOR PRODUTOS DEFESA PESSOAL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11005987000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5977"><NumeroProcesso>2021-0Q9HJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43648</Id><NumeroEmpenho>2022NE05814</NumeroEmpenho><valorGlobal>7180,00</valorGlobal><saldo>7180,00</saldo><nomeFornecedor>VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8379450000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5978"><NumeroProcesso>2022-ZH88V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00677/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43649</Id><NumeroEmpenho>2022NE02126</NumeroEmpenho><valorGlobal>35000,00</valorGlobal><saldo>35000,00</saldo><nomeFornecedor>TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36929543000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="5979"><NumeroProcesso>2019-K4LXZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00526/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43650</Id><NumeroEmpenho>2022NE01770</NumeroEmpenho><valorGlobal>674079,17</valorGlobal><saldo>674079,17</saldo><nomeFornecedor>ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28152650000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5980"><NumeroProcesso>2022-8Q9B0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02214/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43651</Id><NumeroEmpenho>2022NE07470</NumeroEmpenho><valorGlobal>112,76</valorGlobal><saldo>112,76</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5982"><NumeroProcesso>2021-PVR5T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02184/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43653</Id><NumeroEmpenho>2022NE07420</NumeroEmpenho><valorGlobal>5100,65</valorGlobal><saldo>5100,65</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5983"><NumeroProcesso>2022-RDGRV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00997/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43654</Id><NumeroEmpenho>2022NE02787 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4998,00</valorGlobal><saldo>4998,00</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5984"><NumeroProcesso>2021-LKXQD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02465/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43655</Id><NumeroEmpenho>2022NE08101</NumeroEmpenho><valorGlobal>435,00</valorGlobal><saldo>435,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5985"><NumeroProcesso>2021-MZGLZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02573/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43656</Id><NumeroEmpenho>2022NE08371</NumeroEmpenho><valorGlobal>2677,02</valorGlobal><saldo>2677,02</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5986"><NumeroProcesso>2021-DGF7L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02622/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43657</Id><NumeroEmpenho>2022NE08471</NumeroEmpenho><valorGlobal>8620,00</valorGlobal><saldo>8620,00</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5987"><NumeroProcesso>2021-BZRB1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02741/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43658</Id><NumeroEmpenho>2022NE09132</NumeroEmpenho><valorGlobal>346,50</valorGlobal><saldo>346,50</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5988"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43659</Id><NumeroEmpenho>2022NE00324</NumeroEmpenho><valorGlobal>1233,45</valorGlobal><saldo>1233,45</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5989"><NumeroProcesso>2021-GJK2P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02851/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43660</Id><NumeroEmpenho>2022NE09698</NumeroEmpenho><valorGlobal>287,40</valorGlobal><saldo>287,40</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5990"><NumeroProcesso>2022-56S2D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00877/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43661</Id><NumeroEmpenho>2022NE01328</NumeroEmpenho><valorGlobal>5100,00</valorGlobal><saldo>5100,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - Filial</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5991"><NumeroProcesso>2022-56S2D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00878/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43662</Id><NumeroEmpenho>2022NE01329</NumeroEmpenho><valorGlobal>8982,00</valorGlobal><saldo>8982,00</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5992"><NumeroProcesso>2021-D76QD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03441/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43663</Id><NumeroEmpenho>2022NE11036</NumeroEmpenho><valorGlobal>675,00</valorGlobal><saldo>675,00</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5993"><NumeroProcesso>2022-1FJ4B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03442/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43664</Id><NumeroEmpenho>2022NE11055</NumeroEmpenho><valorGlobal>9640,00</valorGlobal><saldo>9640,00</saldo><nomeFornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10962026000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5994"><NumeroProcesso>2021-V0R82</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43665</Id><NumeroEmpenho>2022NE00039</NumeroEmpenho><valorGlobal>3043,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32241976000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>061820059.3004 -   - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFESA SOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5995"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00119/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43666</Id><NumeroEmpenho>2022NE09478</NumeroEmpenho><valorGlobal>11559,42</valorGlobal><saldo>11559,42</saldo><nomeFornecedor>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14267402000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5996"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00037/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43667</Id><NumeroEmpenho>2022NE00145</NumeroEmpenho><valorGlobal>741887,57</valorGlobal><saldo>741887,57</saldo><nomeFornecedor>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3963184000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="5997"><NumeroProcesso>2021-LKXQD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03683/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43668</Id><NumeroEmpenho>2022NE11748</NumeroEmpenho><valorGlobal>290,40</valorGlobal><saldo>290,40</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5998"><NumeroProcesso>2022-D7L2C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00478/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>43670</Id><NumeroEmpenho>2022NE00478</NumeroEmpenho><valorGlobal>2500,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24282456000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080047610000 - 4761FI0099 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904901 - AUXILIO TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="5999"><NumeroProcesso>2021-475DV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00076/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43688</Id><NumeroEmpenho>2022NE02284</NumeroEmpenho><valorGlobal>18387,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30950184000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6000"><NumeroProcesso>2021-FHR23</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00115/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43699</Id><NumeroEmpenho>2022NE02913</NumeroEmpenho><valorGlobal>1290,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6001"><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00113/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43703</Id><NumeroEmpenho>2022NR01360</NumeroEmpenho><valorGlobal>4693,04</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41977198000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6002"><NumeroProcesso>2021-SKXX1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00104/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43708</Id><NumeroEmpenho>2022NE01969</NumeroEmpenho><valorGlobal>6555,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6003"><NumeroProcesso>2021-Z71FG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02142/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43709</Id><NumeroEmpenho>2022NE07259</NumeroEmpenho><valorGlobal>2017,60</valorGlobal><saldo>2017,60</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6004"><NumeroProcesso>2022-29LJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02151/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43710</Id><NumeroEmpenho>2022NE07233</NumeroEmpenho><valorGlobal>3522,45</valorGlobal><saldo>3522,45</saldo><nomeFornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44942101000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6005"><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00780/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43711</Id><NumeroEmpenho>2022NE02253</NumeroEmpenho><valorGlobal>13413,69</valorGlobal><saldo>13413,69</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6006"><NumeroProcesso>2021-80Z5L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02279/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43712</Id><NumeroEmpenho>2022NE07575</NumeroEmpenho><valorGlobal>6300,00</valorGlobal><saldo>6300,00</saldo><nomeFornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5216859000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6007"><NumeroProcesso>2021-G0DMS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00656/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43713</Id><NumeroEmpenho>2022NE00992 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5502,00</valorGlobal><saldo>5502,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="6008"><NumeroProcesso>2021-F0R43</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00087/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43714</Id><NumeroEmpenho>2022NE02691 </NumeroEmpenho><valorGlobal>215000,00</valorGlobal><saldo>215000,00</saldo><nomeFornecedor>VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5898736000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.1672 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905104 - OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="6009"><NumeroProcesso>2021-F0R43</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00087/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43715</Id><NumeroEmpenho>2022NE02693</NumeroEmpenho><valorGlobal>127221,05</valorGlobal><saldo>127221,05</saldo><nomeFornecedor>VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5898736000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905104 - OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="6010"><NumeroProcesso>2021-F0R43</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00087/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43716</Id><NumeroEmpenho>2022NE02694 </NumeroEmpenho><valorGlobal>168641,85</valorGlobal><saldo>168641,85</saldo><nomeFornecedor>VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5898736000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0131000001 - CT-PT EST. SALÁRIO EDUCAÇÃO - COTA-PARTE EST. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.1673 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905104 - OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="6011"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00162/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43717</Id><NumeroEmpenho>2022NE05615</NumeroEmpenho><valorGlobal>18000,00</valorGlobal><saldo>18000,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8678 -   - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="6012"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00163/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43718</Id><NumeroEmpenho>2022NE05615</NumeroEmpenho><valorGlobal>18000,00</valorGlobal><saldo>18000,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338679 - 8679 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO NAS AREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6013"><NumeroProcesso>2022-J6XPT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02738/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43719</Id><NumeroEmpenho>2022NE09135</NumeroEmpenho><valorGlobal>1030,50</valorGlobal><saldo>1030,50</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6014"><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03415/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43720</Id><NumeroEmpenho>2022NE10984</NumeroEmpenho><valorGlobal>2369,99</valorGlobal><saldo>2369,99</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6015"><NumeroProcesso>2021-1J046</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00622/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43740</Id><NumeroEmpenho>2022NE00931 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1559,00</valorGlobal><saldo>1559,00</saldo><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="6016"><NumeroProcesso>2021-XSW42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00708/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43741</Id><NumeroEmpenho>2022NE02150</NumeroEmpenho><valorGlobal>218900,00</valorGlobal><saldo>218900,00</saldo><nomeFornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>985004000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>301 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344903252 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</naturezaDespesa></row>
