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<row _id="1"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>55853676</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00088/2011</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KARLA NALESSO SPAVIER COMERCIO E SERVIÇOS ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10933213000120</CnpjFornecedor><Objeto>Balanças eletrônicas.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2011-12-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>31/12/2011 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11352,00</ValorInicial><ValorFinal>11352,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.933.213/0001-20</CnpjFormatado><Id>6993</Id></row>
<row _id="2"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>50747843</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEP/00008/2010</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços de Reprografica
</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2011-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>31/12/2014 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>221589,00</ValorInicial><ValorFinal>221589,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>12775</Id></row>
<row _id="3"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>67344984</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0063/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00284/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32401341000165</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de vigilância.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>29/10/2016 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14751756,36</ValorInicial><ValorFinal>14751756,36</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.401.341/0001-65</CnpjFormatado><Id>34803</Id></row>
<row _id="4"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75599813</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00359/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM MARITA MOTTA SANTOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>01/05/2017 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>263079,06</ValorInicial><ValorFinal>263079,06</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>41320</Id></row>
<row _id="5"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72970081</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00347/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MLV CONSTRUTORA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5366418000130</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM PROFESSORA MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>27/08/2017 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>342116,07</ValorInicial><ValorFinal>342116,07</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.366.418/0001-30</CnpjFormatado><Id>41939</Id></row>
<row _id="6"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76501191</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00003/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DA SEDURB.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>31/12/2017 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25999,92</ValorInicial><ValorFinal>25999,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42278</Id></row>
<row _id="7"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76001113</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0162/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00015/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>J &amp; L SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9183119000111</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO APARELHO DE RX E ARCO CIRURGICO CONFORME EDITAL 1 DO CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>1753-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>01/01/1753 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63882,00</ValorInicial><ValorFinal>63882,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.183.119/0001-11</CnpjFormatado><Id>43629</Id></row>
<row _id="8"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75990466</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00341/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9102472000120</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0341/2016.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>1753-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>01/01/1753 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>509400,00</ValorInicial><ValorFinal>509400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.102.472/0001-20</CnpjFormatado><Id>44039</Id></row>
<row _id="9"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72632631</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>13/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00124/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELETRONICA GORZA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>27569607000143</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇAO DE RADIO COMUNICADOR  ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 124/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2016 IASES.   </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>23/02/2017 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>102753,84</ValorInicial><ValorFinal>102753,84</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.569.607/0001-43</CnpjFormatado><Id>45106</Id></row>
<row _id="10"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>61418145</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00268/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JOÃO DIMAS TEIXEIRA DE ALMEIDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39500055791</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ÁREA ADMINISTRAIVA.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>12/09/2015 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21600,00</ValorInicial><ValorFinal>21600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.039.500/0557-91</CnpjFormatado><Id>45446</Id></row>
<row _id="11"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65865383</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0020/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00169/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO LABORANALISE LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>6182145000137</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>1753-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>01/01/1753 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32322,45</ValorInicial><ValorFinal>32322,45</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.182.145/0001-37</CnpjFormatado><Id>45517</Id></row>
<row _id="12"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65865383</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0020/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00168/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO LABORANALISE LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>6182145000137</CnpjFornecedor><Objeto>TERMO ADITIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>1753-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>01/01/1753 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32322,45</ValorInicial><ValorFinal>32322,45</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.182.145/0001-37</CnpjFormatado><Id>45567</Id></row>
<row _id="13"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>74181629</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0642/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01243/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto>INSULINA ASPARTE 100UI/ML;FORMA FARMACEUTICA: INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: CANETA INJETORA DESCARATVEL COM REFIL DE 3ML; VIA ADMINISTRACAO: SUBCUTANEA ; UNIDADE DE FORNECIMENTO:CANETA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>15/02/2018 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1002,05</ValorInicial><ValorFinal>1002,05</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>46208</Id></row>
<row _id="14"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72787066</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00025/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA EIRELI - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>17800119000141</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 025/2017 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 1209/2016 DA SESA. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>18/05/2017 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1568,00</ValorInicial><ValorFinal>1568,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.800.119/0001-41</CnpjFormatado><Id>46209</Id></row>
<row _id="15"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77675045</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01259/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BHMED- SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5229301000105</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>24/07/2017 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5097,00</ValorInicial><ValorFinal>5097,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.229.301/0001-05</CnpjFormatado><Id>46631</Id></row>
<row _id="16"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>72200936</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01434/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>56994502009862</CnpjFornecedor><Objeto>ALISQUIRENO HEMIFUMARATO 300MG ¿ COMPRIMIDO.