<row _id="6017"><NumeroProcesso>2022-TLTWC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECOM/00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43742</Id><NumeroEmpenho>2022NE00144</NumeroEmpenho><valorGlobal>57600,00</valorGlobal><saldo>47520,00</saldo><nomeFornecedor>MASTER AUTOMOTORES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15650133000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0412202042070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="6018"><NumeroProcesso>2021-H9NZG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00033/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43743</Id><NumeroEmpenho>2022NE04619</NumeroEmpenho><valorGlobal>32125,92</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Esmeralda Comércio de Produtos de Limpeza Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43075537000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6019"><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00778/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43744</Id><NumeroEmpenho>2022NE02247</NumeroEmpenho><valorGlobal>13413,69</valorGlobal><saldo>13413,69</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6020"><NumeroProcesso>2021-N3X73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00778/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43745</Id><NumeroEmpenho>2022NE02246</NumeroEmpenho><valorGlobal>57125,31</valorGlobal><saldo>57125,31</saldo><nomeFornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54224423000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6021"><NumeroProcesso>2021-PHG59</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00676/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43746</Id><NumeroEmpenho>2022NE01035 </NumeroEmpenho><valorGlobal>6664,00</valorGlobal><saldo>6664,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="6022"><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00678/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43747</Id><NumeroEmpenho>2022NE01039 </NumeroEmpenho><valorGlobal>12240,00</valorGlobal><saldo>12240,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - Filial</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="6023"><NumeroProcesso>2021-7NS5P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03619/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43749</Id><NumeroEmpenho>2022NE11548</NumeroEmpenho><valorGlobal>15645,54</valorGlobal><saldo>15645,54</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6024"><NumeroProcesso>2022-29LJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00122/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43750</Id><NumeroEmpenho>2022NE01139</NumeroEmpenho><valorGlobal>3522,45</valorGlobal><saldo>3522,45</saldo><nomeFornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44942101000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6025"><NumeroProcesso>2022-W66HR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00123/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43751</Id><NumeroEmpenho>2022NE01145</NumeroEmpenho><valorGlobal>1860,00</valorGlobal><saldo>1860,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6026"><NumeroProcesso>2022-K6SX1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00031/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43752</Id><NumeroEmpenho>2023NE00169</NumeroEmpenho><valorGlobal>1996,37</valorGlobal><saldo>1996,37</saldo><nomeFornecedor>FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM E REP LTDA    - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>643191000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472185 -   - MANUTENCAO DOS NUCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333909196 - MANDADO JUDICIAL - SERVICOS MEDICO, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="6027"><NumeroProcesso>2022-7K54Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00136/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43758</Id><NumeroEmpenho>2022NE01248</NumeroEmpenho><valorGlobal>12170,00</valorGlobal><saldo>12170,00</saldo><nomeFornecedor>MOVETEC COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4780499000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6028"><NumeroProcesso>2022-53CLK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00022/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>43770</Id><NumeroEmpenho>2022NE00109</NumeroEmpenho><valorGlobal>15900,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R &amp; S ALPINISMO INDUSTRIAL E PREDIAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33291126000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000014 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS  - FUNREBOM</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6029"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00101/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43791</Id><NumeroEmpenho>2022NE02923</NumeroEmpenho><valorGlobal>382829,38</valorGlobal><saldo>382829,38</saldo><nomeFornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32416430000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6030"><NumeroProcesso>2021-P9BXS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00736/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43792</Id><NumeroEmpenho>2022NE02170</NumeroEmpenho><valorGlobal>707,53</valorGlobal><saldo>707,53</saldo><nomeFornecedor>LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21801980000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6031"><NumeroProcesso>2021-0JPDC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00044/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43794</Id><NumeroEmpenho>5234,5233,5238,5236,5237,5239,5240</NumeroEmpenho><valorGlobal>9263,43</valorGlobal><saldo>9263,43</saldo><nomeFornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6032"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00243/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43795</Id><NumeroEmpenho>2022NE08283</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77684745700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="6033"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00243/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43796</Id><NumeroEmpenho>2022NE08284</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77684745700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="6034"><NumeroProcesso>2021-H9NZG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00030/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43797</Id><NumeroEmpenho>2022NE01565</NumeroEmpenho><valorGlobal>3309,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1442100142263 - 0000 - GARANTIA DE SERVIÇOS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="6035"><NumeroProcesso>2021-XBKX0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00990/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43798</Id><NumeroEmpenho>2022NE01570</NumeroEmpenho><valorGlobal>15560,00</valorGlobal><saldo>15560,00</saldo><nomeFornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54565478000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="6036"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43816</Id><NumeroEmpenho>2022NE00240</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,50</valorGlobal><saldo>0,50</saldo><nomeFornecedor>ANNA CAROLINA SIRQUEIRA COELHO 15838297760</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39962954000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>142200402212 -   - APOIO E MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A POLITICA DE DIREITOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</naturezaDespesa></row>
<row _id="6037"><NumeroProcesso>2021-0RX9J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00563/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43817</Id><NumeroEmpenho>2022NE00825 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3285,00</valorGlobal><saldo>3285,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="6038"><NumeroProcesso>2021-76QS9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01832/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43818</Id><NumeroEmpenho>2022NE05654</NumeroEmpenho><valorGlobal>593,94</valorGlobal><saldo>593,94</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6041"><NumeroProcesso>2021-DR88J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02617/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43823</Id><NumeroEmpenho>2022NE08419 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5084,10</valorGlobal><saldo>5084,10</saldo><nomeFornecedor>VIXCARD COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2583967000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6042"><NumeroProcesso>2021-2SXG3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43824</Id><NumeroEmpenho>2022NE00798</NumeroEmpenho><valorGlobal>3095,90</valorGlobal><saldo>0,40</saldo><nomeFornecedor>ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>71443667000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="6043"><NumeroProcesso>2021-VM47X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02908/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43827</Id><NumeroEmpenho>2022NE09721</NumeroEmpenho><valorGlobal>784,32</valorGlobal><saldo>784,32</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6044"><NumeroProcesso>2021-ZS725</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02938/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43828</Id><NumeroEmpenho>2022NE09756</NumeroEmpenho><valorGlobal>2994,00</valorGlobal><saldo>2994,00</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6045"><NumeroProcesso>2021-XSJ4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00809/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43829</Id><NumeroEmpenho>2022NE01235</NumeroEmpenho><valorGlobal>69,90</valorGlobal><saldo>69,90</saldo><nomeFornecedor>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="6046"><NumeroProcesso>2021-GP731</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00839/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43830</Id><NumeroEmpenho>2022NE01275</NumeroEmpenho><valorGlobal>724,20</valorGlobal><saldo>724,20</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
<row _id="6047"><NumeroProcesso>2021-6M4N4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43831</Id><NumeroEmpenho>2022NE09926</NumeroEmpenho><valorGlobal>683,60</valorGlobal><saldo>683,60</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6048"><NumeroProcesso>2022-6RKMG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00095/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43833</Id><NumeroEmpenho>2022NE09796</NumeroEmpenho><valorGlobal>8666,68</valorGlobal><saldo>8666,68</saldo><nomeFornecedor>MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2956455000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6049"><NumeroProcesso>2021-3188N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43834</Id><NumeroEmpenho>2022NE09933 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3484,80</valorGlobal><saldo>3484,80</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6051"><NumeroProcesso>2022-FB57P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03727/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43838</Id><NumeroEmpenho>2022NE11952</NumeroEmpenho><valorGlobal>7920,90</valorGlobal><saldo>7920,90</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6052"><NumeroProcesso>2021-7BTRG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43839</Id><NumeroEmpenho>2022NE01606</NumeroEmpenho><valorGlobal>7776,00</valorGlobal><saldo>7776,00</saldo><nomeFornecedor>HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14622553000352</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="6053"><NumeroProcesso>2021-XDZ3R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03391/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43846</Id><NumeroEmpenho>2022NE10963 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3231,38</valorGlobal><saldo>3231,38</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6055"><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02095/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43868</Id><NumeroEmpenho>2022NE06704</NumeroEmpenho><valorGlobal>2040,00</valorGlobal><saldo>2040,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40011952000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6056"><NumeroProcesso>2021-GWRC1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02409/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43870</Id><NumeroEmpenho>2022NE07987</NumeroEmpenho><valorGlobal>339,74</valorGlobal><saldo>339,74</saldo><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6057"><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00153/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43871</Id><NumeroEmpenho>2022NE01402 </NumeroEmpenho><valorGlobal>275645,43</valorGlobal><saldo>275645,43</saldo><nomeFornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7900357000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0114000001 - FUNDEB 40%</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100331672 - 1672 - MODERNIZACAO, AMPLIACAO E ADEQUACAO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="6071"><NumeroProcesso>2022-1FJ4B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00924/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43885</Id><NumeroEmpenho>2022NE01418</NumeroEmpenho><valorGlobal>2173,91</valorGlobal><saldo>2173,91</saldo><nomeFornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34617980000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="6072"><NumeroProcesso>2022-FVS44</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03495/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43887</Id><NumeroEmpenho>2022NE11190</NumeroEmpenho><valorGlobal>3102,00</valorGlobal><saldo>3102,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6073"><NumeroProcesso>2022-VM2MR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00142/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43888</Id><NumeroEmpenho>2022NE07235 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5999,00</valorGlobal><saldo>5999,00</saldo><nomeFornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8585612000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>0612200362070 - AU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="6074"><NumeroProcesso>2022-QR58B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03491/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43889</Id><NumeroEmpenho>2022NE11362</NumeroEmpenho><valorGlobal>13696,20</valorGlobal><saldo>13696,20</saldo><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6075"><NumeroProcesso>2022-C92HS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03709/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43890</Id><NumeroEmpenho>2022NE11863</NumeroEmpenho><valorGlobal>16110,00</valorGlobal><saldo>16110,00</saldo><nomeFornecedor>BAYER S.A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18459628009767</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6076"><NumeroProcesso>2022-JC3RV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00034/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43891</Id><NumeroEmpenho>2022NE00142</NumeroEmpenho><valorGlobal>14099,00</valorGlobal><saldo>14099,00</saldo><nomeFornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23899134000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903048 - BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="6077"><NumeroProcesso>2021-S0S90</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03780/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43892</Id><NumeroEmpenho>2022NE12222</NumeroEmpenho><valorGlobal>785,15</valorGlobal><saldo>785,15</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6078"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00269/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43893</Id><NumeroEmpenho>2022NE08923</NumeroEmpenho><valorGlobal>2989,19</valorGlobal><saldo>2989,19</saldo><nomeFornecedor>GAIER VEICULOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17524342000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338679 - 8679 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO NAS AREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="6079"><NumeroProcesso>2021-1MH9S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02297/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43894</Id><NumeroEmpenho>2022NE07579</NumeroEmpenho><valorGlobal>7326,20</valorGlobal><saldo>7326,20</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6080"><NumeroProcesso>2021-1RTS9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00234/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43895</Id><NumeroEmpenho>2022NE00652</NumeroEmpenho><valorGlobal>316,41</valorGlobal><saldo>316,41</saldo><nomeFornecedor>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6081"><NumeroProcesso>2021-7PH97</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02337/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43896</Id><NumeroEmpenho>2022NE07729</NumeroEmpenho><valorGlobal>24019,20</valorGlobal><saldo>24019,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6082"><NumeroProcesso>2021-0HLHK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02484/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43897</Id><NumeroEmpenho>2022NE08128</NumeroEmpenho><valorGlobal>130,00</valorGlobal><saldo>130,00</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6083"><NumeroProcesso>2021-P04G2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00699/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43898</Id><NumeroEmpenho>2022NE01078 </NumeroEmpenho><valorGlobal>11200,00</valorGlobal><saldo>11200,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="6084"><NumeroProcesso>2022-TG8W6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02724/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43899</Id><NumeroEmpenho>2022NE08958</NumeroEmpenho><valorGlobal>1590,30</valorGlobal><saldo>1590,30</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6085"><NumeroProcesso>2021-04D37</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00350/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43900</Id><NumeroEmpenho>2022NE00866</NumeroEmpenho><valorGlobal>2132,46</valorGlobal><saldo>2132,46</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6086"><NumeroProcesso>2021-N997C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00889/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43901</Id><NumeroEmpenho>2022NE01341</NumeroEmpenho><valorGlobal>400,00</valorGlobal><saldo>400,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="6087"><NumeroProcesso>2021-MXTF5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03084/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43902</Id><NumeroEmpenho>2022NE10325</NumeroEmpenho><valorGlobal>1530,00</valorGlobal><saldo>1530,00</saldo><nomeFornecedor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43940618000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6088"><NumeroProcesso>2021-2DC8D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00091/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43903</Id><NumeroEmpenho>2022NE01393</NumeroEmpenho><valorGlobal>5198,32</valorGlobal><saldo>5198,32</saldo><nomeFornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7039651000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="6089"><NumeroProcesso>2021-3V7K9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00079/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43904</Id><NumeroEmpenho>2022NE07083</NumeroEmpenho><valorGlobal>2872,80</valorGlobal><saldo>2872,80</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6090"><NumeroProcesso>2021-3V7K9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00079/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43905</Id><NumeroEmpenho>2022NE07085</NumeroEmpenho><valorGlobal>11962,40</valorGlobal><saldo>11962,40</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6091"><NumeroProcesso>2021-VS259</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03376/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43906</Id><NumeroEmpenho>2022NE10932</NumeroEmpenho><valorGlobal>10353,20</valorGlobal><saldo>10353,20</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6097"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00239/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43912</Id><NumeroEmpenho>2022NE08229</NumeroEmpenho><valorGlobal>9000,00</valorGlobal><saldo>9000,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.362.0858.8678 -   - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="6105"><NumeroProcesso>2022-KM87X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00969/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43950</Id><NumeroEmpenho>2022NE01527</NumeroEmpenho><valorGlobal>88,60</valorGlobal><saldo>88,60</saldo><nomeFornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2520829000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>355000001 - SUPERAVIT FINANCEIRO-BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-SUS FEDERAL-COVID 19</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="6107"><NumeroProcesso>2022-3MKP5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00065/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43960</Id><NumeroEmpenho>2022NE02350 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5987,50</valorGlobal><saldo>5987,50</saldo><nomeFornecedor>HYPER COMERCIO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42420823000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6108"><NumeroProcesso>2021-XK5G0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00081/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43968</Id><NumeroEmpenho>2022NE01978</NumeroEmpenho><valorGlobal>29298,68</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6109"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00131/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>43971</Id><NumeroEmpenho>2022NE04855</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>EDGAR HARCKBART</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24421723720</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="6110"><NumeroProcesso>2021-HJWQJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PCES/00441/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43972</Id><NumeroEmpenho>2022NE00944</NumeroEmpenho><valorGlobal>259895,56</valorGlobal><saldo>259895,56</saldo><nomeFornecedor>DUAL ENGENHARIA EIRELI.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4662878000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>010700000 - ROYALTIES, PARTICIPACAO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO</fonteRecurso><programaTrabalho>0618100041736 - 1736 0099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905106 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA</naturezaDespesa></row>