</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>01/08/2017 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>850,08</ValorInicial><ValorFinal>850,08</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>56.994.502/0098-62</CnpjFormatado><Id>46698</Id></row>
<row _id="17"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>63304957</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>089/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HIMABA/00340/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SAFEWAY SERVICOS MARITIMOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5366797000169</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE CONTEINER COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA </Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>24/10/2015 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>133399,32</ValorInicial><ValorFinal>133399,32</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.366.797/0001-69</CnpjFormatado><Id>47145</Id></row>
<row _id="18"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>70762376</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESP/00005/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Publicação em jornal de grande circulação</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>05/06/2017 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>461,40</ValorInicial><ValorFinal>461,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>51484</Id></row>
<row _id="19"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79067212</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00027/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22849352000159</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BASES DISCADORA COM HEADSET E 2 (DOIS) HEADPHONE COM HEADSET, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO NIR VIRTUAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>26/01/2018 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>300,00</ValorInicial><ValorFinal>300,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>22.849.352/0001-59</CnpjFormatado><Id>56699</Id></row>
<row _id="20"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>77404653</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00100/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMEN TOTAL PACIENTE FLAVIA HELENA LOYOLA FARIAS. ARP 1630/2017.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>28/08/2018 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>271,80</ValorInicial><ValorFinal>271,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>79281</Id></row>
<row _id="21"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81210299</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0179/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01655/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos não padronizados na REMEME: Asenapina 5mg comp e outros SESA/GEAF/NUMEB</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>08/08/2019 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2431,63</ValorInicial><ValorFinal>2431,63</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>81479</Id></row>
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<row _id="23"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85337544</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00018/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GILSON SILVA FILHO</Fornecedor><CnpjFornecedor>85394696187</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO,REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, EIXO TECNOLÓGICO RECUROS NATURAIS, OFERTADO PELO EFA MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>10/05/2019 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.085.394/6961-87</CnpjFormatado><Id>98325</Id></row>
<row _id="24"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>85752452</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01400/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>49475833001684</CnpjFornecedor><Objeto>Material de Consumo, Medicamentos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>1753-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>01/01/1753 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6243,00</ValorInicial><ValorFinal>6243,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>49.475.833/0016-84</CnpjFormatado><Id>102045</Id></row>
<row _id="25"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83783059</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01415/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>6879813000180</CnpjFornecedor><Objeto>Materiais de consumo, medicamentos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>1753-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>01/01/1753 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>117,60</ValorInicial><ValorFinal>117,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.879.813/0001-80</CnpjFormatado><Id>102046</Id></row>
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<row _id="27"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>85931527</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01384/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10269296000102</CnpjFornecedor><Objeto>Materiais de consumo, medicamentos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>1753-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>01/01/1753 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2561,00</ValorInicial><ValorFinal>2561,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.269.296/0001-02</CnpjFormatado><Id>102067</Id></row>
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<row _id="32"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>85752479</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01325/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL VALFARMA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2600770000109</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>1753-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>01/01/1753 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>523,15</ValorInicial><ValorFinal>523,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85752479</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.600.770/0001-09</CnpjFormatado><Id>102204</Id></row>
<row _id="33"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>82872309</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0651/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01669/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>377455000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de consumo para análise da água</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>15/02/2020 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>192480,00</ValorInicial><ValorFinal>192480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82872309</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>00.377.455/0001-20</CnpjFormatado><Id>107441</Id></row>
<row _id="34"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>83931074</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00067/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de alimentação - lanche e marmitex</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>18/11/2020 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23761,75</ValorInicial><ValorFinal>23761,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83931074</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>109255</Id></row>
<row _id="35"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00042/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE: SEBASTIÃO ELIAS GONÇALVES BINOTI. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 74172964.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>06/05/2016 00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE FORNECIMENTO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>109368</Id></row>
<row _id="36"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>86272217</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00463/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>92264472000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de grade aradora </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>1753-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>31/12/2019 0</DataFimVigencia><ValorInicial xsi:nil="true" /><ValorFinal xsi:nil="true" /><eRegistroPreco xsi:nil="true" /><procRealizadoSiga xsi:nil="true" /><orgaoOrigemProcesso xsi:nil="true" /><justificativaProcForaSiga xsi:nil="true" /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado xsi:nil="true" /><Id xsi:nil="true" /></row>
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