<row _id="6111"><NumeroProcesso>2021-R0PWF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02172/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43973</Id><NumeroEmpenho>2022NE07314</NumeroEmpenho><valorGlobal>3580,00</valorGlobal><saldo>3580,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6112"><NumeroProcesso>2021-0RX9J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00665/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43974</Id><NumeroEmpenho>2022NE01016</NumeroEmpenho><valorGlobal>1350,00</valorGlobal><saldo>1350,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903009 - MATERIAL FARMACOLOGICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="6113"><NumeroProcesso>2021-C8FDN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02383/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43975</Id><NumeroEmpenho>2022NE07852</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6114"><NumeroProcesso>2022-2LHCD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02708/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43976</Id><NumeroEmpenho>2022NE08675</NumeroEmpenho><valorGlobal>294,30</valorGlobal><saldo>294,30</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6115"><NumeroProcesso>2022-40K1F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02815/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43977</Id><NumeroEmpenho>2022NE09587</NumeroEmpenho><valorGlobal>4536,00</valorGlobal><saldo>4536,00</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6116"><NumeroProcesso>2021-0JP1Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00842/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43978</Id><NumeroEmpenho>2022NE01277</NumeroEmpenho><valorGlobal>1740,60</valorGlobal><saldo>1740,60</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS ¿ FEDERAL (COVID-19)</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="6118"><NumeroProcesso>2022-4Q1RD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00131/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>43980</Id><NumeroEmpenho>2022NE10686</NumeroEmpenho><valorGlobal>9990,00</valorGlobal><saldo>9990,00</saldo><nomeFornecedor>VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8379450000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6121"><NumeroProcesso>2022-J03CJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03623/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43984</Id><NumeroEmpenho>2022NE11562</NumeroEmpenho><valorGlobal>5259,81</valorGlobal><saldo>5259,81</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6122"><NumeroProcesso>2021-1R814</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03654/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43985</Id><NumeroEmpenho>2022NE11642</NumeroEmpenho><valorGlobal>2696,04</valorGlobal><saldo>2696,04</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6123"><NumeroProcesso>2022-GD32K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>43996</Id><NumeroEmpenho>2022NE00442</NumeroEmpenho><valorGlobal>16272,97</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31351099000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0141000000 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS NÃO FEDERAIS</fonteRecurso><programaTrabalho>45104.061820059.2900 -   - PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE ACIDENTES  E SINISTROS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="6127"><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00050/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>44100</Id><NumeroEmpenho>2022NE01891</NumeroEmpenho><valorGlobal>10980,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43075537000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6175"><NumeroProcesso>2022-FF8MZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00079/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>45510</Id><NumeroEmpenho>2022NE02435 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3333,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6176"><NumeroProcesso>2023-PDL8M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>45552</Id><NumeroEmpenho>2023NE01312</NumeroEmpenho><valorGlobal>8295,00</valorGlobal><saldo>8295,00</saldo><nomeFornecedor>PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27162749000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="6177"><NumeroProcesso>2022-HCKXT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/00019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>45609</Id><NumeroEmpenho>2023NE00021</NumeroEmpenho><valorGlobal>4750,00</valorGlobal><saldo>4750,00</saldo><nomeFornecedor> FUTURA COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23869776000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6179"><NumeroProcesso>2020-G1X91</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SCM/00014/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>45624</Id><NumeroEmpenho>2023NE01642</NumeroEmpenho><valorGlobal>170000,00</valorGlobal><saldo>170000,00</saldo><nomeFornecedor>MERU VIAGENS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9215207000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6180"><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00127/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>45710</Id><NumeroEmpenho>2022NE02958 </NumeroEmpenho><valorGlobal>9150,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6182"><NumeroProcesso>2022-8Z915</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00117/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>45769</Id><NumeroEmpenho>2022NE02911 </NumeroEmpenho><valorGlobal>27825,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FERREIRA SALES COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40693068000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6183"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00155/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>45772</Id><NumeroEmpenho>2022NE03063 </NumeroEmpenho><valorGlobal>9513,70</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14267402000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6184"><NumeroProcesso>2021-CRK23</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>45791</Id><NumeroEmpenho>2023NE00005</NumeroEmpenho><valorGlobal>9000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>METODO MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP        </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7343712000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="6185"><NumeroProcesso>2021-MV885</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00042/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>45814</Id><NumeroEmpenho>2022NE01733 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1928,30</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6186"><NumeroProcesso>2021-MV885</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00064/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>45815</Id><NumeroEmpenho>2022NE02101</NumeroEmpenho><valorGlobal>1126,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6187"><NumeroProcesso>2021-MV885</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>45824</Id><NumeroEmpenho>2022NE01313</NumeroEmpenho><valorGlobal>1312,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6188"><NumeroProcesso>2022-FF8MZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00136/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>45896</Id><NumeroEmpenho>2022NE02920</NumeroEmpenho><valorGlobal>465,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46497089000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6189"><NumeroProcesso>87237300</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SCM/00013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>45918</Id><NumeroEmpenho>2023NE00041</NumeroEmpenho><valorGlobal>102130,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VIPESA VITORIA PRODUTOS E SERVICOS PARA AERONAVES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>541999000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6190"><NumeroProcesso>2022-VKD80</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00274</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>45945</Id><NumeroEmpenho>2022NE00274</NumeroEmpenho><valorGlobal>419,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>A &amp; M EMBALAGENS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5389681000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6235"><NumeroProcesso>2022-XWCBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46028</Id><NumeroEmpenho>2022NE00167</NumeroEmpenho><valorGlobal>6200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>62861000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6236"><NumeroProcesso>2022-XWCBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46029</Id><NumeroEmpenho>2023NE00068</NumeroEmpenho><valorGlobal>15643,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>62861000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6239"><NumeroProcesso>2022-T86CB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>46037</Id><NumeroEmpenho>02799</NumeroEmpenho><valorGlobal>11502,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8403769000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6240"><NumeroProcesso>2022-0DJDX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0015/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46041</Id><NumeroEmpenho>2022NE02310</NumeroEmpenho><valorGlobal>83491,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AFFETTO HOMECARE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43359388000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6259"><NumeroProcesso>2021-Q1WZ1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 058/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46112</Id><NumeroEmpenho>2022NE07399</NumeroEmpenho><valorGlobal>460000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AGUIA ASSISTENCIA AUTOMOTIVA 24 HS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8323047000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6260"><NumeroProcesso>2022-BVKZG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 026/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>46113</Id><NumeroEmpenho>2022NE00295</NumeroEmpenho><valorGlobal>12900,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AI SIM COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44922438000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6261"><NumeroProcesso>2022-Q303Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00323</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>46114</Id><NumeroEmpenho>2022NE00323</NumeroEmpenho><valorGlobal>7210,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AIR FRESH VIP ASSITENCIA TECNICA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32637750000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6262"><NumeroProcesso>2022-27H0P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 250000/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>46115</Id><NumeroEmpenho>00801</NumeroEmpenho><valorGlobal>47400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FILIAL ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>331788004610</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6264"><NumeroProcesso>2022-233BV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46128</Id><NumeroEmpenho>2022NE00035</NumeroEmpenho><valorGlobal>698,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>776218000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6308"><NumeroProcesso>2021-187SF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00889/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46227</Id><NumeroEmpenho>2022NE02834</NumeroEmpenho><valorGlobal>21410,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11488758000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6312"><NumeroProcesso>2021-3QTF6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 010-AG/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>46236</Id><NumeroEmpenho>422</NumeroEmpenho><valorGlobal>139511,89</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ALTASMIDIAS COMERCIAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9313600000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6326"><NumeroProcesso>2022-RRPFZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 01052</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>46276</Id><NumeroEmpenho>01052</NumeroEmpenho><valorGlobal>15200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ANCORA TURISMO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3051400000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6547"><NumeroProcesso>2021-057T8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 192/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>46722</Id><NumeroEmpenho>2023NE0188</NumeroEmpenho><valorGlobal>5110,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5216859000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6548"><NumeroProcesso>2022-8SGJ3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 253286/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>46723</Id><NumeroEmpenho>1224</NumeroEmpenho><valorGlobal>28000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BIOFERT CENTRO DE REPRODUCAO HUMANA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>840620000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6549"><NumeroProcesso>2022-ZRJ7Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 91/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>46726</Id><NumeroEmpenho>2022NE01181</NumeroEmpenho><valorGlobal>42660,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BIOLABBRASIL - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19834932000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6550"><NumeroProcesso>2021-TM930</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 247781 1/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>46734</Id><NumeroEmpenho>237</NumeroEmpenho><valorGlobal>1556,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10919350000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6551"><NumeroProcesso>2022-BFXH0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00180/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>46735</Id><NumeroEmpenho>01103</NumeroEmpenho><valorGlobal>177,01</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10919350000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6552"><NumeroProcesso>2022-BFXH0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00180/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>46736</Id><NumeroEmpenho>01219</NumeroEmpenho><valorGlobal>175,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10919350000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6553"><NumeroProcesso>2022-NL924</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00159/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46737</Id><NumeroEmpenho>2023NE00406</NumeroEmpenho><valorGlobal>29100,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7204591000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6554"><NumeroProcesso>2022-1QJ1B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46738</Id><NumeroEmpenho>2023NE00025</NumeroEmpenho><valorGlobal>12800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BIOTESTE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39314976000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6555"><NumeroProcesso>2022-1QJ1B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46739</Id><NumeroEmpenho>2022NE00160</NumeroEmpenho><valorGlobal>25025,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BIOTESTE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39314976000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6556"><NumeroProcesso>2022-1QJ1B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46740</Id><NumeroEmpenho>2023NE00188</NumeroEmpenho><valorGlobal>8000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BIOTESTE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39314976000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6559"><NumeroProcesso>2022-ZLCD1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 999/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>46744</Id><NumeroEmpenho>824</NumeroEmpenho><valorGlobal>479,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27330676000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6701"><NumeroProcesso>2022-RFFGS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 254801/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47015</Id><NumeroEmpenho>00660</NumeroEmpenho><valorGlobal>14400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33846912000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6702"><NumeroProcesso>2021-057T8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 199/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47016</Id><NumeroEmpenho>2022NE03172</NumeroEmpenho><valorGlobal>15495,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33846912000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6703"><NumeroProcesso>2021-057T8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 199/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47017</Id><NumeroEmpenho>2022NE02342</NumeroEmpenho><valorGlobal>9596,25</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33846912000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6704"><NumeroProcesso>2021-057T8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 199/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47018</Id><NumeroEmpenho>2022NE01778</NumeroEmpenho><valorGlobal>6397,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33846912000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6705"><NumeroProcesso>2021-057T8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 199/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47019</Id><NumeroEmpenho>2023NE00446</NumeroEmpenho><valorGlobal>2700,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33846912000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6706"><NumeroProcesso>2022-43MW7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 537/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47021</Id><NumeroEmpenho>1175</NumeroEmpenho><valorGlobal>12289,13</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33846912000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6707"><NumeroProcesso>2022-43MW7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 606/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47022</Id><NumeroEmpenho>1229</NumeroEmpenho><valorGlobal>11638,13</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33846912000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6708"><NumeroProcesso>2021-P5JQT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47025</Id><NumeroEmpenho>2022NE00414</NumeroEmpenho><valorGlobal>821200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS -</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18284407000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6709"><NumeroProcesso>2021-P5JQT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 016/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47026</Id><NumeroEmpenho>2022NE00413</NumeroEmpenho><valorGlobal>50000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS -</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18284407000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6710"><NumeroProcesso>2022-801SC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 02278</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>47027</Id><NumeroEmpenho>02278</NumeroEmpenho><valorGlobal>152,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO D EDESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7060966000163</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6711"><NumeroProcesso>2021-WD3J5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 248803/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>47028</Id><NumeroEmpenho>2022NE00469</NumeroEmpenho><valorGlobal>400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DOS DISTURBIOS DO SONO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3243602000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6712"><NumeroProcesso>2022-871JB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 247759/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>47029</Id><NumeroEmpenho>00583</NumeroEmpenho><valorGlobal>1500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2818800000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6713"><NumeroProcesso>2022-L9Z40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 257939/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47030</Id><NumeroEmpenho>01912</NumeroEmpenho><valorGlobal>1200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE COLATINA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12201459000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6714"><NumeroProcesso>2022-H91DT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 088/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47031</Id><NumeroEmpenho>2022NE00453</NumeroEmpenho><valorGlobal>399579,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39630314000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6715"><NumeroProcesso>2021-QMQJX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47032</Id><NumeroEmpenho>2022NE00508</NumeroEmpenho><valorGlobal>163200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39630314000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6716"><NumeroProcesso>2021-BDCBF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 10/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47048</Id><NumeroEmpenho>2023NE00371</NumeroEmpenho><valorGlobal>264000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA CICLOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32049565000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6717"><NumeroProcesso>2021-BDCBF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 11/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47049</Id><NumeroEmpenho>2023NE00374</NumeroEmpenho><valorGlobal>223850,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA CICLOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32049565000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6718"><NumeroProcesso>2021-BDCBF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 12/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47050</Id><NumeroEmpenho>2023NE00347</NumeroEmpenho><valorGlobal>181500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA CICLOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32049565000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6719"><NumeroProcesso>2021-BDCBF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 12/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47051</Id><NumeroEmpenho>2022NE00845</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA CICLOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32049565000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6720"><NumeroProcesso>2021-BDCBF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 10/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47052</Id><NumeroEmpenho>2022NE00837</NumeroEmpenho><valorGlobal>120000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA CICLOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32049565000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6721"><NumeroProcesso>2021-BDCBF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 11/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47053</Id><NumeroEmpenho>2022NE00844</NumeroEmpenho><valorGlobal>110000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA CICLOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32049565000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6722"><NumeroProcesso>2022-K3JH3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 061/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>47054</Id><NumeroEmpenho>2022NE00912</NumeroEmpenho><valorGlobal>5221,09</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30955413000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6723"><NumeroProcesso>2022-0P139</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 261321/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47055</Id><NumeroEmpenho>02251</NumeroEmpenho><valorGlobal>600,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE RETINA E VITREO - CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15121321000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6724"><NumeroProcesso>2022-GQ716</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 256964/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>47056</Id><NumeroEmpenho>2022NE01244</NumeroEmpenho><valorGlobal>2099,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO MEDICO DE JOAO NEIVA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30591539000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6725"><NumeroProcesso>2022-7NLBH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 247640/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>47060</Id><NumeroEmpenho>2022NE00213</NumeroEmpenho><valorGlobal>359,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CERTIFICA VITORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28905207000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6726"><NumeroProcesso>2022-LTTD3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00118</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>47061</Id><NumeroEmpenho>2022NE00118</NumeroEmpenho><valorGlobal>378,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26306021000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6727"><NumeroProcesso>2022-F8TB9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00091</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>47062</Id><NumeroEmpenho>2022NE00091</NumeroEmpenho><valorGlobal>388,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26306021000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6728"><NumeroProcesso>2022-8465D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 013/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47063</Id><NumeroEmpenho>2022NE00324</NumeroEmpenho><valorGlobal>188,90</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26306021000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6729"><NumeroProcesso>2022-H71GC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00570</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>47072</Id><NumeroEmpenho>2022NE00570</NumeroEmpenho><valorGlobal>1080,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CESCONETTO Atacado</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6967098000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6730"><NumeroProcesso>2022-25SDK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 251061/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47073</Id><NumeroEmpenho>01064</NumeroEmpenho><valorGlobal>5590,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6731"><NumeroProcesso>2022-H6TKW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 536/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47074</Id><NumeroEmpenho>431</NumeroEmpenho><valorGlobal>706,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6732"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 023/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47075</Id><NumeroEmpenho>2022NE00261</NumeroEmpenho><valorGlobal>64,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6733"><NumeroProcesso>2022-PMF42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00146/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47076</Id><NumeroEmpenho>2023NE00360</NumeroEmpenho><valorGlobal>360,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6734"><NumeroProcesso>2022-T7HPS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00265</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>47078</Id><NumeroEmpenho>2022NE00265</NumeroEmpenho><valorGlobal>741,45</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6735"><NumeroProcesso>2022-3GZZX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 067/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>47083</Id><NumeroEmpenho>2022NE01051</NumeroEmpenho><valorGlobal>3640,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8370700000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6738"><NumeroProcesso>2022-CV545</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 080/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>47086</Id><NumeroEmpenho>2022NE01257</NumeroEmpenho><valorGlobal>8120,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8370700000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6739"><NumeroProcesso>2020-Z1N81</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00303/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47087</Id><NumeroEmpenho>01469</NumeroEmpenho><valorGlobal>403510,84</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CF CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24601847000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6740"><NumeroProcesso>2020-Z1N81</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00303/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47088</Id><NumeroEmpenho>2022NE03185</NumeroEmpenho><valorGlobal>100877,11</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CF CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24601847000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6741"><NumeroProcesso>2022-VDZ1Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 065/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47090</Id><NumeroEmpenho>2023NE00010</NumeroEmpenho><valorGlobal>1400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4088208000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6742"><NumeroProcesso>2022-MTN03</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00198</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>47091</Id><NumeroEmpenho>2023NE00198</NumeroEmpenho><valorGlobal>4000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4088208000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6743"><NumeroProcesso>2022-MTN03</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00198</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>47092</Id><NumeroEmpenho>2023NE00007</NumeroEmpenho><valorGlobal>800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4088208000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6857"><NumeroProcesso>2022-KHNHC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 038/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>47369</Id><NumeroEmpenho>2022NE00425</NumeroEmpenho><valorGlobal>1486,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29106685000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6965"><NumeroProcesso>2022-8MRZV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00105/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47563</Id><NumeroEmpenho>2022NE001872</NumeroEmpenho><valorGlobal>1840,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29000107000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6990"><NumeroProcesso>2021-NRLDP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00777/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47613</Id><NumeroEmpenho>2022NE03000</NumeroEmpenho><valorGlobal>201910,23</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35990928000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6996"><NumeroProcesso>2022-BQ90S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 005/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47624</Id><NumeroEmpenho>2022NE00832</NumeroEmpenho><valorGlobal>24075,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>66605734000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7009"><NumeroProcesso>2022-KF43X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0024.6/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47670</Id><NumeroEmpenho>0106</NumeroEmpenho><valorGlobal>75377,71</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7010"><NumeroProcesso>2021-6JLFB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 275/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>47674</Id><NumeroEmpenho>2022NE00101</NumeroEmpenho><valorGlobal>92,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7049"><NumeroProcesso>2022-S27W3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE02142</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>47728</Id><NumeroEmpenho>2022NE02142</NumeroEmpenho><valorGlobal>370,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>D C DE ASSIS COM E SERVIÇOS ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26720651000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7248"><NumeroProcesso>2022-GZ5HS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 053/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48066</Id><NumeroEmpenho>2022NE06465</NumeroEmpenho><valorGlobal>784300,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DROSDSKY ONIBUS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13891913000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7250"><NumeroProcesso>2022-5VBPL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00272</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48080</Id><NumeroEmpenho>2022NE00272</NumeroEmpenho><valorGlobal>376,81</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22193764000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7254"><NumeroProcesso>2022-422TH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 04/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48088</Id><NumeroEmpenho>2022NE0224/546</NumeroEmpenho><valorGlobal>934000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36411585000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7260"><NumeroProcesso>2021-B7HCH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48094</Id><NumeroEmpenho>2022NE00278</NumeroEmpenho><valorGlobal>28704,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27053735000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7265"><NumeroProcesso>2021-1R76B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 089/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48102</Id><NumeroEmpenho>2023NE02399</NumeroEmpenho><valorGlobal>97299,44</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27053735000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7267"><NumeroProcesso>2021-B7HCH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 009/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48104</Id><NumeroEmpenho>2023NE00318</NumeroEmpenho><valorGlobal>27337,33</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27053735000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7268"><NumeroProcesso>2022-NRBH6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48112</Id><NumeroEmpenho>2022NE00286</NumeroEmpenho><valorGlobal>27240,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EBS Feiras &amp; Editora LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5389397000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7269"><NumeroProcesso>2022-F9HR4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00704</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48113</Id><NumeroEmpenho>2022NE00704</NumeroEmpenho><valorGlobal>6400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2580059000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7270"><NumeroProcesso>2021-WCMFM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>48114</Id><NumeroEmpenho>2022NE00538</NumeroEmpenho><valorGlobal>5049,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Eco Eventos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10886553000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7272"><NumeroProcesso>2021-4WNM0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00145/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48120</Id><NumeroEmpenho>2022NE05141</NumeroEmpenho><valorGlobal>915850,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EDITORA FORMAR E DISTRIBUIÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30910272000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7283"><NumeroProcesso>2022-GRNSL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>48145</Id><NumeroEmpenho>2022NE00081</NumeroEmpenho><valorGlobal>10450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14771730000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7284"><NumeroProcesso>2022-Z0379</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 261846/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48149</Id><NumeroEmpenho>2022NE01962</NumeroEmpenho><valorGlobal>34075,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EDUARDO MACHADO BALDI EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6299991000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7286"><NumeroProcesso>2021-27RBW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 84/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>48151</Id><NumeroEmpenho>2022NE01327</NumeroEmpenho><valorGlobal>2890,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34326282000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7287"><NumeroProcesso>2022-FGG1W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 70/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>48152</Id><NumeroEmpenho>2022NL01147</NumeroEmpenho><valorGlobal>2490,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34326282000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7364"><NumeroProcesso>2022-PC5TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48259</Id><NumeroEmpenho>2023NE00008</NumeroEmpenho><valorGlobal>22218,92</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ENGEMONT EXTINTORES &amp; SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22789757000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7369"><NumeroProcesso>2022-RP1T6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48265</Id><NumeroEmpenho>2023NE00028</NumeroEmpenho><valorGlobal>1734,02</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ACERTA ECO EQUILÍBRIO AMBIENTAL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27160124000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7370"><NumeroProcesso>2022-6NFX1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 10/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48266</Id><NumeroEmpenho>01098</NumeroEmpenho><valorGlobal>57390,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7762922000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7371"><NumeroProcesso>2022-L4F85</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00164/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48269</Id><NumeroEmpenho>0934</NumeroEmpenho><valorGlobal>8795,01</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7375"><NumeroProcesso>2021-S2BXT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48273</Id><NumeroEmpenho>2022NE00205</NumeroEmpenho><valorGlobal>139,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7376"><NumeroProcesso>2022-9VBHH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48277</Id><NumeroEmpenho>2022NE01433</NumeroEmpenho><valorGlobal>20000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35963479000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7377"><NumeroProcesso>2022-9VBHH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48278</Id><NumeroEmpenho>2022NE01434</NumeroEmpenho><valorGlobal>19900,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35963479000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7378"><NumeroProcesso>2022-QMMTL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 035/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48280</Id><NumeroEmpenho>2022NE00325</NumeroEmpenho><valorGlobal>7980,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35963479000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7379"><NumeroProcesso>2022-CRWT3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48281</Id><NumeroEmpenho>2022NE00096</NumeroEmpenho><valorGlobal>7980,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35963479000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7380"><NumeroProcesso>2022-WW593</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00459</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48282</Id><NumeroEmpenho>2022NE00459</NumeroEmpenho><valorGlobal>11970,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35963479000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7479"><NumeroProcesso>2022-1HJK4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00111/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48454</Id><NumeroEmpenho>2023NE06193</NumeroEmpenho><valorGlobal>129163,32</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Expressa Construções Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3730040000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7480"><NumeroProcesso>2022-1HJK4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00111/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48455</Id><NumeroEmpenho>2023NE06194</NumeroEmpenho><valorGlobal>129163,32</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Expressa Construções Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3730040000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7481"><NumeroProcesso>2022-1HJK4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00111/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48456</Id><NumeroEmpenho>2023NE12020</NumeroEmpenho><valorGlobal>50000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Expressa Construções Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3730040000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7482"><NumeroProcesso>2022-8MD5H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00138/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48457</Id><NumeroEmpenho>2023NE01386</NumeroEmpenho><valorGlobal>263186,95</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Expressa Construções Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3730040000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7483"><NumeroProcesso>2022-8MD5H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00138/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48458</Id><NumeroEmpenho>2023NE01387</NumeroEmpenho><valorGlobal>148042,66</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Expressa Construções Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3730040000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7484"><NumeroProcesso>2022-8MD5H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00138/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48459</Id><NumeroEmpenho>2023NE08828</NumeroEmpenho><valorGlobal>360000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Expressa Construções Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3730040000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7485"><NumeroProcesso>2022-8MD5H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00138/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48460</Id><NumeroEmpenho>2023NE08827</NumeroEmpenho><valorGlobal>640000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Expressa Construções Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3730040000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7486"><NumeroProcesso>2021-QCZ46</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 67/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48463</Id><NumeroEmpenho>2022NE01780</NumeroEmpenho><valorGlobal>78600,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EXSTO TECNOLOGIA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4596663000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7487"><NumeroProcesso>2021-QCZ46</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 68/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48464</Id><NumeroEmpenho>2022NE01781</NumeroEmpenho><valorGlobal>66698,98</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EXSTO TECNOLOGIA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4596663000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7488"><NumeroProcesso>2021-QCZ46</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 68/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48465</Id><NumeroEmpenho>2021NE01782</NumeroEmpenho><valorGlobal>201,02</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EXSTO TECNOLOGIA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4596663000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7489"><NumeroProcesso>2022-PJ5C1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 255299/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48466</Id><NumeroEmpenho>2022NE01072</NumeroEmpenho><valorGlobal>638,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Extiluma Extintores LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21028027000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7490"><NumeroProcesso>2022-4CG6P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 257619/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48467</Id><NumeroEmpenho>2022NE00261</NumeroEmpenho><valorGlobal>40,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EXTINSUL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24607911000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7491"><NumeroProcesso>2022-4CG6P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 257619/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48468</Id><NumeroEmpenho>2022NE00220</NumeroEmpenho><valorGlobal>5840,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EXTINSUL COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24607911000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7492"><NumeroProcesso>2022-3HCJZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00194</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48469</Id><NumeroEmpenho>2022NE00194</NumeroEmpenho><valorGlobal>1200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>F &amp; L SERVICOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27210892000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7493"><NumeroProcesso>2022-KF13Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 010/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48470</Id><NumeroEmpenho>2022NE00041</NumeroEmpenho><valorGlobal>9600,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>F. CAMPAGNOLI JUNIOR DO MERGULHO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35967215000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7494"><NumeroProcesso>2022-R687C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 070/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48472</Id><NumeroEmpenho>2022NE00865</NumeroEmpenho><valorGlobal>341,49</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FACEV - FUND. ART. CULTURA EDUC. CID. DE VIÇOSA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2414568000346</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7495"><NumeroProcesso>2020-LRLF5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48474</Id><NumeroEmpenho>2022NE00150</NumeroEmpenho><valorGlobal>344547,95</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FAPESE FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>97500037000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7496"><NumeroProcesso>2020-LRLF5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48475</Id><NumeroEmpenho>2022NE00151</NumeroEmpenho><valorGlobal>26134,82</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FAPESE FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>97500037000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7497"><NumeroProcesso>2022-K09CF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48476</Id><NumeroEmpenho>00307</NumeroEmpenho><valorGlobal>11150,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARLY POGIAN ROSA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40503817000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7498"><NumeroProcesso>2022-K09CF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0011/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48477</Id><NumeroEmpenho>00308</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,36</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARLY POGIAN ROSA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40503817000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7499"><NumeroProcesso>2022-TVMW2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00185</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48478</Id><NumeroEmpenho>2022NE00185</NumeroEmpenho><valorGlobal>278,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMACIA JULIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30727337000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7500"><NumeroProcesso>2022-9JGG6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00128</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48479</Id><NumeroEmpenho>2022NE00128</NumeroEmpenho><valorGlobal>24,95</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMACIA JULIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30727337000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7501"><NumeroProcesso>2022-95QC8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00262</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48480</Id><NumeroEmpenho>2022NE00262</NumeroEmpenho><valorGlobal>372,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMACIA JULIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30727337000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7502"><NumeroProcesso>2022-6RW6K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00237/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48487</Id><NumeroEmpenho>01585</NumeroEmpenho><valorGlobal>4422,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7503"><NumeroProcesso>2021-58RR5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48488</Id><NumeroEmpenho>2022NE00275</NumeroEmpenho><valorGlobal>7770,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FAST DECOR PISOS CARPETES E DRYWALL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11440967000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7504"><NumeroProcesso>2022-XD84P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 00864</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48489</Id><NumeroEmpenho>00864</NumeroEmpenho><valorGlobal>22209,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4779188000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7505"><NumeroProcesso>2022-1NBHK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 582/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48490</Id><NumeroEmpenho>476</NumeroEmpenho><valorGlobal>111499,98</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4779188000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7506"><NumeroProcesso>2021-1DXF3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 10/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48491</Id><NumeroEmpenho>2022NE01365</NumeroEmpenho><valorGlobal>99144,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2434797000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7507"><NumeroProcesso>2021-1DXF3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 10/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48492</Id><NumeroEmpenho>2023NE00289</NumeroEmpenho><valorGlobal>99144,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2434797000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7508"><NumeroProcesso>2021-DGWVP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0185/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48493</Id><NumeroEmpenho>2022NE03402</NumeroEmpenho><valorGlobal>73588,62</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FAVILY COMERCIAL EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8934248000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7509"><NumeroProcesso>2021-DGWVP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0185/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48494</Id><NumeroEmpenho>2022NE02724</NumeroEmpenho><valorGlobal>39551,44</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FAVILY COMERCIAL EIRELI- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8934248000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7510"><NumeroProcesso>2021-56PNV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00514/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48495</Id><NumeroEmpenho>01724</NumeroEmpenho><valorGlobal>2495605,25</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16701716000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7511"><NumeroProcesso>2021-FZ58D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 128/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48496</Id><NumeroEmpenho>2022NE01583</NumeroEmpenho><valorGlobal>117000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16701716000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7512"><NumeroProcesso>2021-FZ58D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 192/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48497</Id><NumeroEmpenho>2022NE02176</NumeroEmpenho><valorGlobal>234000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16701716000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7513"><NumeroProcesso>2022-8M803</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00144/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48502</Id><NumeroEmpenho>2022NE05398</NumeroEmpenho><valorGlobal>337194,63</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Federação Capixaba de Desporto Escolar - FECADE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8668786000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7514"><NumeroProcesso>2022-4FQJT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 008/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48504</Id><NumeroEmpenho>2022NE00142</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ARTESAOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16665778000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7515"><NumeroProcesso>2022-8Z915</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48517</Id><NumeroEmpenho>2022NE05833</NumeroEmpenho><valorGlobal>31071,25</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FERREIRA SALES COMERCIAL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40693068000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7516"><NumeroProcesso>2022-8Z915</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48518</Id><NumeroEmpenho>2022NE05832</NumeroEmpenho><valorGlobal>32462,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FERREIRA SALES COMERCIAL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40693068000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7517"><NumeroProcesso>2022-8Z915</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48519</Id><NumeroEmpenho>2022NE05834</NumeroEmpenho><valorGlobal>35226,45</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FERREIRA SALES COMERCIAL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40693068000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7518"><NumeroProcesso>2022-8Z915</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 052/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48520</Id><NumeroEmpenho>2022NE05831</NumeroEmpenho><valorGlobal>3042,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FERREIRA SALES COMERCIAL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40693068000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7658"><NumeroProcesso>2022-GLN8R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00989/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48875</Id><NumeroEmpenho>2022NE02809</NumeroEmpenho><valorGlobal>3400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8532500000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7676"><NumeroProcesso>2022-HD2JL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0436/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48907</Id><NumeroEmpenho>00696</NumeroEmpenho><valorGlobal>16174,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9426307000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7677"><NumeroProcesso>2022-M0XZ4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 10/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48909</Id><NumeroEmpenho>2023NE00100</NumeroEmpenho><valorGlobal>105,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7678"><NumeroProcesso>2022-98WQQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0180/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48910</Id><NumeroEmpenho>2022NE06078</NumeroEmpenho><valorGlobal>131868,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7679"><NumeroProcesso>2022-43S9D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE01767</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48921</Id><NumeroEmpenho>2022NE01767</NumeroEmpenho><valorGlobal>16845,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7680"><NumeroProcesso>2022-GBT48</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 252623/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48922</Id><NumeroEmpenho>1208</NumeroEmpenho><valorGlobal>6829,92</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7681"><NumeroProcesso>2022-85XX2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0377/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48923</Id><NumeroEmpenho>00565</NumeroEmpenho><valorGlobal>6300,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7682"><NumeroProcesso>2022-1KGP2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 00654</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48924</Id><NumeroEmpenho>00654</NumeroEmpenho><valorGlobal>4300,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7683"><NumeroProcesso>2022-CFFPJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 019/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48925</Id><NumeroEmpenho>2022NE00483</NumeroEmpenho><valorGlobal>53204,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7690"><NumeroProcesso>2022-Q9ZK6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022NE00574</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48936</Id><NumeroEmpenho>2022NE00574</NumeroEmpenho><valorGlobal>3500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRÁFICA RIO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4277721000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7692"><NumeroProcesso>2022-9TQWK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48942</Id><NumeroEmpenho>2023NE00184</NumeroEmpenho><valorGlobal>2254,67</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30760839000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7694"><NumeroProcesso>2022-9TQWK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48944</Id><NumeroEmpenho>2022NE00298</NumeroEmpenho><valorGlobal>5136,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30760839000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7695"><NumeroProcesso>2022-9TQWK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 012/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48945</Id><NumeroEmpenho>2023NE00548</NumeroEmpenho><valorGlobal>5114,27</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30760839000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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